Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 5 августа 2013 г. N 108
"Приложение N 1
к долгосрочной областной целевой
программе "Повышение эффективности
бюджетных расходов
Новгородской области
на 2011-2014 годы"
Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя по годам |
||||
2010 (базовый) |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
||||||
1.1. |
Наличие утвержденных областных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
1.2. |
Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню |
% |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
98,0 |
1.3. |
Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (в объеме доходов областного бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета) |
% |
47,7 |
55,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
1.4. |
Установленный минимально необходимый, экономически безопасный уровень долговой нагрузки областного бюджета - 60 % от объема доходов областного бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
1.5. |
Отношение дефицита областного бюджета к |
% |
24,93 |
10,87 |
7,59 |
5,07 |
5,0 |
1.6. |
Соотношение недополученных доходов по |
% |
40,0 |
38,0 |
30,0 |
28,0 |
28,0 |
1.7. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
млн. руб. |
- |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
- |
2. |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области |
||||||
2.1. |
Наличие утвержденных областных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Внедрение программно-целевых принципов |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
2.2. |
Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
% |
13,0 |
25,0 |
28,0 |
30,0 |
50,0 |
2.3. |
Аналитическое представление программной структуры расходов областного бюджета на |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
- |
2.4. |
Наличие утвержденных расходов областного бюджета на 2015 год и на плановый период |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
2.5. |
Наличие опубликованного на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
3. |
Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения |
||||||
3.1. |
Наличие утвержденных областных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
3.2. |
Сокращение численности государственных гражданских служащих Новгородской области |
% |
- |
5,0 |
5,0 |
- |
- |
3.3. |
Сокращение расходов областного бюджета за счет оптимизации численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти области |
млн. руб. |
- |
12,0 |
12,0 |
- |
- |
3.4. |
Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета и формирование их ежегодного рейтинга |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
3.5. |
Повышение среднего уровня оценки качества |
% |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
3.5.1. |
Количество государственных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
чел. |
- |
- |
- |
30 |
60 |
3.6. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации функций государственного управления и повышению эффективности их обеспечения |
млн. руб. |
- |
130,0 |
132,0 |
200,0 |
200,0 |
4. |
Повышение эффективности предоставления государственных услуг |
||||||
4.1. |
Наличие утвержденных областных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Повышение эффективности предоставления |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
4.2. |
Доля областных государственных учреждений, которым предусматриваются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, в общем количестве областных государственных учреждений |
% |
26,0 |
29,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
4.3. |
Удельный вес расходов областного бюджета на предоставление государственных услуг, оказываемых в соответствии с государственным заданием, |
% |
32,0 |
более 32,0 |
более 32,0 |
более 32,0 |
более 32,0 |
4.4. |
Доля государственных заданий, исполненных не менее чем на 90 %, в общем количестве государственных заданий |
% |
- |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
4.5. |
Доля государственных услуг, для которых утверждены требования к качеству их предоставления, в общем количестве государственных услуг |
% |
- |
50,0 |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
4.6. |
Доля государственных услуг, фактическое предоставление которых соответствует утвержденным требованиям к качеству их предоставления, в |
% |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
4.7. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности предоставления государственных услуг |
млн. руб. |
- |
8,4 |
- |
- |
- |
5. |
Развитие системы государственного финансового контроля |
||||||
5.1. |
Наличие утвержденных областных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Развитие системы государственного финансового контроля" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
5.2. |
Количество проверок, проведенных с нарушением законодательства, от общего количества проверок (не более) |
ед. |
- |
2 |
1 |
- |
- |
5.3. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по развитию системы государственного финансового контроля |
млн. руб. |
- |
10,0 |
21,0 |
25,0 |
25,0 |
6. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
||||||
6.1. |
Снижение общего объема потребленных государственными учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля |
% |
3,0 |
6,0 |
9,0 |
12,0 |
15,0 |
6.2. |
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (к уровню 2007 года) |
% |
- |
- |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
6.3. |
Увеличение объема производства энергии с |
% |
- |
- |
14,7 |
15,0 |
15,0 |
6.4. |
Доля потребленных энергетических ресурсов по приборам учета (к уровню 2009 года) |
% |
- |
- |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
6.5. |
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
млн. руб. |
- |
15,0 |
1,16 |
3,6 |
- |
7. |
Развитие информационных систем управления государственными финансами |
||||||
7.1. |
Внедрение информационных систем управления государственными финансами |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
7.2. |
Доля учреждений социальной защиты населения, в которых внедрена система учета "Единый сервер бюджетных учреждений" |
% |
- |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7.3. |
Доля учреждений культуры области, в которых внедрена автоматизированная информационно-аналитическая система сбора и мониторинга |
% |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
7.4. |
Доля государственных учреждений здравоохранения, использующих информационную систему управления государственным имуществом |
% |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
8. |
Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами |
||||||
8.1. |
Наличие утвержденных областных нормативных правовых актов и иных документов по разделу "Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами" |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
8.2. |
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области (сокращение разрыва между средним уровнем расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных и пяти наименее обеспеченных муниципальных образований области |
% |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
1,7 |
1,7 |
8.3. |
Наличие утвержденных муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (не менее) |
ед. |
- |
3 |
20 |
22 |
22 |
8.4. |
Внедренная система регионального мониторинга налогового потенциала муниципальных образований области (количество муниципальных образований) |
ед. |
- |
4 |
16 |
- |
- |
8.5. |
Наличие результатов мониторинга и оценки |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
8.6. |
Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами |
% |
- |
- |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
8.7. |
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
чел. |
- |
- |
- |
- |
100 |
Приложение N 2
к долгосрочной областной целевой
программе "Повышение эффективности
бюджетных расходов
Новгородской области
на 2011-2014 годы"
Мероприятия Программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Срок |
Источник |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
|
|||||||
1.1. |
Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств |
|
|||||||
1.1.1. |
Подготовка проекта постановления Администрации области о внесении изменений в |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.2. |
Внесение изменений в реестр расходных обязательств Новгородской области в части оптимизации структуры и объема расходных обязательств |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.3. |
Утверждение порядка и методики прогнозирования доходов |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.4. |
Подготовка проекта постановления Администрации |
комитет по управлению государственным имуществом области |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.5. |
Подготовка проекта постановления Администрации |
комитет по управлению государственным имуществом области |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.6. |
Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Новгородской области и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры государственного имущества |
департамент имущественных отношений и государственных |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.7. |
Обеспечение выполнения |
департамент имущественных отношений и государственных |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Совершенствование долговой политики |
|
|||||||
1.2.1. |
Подготовка проекта областного закона об управлении государственным долгом Новгородской области |
комитет |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.2. |
Разработка и реализация мер по снижению долговой нагрузки областного бюджета и потребности в государственных заимствованиях |
департамент |
2013 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3. |
Совершенствование механизма оценки эффективности предоставления налоговых льгот |
|
|||||||
1.3.1. |
Подготовка проекта нормативного правового акта области о внесении изменений в постановление Администрации области от 05.03.2010 |
департамент |
2011-2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.2. |
Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых законодательством Новгородской |
департамент |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.3. |
Внесение предложений по |
департамент |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти области |
|
|||||||
2.1. |
Подготовка проекта нормативного правового акта области об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Новгородской области в связи с |
комитет |
2013 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2. |
Проведение комплексного анализа эффективности действующих областных целевых программ |
комитет |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3. |
Разработка проекта долгосрочной стратегии социально-экономического развития Новгородской области |
комитет |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3.1. |
Подготовка проекта государственной программы Новгородской области в сфере |
департамент социальной защиты населения Новгородской области |
2013 год |
областной бюджет |
- |
- |
1700,0 |
- |
|
2.4. |
Внесение изменений в действующие областные целевые программы в связи с переходом к программной структуре расходов областного бюджета |
органы исполнительной |
2013 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.4.1. |
Проведение в департаменте комплекса аналитических и информационно-технологических работ по обеспечению перехода к программному бюджету с применением |
департамент |
2013 год |
областной бюджет |
- |
- |
3000,0 |
- |
|
2.5. |
Подготовка аналитического представления программной структуры расходов областного бюджета при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |
департамент |
2013 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.6. |
Утверждение расходов областного бюджета на 2015 год и |
департамент |
2014 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.7. |
Формирование и публикация на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме |
департамент |
2014 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения |
|
|||||||
3.1. |
Сокращение численности государственных гражданских служащих Новгородской |
органы исполнительной власти области |
2011- 2012 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2. |
Организация работы по оптимизации в органах исполнительной власти области соотношения численности государственных гражданских служащих Новгородской |
департамент государственной гражданской службы |
2012- 2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.3. |
Проведение комплексного анализа структуры и объема расходов на содержание органов исполнительной власти области в целях сокращения расходов областного бюджета на |
департамент |
2011- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.4. |
Подготовка проекта постановления Администрации |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.5. |
Проведение мониторинга |
департамент |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.5.1. |
Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
департамент |
2013-2014 |
- |
- |
- |
400,0 |
800,0 |
|
3.6. |
Проведение комплексного анализа результатов проведенных государственных |
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Повышение эффективности предоставления государственных услуг |
|
|||||||
4.1. |
Подготовка проекта постановления Администрации области об утверждении порядка |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.2. |
Подготовка методических |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.3. |
Подготовка и утверждение требований к качеству государственных услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями физическим и (или) юридическим лицам |
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя областного государственного учреждения |
2011- 2012 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.4. |
Осуществление расчета нормативных затрат на оказание областными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных |
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя областного государственного учреждения |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.5. |
Утверждение государственных заданий областным государственным учреждениям с учетом утвержденных требований к качеству предоставления государственных услуг и результатов расчета нормативных затрат на оказание |
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя областного государственного учреждения |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.6. |
Утверждение перечней платных услуг, предоставляемых областными государственными учреждениями |
органы исполнительной власти области, осуществляющие функции и полномочия учредителя областного государственного учреждения |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Развитие системы государственного финансового контроля |
|
|||||||
5.1. |
Внедрение внутреннего |
комитет органы исполнительной власти области, являющиеся главными |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.2. |
Утверждение методических рекомендаций по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств областного бюджета |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.3. |
Утверждение критериев эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований главными |
органы исполнительной власти области, являющиеся главными распорядителями средств областного бюджета |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.4. |
Подготовка проекта постановления Администрации |
комитет |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.5. |
Подготовка проекта постановления комитета финансов Новгородской области об утверждении административного регламента комитета |
комитет |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.6. |
Проведение комплексного анализа практики осуществления внутреннего финансового контроля в органах исполнительной власти области с |
комитет |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.7. |
Внесение изменений в постановление комитета финансов Новгородской области от 03.04.2012 N 1 "Об утверждении административного регламента комитета финансов Новгородской области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств" |
департамент |
2013 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|||||||
6.1. |
Организация проведения энергетических обследований в областных государственных учреждениях с учетом установленных федеральным |
органы исполнительной |
2011- 2012 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.2. |
Организация работ по установке энергосберегающих |
органы исполнительной власти области |
2011- 2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.3. |
Осуществление термореновации зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении органов исполнительной власти области (либо подведомственных им учреждений), при проведении капитального ремонта |
органы исполнительной власти области |
2012 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.4. |
Создание системы мониторинга проведения на территории Новгородской области мероприятий по энергосбережению в областных государственных учреждениях |
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области |
2011- 2012 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Развитие информационной системы управления государственными финансами |
|
|||||||
7.1. |
Модернизация и дальнейшее развитие программного комплекса по составлению месячной, квартальной, годовой |
комитет |
2011- 2012 |
областной бюджет |
3300,0 |
6200,0 |
- |
- |
|
7.2. |
Организация внедрения |
комитет |
2011 год |
областной бюджет |
7544,0 |
- |
- |
- |
|
7.3. |
Внедрение и дальнейшее |
комитет культуры Новгородской области |
2012 год |
областной бюджет |
- |
3965,6 |
- |
- |
|
7.4. |
Организация внедрения |
департамент здравоохранения Новгородской области |
2013 год |
областной бюджет |
- |
- |
7000,0 |
- |
|
7.5. |
Приобретение технических средств для установки программного обеспечения |
департамент |
2012- 2014 |
областной бюджет |
- |
1800,0 |
- |
2000,0 |
|
7.6. |
Модернизация в департаменте программного комплекса по управлению бюджетным процессом Новгородской области в части расширения его функциональных возможностей по планированию расходной |
департамент |
2013 год |
областной бюджет |
- |
- |
3500,0 |
- |
|
7.7. |
Внедрение в департаменте функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учета государственных заданий, формирования доходной части бюджета, формирования расчетов по межбюджетным трансфертам, составления расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности |
департамент |
2013- 2014 |
областной бюджет |
- |
- |
4400,0 |
5300,0 |
|
7.8. |
Внедрение в департаменте программного комплекса |
департамент |
2014 год |
областной бюджет |
- |
- |
- |
1800,0 |
|
7.9. |
Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств |
департамент |
2014 год |
областной бюджет |
- |
- |
- |
2900,0 |
|
7.10. |
Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами |
департамент |
2014 год |
областной бюджет |
- |
- |
- |
2400,0 |
|
7.11. |
Создание портала управления общественными финансами Новгородской области |
департамент |
2014 год |
областной бюджет |
- |
- |
- |
3600,0 |
|
8. |
Совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления муниципальными финансами |
|
|||||||
8.1. |
Повышение прозрачности межбюджетных отношений |
|
|||||||
8.1.1. |
Подготовка проекта нормативного правового акта |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.2. |
Подготовка проекта нормативного правового акта области, содержащего перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области на очередной финансовый год и на плановый период |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.3. |
Подготовка проекта областного закона, предусматривающего внесение изменений в областной закон от 06.03.2009 |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.4. |
Внедрение системы регионального мониторинга налогового потенциала муниципальных образований области |
комитет |
2011- 2012 |
областной бюджет |
4000,0 |
10534,4 |
- |
- |
|
8.1.5. |
Создание областной системы мониторинга реализации муниципальных программ по повышению эффективности бюджетных расходов |
департамент |
2014 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1.6. |
Утверждение методических рекомендаций органам местного самоуправления области по разработке и реализации муниципальных программ по повышению эффективности бюджетных расходов |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.2. |
Создание системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами |
|
|||||||
8.2.1. |
Утверждение порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами |
комитет |
2011 год |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.2.2. |
Проведение мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами |
департамент |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.2.3. |
Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
департамент |
2014 год |
областной бюджет |
- |
- |
- |
1200,0 |
|
9. |
Обеспечение реализации Программы |
|
|||||||
9.1. |
Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о выполнении мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы |
органы исполнительной власти области, являющиеся исполнителями Программы |
2011- 2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Новгородской области от 5 августа 2013 г. N 108 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.