Постановление Администрации Новгородской области
от 25 октября 2012 г. N 657
"О внесении изменений в постановление Администрации области от 31.03.2011 N 125"
Постановлением Правительства Новгородской области от 25 декабря 2013 г. N 491 настоящее постановление признано утратившим силу
Администрация Новгородской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации области от 31.03.2011 N 125 "Об утверждении областной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2012 годы" (далее Программа):
1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова "2011-2012 годы" на "2011-2013 годы";
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Заменить в названии Программы, разделах "Наименование Программы:", "Сроки реализации Программы:" слова "2011-2012 годы" на "2011-2013 годы";
1.2.2. Изложить раздел "Объемы и источники финансирования Программы по годам:" в редакции:
"источником финансирования Программы является областной бюджет.
Общий объем финансирования Программы составляет 59844,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
2013 год - 22500,0 тыс. рублей.";
1.2.3. Заменить в разделе "Система организации контроля за реализацией Программы:" слова "до 2013 года" на "до 2014 года";
1.3. Изложить раздел 3 описания Программы в редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 59844,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 14844,0 тыс. рублей;
2012 год - 22500,0 тыс. рублей;
2013 год - 22500,0 тыс. рублей.
Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется.";
1.4. Изложить приложение 1 к Программе в редакции:
"Приложение 1
к областной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области
на 2011-2013 годы"
Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости |
||||||
1.1. |
Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
1.2. |
Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню |
% |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
|
1.3. |
Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (в объеме доходов областного бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета) |
% |
47,7 |
55,0 |
50,0 |
50,0 |
|
1.4. |
Установленный минимально необходимый, экономически безопасный уровень долговой нагрузки областного бюджета - 60 % от объема доходов областного бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
1.5. |
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
% |
24,93 |
10,87 |
7,59 |
5,07 |
|
1.6. |
Соотношение недополученных доходов по региональным |
% |
40,0 |
38,0 |
30,0 |
28,0 |
|
1.7. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
млн. |
- |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2. |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области |
||||||
2.1. |
Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Внедрение программно-целевых принципов организации |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
2.2. |
Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках областных программ, в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из |
% |
13,0 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
|
2.3. |
Аналитическое представление программной структуры расходов областного бюджета |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
3. |
Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения |
||||||
3.1. |
Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
3.2. |
Сокращение численности |
% |
- |
5,0 |
5,0 |
- |
|
3.3. |
Сокращение расходов областного бюджета за счет оптимизации численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти области |
млн. |
- |
12,0 |
12,0 |
- |
|
3.4. |
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и формирование их ежегодного рейтинга |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
3.5. |
Повышение среднего уровня оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета |
% |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
|
3.6. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации функций государственного управления и повышению эффективности их обеспечения |
млн. |
- |
130,0 |
132,0 |
200,0 |
|
4. |
Повышение эффективности предоставления государственных услуг |
||||||
4.1. |
Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Повышение эффективности предоставления государственных услуг" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
4.2. |
Доля областных государственных учреждений, которым предусматриваются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, в общем |
% |
26,0 |
29,0 |
85,0 |
85,0 |
|
4.3. |
Удельный вес расходов областного бюджета на предоставление государственных услуг, оказываемых в соответствии |
% |
32,0 |
более 32,0 |
более 32,0 |
более 32,0 |
|
4.4. |
Доля государственных заданий, исполненных не менее чем |
% |
- |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
|
4.5. |
Доля государственных услуг, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в общем количестве государственных услуг |
% |
- |
50,0 |
80,0 |
100,0 |
|
4.6. |
Доля государственных услуг, фактическое предоставление которых соответствует утвержденным требованиям к качеству их предоставления, в |
% |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
|
4.7. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности предоставления государственных услуг |
млн. |
- |
8,4 |
- |
- |
|
5. |
Развитие системы государственного финансового контроля |
||||||
5.1. |
Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Развитие системы государственного финансового контроля" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
5.2. |
Количество проверок, проведенных с нарушением законодательства, от общего количества проверок (не более) |
ед. |
- |
2 |
1 |
0 |
|
5.3. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по развитию системы государственного финансового контроля |
млн. |
- |
10,0 |
21,0 |
25,0 |
|
6. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
||||||
6.1. |
Снижение общего объема |
% |
3,0 |
6,0 |
9,0 |
12,0 |
|
6.2. |
Снижение энергоемкости |
% |
- |
- |
6,0 |
9,0 |
|
6.3. |
Увеличение объема производства энергии с использованием возобновляемых ресурсов |
% |
- |
- |
14,7 |
15,0 |
|
6.4. |
Доля потребленных энергетических ресурсов по приборам учета (к уровню 2009 года) |
% |
- |
- |
80,0 |
100,0 |
|
6.5. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. |
- |
15,0 |
1,16 |
3,6 |
|
7. |
Развитие информационной системы управления государственными финансами |
||||||
7.1. |
Внедрение информационных систем в управление государственными финансами |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
7.2. |
Доля учреждений социальной защиты населения, в которых внедрена система учета "Единый сервер бюджетных учреждений" |
% |
- |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
|
7.3. |
Доля учреждений культуры области, в которых внедрена автоматизированная информационно-аналитическая система сбора и мониторинга отчетных статистических данных |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
|
7.4. |
Доля учреждений ветеринарии области, в которых внедрена единая автоматизированная система учета |
% |
- |
- |
- |
100,0 |
|
8. |
Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами |
||||||
8.1. |
Наличие утвержденных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
8.2. |
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области (сокращение разрыва между средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных и 5 наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном финансовом году) |
% |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
|
8.3. |
Наличие утвержденных муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (не менее) |
ед. |
- |
3 |
20 |
22 |
|
8.4. |
Внедренная система регионального мониторинга налогового потенциала муниципальных образований области (количество муниципальных образований) |
ед. |
- |
4 |
16 |
- |
|
8.5. |
Наличие результатов мониторинга и оценки качества управления муниципальными |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
8.6. |
Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами |
% |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
"; |
1.5. Изложить приложение 2 к Программе в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Первый заместитель Главы администрации области |
В.В. Минина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Новгородской области от 25 октября 2012 г. N 657 "О внесении изменений в постановление Администрации области от 31.03.2011 N 125"
Текст постановления опубликован в газете "Новгородские ведомости" (официальный выпуск) от 2 ноября 2012 г. N 21
Постановлением Правительства Новгородской области от 25 декабря 2013 г. N 491 настоящее постановление признано утратившим силу