1 февраля 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 09.09.2013 N 161, комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет:
1. Внести в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 08.12.2015 N 48/5 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие "ВОДОКАНАЛ" на 2016 - 2018 годы" следующие изменения:
1.1. Заменить в таблице Приложения N 1 "Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие "ВОДОКАНАЛ" на 2016 - 2018 годы" цифры "0,005019" на "5019", цифры "0,005617" на "5617";
1.2. Заменить в таблице Приложения N 2 "Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие "ВОДОКАНАЛ" на 2016 - 2018 годы" цифры "0,007941" на "7941", цифры "0,007255" на "7255".
2. Утратил силу.
См. текст пункта 2
3. Внести в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 N 50/8 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы" изменения, изложив таблицу "Сводная таблица финансирования Инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы" раздела 5 "Источники финансирования Программы" Приложения в следующей редакции:
"Сводная таблица финансирования Инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2015 - 2018 годы
Источники финансирования |
Объем финансирования без НДС, тыс. руб |
||||
всего |
в том числе |
||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Водоснабжение |
|
|
|
|
|
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего |
822 065,518 |
319 140,815 |
142 653,304 |
253 472,02 |
106 799,379 |
в том числе |
|
|
|
|
|
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов |
658 925,79 |
313 788,94 |
123 381,72 |
190 188,94 |
31 566,19 |
- по ставке тарифа за подключаемую нагрузку |
362 255,28 |
165 195,26 |
48 436,86 |
117 056,97 |
31 566,19 |
из них: расходы по мероприятиям |
289 804,23 |
132 156,21 |
38 749,49 |
93 645,58 |
25 252,95 |
налог на прибыль |
72 451,05 |
33 039,05 |
9 687,37 |
23 411,39 |
6 313,24 |
- по ставке тарифа за протяженность сети |
296 670,51 |
148 593,68 |
74 944,86 |
73 131,97 |
0,00 |
из них: расходы по мероприятиям |
237 336,41 |
118 874,94 |
59 955,89 |
58 505,58 |
0,00 |
налог на прибыль |
59 334,10 |
29 718,74 |
14 988,97 |
14 626,39 |
0,00 |
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг - всего |
163 139,728 |
5 351,875 |
19 271,584 |
63 283,08 |
75 233,189 |
из них: расходы по мероприятиям |
157 727,206 |
4 281,50 |
19 271,584 |
60 869,461 |
73 304,661 |
в т. ч. за счет собственных средств |
21 650,087 |
4 281,50 |
0,00 |
9 654,475 |
7 714,112 |
за счет амортизации |
136 077,119 |
0,00 |
19 271,584 |
51 214,986 |
65 590,549 |
налог на прибыль |
5 412,522 |
1 070,375 |
- |
2 413,619 |
1 928,528 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего |
835 404,2 |
385 460,16 |
226 172,38 |
110 895,3 |
112 876,36 |
в том числе |
|
|
|
|
|
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов |
775 345,02 |
381 742,00 |
216 811,36 |
93 048,18 |
83 743,48 |
- по ставке тарифа за подключаемую нагрузку |
554 406,96 |
315 867,81 |
99 797,24 |
93 048,18 |
45 693,73 |
из них: расходы по мероприятиям |
443 525,56 |
252 694,25 |
79 837,79 |
74 438,54 |
36 554,98 |
налог на прибыль |
110 881,40 |
63 173,56 |
19 959,45 |
18 609,64 |
9 138,75 |
- по ставке тарифа за протяженность сети |
220 938,06 |
65 874,19 |
117 014,12 |
0,00 |
38 049,75 |
из них: расходы по мероприятиям |
176 750,45 |
52 699,35 |
93 611,30 |
0,00 |
30 439,80 |
налог на прибыль |
44 187,61 |
13 174,84 |
23 402,82 |
0,00 |
7 609,95 |
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг |
60 059,18 |
3 718,16 |
9 361,02 |
17 847,12 |
29 132,88 |
из них: расходы по мероприятиям |
59 315,55 |
2 974,53 |
9 361,02 |
17 847,12 |
29 132,88 |
в т. ч. за счет собственных средств |
2974,53 |
2974,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
за счет амортизации |
56 341,02 |
0,00 |
9 361,02 |
17 847,12 |
29 132,88 |
налог на прибыль |
743,63 |
743,63 |
- |
- |
- |
Итого |
|
|
|
|
|
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы, всего |
1 657 469,718 |
704 600,975 |
368 825,684 |
364 367,32 |
219 675,739 |
в том числе |
|
|
|
|
|
финансовые потребности для реализации проекта по подключению строящихся объектов |
1 434 270,81 |
695 530,94 |
340 193,08 |
283 237,12 |
115 309,67 |
- по ставке тарифа за подключаемую нагрузку |
916 662,24 |
481 063,07 |
148 234,10 |
210 105,15 |
77 259,92 |
из них: расходы по мероприятиям |
733 329,79 |
384 850,46 |
118 587,28 |
168 084,12 |
61 807,93 |
налог на прибыль |
183 332,45 |
96 212,61 |
29 646,82 |
42 021,03 |
15 451,99 |
- по ставке тарифа за протяженность сети |
517 608,57 |
214 467,87 |
191 958,98 |
73 131,97 |
38 049,75 |
из них: расходы по мероприятиям |
414 086,86 |
171 574,29 |
153 567,19 |
58 505,58 |
30 439,80 |
налог на прибыль |
103 521,71 |
42 893,58 |
38 391,79 |
14 626,39 |
7 609,95 |
финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг |
223 198,908 |
9 070,035 |
28 632,604 |
81 130,2 |
104 366,069 |
из них: расходы по мероприятиям |
217 042,756 |
7 256,03 |
28 632,604 |
78 716,581 |
102 437,541 |
в т. ч. за счет собственных средств |
24 624,617 |
7 256,03 |
0,00 |
9 654,475 |
7 714,112 |
за счет амортизации |
192 418,139 |
0,00 |
28 632,604 |
69 062,106 |
94 723,429 |
налог на прибыль |
6 156,152 |
1 814,005 |
- |
2 413,619 |
1 928,528" |
4. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Председатель комитета |
М.Н. Солтаганова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 21 декабря 2015 г. N 56/1 "О внесении изменений в постановления комитета по ценовой и тарифной политике области"
Текст постановления опубликован в газете "Новгородские ведомости" (официальный выпуск) от 26 декабря 2015 г. N 26
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 25 августа 2016 г. N 26/4
Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 1 февраля 2016 г. N 2