Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 5
к решению Великолукской городской Думы
от 26 марта 2010 г. N 15
"О внесении изменений и дополнений в решение Великолукской городской
Думы от 30 декабря 2009 года N 146 "О бюджете муниципального
образования "Город Великие Луки" на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год
(утв. решением Великолукской Городской Думы Псковской области от 26 марта
2010 г. N 15)
тыс. руб.
Наименование показателей | Раздел | Подраз- дел |
ЦС | BP | План на 2009 год |
в том числе | ||
по вопросам местного значения |
по вопросам местного значения за счёт предприни- мательской деятельнос- ти |
по переданным полномочиям |
||||||
Общегосударственные вопросы |
54 044,8 | 54 439,8 | 0,0 | 505,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 | 02 | 702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 02 | 002 00 00 | 702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | |
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 002 03 00 | 702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 702,0 | 702,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 4 217,0 | 4 217,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 03 | 002 00 00 | 4 217,0 | 4 217,0 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 2 897,0 | 2 897,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 2 897,0 | 2 897,0 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 002 12 00 | 1 320,0 | 1 320,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1 320,0 | 1320,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 25 272,1 | 24 767,1 | 0,0 | 505,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 00 00 | 25 272,1 | 24 767,1 | 0,0 | 505,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 24 190,9 | 24 190,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 24 190,9 | 24 190,9 | ||
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 | 04 | 002 04 20 | 504,0 | 0,0 | 0,0 | 504.0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 20 | 500 | 504,0 | 504,0 | ||
Обеспечение деятельности по регистрации и ведению учёта граждан, выехавших из районов Крайнего Севера |
01 | 04 | 002 04 23 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 23 | 500 | 1,0 | 1,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди- тельного органа муниципального образования) |
01 | 04 | 002 08 00 | 576,2 | 576,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 576,2 | 576,2 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 | 06 | 8 292,1 | 8 292,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | Об | 002 00 00 | 8 292,1 | 8 292,1 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 6 948,1 | 6 948,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 6 948,1 | 6 948,1 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 | 06 | 002 25 00 | 1 344,0 | 1 344,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1 344,0 | 1 344,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 184,5 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение выборов и референдумов |
01 | 07 | 020 00 00 | 184,5 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы, связанные с проведением выборов в представительные органы муниципального образования |
01 | 07 | 020 00 02 | 184,5 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 184,5 | 184,5 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 11 | 065 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 11 | 065 03 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 2 515,3 | 2 515,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 2 515,3 | 2 515,3 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций |
01 | 12 | 070 05 00 | 2515, 3 | 2 515,3 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 2515, 3 | 2 515,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 14 | 13 761,8 | 13 761,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 14 | 090 00 00 | 415,3 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 14 | 090 02 00 | 415,3 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 415,3 | 415,3 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 14 | 092 00 00 | 3 428,8 | 3 428,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение других обязательств государства |
01 | 14 | 092 03 00 | 3 428,8 | 3 428,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 3 428,8 | 3 428,8 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 14 | 093 99 00 | 9 895,7 | 9 895,7 | 0,0 | 0,0. | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 9 895,7 | 9 895,7 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
01 | 14 | 518 00 00 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реформирование региональных финансов |
01 | 14 | 518 01 01 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами |
01 | 14 | 518 01 01 | 012 | 22,0 | 22,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 699,0 | 2 321,0 | 0,0 | 7 378,0 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 202 00 00 | 8 693,0 | 1 315,0 | 0,0 | 7 378,0 | |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 58 00 | 7 378,0 | 0,0 | 0,0 | 7 378,0 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 22 | 4 308,0 | 0,0 | 0,0 | 4 308,0 | |
Военный персонал медвытрезвителя |
03 | 02 | 202 58 22 | 4 308,0 | 0,0 | 0,0 | 4 308,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 4 308,0 | 4 308,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 22 | 2 658,0 | 0,0 | 0,0 | 2 658.0 | |
Функционирование медвытрезвителя в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 22 | 2 658,0 | 0,0 | 0,0 | 2 658,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 76 00 | 014 | 2658, 0 | 2 658,0 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 76 22 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 412.0 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа по медвытрезвителю |
03 | 02 | 202 76 22 | 412,0 | 0,0 | 0,0 | 412.0 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 795 00 00 | 005 | 412,0 | 412,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 02 | 795 00 09 | 1 315,0 | 1 315,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы" |
03 | 02 | 795 00 09 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 02 | 795 00 10 | 500 | 175,0 | 175,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Великие Луки на 2010-2014 годы" |
03 | 02 | 795 00 10 | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 02 | 795 00 11 | 500 | 320,0 | 320,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в г. Великие Луки на 2010-2012 годы" |
03 | 02 | 795 00 11 | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 02 | 795 00 11 | 500 | 820,0 | 820,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности |
03 | 10 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 10 | 795 00 00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Великие Луки" на 2009-2011 годы" |
03 | 10 | 795 00 12 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 10 | 795 00 12 | 500 | 1000, 0 | 1000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 14 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 14 | 795 00 00 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Противодействие коррупции в органах управления и структурных подразделениях Администрации города Великие Луки" на 2009-2012 годы" |
03 | 14 | 795 00 13 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 14 | 795 00 13 | 500 | 6,0 | 6,0 | ||
Национальная экономика | 04 | 00 | 22192 ,3 | 22 192,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Водные ресурсы | 04 | 06 | 8 400,0 | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Водохозяйственные мероприятия |
04 | 06 | 280 00 00 | 8 400,0 | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений |
04 | 06 | 280 03 00 | 8 400,0 | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений (за счет областного бюджета) |
04 | 06 | 280 03 55 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 | 06 | 280 03 55 | 001 | 400,0 | 400,0 | ||
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений (за счет федерального бюджета) |
04 | 06 | 280 03 59 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0.0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 | 06 | 280 03 59 | 001 | 8000, 0 | 8000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 12 | 13 792,3 | 13 792,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 | 12 | 002 00 00 | 6 792,1 | 6 792,1 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 04 00 | 6 792,1 | 6 792,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 002 04 00 | 500 | 6 792,1 | 6 792,1 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 12 | 338 00 00 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 1400, 0 | / 400,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 12 | 340 00 00 | 5 180,6 | 5 180,6 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 12 | 340 03 00 | 5 180,6 | 5 180,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 5 180,6 | 5 180,6 | ||
Целевые программы муниципального образования |
04 | 12 | 795 00 00 | 419,6 | 419,6 | 0,0 | 0,0 | |
Целевая программа муниципального образования "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Вели |
04 | 12 | 795 00 06 | 419,6 | 419,6 | 0,0 | 0,0 | |
кие Луки на 2009-2011 годы" |
||||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 795 00 06 | 500 | 419,6 | 419,6 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
196 809,3 | 196 809,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 57 676,0 | 57 676,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, но включенные в целевые программы |
05 | 01 | 102 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (газификация жилищного фонда) |
05 | 01 | 102 01 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 0,0 | 0,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 00 00 | 27 815,1 | 27815,1 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 | 01 | 350 02 00 | 21 123,0 | 21 123,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 21 123,0 | 21 123,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 03 00 | 6 692,1 | 6 692,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 6 692,1 | 6 692,1 | ||
Целевые программы муниципального образования |
05 | 01 | 795 00 00 | 29 860,9 | 29 860,9 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Благоустроенный двор города Великие Луки на 2010 год" |
05 | 01 | 795 00 04 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 795 00 04 | 500 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе ВеликиеЛукина2010 год" |
05 | 01 | 795 00 15 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 795 00 15 | 003 | 24 000,0 | 24 000,0 | ||
Муниципальная целевая программа газификация города Великие Луки на 2010-2012 годы |
05 | 01 | 795 00 16 | 1 860,9 | 1 860,9 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 795 00 16 | 003 | 1 860,9 | 1860,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 | 02 | 102 00 00 | 2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 | 02 | 102 01 02 | 2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 00 | 003 | 2 660,5 | 2 660,5 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 123 453,4 | 123 453,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 | 03 | 102 00 00 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (полигон) |
05 | 03 | 102 01 02 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 121 453,4 | 121 453,4 | 0,0 | 0,0 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 14 390,0 | 14 390,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 14 390,0 | 14 390,0 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 03 | 600 02 00 | 75 615,7 | 75 615,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 75 615,7 | 75 615,7 | ||
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 19 800,0 | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 19 800,0 | 19 800,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения |
05 | 03 | 600 04 00 | 2 840,0 | 2 840,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 2 840,0 | 2 540,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 03 | 600 05 00 | 8 807,7 | 8 807,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 8807, 7 | 5 507,7 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 05 | 13 019,4 | 13 019,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 | 05 | 002 00 00 | 6 386,1 | 6386,1 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 | 6 386,1 | 6 386,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 6 386,1 | 6 386,1 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
05 | 05 | 523 00 00 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (газовая котельная N 1) |
05 | 05 | 523 01 56 | 6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 523 0156 | 003 | 6 500,0 | 6 500,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
05 | 05 | 795 00 00 | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | |
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Великие Луки на 2009-2016 годы |
05 | 05 | 795 00 14 | 133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 05 | 795 00 14 | 500 | 133,3 | 133,3 | ||
Образование | 687 528,5 | 412 599,9 | 49 139,6 | 225 7 89,0 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 259 481,0 | 220 325,0 | 29 051,0 | 10 10 5,0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 420 00 00 | 239 481,0 | 200 325,0 | 29 051,0 | 10 10 5,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 99 00 | 200 325,0 | 200 325,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 200 325,0 | 200 325,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 01 | 420 99 03 | 29 051,0 | 0,0 | 29 051,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 03 | 001 | 29 051,0 | 29 051,0 | ||
Возмещение расходов учреждениям по родительской плате |
07 | 01 | 420 99 26 | 5 872,0 | 0,0 | 0,0 | 5 872 ,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 26 | 001 | 5 872,0 | 5 872 ,0 | ||
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях |
07 | 01 | 420 99 28 | 2 436,0 | 0,0 | 0,0 | 2 436 ,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 9928 | 001 | , 2 436,0 | 2 436 ,0 | ||
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам |
07 | 01 | 420 99 29 | 1 797,0 | 0,0 | 0,0 | 1 797 ,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 29 | 001 | 1 797,0 | 1 797 ,0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
07 | 01 | 523 00 00 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (капремонт здания по ул.Л.Чайкиной под помещение д/сада) |
07 | 01 | 523 01 56 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 0/ | 523 01 56 | 003 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 413 087,8 | 177 366,2 | 20 037,6 | 215 6 84,0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 | 265 639,1 | 55 537,5 | 1 358,6 | 208 7 43,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 99 00 | 55 537,5 | 55 537,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 55 537,5 | 55 537,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 02 | 421 99 03 | 1 358,6 | 0,0 | 1 358,6 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 4219 9 03 | 001 | 1 358,6 | 1 358,6 | ||
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса |
07 | 02 | 421 99 25 | 206 057,0 | 0,0 | 0,0 | 206 0 57,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 25 | 001 | 206 057,0 | 206 0 57,0 | ||
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам |
07 | 02 | 421 99 29 | 2 686,0 | 0,0 | 0,0 | 2 686 ,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 29 | 001 | 2 686,0 | 2 686 ,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 | 84 877,7 | 76 908,7 | 6 469,0 | 1 500 ,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 99 00 | 76 908,7 | 76 908,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 76 908,7 | 76 908,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 02 | 423 99 03 | 6 469,0 | 0,0 | 6 469,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 03 | 001 | 6 469,0 | 6 469,0 | ||
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам |
07 | 02 | 423 99 29 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500 ,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 29 | 001 | 1 500,0 | 1 500 ,0 | ||
Мероприятия в области образования |
07 | 02 | 436 00 00 | 36 130,0 | 23 920,0 | 12210,0 | 0,0 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 436 12 00 | 6 953,0 | 6 953,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 436 12 00 | 001 | 6 953,0 | 6 953,0 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета |
07 | 02 | 436 12 51 | 16 967,0 | 16 967,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 436 12 51 | 001 | 16 967,0 | 16 967,0 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет платных услуг |
07 | 02 | 436 12 03 | 12210 ,0 | 0,0 | 12210,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 436 12 03 | 001 | 12 210,0 | 12210,.0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 520 00 00 | 5 441,0 | 0,0 | 0,0 | 5 441 ,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 520 09 00 | 5 441,0 | 0,0 | 0,0 | 5 441 ,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 520 09 24 | 5 441,0 | 0.0 | 0,0 | 5 441 ,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 520 09 24 | 001 | 5441, 0 | 5 441 ,0 | ||
Региональные целевые программы |
07 | 02 | 522 00 00 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования в Псковской области на 2009-2011 гг." |
07 | 02 | 522 24 00 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 522 24 00 | 003 | 21 000,0 | 21 000,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Организационно-воспитате- льная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 431 01 00 | 706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 706,7 | 706,7 | ||
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 14 253,0 | 14 202,0 | 51,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 | 09 | 002 00 00 | 2 241,3 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 2 241,3 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 2 241,3 | 2 241,3 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания. |
07 | 09 | 452 00 00 | 12011 ,7 | 11 960,7 | 51,0 | 0,0 | |
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 99 00 | 11 960,7 | 11 960,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 00 | 001 | /1 960,7 | 11960,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 09 | 452 99 03 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 03 | 001 | 51,0 | 51,0 | ||
Культура, кинематография, средства массовой информации |
72 887,9 | 67 544,9 | 5 218,0 | 125,0 | ||||
Культура | 08 | 01 | 69 540,8 | 64 409,9 | 5 005,9 | 125,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 32 906,0 | 30 327,0 | 2 579,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 99 00 | 30 327,0 | 30 327,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 30 327,0 | 30 327,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 440 99 03 | 2 579,0 | 0,0 | 2 579,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 99 03 | 001 | 2 579,0 | 2579,0 | ||
Музеи и постоянные выставки |
08 | 01 | 441 00 00 | 4 489,1 | 4 278,0 | 211,1 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 99 00 | 4 278,0 | 4 278,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 4 278,0 | 4 278,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 441 99 03 | 211,1 | 0,0 | 211,1 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 99 03 | 001 | 211,1 | 211,1 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 13810 ,2 | 13 494,4 | 315,8 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 99 00 | 13 494,4 | 13 494,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 13 494,4 | 13 494,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 4429 9 03 | 315,8 | 0,0 | 315,8 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 99 03 | 001 | 315,8 | 315,8 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 14 650,0 | 12 750,0 | 1 900,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 99 00 | 12 750,0 | 12 750,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 12 750,0 | 12 750,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 443 99 03 | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 443 99 03 | 001 | 1 900,0 | 1 900,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 3 542,5 | 3 417,5 | 0,0 | 125,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 | 01 | 450 06 00 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет областного бюджета |
08 | 01 | 450 06 54 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 450 06 54 | 001 | 125,0 | 125,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 85 00 | 3 417,5 | 3 417,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 450 85 00 | 001 | 3 417,5 | 3 417,5 | ||
Региональные целевые программы |
08 | 01 | 522 00 00 | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная долгосрочная целевая программа "Культура Псковского региона в 2007-2010 гг." |
08 | 01 | 522 09 00 | 143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами |
08 | 01 | 522 09 00 | 012 | 143,0 | 143,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 3 347,1 | 3 135,0 | 212,1 | 0.0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
08 | 06 | 002 00 00 | 864,3 | 864,3 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 | 864,3 | 864,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 864,3 | 864,3 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 452 00 00 | 2 482,8 | 2 270,7 | 212,1 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 99 00 | 2 270,7 | 2 270,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 2 270,7 | 2 270,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 06 | 452 99 03 | 212,1 | 0,0 | 212,1 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 99 03 | 001 | 212,1 | 212,1 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
204 740,2 | 168 217,8 | 35 903,4 | 619,0 | ||||
Стационарная медицинская помощь |
09 | 01 | 83 320,0 | 75 962,0 | 6 739,0 | 619,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 68 417,0 | 61 059,0 | 6 739,0 | 619,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 99 00 | 61 059,0 | 61 059,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 61 059,0 | 61 059,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 01 | 470 99 03 | 6 739,0 | 0,0 | 6 739,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 03 | 001 | 6 739,0 | 6 739,0 | ||
На проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
09 | 01 | 470 99 32 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 32 | 001 | 619,0 | 619,0 | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 14 903,0 | 14 903,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 99 00 | 14 903,0 | 14 903,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 14 903,0 | 14 903,0 | ||
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 44 452,2 | 15710,0 | 28 742,2 | 0,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 02 | 470 00 00 | 22 480,7 | 11 278,4 | 11 202,3 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 470 99 00 | 11 278,4 | 11 278,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 11278 ,4 | 11 278,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 02 | 470 99 03 | 11 202,3 | 0,0 | 11 202,3 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 470 99 03 | 001 | 11202 ,3 | ; 1 202,3 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 02 | 471 00 00 | 21 971,5 | 4 431,6 | 17 539,9 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 471 99 00 | 4 431,6 | 4 431,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 4431, 6 | 4 431,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 02 | 471 99 03 | 17 539,9 | 0,0 | 17 539,9 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 03 | 001 | 17539 ,9 | 17539,9 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 | 03 | 2 450,1 | 2 450,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 03 | 470 00 00 | 2 450,1 | 2 450,1 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 03 | 470 99 00 | 2 450,1 | 2 450,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 2 450,1 | 2 450,1 | ||
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 51 796,8 | 51 796,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 04 | 470 00 00 | 46 564,8 | 46 564,8 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 470 99 00 | 46 564,8 | 46 564,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 46 564,8 | 46 564,8 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 04 | 520 00 00 | 5 232,0 | 5 232,0 | 0,0 | 0.0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 18 00 | 5 232,0 | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 18 52 | 5 232,0 | 5 232,0: | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 520 18 52 | 001 | 5 232,0 | 5 232,0 | ||
Физическая культура и спорт |
09 | 08 | 6 166,4 | 5 916,4 | 250,0 | 0,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 08 | 482 00 00 | 2 808,4 | 2 658,4 | 150,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 08 | 482 99 00 | 2 658,4 | 2 658,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | OS | 482 99 00 | 001 | 2 658,4 | 2 658,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 08 | 4829 9 03 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 482 99 03 | 001 | 150,0 | 150,0 | ||
Физкультурно-оздоровитель- ная работа и спортивные мероприятия |
09 | 08 | 512 00 00 | 3 358,0 | 3 258,0 | 100,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 08 | 512 97 00 | 3 258,0 | 3 258,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 08 | 512 97 00 | 500 | 3 258,0 | 3 256,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма за счет платных услуг |
09 | 08 | 512 97 03 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 08 | 5129 7 03 | 500 | 100,0 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 16 554,7 | 16 382,5 | 172,2 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 | 10 | 002 00 00 | 1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 | 1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 1 176,0 | 1 176,0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 | 10 | 452 00 00 | 3 053,9 | 3 053,9 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 452 99 00 | 3 053,9 | 3 053,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 452 99 00 | 001 | 3 053,9 | 3 053,9 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 00 00 | 1 368,в | 1 196,4 | 172,2 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 469 99 00 | 1 196,4 | 1 196,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 99 00 | 001 | 1 196,4 | 1 196,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 10 | 469 99 03 | 172,2 | 0,0 | 172,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 99 03 | 001 | 172,2 | 172,2 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта, туризма |
09 | 10 | 485 00 00 | 2 936,7 | 2 936,7 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма |
09 | 10 | 485 97 00 | 2 936,7 | 2 936,7 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (санитарно-эпидемиологиче- ские мероприятия) |
09 | 10 | 485 97 10 | 965,0 | 965,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 10 | 435 97 10 | 006 | 965,0 | 965,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (оплата расходов по оказанию услуг отдельным категориям граждан) |
09 | 10 | 485 97 11 | 1 592,5 | 1 592,5 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 10 | 485 97 11 | 006 | 1 592,5 | 1 592,5 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (Красный Крест) |
09 | 10 | 485 97 10 | 379,2 | 379,2 | 0,0 | ||
Субсидии некоммерческим организациям |
09 | 10 | 485 97 12 | 019 | 379,2 | 379,2 | ||
Региональные целевые программы |
09 | 10 | 522 00 00 | 4 825,0 | 4 825,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы" (спортивная площадка школы N 12) |
09 | 10 | 522 41 00 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 09 | 10 | 522 41 00 | 003 | 2400, 0 | 2400,0 | ||
Областная долгосрочная целевая программа "Обеспечение врачей общей практики (семейных врачей) Псковской области легковым автотранспортом, мебелью, оборудованием и помещениями в 2010 г." |
09 | 10 | 522 36 00 | 2 425,0 | 2 425,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами |
09 | 10 | 522 36 00 | 012 | 2425, 0 | 2425,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
09 | 10 | 795 00 00 | 3194, 5 | 3 194,5 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие здравоохранения муниципального образования "Город Великие Луки" на 2010-2020 годы" |
09 | 10 | 795 00 08 | 3 194,5 | 3 194,5 | 0,0 | . 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 795 00 08 | 500 | 3 194,5 | 3 194,5 | ||
Социальная политика | 10 | 00 | 25 797,0 | 14 305,0 | 0,0 | 11492 ,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 300,0 | 300,0 | ||
Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 14 005,0 | 14 005,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
10 | 03 | 104 02 00 | 2 472,7 | 2 472,7 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 | 03 | 104 02 00 | 2 472,7 | 2 472,7 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 104 02 00 | 068 | 2472, 7 | 2 472,7 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 505 33 00 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 33 00 | 005 | 14,4 | 14,4 | ||
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 522 00 00 | 11 517,9 | 11 517,9 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "Демографическая политика в Псковской области на 2009-2012 гг." |
10 | 03 | 522 14 00 | 10 800,0 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 522 14 00 | 005 | 10 800,0 | 10 800,0 | ||
ОДЦП "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2008-2010 годы" |
10 | 03 | 522 23 00 | 717,9 | 717,9 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 522 23 00 | 068 | 717,9 | 717,9 | ||
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 04 | 520 00 00 | 11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
10 | 04 | 520 10 00 | 11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
10 | 04 | 520 10 26 | 11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 26 | 005 | 11492 ,0 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 274 599,0 | 938 430,0 | 90 261,0 | 245 908,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.