Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 17 апреля 2015 г. N 421
"О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами"
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 21 ноября 2016 г. N 1522 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2017 г.
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы города Апатиты "Управление муниципальными финансами" в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 11.11.2013 N 1326 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 20.02.2014 N 204, от 11.03.2014 N 305, от 15.04.2014 N 438, от 14.07.2014 N 843, от 03.12.2014 N 1543, от 24.12.2014 N 1630, от 21.01.2015 N 19).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кательникову С.С.
Глава администрации |
Н.А. Бова |
Изменения
в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами", утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 11.11.2013 N 1326 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Апатиты от 20.02.2014 N 204, от 11.03.2014 N 305, от 15.04.2014 N 438, от 14.07.2014 N 843, от 03.12.2014 N 1543, от 24.12.2014 N 1630, от 21.01.2015 N 19) (далее - Программа)
(утв. постановлением Администрации города Апатиты от 17 апреля 2015 г. N 421)
1. В паспорте Программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2014 |
9869,8 |
2863,0 |
7006,8 |
- |
- |
|
2015 |
8454,0 |
8454,0 |
- |
- |
- |
|
2016 |
16414,5 |
16414,5 |
- |
- |
- |
|
Всего: |
34738,3 |
27731,5 |
7006,8 |
- |
- |
2. В паспорте Подпрограммы N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы города Апатиты Управление муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма N 1):
2.1. Строку "Финансовое обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Подпрограммы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2014 |
9869,8 |
2863,0 |
7006,8 |
- |
- |
|
2015 |
8454,0 |
8454,0 |
- |
- |
- |
|
2016 |
16414,5 |
16414,5 |
- |
- |
- |
|
Всего: |
34738,3 |
27731,5 |
7006,8 |
- |
- |
3. В тексте Подпрограммы N 1:
3.1. Абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы N 1 за весь период ее реализации составляет 34738,3 тыс. рублей, в том числе 27731,5 тыс. рублей за счет средств городского бюджета и 7006,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 по годам ее реализации представлено в приложении 2 к Подпрограмме N 1.".
3.2. Таблицу в подпункте 2.1.2 пункта 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
Год реализации муниципальной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
Объем бюджетных назначений |
0 |
4340,2 |
12339,9 |
4. Приложение 1 к Подпрограмме N 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Подпрограмме N 1
Перечень показателей Подпрограммы N 1
N |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||
2012 год |
2013 год, оценка |
Годы реализации программы |
|||||||
2014 год, план |
2015 год, план |
2016 год, план |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
||||||||
I |
Цель N 1 подпрограммы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688" |
||||||||
1.1. |
Отношение объема муниципального долга города Апатиты (за вычетом выданных гарантий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
<10 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
1.2. |
Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
|
Цель N 2 подпрограммы "Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты" |
||||||||
1.3. |
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
Рейтинг УФ |
УФ |
1.4. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
1.5. |
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ МКУ "УМТО" |
II |
Показатели задач подпрограммы |
||||||||
2.1. |
Задача 1 "Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере" |
||||||||
2.1.1. |
Наличие просроченной кредиторской задолженности городского бюджета |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.2. |
Исполнение местного бюджета по доходам к первоначально утвержденному уровню |
% |
17,4 |
11,5 |
3-5 |
более 10 |
более 10 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.3. |
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов городского бюджета по основным налогам и сборам |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.4. |
Рост поступлений доходов городского бюджета по земельному налогу и арендной плате за земельные участки (до и после разграничения государственной собственности на землю) за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному |
% |
18,2 |
24,7 |
1-5 |
20 и более |
20 и более |
ИАС "Свод-КС" |
КУИ |
2.1.5. |
Снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам городского бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному |
% |
-36,4 |
46,2 |
8-10 |
10 и более |
10 и более |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.6. |
Удельный вес расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
26,6 |
90,1 |
90-95 |
95 и более |
95 и более |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.7. |
Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального образования, руководителей муниципальных учреждений, главных распорядителей средств бюджета, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности |
% |
92 |
92 |
90 |
50 и более |
50 и более |
Перечень правовых актов |
ОМСУ, ГРБС |
2.1.8. |
Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.9. |
Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования и определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |
Да-1/нет-0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.10. |
Доля муниципальных программ города Апатиты, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана |
% |
86,4 |
78,6 |
10-25 |
менее 5 |
менее 5 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.11. |
Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году |
% |
х |
х |
10 |
менее 3 |
менее 3 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.12. |
Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Ответственные исполнители муниципальных программ |
2.1.13. |
Публикация в СМИ и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими программами города Апатиты |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
СМИ, Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.1.14. |
Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.15. |
Наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего требования к инвестиционным проектам с муниципальным участием по экономической эффективности, критериям их достижения, а также механизмы контроля хода реализации проектов по срокам, стоимости и качеству |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Перечень правовых актов |
ОЭР |
2.1.16. |
Доля муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |
% |
х |
х |
16,4 |
более 70 |
более 70 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОЭР, ГРБС |
2.1.17. |
Доля функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения |
% |
82,9 |
100 |
80-100 |
80 и более |
80 и более |
Перечень правовых актов |
ОО |
2.1.18. |
Размещение данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств в СМИ и (или) сети Интернет |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.1.19. |
Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания |
% |
100 |
100 |
95-100 |
80 и более |
80 и более |
Перечень правовых актов |
ГРБС |
2.1.20. |
Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Орг.комитет |
2.1.21. |
Осуществление мониторинга оказания муниципальных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.1.22. |
Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве учреждений муниципального образования, которым установлены муниципальные задания |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.23. |
Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.24. |
Доля учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения превышает 8 раз |
% |
0 |
0 |
0 |
менее 2 |
менее 2 |
Информация ГРБС |
ГРБС |
2.2. |
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты" |
||||||||
2.2.1. |
Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, и кредитных организаций предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита городского бюджета |
тыс. руб. |
0 |
0 |
39965 |
113627,1 |
75000 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.2. |
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга города Апатиты |
% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.3. |
Уровень долговой нагрузки муниципального бюджета |
% |
0 |
0 |
4,55 |
12,43 |
7,8 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.4. |
Отношение дефицита городского бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
0 |
3,2 |
4-7 |
менее 1 |
менее 1 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.5. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Апатиты к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджета в отчетном финансовом году |
% |
0,32 |
0,01 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.3. |
Задача 3 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесс" |
||||||||
2.3.1. |
Размещение информации о муниципальных финансах на сайте муниципального образования в сети интернет |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.3.2. |
Наличие интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме |
Да-1/нет-0 |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОМСУ |
2.3.3. |
Наличие сайта муниципального образования в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОМСУ |
2.3.4. |
Доля учреждений муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет |
% |
50 |
100 |
80-100 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.3.5. |
Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ОМСУ |
2.3.6. |
Актуализация информации о муниципальных учреждениях на сайте www.bus.gov.ru |
|
х |
х |
0,89 |
более 0,95 |
более 0,95 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.4. |
Задача 4 "Развитие системы муниципального финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере" |
||||||||
2.4.1. |
Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общей сумме расходов городского бюджета |
% |
х |
9,8 |
10 |
6 |
10 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.2. |
Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений к общему количеству решений, принятых по фактам финансовых нарушений |
% |
х |
0 |
100 |
100 |
100 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.3. |
Отношение количества главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств |
% |
х |
12,5 |
0 |
0 |
0 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.4. |
Отношение количества муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству муниципальных учреждений |
% |
Х |
58 |
11 |
8 |
11 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
5. Приложение 2 к Подпрограмме N 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Подпрограмме N 1
Сведения об объемах финансирования Подпрограммы N 1
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма N 1 "Управление муниципальными финансами" |
Всего |
34738,3 |
27731,5 |
7006,8 |
0 |
0 |
2014 год |
9869,8 |
2863,0 |
7006,8 |
0 |
0 |
|
2015 год |
8454,0 |
8454,0 |
- |
0 |
0 |
|
2016 год |
16414,5 |
16414,5 |
- |
0 |
0 |
|
В т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
13718,1 |
10790,9 |
2927,2 |
0 |
0 |
2014 год |
5529,7 |
2602,5 |
2927,2 |
0 |
0 |
|
2015 год |
4113,8 |
4113,8 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
4074,6 |
4074,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление финансов Администрации города Апатиты |
Всего |
16680,1 |
16680,1 |
0 |
0 |
0 |
2014 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
4340,2 |
4340,2 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
12339,9 |
12339,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты |
Всего |
313,0 |
18,8 |
294,2 |
0 |
0 |
2014 год |
313,0 |
18,8 |
294,2 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление образования Администрации города Апатиты |
Всего |
3211,5 |
192,7 |
3018,8 |
0 |
0 |
2014 год |
3211,5 |
192,7 |
3018,8 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты |
Всего |
408,6 |
24,5 |
384,1 |
0 |
0 |
2014 год |
408,6 |
24,5 |
384,1 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты |
Всего |
407,0 |
24,5 |
382,5 |
0 |
0 |
2014 год |
407,0 |
24,5 |
382,5 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0". |
6. В приложение 3 к Подпрограмме N 1 пункты 2.1, 3.1.2, 4.1 к таблице изложить в следующей редакции:
N |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
||||||
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
Показатель результативности 1 |
Показатель результативности 2 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.1. |
Основное мероприятие 1: Управление муниципальным долгом города Апатиты |
2014 - 2016 |
Всего |
16680,1 |
16680,1 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание муниципального долга (да/нет) |
Привлечение бюджетных кредитов, как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете городского бюджета. Обеспечение максимально выгодных условий привлечения кредитов кредитных организаций путем проведения процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных средств. Привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов |
УФ |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
4340,2 |
4340,2 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
12339,9 |
12339,9 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3.1.2. |
Приобретение оргтехники для учреждений, подведомственных КФКиС |
2014 - 2016 |
Всего |
253,0 |
15,2 |
237,8 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
КФКиС |
2014 |
253,0 |
15,2 |
237,8 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
нет |
|||||
4.1. |
Основное мероприятие 1: Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере |
2014 - 2016 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) |
Снижение объемов нарушений законодательства в бюджетно-финансовой сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины |
УФ |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 17 апреля 2015 г. N 421 "О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты "Управление муниципальными финансами"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Кировский рабочий" от 23 апреля 2015 г. N 16
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 21 ноября 2016 г. N 1522 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2017 г.