Постановление Администрации города Пскова от 30 марта 2016 г. N 384
"О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
В целях оптимизации финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова", статьей 62 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 27.02.2013 N 432, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" следующие изменения:
1) Раздел I. "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт
Муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Ответственный исполнитель программы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
||||||
Соисполнители программы |
Управление образования Администрации города Пскова |
||||||
Участники программы |
отсутствуют |
||||||
Подпрограммы программы |
1. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
||||||
2. Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
3. Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||
Ведомственные целевые программы |
отсутствуют |
||||||
Отдельные мероприятия |
отсутствуют |
||||||
Цели программы |
Создание условий для занятий физической культурой и спортом, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
||||||
Задачи программы |
1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом. |
||||||
2. Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков". | |||||||
3. Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы. | |||||||
Целевые индикаторы программы |
1. Доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр муниципального имущества, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт |
||||||
2. Количество проведенных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | |||||||
Сроки реализации программы |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям, включенным в состав программы) |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" |
||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
средства местного бюджета |
110 897.5 |
155 389.8 |
198 442.6 |
171 911.4 |
173 511.4 |
810 152.7 |
|
средства областного бюджета |
810.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
1 210.0 |
|
внебюджетные источники |
13 748.8 |
13 848.8 |
13 848.8 |
13 898.8 |
13 898.8 |
69 244.0 |
|
Всего по программе: |
125 456.3 |
169 338.6 |
212 391.4 |
185 910.2 |
187 510.2 |
880 606.7 |
|
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
средства местного бюджета |
105 217.7 |
149 324.4 |
190 046.0 |
166 046.0 |
167 046.0 |
777 680.1 |
|
средства областного бюджета |
810.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
1 210.0 |
|
внебюджетные источники |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
2 130.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
106 453.7 |
149 850.4 |
190 572.0 |
166 572.0 |
167 572.0 |
781 020.1 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
средства местного бюджета |
1 488.5 |
1 874.1 |
4 205.3 |
1 674.1 |
2 274.1 |
11 516.1 |
|
внебюджетные источники |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
67 114.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 811.3 |
15 296.9 |
17 628.1 |
15 146.9 |
15 746.9 |
78 630.1 |
|
Обеспечение реализации муниципальной программы | |||||||
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
|
средства местного бюджета |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
20 956.5 |
|
Всего по подпрограмме: |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
20 956.5 |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение доли объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт с 25,0% в 2016 году до 55% в 2020 году |
||||||
2. Увеличение количества проводимых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 430 в 2016 году до 460 в 2020 году | |||||||
3. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 90,0% в 2020 году. | |||||||
4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ВФСК ГТО) во всех общеобразовательных учреждениях. | |||||||
|
" |
2) В Приложении 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей", в Таблице "Целевые индикаторы муниципальной программы" строку:
" |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений. |
Квадратный метр |
612,1 |
191,0 |
122,8 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
" |
изложить в следующей редакции:
" |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений |
Квадратный метр |
0 |
191,0 |
122,8 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
" |
3) Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровление детей" изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической
культуры и спорта, организация
отдыха и оздоровления детей"
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы
Номер п/п |
Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник подпрограммы) |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия не реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |
|||||
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Подпрограммы |
||||||||||
1 |
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
781 020.1 |
106 453.7 |
149 850.4 |
190 572.0 |
166 572.0 |
167 572.0 |
Увеличение числа населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения; Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей; Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях. |
Ухудшение условий для развития физической культуры и спорта в городе Пскове |
2 |
Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова Управление образования Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
78 630.1 |
14 811.3 |
15 296.9 |
17 628.1 |
15 146.9 |
15 746.9 |
1. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 90,0% в 2020 году 2. Увеличение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 93,9% в 2016 году до 97,0% в 2020 году 3. Увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях с 94,9% в 2016 году до 98,0% в 2020 году |
Ухудшение условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
3 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
20 956.5 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы |
Ухудшение условий реализации муниципальной программы |
|
Всего: |
|
|
880 606.7 |
125 456.3 |
169 338.6 |
212 391.4 |
185 910.2 |
187 510.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
4) Паспорт Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт
Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | |||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
Учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, МБУ "Стадион "Машиностроитель", учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования Администрации города Пскова |
||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
||||||
2. Увеличение числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. | |||||||
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | |||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Доля взрослого населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
||||||
2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | |||||||
3. Площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений. | |||||||
Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
средства местного бюджета |
105 217.7 |
149 324.4 |
190 046.0 |
166 046.0 |
167 046.0 |
777 680.1 |
|
средства областного бюджета |
810.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
1 210.0 |
|
внебюджетные источники |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
2 130.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
106 453.7 |
149 850.4 |
190 572.0 |
166 572.0 |
167 572.0 |
781 020.1 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом |
||||||
2. Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, организация здорового досуга населения | |||||||
3. Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, укрепление здоровья детей | |||||||
4. Внедрение ВФСК ГТО во всех общеобразовательных учреждениях | |||||||
5. Улучшение качества спортивно-массовой работы с населением. | |||||||
|
" |
5) Раздел VI Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков"
Номер п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
||||||
Источники |
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Цель 1: Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
||||||||||
|
Задача 1: Обеспечение населения города Пскова качественными услугами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
||||||||||
1 |
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФиС и ДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
436 834.9 |
75 111.8 |
79 945.1 |
93 926.0 |
93 926.0 |
93 926.0 |
Улучшение условий предоставления муниципальных услуг дополнительного образования детям, улучшение учебно-спортивной работы |
средства местного бюджета |
434 204.9 |
74 585.8 |
79 419.1 |
93 400.0 |
93 400.0 |
93 400.0 |
|||||
средства областного бюджета |
500.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|||||
внебюджетные источники |
2 130.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
|||||
2 |
Реализация программ спортивной подготовки |
МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
37 918.2 |
7 518.2 |
7 600.0 |
7 600.0 |
7 600.0 |
7 600.0 |
Оказание МБУ ДО СДЮШОР по плаванию "Барс" муниципальной услуги "Реализация программ спортивной подготовки" для детей на этапах подготовки |
местный бюджет |
37 918.2 |
7 518.2 |
7 600.0 |
7 600.0 |
7 600.0 |
7 600.0 |
|||||
3 |
Создание и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
МБУ ДО КФКСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
18 259.3 |
|
4 759.3 |
4 500.0 |
4 500.0 |
4 500.0 |
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, улучшения спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
средства местного бюджета |
18 259.3 |
|
4 759.3 |
4 500.0 |
4 500.0 |
4 500.0 |
|||||
|
Задача 2: Увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||
1 |
Пропаганда здорового образа жизни |
КФКСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
750.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
Пропаганда здорового образа жизни и освещение спортивных мероприятий города |
средства местного бюджета |
750.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
|||||
2 |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
44 289.5 |
8 365.9 |
8 980.9 |
8 980.9 |
8 980.9 |
8 980.9 |
Увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
средства местного бюджета |
44 289.5 |
8 365.9 |
8 980.9 |
8 980.9 |
8 980.9 |
8 980.9 |
|||||
3 |
Обеспечение реализации Плана-календаря спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
КФКСиДМ АГП, МБУ ДО УО |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
134 851.6 |
10 710.0 |
10 035.4 |
37 035.4 |
38 035.4 |
39 035.4 |
Улучшение подготовки спортсменов сборных команд города Пскова для участия в соревнованиях различного уровня, увеличение числа участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
средства местного бюджета |
134 141,6 |
10 000,0 |
10 035,4 |
37 035,4 |
38 035,4 |
39 035,4 |
|||||
средства областного бюджета |
710,0 |
710,0 |
|
|
|
|
|||||
4 |
Развитие адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
МБУ ДО КФиС и ДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
1 898.5 |
379.7 |
379.7 |
379.7 |
379.7 |
379.7 |
Привлечение лиц, с ограниченными возможностями здоровья, к занятиям физической культурой |
средства местного бюджета |
1 898.5 |
379.7 |
379.7 |
379.7 |
379.7 |
379.7 |
|||||
5 |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" |
КФСиДМ АГП, МБУ "Стадион "Машиностроитель", МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
20 000.0 |
|
5 000.0 |
5 000.0 |
5 000.0 |
5 000.0 |
Обеспечение тестирования в области физической культуры среди всех слоев населения |
средства местного бюджета |
20 000.0 |
|
5 000.0 |
5 000.0 |
5 000.0 |
5 000.0 |
|||||
|
Задача 3: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||||
1 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений |
КФСиДМ АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
54 218.1 |
4 218.1 |
25 000.0 |
25 000.0 |
|
|
Улучшение материально-технической базы |
средства местного бюджета |
54 218.1 |
4 218.1 |
25 000.0 |
25 000.0 |
|
|
|||||
2 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок |
УО АГП, МБУ УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
32 000.0 |
|
8 000.0 |
8 000.0 |
8 000.0 |
8 000.0 |
Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок, расположенных на территории общеобразовательных учреждений, в том числе изготовление проектно-сметной документации |
средства местного бюджета |
32 000.0 |
|
8 000.0 |
8 000.0 |
8 000.0 |
8 000.0 |
|||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
781 020.1 |
106 453.7 |
149 850.4 |
190 572.0 |
166 572.0 |
167 572.0 |
|
|
В том числе |
|
|
средства местного бюджета |
777 680.1 |
105 217.7 |
149 324.4 |
190 046.0 |
166 046.0 |
167 046.0 |
|
средства областного бюджета |
1 210.0 |
810.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|||||
внебюджетные источники |
2 130.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
426.0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
6) Раздел VII "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
средства местного бюджета |
105217,7 |
149324,4 |
190046,0 |
166046,0 |
167046,0 |
777680,1 |
средства областного бюджета |
810,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1210,0 |
внебюджетные источники |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
2130,0 |
Всего по подпрограмме: |
106453,7 |
149850,4 |
190572,0 |
166572,0 |
167572,0 |
781020,1 |
|
|
|
|
|
|
" |
7) Паспорт Подпрограммы 2 "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт
Подпрограммы 2. "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" | |||||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | |||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление образования Администрации города Пскова |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
Управление образования Администрации города Пскова, учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования Администрации города Пскова, учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, МБУ "Стадион "Машиностроитель" |
||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом |
||||||
2. Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательной работы в муниципальных оздоровительных лагерях | |||||||
3. Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности | |||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста |
||||||
2. Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
3. Доля детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях | |||||||
Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
средства местного бюджета |
1 488.5 |
1 874.1 |
4 205.3 |
1 674.1 |
2 274.1 |
11 516.1 |
|
внебюджетные источники |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
67 114.0 |
|
Всего по подпрограмме: |
14 811.3 |
15 296.9 |
17 628.1 |
15 146.9 |
15 746.9 |
78 630.1 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение доли детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста с 76,3% в 2016 году до 90,0% в 2020 году |
||||||
2. Увеличение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 93,9% в 2016 году до 97,0% в 2020 году | |||||||
3. Увеличение доли детей школьного возраста, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Пскову, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования "Город Псков", получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, состоящих на учёте в тех же организациях с 94,9% в 2016 году до 98,0% в 2020 году | |||||||
|
" |
8) В разделе VI "Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" абзацы:
"Задача 3. Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности.
Основное мероприятие 1. Подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей к открытию летнего сезона:
- ежегодное составление Плана организации муниципальных лагерей в каникулярный период;
- выполнение косметического ремонта жилых помещений и пищеблоков;
- акарицидная обработка территорий лагерей.
Основное мероприятие 2. Благоустройство территории загородных муниципальных лагерей:
- вырубка и вывоз сухостоя;
- покос травы;
- разбивка клумб, посадка рассады цветов;
- покраска беседок, скамеек, уличных спортивных снарядов."
изложить в следующей редакции:
"Задача 3. Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности.
Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей:
- ежегодное составление Плана организации муниципальных лагерей в каникулярный период;
- выполнение косметического ремонта жилых помещений и пищеблоков;
- приобретение кухонного оборудования.
Основное мероприятие 2. Благоустройство территории загородных муниципальных лагерей:
- вырубка и вывоз сухостоя;
- покос травы;
- разбивка клумб, посадка рассады цветов;
- покраска беседок, скамеек, уличных спортивных снарядов;
- акарицидная обработка территорий лагерей."
9) Раздел VII "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков"
Номер п/п |
Наименование основного мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Срок реализации |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
||||||
Источники |
ВСЕГО: |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
Цель: Создание условий для сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей муниципального образования "Город Псков" |
||||||||||
|
Задача 1. Увеличить число детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом |
||||||||||
1 |
Организация отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья во всех типах оздоровительных лагерей Псковской области |
МБУ ДО КФиС и ДМ АГП, МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
66114,0 |
13222,8 |
13222,8 |
13222,8 |
13222,8 |
13222,8 |
Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом во всех типах оздоровительных лагерей |
внебюджетные источники |
66114,0 |
13222,8 |
13222,8 |
13222,8 |
13222,8 |
13222,8 |
|||||
2 |
Организация отдыха и оздоровления школьников в оздоровительных лагерях и центрах Крыма и Ставропольского края |
УО АГП, МБУ |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших путевки за особые достижения в учебной и внеучебной деятельности |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 2. Совершенствовать уровень оздоровительно-воспитательных мероприятий в муниципальных оздоровительных лагерях |
||||||||||
1 |
Организационно-методическое обеспечение сферы детского отдыха и оздоровления |
УО АГП, КФИС АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
Совершенствование организационно-методического обеспечения сферы детского отдыха и оздоровления |
не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
|||||
2 |
Организация питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |
МБУ ДО УО АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
1 372.9 |
238.5 |
283.6 |
283.6 |
283.6 |
283.6 |
Обеспечение двухразового питания в городских лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей. Обеспечение контроля на соответствие санитарным и эпидемиологическим требованиям |
средства местного бюджета |
1 372.9 |
238.5 |
283.6 |
283.6 |
283.6 |
283.6 |
|||||
|
Задача 3. Укрепить материально-техническую базу загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности |
||||||||||
1 |
Сохранение и развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФИС АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
10 143.2 |
1 250.0 |
1 590.5 |
3 921.7 |
1 390.5 |
1 990.5 |
Готовность лагерей к открытию летнего сезона: создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
средства местного бюджета |
10 143.2 |
1 250.0 |
1 590.5 |
3 921.7 |
1 390.5 |
1 990.5 |
|||||
2 |
Благоустройство территории загородных муниципальных лагерей |
МБУ ДО УО АГП, МБУ ДО КФИС АГП |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
1 000.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
Создание условий для отдыха детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
внебюджетные источники |
1 000.0 |
100.0 |
200.0 |
200.0 |
250.0 |
250.0 |
|||||
|
Всего по подпрограмме: |
|
|
Всего |
78 630.1 |
14 811.3 |
15 296.9 |
17 628.1 |
15 146.9 |
15 746.9 |
|
|
В том числе |
|
|
средства местного бюджета |
11 516.1 |
1 488.5 |
1 874.1 |
4 205.3 |
1 674.1 |
2 274.1 |
|
внебюджетные источники |
67 114.0 |
13 322.8 |
13 422.8 |
13 422.8 |
13 472.8 |
13 472.8 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
10) Раздел VIII "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Псков" изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 78 630,1 тыс. рублей.
Сумма планируемых расходов бюджета города Пскова по подпрограмме составляет 11 516,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1 488,5 тыс. рублей;
2017 год - 1 874,1 тыс. рублей;
2018 год - 4 205,3 тыс. рублей;
2019 год - 1 674,1 тыс. рублей;
2020 год - 2 274,1 тыс. рублей.
Сумма планируемых расходов за счет внебюджетных источников по подпрограмме составляет 67 114,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 13 322,8 тыс. рублей;
2017 год - 13 422,8 тыс. рублей;
2018 год - 13 422,8 тыс. рублей;
2019 год - 13 472,8 тыс. рублей;
2020 год - 13 472,8 тыс. рублей."
11) Паспорт Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"I. Паспорт
Подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | |||||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" | |||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова |
||||||
Соисполнители подпрограммы |
Учреждения дополнительного образования, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, МБУ "Стадион "Машиностроитель", учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования Администрации города Пскова |
||||||
Цель подпрограммы |
Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |
||||||
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения муниципальных функций Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи |
||||||
2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы | |||||||
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1 Уровень исполнения сметы на содержание Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи |
||||||
2. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | |||||||
3. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | |||||||
Сроки реализации подпрограммы |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
||||||
Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме |
Источники финансирования |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
средства местного бюджета |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
20 956.5 |
|
Всего по подпрограмме: |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
20 956.5 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Наличие условий и обеспечение их реализации для достижения цели муниципальной программы, что является значительным вкладом в выполнение муниципальной программы. |
||||||
|
" |
12) Раздел VI "Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей" изложить в следующей редакции:
"VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
N |
Наименование мероприятий |
Исполнитель мероприятия |
Сроки исполнения |
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат от реализованных мероприятий подпрограммы |
|||||
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Цель: Создание условий для управления процессом реализации муниципальной программы |
||||||||||
|
Задача 1. Создание условий для обеспечения эффективного исполнения функций Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи |
||||||||||
1. |
- Обеспечение деятельности центрального аппарата; |
КФКСиДМ |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Всего |
20 956.5 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
успешное выполнение муниципальной программы |
Местный бюджет |
20 956.5 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
|||||
2. |
- Обеспечение открытости и доступности информации по реализации подпрограммы |
|
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
Информирование по реализации подпрограммы. |
|
Задача 2. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы |
||||||||||
1 |
- Осуществление координации реализации муниципальной программы. |
КФКСиДМ |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
- своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. - своевременная подготовка отчетности о реализации муниципальной программы. |
2 |
Ежегодная итоговая оценка качества финансового менеджмента Комитета |
КФКСиДМ |
01.01.2016 - 31.12.2020 |
Не требует финансирования |
|
|
|
|
|
|
- улучшение финансовых показателей |
|
Всего по подпрограмме |
|
|
ВСЕГО |
20 956.5 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
|
|
в том числе |
|
|
Местный бюджет |
20 956.5 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
4 191.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" |
13) Раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составляет 20 956,5 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе по годам:
2016 год - 4 191,3 тыс. руб.
2017 год - 4 191,3 тыс. руб.
2018 год - 4 191,3 тыс. руб.
2019 год - 4 191,3 тыс. руб.
2020 год - 4 191,3 тыс. руб."
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Псковские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете "Псковские новости".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова М.А. Михайлову.
Глава Администрации |
И.В. Калашников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Пскова от 30 марта 2016 г. N 384 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова от 17.12.2015 N 2696 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей"
Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Псковские новости" от 8 апреля 2016 г. N 31
Постановлением Администрации города Пскова от 20 декабря 2021 г. N 1886 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2022 г.