Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта, организация отдыха
и оздоровления детей"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
N |
Наименование подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник программы) |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
|||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
Подпрограммы | ||||||||||
1 |
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
КФКС и ДМ |
2015 - 2017 |
Бюджет города |
630 223,9 |
218975,1 |
200 291,0 |
210957,8 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
Бюджет области |
43 020,0 |
35 740,0 |
3 640,0 |
3 640,0 |
||||||
|
Итого подпрограмма 1. |
|
|
ВСЕГО |
673 243,9 |
254715,1 |
203 931,0 |
214597,8 |
|
|
|
|
в том числе |
|
Бюджет города |
630223,9 |
218975,1 |
200291,0 |
210957,8 |
|
|
|
|
|
|
Бюджет области |
43 020,0 |
35 740,0 |
3 640,0 |
3 640,0 |
|
|
2 |
Подпрограмма 2. "Организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
КФКС и ДМ, Управление образования |
2015 - 2017 |
Бюджет города |
136 997,9 |
35 182,9 |
38 840,0 |
62 975,0 |
Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков". |
Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков". |
Внебюджетные средства |
1 900,0 |
600,0 |
600,0 |
700,0 |
||||||
|
Итого подпрограмма 2. |
|
|
ВСЕГО |
138 897,9 |
35 782,9 |
39 440,0 |
63 675,0 |
|
|
|
|
в том числе |
|
Бюджет города |
136 997,9 |
35 182,9 |
38 840,0 |
62 975,0 |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
1 900,0 |
600,0 |
600,0 |
700,0 |
|
|
3 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
КФКС и ДМ |
2015 - 2017 |
Бюджет города |
20 702,4 |
9 792,1 |
5 322,1 |
5 588,2 |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение МП. |
Ухудшение условий реализации муниципальной программы |
|
Итого подпрограмма 3. |
|
|
ВСЕГО |
20 702,4 |
9 792,1 |
5 322,1 |
5 588,2 |
|
|
|
|
в том числе |
|
Бюджет города |
20 702,4 |
9 792,1 |
5 322,1 |
5 588,2 |
|
|
|
Всего по программе |
|
|
ВСЕГО |
832 844,2 |
300 290,1 |
248 693,1 |
283 861,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
бюджет города |
787 924,2 |
263 950,1 |
244 453,1 |
279 521,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджет области |
43 020,0 |
35 740,0 |
3 640,0 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
1 900,0 |
600,0 |
600,0 |
700,0 |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.