Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 22.12.2015 N 592-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
1. По всему тексту государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" название подпрограммы 2 изложить в редакции: "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи".
2. Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: 174993704,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 65761244,5 тыс. рублей, из них: 2014 год: 9526905,6 тыс. рублей, 2015 год: 9618156,9 тыс. рублей, 2016 год: 9404394,9 тыс. рублей, 2017 год: 10237797,2 тыс. рублей, 2018 год: 4239009,5 тыс. рублей, 2019 год: 11563867,2 тыс. рублей, 2020 год: 11171113,2 тыс. рублей. ФБ: 6451711,6 тыс. рублей, из них: 2014 год: 466073,0 тыс. рублей, 2015 год: 410710,4 тыс. рублей, 2016 год: 218288,6 тыс. рублей, 2017 год: 138144,0 тыс. рублей, 2018 год: 138144,0 тыс. рублей, 2019 год: 1477749,8 тыс. рублей, 2020 год: 3602601,8 тыс. рублей ВБС: 102780748,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 12426222,7 тыс. рублей, 2015 год: 12738017,5 тыс. рублей, 2016 год: 13435247,4 тыс. рублей, 2017 год: 14981796,1 тыс. рублей, 2018 год: 15733384,5 тыс. рублей, 2019 год: 16396775,8 тыс. рублей, 2020 год: 17069304,0 тыс. рублей" |
3. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 52892632,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 5950089,8 тыс. рублей, из них: 2014 год: 735644,7 тыс. рублей, 2015 год: 848190,6 тыс. рублей, 2016 год: 721919,6 тыс. рублей, 2017 год: 763298,3 тыс. рублей, 2018 год: 790667,2 тыс. рублей, 2019 год: 1044880,0 тыс. рублей, 2020 год: 1045489,4 тыс. рублей. ФБ: 769242,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 210026,0 тыс. рублей, 2015 год: 266277,6 тыс. рублей, 2016 год: 53305,8 тыс. рублей, 2017 год: 62605,3 тыс. рублей, 2018 год: 62605,3 тыс. рублей, 2019 год: 57211,1 тыс. рублей, 2020 год: 57211,1 тыс. рублей. ВБС: 46173300,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 5392741,8 тыс. рублей, 2015 год: 5746375,1 тыс. рублей, 2016 год: 6021084,9 тыс. рублей, 2017 год: 6692846,5 тыс. рублей, 2018 год: 7139803,7 тыс. рублей, 2019 год: 7443407,5 тыс. рублей, 2020 год: 7737040,7 тыс. рублей" |
4. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 70525765,3 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 13619576,3 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1714821,1 тыс. рублей, 2015 год: 1571654,4 тыс. рублей, 2016 год: 1658087,6 тыс. рублей, 2017 год: 1948586,0 тыс. рублей, 2018 год: 2001620,3 тыс. рублей, 2019 год: 2362403,5 тыс. рублей, 2020 год: 2362403,5 тыс. рублей. ФБ: 821687,8 тыс. рублей, из них: 2014 год: 236509,8 тыс. рублей, 2015 год: 136311,8 тыс. рублей, 2016 год: 161804,2 тыс. рублей, 2017 год: 71765,5 тыс. рублей, 2018 год: 71765,5 тыс. рублей, 2019 год: 71765,5 тыс. рублей, 2020 год: 71765,5 тыс. рублей. ВБС: 56084501,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 7002262,8 тыс. рублей, 2015 год: 6935396,6 тыс. рублей, 2016 год: 7327155,0 тыс. рублей, 2017 год: 8201830,8 тыс. рублей, 2018 год: 8506462,0 тыс. рублей, 2019 год: 8866249,5 тыс. рублей, 2020 год: 9245144,5 тыс. рублей" |
5. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 8765909,3 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 3421700,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 279362,3 тыс. рублей, 2015 год: 285318,9 тыс. рублей, 2016 год: 301428,9 тыс. рублей, 2017 год: 336525,7 тыс. рублей, 2018 год: 356690,6 тыс. рублей, 2019 год: 1147198,3 тыс. рублей, 2020 год: 715175,3 тыс. рублей. ФБ: 4821262,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 6410,7 тыс. рублей, 2015 год: 0,0 тыс. рублей, 2016 год: 0,0 тыс. рублей, 2017 год: 0,0 тыс. рублей, 2018 год: 0,0 тыс. рублей, 2019 год: 1345000,0 тыс. рублей, 2020 год: 3469852,0 тыс. рублей. ВБС: 522946,6 тыс. рублей, из них: 2014 год: 31218,1 тыс. рублей, 2015 год: 56245,8 тыс. рублей, 2016 год: 87007,5 тыс. рублей, 2017 год: 87118,8 тыс. рублей, 2018 год: 87118,8 тыс. рублей, 2019 год: 87118,8 тыс. рублей, 2020 год: 87118,8 тыс. рублей" |
6. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2109604,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 2102604,9 тыс. рублей, из них: 2014 год: 251558,6 тыс. рублей, 2015 год: 247429,9 тыс. рублей, 2016 год: 302172,2 тыс. рублей, 2017 год: 350484,3 тыс. рублей, 2018 год: 369905,3 тыс. рублей, 2019 год: 289687,3 тыс. рублей, 2020 год: 291367,3 тыс. рублей. ФБ: 7000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 4000,0 тыс. рублей, 2015 год: 3000,0 тыс. рублей" |
7. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 404435,7 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 404435,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 67517,6 тыс. рублей, 2015 год: 48543,5 тыс. рублей, 2016 год: 67467,2 тыс. рублей, 2017 год: 51202,8 тыс. рублей, 2018 год: 47830,4 тыс. рублей, 2019 год: 60937,1 тыс. рублей, 2020 год: 60937,1 тыс. рублей" |
8. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 38592875,7 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 38567435,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 5902853,4 тыс. рублей, 2015 год: 6390185,7 тыс. рублей, 2016 год: 6130190,7 тыс. рублей, 2017 год: 6629308,7 тыс. рублей, 2018 год: 585970,9 тыс. рублей, 2019 год: 6464462,9 тыс. рублей, 2020 год: 6464462,9 тыс. рублей. ФБ: 25440,5 тыс. рублей, из них: 2014 год: 3773,2 тыс. рублей, 2015 год: 3395,9 тыс. рублей, 2016 год: 3178,6 тыс. рублей, 2017 год: 3773,2 тыс. рублей, 2018 год: 3773,2 тыс. рублей, 2019 год: 3773,2 тыс. рублей, 2020 год: 3773,2 тыс. рублей" |
9. Раздел 3 изложить в редакции:
"3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
"N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм |
Соисполнители, участники, исполнители |
||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ* |
ВБС |
|||||
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
174 993 704,2 |
65 761 244,6 |
6 451 711,6 |
102 780 748,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
22 419 201,3 |
9 526 905,6 |
466 073,0 |
12 426 222,7 |
|||||
2015 |
22 766 884,8 |
9 618 156,9 |
410 710,4 |
12 738 017,5 |
|||||
2016 |
23 057 930,9 |
9 404 394,9 |
218 288,6 |
13 435 247,4 |
|||||
2017 |
25 357 737,3 |
10 237 797,2 |
138 144,0 |
14 981 796,1 |
|||||
2018 |
20 110 538,0 |
4 239 009,5 |
138 144,0 |
15 733 384,5 |
|||||
2019 |
29 438 392,9 |
11 563 867,3 |
1 477 749,8 |
16 396 775,8 |
|||||
2020 |
31 843 019,1 |
11 171 113,3 |
3 602 601,8 |
17 069 304,0 |
|||||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
168 896 216,6 |
64 478 609,0 |
1 636 859,6 |
102 780 748,0 |
|
|
2014 |
22 205 834,9 |
9 313 539,2 |
466 073,0 |
12 426 222,7 |
|||||
2015 |
22 683 531,7 |
9 534 803,8 |
410 710,4 |
12 738 017,5 |
|||||
2016 |
23 024 427,3 |
9 370 891,3 |
218 288,6 |
13 435 247,4 |
|||||
2017 |
25 356 488,4 |
10 236 548,3 |
138 144,0 |
14 981 796,1 |
|||||
2018 |
20 109 341,2 |
4 237 812,7 |
138 144,0 |
15 733 384,5 |
|||||
2019 |
27 385 198,0 |
10 855 672,4 |
132 749,8 |
16 396 775,8 |
|||||
2020 |
28 131 395,2 |
10 929 341,4 |
132 749,8 |
17 069 304,0 |
|||||
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
6 086 557,4 |
1 271 705,4 |
4 814 852,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
211 448,0 |
211 448,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
82 011,6 |
82 011,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
32 200,0 |
32 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 051 234,4 |
706 234,4 |
1 345 000,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3 709 663,4 |
239 811,4 |
3 469 852,0 |
0,0 |
|||||
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
2 133,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
430,0 |
430,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
221,3 |
221,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
210,2 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
426,0 |
426,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
426,0 |
426,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
8 791,3 |
8 791,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
1 488,4 |
1 488,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 115,2 |
1 115,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1 093,4 |
1 093,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1 038,7 |
1 038,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
986,6 |
986,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 534,5 |
1 534,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1 534,5 |
1 534,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
52 892 632,2 |
5 950 089,8 |
769 242,2 |
46 173 300,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
6 338 412,5 |
735 644,7 |
210 026,0 |
5 392 741,8 |
|||||
2015 |
6 860 843,3 |
848 190,6 |
266 277,6 |
5 746 375,1 |
|||||
2016 |
6 796 310,3 |
721 919,6 |
53 305,8 |
6 021 084,9 |
|||||
2017 |
7 518 750,1 |
763 298,3 |
62 605,3 |
6 692 846,5 |
|||||
2018 |
7 993 076,2 |
790 667,2 |
62 605,3 |
7 139 803,7 |
|||||
2019 |
8 545 498,6 |
1 044 880,0 |
57 211,1 |
7 443 407,5 |
|||||
2020 |
8 839 741,2 |
1 045 489,4 |
57 211,1 |
7 737 040,7 |
|||||
1.1. |
Задача. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики |
2014-2020 годы |
Всего |
265 150,5 |
116 289,4 |
280,0 |
148 581,1 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
32 599,0 |
14 198,4 |
280,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
31 516,7 |
12 456,5 |
0,0 |
19 060,2 |
|||||
2016 |
29 323,3 |
8 874,6 |
0,0 |
20 448,7 |
|||||
2017 |
36 099,4 |
14 773,4 |
0,0 |
21 326,0 |
|||||
2018 |
33 096,1 |
10 855,3 |
0,0 |
22 240,8 |
|||||
2019 |
50 760,5 |
27 565,6 |
0,0 |
23 194,9 |
|||||
2020 |
51 755,5 |
27 565,6 |
0,0 |
24 189,9 |
|||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний |
2014-2020 годы |
Всего |
254 220,3 |
105 359,2 |
280,0 |
148 581,1 |
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м.); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
30 680,6 |
12 280,0 |
280,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
30 175,2 |
11 115,0 |
0,0 |
19 060,2 |
|||||
2016 |
28 019,7 |
7 571,0 |
0,0 |
20 448,7 |
|||||
2017 |
34 850,5 |
13 524,5 |
0,0 |
21 326,0 |
|||||
2018 |
31 899,3 |
9 658,5 |
0,0 |
22 240,8 |
|||||
2019 |
48 800,0 |
25 605,1 |
0,0 |
23 194,9 |
|||||
2020 |
49 795,0 |
25 605,1 |
0,0 |
24 189,9 |
|||||
1.1.2. |
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
2014-2020 годы |
Всего |
12 101,5 |
12 101,5 |
0,0 |
0,0 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 |
1 918,4 |
1 918,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 341,5 |
1 341,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1 303,6 |
1 303,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1 248,9 |
1 248,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 196,8 |
1 196,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 960,5 |
1 960,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1 960,5 |
1 960,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Задача. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона |
2014-2020 годы |
Всего |
47 724 726,6 |
1 700 007,5 |
0,0 |
46 024 719,1 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 539 659,4 |
165 038,2 |
0,0 |
5 374 621,2 |
|||||
2015 |
5 951 612,4 |
224 297,5 |
0,0 |
5 727 314,9 |
|||||
2016 |
6 206 598,0 |
205 961,8 |
0,0 |
6 000 636,2 |
|||||
2017 |
6 890 226,9 |
218 706,4 |
0,0 |
6 671 520,5 |
|||||
2018 |
7 346 437,7 |
228 874,8 |
0,0 |
7 117 562,9 |
|||||
2019 |
7 748 472,3 |
328 259,7 |
0,0 |
7 420 212,6 |
|||||
2020 |
8 041 719,9 |
328 869,1 |
0,0 |
7 712 850,8 |
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
47 724 726,6 |
1 700 007,5 |
0,0 |
46 024 719,1 |
Среднее число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 539 659,4 |
165 038,2 |
0,0 |
5 374 621,2 |
|||||
2015 |
5 951 612,4 |
224 297,5 |
0,0 |
5 727 314,9 |
|||||
2016 |
6 206 598,0 |
205 961,8 |
0,0 |
6 000 636,2 |
|||||
2017 |
6 890 226,9 |
218 706,4 |
0,0 |
6 671 520,5 |
|||||
2018 |
7 346 437,7 |
228 874,8 |
0,0 |
7 117 562,9 |
|||||
2019 |
7 748 472,3 |
328 259,7 |
0,0 |
7 420 212,6 |
|||||
2020 |
8 041 719,9 |
328 869,1 |
0,0 |
7 712 850,8 |
|||||
1.3. |
Задача. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях |
2014-2020 годы |
Всего |
4 902 755,1 |
4 133 792,9 |
768 962,2 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
766 154,1 |
556 408,1 |
209 746,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
877 714,2 |
611 436,6 |
266 277,6 |
0,0 |
|||||
2016 |
560 389,0 |
507 083,2 |
53 305,8 |
0,0 |
|||||
2017 |
592 423,8 |
529 818,5 |
62 605,3 |
0,0 |
|||||
2018 |
613 542,4 |
550 937,1 |
62 605,3 |
0,0 |
|||||
2019 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
|||||
2020 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
|||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
2014-2020 годы |
Всего |
4 902 755,1 |
4 133 792,9 |
768 962,2 |
0,0 |
Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, % |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
766 154,1 |
556 408,1 |
209 746,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
877 714,2 |
611 436,6 |
266 277,6 |
0,0 |
|||||
2016 |
560 389,0 |
507 083,2 |
53 305,8 |
0,0 |
|||||
2017 |
592 423,8 |
529 818,5 |
62 605,3 |
0,0 |
|||||
2018 |
613 542,4 |
550 937,1 |
62 605,3 |
0,0 |
|||||
2019 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
|||||
2020 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
|||||
2. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
70 525 765,3 |
13 619 576,3 |
821 687,8 |
56 084 501,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
8 953 593,7 |
1 714 821,1 |
236 509,8 |
7 002 262,8 |
|||||
2015 |
8 643 362,8 |
1 571 654,4 |
136 311,8 |
6 935 396,6 |
|||||
2016 |
9 147 046,8 |
1 658 087,6 |
161 804,2 |
7 327 155,0 |
|||||
2017 |
10 222 182,3 |
1 948 586,0 |
71 765,5 |
8 201 830,8 |
|||||
2018 |
10 579 847,8 |
2 001 620,3 |
71 765,5 |
8 506 462,0 |
|||||
2019 |
11 300 418,5 |
2 362 403,5 |
71 765,5 |
8 866 249,5 |
|||||
2020 |
11 679 313,5 |
2 362 403,5 |
71 765,5 |
9 245 144,5 |
|||||
2.1. |
Задача. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью |
2014-2020 годы |
Всего |
59 969 568,5 |
9 559 765,6 |
821 687,8 |
49 588 115,1 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
7 590 605,3 |
1 148 082,7 |
236 509,8 |
6 206 012,8 |
|||||
2015 |
7 290 535,8 |
1 061 470,4 |
136 311,8 |
6 092 753,6 |
|||||
2016 |
7 794 811,0 |
1 197 836,8 |
161 804,2 |
6 435 170,0 |
|||||
2017 |
8 763 103,3 |
1 433 426,8 |
71 765,5 |
7 257 911,0 |
|||||
2018 |
9 029 509,6 |
1 458 478,2 |
71 765,5 |
7 499 265,9 |
|||||
2019 |
9 561 054,3 |
1 630 235,4 |
71 765,5 |
7 859 053,4 |
|||||
2020 |
9 939 949,3 |
1 630 235,4 |
71 765,5 |
8 237 948,4 |
|||||
2.1.1. |
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
54 827 413,5 |
7 608 973,9 |
729 081,0 |
46 489 358,6 |
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях; доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года; доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
7 012 799,8 |
917 573,5 |
198 448,9 |
5 896 777,4 |
|||||
2015 |
6 658 302,4 |
830 429,6 |
81 765,9 |
5 746 106,9 |
|||||
2016 |
7 162 934,8 |
952 087,2 |
161 804,2 |
6 049 043,4 |
|||||
2017 |
7 999 878,9 |
1 109 454,3 |
71 765,5 |
6 818 659,1 |
|||||
2018 |
8 154 911,1 |
1 123 045,0 |
71 765,5 |
6 960 100,6 |
|||||
2019 |
8 729 845,8 |
1 338 192,2 |
71 765,5 |
7 319 888,1 |
|||||
2020 |
9 108 740,8 |
1 338 192,2 |
71 765,5 |
7 698 783,1 |
|||||
2.1.2. |
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
3 862 248,9 |
1 906 004,2 |
92 606,8 |
1 863 637,9 |
Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
485 374,9 |
230 509,2 |
38 060,9 |
216 804,8 |
|||||
2015 |
503 275,7 |
229 747,9 |
54 545,9 |
218 981,9 |
|||||
2016 |
473 420,5 |
242 249,6 |
0,0 |
231 170,9 |
|||||
2017 |
585 079,7 |
323 972,5 |
0,0 |
261 107,2 |
|||||
2018 |
647 290,9 |
335 433,2 |
0,0 |
311 857,7 |
|||||
2019 |
583 903,6 |
272 045,9 |
0,0 |
311 857,7 |
|||||
2020 |
583 903,6 |
272 045,9 |
0,0 |
311 857,7 |
|||||
2.1.3. |
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации |
2014-2020 годы |
Всего |
1 279 906,1 |
44 787,5 |
0,0 |
1 235 118,6 |
Охват реабилитационной помощью пациентов от числа нуждающихся |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
92 430,6 |
0,0 |
0,0 |
92 430,6 |
|||||
2015 |
128 957,7 |
1 292,9 |
0,0 |
127 664,8 |
|||||
2016 |
158 455,7 |
3 500,0 |
0,0 |
154 955,7 |
|||||
2017 |
178 144,7 |
0,0 |
0,0 |
178 144,7 |
|||||
2018 |
227 307,6 |
0,0 |
0,0 |
227 307,6 |
|||||
2019 |
247 304,9 |
19 997,3 |
0,0 |
227 307,6 |
|||||
2020 |
247 304,9 |
19 997,3 |
0,0 |
227 307,6 |
|||||
2.2. |
Задача. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную |
2014-2020 годы |
Всего |
8 358 743,7 |
1 862 357,6 |
0,0 |
6 496 386,1 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 463,7 |
317 213,7 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 084 882,2 |
242 239,2 |
0,0 |
842 643,0 |
|||||
2016 |
1 068 837,0 |
176 852,0 |
0,0 |
891 985,0 |
|||||
2017 |
1 140 563,2 |
196 643,4 |
0,0 |
943 919,8 |
|||||
2018 |
1 212 388,4 |
205 192,3 |
0,0 |
1 007 196,1 |
|||||
2019 |
1 369 304,6 |
362 108,5 |
0,0 |
1 007 196,1 |
|||||
2020 |
1 369 304,6 |
362 108,5 |
0,0 |
1 007 196,1 |
|||||
2.2.1. |
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
2014-2020 годы |
Всего |
8 358 743,7 |
1 862 357,6 |
0,0 |
6 496 386,1 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ "Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения", ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 463,7 |
317 213,7 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 084 882,2 |
242 239,2 |
0,0 |
842 643,0 |
|||||
2016 |
1 068 837,0 |
176 852,0 |
0,0 |
891 985,0 |
|||||
2017 |
1 140 563,2 |
196 643,4 |
0,0 |
943 919,8 |
|||||
2018 |
1 212 388,4 |
205 192,3 |
0,0 |
1 007 196,1 |
|||||
2019 |
1 369 304,6 |
362 108,5 |
0,0 |
1 007 196,1 |
|||||
2020 |
1 369 304,6 |
362 108,5 |
0,0 |
1 007 196,1 |
|||||
2.3. |
Задача. Создание условий для развития службы крови |
2014-2020 годы |
Всего |
1 376 822,9 |
1 376 822,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
154 815,8 |
154 815,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
170 260,5 |
170 260,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
176 343,5 |
176 343,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
203 231,7 |
203 231,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
213 781,2 |
213 781,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.1. |
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству |
2014-2020 годы |
Всего |
97 824,5 |
97 824,5 |
0,0 |
0,0 |
Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
13 284,0 |
13 284,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
14 112,3 |
14 112,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
14 481,8 |
14 481,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
14 481,8 |
14 481,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
14 481,8 |
14 481,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.2. |
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов |
2014-2020 годы |
Всего |
1 278 998,4 |
1 278 998,4 |
0,0 |
0,0 |
Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови |
ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
141 531,8 |
141 531,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
156 148,2 |
156 148,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
161 861,7 |
161 861,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
188 749,9 |
188 749,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
199 299,4 |
199 299,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. |
Задача. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
820 630,2 |
820 630,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
94 708,9 |
94 708,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
97 684,3 |
97 684,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
107 055,3 |
107 055,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
115 284,1 |
115 284,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
124 168,6 |
124 168,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.1. |
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы |
2014-2020 годы |
Всего |
766 606,4 |
766 606,4 |
0,0 |
0,0 |
Удовлетворенность потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
2014 |
88 503,5 |
88 503,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
91 094,2 |
91 094,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
93 337,5 |
93 337,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
110 443,0 |
110 443,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
118 955,4 |
118 955,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.2. |
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке рекомендаций по повышению ее эффективности |
2014-2020 годы |
Всего |
54 023,8 |
54 023,8 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи первичной медицинской документации |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
6 205,4 |
6 205,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 590,1 |
6 590,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 717,8 |
13 717,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
4 841,1 |
4 841,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
5 213,2 |
5 213,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
8 728,1 |
8 728,1 |
|
|
|||||
2020 |
8 728,1 |
8 728,1 |
|
|
|||||
3. |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
2014-2020 годы |
Всего |
8 765 909,3 |
3 421 700,0 |
4 821 262,7 |
522 946,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
316 991,1 |
279 362,3 |
6 410,7 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
341 564,7 |
285 318,9 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
388 436,4 |
301 428,9 |
0,0 |
87 007,5 |
|||||
2017 |
423 644,5 |
336 525,7 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2018 |
443 809,4 |
356 690,6 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2019 |
2 579 317,1 |
1 147 198,3 |
1 345 000,0 |
87 118,8 |
|||||
2020 |
4 272 146,1 |
715 175,3 |
3 469 852,0 |
87 118,8 |
|||||
3.1. |
Задача. Создание условий для оказания качественной медицинской помощи матерям и детям |
2014-2020 годы |
Всего |
8 765 909,3 |
3 421 700,0 |
4 821 262,7 |
522 946,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
316 991,1 |
279 362,3 |
6 410,7 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
341 564,7 |
285 318,9 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
388 436,4 |
301 428,9 |
0,0 |
87 007,5 |
|||||
2017 |
423 644,5 |
336 525,7 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2018 |
443 809,4 |
356 690,6 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2019 |
2 579 317,1 |
1 147 198,3 |
1 345 000,0 |
87 118,8 |
|||||
2020 |
4 272 146,1 |
715 175,3 |
3 469 852,0 |
87 118,8 |
|||||
3.1.1. |
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
588 726,8 |
59 369,5 |
6 410, |
522 946,6 |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
39 514,7 |
1 885,9 |
6 410,7 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
64 586,1 |
8 340,3 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
96 574,2 |
9 566,7 |
0,0 |
87 007,5 |
|||||
2017 |
97 330,3 |
10 211,5 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2018 |
97 776,3 |
10 657,5 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2019 |
96 472,6 |
9 353,8 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
2020 |
96 472,6 |
9 353,8 |
0,0 |
87 118,8 |
|||||
3.1.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
8 177 182,5 |
3 362 330,5 |
4 814 852,0 |
0,0 |
Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
277 476,4 |
277 476,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
276 978,6 |
276 978,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
291 862,2 |
291 862,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
326 314,2 |
326 314,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
346 033,1 |
346 033,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 482 844,5 |
1 137 844,5 |
1 345 000,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
4 175 673,5 |
705 821,5 |
3 469 852,0 |
0,0 |
|||||
4. |
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
1 702 481,1 |
1 695 402,7 |
7 078,4 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
580 501,2 |
575 147,9 |
5 353,3 |
0,0 |
|||||
2015 |
228 559,0 |
226 833,9 |
1 725,1 |
0,0 |
|||||
2016 |
223 128,7 |
223 128,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
158 391,4 |
158 391,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
86 324,8 |
86 324,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
194 298,2 |
194 298,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
231 277,8 |
231 277,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1. |
Задача. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
1 465 281,1 |
1 458 202,7 |
7 078,4 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
496 401,2 |
491 047,9 |
5 353,3 |
0,0 |
|||||
2015 |
215 459,0 |
213 733,9 |
1 725,1 |
0,0 |
|||||
2016 |
210 028,7 |
210 028,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
117 191,4 |
117 191,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
86 324,8 |
86 324,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
164 798,2 |
164 798,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
175 077,8 |
175 077,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.1. |
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений |
2014-2019 годы |
Всего |
303 302,4 |
303 302,4 |
0,0 |
0,0 |
Количество разработанных ПСД в рамках программы, шт. Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках программы, шт. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, в рамках программы, шт. |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
199 723,0 |
199 723,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
54 879,4 |
54 879,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
3 500,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
39 800,0 |
39 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
5 400,0 |
5 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.2. |
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
1 161 978,7 |
1 154 900,3 |
7 078,4 |
0,0 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, %. Количество объектов, отремонтированных в рамках программы, шт. |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ММКУ "Управление капитального строительства" |
2014 |
296 678,2 |
291 324,9 |
5 353,3 |
0,0 |
|||||
2015 |
160 579,6 |
158 854,5 |
1 725,1 |
0,0 |
|||||
2016 |
206 528,7 |
206 528,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
117 191,4 |
117 191,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
86 324,8 |
86 324,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
124 998,2 |
124 998,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
169 677,8 |
169 677,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2. |
Задача. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
237 200,0 |
237 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 200,0 |
41 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2.1. |
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
237 200,0 |
237 200,0 |
0,0 |
0,0 |
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 200,0 |
41 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5. |
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
2 109 604,9 |
2 102 604,9 |
7 000,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
255 558,6 |
251 558,6 |
4 000,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
250 429,9 |
247 429,9 |
3 000,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
302 172,2 |
302 172,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
350 484,3 |
350 484,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
369 905,3 |
369 905,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
289 687,3 |
289 687,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
291 367,3 |
291 367,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1. |
Задача. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
285 900,7 |
285 900,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
34 043,7 |
34 043,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
39 152,5 |
39 152,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 975,6 |
41 975,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
42 484,3 |
42 484,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
48 177,2 |
48 177,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
49 857,2 |
49 857,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
285 900,7 |
285 900,7 |
0,0 |
0,0 |
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
34 043,7 |
34 043,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
39 152,5 |
39 152,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 975,6 |
41 975,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
42 484,3 |
42 484,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
48 177,2 |
48 177,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
49 857,2 |
49 857,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2. |
Задача. Повышение качества жизни медицинских работников |
2014-2020 годы |
Всего |
1 823 704,2 |
1 816 704,2 |
7 000,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области |
2014 |
225 348,4 |
221 348,4 |
4 000,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
216 386,2 |
213 386,2 |
3 000,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
263 019,7 |
263 019,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
308 508,7 |
308 508,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
327 421,0 |
327 421,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.1. |
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
2014-2020 годы |
Всего |
1 823 704,2 |
1 816 704,2 |
7 000,0 |
0,0 |
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 N 1572-01-ЗМО |
Министерство здравоохранения Мурманской области, государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области |
2014 |
225 348,4 |
221 348,4 |
4 000,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
216 386,2 |
213 386,2 |
3 000,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
263 019,7 |
263 019,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
308 508,7 |
308 508,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
327 421,0 |
327 421,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6. |
Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" |
2014-2020 годы |
Всего |
404 435,7 |
404 435,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
67 517,6 |
67 517,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
48 543,5 |
48 543,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
67 467,2 |
67 467,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
51 202,8 |
51 202,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
47 830,4 |
47 830,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
60 937,1 |
60 937,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
60 937,1 |
60 937,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1. |
Задача. Развитие информационной инфраструктуры системы здравоохранения Мурманской области |
2014-2020 годы |
Всего |
273 730,3 |
273 730,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
45 753,8 |
45 753,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
45 588,5 |
45 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
36 395,5 |
36 395,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
33 527,5 |
33 527,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.1. |
Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
273 730,3 |
273 730,3 |
0,0 |
0,0 |
Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
45 753,8 |
45 753,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
35 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
45 588,5 |
45 588,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
36 395,5 |
36 395,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
33 527,5 |
33 527,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2. |
Задача. Формирование регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения РФ |
2014-2020 годы |
Всего |
130 705,4 |
130 705,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
21 763,8 |
21 763,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 543,5 |
13 543,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
21 878,7 |
21 878,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
14 807,3 |
14 807,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
14 302,9 |
14 302,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
22 204,6 |
22 204,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
22 204,6 |
22 204,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2.1. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем |
2014-2020 годы |
Всего |
104 245,3 |
104 245,3 |
0,0 |
0,0 |
Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ |
2014 |
16 788,8 |
16 788,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
12 058,4 |
12 058,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 878,7 |
13 878,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
12 807,3 |
12 807,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
12 302,9 |
12 302,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
18 204,6 |
18 204,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
18 204,6 |
18 204,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2.2. |
Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов |
2014-2020 годы |
Всего |
26 460,1 |
26 460,1 |
0,0 |
0,0 |
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
4 975,0 |
4 975,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 485,1 |
1 485,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7. |
Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 годы |
Всего |
38 592 875,7 |
38 567 435,2 |
25 440,5 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
5 906 626,6 |
5 902 853,4 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 393 581,6 |
6 390 185,7 |
3 395,9 |
0,0 |
|||||
2016 |
6 133 369,3 |
6 130 190,7 |
3 178,6 |
0,0 |
|||||
2017 |
6 633 081,9 |
6 629 308,7 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2018 |
589 744,1 |
585 970,9 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 468 236,1 |
6 464 462,9 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 468 236,1 |
6 464 462,9 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов |
2014-2020 годы |
Всего |
679 308,3 |
679 308,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
88 881,1 |
88 881,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
87 814,8 |
87 814,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
99 648,0 |
99 648,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
99 867,3 |
99 867,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
100 049,7 |
100 049,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
101 523,7 |
101 523,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
101 523,7 |
101 523,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2. |
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
37 875 584,9 |
37 875 584,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
5 812 181,7 |
5 812 181,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 300 654,3 |
6 300 654,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
6 028 735,7 |
6 028 735,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
6 527 634,4 |
6 527 634,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
484 114,2 |
484 114,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 361 132,3 |
6 361 132,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 361 132,3 |
6 361 132,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.3. |
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
37 982,5 |
12 542,0 |
25 440,5 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 |
5 563,8 |
1 790,6 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2015 |
5 112,5 |
1 716,6 |
3 395,9 |
0,0 |
|||||
2016 |
4 985,6 |
1 807,0 |
3 178,6 |
0,0 |
|||||
2017 |
5 580,2 |
1 807,0 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2018 |
5 580,2 |
1 807,0 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2019 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
|||||
2020 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 22 декабря 2015 г. N 592-ПП "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.