Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 21. Основные прогнозные параметры расходной части районного бюджета
1. Основными прогнозными параметрами расходной части районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период являются:
а) бюджетные ассигнования для главных распорядителей бюджетных средств на реализацию ВЦП и ДЦП, в т.ч. бюджетные ассигнования:
- на обеспечение выполнения функций казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам,
- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам;
б) объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рамешковского района на очередной финансовый год и плановый период;
г) объем расходов на обслуживание муниципального долга Рамешковского района в очередном финансовом году и плановом периоде;
ж) объем расходов на создание резервного фонда администрации Рамешковского района.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
3. Объем бюджетных ассигнований ГРБС определяется исходя из объема ресурсов, необходимого для реализации планируемых мероприятий в рамках принятых муниципальных ведомственных целевых программ, администратором которых является ГРБС, принятых ДЦП, администратором или исполнителем которых является ГРБС.
4. Прогнозный объем дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности определяется на основании Закона Тверской области "О бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период".
5. Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета определяется на основании законодательства Российской Федерации, законодательства и нормативно-правовых актов Тверской области и Рамешковского района
6. Прогнозный объем расходов на обслуживание муниципального долга определяется администрацией Рамешковского района на основании оценки финансовых возможностей Рамешковского района по сокращению объемов муниципального долга, а также на основании графика уплаты платежей за привлеченные ресурсы и сумм основного долга, установленного заключенными договорами и соглашениями.
7 Прогнозный объем расходов на создание резервного фонда администрации Рамешковского района планируется в размере не более трех процентов от общего объема прогнозных расходов районного бюджета.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.