Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации Палкинского района
от 28 февраля 2008 г. N 66
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Администрации
Палкинского района
__________________ Г.Н.Васильев
от "___ " ________ 2008 г.
Программа деятельности
муниципального унитарного предприятия
____________________________________
(наименование предприятия)
на ________ год
(утв. постановлением Администрации Палкинского района Псковской области
от 28 февраля 2008 г. N 66)
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр районного имущества |
|
реестровый номер | |
дата присвоения реестрового номера | |
3. Юридический адрес (местонахождение) | |
4. Почтовый адрес | |
5. Отрасль | |
6. Основной вид деятельности | |
7. Размер уставного фонда | |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) | |
10. Адрес электронной почты | |
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата контракта | |
номер контракта | |
наименование районного органа исполнительной власти, заключившего контракт |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало | |
окончание | |
14. Телефон (факс) |
"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Администрации
Палкинского района
__________ Г.Н.Васильев
"___" ________ 2008 г.
IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал |
II квартал |
III квар- тал |
IV квартал |
за год |
||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|||||
2 | Чистая прибыль (убыток) | |||||
3 | Чистые активы | |||||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет <*> |
- |
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в
районный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за
предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал |
II квартал |
III квар- тал |
IV квартал |
за год |
||
1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|||||
1.1 | ||||||
1.2 | ||||||
1.3 | ||||||
1.4 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | Среднесписочная численность (человек) |
|||||
3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|||||
4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|||||
5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей) |
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
___________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
год | год | ||
(год, следующий за планируемым) |
(второй год, следующий за планируемым) |
||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
||
2 | Чистая прибыль (убыток) | ||
3 | Чистые активы | ||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет <*> |
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития района.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.