Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Великолукской городской Думы Псковской области от 28 мая 2010 г. N 36 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к решению Великолукской городской Думы
от 30 декабря 2009 г. N 146
"О бюджете муниципального образования "Город Великие Луки"
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год
(утв. решением Великолукской городской Думы Псковской области от 30 декабря
2009 г. N 146)
26 февраля, 26 марта, 20 апреля, 28 мая 2010 г.
тыс.руб.
Наименование показателей |
Раздел | Подраздел | ЦС | ВР | План на 2010 год |
в том числе | ||
по вопросам местного значения |
по вопросам местного значения за счёт предпринимательской деятельности |
по переданным полномочиям |
||||||
Общегосударственные вопросы |
57 258,3 | 56 753,3 | 0,0 | 505, 0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 | 02 | 702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 02 | 002 00 00 |
702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | |
Глава муниципального образования |
01 | 02 | 002 03 00 |
702,0 | 702,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 02 | 002 03 00 |
500 | 702,0 | 702,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 6 322,8 | 6 322,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 03 | 002 00 00 |
6 322,8 | 6 322,8 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 |
5 002,8 | 5 002,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 04 00 |
500 | 5 002,8 | 5 002,8 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 002 12 00 |
1 320,0 | 1 320,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 12 00 |
500 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 24 885,4 | 24 380,4 | 0,0 | 505, 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 00 00 |
24 885,4 | 24 380,4 | 0,0 | 505, 0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 |
23 804,2 | 23 804,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 00 |
500 | 23 804,2 | 23 804,2 | ||
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 | 04 | 002 04 20 |
504,0 | 0,0 | 0,0 | 504, 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 20 |
500 | 504,0 | 504, 0 | ||
Обеспечение деятельности по регистрации и ведению учёта граждан, выехавших из районов Крайнего Севера |
01 | 04 | 002 04 23 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 23 |
500 | 1,0 | 1,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-рас- порядительного органа муниципального образования) |
01 | 04 | 002 08 00 |
576,2 | 576,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 08 00 |
500 | 576,2 | 576,2 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет- ного) надзора |
01 | 06 | 8 292,1 | 8 292,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 06 | 0020000 | 8 292,1 | 8 292,1 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 6 948,1 | 6 948,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 0020400 | 500 | 6 948,1 | 6 948,1 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 | 06 | 0022500 | 1 344,0 | 1 344,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 0022500 | 500 | 1 344,0 | 1 344,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 184,5 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение выборов и референдумов |
01 | 07 | 020 00 00 |
184,5 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы, связанные с проведением выборов в представительные органы муниципального образования |
01 | 07 | 020 00 02 |
184,5 | 184,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 02 |
500 | 184,5 | 184,5 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 11 | 065 00 00 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 11 | 065 03 00 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 |
013 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 3 109,7 | 3 109,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 |
3 109,7 | 3 109,7 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций |
01 | 12 | 070 05 00 |
3 109,7 | 3 109,7 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 |
013 | 3 109,7 | 3 109,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 14 | 13 761,8 | 13 761,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 14 | 090 00 00 |
415,3 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 14 | 090 02 00 |
415,3 | 415,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 090 02 00 |
500 | 415,3 | 415,3 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 14 | 092 00 00 |
3 428,8 | 3 428,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение других обязательств государства |
01 | 14 | 092 03 00 |
3 428,8 | 3 428,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 092 03 00 |
500 | 3 428,8 | 3 428,8 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 14 | 093 99 00 |
9 895,7 | 9 895,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 | 14 | 093 99 00 |
001 | 9 895,7 | 9 895,7 | ||
Реформирование региональных и муниципальных финансов |
01 | 14 | 518 00 00 |
22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реформирование региональных финансов |
01 | 14 | 518 01 01 |
22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами |
01 | 14 | 518 01 01 |
012 | 22,0 | 22,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 699,0 | 2 321,0 | 0,0 | 7 378, 0 | ||||
Органы внутренних дел |
03 | 02 | 8 693,0 | 1 315,0 | 0,0 | 7 378, 0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 |
7 378,0 | 0,0 | 0,0 | 7 378, 0 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 |
4 308,0 | 0,0 | 0,0 | 4 308, 0 | |
Военный персонал медвытрезвителя |
03 | 02 | 202 58 22 |
4 308,0 | 0,0 | 0,0 | 4 308, 0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 58 22 |
014 | 4 308,0 | 4 308, 0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 00 |
2 646,2 | 0,0 | 0,0 | 2 646, 2 | |
Функционирование медвытрезвителя в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 22 |
2 646,2 | 0,0 | 0,0 | 2 646, 2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 22 |
014 | 2 646,2 | 2 646, 2 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 |
12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | |
Вещевое обеспечение медвытрезвителя |
03 | 02 | 202 72 22 |
12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 72 22 |
014 | 12,5 | 12,5 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 76 00 |
411,3 | 0,0 | 0,0 | 411, 3 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа по медвытрезвителю |
03 | 02 | 202 76 22 |
411,3 | 0,0 | 0,0 | 411, 3 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 76 22 |
005 | 411,3 | 411, 3 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 02 | 795 00 00 |
1 315,0 | 1 315,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в городе Великие Луки на 2010-2012 годы" |
03 | 02 | 795 00 09 |
175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 02 | 795 00 09 |
500 | 175,0 | 175,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Великие Луки на 2010-2014 годы" |
03 | 02 | 795 00 10 |
320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 02 | 795 00 10 |
500 | 320,0 | 320,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в г. Великие Луки на 2010-2012 годы" |
03 | 02 | 795 00 11 |
820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 02 | 795 00 11 |
500 | 820,0 | 820,0 | ||
Обеспечение пожарной безопасности |
03 | 10 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 10 | 795 00 00 |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Великие Луки" на 2009-2011 годы" |
03 | 10 | 795 00 12 |
1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 10 | 795 00 12 |
500 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 14 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
03 | 14 | 795 00 00 |
6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Противодействие коррупции в органах управления и структурных подразделениях Администрации города Великие Луки" на 2009-2012 годы" |
03 | 14 | 795 00 13 |
6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 14 | 795 00 13 |
500 | 6,0 | 6,0 | ||
Национальная экономика |
04 | 00 | 24 500,0 | 24 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Водные ресурсы | 04 | 06 | 10 321,0 | 10 321,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Водохозяйственные мероприятия |
04 | 06 | 280 00 00 |
10 321,0 | 10 321,0 | 0,0 | 0,0 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений |
04 | 06 | 280 03 00 |
10 321,0 | 10 321,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений (за счет областного бюджета) |
04 | 06 | 280 03 55 |
2 321,0 | 2 321,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 | 06 | 280 03 55 |
001 | 2 321,0 | 2 321,0 | ||
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений (за счет федерального бюджета) |
04 | 06 | 280 03 59 |
8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 | 06 | 280 03 59 |
001 | 8 000,0 | 8 000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 12 | 14 179,0 | 14 179,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 | 12 | 002 00 00 |
7 178,8 | 7 178,8 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 002 04 00 |
7 178,8 | 7 178,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 002 04 00 |
500 | 7 178,8 | 7 178,8 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 12 | 338 00 00 |
1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 338 00 00 |
500 | 1 400,0 | 1 400,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 12 | 340 00 00 |
5 180,6 | 5 180,6 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 12 | 340 03 00 |
5 180,6 | 5 180,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 340 03 00 |
500 | 5 180,6 | 5 180,6 | ||
Целевые программы муниципального образования |
04 | 12 | 795 00 00 |
419,6 | 419,6 | 0,0 | 0,0 | |
Целевая программа муниципального образования "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Великие Луки на 2009-2011 годы" |
04 | 12 | 795 00 06 |
419,6 | 419,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 795 00 06 |
500 | 419,6 | 419,6 | ||
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство |
214 035,2 | 214 035,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 58 136,0 | 58 136,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 | 01 | 102 00 00 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (газификация жилищного фонда) |
05 | 01 | 102 01 02 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 01 | 102 01 02 |
003 | 0,0 | 0,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 00 00 |
28 275,1 | 28 275,1 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 | 01 | 350 02 00 |
21 123,0 | 21 123,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 350 02 00 |
500 | 21 123,0 | 21 123,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 03 00 |
7 152,1 | 7 152,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 350 03 00 |
500 | 7 152,1 | 7 152,1 | ||
Целевые программы муниципального образования |
05 | 01 | 795 00 00 |
29 860,9 | 29 860,9 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Благоустроенный двор города Великие Луки на 2010 год" |
05 | 01 | 795 00 04 |
4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 795 00 04 |
500 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Великие Луки на 2010 год" |
05 | 01 | 795 00 15 |
24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 01 | 795 00 15 |
003 | 24 000,0 | 24 000,0 | ||
Муниципальная целевая программа газификация города Великие Луки на 2010-2012 годы |
05 | 01 | 795 00 16 |
1 860,9 | 1 860,9 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 01 | 795 00 16 |
003 | 1 860,9 | 1 860,9 | ||
Коммунальное хозяйство |
05 | 02 | 2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 | 02 | 102 00 00 |
2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 | 02 | 102 01 02 |
2 660,5 | 2 660,5 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 02 | 102 01 00 |
003 | 2 660,5 | 2 660,5 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 125 999,7 | 125 999,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 | 03 | 102 00 00 |
2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (полигон) |
05 | 03 | 102 01 02 |
2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 03 | 102 01 02 |
003 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 |
123 999,7 | 123 999,7 | 0,0 | 0,0 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 |
14 390,0 | 14 390,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 01 00 |
500 | 14 390,0 | 14 390,0 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 03 | 600 02 00 |
76 071,7 | 76 071,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 02 00 |
500 | 76 071,7 | 76 071,7 | ||
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 |
19 800,0 | 19 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 03 00 |
500 | 19 800,0 | 19 800,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения |
05 | 03 | 600 04 00 |
4 700,0 | 4 700,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 04 00 |
500 | 4 700,0 | 4 700,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 03 | 600 05 00 |
9 038,0 | 9 038,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 05 00 |
500 | 9 038,0 | 9 038,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь- ного хозяйства |
05 | 05 | 27 239,0 | 27 239,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 | 05 | 002 00 00 |
6 386,1 | 6 386,1 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 |
6 386,1 | 6 386,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 05 | 002 04 00 |
500 | 6 386,1 | 6 386,1 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
05 | 05 | 523 00 00 |
6 725,0 | 6 725,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (котельная по ул. Новоселенинской) |
05 | 05 | 523 01 56 |
225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 05 | 523 01 56 |
003 | 225,0 | 225,0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (газовая котельная N1) |
05 | 05 | 523 01 56 |
6 500,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
05 | 05 | 523 01 56 |
003 | 6 500,0 | 6 500,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
05 | 05 | 795 00 00 |
14 127,9 | 14 127,9 | 0,0 | 0,0 | |
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Великие Луки на 2009-2016 годы |
05 | 05 | 795 00 14 |
133,3 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 05 | 795 00 14 |
500 | 133,3 | 133,3 | ||
Целевая программа муниципального образования "Повышение надежности систем теплоснабжения г. Великие Луки на 2008-2010 годы" |
05 | 05 | 795 00 01 |
13 994,6 | 13 994,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 05 | 795 00 02 |
500 | 13 994,6 | 13 994,6 | ||
Образование | 703 316,2 | 428 589,6 | 49 139,6 | 225 587, 0 | ||||
Дошкольное образование |
07 | 01 | 261 850,5 | 222 694,5 | 29 051,0 | 10 105, 0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 420 00 00 |
241 850,5 | 202 694,5 | 29 051,0 | 10 105, 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 99 00 |
202 694,5 | 202 694,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 00 |
001 | 202 694,5 | 202 694,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 01 | 420 99 03 |
29 051,0 | 0,0 | 29 051,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 03 |
001 | 29 051,0 | 29 051,0 | ||
Возмещение расходов учреждениям по родительской плате |
07 | 01 | 420 99 26 |
5 872,0 | 0,0 | 0,0 | 5 872, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 26 |
001 | 5 872,0 | 5 872, 0 | ||
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях |
07 | 01 | 420 99 28 |
2 436,0 | 0,0 | 0,0 | 2 436, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 28 |
001 | 2 436,0 | 2 436, 0 | ||
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам |
07 | 01 | 420 99 29 |
1 797,0 | 0,0 | 0,0 | 1 797, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 29 |
001 | 1 797,0 | 1 797, 0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
07 | 01 | 523 00 00 |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры (капремонт здания по ул. Л. Чайкиной под помещение д/сада) |
07 | 01 | 523 01 56 |
20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
07 | 01 | 523 01 56 |
003 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 426 506,0 | 190 986,4 | 20 037,6 | 215 482, 0 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 |
269 857,3 | 59 705,7 | 1 358,6 | 208 793, 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 99 00 |
59 705,7 | 59 705,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 00 |
001 | 59 705,7 | 59 705,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 02 | 421 99 03 |
1 358,6 | 0,0 | 1 358,6 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 03 |
001 | 1 358,6 | 1 358,6 | ||
Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса |
07 | 02 | 421 99 25 |
206 057,0 | 0,0 | 0,0 | 206 057, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 25 |
001 | 206 057,0 | 206 057, 0 | ||
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам |
07 | 02 | 421 99 29 |
2 736,0 | 0,0 | 0,0 | 2 736, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 29 |
001 | 2 736,0 | 2 736, 0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 |
84 877,7 | 76 908,7 | 6 469,0 | 1 500, 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 99 00 |
76 908,7 | 76 908,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 00 |
001 | 76 908,7 | 76 908,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 02 | 423 99 03 |
6 469,0 | 0,0 | 6 469,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 03 |
001 | 6 469,0 | 6 469,0 | ||
Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам |
07 | 02 | 423 99 29 |
1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 29 |
001 | 1 500,0 | 1 500, 0 | ||
Мероприятия в области образования |
07 | 02 | 436 00 00 |
45 582,0 | 33 372,0 | 12 210,0 | 0,0 | |
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 436 12 00 |
6 953,0 | 6 953,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 436 12 00 |
001 | 6 953,0 | 6 953,0 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет областного бюджета |
07 | 02 | 436 12 51 |
16 967,0 | 16 967,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 436 12 51 |
001 | 16 967,0 | 16 967,0 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет платных услуг |
07 | 02 | 436 12 03 |
12 210,0 | 0,0 | 12 210,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 436 12 03 |
001 | 12 210,0 | 12 210,0 | ||
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений (в рамках капитального ремонта гимназии) |
07 | 02 | 436 15 00 |
9 452,0 | 9 452,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
07 | 02 | 436 15 00 |
003 | 9 452,0 | 9 452,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 520 00 00 |
5 189,0 | 0,0 | 0,0 | 5 189, 0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 520 09 00 |
5 189,0 | 0,0 | 0,0 | 5 189, 0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 520 09 24 |
5 189,0 | 0,0 | 0,0 | 5 189, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 520 09 24 |
001 | 5 189,0 | 5 189, 0 | ||
Региональные целевые программы |
07 | 02 | 522 00 00 |
21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования в Псковской области на 2009-2011 гг." |
07 | 02 | 522 24 00 |
21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
07 | 02 | 522 24 00 |
003 | 21 000,0 | 21 000,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Организационно-вос- питательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 |
706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 431 01 00 |
706,7 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 431 01 00 |
500 | 706,7 | 706,7 | ||
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 14 253,0 | 14 202,0 | 51,0 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 | 09 | 002 00 00 |
2 241,3 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 |
2 241,3 | 2 241,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 002 04 00 |
500 | 2 241,3 | 2 241,3 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производст- венные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 452 00 00 |
12 011,7 | 11 960,7 | 51,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 99 00 |
11 960,7 | 11 960,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 00 |
001 | 11 960,7 | 11 960,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
07 | 09 | 452 99 03 |
51,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 03 |
001 | 51,0 | 51,0 | ||
Культура, кинематография, средства массовой информации |
104 552,2 | 99 051,2 | 5 218,0 | 283, 0 | ||||
Культура | 08 | 01 | 71 526,0 | 66 237,1 | 5 005,9 | 283, 0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 |
33 527,4 | 30 948,4 | 2 579,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 99 00 |
30 948,4 | 30 948,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 99 00 |
001 | 30 948,4 | 30 948,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 440 99 03 |
2 579,0 | 0,0 | 2 579,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 99 03 |
001 | 2 579,0 | 2 579,0 | ||
Музеи и постоянные выставки |
08 | 01 | 441 00 00 |
4 887,1 | 4 676,0 | 211,1 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 99 00 |
4 676,0 | 4 676,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 99 00 |
001 | 4 676,0 | 4 676,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 441 99 03 |
211,1 | 0,0 | 211,1 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 99 03 |
001 | 211,1 | 211,1 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 |
13 720,7 | 13 404,9 | 315,8 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 99 00 |
13 404,9 | 13 404,9 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 99 00 |
001 | 13 404,9 | 13 404,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 442 99 03 |
315,8 | 0,0 | 315,8 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 99 03 |
001 | 315,8 | 315,8 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 |
14 650,0 | 12 750,0 | 1 900,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 99 00 |
12 750,0 | 12 750,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 443 99 00 |
001 | 12 750,0 | 12 750,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 01 | 443 99 03 |
1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 443 99 03 |
001 | 1 900,0 | 1 900,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 |
4 597,8 | 4 314,8 | 0,0 | 283, 0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 | 01 | 450 06 00 |
283,0 | 0,0 | 0,0 | 283, 0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет областного бюджета |
08 | 01 | 450 06 54 |
283,0 | 0,0 | 0,0 | 283, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 450 06 54 |
001 | 283,0 | 283, 0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 85 00 |
4 314,8 | 4 314,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 450 85 00 |
001 | 4 314,8 | 4 314,8 | ||
Региональные целевые программы |
08 | 01 | 522 00 00 |
143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная долгосрочная целевая программа "Культура Псковского региона в 2007-2010 гг." |
08 | 01 | 522 09 00 |
143,0 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 522 09 00 |
001 | 143,0 | 143,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 33 026,2 | 32 814,1 | 212,1 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 | 06 | 002 00 00 |
864,3 | 864,3 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 |
864,3 | 864,3 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 002 04 00 |
500 | 864,3 | 864,3 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производст- венные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 452 00 00 |
3 161,9 | 2 949,8 | 212,1 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 99 00 |
2 949,8 | 2 949,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 99 00 |
001 | 2 949,8 | 2 949,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
08 | 06 | 452 99 03 |
212,1 | 0,0 | 212,1 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 99 03 |
001 | 212,1 | 212,1 | ||
Региональные целевые программы |
08 | 06 | 522 00 00 |
29 000,0 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Строительство комплекса Воинской Славы в рамках областной целевой программы "Соц. поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста в Псковской области на 2007-2011 годы" |
08 | 06 | 522 32 00 |
29 000,0 | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
08 | 06 | 522 32 00 |
003 | 29 000,0 | 29 000,0 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
214 292,1 | 177 769,7 | 35 903,4 | 619, 0 | ||||
Стационарная медицинская помощь |
09 | 01 | 81 406,9 | 74 030,9 | 6 757,0 | 619, 0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 |
66 008,5 | 58 632,5 | 6 757,0 | 619, 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 99 00 |
58 632,5 | 58 632,5 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 00 |
001 | 58 632,5 | 58 632,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 01 | 470 99 03 |
6 757,0 | 0,0 | 6 757,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 03 |
001 | 6 757,0 | 6 757,0 | ||
На проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
09 | 01 | 470 99 32 |
619,0 | 0,0 | 0,0 | 619, 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 32 |
001 | 619,0 | 619, 0 | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 |
15 398,4 | 15 398,4 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 99 00 |
15 398,4 | 15 398,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 476 99 00 |
001 | 15 398,4 | 15 398,4 | ||
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 46 407,4 | 17 683,2 | 28 724,2 | 0,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 02 | 470 00 00 |
24 585,9 | 13 401,6 | 11 184,3 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 470 99 00 |
13 401,6 | 13 401,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 470 99 00 |
001 | 13 401,6 | 13 401,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 02 | 470 99 03 |
11 184,3 | 0,0 | 11 184,3 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 470 99 03 |
001 | 11 184,3 | 11 184,3 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 02 | 471 00 00 |
21 821,5 | 4 281,6 | 17 539,9 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 471 99 00 |
4 281,6 | 4 281,6 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 00 |
001 | 4 281,6 | 4 281,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 02 | 471 99 03 |
17 539,9 | 0,0 | 17 539,9 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 03 |
001 | 17 539,9 | 17 539,9 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 | 03 | 2 444,1 | 2 444,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 03 | 470 00 00 |
2 444,1 | 2 444,1 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 03 | 470 99 00 |
2 444,1 | 2 444,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 03 | 470 99 00 |
001 | 2 444,1 | 2 444,1 | ||
Скорая медицинская помощь |
09 | 04 | 52 311,8 | 52 311,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 04 | 470 00 00 |
47 079,8 | 47 079,8 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 470 99 00 |
47 079,8 | 47 079,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 470 99 00 |
001 | 47 079,8 | 47 079,8 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 04 | 520 00 00 |
5 232,0 | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер- ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 18 00 |
5 232,0 | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер- ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 18 52 |
5 232,0 | 5 232,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 520 18 52 |
001 | 5 232,0 | 5 232,0 | ||
Физическая культура и спорт |
09 | 08 | 7 214,4 | 6 964,4 | 250,0 | 0,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 08 | 482 00 00 |
3 298,4 | 3 148,4 | 150,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 08 | 482 99 00 |
3 148,4 | 3 148,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 482 99 00 |
001 | 3 148,4 | 3 148,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 08 | 482 99 03 |
150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 482 99 03 |
001 | 150,0 | 150,0 | ||
Физкультурно-оздо- ровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 08 | 512 00 00 |
3 916,0 | 3 816,0 | 100,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 08 | 512 97 00 |
3 816,0 | 3 816,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 08 | 512 97 00 |
500 | 3 816,0 | 3 816,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма за счет платных услуг |
09 | 08 | 512 97 03 |
100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 08 | 512 97 03 |
500 | 100,0 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 24 507,5 | 24 335,3 | 172,2 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 | 10 | 002 00 00 |
1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 |
1 176,0 | 1 176,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 002 04 00 |
500 | 1 176,0 | 1 176,0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производст- венные комбинаты, логопедические пункты |
09 | 10 | 452 00 00 |
3 126,8 | 3 126,8 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 452 99 00 |
3 126,8 | 3 126,8 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 452 99 00 |
001 | 3 126,8 | 3 126,8 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 00 00 |
1 368,6 | 1 196,4 | 172,2 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 469 99 00 |
1 196,4 | 1 196,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 99 00 |
001 | 1 196,4 | 1 196,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг |
09 | 10 | 469 99 03 |
172,2 | 0,0 | 172,2 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 99 03 |
001 | 172,2 | 172,2 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта, туризма |
09 | 10 | 485 00 00 |
2 936,7 | 2 936,7 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма |
09 | 10 | 485 97 00 |
2 936,7 | 2 936,7 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (санитарно-эпидеми- ологические мероприятия) |
09 | 10 | 485 97 10 |
965,0 | 965,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам |
09 | 10 | 485 97 10 |
006 | 965,0 | 965,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (оплата расходов по оказанию услуг отдельным категориям граждан) |
09 | 10 | 485 97 11 |
1 592,5 | 1 592,5 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам |
09 | 10 | 485 97 11 |
006 | 1 592,5 | 1 592,5 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, туризма (Красный Крест) |
09 | 10 | 485 97 10 |
379,2 | 379,2 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям |
09 | 10 | 485 97 12 |
019 | 379,2 | 379,2 | ||
Региональные целевые программы |
09 | 10 | 522 00 00 |
4 825,0 | 4 825,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы" (спортивная площадка школы N12) |
09 | 10 | 522 4100 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
09 | 10 | 522 41 00 |
003 | 2 400,0 | 2 400,0 | ||
Областная долгосрочная целевая программа "Обеспечение врачей общей практики (семейных врачей) Псковской области легковым автотранспортом, мебелью, оборудованием и помещениями в 2010 г." |
09 | 10 | 522 36 00 |
2 425,0 | 2 425,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами |
09 | 10 | 522 36 00 |
012 | 2 425,0 | 2 425,0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов РФ и муниципальных образований |
09 | 10 | 523 00 00 |
6 675,0 | 6 675,0 | 0,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
09 | 10 | 523 01 56 |
6 675,0 | 6 675,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции |
09 | 10 | 523 01 56 |
003 | 6 675,0 | 6 675,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
09 | 10 | 795 00 00 |
4 399,4 | 4 399,4 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие здравоохранения муниципального образования "Город Великие Луки" на 2010-2020 годы" |
09 | 10 | 795 00 08 |
4 399,4 | 4 399,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 795 00 08 |
500 | 4 399,4 | 4 399,4 | ||
Социальная политика | 10 | 00 | 26 429,0 | 14 937,0 | 0,0 | 11 492, 0 | ||
Пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 892,0 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 |
892,0 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 |
892,0 | 892,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 |
005 | 892,0 | 892,0 | ||
Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 14 005,0 | 14 005,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
10 | 03 | 104 02 00 |
2 472,7 | 2 472,7 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 | 03 | 104 02 00 |
2 472,7 | 2 472,7 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 104 02 00 |
068 | 2 472,7 | 2 472,7 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 |
14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 505 33 00 |
14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 33 00 |
005 | 14,4 | 14,4 | ||
Региональные целевые программы |
10 | 03 | 522 00 00 |
11 517,9 | 11 517,9 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы "Демографическая политика в Псковской области на 2009-2012 гг." |
10 | 03 | 522 14 00 |
10 800,0 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 522 14 00 |
005 | 10 800,0 | 10 800,0 | ||
ОДЦП "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2008-2010 годы" |
10 | 03 | 522 23 00 |
717,9 | 717,9 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 522 23 00 |
068 | 717,9 | 717,9 | ||
Охрана семьи и детства |
10 | 04 | 11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492, 0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 04 | 520 00 00 |
11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492, 0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
10 | 04 | 520 10 00 |
11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492, 0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
10 | 04 | 520 10 26 |
11 492,0 | 0,0 | 0,0 | 11 492, 0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 26 |
005 | 11 492,0 | 11 492, 0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 06 | 514 00 00 |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям |
10 | 06 | 514 05 00 |
40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям |
10 | 06 | 514 05 00 |
019 | 40,0 | 40,0 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 354 082, 0 |
1 017 957,0 | 90 261,0 | 245 864,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.