Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928
"Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"
24 апреля, 25 сентября 2008 г.
В соответствии со статьей 5 Закона Псковской области от 06.03.2000 N 72 "Об областных целевых программах Псковской области", областное Собрание депутатов постановляет:
1. Утвердить областную целевую программу "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы".
2. Объемы финансирования программы на 2005-2010 годы определять при формировании бюджета на очередной финансовый год.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления создать необходимые условия для реализации программы и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств местных бюджетов.
Исполняющий полномочия
председателя областного Собрания депутатов |
В.Г. Каленский |
Областная целевая программа
"Обеспечение населения Псковской
области питьевой водой на 2005-2010 годы"
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
24 апреля, 25 сентября 2008 г.
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2008 г. N 347 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
областной целевой программы
"Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"
Наименование Программы | Областная целевая программа "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы" |
Основание для разработки Программы |
Распоряжение Администрации области от 27.08.2004 N 647-р |
Областной заказчик Программы |
Государственный комитет Псковской области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного надзора |
Разработчик Программы | Главное управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области (отдел минерально-сырьевых ресурсов, лицензирования пользования недрами, водоснабжения и водоотведения), муниципальные образования и предприятия водопроводно-канализационного комплекса |
Цели и задачи Программы |
Основными целями Программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов с привлечением инвестиций; улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением затрат; снижение уровня загрязнения окружающей природной среды; обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, согласно требованиям Сан ПиН. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: обеспечить финансовое оздоровление предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации водопроводно-канализационного комплекса на основе современных технологий и оборудования |
Срок реализации Программы |
2005-2010 год I этап - 2005 годы II этап-2006-2010 годы |
Мероприятия Программы | В целях реализации Программы предполагается осуществить переход к новой экономической модели реформы водопроводно-канализационного комплекса, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации отрасли, сокращение затрат материально-технических ресурсов и повышение эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов водопроводно-канализационного комплекса |
Объем и источники финансирования Программы |
Для реализации Программы необходимо привлечение финансовых ресурсов на выполнение мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и канализации в сумме 2191,55 млн. руб. В том числе: из федерального бюджета - 535,02 млн. руб.; из областного бюджета - 485,97 млн. руб. 2005 г. - 94,55 млн. руб; 2006г.-105,35 млн. руб.; 2007 г. - 83,99 млн. руб.; 2008 г. - 82,0 млн. руб.; 2009 г.-64,98 млн. руб.; 2010г.-55,1 млн. руб. Из местного бюджета-413,5 млн. руб.; средства предприятий - 33,76 млн. руб.; инвестиции - 723,34 млн, руб. На выполнение первоочередных мероприятий по ремонту водопроводных сетей и сооружений в сельской местности в 2008 году - 20,0 млн. руб. из областного бюджета |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
В результате реализации Программы будут обеспечены повышение эффективности, качества услуг водоснабжения и водоотведения, надежность работы централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов. Эти цели будут достигнуты за счет финансового оздоровления предприятий водопроводно-канализационного комплекса, демонополизации и развития конкурентных отношений, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных монополий, государственной поддержки модернизации водопроводно-канализационного комплекса |
Контроль за реализацией Программы |
Администрация области. Областное Собрание депутатов |
I. Введение
Областная целевая программа "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы" (далее - Программа) включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность и надежность функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов, направленных на своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, улучшение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением непроизводительных издержек, снижение уровня загрязнения окружающей природной среды и обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, осуществление гарантированного пожаротушения.
Программа предусматривает решение следующих задач:
ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
оснащение жилых зданий муниципального фонда приборами учета воды.
В результате решения этих задач повысится качество оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежность работы централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов области.
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевыми методами
В настоящее время в городах и населенных пунктах области сложилась неблагополучная обстановка по обеспечению населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, очистке сбрасываемых сточных вод и снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду. Кризисная ситуация затронула весь водопроводно-канализационный комплекс области, поэтому вышеназванная проблема стала актуальной для нашего региона и требует комплексного решения.
В жилищно-коммунальном хозяйстве Псковской области водоснабжение и водоотведение относятся к группе отраслей, имеющих стратегическое значение для развития области в целом.
Начавшаяся с 1992 года передача в Псковской области централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения в муниципальную собственность, прекращение финансирования модернизации отрасли из бюджета, отказ от либерализации цен в этой сфере и дальнейший процесс децентрализации в жилищно-коммунальном хозяйстве привели к негативным структурным изменениям и полной разбалансированности в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Вертикальная система хозяйствования была разрушена, а создание местной системы тормозилось из-за финансовых проблем муниципальных образований. Это объясняется тем, что, с одной стороны, органы местного самоуправления, являясь собственниками водопроводно-канализационного комплекса и неся бремя ответственности по его эффективному использованию и технической эксплуатации, должны были принимать экономически оправданные решения по повышению доходности принадлежащей им собственности и повышению качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, а с другой стороны, поскольку такие решения связаны с повышением оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, они не являются популярными среди населения.
Отсутствие инвестиций, убыточные тарифы, непогашенная задолженность за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения (в основном долги муниципальных бюджетов), постоянно растущее налоговое бремя, кредитование организациями ВКХ льгот по оплате услуг, предоставленных действующим законодательством многочисленным категориям граждан, привели к кризисной ситуации одной из основных систем жизнеобеспечения населения.
Кризисное состояние водопроводно-канализационного комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Водопроводно-канализационный комплекс как отрасль экономики является вторым по величине водопользователем нашей области. По данным госстатотчетности по форме N 1-водопровод и форме N 1-канализация, за 2003 год подача воды в водопроводную сеть предприятиями ВКХ составила 65490,4 тыс.мЗ/год, в том числе отпуск воды потребителям - 42076,1 тыс.мЗ/год, утечка и неучтенные расходы воды - 23362,7 тыс.мЗ/год, или 35,7 %, пропущено сточных вод через очистные сооружения канализации - 39091,8 тыс.мЗ/год, в том числе на полную биологическую очистку - 38899,8 тыс.мЗ/год. Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет - 1257,5 км, канализационных сетей - 701,7 км. Число аварий на водопроводных сетях - 1043, на канализационных сетях - 86. Протяженность ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 346,4 км, канализационных сетей - 121,7 км. Это показывает, что сети и сооружения водопроводно-канализационного комплекса области нуждаются в проведении неотложных работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту. В худшем состоянии находятся объекты ВКХ сельских поселений, передаваемые и подлежащие передаче в муниципальную собственность.
В последние годы положение с ремонтом и реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях приняло критический характер: если системы, построенные в основном 25-30 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений. По причине систематического недофинансирования у муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства отсутствует возможность пополнения обязательного аварийного запаса оборудования, материалов, реагентов, дезинфектантов и т.д. Износ водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки обострил проблему вторичного загрязнения питьевой воды.
Содержание водопроводно-канализационного комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, так и для бюджетной сферы.
Недостаток средств бюджетного финансирования водопроводно-канализационного комплекса на местном уровне привел к резкому увеличению износа основных фондов. Упадок отрасли также связан с недостаточной государственной поддержкой в решении проблем водоснабжения и водоотведения, расходы по которым, согласно ст. 85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, должны финансироваться не только из местного, но и из федерального и областного бюджетов. В условиях низкой рентабельности услуг водоснабжения и водоотведения при существующих ставках банковского кредита саморазвитие отрасли невозможно.
Ежегодное недофинансирование предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, а также накопление задолженности в жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней, привели к резкому ухудшению финансового состояния предприятий ВКХ, а как следствие - к низкому уровню оказания услуг водоснабжения и водоотведения, что создает угрозу здоровью населения.
Канализационные сети крайне изношенные. Фактический срок эксплуатации канализационных коллекторов и уличных сетей колеблется от 52 лет в г. Великие Луки до 15 лет в г. Печоры. Доля главных и уличных коллекторов, давно требующих замены, составляет более 50% в городах Пскове, Великие Луки и около 30% - в других городах области. Физический износ главных канализационных коллекторов в среднем по области превысил 54%, уличных канализационных сетей - 52%.
Анализ состояния питьевого водоснабжения для населения области показал, что качество питьевой воды, уровень ее потребления и регулярность подачи не отвечают нормативным требованиям, а в ряде муниципальных образований эта проблема приобрела кризисный характер. Доля физического износа водоводов и уличных сетей колеблется от 30% до 100%.
Основными недостатками организации обеспечения населения качественной питьевой водой и очистки сточных вод являются:
прогрессирующее ухудшение качества воды в водных объектах;
старение основных производственных фондов - сетей и сооружений ВКХ, износ которых в среднем по области составляет около 63 %;
применение устаревших технологий водоподготовки, ухудшающееся состояние водопроводных сетей и нарушение режимов их эксплуатации, приводящее к неоправданным потерям питьевой воды;
нестабильность финансового состояния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства;
слабая база лабораторного контроля качества питьевой воды на всех этапах поступления ее к потребителю;
несовершенство законодательной базы, устанавливающей нормативные и правовые основы деятельности предприятий ВКХ.
Предприятия водопроводно-канализационного комплекса работают в условиях, когда органами местного самоуправления несвоевременно пересматриваются тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
Проверка правильности расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области показала следующие распространенные отклонения от Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения на территории Псковской области, утвержденных приказом начальника Главного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области от 19.11.2001 N 19-ОД:
потери воды в водопроводной сети и потребление воды для собственных нужд зачастую не учитываются при расчете затрат на производство;
некоторые фактически уплаченные налоги и платежи, в том числе плата за забор воды, не учитываются как затраты на производство и не принимаются в расчет при установлении тарифа.
В большинстве случаев тарифы рассчитывались не на основе калькулирования экономически обоснованных затрат на производство, а по уровню фактических затрат за прошедший период (чаще всего за год).
Не вызывает сомнений, что такая "тарифная политика", применяемая в муниципальных образованиях, которым, согласно постановлению Правительства от 02.08.99 N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", было предоставлено право утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, значительно подорвала финансовую жизнеспособность всех предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли и о межотраслевом характере возникших проблем, для решения которых, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования водопроводно-канализационного комплекса необходимо использование программно-целевого метода.
Различные пути повышения надежности обеспечения населения питьевой водой и повышение эффективности очистки канализационных стоков окажут положительное влияние на экологическую обстановку региона.
Развитие и применение новых природо- и водоохранных технологий по очистке питьевой воды и сточных вод - важные части Программы.
III. Основные цели и задачи Программы
Основные цели Программы:
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов;
улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением затрат;
снижение уровня загрязнения окружающей природной среды;
обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, соответствующей требованиям Сан ПиН.
Основными задачами Программы являются:
финансовое оздоровление предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению путем реструктуризации и ликвидации их задолженности, и доведение тарифов на услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня;
обеспечение государственной поддержки процесса реконструкции и модернизации водопроводно-канализационного комплекса на основе современных технологий и оборудования путем предоставления бюджетных средств.
Приоритетными направлениями Программы являются:
завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах водоснабжения и водоотведения (перекладка ветхих сетей, ремонт водозаборных скважин, насосных станций, очистных сооружений, канализации);
использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах водоснабжения;
установка в домах приборов учета потребления воды.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2005-2010 годов.
Планируется завершить формирование необходимой законодательной и иной нормативной правовой базы, провести углубленный анализ технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса, внедрение энергосберегающих технологий.
На I этапе (2005 год) предполагается:
выполнять реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса и внедрение энергосберегающих технологий.
На II этапе (2006-2010 годы) предполагается:
продолжить реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса.
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2008 г. N 347 в раздел настоящей Программы внесены изменения
V. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2005-2010 годов.
Затраты для водопроводно-канализационного комплекса ориентированы на проведение работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту.
Средства, планируемые на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения из бюджетов всех уровней и собственных средств предприятий, составят 2191,5 млн. рублей. Распределение финансовых ресурсов по всем видам бюджетов приведены в таблице.
Финансирование затрат на реформирование и модернизацию
водопроводно-канализационного комплекса*
Источники финансирования | Объем средств -всего (млн. рублей) |
В том числе | |
(2005 год) | (2006-2010 годы) | ||
Размер средств - всего | 2191,59 | 771,92 | 1419,67 |
в том числе: | |||
средства федерального бюджета |
535,02 | 251,07 | 283,95 |
бюджет субъекта Российской Федерации |
485,97 | 94,55 | 391,42 |
местный бюджет | 413,5 | 105,21 | 308,29 |
средства предприятия | 33,76 | 4,1 | 29,66 |
другие внебюджетные средства (инвестиции) |
723,34 | 316,99 | 406,35 |
* Конкретные объемы средств, направления и формы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливаются при утверждении бюджетов на соответствующий финансовый год.
Внебюджетные средства сформированы за счет привлечения инвестиций.
Оценка необходимого объема работ и потребности в затратах по модернизации водоснабжения и водоотведения приведена в приложениях 3, 4 к Программе и Перечне мероприятий и затрат по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Мероприятия раздела Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом финансовых возможностей бюджетов всех уровней.
Средства областного бюджета, планируемые на выполнение первоочередных мероприятий по ремонту водопроводных сетей и сооружений в сельской местности, в 2008 году составят 20,0 млн. руб.
VI. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы осуществляется через формирование наиболее значимых мероприятий, предусмотренных в муниципальных целевых программах по обеспечению населения муниципальных образований области питьевой водой.
Финансирование областной целевой программы предусматривается осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней, а также привлечения средств внебюджетных источников - инвестиций.
Объем средств федерального и областного бюджетов, направляемых на финансирование мероприятий областной целевой программы, подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей федерального и областного бюджетов.
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, как Государственный заказчик Программы, на основании доведенных Минэкономразвития России предварительных объемов государственных капитальных вложений на прогнозируемый период направляет в Минфин России одновременно с бюджетными заявками на ассигнования из федерального бюджета для финансирования федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" предложение по росписи этих ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации и ведомственной структуре расходов.
После утверждения федерального бюджета на прогнозируемый год бюджетные средства, в соответствии с доведенной Минфином России бюджетной росписью, направляются Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в порядке межбюджетных отношений Администрации Псковской области для субсидирования мероприятий по соответствующим разделам Программы на основании ежегодных соглашений.
В заключаемых ежегодно Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с Администрацией Псковской области соглашениях предусматриваются взаимные обязательства сторон за счет долевого участия федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников - инвестиций.
Главное управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, как областной заказчик Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств областного бюджета. Основанием для выплаты субсидий являются договоры, счета, акты выполненных работ, подписанные ГУСА и ЖКХ области.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию комплекса мероприятий областной целевой программы, осуществляется Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
VII. Оценка эффективности от реализации Программы
Внедрение мероприятий Программы позволит:
сократить утечку, потери, неучтенные потери и нерациональные расходы питьевой воды;
сократить сброс неочищенных сточных вод;
уменьшить расход жидкого хлора при обеззараживании питьевой воды;
улучшить качество питьевой воды подаваемой потребителям, в том числе, согласно ст. 19 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечить население питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей;
уменьшить сброс недостаточно очищенных
сточных вод в водные объекты и в результате уменьшить загрязнение водных объектов;
предотвратить загрязнение источников водоснабжения, как поверхностных, так и подземных;
повысить эффективность и надежность систем водообеспечения;
усовершенствовать технологию очистки воды.
VIII. Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Псковской области и областное Собрание депутатов.
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2008 г. N 347 в раздел настоящей Программы внесены изменения
IX. План мероприятий областной целевой программы
"Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"
/-------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Наименование мероприятия |Срок |Ответственные
|п/п | |выполнения |исполнители
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|1 |2 |3 |4
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| I этап - 2005 год
|Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального
|комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-
|коммунальных услуг
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
|1. |Поддержание в надлежащем состоянии и |2005 год |Органы местного
| |модернизация на основе современных | |самоуправления
| |технологий и материалов принятых от | |городов и районов
| |собственника в муниципальную| |области. Организации,
| |собственность сетей и сооружений | |которым передано
| |водопровода и канализации. | |данное имущество в
| |Соблюдение нормативно-технических | |оперативное
| |требований по содержанию | |управление
| |и | |или
| |использованию сетей и сооружений | |хозяйственное
| |водопроводно-канализационного | |ведение.
| |комплекса | |Государственный комитет
| | | |Псковской области по
| | | |делам строительства,
| | | |жилищно-коммунального
| | | |хозяйства, государст-
| | | |венного строительного
| | | |и жилищного надзора
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|2. |Внедрение энергосберегающих|2005 год |Государственный комитет
| |технологий с применением частотных | |Псковской области по
| |преобразователей и приборов учета в 2-х | |делам строительства,
| |муниципальных образованиях | |жилищно-коммунального
| | | |хозяйства, государст-
| | | |венного строительного
| | | |и жилищного надзора
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|3. |При установке индивидуальных|2005 год |Предприятия,
| |приборов учета населению переход на | |оказывающие услуги
| |реальные договорные отношения в | |по водоснабжению и
| |водопроводно-канализационном | |водоотведению
| |комплексе | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------
/-------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |2 |3 |4
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| II этап - 2006-2010 годы
|Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса и
|привлечение инвестиций в эту сферу
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
|4. |Обеспечение устойчивой и надежной работы |2006-2010 годы |Государственный комитет
| |водопроводно-канализационного | |Псковской области по
| |комплекса требует бюджетной поддержки для | |делам строительства,
| |проведения неотложных | |жилищно-коммунального
| |ремонтно-восстановительных работ, | |хозяйства, государст-
| |финансируемых из бюджетов субъекта | |венного строительного
| |Российской Федерации, местных бюджетов и | |и жилищного надзора.
| |средств предприятий | |Органы местного
| | | |самоуправления
| | | |городов и районов
| | | |области.
| | | |Предприятия ВКХ
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|5. |Внедрение энергосберегающих технологий с |2006-2010 годы |Государственный комитет
| |применением частотных преобразователей и | |Псковской области по
| |приборов учета в 13-ти муниципальных | |делам строительства,
| |образованиях | |жилищно-коммунального
| | | |хозяйства, государст-
| | | |венного строительного
| | | |и жилищного надзора
|-----+--------------------------------------------+-------------------+--------------------------
|6. |При установке индивидуальных приборов |2006-2010 годы |Предприятия,
| |учета населению переход на реальные | |оказывающие
| |договорные отношения в | |услуги по
| |водопроводно-канализационном комплексе | |водоснабжению и
| | | |водоотведению
\-------------------------------------------------------------------------------------------------
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 25 сентября 2008 г. N 467 в настоящее Приложение внесены изменения
Приложение 1.1
к Программе
Перечень первоочередных мероприятий по ремонту водопроводных сетей и
сооружений в сельской местности на 2008 год
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
25 сентября 2008 г.
/---------------------------------------------------------------------\
| Мероприятия | Стоимость | Источник |
| | мероприятий, | финансирования |
| | млн. руб. | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
| 1 | 6 | 7 |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Бежаницкий район | |Областной бюджет|
|1). Установка водонапорной башни с| 0,23 | |
|заменой погружного насоса, ремонт | | |
|водопроводной сети длиной 400 м | | |
|по ул. Новая в с. Кудеверь | | |
|2). Ремонт водонапорной башни | 0,1 | |
|"Вокзальная", замена насоса и труб| | |
|подъема, с. Чихачево | | |
|3). Замена глубинных насосов и | 0,05 | |
|труб подъема воды, сварочные | | -"- |
|работы в | | |
|д. Продолжье, д. Махново | | |
|4). Замена глубинных насосов и| 0,145 | |
|труб подъема на артскважинах,| | |
|сварочные работы, ремонт запорной| | |
|арматуры | | |
|д. Дворцы | | |
|5). Замена глубинных насосов и | 0,05 | |
|труб подъема на артскважинах в | | -"- |
|д. Спирово, д. Скурдино | | |
|6). Прокладка водопроводной сети| 0,175 | |
|260 м, ремонт водонапорной башни,| | |
|замена насоса, труб подъема воды в| | |
|д. Лющик, д. Юшковы Села | | |
|Итого | 0,75 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Великолукский район | | |
|1). Замена водонапорной башни, | 0,6 | |
|замена водопроводных сетей в д. | | |
|Поречье | | -"- |
|2). Замена водонапорной башни в | 0,2 | |
|д. Кислово | | |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Гдовский район | | |
|1). Восстановление артскважины, | 0,6 | |
|установка насосной станции, | | |
|восстановление магистрали | | -"- |
|водопровода 300 м в п. Ямм МУДО | | |
|"Дубно" | | |
|Итого | 0,6 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Дедовичский район | | |
|1). Замена водонапорной башни: | | |
|д. Станки | 0,3 | |
|д. Погостище | 0,3 | -"- |
|д. Крутец | 0,3 | |
|Итого | 0,9 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Дновский район | | |
|1). Замена водонапорной башни: | | |
|д. Межник | 0,4 | -"- |
|д. Морино | 0,4 | |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Красногородский район | | |
|1). Замена водонапорной башни, | 0,8 | |
|замена водопровода (590 м), | | |
|установка водоразборных колонок (6| | -"- |
|шт.) в д. Лукино | | |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Куньинский район | | |
|1). Бурение и монтаж новой | 1,4 | |
|скважины, изготовление и монтаж | | -"- |
|водонапорной башни в п. Кунья | | |
|Итого | 1,4 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Локнянский район | | |
|1) Установка частотных | | |
|преобразователей: | | |
|д. Старостино | 0,1 | |
|д. Антипово | 0,1 | |
|д. Миритиницы | 0,1 | |
|д. Богданово | 0,1 | |
|д. Барсуки Подберезинской волости | 0,1 | |
|д. Ямы Локнянской волости | 0,1 | |
|2) Замена сетей водопровода: | | |
|д. Липшани Самолуковской волости | 0,1 | |
|д. Михайлов Погост Михайловской | 0,1 | |
|волости | | |
|3) Перекладка вышедших из строя | 0,1 | |
|сетей водопровода по ул. Чкалова | | |
|п. Локня | | |
|4) Приобретение водоразборных | 0,1 | |
|колонок и их установка взамен | | |
|вышедших из строя в п. Локня | | |
|Итого | 1,0 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Невельский район | | |
|1). Замена водонапорной башни: | | |
|д. Кухарево | 0,25 | |
|д. Новохованск | 0,25 | -"- |
|2). Ремонт водонапорной башни| 0,3 | |
|центрального водозабора N 2 (1940| | |
|г. постройки), г. Невель, ул. М.| | |
|Маметовой | | |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Новоржевский район | | |
|1). Ремонт водопровода (замена | 0,32 | |
|насоса, ремонт 3-х колонок, замена| | |
|задвижек - 4 шт., замена труб), д.| | |
|Вехно | | -"- |
|2). Ремонт водонапорной башни | 0,2 | |
|(замена насоса, труб подъема), | | |
|ремонт водопровода, д. Макарово | | |
|3). Установка 2-х частотных | 0,225 | |
|преобразователей, д. Выбор | | |
|4). Ремонт водонапорной бани | 0,105 | |
|(приобретение насоса, замена труб | | |
|подъема, промывка скважины), | | |
|д. Барута | | |
|Итого | 0,85 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Новосокольнический район | | |
|1). Замена водонапорной башни, | 0,7 | -"- |
|д. Окни | | |
|Итого | 0,7 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Опочецкий район | | |
|1). Замена аварийной ветки | 0,24 | |
|водопровода, д. Верхние Дупли | | -"- |
|2). Ремонт водопровода, установка | 0,07 | |
|колонок (5 шт.), Варыгинская | | |
|волость | | |
|3). Ремонт водопровода, д.Норкино,| 0,05 | |
|д. Глубокое | | |
|4). Ремонт системы водоснабжения, | 0,04 | |
|д. Духново | | -"- |
|5). Замена 2-х глубинных насосов, | 0,045 | |
|д. Деяны, д. Балахи | | |
|6). Ремонт системы водоснабжения, | 0,067 | |
|установка колонки, д. Макушино | | |
|7). Бурение и обустройство | 0,11 | -"- |
|скважины, д. Глазаново | | |
|8). Ремонт водонапорной башни, | 0,09 | |
|д. Матюшкино | | |
|9). Ремонт водопроводной системы, | 0,1 | |
|д. Ляпуны, д. Заверняйка | | |
|Итого | 0,812 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Островский район | | |
|1). Замена водонапорной башни на | | |
|водоподающую станцию: | | |
|д. Городище | 0,35 | |
|д. Малая Губа | 0,35 | -"- |
|д. Заборовье | 0,35 | |
|2). Демонтаж старой водонапорной | 0,326 | |
|башни и монтаж водоподъемной | | |
|установки, | | |
|д. Воронцово | | |
|Итого | 1, 376 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Палкинский район | | |
|1). Установка частотных | | |
|преобразователей: | | |
|д. Бобьяково | 0,18 | |
|д. Васильево | 0,18 | -"- |
|д. Вернявино - 2 ед. | 0,3 | |
|д. Красино | 0,18 | |
|с. Качаново | 0,18 | |
|Итого | 1,02 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Печорский район | | |
|1). Устройство колодца, д. Иваново| 0,049 | |
|Болото | | -"- |
|2). Капитальный ремонт | | |
|водонапорной башни (замена | | |
|обсадных труб, насоса, промывка | | |
|скважины): | | |
|д. Машково | 0,33 | |
|д. Подлесье | 0,35 | -"- |
|3). Ремонт водонапорной башни | 0,15 | |
|(замена автоматики, насоса), | | |
|д. Новый Изборск | | |
|Итого | 0,879 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Плюсский район | | |
|1). Реконструкция имеющейся | 0,2 | |
|водонапорной башни (замена труб, | | -"- |
|насоса), д. Игомель | | |
|2). Замена водопроводной сети 12 | 0,32 | |
|км, замена 3 насосов, замена 2 | | |
|колонок, | | -"- |
|д. Заплюсье | | |
|Итого | 0,52 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Порховский район | | |
|1). Ремонт водонапорной башни | | |
|(замена насоса и труб подъема) | | |
|замена 50 м водопровода: | | |
|д. Верхний мост | 0,1 | -"- |
|д. Подоклинье | 0,1 | |
|2). Замена водонапорной башни, | 0,5 | |
|д. Лютые Болоты | | |
|3). Ремонт водонапорной башни | 0,1 | |
|(замена изношенного оголовка | | |
|башни), д. Крюково | | -"- |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Псковский район | | |
|Ремонт артскважины, установка | | |
|частотного преобразователя: | | |
|д. Красные пруды | 0,25 | -"- |
|д. Гостилы | 0,25 | |
|д. Торошино | 0,3 | |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Пустошкинский район | | |
|Замена водопроводных сетей 620 м, | 0,57 | |
|замена глубинного насоса, | | -"- |
|д. Сергейцево | | |
|Итого | 0,57 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Пушкиногорский район | | |
|1). Бурение новой артезианской | 0,27 | |
|скважины взамен вышедшей из строя | | |
|Установка глубинного насоса | 0,0238 | |
|Установка станции управления | 0,0223 | -"- |
|насосом | | |
|Замена водопроводных сетей, | 0,26 | |
|(500м), д. Исса | | |
|2). Установка станции управления | 0,2067 | |
|насосом, замена водопровода (270 | | |
|м), замена 4-х колонок, д. | | |
|Васильевское | | |
|Итого | 0,7828 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Пыталовский район | | |
|1). Ремонт колодцев (2 шт), | 0,06 | |
|промывка скважины Скадинская | | -"- |
|волость | | |
|2). Замена водопроводных труб-50 | 0,06 | |
|м, 100 м Гавровская волость | | |
|3). Замена водопроводных труб - 500| 0,07 | |
|м (1 этап), Жоговская волость | | |
|4). Ремонт водонапорной башни | 0,07 | |
|(замена насоса, замена труб | | -"- |
|подъема), Вышгородская волость | | |
|5). Замена водопроводных труб 1000| 0,05 | |
|м Дубновская волость | | |
|6). Замена водопроводных труб - | 0,1 | |
|100 м, устройство 2-х колодцев, | | |
|Пыталовская волость | | |
|7). Замена водопроводных труб - | 0,06 | |
|100 м, установка задвижек-5 шт., | | |
|Носовская волость | | |
|8). Замена водопроводных труб 500 | 0,06 | |
|м, Линовская волость | | -"- |
|9). Замена водопроводных труб 560 | 0,15 | |
|м, Тулинская волость | | |
|Итого | 0,68 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Себежский район | | |
|1). Обваловка 3-х водонапорных | 0,093 | |
|башен, замена 2-х глубинных | | |
|насосов, замена 4 колонок, | | -"- |
|Бояриновская волость | | |
|2). Замена электрооборудования на | 0,037 | |
|2-х водонапорных башнях, замена | | |
|3-х колонок, Глембочинская волость| | |
|3). Замена 4-х колонок, | 0,118 | |
|строительство 3-х колодцев, | | |
|Долосчанская волость | | |
|4). Замена глубинного насоса, | 0,047 | |
|замена колонки, Дубровская волость| | -"- |
|5). Замена электрооборудования на| 0,059 | |
|водонапорной башне, замена | | |
|погружных труб, замена насоса, | | |
|Красная волость | | |
|6). Замена погружных труб, замена | 0,056 | |
|насоса, строительство колодца, | | |
|Лавровская волость | | |
|7). Строительство колодца, | 0,03 | -"- |
|Максютинская волость | | |
|8). Замена насоса, замена 4-х | 0,113 | |
|колонок, строительство 2-х | | |
|колодцев, | | |
|Томсинская волость | | |
|9). Устройство станции водозабора,| 0,116 | -"- |
|д. Кузнецовка | | |
|10). Замена 2-х глубинных насосов,| 0,106 | |
|замена 8 водоразборных колонок, | | |
|г. п. Идрица | | |
|Итого | 0,775 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Струго-Красненский район | | |
|1). Восстановление водоснабжения, | 0,36 | |
|очистка скважины, очистка | | |
|магистрального водопровода, д. | | |
|Хредино | | |
|2). Замена водовода от башни до | 0,1 | |
|магистрального водопровода, замена| | -"- |
|запорной арматуры, установка 2-х | | |
|колонок, д. Пятчино | | |
|3). Ремонт водонапорной башни | 0,2 | |
|(замена насоса и труб подъема), | | |
|замена 200 м водопровода, д. | | |
|Новоселье | | |
|4). Установка высокочастотного | 0,14 | |
|регулирования, частичная замена | | |
|водопроводной сети, 3 | | |
|водоразборные колонки, д. Марьино | | |
|Итого | 0,8 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Усвятский район | | |
|1). Замена электрооборудования и | 0,3892 | |
|автоматики 3-х скважин, | | |
|п. Усвяты, д. Узкое, д. Чурилово | | |
|2). Строительство колодцев: | | -"- |
|п. Усвяты - 16 ед. | 0,064 | |
|Усвятская волость - 14 ед. | 0,056 | |
|Калошинская волость - 10 ед. | 0,04 | |
|Чеснорская волость - 19 ед. | 0,076 | - "- |
|Церковищенская волость - 40 ед. | 0,16 | |
|Итого | 0,7852 | |
|----------------------------------+-----------------+----------------|
|Всего | 20,0 | |
\---------------------------------------------------------------------/
Приложение N 1
к Программе
Перечень мероприятий и затрат по
модернизации водопроводных сетей и сооружений
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местонахождения |
Мощность, объем работ |
Сроки начала и окончания мероприятий годы |
Этапы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Источник финансирования (указывается для каждого этапа) |
|||
Всего | Виды затрат | |||||||
Капвложе- ния |
НИОКР | Прочие затраты |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД | ||||||||
Строительство и реконструкция водозаборов, включая проведение поисково-разведочных работ |
||||||||
Бежаницкий р-н 1)Бурение водозаборной скважины с тампонажем существующей, устройством насосной станции 1-го подъема и установкой водонапорной башни в п. Бежаницы |
0,24 тыс. мЗ/сутки |
2010 | 2006-2010 | 1,1 | - | - | 1,1 | Областной бюджет |
2010 | 0,7 | - | 0,7 | |||||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2) Замена водонапорной башни с инвентаризацией скважины д. Цевло |
0,06 тыс. мЗ/сутки |
2006 | 2006-2010 | 0,8 | - | - | 0,8 | Областной бюджет |
2006 | 0,6 | - | - | 0,6 | ||||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
3)Бурение водозаборных скважин с тампонажем существующих, устройством насосных станций 1-го подъема и установкой водонапорной башни в п. Красный Луч |
0,24 тыс. мЗ/сутки |
2007-2010 | 2006-2010 | 3,8 | - | - | 3,8 | |
2006-2009 | 1,9 | - | - | 1,9 | Областной бюджет | |||
2006-2009 | 1,9 | - | _ | 1,9 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | ||||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
г. Великие - Луки 4) Ликвидация самоизливов подземных вод на Великолукском водозаборе "Северный" (перебуривание или реконструкция скважин) |
11 шт. 40 тыс. мЗ/сутки |
2005-2006 | 2005-2010 | 99,2 | 98,1 | - | 1,1 | |
2005 | 54,6 | 54,1 | - | 0,5 | ||||
2005 | 27,3 | 27,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 5,0 | 4,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2005 | 22,3 | 22,3 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006-2010 | 44,6 | 44,0 | - | 0,6 | ||||
2006 | 20,0 | 20,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 20,0 | 20,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 4,6 | 4,0 | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
Великолукский район 5) Бурение водозаборных скважин с устройством насосных станций 1-го подъема в д. Майкино, д. Переслегино, д. Поречье, д.Урицкое |
по 0,6 тыс. мЗ/сутки |
2005-2010 | 2005-2010 | 6,0 | - | - | 6,0 | |
2005 | 2,5 | - | - | 2,5 | ||||
2005 | 1,0 | - | - | 1,0 | Областной бюджет | |||
2005 | 1,5 | - | - | 1,5 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 3,5 | - | - | 3,5 | ||||
2006-2010 | 2,5 | - | - | 2,5 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет |
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------+----------+-----------+----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|Гдовский район |1,5 тыс. |2006-2007 |2006-2010 |3,2 |1,7 |0,2 |1,3 | |
|6) Строительство центрального водозабора (в |мЗ/сутки | | | | | | | |
|т.ч. ПИР) | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2007 |1,0 |1,0 |- |- |Федеральный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2007 |1,7 |0,7 |0,2 |0,8 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2007 |0,5 |- |- |0,5 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006 |0,5 |0,5 |- |- |Федеральный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006 |0,7 |0,7 |- |- |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006 |0,25 |- |- |0,25 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |0,5 |0,5 |- |- |Федеральный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |1,0 |- |0,2 |0,8 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |0,25 |- |- |0,25 |Местный бюджет |
|------------------------------------------------+----------+-----------+----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|Дедовичский р-н |2,0 тыс. |2006-2010 |2006-2010 |3,5 |- |- |3,5 | |
|Дедовичи |мЗ/сутки | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2010 |2,0 |- |- |2,0 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2010 |1,5 |- |- |1,5 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------| |
| | | |2006 |0,4 |- |- |0,4 |Областной бюджет | |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006 |0,3 |- |- |0,3 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |0,4 |- |- |0,4 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |0,3 |- |- |0,3 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2008 |0,4 |- |- |0,4 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2008 |0,3 |- |- |0,3 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2009 |0,4 |- |- |0,4 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2009 |0,3 |- |- |0,3 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2010 |0,4 |- |- |0,4 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2010 |0,3 |- |- |0,3 |Местный бюджет |
|------------------------------------------------+----------+-----------+----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
|8) Строительство резервуара чистой воды |1,6 тыс. |2006-2010 |2006-2010 |2,1 |1,0 |- |1,1 | |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2010 |1,2 |0,6 |- |0,6 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006-2010 |0,9 |0,4 |- |0,5 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006 |0,25 |0,125 |- |0,125 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2006 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |0,25 |0,125 |- |0,125 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2007 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2008 |0,25 |0,125 |- |0,125 |Областной бюджет |
| | | |----------+--------+----------+---------+---------+-----------------------|
| | | |2008 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 | 0,25 | 0,125 | - | 0,125 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,1 | - | 0.1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
Дновский район 9) Ремонт водозаборных скважин с заменой водоподъемных труб и их промывкой |
1,2 тыс. мЗ/сутки |
2005-2008 | 2005-2008 | 1,4 | - | - | 1,4 | Областной бюджет |
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2006-2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
Куньинский район 10) Строительство водозабора с бурением водозаборных скважин и устройством насосных станций 1-го подъема, монтажом водонапорных башен и сетей водопровода по ул. Сенной и Жеботицы в п. Кунья |
0,15 тыс. мЗ/сутки |
2005-2007 | 2005-2007 | 3,73 | 2,5 | - | 1,23 | |
2005 | 1,73 | 1,0 | - | 0,73 | ||||
2005 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 0,73 | - | - | 0,73 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | ||||
2006-2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | Областной бюджет | ||||
2006 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | Областной бюджет | ||||
2007 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
г.Невель 11) Бурение скважин с устройством насосной станции 1-го подъема по ул. Терешковой |
0,7 тыс. мЗ/сутки |
2006-2007 | 2006-2010 | 1,2 | - | - | 1,2 | |
2006-2007 | 0,6 | - | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2006-2007 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
п. Новосокольники | 2005-2010 | 2005-2010 | 9,0 | 6,3 | - | 2,7 | ||
12) Реконструкция водозаборных сооружений города в районе железнодорожного узла с увеличением производительности |
2,4 тыс. мЗ /сутки |
2005 | 1,5 | 0,8 | - | 0,7 | ||
2005 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 7,5 | 5,5 | 2,0 | |||||
2006-2010 | 3,0 | 3,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006-2010 | 3,0 | 1,5 | - | 1,5 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Местный бюджет Федеральный бюджет |
|||
2006 | 0,6 | 0,6 | - | - | ||||
2006 | 0,6 | 0,6 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2009 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2010 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
г. Опочка 13) Реконструкция водозаборных сооружений центральной части города |
0,5 тыс. мЗ/сутки |
2009-2010 | 2006-2010 | 1,1 | - | - | 1,1 | |
2009-2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2009-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
г. Остров 14) Строительство водозаборных сооружений центральной части города (корректировка ПИР) |
6 тыс. мЗ/сутки |
2006-2010 | 2006-2010 | 69,6 | 66,0 | 0,6 | 3,0 |
Федеральный бюджет |
2006-2010 | 30,0 | 30,0 | - | - | ||||
2006-2010 | 25,6 | 23,0 | 0,6 | 2,0 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 14,0 | 13,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 6,0 | 6,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 5,1 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | Областной бюджет | |||
2006 | 2,8 | 2,6 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 6,0 | 6,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 5,1 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | Областной бюджет | |||
2007 | 2,8 | 2,6 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 6,0 | 6,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2008 | 5,1 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | Областной бюджет | |||
2008 | 2,8 | 2,6 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 6,0 | 6,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2009 | 5,1 | 4,6 | 0,1 | 0,4 | Областной бюджет | |||
2009 | 2,8 | 2,6 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 6,0 | 6,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2010 | 5,2 | 4,6 | 0,2 | 0,4 | Областной бюджет | |||
2010 | 2,8 | 2,6 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
п. Палкино 15) Реконструкция водозабора (бурение скважины с устройством НС 1-го подъема и под ключ.) |
1 тыс. мЗ/сут |
2006-2007 | 2006-2010 | 0,9 | 0,9 | Областной бюджет | ||
2006-2007 | 0,7 | 0,7 | ||||||
2006-2007 | 0,2 | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
г. Печоры 16) Расширение водозаборных сооружений м-на "Майский" до 5,0 тыс. мЗ/сутки |
2,0 тыс. мЗ/сутки |
2005-2007 | 2005-2007 | 5,0 | 3,0 | - | 2,0 | |
2005 | 1,0 | - | 1,0 | |||||
2005 | 0,7 | - | - | 0,7 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 4,0 | 3,0 | - | 1,0 | Областной бюджет | |||
2006-2007 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2006-2007 | 1,5 | 1,0 | _ | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,75 | 0,5 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,75 | 0,5 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Плюсский район 17) Капитальные ремонты водозаборных д. Андромер, д. Заполье, п. Заплюсье |
0,7 тыс. | 2008-2010 | 2006-2010 | 2,1 | - | - | 2,1 | Областной бюджет |
2008-2010 | 1,5 | _ | 1,5 | |||||
2008-2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
г. Псков 18) Строительство водозаборных сооружений из подземного источника п."Псковкирпич" |
0,4 тыс. мЗ/сутки |
2005-2006 | 2005 | 3,01 | 3,0 | - | 0,01 | Местный бюджет |
2005 | 3,01 | 3,0 | - | 0,01 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 3,01 | 3,0 | - | 0,01 | Местный бюджет | |||
2006 | 3,01 | 3,0 | 0,01 | Местный бюджет | ||||
19) Строительство водозаборной скважины в п. Богданово |
0,4 тыс. мЗ/сутки |
2006 | 2006-2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | |
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
20) Строительство городских водозаборных сооружений из подземного источника на участке Солоново - Великое Село а) разведка и утверждение запасов подземных вод б) проектирование и строительство водозаборных сооружений и водоводов |
40,0 мЗ/сутки |
2005-2006 | 2005-2006 | 531,0 | 2,41 | - | 528,59 | |
2005 | 6,0 | 2,41 | 3,59 | |||||
2005 | 2,15 | - | - | 2,15 | Областной бюджет | |||
2005 | 3,85 | 2,41 | 1,44 | Местный бюджет | ||||
2005-2006 | 525,0 | - | - | 525,0 | ||||
2005 | 262,5 | - | - | 262,5 | Инвестиции | |||
2006 | 262,5 | - | - | 262,5 | Инвестиции |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Псковский район 21) Бурение скважин с устройством насосных станций 1-го подъема с тампонажем существующих скважин и подключением к сетям водопровода д. Б. Загорье, д. Ершово, д. Быстрецово, д. Кирово, д. Лопатово, ЦРБ |
по 0,2 тыс мЗ /сутки |
2005-2010 | 2005-2010 | 4,5 | - | - | 4,5 | |
2005 | 0,8 | _ | _ | 0,8 | ||||
2005 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 3,7 | - | - | 3,7 |
Областной бюджет |
|||
2006-2010 | 2,0 | - | - | 2,0 | ||||
2006-2010 | 1,7 | - | - | 1,7 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
г. Пустошка 22) Реконструкция водозабора по ул. Революции |
0,3 тыс. мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет |
Пыталовский район 23) Бурение скважины на Юго-Западном водозаборе с заменой 2-х насосов на ВНС-1 |
1,0 тыс мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 0,75 | - | - | 0,75 |
Областной бюджет |
2005 | 0,55 | - | - | 0,55 | ||||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
24) Замена водонапорной башни в п. Вышгородок | 25 мЗ | 2006 | 2006-2010 | 0,4 | - | - | 0,4 |
Областной бюджет |
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
п. Линово | 15 мЗ | 2007 | 2006-2010 | 0,3 | - | - | 0,3 |
Областной бюджет |
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||||
2007 | 0,05 | - | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
г. Себеж 25) Водозаборная скважина и водонапорная башня типа БР 50/12 на водозаборе ул. Матросова |
0,35 тыс. мЗ/сутки |
2005-2006 | 2005-2006 | 1,15 | - | - | 1,15 |
Областной бюджет Местный бюджет |
2005 | 0,7 | _ | _ | 0,7 | ||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006-2010 | 0,45 | - | - | 0,45 | ||||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,05 | - | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
26) Монтаж водонапорной башни емк. 25 мЗ на водозаборе ул. Горького, 1а пос. Идрица |
0,1 8 тыс. мЗ/сутки |
2007 | 2006-2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет |
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | ||||
27) Ремонт водозаборной скважины с монтажом водонапорной башни типа БР 25/18 на водозаборе Себежской ЦРБ |
0,18 тыс. мЗ/сутки |
2006-2007 | 2006-2010 | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | ||||
2006-2007 | 0,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | ||||
2006 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
п. Струги Красные 28) Строительство водозабора по ул.Мира (в т.ч. ПИР) |
0,5 тыс. мЗ/сутки |
2006-2007 | 2006-2010 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | ||||
2006-2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
29) Капитальный ремонт водозаборной скважины по ул. Партизанской |
0,2 тыс. мЗ/сутки |
2008-2009 | 2006-2010 | 0,8 | - | - | 0,8 |
Областной бюджет |
2008-2009 | 0,6 | - | - | 0,6 | ||||
2008-2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
ИТОГО по водозаборным сооружениям: | 2005-2010 | 76,3 | 76,3 | - | - | Федеральный бюджет | ||
2005 | 22,3 | 22,3 | - | - | ||||
2006-2010 | 54,0 | 54,0 | - | - | ||||
2005-2010 | 107,8 | 79,6 | 0,8 | 27,4 | Областной бюджет | |||
2005 | 35,2 | 28,8 | - | 6,4 | ||||
2006-2010 | 72,6 | 50,8 | 0,8 | 21,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2005-2010 | 53,4 | 33,11 | 0 | 20,29 | Местный бюджет | |||||
2005 | 15,89 | 10,21 | - | 5,68 | ||||||
2006-2010 | 37,51 | 22,9 | - | 14,61 | ||||||
2005-2010 | 525,0 | - | - | 525,0 | Инвестиции | |||||
2005 | 262,5 | - | - | 262,5 | ||||||
2006-2010 | 262,5 | - | - | 262,5 | ||||||
ВСЕГО по водозаборным сооружениям: | 2005-2010 | 762,5 | 189,01 | 0,8 | 572,69 | |||||
2005 | 335,89 | 61,31 | - | 274,58 | ||||||
2006-2010 | 426,61 | 127,7 | 0,8 | 298,11 | ||||||
МОДЕРНИЗАЦИЯ В0ДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ | ||||||||||
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций | ||||||||||
г. Великие Луки 1) Реконструкция водоочистной станции из р. Ловать - проектно-изыскательские работы - реконструкция осветлителей в осветлители-рециркуляторы; переоборудование смесителя в смеситель-аэратор; замена дренажной системы скорых фильтров на безгравийную; реконструкция реагентного хозяйства с обеспечением применения коагулянта и флокулянта; дополнительное строительство блока сооружений |
13,3 тыс. мЗ/сут |
2005-2010 | 2005-2010 | 20,6 | 17,6 | - | 3,0 |
Областной бюджет |
||
2005 | 0,6 | 0,6 | - | - | ||||||
2006-2010 | 20,0 | 17,0 | - | 3,0 |
Федеральный бюджет |
|||||
2006-2010 | 5,0 | 5,0 | - | - | ||||||
2006-2010 | 9,0 | 8,0 | - | 1,0 | Областной бюджет | |||||
2006-2010 | 5,0 | 4,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||||
2006-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | Средства предприятия | |||||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2006 | 1,8 | 1,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2006 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2007 | 1,8 | 1,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2007 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||||
2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2008 | 1,8 | 1,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||
2008 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||||
2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||||
2009 | 1,8 | 1,6 | - | 0,2 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||
2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2010 | 1,8 | 1,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||
2) Электролизная установка для получения поисково-разведочной скважины для добычи хлоридно-натриевых минерализованных вод |
ЗООкг/сут мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 26,2 | 22,1 | - | 4,1 |
Федеральный бюджет |
2005 | 13,0 | 13,0 | - | - | ||||
2005 | 8,0 | 6,1 | - | 1,9 | Областной бюджет | |||
2005 | 4,0 | 3,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2005 | 1,2 | - | - | 1,2 | Средства предприятия | |||
3) Реконструкция водоочистных сооружений из подземного источника (в т.ч. ПИР) |
40 тыс. мЗ/сут |
2005-2010 | 2005-2010 | 13,2 | 10,8 | 2,4 | ||
2005 | 6,0 | 4,8 | - | 1,2 | ||||
2005 | 4,8 | 4,8 | - | - | Областной бюджет Местный бюджет |
|||
2005 | 1,2 | - | - | 1,2 | ||||
2006-2010 | 7,2 | 6,0 | - | 1,2 |
Областной бюджет |
|||
2007-2010 | 4,0 | 4,0 | - | - | ||||
2007-2010 | 3,2 | 2,0 | - | 1,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 1,25 | 0,95 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,65 | 0,35 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,65 | 0,35 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,65 | 0,35 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
г. Дно 4) Станция обезжелезивания (ПИР) |
4,7 тыс. мЗ/сутки |
2010 | 2006-2010 | 1,0 | 1,0 | - | - |
Областной бюджет |
2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | ||||
2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
г. Новосокольники 5) Реконструкция системы очистки воды от сероводорода с заменой колец Рашига |
2,4 тыс. мЗ/сутки |
2006-2007 | 2006-2010 | 2,7 | 1,0 | 1,7 |
Областной бюджет |
|
2006-2007 | 1,7 | 1,0 | - | 0,7 | ||||
2006-2007 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 0,85 | 0,5 | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,85 | 0,5 | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
г.Печоры 6) Реконструкция станции II подъема м-на "Майский" |
2,5 тыс. мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 1,5 | - | - | 1,5 |
Областной бюджет |
2005 | 0,75 | - | - | 0,75 | ||||
2005 | 0,75 | - | - | 0,75 | Местный бюджет | |||
г. Псков блока ВОС: - фильтры с заменой загрузки и дренажно-воздушных систем; |
67 тыс. | 2005-2006 | 2005-2006 | 17,5 | 5,0 | - | 12,5 |
Местный бюджет |
2005 | 2,5 | 2,5 | - | |||||
-камеры рециркуляции; | 2006-2010 | 15,0 | 2,5 | - | 12,5 |
Областной бюджет |
||
-установка насосов-дозаторов подачи коагулянта | 2006 | 2,5 | 2,5 | - | - | |||
2006 | 12,5 | - | - | 12,5 | Средства предприятия | |||
ИТОГО по водоочистным станциям: | 2005-2010 | 18,0 | 18,0 | - | - | Федеральн. бюджет | ||
2005 | 13,0 | 13,0 | - | - | ||||
2006-2010 | 5,0 | 5,0 | - | - | ||||
2005-2010 | 31,85 | 27,5 | - | 4,35 | Областной бюджет | |||
2005 | 14,15 | 11,5 | - | 2,65 | ||||
2006-2010 | 17,7 | 16,0 | - | 1,7 | ||||
2005-2010 | 18,15 | 12,0 | - | 6,15 | Местный бюджет | |||
2005 | 8,45 | 5,5 | - | 2,95 | ||||
2006-2010 | 9,7 | 6,5 | - | 3,2 | ||||
2005-2010 | 14,7 | - | - | 14,7 | Средства предприятия | |||
2005 | 1,2 | - | - | 1,2 | ||||
2006-2010 | 13,5 | - | - | 13,5 | ||||
ВСЕГО по водоочистным станциям: | 2005-2010 | 82,7 | 57,5 | - | 25,2 | |||
2005 | 36,8 | 30,0 | - | 6,8 | ||||
2006-2010 | 45,9 | 27,5 | - | 18,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||
Реконструкция и техническое перевооружение водопроводных насосных станций с использованием частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов |
||||||||||||||
г.Великие Луки 1) Модернизация станций II подъема на очистных сооружениях водопровода из подземного источника (частотный регулятор мощностью 250 кВт) |
40,0 тыс. мЗ /сутки 1 шт. |
2006 | 2006-2010 | 0,74 | - | - | 0,74 | Областной бюджет | ||||||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||||||||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||||||||
2006 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||||||||
2) Модернизация станций II подъема на очистных сооружениях водопровода из р.Ловать (частотные регуляторы мощностью 500 кВт - 1 шт 250 кВт - 1 шт, 110 квт - 1 шт) |
13,3 тыс. мЗ/сутки 3 шт. |
2007-2008 | 2006-2010 | 2,1 | 1,0 | - | 0,1 |
Федеральный бюджет |
||||||
2007-2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||||||||
2007-2008 | 0,7 | - | - | 0,7 | Областной бюджет | |||||||||
2007-2008 | 0,4 | _ | _ | 0,4 | Местный бюджет | |||||||||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||||||||
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | |||||||||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||||||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||||||||
2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | |||||||||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||||||
г.Гдов 3) Реконструкция и модернизация станций II подъема по ул. Прохорчука и Ленина (частотные регуляторы мощностью 15 кВт) |
1,5 тыс. мЗ/сутки 2 шт. |
2005-2006 | 2005-2006 | 0,43 | - | - | 0,43 | |||||||
2005 | 0,2 | - | _ | 0,2 | ||||||||||
2005 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||||||||
2005 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||||||
2006-2010 | 0,23 | - | - | 0,23 | ||||||||||
2006 | 0,12 | - | - | 0,12 | Областной бюджет | |||||||||
2006 | 0,11 | - | - | 0,11 | Местный бюджет | |||||||||
г.Опочка 4) Модернизация станций II подъема по ул. Красных коммунаров (частотные регуляторы мощностью 22 и 30 кВт) |
0,5 тыс. мЗ/сутки 2 шт. |
2006 | 2006-2010 | 0,26 | - | - | 0,26 |
Областной бюджет |
||||||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | ||||||||||
2006 ---------- |
0,11 --------- |
- --------- |
- -------- |
0,11 ----------- |
Местный бюджет ----------------------- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
г.Остров 5) Модернизация станций II подъема в м-не Остров-2, "Строитель", по ул. Меркурьева (частотные регуляторы мощностю 30, 15, 22 кВт) |
7,0 тыс. мЗ/сутки 3 шт. |
2005 | 2005 | 0,35 | - | - | 0,35 |
Областной бюджет |
2005 | 0,20 | - | - | 0,20 | ||||
2005 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
г.Пыталово 6) Модернизация станций II подъема по ул. Белорусской, Юнкерова, Красноармейской, п. Белорусский (частотные регуляторы мощностью 15, 22 |
3,7 тыс. мЗ/сутки 4 шт. |
2006-2007 | 2006-2010 | 0,43 | - | - | 0,43 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,20 | - | - | 0,20 | ||||
2006-2007 | 0,23 | - | - | 0,23 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,12 | - | - | 0,12 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,11 | - | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
п.Усвяты Флотской (частотный регулятор мощностью 15 кВт) |
0,2 тыс. 1 шт |
2008 | 2006-2010 | 0,12 | - | - | 0,12 |
Областной бюджет |
2008 | 0,07 | - | - | 0,07 | ||||
2008 | 0,05 | - | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
8)Установка приборов учета холодной воды на объектах социально-культурной сферы |
45 шт | 2005 | 2005 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет |
9)Установка приборов учета на водозаборных сооружениях области |
70 шт | 2005-2010 | 2005-2010 | 1,9 | - | - | 1,9 | |
2005 | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 1,5 | - | - | 1,5 | ||||
2006-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||||||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||||
ИТОГО по энергоресурсосберегающим технологиям: | 2005-2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | ||||||
2005 | - | - | - | - | ||||||||
2006-2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||||||
2005-2010 | 3,14 | - | - | 3,14 | Областной бюджет | |||||||
2005 | 0,60 | - | - | 0,60 | ||||||||
2006-2010 | 2,54 | - | - | 2,54 | ||||||||
2005-2010 | 2,15 | - | - | 2,15 | Местный бюджет | |||||||
2005 | 0,45 | - | - | 0,45 | ||||||||
2006-2010 | 1,70 | - | - | 1,70 | ||||||||
2005-2010 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||||||
2005 | - | - | - | - | ||||||||
2006-2010 | 0,14 | - | - | 0,14 | ||||||||
ВСЕГО по энергоресурсосберегающим технологиям: | 2005-2010 | 6,43 | 1,0 | - | 5,43 | |||||||
2005 | 1,05 | - | - | 1,05 | ||||||||
2006-2010 | 5,38 | 1,0 | - | 4,38 | ||||||||
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОВОДОВ И УЛИЧНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ | ||||||||||||
Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети | ||||||||||||
Бежаницкий р-н 1) Замена водоводов п. Бежаницы - п. Бежаницы |
0,4 км | 2005 | 2005 | 0,5 | - | - | 0,5 |
Областной бюджет |
||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||||||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||||||
- д. Лющик | 0,2 км | 2006 | 2006-2010 | 0,25 | - | - | 0,25 |
Областной бюджет |
||||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | ||||||||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||||||
- д. Цевло | 0,5 км | 2007 | 2006-2010 | 0,55 | - | - | 0,55 |
Областной бюджет |
||||
2007 | 0,30 | - | - | 0,30 | ||||||||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||||||
- д. Красный Луч | 0,5 км | 2005 | 2005 | 0,55 | - | - | 0,55 |
Областной бюджет |
||||
2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||||||||
2005 | 0,30 | - | - | 0,30 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2) Замена уличных водопроводных сетей - п. Бежаницы |
1,5 км | 2005-2006 | 2005-2006 | 1,52 | 0,2 | - | 1,32 | |
2005 | 1,0 | _ | - | 1,0 | ||||
2005 | 0,7 | - | - | 0,7 | Областной бюджет Местный бюджет Областной бюджет |
|||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||
2006-2010 | 0,52 | 0,2 | 0,32 | |||||
2006 | 0,32 | - | - | 0,32 | ||||
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
- д. Лющик | 0,7 км | 2007 | 2006-2010 | 0,71 | - | - | 0,71 | Областной бюджет |
2007 | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||
2007 | 0,31 | - | - | 0,31 | Местный бюджет | |||
- д. Цевло | 2,4 км | 2008-2010 | 2006-2010 | 2,4 | 1,0 | - | 1,4 | |
2008-2010 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2008-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
- д. Красный Луч | 1,0 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 0,91 | - | - | 0,91 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2006-2007 | 0,41 | - | - | 0,41 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,21 | - | - | 0,21 | Местный бюджет | |||
- д. Цихачево | 0,6 км | 2005 | 2005 | 0,61 | - | - | 0,61 |
Областной бюджет |
2005 | 0,31 | - | - | 0,31 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
- д. Кудеверь | 2,6 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 2,6 | 1,5 | - | 1,1 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 1,6 | 1,0 | - | 0,6 | ||||
2006-2010 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет |
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|-------------------------------------------------+----------+---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006 |0,3 |0,2 |- |0,1 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2007 |0,3 |0,2 |- |0,1 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2007 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2008 |0,3 |0,2 |- |0,1 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2008 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2009 |0,3 |0,2 |- |0,1 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2009 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2010 |0,4 |0,2 |- |0,2 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2010 |0,2 |0,1 |- |0,1 |Местный бюджет |
|-------------------------------------------------+----------+---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|г. Великие Луки |1,1 км |2005-2007|2005-2007 |9,8 |7,5 |- |2,3 | |
|3) Строительство водовода Д=300мм от ул. Щорса до| | | | | | | | |
|ул. Чехова - проектные работы - строительство | | |-----------+----------+---------+--------+----------| |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------| |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2005 |0,2 |0,2 |- |- |Местный бюджет |
| | |---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2005 |3,3 |3,3 |- |- |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006-2010 |6,3 |4,0 |_ |2,3 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006-2007 |2,5 |2,0 |- |0,5 |Бюджет субъекта РФ |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006-2007 |2,5 |2,0 |- |0,5 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006-2007 |1,3 |_ |- |1,3 |Средства предприятия |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006 |1,0 |1,0 |- |- |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006 |1,0 |1,0 |- |- |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006 |0,65 |- |- |0,65 |Средства предприятия |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2007 |1,5 |1,0 |- |0,5 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2007 |1,5 |1,0 |- |0,5 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2007 |0,65 |- |- |0,65 |Средства предприятия |
|-------------------------------------------------+----------+---------+-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
|4) Строительство водовода Д=600мм за ОАО |0,45 км |2008-2009|2006-2010 |6,1 |4,1 |- |2,0 | |
|работы - строительство | | |-----------+----------+---------+--------+----------| |
| | | | | | | | | |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2008 |0,1 |0,1 |- |- |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2006-2010 |6,0 |4,0 |- |2,0 | |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2008-2009 |3,0 |2,5 |- |0,5 |Областной бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2008-2009 |2,5 |1,5 |- |1,0 |Местный бюджет |
| | | |-----------+----------+---------+--------+----------+-------------------------|
| | | |2008-2009 |0,5 |- |- |0,5 |Средства предприятия |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 1,5 | 1,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | Средства предприятия | |||
2009 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Средства предприятия | |||
5) Завершение строительства водовода Д=300мм По ул. Гастелло от ул.З-й Ударной Армии до водовода |
0,219 км | 2005 | 2005 | 1,9 | 1,9 | - | - | Местный бюджет |
6) Перекладка водопровода Д=500 мм по ул. Дружба от ул. Глинки до ж.д. N9 (завершение строительства) |
0,26 км | 2007 | 2006-2010 2007 |
2,0 1,7 |
1,7 1,7 | - | 0,3 | Местный бюджет |
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Средства предприятия | |||
7) Перекладка участка водовода Д=500 мм по ул. | 0,7 км | 2008-2010 | 2006-2010 | 4,2 | 3,0 | - | 1,2 | Областной бюджет |
2008-2010 | 2,0 | 1,0 | _ | 1,0 | ||||
2008-2010 | 2,0 | 2,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2008-2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,7 | 0,35 | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,6 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,7 | 0,35 | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,7 | 0,7 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,05 | - | - | 0,05 | Средства предприятия | |||
2010 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,7 | 0,7 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,05 | - | - | 0,05 | Средства предприятия | |||
8) Реконструкция существующих трубопроводов с использованием бестраншейной технологии |
5,0 км | 2005-2009 | 2005-2010 | 3,0 | 2,0 | - | 1,0 | Местный бюджет |
2005 | 0,6 | - | - | 0,6 | ||||
2006-2010 | 2,4 | 2,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
Великолукский р-н 9) Перекладка сетей водопровода в п. Мелиораторов |
8,0 км. | 2006-2010 | 2006-2010 | 8,1 | 7,0 | - | 0,1 | Областной бюджет |
2006-2010 | 4,1 | 3,0 | - | 0,1 | ||||
2006-2010 | 4,0 | 4,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,8 | 0,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,8 | 0,8 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,8 | 0,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,8 | 0,8 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,8 | 0,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,8 | 0,8 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,8 | 0,6 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,8 | 0,8 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,9 | 0,6 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,8 | 0,8 | - | - | Местный бюджет | |||
10) Перекладка сетей водопровода в п. Дубрава | 1,0 км | 2005 | 2005 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Областной бюджет |
2005 | 0,6 | - | - | 0,6 | ||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
11) Перекладка сетей водопровода в п. | 7,0 км. | 2005-2008 | 2005-2008 | 4,6 | 4,0 | - | 0,6 | |
2005 | 0,9 | 0,6 | - | 0,3 | ||||
2005 | 0,6 | 0,6 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 3,7 | 3,4 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 2,5 | 2,5 | - | - | ||||
2006-2008 | 1,2 | 0,9 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,9 | 0,9 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
г. Гдов 12) Модернизация водоводов и уличных водопроводных сетей |
6,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 6,1 | 4,5 | - | 1,6 | |
2005 | 1,85 | 1,0 | - | 0,85 |
Областной бюджет |
|||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2005 | 1,35 | 1,0 | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 4,25 | 3,5 | - | 0,75 |
Областной бюджет |
|||
2006-2010 | 2,15 | 1,4 | - | 0,75 | ||||
2006-2010 | 2,1 | 2,1 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,55 | 0,2 | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
Гдовский р-н 13) Перекладка сетей водопровода п. Чернево |
4,0 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 4Д | 2,0 | - | 2,1 |
Областной бюджет Местный бюджет |
2006-2010 | 2Д | - | - | 2,1 | ||||
2006-2010 | 2,0 | 2,0 | - | - | ||||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
Дедовичский р-н Дедовичи |
5,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 5,1 | 2,25 | - | 2,85 | |
2005 | 0,85 | - | _ | 0,85 | ||||
2005 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2005 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 4,25 | 2,25 | - | 2,0 | ||||
2006-2010 | 2,25 | 1,0 | - | 1,25 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 2,0 | 1,25 | - | 0,75 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,25 | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | Местный бюджет | ||||
2008 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | Местный бюджет | ||||
2009 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | Местный бюджет | ||||
2010 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,25 | 0,15 | Местный бюджет | ||||
15) Перекладка сетей водопровода п. Вязье | 0,6 км | 2005-2006 | 2005-2006 | 0,61 | - | - | 0,61 | |
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||
2005 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | ||||
2006 | 0,16 | - | - | 0,16 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
16) Перекладка сетей водопровода п. Городовик | 0,5 км | 2006 | 2006-2010 | 0,35 | - | - | 0,35 |
Областной бюджет |
2006 | 0,18 | - | - | 0,18 | ||||
2006 | 0,17 | - | - | 0,17 | Местный бюджет | |||
г. Дно стальных труб на полиэтиленовые в микрорайоне "Заводской" |
0,35 км | 2005 | 2005 | 0,65 | - | 0,65 |
Областной бюджет |
|
2005 | 0,35 | - | - | 0,35 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
18) Замена сетей водопровода по городу | 1,0 км | 2006-2008 | 2006-2010 | 1,53 | 1,0 | - | 0,53 | |
2006-2008 | 0,83 | 0,3 | _ | 0,53 | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 0,7 | 0,7 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | 0,25 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,23 | 0,1 | - | 0,13 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,25 | 0,25 | - | - | Местный бюджет | |||
п. Кунья 19) Строительство и замена водопроводных сетей |
3,0 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 2,1 | 1,0 | - | 1,1 | |
2006-2010 | 0,1 | 0,6 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 1,0 | 0,4 | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
п. Красногородское 20) Перекладка ветхих водопроводных сетей |
1,5 км | 2005-2007 | 2005-2007 | 1,3 | - | - | 1,3 | |
2005 | 0,65 | - | - | 0,65 |
Областной бюджет |
|||
2005 | 0,35 | - | - | 0,35 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,65 | - | - | 0,65 |
Областной бюджет |
|||
2006-2007 | 0,45 | - | - | 0,45 | ||||
2006-2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
п. Локня 21) Замена водопроводных сетей поселка |
5,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 3,5 | 1,6 | - | 1,9 |
Областной бюджет |
2005 | 0,6 | - | - | 0,6 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006-2010 | 2,9 | 1,6 | - | 1,3 | ||||
2006-2010 | 1,6 | 1,0 | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 1,3 | 0,6 | - | 0,7 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,25 | 0,1 | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | 0,1 | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,25 | 0,1 | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | 0,1 | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
г. Невель 22) Перекладка ветхих водопроводных сетей |
1,8 км | 2008-2010 | 2006-2010 | 1,9 | 0,9 | - | 1,0 | |
2008-2010 | 1,0 | _ | _ | 1,0 | Областной бюджет Местный бюджет |
|||
2008-2010 | 0,9 | 0,9 | - | - | ||||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
Невельский р-н 23) Работы на водопроводных сетях - Артемовская волость |
0,3 км | 2005 | ||||||
2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
- Ивановская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
0,4 км | 2005 | ||||||
2005 | 0,41 | - | - | 0,41 | ||||
2005 | 0,21 | - | - | 0,21 | Областной бюджет Местный бюджет |
|||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||
- замена ветхих сетей | 1,0 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 0,1 | - | - | 1,1 | |
2006-2007 | 0,55 | - | _ | 0,55 | Областной бюджет | |||
2006-2007 | 0,55 | - | - | 0,55 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
- Леховская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
0,6 км | 2008 | ||||||
2006-2010 | 0,61 | 0,5 | - | 0,11 | ||||
2008 | 0,31 | 0,2 | - | 0,11 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
- Ловецкая волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
0,5 км | 2005 | ||||||
2005 | 0,51 | - | - | 0,51 | Местный бюджет | |||
- Новохованская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
1,0 км | 2009-2010 | 2006-2010 | 0,1 | - | - | 1,1 | |
2009-2010 | 0,55 | - | - | 0,55 | Областной бюджет | |||
2009-2010 | 0,55 | _ | - | 0,55 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
- Плисская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
0,35 км | 2007 | 2006-2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет |
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | ||||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
- Туричинская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
1,2 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | Областной бюджет |
2006-2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2006-2007 | 0,4 | _ | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
- Трехалевская волость - модернизация уличных водопроводных сетей |
2,0 км | 2005-2008 | 2005-2008 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | |
2005 | 0,4 | 0,4 | - | - | ||||
2005 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,1 | 0,6 | - | 0,5 | ||||
2006-2008 | 0,6 | 0,6 | - | - | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006-2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
- Усть-Долысская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
0,4 км | 2005 | 2005 | 0,42 | - | - | 0,42 |
Областной бюджет |
2005 | 0,22 | - | - | 0,22 | ||||
2005 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
- Щербинская волость: - модернизация уличных водопроводных сетей |
1,0 км | 2009-2010 | 2006-2010 | 0,34 | - | 0,34 |
Областной бюджет |
|
2009-2010 | 0,2 | _ | _ | 0,2 | ||||
2009-2010 | 0,14 | - | - | 0,14 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,07 | - | - | 0,07 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,07 | - | - | 0,07 | Местный бюджет | |||
г. Новосокольники 24) Перекладка магистральной водопроводной сети с увеличением диам. до 200 мм по ул. Октябрьской, Московской, Ленинградской, Воровского |
6,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 9,2 | 6,0 | - | 3,2 | |
2005 | 2,6 | 2,0 | - | 0,6 | ||||
2005 | 2,0 | 2,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 6,6 | 4,0 | - | 2,6 | ||||
2006-2010 | 3,0 | 3,0 | - | - | Федеральный бюджет Областной бюджет |
|||
2006-2010 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | ||||
2006-2010 | 1,6 | - | - | 1,6 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,6 | 0,6 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
25) Перекладка магистральной водопроводной сети с увеличением диам. до 300мм под ж/д путями |
0,55 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 |
Федеральный бюджет |
2006-2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
2006-2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006-2007 | 0,5 | _ | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
г. Новоржев 26) Прокладка водопроводных сетей по ул. Пушкина-0, 9 км, ул. Р. Крестьянской-0,4 км, ул.Садовой-0,34 км, ул. К.Маркса-0,35 км, ул. Медицинской, Псковской -0,2 км, ул. Некрасова-0,8 км, ул. З.Брелауск-0,2 км |
3,19 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 3,3 | 1,8 | - | 1,5 | |
2005 | 0,95 | 0,7 | - | 0,25 | ||||
2005 | 0,7 | 0,7 | - | Местный бюджет | ||||
2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | Средства предприятия | |||
2006-2010 | 2,35 | 0,1 | - | 1,25 | ||||
2006-2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006-2010 | 0,95 | 0,6 | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | 0,1 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | 0,1 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | 0,1 | - | - | Федеральный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,1 | 0,1 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,1 | 0,1 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2010 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
27) Перекладка ветхих сетей водопровода по ул. Рабочей-0,4 км, ул. Германа-0,77 км, ул. Меди-цинской-0,73 км, ул. Победы-0,5 км |
2,4 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 2,11 | - | - | 2,11 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 1,11 | - | - | 1,11 | ||||
2006-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
г. Опочка 28) Перекладка ветхих водопроводных сетей по ул. Красных командиров-0,1 км, ул. Ленина-Клары Цеткин-0,1 км, ул. Коммунальной-0,2 км, ул.Ленина-0,3 км, ул. Дзержинского-0,3 км, ул. Красноармейской-0,2 км |
1,2 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 1,58 | - | - | 1,58 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 0,79 | - | - | 0,79 | ||||
2006-2010 | 0,79 | - | - | 0,79 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,19 | - | - | 0,19 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | 0,19 | - | - | 0,19 | Местный бюджет | |||
29) Реконструкция системы водоснабжения м-на ул. Автозаводская, ул.Строителей, ул. Октябрьская |
0,8 км | 2005-2006 | 2005-2006 | 1,22 | 0,5 | - | 0,72 | |
2005 | 0,6 | _ | - | 0,6 |
Областной бюджет |
|||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,62 | 0,5 | - | 0,12 | ||||
2006 | 0,32 | 0,32 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,18 | - | 0,12 | Местный бюджет | |||
Опочецкий район д. Вальково-0,1 км, д.Лаптево-0,3 км, д. Норкино-0,3 км |
0,7 км | 2007-2009 | 2006-2010 | 1,51 | - | - | 1,51 | |
2007-2009 | 0,76 | - | - | 0,76 | Областной бюджет | |||
2007-2009 | 0,75 | - | - | 0,75 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,26 | - | - | 0,26 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
г. Остров 31) Строительство водопроводной сети по ул.Егорова |
1,5 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 1,53 | 1,0 | - | 0,53 |
Областной бюджет |
2008-2009 | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2008-2009 | 0,62 | 0,2 | - | 0,42 | Местный бюджет | |||
2008-2009 | 0,11 | - | - | 0,11 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,05 | - | - | 0,05 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,32 | 0,1 | - | 0,22 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,06 | - | - | 0,06 | Средства предприятия | |||
32) Строительство водопроводной сети от ул.О.Молодогвардейцев до ул. К. Назаровой |
1,5 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 1,52 | 0,1 | - | 0,42 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,8 | 0,6 | - | 0,2 | ||||
2006-2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2006-2007 | 0,22 | - | - | 0,22 | Средства предприятия | |||
2006 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 0,25 | 0,25 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,11 | - | - | 0,11 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | 0,25 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,11 | - | - | 0,11 | Средства предприятия | |||
33)Перекладка водоводов в г. Остров -2 | 0,5 км | 2008 | 2006-2010 | 0,51 | - | - | 0,51 |
Областной бюджет |
2008 | 0,21 | - | - | 0,21 | ||||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
34)Перекладка водопровода по ул. 1 Мая | 0,6 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 0,61 | - | - | 0,61 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,31 | - | - | 0,31 | ||||
2006-2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,16 | - | - | 0,16 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
п. Палкино 35) Закольцовка сетей водопровода п. Палкино |
1,5 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 1,85 | 1,0 | 0,85 | ||
2006-2010 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 0,6 | - | 0,6 | Местный бюджет | ||||
2006 | 0,25 | 0,2 | - | 0,05 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | Областной бюджет | ||||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | Областной бюджет | ||||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | Областной бюджет | ||||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,25 | 0,2 | 0,05 | Областной бюджет | ||||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
36) Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Псковской от центрального водозабора до ул. Островской |
1,0 км | 2007-2009 | 2006-2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | |
2007-2009 | 0,55 | - | 0,55 | Областной бюджет | ||||
2007-2009 | 0,55 | - | - | 0,55 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
г. Печоры мм от станции 2-го подъема до ул. Индустриальной |
0,9 км | 2007-2010 | 2006-2010 | 3,14 | 2,0 | 1,14 |
Областной бюджет |
|
2007-2010 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | ||||
2007-2010 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2007-2010 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | 0,25 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,04 | - | - | 0,04 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,25 | 0,25 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,04 | - | - | 0,04 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,03 | - | - | 0,03 | Средства предприятия | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,03 | - | - | 0,03 | Средства предприятия | |||
38) п. Новый Изборск. Закольцовка водопроводных сетей поселка |
0,5 км | 2005 | 2005 | 0,51 | - | - | 0,51 |
Местный бюджет |
2005 | 0,51 | - | - | 0,51 | ||||
39) Прокладка водопровода по ул. Международная - Комсомольская, ул. Международная - Пограничная |
0,78 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 0,79 | - | - | 0,79 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,4 | - | - | 0,4 | ||||
2006-2007 | 0,39 | - | - | 0,39 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,19 | - | - | 0,19 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Плюсский р-н 40) Замена уличных водопроводных сетей п. Плюсса, п. Ляды, д. Кошелевицы, д. Новоселье, п. Заплюсье |
3,3 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 3,33 | 1,27 | _ | 2,06 |
Областной бюджет |
2005 | 0,56 | _ | _ | 0,56 | ||||
2005 | 0,35 | - | - | 0,35 | ||||
2005 | 0,21 | - | - | 0,21 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 2,77 | 1,27 | _ | 1,5 |
Областной бюджет |
|||
2006-2010 | 1,77 | 0,77 | _ | 1,0 | ||||
2006-2010 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,35 | 0,15 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,35 | 0,15 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,35 | 0,15 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,35 | 0,15 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,37 | 0,17 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
Порховский р-н 41) Проектирование и строительство 2-й нитки водовода г. Порхова |
9,0 км | 2006-2008 | 2006-2010 | 31,0 | 24,0 | 5,0 | 2,0 |
Федеральный бюджет |
2006-2008 | 10,0 | 10,0 | _ | - | ||||
2006-2008 | 15,0 | 9,0 | 5,0 | 1,0 | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 6,0 | 5,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 3,0 | 3,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 2,0 | 2,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 3,0 | 3,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | - | Областной бюджет | |||
2007 | 2,0 | 2,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 4,0 | 4,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2008 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | Областной бюджет | |||
2008 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
42) Замена ветхих водопроводных сетей г. Порхова | 2,0 км | 2005 | 2005 | 1,3 | 0,7 | - | 0,6 | |
2005 | 0,9 | 0,5 | - | 0,4 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2005 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
г. Псков 43)Капитальный ремонт водопровода централь- ной части города |
20,44 км |
2005-2007 | 2005-2007 | 62,92 | - | 62,92 | Инвестиции | |
2005 | 31,35 | - | - | 31,35 | ||||
2005 | 31,35 | - | - | 31,35 | ||||
2006-2010 | 31,57 | - | - | 31,57 | ||||
2006 | 14,13 | - | - | 14,13 | ||||
2007 | 17,44 | - | - | 17,44 | ||||
44) Завершение строительства водовода длиной 3 км, Д-1000 мм в м-не Завеличье |
3,0 км | 2005-2006 | 2005-2006 | 320,0 | 320 | - | - | Федеральный бюджет |
2005 | 160,0 | 160,0 | ||||||
2006 | 160,0 | 160,0 | - | - | ||||
45) Капитальный ремонт водовода, Д=800 мм, по ул. 128 Стрелковой дивизии |
0,81 км | 2005 | 2005 | 12,14 | 7,07 | - | 5,07 | |
2005 | 6,07 | 6,07 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2005 | 1,23 | 1,0 | - | 0,23 | Областной бюджет | |||
2005 | 4,84 | - | - | 4,84 | Инвестиции | |||
46) Проектирование и перекладка водопровод- ных сетей города |
4,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 51,4 | 15,6 | - | 35,8 | |
2005 | 17,9 | - | - | 17,9 |
Местный бюджет |
|||
2005 | 17,9 | - | - | 17,9 | ||||
2006-2010 | 33,5 | 15,6 | - | 17,9 | ||||
2006 | 10,0 | 10,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 5,6 | 5,6 | - | - | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 17,9 | - | - | 17,9 | Местный бюджет | |||
2006 | 3,5 | - | - | 3,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 3,6 | - | - | 3,6 | Местный бюджет | |||
2008 | 3,6 | - | - | 3,6 | Местный бюджет | |||
2009 | 3,6 | - | - | 3,6 | Местный бюджет | |||
2010 | 3,6 | - | - | 3,6 | Местный бюджет | |||
47) Гидравлический расчет сетей водопровода | 2005 | 2005 | 1,2 | - | - | 1,2 | ||
2005 | 0,6 | - | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
Псковский р-н 48) Строительство водовода с дюкером через р. Великую для водоснабжения пос. Родина от |
1,063 км |
2005 |
2005 |
13,7 |
8,2 |
5,5 |
Областной бюджет |
|
2005 | 8,0 | 2,5 | - | 5,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
водозабора 16 м-на г. Пскова (в т.ч. ПИР) | 2005 | 5,7 | 5,7 | - | - | Федеральный бюджет | ||
49) Перекладка водопроводных сетей - д. Кирово | 1,5 км | 2006-2008 | 2006-2010 | 0,1 | 1,1 | |||
2006-2008 | 0,65 | - | - | 0,65 | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 0,45 | - | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
- д. Ершово | 1,0 км | 2009 | 2006-2010 | 0,68 | - | - | 0,68 | |
2009 | 0,34 | - | - | 0,34 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,34 | - | - | 0,34 | Местный бюджет | |||
- д. Карамышево | 1,0 км | 2010 | 2006-2010 | 0,72 | - | - | 0,72 | |
2010 | 0,36 | - | - | 0,36 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,36 | - | - | 0,36 | Местный бюджет | |||
Пустошкинский р-н 50) Закольцовка водопроводных сетей ул. Литвиненко-Октябрьская-Советская города |
0,3 км | 2006 | 2006 | 0,31 | - | - | 0,31 | Областной бюджет |
51) Перекладка ветхих сетей водопровода по ул. Октябрьской, ул. Комсомольской |
1,2 км | 2007-2010 | 2006-2010 | 2,4 | - | - | 2,4 | Областной бюджет |
2007-2010 | 1,8 | - | - | 1,8 | ||||
2007-2010 | 0,6 | _ | _ | 0,6 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
Пушкиногорский р-н 52) Реконструкция сетей водопровода |
14,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 15,0 | 10,0 | - | 5,0 | |
2005 | 2,0 | - | - | 2,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2005 | 1,0 | - | - | 1,0 | Областной бюджет | |||
2005 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 13,0 | 10,0 | - | 3,0 |
Областной бюджет |
|||
2006-2010 | 7,0 | 6,0 | - | 1,0 | ||||
2006-2010 | 6,0 | 4,0 | - | 2,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 1,2 | 0,8 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,2 | 0,8 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,2 | 0,8 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,2 | 0,8 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,2 | 0,8 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
Пыталовский р-н Белорусской, Горького, Шафранского, Береговой, Мелиораторов, территория ПМК-43 |
4,0 км | 2007-2010 | 2006-2010 | 5,1 | - | - | 5,1 | |
2007-2010 | 3,0 | - | - | 3,0 | Областной бюджет | |||
2007-2010 | 2,1 | - | - | 2,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,75 | - | - | 0,75 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,75 | - | - | 0,75 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,75 | - | - | 0,75 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,75 | - | - | 0,75 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
Себежский р-н 7-го Ноября, 3-я Ударная в г. Себеже |
2,5 км | 2006-2008 | 2006-2010 | 2,5 | - | - | 2,5 | |
2006-2008 | 1,5 | - | - | 1,5 | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 1,0 | _ | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
55) Прокладка водопроводных сетей в п. Идрица по ул. Ленинской, ул. Горького, ул. Кирова |
1,3 км | 2009-2010 | 2006-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | |
2009-2010 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет | |||
2009-2010 | 0,45 | - | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Струго-Красненский р-н 56) Перекладка ветхих сетей водопровода п. Струги Красные |
2,9 км | 2005-2008 | 2005-2010 | 2,5 | - | - | 2,5 |
Областной бюджет |
2005 | 1,0 | - | - | 1,0 | ||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 1,5 | - | - | 1,5 |
Областной бюджет |
|||
2006-2008 | 0,8 | - | - | 0,8 | ||||
2006-2008 | 0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
57) Перекладка сетей водопровода д. Марьино | 1,5 км | 2009-2010 | 2006-2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | |
2009-2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2009-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Усвятский р-н 58) Перекладка сетей водопровода |
1,0 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 0,8 | - | - | 0,8 | Областной бюджет |
2006-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006-2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
ИТОГО по водоводам и уличным водопроводным сетям: | 2005-2010 | 356,27 | 356,27 | - | - | Федеральный бюджет | ||
2005 | 171,77 | 171,77 | - | - | ||||
2006-2010 | 184,5 | 184,5 | - | - | ||||
2005-2010 | 106,85 | 52,89 | 5,0 | 48,96 | Областной бюджет | |||
2005 | 20,42 | 6Д | - | 14,32 | ||||
2006-2010 | 86,43 | 46,29 | 5,0 | 35,14 | ||||
2005-2010 | 115,21 | 41,73 | - | 73,48 | Местный бюджет | |||
2005 | 34,73 | 7,7 | - | 27,03 | ||||
2006-2010 | 80,48 | 34,03 | - | 46,45 | ||||
2005-2010 | 3,12 | - | - | 3,12 | Средства предприятия | |||
2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||||
2006-2010 | 2,87 | - | - | 2,87 | ||||
2005-2010 | 67,76 | - | - | 67,76 | Инвестиции | |||
2005 | 36,19 | - | - | 36,19 | ||||
2006-2010 | 31,57 | - | - | 31,57 | ||||
ВСЕГО по водоводам и уличным водопроводным сетям: | 2005-2010 | 649,21 | 450,89 | 5 | 193,32 | |||
2005 | 263,36 | 186,07 | - | 77,29 | ||||
2006-2010 | 385,85 | 264,82 | 5 | 116,03 | ||||
ИТОГО по водоснабжению: | 2005-2010 | 451,57 | 451,57 | - | - | Федеральный бюджет | ||
2005 | 207,07 | 207,07 | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006-2010 | 244,5 | 244,5 | - | - | ||||
2005-2010 | 249,64 | 159,99 | 5,8 | 83,85 | Областной бюджет | |||
2005 | 70,37 | 46,9 | - | 23,47 | ||||
2006-2010 | 179,27 | 113,09 | 5,8 | 60,38 | ||||
2005-2010 | 188,91 | 86,84 | - | 102,07 | Местный бюджет | |||
2005 | 59,52 | 23,41 | - | 36,11 | ||||
2006-2010 | 129,39 | 63,43 | - | 65,96 | ||||
2005-2010 | 17,96 | - | - | 17,96 | Средства предприятия | |||
2005 | 1,45 | - | - | 1,45 | ||||
2006-2010 | 16,51 | - | - | 16,51 | ||||
2005-2010 | 592,76 | - | - | 592,76 | Инвестиции | |||
2005 | 298,69 | - | - | 298,69 | ||||
2006-2010 | 294,07 | - | - | 294,07 | ||||
ВСЕГО по водоснабжению: | 2005-2010 | 1500,84 | 698,4 | 5,8 | 796,64 | |||
2005 | 637,1 | 277,38 | - | 359,72 | ||||
2006-2010 | 863,74 | 421,02 | 5,8 | 436,92 |
Приложение N 2
к Программе
Перечень мероприятий и затрат по модернизации канализационных сетей и
сооружений
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием их местонахождения |
Мощность объем работ |
Сроки начала и окончания мероприятий , годы |
Этапы | Стоимость мероприятий, млн. руб. | Источник финансирования (указывается для каждого этапа) |
|||
Всего | Виды затрат | |||||||
Капвложе- ния |
НИОКР | Прочие затраты |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ||||||||
Строительство и реконструкция сооружений по очистке сточных вод | ||||||||
Бежаницкий р-н 1)Строительство III-ей очереди ОСК (в т.ч. ПИР) |
0,7 тыс. мЗ/сутки |
2006-2008 | 2006-2010 | 4,7 | 4,0 | 0,5 | 0,2 | Областной бюджет |
2006-2008 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | - | ||||
2006-2008 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006 | 1 | 0,8 | 0,2 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,56 | 0,5 | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
2007 | 1 | 0,8 | 0,2 | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,57 | 0,5 | - | 0,07 | Местный бюджет | |||
2008 | 1 | 0,9 | 0,1 | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,57 | 0,5 | - | 0,07 | Местный бюджет | |||
2)Восстановление ОСК в п. Лющик (в т.ч. ПИР) | 0,25 тыс. мЗ /сутки |
2009-2010 | 2006-2010 | 1,7 | 0,5 | - | 1,2 | |
2009-2010 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009-2010 | 0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3) Строительство ОСК в п.Красный Луч типа "КУ" | 0,3 тыс. мЗ/сут. |
2008-2009 | 2006-2010 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | |
2008-2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2008-2009 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
г. Великие Луки 4) Биологические очистные сооружения канализации (в т.ч. ПИР): - реконструкция цеха механического обезвоживания осадка |
80 тыс. мЗ /сутки 26,4 т/сут осадка |
2006-2010 | 2006-2010 | 20,1 | 13,5 | - | 6,6 | |
2006-2010 | 10,0 | 7,5 | - | 2,5 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 7,6 | 6,0 | - | 1,6 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 2,5 | - | - | 2,5 | Средства предприятия | |||
2006 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006 | 1,5 | 0,1 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2007 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2008 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2009 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2010 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,6 | 1,2 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
- реконструкция системы аэрации аэротенков | 2006-2010 | 2006-2010 | 2,1 | - | - | 2,1 | ||
2006-2007 2006-2007 2006-2007 |
0,7 | - | - | 0,7 | Средства предприятия | |||
0,7 | - | - | 0,7 | Областной бюджет | ||||
0,7 | _ | _ | 0,7 | Местный бюджет | ||||
0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | ||||
0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,14 | - | - | 0,14 | Средства предприятия | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
- реконструкция технологических сетей | 2006-2010 | 2006-2010 | 2,4 | - | - | 2,4 | Средства предприятия | |
2006 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||
2010 | 0,48 | - | - | 0,48 | Средства предприятия | |||
- проектирование и строительство ОСК по ул. Молодежной |
0,1 тыс. мЗ/сутки |
2005-2007 | 2005-2010 | 3,3 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | |
2005 | 0,5 | 0,5 | Местный бюджет | |||||
2006-2010 | 2,8 | 1,8 | 1,0 | |||||
2006-2007 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006-2007 | 0,1 | 0,8 | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006-2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Средства предприятия | |||
2006 | 0,75 | 0,5 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,4 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,75 | 0,5 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
5) Строительство временного склада осадка в Креплянке (2-я очередь) |
6,3га | 2005-2010 | 2005-2010 | 21,0 | 16,5 | - | 4,5 | |
2005 | 3,1 | 3,1 | _ | - | ||||
2005 | 1,7 | 1,7 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 0,5 | 0,5 | - | - | Средства предприятия | |||
2005 | 0,9 | 0,9 | - | - | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006-2010 | 17,9 | 13,4 | - | 4,5 | ||||
2006-2010 | 2,5 | - | - | 2,5 | Средства предприятия | |||
2006-2010 | 8,4 | 7,4 | - | 1,0 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 7,0 | 6,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2006 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2007 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2008 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2009 | 1,7 | 1,5 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2010 | 1,6 | 1,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
Великолукский р-н 6) Установка ОСК типа "Ручей" в д.Суханово (в т.ч. ПИР) |
0,2 тыс. мЗ/сутки |
2006-2008 | 2006-2010 | 5,4 | 4,0 | 0,4 | 1,0 | Областной бюджет |
2006-2008 | 3,8 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | ||||
2006-2008 | 1,6 | 1,0 | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
7) Капитальный ремонт ОСК п. Мелиораторов | 0,4 тыс. мЗ/сутки |
2009-2010 | 2006-2010 | 0,85 | - | - | 0,85 | Областной бюджет |
2009-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2009-2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
8) Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования п. Мелиораторов, д. Суханово, д. Майкино, п. Переслегино |
2007-2008 | 2006-2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |
2007-2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | ||||
2007-2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,05 | - | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
9) Установка ОСК типа "КУ" в д. Майкино | 0,3 тыс. мЗ/сутки |
2009-2010 | 2006-2010 | 2,3 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | Областной бюджет |
2009-2010 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | ||||
2009-2010 | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,75 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,75 | 0,35 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
г. Гдов 10) Строительство ОСК (корректировка ПИР) |
1,2 мЗ/сутки |
2005-2008 | 2005-2010 | 25,1 | 24,6 | - | 0,5 | |
2005 | 7,6 | 7Д | - | 0,5 | ||||
2005 | 6Д | 6Д | - | - | инвестиции | |||
2005 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 17,5 | 17,5 | - | - | ||||
2006-2008 | 5,5 | 5,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006-2008 | 9,0 | 9,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 3,0 | 3,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 1,8 | 1,8 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 1,9 | 1,9 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,8 | 1,8 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2008 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
Дедовичский р-н 11) Реконструкция существующих ОСК п. Дедовичи (в т.ч. ПИР) |
0,6 тыс. мЗ/сутки |
2006-2007 | 2006-2010 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | 1,8 | Областной бюджет |
2006-2007 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | ||||
2006-2007 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
12) Установка ОСК типа "Ручей" в д. Вязье (в т.ч. ПИР) |
0,2 тыс. мЗ/сутки |
2006-2010 | 2006-2010 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | Областной бюджет |
2006-2010 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | ||||
2006-2010 | 0,7 | 0,5 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,15 | 0,1 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,1 | 0,1 | - | - | Местный бюджет | |||
Дновский район и пусконаладочные работы |
9,6 тыс. | 2005-2006 | 2005-2010 | 4,9 | 3,0 | - | 1,9 |
Областной бюджет |
2005 | 2,95 | 2,0 | - | 0,95 | ||||
2005 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |||||
2005 | 1,95 | 1,5 | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 1,95 | 1,0 | - | 0,95 | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | ||||
2006 | 0,95 | 0,5 | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
Красногородский р-н 14) Реконструкция ОСК типа "Биокс" (проектирование и строительство ступени доочистки) ------------------------------------------------ |
0,2 тыс. мЗ/сутки ---------- |
2006-2010 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | - |
Областной бюджет ------------------------- |
|
2006 ------------ |
2006 ---------- |
1,3 --------- |
1,0 -------- |
0,3 --------- |
- --------- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Куньинский р-н 15) Строительство ОСК п. Кунья с корректировкой ПСД |
0,4 тыс. мЗ/сутки |
2006-2010 | 2006-2010 | 12,1 | 9,6 | 0,5 | 2,0 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 6,1 | 4,6 | 0,5 | 1,0 | ||||
2006-2010 | 6,0 | 5,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,2 | 0,9 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,3 | 1,0 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
Локнянский р-н 16) Проектирование и строительство ОСК п. Локня |
0,4 тыс. мЗ/сутки |
2007-2010 | 2006-2010 | 10,7 | 8,4 | 0,3 | 2,0 | |
2007-2010 | 5,7 | 4,4 | 0,3 | 1,0 | Областной бюджет | |||
2007-2010 | 5,0 | 4,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,4 | 0,1 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,4 | 0,1 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,4 | 0,1 | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Невельский р-н строительством дополнительных аэрофильтров-2шт. (в т.ч. ПИР) |
4,0 тыс. | 2008-2010 | 2006-2010 | 10,0 | 8,0 | - | 2,0 |
Областной бюджет |
2008-2010 | 5,5 | 3,5 | - | 2,0 | ||||
2008-2010 | 4,5 | 4,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,9 | 1,2 | - | 0,7 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 1,8 | 1,2 | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 1,8 | 1,1 | - | 0,7 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Новосокольнический р-н 18) Реконструкция существующих ОСК ж/д г. Новосокольники (в т.ч. ПИР) |
2,1 тыс. мЗ /сутки |
2006-2010 | 2006-2010 | 10,6 | 8,5 | 0,3 | 1,8 | Областной бюджет |
2006-2010 | 5,6 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | ||||
2006-2010 | 5,0 | 4,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Честный бюджет | |||
2007 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
Новоржевский р-н 1 9) Проектирование и строительство ОСК г. Новоржева |
0,4 тыс. мЗ/сутки |
2008-2010 | 2006-2010 | 12,5 | 8,5 | 0,5 | 3,5 |
Областной бюджет |
2008-2010 | 7,5 | 6,0 | 0,5 | 1,0 | ||||
2008-2010 | 5,0 | 2,5 | - | 2,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | - | Областной бюджет | |||
2008 | 1,7 | 0,85 | - | 0,85 | Местный бюджет | |||
2009 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,7 | 0,85 | - | 0,85 | Местный бюджет | |||
2010 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,6 | 0,8 | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
Опочецкий р-н 20) Реконструкция ОСК с заменой системы аэрации |
5,0 тыс. мЗ/сутки |
2005-2006 | 2005-2010 | 1,5 | - | - | 1,5 | |
2005 | 0,75 | - | - | 0,75 | ||||
2005 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,75 | - | - | 0,75 | ||||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет | |||
Палкинский р-н 21) Реконструкция существующих ОСК п. Палкино (в т.ч. ПИР) |
0,7 тыс. мЗ/сутки 0,025 тыс мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 2,5 | - | - | 2,5 |
Местный бюджет |
2005 ----------- |
2,5 -------- |
- --------- |
- --------- |
2,5 -------- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22) Реконструкция ОСК д. Новая Уситва (ПИР) | 2009-2010 | 2006-2010 | 1,5 | 1,5 |
Областной бюджет |
|||
2009-2010 | 1,0 | _ | 1,0 | |||||
2009-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Печорский р-н Изборск |
0,75 тыс. | 2006-2007 | 2006-2010 | 0,6 | - | - | 0,6 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,3 | _ | - | 0,3 | ||||
2006-2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
24)Реконструкция хлораторной и замена илопровода на ОСК м-на Майский (в т.ч. ПИР) |
7,9 тыс. мЗ/сутки |
2008-2010 | 2006-2010 | 3,5 | 2,0 | - | 1,5 |
Областной бюджет |
2008-2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | ||||
2008-2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2008-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Собственные ср-ва | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Собственные ср-ва | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Собственные ср-ва | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Собственные ср-ва | |||
Плюсский р-н "Водолей" в д. Андромер (в т.ч. ПИР) |
0,025 тыс | 2007-2008 | 2006-2010 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Областной бюджет |
|
2007-2008 | 0,8 | 0,5 | _ | 0,3 | ||||
2007-2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,3 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет |
|||
26) Строительство ОСК п. Плюсса (в т.ч. ПИР) | 0,8 тыс. | 2006-2010 | 2006-2010 | 15,7 | 10,4 | 0,3 | 5,0 | |
мЗ/сутки | 2006-2010 | 2,7 | 2,7 | - | - | |||
2006-2010 | 10,0 | 7,7 | 0,3 | 2,0 | ||||
2006-2010 | 3,0 | _ | - | 3,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2008 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,6 | Местный бюджет | |||||
2009 | 0,5 | Федеральный бюджет | ||||||
2009 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,7 | 0,7 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2010 | 2,0 | 1,5 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
Порховский р-н т.ч. ПИР) |
4,2 тыс. | 2006-2010 | 2006-2010 | 14,2 | 11,0 | 0,2 | 3,0 | |
2006-2010 | 7,2 | 6,0 | 0,2 | 1,0 | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 7,0 | 5,0 | - | 2,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,6 | 1,2 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,4 | 1,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
г.Псков 28) Реконструкция действующих ОСК "Монькино": |
150 тыс. мЗ/сутки |
2005-2010 | 2005-2010 | 55,9 | 40,17 | 0,23 | 15,5 | |
-рекультивация лога-накопителя; -капитальный ремонт аэротенков с внедрением технологии нитроденитрификации |
2005 | 41,4 | 30,29 | 0,11 | 11,0 |
Федеральный бюджет |
||
2005 | 8,75 | 8,75 | - | - | ||||
2005 | 8,75 | 7,65 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2005 | 15,0 | 13,89 | 0,11 | 1,0 | Местный бюджет | |||
2005 | 8,9 | - | - | 8,9 | инвестиции | |||
2006-2010 | 14,5 | 9,88 | 0,12 | 4,5 | ||||
2006-2010 | 5,22 | 5,22 | - | - | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 9,28 | 4,66 | 0,12 | 4,5 | инвестиции | |||
2006 | 1,1 | 0,1 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 2,0 | 0,94 | 0,12 | 0,94 | инвестиции | |||
2007 | 0,1 | 1,1 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||
2008 | 1,01 | 1,01 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||
2009 | 1,01 | 1,01 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||
2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 1,82 | 0,93 | - | 0,89 | инвестиции | |||
29) Реконструкция КОС п. Псковкирпич | 0,25 тыс. мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет |
2005 | 0,1 | - | - | 0,1 | ||||
2005 | 0,15 | 0,15 | Средства предприятия | |||||
30) Строительство КОС в п. "Лесхоз" и "Белый мох" (в т.ч. ПИР) |
0,5 тыс. мЗ/сутки |
2005 | 2005 | 3,5 | - | - | 3,5 | Местный бюджет |
Псковский р-н 31) Проектирование и строительство ОСК п. Соловьи |
0,3 тыс. мЗ/сутки |
2006-2008 | 2006-2010 | 6,42 | 4,0 | 0,42 | 2,0 | Областной бюджет |
2006-2008 | 3,42 | 2,0 | 0,42 | 1,0 | ||||
2006-2008 | 3,0 | 2,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,1 | 0,68 | 0,42 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | 0,66 | - | 0,44 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,22 | 0,66 | - | 0,56 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 1,0 | - | _ | 1,0 | Местный бюджет | |||
32) Проектирование и реконструкция сущ. ОСК п. Быстрецово |
0,2 тыс. мЗ/сутки |
2008-2010 | 2006-2010 | 6,5 | 5,0 | 0,3 | 1,2 |
Областной бюджет |
2008-2010 | 4,0 | 3,0 | 0,3 | 0,7 | ||||
2008-2010 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 1,4 | 1,0 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 1,2 | 1,0 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
Пустошкинский р-н Пустошка (в т.ч. ПИР) |
0,7 тыс. | 2006-2008 | 2006-2010 | 8,4 | 6,4 | 0,5 | 1,5 |
Областной бюджет |
2006-2008 | 5,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | ||||
2006-2008 | 3,4 | 2,9 | 0,5 | Местный бюджет | ||||
2006 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 1,6 | 1,2 | - | 0,4 | Областной бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,8 | 1,2 | - | 0,6 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,4 | 0,9 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
Пушкиногорский р-н 34) Реконструкция ОСК в д. П0,1крестье (в т.ч. ПИР) |
0,05 тыс. мЗ/сутки |
2006-2007 | 2006-2010 | 1,8 | 0,9 | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,9 | 0,5 | - | 0,4 | ||||
2006-2007 | 0,9 | 0,4 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,45 | 0,4 | - | 0,05 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,3 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,45 | - | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
35) Проектирование и строительство фильтров доочистки стоков на ОСК п. Пушкинские Горы |
2,0 тыс. мЗ/сутки |
2007-2008 | 2006-2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Областной бюджет |
2007-2008 | 0,8 | 0,8 | - | - | ||||
2007-2008 | 0,7 | 0,2 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,35 | 0,2 | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Себежский р-н 36) Реконструкция существующих ОСК центральной части города Себежа в т.ч. корректировка ПИР) |
0,3 тыс. мЗ /сутки |
2005-2007 | 2005-2010 | 11,0 | 9,0 | 0,5 | 1,5 | |
2005 | 6,7 | 4,7 | 0,5 | 1,5 | ||||
2005 | 3,0 | 3,0 | Федеральный бюджет | |||||
2005 | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | Местный бюджет | |||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | ||||
2006-2010 | 4,3 | 4,3 | - | - | ||||
2006-2007 | 2,0 | 2,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006-2007 | 2,0 | 2,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006-2007 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,15 | 0,15 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | 0,15 | - | - | Местный бюджет | |||
Струго-Красненский р-н "Стругокрасненская ПМК Мелиорация" на ул. Мелиораторов п. г.т. Струги Красные |
0,15 тыс. | 2007-2008 | 2006-2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | |
2007-2008 | 0,45 | - | - | 0,45 | Областной бюджет | |||
2007-2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
ИТОГО по ОСК: | 2005-2010 | 21,95 | 21,95 | - | - | Федеральный бюджет | ||
2005 | 11,75 | 11,75 | - | - | ||||
2006-2010 | 10,2 | 10,2 | - | - | ||||
2005-2010 | 130,67 | 98,65 | 5,62 | 26,4 | Областной бюджет | |||
2005 | 16,05 | 12,55 | 0,5 | 3,0 | ||||
2006-2010 | 114,62 | 86,1 | 5,12 | 23,4 | ||||
2005-2010 | 109,67 | 76,01 | 0,61 | 33,05 | Местный бюджет | |||
2005 | 25,8 | 16,29 | 0,61 | 8,9 | ||||
2006-2010 | 83,87 | 59,72 | - | 24,15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2005-2010 | 9,45 | 0,5 | - | 8,95 | Средства предприятия | ||||
2005 | 0,65 | 0,5 | - | 0,15 | |||||
2006-2010 | 8,8 | - | - | 8,8 | |||||
2005-2010 | 24,28 | 10,76 | 0,12 | 13,4 | Инвестиции | ||||
2005 | 15,0 | 6,1 | - | 8,9 | |||||
2006-2010 | 9,28 | 4,66 | 0,12 | 4,5 | |||||
ВСЕГО по ОСК | 2005-2010 | 296,02 | 207,87 | 6,35 | 81,8 | ||||
2005 | 69,25 | 47,19 | 1,11 | 20,95 | |||||
2006-2010 | 226,77 | 160,68 | 5,24 | 60,85 | |||||
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЛАВНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И УЛИЧНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ Строительство и перекладка коллекторов и сетей |
|||||||||
Бежаницкий р-н 1) Перекладка сетей: - п.Бежаницы |
0,5 км | 2006-2010 | 1,3 | 0,65 | - | 0,65 |
Областной бюджет |
||
2006-2008 | 1,0 | 0,65 | - | 0,35 | |||||
2006-2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | ||||
2006 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | ||||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | ||||
2007 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Областной бюджет | ||||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | ||||
2008 | 0,4 | 0,25 | - | 0,15 | Областной бюджет | ||||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | ||||
-д. Лющик | 0,8 км | 2007-2008 | 2006-2010 | 0,52 | - | - | 0,52 |
Областной бюджет |
|
2007-2008 | 0,25 | - | - | 0,25 | |||||
2007-2008 | 0,27 | - | - | 0,27 | Местный бюджет | ||||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | ||||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | ||||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | ||||
2008 | 0,12 | - | - | 0,12 | Местный бюджет | ||||
-д. Цевло | 1,2 км | 2008-2010 | 2006-2010 | 0,8 | 0,5 | - | 0,3 |
Областной бюджет |
|
2008-2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | |||||
2008-2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | ||||
2008 | 0,15 | 0,15 | - | - | Областной бюджет | ||||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 | 0,15 | 0,15 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
г. Великие Луки 2) Строительство 2-й нитки напорного коллек- тора от РНС-2 до БОСК, Д=500 мм (в т.ч ПИР) |
2,5 км | 2005-2008 | 2005-2010 | 18,6 | 17,1 | - | 1,5 | |
2005 | 3,6 | 3,1 | - | 0,5 | ||||
2005 | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | Ср-ва предприятия | |||
2005 | 1,3 | 1,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2005 | 1,3 | 1,3 | - | - | Бюджет субъекта | |||
2006-2010 | 15,0 | 14,0 | - | 1,0 | ||||
2006-2008 | 7,0 | 7,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 7,0 | 7,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2006-2008 | 1,0 | - | - | 1,0 | Ср-ва предприятия | |||
2006 | 3,0 | 3,0 | - | ; | Областной бюджет | |||
2006 | 2,3 | 2,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | Ср-ва предприятия | |||
2007 | 2,0 | 2,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 2,3 | 2,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Ср-ва предприятия | |||
2008 | 2,0 | 2,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 2,4 | 2,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Ср-ва предприятия | |||
3) Строительство КНС с напорным коллектором, Д=200мм,L=0,3 км, и камерой гашения напора от жилой застройки по ул.Тенистой |
0,3 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 7,3 | 6,3 | - | 1,0 |
Местный бюджет |
2008-2009 | 3,3 | 3,3 | - | - | ||||
2008-2009 | 1,0 | - | - | 1,0 | Ср-ва предприятия | |||
2008-2009 | 3,0 | 3,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Ср-ва предприятия | |||
2008 | 1,5 | 1,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 1,8 | 1,8 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Ср-ва предприятия | |||
2009 | 1,5 | 1,5 | - | - | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4) Строительство коллектора канализации по ул. Шевченко, Д=250мм (в т.ч. ПИР) |
0,44 км | 2006-2009 | 2006-2010 | 4,0 | 4,0 | - | - |
Областной бюджет |
2006-2009 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||||
2006-2009 | 2.0 | 2,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2006-2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Средства предприятия | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | 0,1 | - | - | Средства предприятия | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | 0,1 | - | - | Средства предприятия | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | 0,1 | - | - | Средства предприятия | |||
2009 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,2 | - | - | Средства предприятия | |||
5) Строительство 2-й нитки напорного коллек- тораД-400мм, от РНС-10 до КГН (в т.ч. ПИР) |
1,0 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 7,2 | 6,0 | - | 1,2 |
Областной бюджет |
2008-2009 | 3,6 | 3,4 | - | 0,2 | ||||
2008-2009 | 3,6 | 2,6 | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,8 | 1,7 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 1,8 | 1,3 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,8 | 1,7 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 1,8 | 1,7 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
6) Строительство самотечного коллектора мм (в т.ч. ПИР) |
1,5 км | 2007-2009 | 2006-2010 | 12,1 | 12,1 | - | - | |
2007-2009 | 2Д | 2,1 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007-2009 | 5,0 | 5,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007-2009 | 5,0 | 5,0 | - | _ | Областной бюджет | |||
2007 | 0,7 | 0,7 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2007 | 1,7 | 1,7 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 1,6 | 1,6 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,7 | 0,7 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2008 | 1,7 | 1,7 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 1,7 | 1,7 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,7 | 0,7 | - | - | Федеральный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2009 | 1,6 | 1,6 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 1,7 | 1,7 | - | - | Областной бюджет | |||
7) Перекладка самотечного коллектора канализа- ции, Д=800 - 1000 мм, по пр. Гагарина от р. Лаза- вица до ул.Дьяконова |
0,44 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 3,6 | 3,6 | - | - |
Местный бюджет |
2008-2009 | 2,0 | 2,0 | - | - | ||||
2008-2009 | 1,6 | 1,6 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,8 | 0,8 | - | - | Бюджет субъекта | |||
2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
8) Перекладка самотечного коллектора канализа- ции, Д=500 мм, по ул. Дьякова от пр. Ленина до пр.Гагарина |
0,08 км | 2009 | 2006-2010 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 |
Местный бюджет |
2009 | 0,25 | 0,25 | - | - | ||||
2009 | 0,25 | - | - | 0,25 | Средства предприятия | |||
9) Перекладка напорного коллектора канализа- ции по ул.Дьяконова от рынка до пр. Ленина, Д-500мм |
0,25 км | 2005 | 2005 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 |
Местный бюджет |
2005 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
Великолукский р-н 10) Перекладка канализационных коллекторов |
6,0 км |
2006-2010 |
2006-2010 | 11,7 | 10,4 | - | 1,3 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 6,5 | 6,5 | - | - | ||||
2006-2010 | 5,2 | 3,9 | - | 1,3 | Местный бюджет | |||
2006 | 1,3 | 1,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,3 | 1,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,3 | 1,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 1,3 | 1,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 1,0 | 0,8 | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 1,3 | 1,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 1,2 | 0,7 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
11) Перекладка уличных канализационных сетей | 1,6 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 3,1 | 3,1 | - | - | |
2006-2010 | 1,6 | 1,6 | - | _ | Областной бюджет | |||
2006-2010 | 1,5 | 1,5 | - | _ | Местный бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2007 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | 0,3 | _ | _ | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
Гдовский р-н 12) Реконструкция КНС с напорным коллектором |
1,2 тыс. 1,2 км |
2005 | 2005 | 2,9 | 2,7 | - | 0,2 | |
2005 | 2,05 | 1,85 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2005 | 0,85 | 0,85 | - | - | Местный бюджет | |||
13) Перекладка канализационных коллекторов и сетей канализации |
2,5 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 4,9 | 4,0 | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | ||||
2006-2010 | 2,4 | 2,0 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | _ | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
Дновский район 14) Перекладка ветхих сетей канализации |
0,32 км | 2006 | 2006-2010 | 0,6 | 0,3 | - | 0,3 |
Областной бюджет |
2006 | 0,3 | 0,3 | - | |||||
2006 | 0,3 | - | 0,3 | Местный бюджет | ||||
Красногородский р-н 15) Перекладка главного канализационного коллектора и ветхих сетей канализации |
1,0 км | 2007-2008 | 2006-2010 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 |
Областной бюджет |
2007-2008 | 1,0 | 1,0 | _ | |||||
2007-2008 | 1,0 | - | 1,0 | Местный бюджет | ||||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
Куньинский р-н 16) Проектирование и строительство канализа- ционного коллектора от жилых домов: -АО "Агрохимсервис" |
1,2 км |
2006-2008 |
2006-2010 | 2,4 | 2,29 | - | 0,11 |
Областной бюджет |
2006-2008 | 1,2 | 1,2 | - | - | ||||
2006-2008 | 1,2 | 1,09 | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,29 | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
- ПМК "Мелиорация" | 1,2 км | 2007-2009 | 2006-2010 | 2,4 | 2,29 | - | 0,11 |
Областной бюджет |
2007-2009 | 1,2 | 1,2 | - | - | ||||
2007-2009 | 1,2 | 1,09 | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,29 | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
Локнянский р-н 17) Проектирование и строительство главного канализационного коллектора с развитием сетей канализации |
2,5 км |
2006-2010 |
2006-2010 | 5,4 | 2,7 | - | 2,7 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 3,2 | 2,7 | - | 0,5 | ||||
2006-2010 | 2,2 | - | - | 2,2 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,6 | 0,5 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,6 | 0,5 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,5 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,7 | 0,6 | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,7 | 0,6 | - | 0,1 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 | 0,6 | - | - | 0,6 | Местный бюджет | |||
Невельский р-н 18) Строительство КНС и напорного коллектора от очистных сооружений МКК до пл. Коммуны (2 нитки) |
2,0 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 8,5 | 8,0 | - | 0,5 | Областной бюджет |
2006-2007 | 4,5 | 4,0 | - | 0,5 | ||||
2006-2007 | 4,0 | 4,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 2,0 | 2,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 4,0 | 2,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2007 | 4,0 | 2,0 | - | - | Местный бюджет | |||
1 9) Реконструкция существующего канализационного перехода дюкером через р. Еменка |
0,17 км | 2007 | 2006-2010 | 7,6 | 6,8 | 0,2 | 0,6 |
Областной бюджет |
2007 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | - | ||||
2007 | 3,0 | 3,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,6 | - | - | 0,6 | Средства предприятия | |||
20) Перекладка ветхих участков сетей канализации | 1,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 3,0 | - | - | 3,0 | |
2005 | 1,5 | - | - | 1,5 |
Местный бюджет |
|||
2005 | 1,0 | - | - | 1,0 | ||||
2005 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2006-2010 | 1,5 | - | - | 1,5 |
Местный бюджет |
|||
2006-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | ||||
2006-2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Средства предприятия | |||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
Новосокольнический р-н 21) Перекладка сетей канализации по ул. Загородной и Тракторной |
0,5 км | 2006-2008 | 2006-2010 | 1,0 | - | - | 1,0 | |
2006-2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Областной бюджет | |||
2006-2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,15 | - | - | 0,15 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
Новоржевский р-н 22) Проектирование и строительство канализационных сетей |
4,0 км | 2008-2010 | 2006-2010 | 7,8 | 7,0 | - | 0,8 |
Областной бюджет |
2008-2010 | 5,0 | 5,0 | - | - | ||||
2008-2010 | 2,8 | 2,0 | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2008 | 1,5 | 1,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,9 | 0,9 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 1,5 | 1,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,9 | 0,9 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 2,0 | 2,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 1,0 | 0,9 | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
Опочецкий р-н 23) Строительство напорного коллектора от КНС м-на Автозаводского до городских ОСК |
1,6 км | 2005-2006 | 2005-2010 | 9,0 | 9,0 | - | - | |
2005 | 5,0 | 5,0 | - |
Областной бюджет |
||||
2005 | 2,66 | 2,66 | - | - | ||||
2005 | 2,34 | 2,34 | - | Местный бюджет Федеральный бюджет |
||||
2006-2010 | 4,0 | 4,0 | - | - | ||||
2006 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
2006 | 1,5 | 1,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 1,5 | 1,5 | - | - | Местный бюджет | |||
Островский р-н Б.Пионерская (в т.ч. ПИР) |
1,6 км | 2006-2010 | 2006-2010 | ЗД | 2,6 | - | 0,5 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||||
2006-2010 | 0,1 | 0,1 | - | - | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 0,5 | - | _ | 0,5 | Средства предприятия | |||
2006 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2007 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2008 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2009 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
2010 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,3 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Средства предприятия | |||
25) Строительство напорного коллектора от КНС-5 до городских ОСК (в т.ч. ПИР) |
1,3 км | 2006-2008 | 2006-2010 | 2,5 | 2,0 | - | 0,5 |
Областной бюджет |
2006-2008 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | ||||
2006-2008 | 1,25 | 1,0 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,45 | 0,2 | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Палкинский р-н 26) Строительство КНС, напорного коллектора, камеры гашения напора для подачи стоков от ЦРБ в п. Палкино (в т.ч. ПИР) |
0,3 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 1,8 | 1,3 | - | 0,5 | Областной бюджет |
2006-2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
2006-2010 | 0,8 | 0,3 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | 0,1 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,1 | 0,1 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,2 | 0,2 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27) Перекладка самотечного коллектора, Д-400мм, от школы до КНС в п. Палкино (в т.ч. ПИР) |
1,0 км | 2009-2010 | 2006-2010 | 6,8 | 5,0 | - | 1,8 |
Областной бюджет |
2009-2010 | 5,0 | 5,0 | - | |||||
2009-2010 | 1,8 | - | - | 1,8 | Местный бюджет | |||
2009 | 2,5 | 2,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2010 | 2,5 | 2,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
28) Перекладка ветхих сетей канализации п. Палкино |
1,5 км | 2008-2010 | 2008-2010 | 2,9 | 2,0 | - | 0,9 | Областной бюджет |
2008-2010 | 2,0 | 2,0 | - | _ | ||||
2008-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,6 | 0,6 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,7 | 0,7 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,7 | 0,7 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
Печорский р-н 29) Строительство КНС и напорного коллектора для ликвидации выпуска от м-на ПМК-4 (в т.ч. ПИР) |
0,225 км | 2006 | 2006-2010 | 2,2 | 0,1 | - | 0,1 |
Областной бюджет |
2006 | 1,1 | 0,1 | - | - | ||||
2006 | 1,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
30) Строительство КНС и напорного коллектора от ЦРБ до КНС по ул. Набережной (в т.ч. ПИР) |
0,28 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 2,9 | 2,9 | - | - |
Областной бюджет |
2006-2010 | 1,9 | 1,9 | - | - | ||||
2006-2010 | 1,0 | 1,0 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,6 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | 0,3 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,2 | 0,2 | - | - | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31) Перекладка существующих канализац. коллекторов по улицам Псковской, Гагарина, Свободы, Рижской, Проценко, пл. Октябрьской, Ленина (в т.ч.ПИР) |
4,0 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 7,8 | 3,6 | - | 4,2 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 3,0 | 2,0 | _ | 1,0 | ||||
2006-2010 | 2,0 | 1,6 | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 2,8 | - | _ | 2,8 | Инвестиции | |||
2006 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2006 | 0,6 | - | - | 0,6 | Инвестиции | |||
2007 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2007 | 0,6 | - | - | 0,6 | Инвестиции | |||
2008 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2008 | 0,6 | - | - | 0,6 | Инвестиции | |||
2009 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | 0,4 | - | - | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Инвестиции | |||
2010 | 0,6 | 0,4 | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,5 | - | - | 0,5 | Инвестиции | |||
Плюсский р-н 32) Перекладка существующих сетей канализации, Д=200 мм, п. Плюсса |
1,46 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 2,9 | 1,9 | - | 1,0 | Областной бюджет |
2006-2007 | 1,9 | 1,9 | _ | - | ||||
2006-2007 | 1,0 | - | - | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,9 | 0,9 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
33) Строительство КНС и напорного коллектора по ул. Ленина, Д=100мм, (в т.ч. ПИР) п. Плюсса |
0,47 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 1,0 | 1,0 | _ | - | ||||
2006-2007 | 1,0 | - | _ | 1,0 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
34) Перекладка существующих сетей канализации п. Заплюсье ул. Ленина, Клубный переулок, Д=150мм |
0,15 км | 2007 | 2006-2010 | 0,29 | 0,15 | - | 0,14 |
Областной бюджет |
2007 | 0,15 | 0,15 | ||||||
2007 | 0,14 | - | - | 0,14 | Местный бюджет | |||
35) Строительство канализационного коллектора д. Лямцево (в т.ч. ПИР) |
0,5 км | 2008-2009 | 2008-2009 | 0,9 | - | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2008-2009 | 0,5 | _ | 0,5 | |||||
2008-2009 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
Порховский р-н 36) Перекладка сетей канализации г. Порхова Д-200 мм, (керам.) |
4,0 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 7,8 | 3,9 | - | 3,9 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 3,9 | 3,9 | - | - | ||||
2006-2010 | 3,9 | - | - | 3,9 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,8 | 0,8 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,7 | 0,7 | - | - | Областной бюджет | |||
2010 | 0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | |||
г. Псков 37) Модернизация главных канализационных коллекторов |
1 6,0 км | 2005-2010 | 2005-2010 | 180,1 | 52,5 | 127,6 |
Федеральный бюджет |
|
2005 | 41,55 | 26,25 | - | 15,3 | ||||
2005 | 26,25 | 26,25 | ||||||
2005 | 12,0 | - | - | 12,0 | Местный бюджет | |||
2005 | 3,3 | - | - | 3,3 | Инвестиции | |||
2006-2010 | 138,55 | 26,25 | 112,3 | |||||
2006 | 26,25 | 26,25 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2006-2010 | 12,1 | - | - | 12,1 | Местный бюджет | |||
2006-2010 | 100,2 | - | - | 100,2 | Инвестиции | |||
2006 | 2,5 | - | - | 2,5 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2006 | 20,0 | - | - | 20,0 | Инвестиции | |||
2007 | 2,5 | - | - | 2,5 | Местный бюджет | |||
2007 | 20,0 | - | - | 20,0 | Инвестиции | |||
2008 | 2,5 | - | - | 2,5 | Местный бюджет | |||
2008 | 20,0 | - | - | 20,0 | Инвестиции | |||
2009 | 2,5 | - | - | 2,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 20,0 | - | - | 20,0 | Инвестиции | |||
2010 | 2,1 | - | - | 2,1 | Местный бюджет | |||
2010 | 20,2 | - | - | 20,2 | Инвестиции | |||
Псковский р-н 38) Перекладка канализационных коллекторов: - д. Родина |
1,0 км | 2005 | 2005-2006 | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 | |
2005 | 1,0 | 1,0 | - | - | Областной бюджет | |||
2005 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
- д. Быстрецово | 1,0 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 1,0 | 1,0 | - | _ | ||||
2006-2007 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
- д. Соловьи | 1,0 км | 2006-2007 | 2006-2010 | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 1,0 | 1,0 | - | _ | ||||
2006-2007 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
- д. Середка | 1,0 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2008-2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
2008-2009 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- д. Череха | 1,0 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 | |
2008-2009 | 1,0 | 1,0 | _ | _ | Областной бюджет | |||
2008-2009 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
39) Перекладка уличных сетей канализации различного диаметра: - д. Писковичи |
1,5 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 2,9 | 1,45 | - | 1,45 | |
2008-2009 | 1,45 | 1,45 | _ | _ | Областной бюджет | |||
2008-2009 | 1,45 | - | - | 1,45 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,7 | 0,7 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,75 | 0,75 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,75 | - | - | 0,75 | Местный бюджет | |||
- д. Глоты | 1,0 км | 2008-2009 | 2006-2010 | 1,9 | 1,0 | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2008-2009 | 1,0 | 1,0 | - | - | ||||
2008-2009 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2008 | 0,4 | - | - | 0,4 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,5 | 0,5 | - | - | Областной бюджет | |||
2009 | 0,5 | - | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
- д. Опочицы | 0,5 км | 2008 | 2006-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 |
Областной бюджет |
2008 | 0,45 | - | - | 0,45 | ||||
2008 | 0,45 | - | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
- д. Череха | 4,0 км | 2006-2010 | 2006-2010 | 7,8 | - | - | 7,8 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 3,9 | - | _ | 3,9 | ||||
2006-2010 | 3,9 | - | - | 3,9 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,8 | - | - | 0,8 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,8 | - | - | 0,8 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,8 | - | - | 0,8 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2008 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,8 | - | - | 0,8 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,8 | - | - | 0,8 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,7 | - | - | 0,7 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,7 | - | - | 0,7 | Местный бюджет | |||
Пустошкинский р-н 40) Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Мира, Д=200 мм (а/цемент.) |
0,5 км |
2006-2007 |
2006-2010 | 0,95 | - | - | 0,95 |
Областной бюджет |
2006-2007 | 0,5 | _ | - | 0,5 | ||||
2006-2007 | 0,45 | - | - | 0,45 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,2 | - | 0,2 | Областной бюджет | ||||
2006 | 0,2 | - | - | 0,2 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,25 | - | - | 0,25 | Местный бюджет | |||
Пыталовский р-н 41) Перекладка напорного коллектора от КНС до |
1,2 км |
2008-2010 |
2006-2010 | 1,8 | - | - | 1,8 |
Областной бюджет |
2008-2010 | 0,9 | _ | - | 0,9 | ||||
2008-2010 | 0,9 | - | - | 0,9 | Местный бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,3 | - | - | 0,3 | Местный бюджет | |||
Себежский р-н | 0,4 км | 2005 | 2005 | 6,0 | 6,0 | - | - | Федеральный бюджет |
Струго-Красненский р-н 43) Перекладка самотечного коллектора, Д-200мм, от м-на ЗСК ул. Мира до КНС п.г.т. Струги Красные |
1,7 км |
2006-2010 |
2006-2010 | 3,5 | 3,0 | - | 0,5 |
Областной бюджет |
2006-2010 | 2,0 | 2,0 | - | - | ||||
2006-2010 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 | Местный бюджет | |||
2006 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2006 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
2007 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | |||
2007 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2008 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | ||||
2009 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | ||||
2009 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | ||||
2010 | 0,4 | 0,4 | - | - | Областной бюджет | ||||
2010 | 0,3 | 0,2 | - | 0,1 | Местный бюджет | ||||
44) Перекладка самотечного и напорного кол- лекторов, Д-200мм, с. Новоселье |
0,78 км | 2005 | 2005 | 1,5 | 1,0 | - | 0,5 |
Областной бюджет |
|
2005 | 1,0 | 1,0 | - | - | |||||
2005 | 0,5 | - | - | 0;5 | Местный бюджет | ||||
ИТОГО по канализационным коллекторам: | 2005-2010 | 61,5 | 61,5 | - | - | Федеральный бюджет | |||
2005 | 32,25 | 32,25 | - | - | |||||
2006-2010 | 29,25 | 29,25 | - | - | |||||
2005-2010 | 102,86 | 92,16 | 0,2 | 10,5 | Областной бюджет | ||||
2005 | 8,01 | 7,81 | - | 0,2 | |||||
2006-2010 | 94,85 | 84,35 | 0,2 | 10,3 | |||||
2005-2010 | 113,35 | 43,72 | - | 69,63 | Местный бюджет | ||||
2005 | 19,89 | 5,49 | - | 14,4 | |||||
2006-2010 | 93,46 | 38,23 | - | 55,23 | |||||
2005-2010 | 6,35 | 1,0 | - | 5,35 | Средства предпр. | ||||
2005 | 2,0 | 0,5 | - | 1,5 | |||||
2006-2010 | 4,35 | 0,5 | - | 3,85 | |||||
2005-2010 | 106,3 | - | - | 106,3 | Др. внебюдж. ср-ва | ||||
2005 | 3,3 | - | - | 3,3 | |||||
2006-2010 | 103 | - | - | 103 | |||||
ВСЕГО по канализационным коллекторам: | 2005-2010 | 390,36 | 198,38 | 0,2 | 191,78 | ||||
2005 | 65,45 | 46,05 | - | 19,4 | |||||
2006-2010 | 324,91 | 152,33 | 0,2 | 172,38 | |||||
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||||||||
Реконструкция и техническое перевооружение канализационных насосных станций с использованием частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов |
|||||||||
п.Бежаницы 1)КНС, в том числе ПИР |
18,5кВт 1 шт. |
2006 | 2006-2010 | 0,1 | 0,1 | Областной бюджет | |||
2006 | 0,1 | 0,1 |
1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
г.Гдов 2) КНС ул.Ленина, в том числе ПИР |
30,0кВт 1 шт. |
2005 | 2006-2010 | 0,12 | - | - | 0,12 |
Областной бюджет |
2005 | 0,12 | - | - | 0,12 | ||||
п.Дедовичи 3) КНС п. Пионерный, в том числе ПИР |
37кВт 1 шт. |
2006 | ||||||
2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | ||||
2006 | 0,16 | - | - | 0,16 | Областной бюджет | |||
п.Дно 4)ГКНС, в том числе ПИР |
55 кВт 1 шт. |
2008 | ||||||
2006-2010 | 0,22 | - | - | 0,22 | ||||
2008 | 0,12 | - | - | 0,12 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
5) КНС ул. Садовая, в том числе ПИР | 37 кВт 1 шт. |
2008 | 2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | Областной бюджет |
2008 | 0,16 | - | - | 0,16 | ||||
г.Невель 6) КНС N2, в том числе ПИР |
40 кВт 1 шт. |
2007 | ||||||
2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | ||||
2007 | 0,16 | - | - | 0,16 | Местный бюджет | |||
7) КНС N3, в том числе ПИР | 75 кВт 1 шт. |
2008 | 2006-2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | |
2008 | 0,21 | - | - | 0,21 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Местный бюджет | |||
г.Остров 8) КНС N1, в том числе ПИР |
75 кВт 1 шт. |
2007 | ||||||
2006-2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | ||||
2007 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,11 | - | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
45 кВт 1 шт. |
2009 | 2006-2010 | 0,18 | - | - | 0,18 | Областной бюджет | |
9) КНС N2, в том числе ПИР | 45 кВт 2 шт. |
2007 | 2006-2010 | 0,36 | - | _ | 0,36 | |
2007 | 0,18 | - | - | 0,18 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,18 | - | - | 0,18 | Местный бюджет | |||
10) КНС N3, в том числе ПИР | 40 кВт 1 | 2010 | 2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | Областной бюджет |
11) КНС N5, в том числе ПИР | 40 кВт. 1 шт. |
2006 | 2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | Местный бюджет |
п.Палкино 12) КНС, в том числе ПИР |
37 кВт | 2006 | 2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | Областной бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
г.Печоры 13) д.Нутрицово, в том числе ПИР |
40 кВт. 1 шт. |
2008 |
2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | |
2008 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2008 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
14) КНС ул.Ленина, в том числе ПИР | 37 кВт 1 шт. |
2008 | 2006-2010 2008 |
0,16 0,1 |
- - |
- - |
0,16 0,1 |
Областной бюджет |
2008 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
15) КНС п.Майский, в том числе ПИР | 40 кВт. 1 шт. |
2010 | 2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | |
2010 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2010 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
г.Порхов 16) КНС ул.Ленина, в том числе ПИР |
37 кВт. 1 шт. |
2006 |
2006-2010 | 0,16 | - | - | 0,16 | |
2006 | 0,1 | 0,1 | Областной бюджет | |||||
2006 | 0,06 | - | - | 0,06 | Местный бюджет | |||
17) КНС ул.Крестьянская, в том числе ПИР | 75 кВт | 2009 | 2006-2010 | 0,31 | - | - | 0,31 | |
2009 | 0,2 | - | - | 0,2 | Областной бюджет | |||
2009 | 0,11 | - | - | 0,11 | Местный бюджет | |||
п.Пушкинские Горы 1 8) КНС ул.Лермонтова, в том числе ПИР |
37 кВт. 1 шт. |
2007 |
2006-2010 | 0,16 | 0,16 | |||
2007 | 0,1 | - | - | 0,1 | Областной бюджет | |||
2007 | 0,06 | 0,06 | Местный бюджет | |||||
г.Пыталово 19) КНС ул.Красноармейская, в том числе ПИР |
30 кВт. 1 шт. |
2006 |
2006-2010 | 0,12 | - | - | 0,12 | |
2006 | 0,12 | - | - | 0,12 | Областной бюджет Местный бюджет |
|||
20) КНС ул.Шафранского N2, в том числе ПИР |
30 кВт. 1 шт. |
2007 | 2006-2010 | 0,12 | - | - | 0,12 | |
2007 | 0,12 | - | - | 0,12 | ||||
21) КНС ул.Белоруская N3, в том числе ПИР | 30 кВт. 1 шт. |
2008 | 2006-2010 | 0,12 | - | - | 0,12 |
Областной бюджет |
2008 | 0,12 | - | - | 0,12 | ||||
22) КНС ул.Мелиораторов N4, в том числе ПИР |
30 кВт. 1 шт. |
2009 | 2006-2010 | 0,12 | - | - | 0,12 |
Местный бюджет |
2009 | 0,12 | - | - | 0,12 | ||||
Тулино Пыталовского района 23) КНС N 58 п. Пионерный, в том числе ПИР |
22 кВт. 1 |
2010 |
2006-2010 | 0,11 | - | - | 0,11 |
Областной бюджет |
2010 | 0,11 | - | - | 0,11 | ||||
24) КНС N70 п. Пионерный, в том числе ПИР | 22 кВт. 1 | 2010 | 2006-2010 | 0,11 | - | - | 0,11 | Местный бюджет |
2010 | 0,11 | - | - | 0,11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ИТОГО по энергоресурсосберегающим технологиям: | 2005-2010 | 2,8 | - | - | 2,8 | Областной бюджет | ||
2005 | 0,12 | - | - | 0,12 | ||||
2006-2010 | 2,68 | - | - | 2,68 | ||||
2005-2010 | 1,57 | - | - | 1,57 | Местный бюджет | |||
2005 | - | - | - | - | ||||
2006-2010 | 1,57 | - | - | 1,57 | ||||
ВСЕГО по энергоресурсосберегающим технологиям: | 2005-2010 | 4,37 | - | - | 4,37 | |||
2005 | 0,12 | - | - | 0,12 | ||||
2006-2010 | 4,25 | - | - | 4,25 | ||||
ИТОГО по канализации: | 2005-2010 | 83,45 | 83,45 | - | - | Федеральный бюджет | ||
2005 | 44,00 | 44,00 | - | - | ||||
2006-2010 | 39,45 | 39,45 | - | - | ||||
2005-2010 | 236,33 | 190,81 | 5,82 | 39,7 | Областной бюджет | |||
2005 | 24,18 | 20,36 | 0,5 | 3,32 | ||||
2006-2010 | 212,15 | 170,45 | 5,32 | 36,38 | ||||
2005-2010 | 224,59 | 119,73 | 0,61 | 104,25 | Местный бюджет | |||
2005 | 45,69 | 21,78 | 0,61 | 23,3 | ||||
2006-2010 | 178,9 | 97,95 | - | 80,95 | ||||
2005-2010 | 15,8 | 1,5 | - | 14,3 | Средства предприятия | |||
2005 | 2,65 | 1,0 | - | 1,65 | ||||
2006-2010 | 13,15 | 0,5 | - | 12,65 | ||||
2054-2010 | 130,58 | 10,76 | 0,12 | 119,7 | Инвестиции | |||
2005 | 18,3 | 6,1 | - | 12,2 | ||||
2006-2010 | 112,28 | 4,66 | 0,12 | 107,5 | ||||
ВСЕГО по канализации: | 2005-2010 | 690,75 | 406,25 | 6,55 | 277,95 | |||
2005 | 134,82 | 93,24 | 1,11 | 40,47 | ||||
2006-2010 | 555,93 | 313,01 | 5,44 | 237,48 |
Приложение N 3
к Программе
Расчет потребности в объемах работ по модернизации
систем жизнеобеспечения водопроводно-канализационного комплекса Псковской области
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
Наименование мероприятий | Единица измерения |
2005-2010 годы |
В том числе | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сети водоснабжения | км | 171,07 | 39,62 | 30,11 | 32,95 | 25,02 | 22,26 | 21,11 |
Водоочистные сооружения | тыс. куб. м в сутки |
130,4 | 3,0 | 67,0 | 2,4 | - | - | 58,0 |
Водозаборные сооружения | тыс. куб. м в сутки |
105,75 | 2,65 | 82,61 | 6,75 | 1,5 | 1,75 | 10,49 |
Сети канализации | км | 85,17 | 7,73 | 14,73 | 15,97 | 18,21 | 16,03 | 12,5 |
Станции очистки сточных вод | тыс. куб. м в сутки |
267,35 | 121,45 | 14,8 | 1,8 | 5,3 | 0,3 | 123,7 |
Приложение N 4
к Программе
Оценка объема затрат на модернизацию объектов
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Псковской области
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
(млн. рублей)
Наименование мероприятий | 2005-2010 годы -всего |
В том числе | |||||
2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Системы водоснабжения и водоотведения Оборудование насосных станций частотными преобразователями Установка приборов учета воды ИТОГО |
2180,79 | 770,75 | 708,24 | 213,88 | 190,66 | 159,03 | 138,23 |
8,8 | 0,67 | 2,29 | 2,39 | 2,3 | 0,61 | 0,54 | |
2,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
2191,59 | 771,92 | 710,83 | 216,57 | 193,26 | 159,94 | 139,07 |
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2008 г. N 347 в настоящее Приложение внесены изменения
Приложение N 5
к Программе
Объемы и источники финансирования мероприятий по программе
"Обеспечение населения Псковской области питьевой водой"
(утв. постановлением областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928)
24 апреля 2008 г.
Наименование направлений, работ и источник финансирования |
2005г Стоимость |
Кап. вложения |
НИОКР |
Прочие текущие расходы |
2006г Стоимость |
2007г Стоимость |
2008г Стоимость |
2009г Стоимость |
2010г Стоимость |
Всего Стоимость |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 |
Развитие систем водоснабжения в городах и поселках городского типа Всего 636,05 277,38 358,67 575,76 99,78 70,95 56,73 55,14 1494,41 в т.ч.: Федеральный бюджет 207,07 207,07 202,3 12,3 12,3 8,3 8,3 450,57 Областной бюджет 69,77 46,9 22,87 61,49 36,61 30,8 24,25 23,58 246,5 Бюджет муниципальных образований 59,07 23,41 35,66 31,88 29,63 24,61 21,09 20,48 186,76 Средства предприятия 1,45 0 1,45 3,46 3,8 3,24 3,09 2,78 17,82 Другие внебюджетные средства 298,69 0 298,69 276,63 17,44 592,76 Охрана и восстановление водных объектов источников питьевого водоснабжения Очистка сточных вод городов и поселков городского типа с реконструкцией сетей канализации Всего 134,7 93,24 1,11 40,35 132,48 114,1 119,71 102,3 83,09 686,38 в т.ч.: Федеральный бюджет 44 44 30,35 4,1 3 1,1 0,7 83,45 Областной бюджет 24,06 20,36 0,5 3,2 42,35 46,25 49,77 40,15 30,95 233,53 Бюджет муниципальных образований 45,69 21,78 0,61 23,3 34,66 38,41 41,46 35,76 26,9 223,02 Средства предприятия 2,65 1 1,65 2,32 2,92 2,92 2,97 2,02 15,8 Другие внебюджетные средства 18,3 6,1 12,2 22,6 22,42 22,42 22,32 22,52 130,58 Внедрение энергосберегающих технологий Всего 1,17 1,17 2,61 2,67 2,6 0,91 0,84 10,8 в т.ч.: Федеральный бюджет 0,5 0,5 Областной бюджет 0,72 0,72 1,51 1,13 1,43 0,58 0,57 5,94 Бюджет муниципальных образований 0,45 0,45 0,96 1,04 0,67 0,33 0,27 3,72 Средства предприятия 0,14 0,14 Другие внебюджетные средства |
ИТОГО 771,92 370,62 1,11 400,19 710,85 216,55 193,26 159,94 139,07 2191,59
Кроме того, выполнение 20,00
первоочередных мероприятий по
ремонту водопроводных сетей и
сооружений в сельской местности
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 16 декабря 2004 г. N 928 "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы"
Текст постановления официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 25 сентября 2008 г. N 467
Изменения вступают в силу со дня принятия названного постановления
Постановление Псковского областного Собрания депутатов от 24 апреля 2008 г. N 347
Изменения вступают в силу со дня принятия названного постановления