Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 06.02.2008 г. N 38-ПП
Изменения и дополнения в региональную целевую программу "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
1. В паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и общие затраты на реализацию Программы за счет всех
источники источников финансирования составят 1607718,3 тыс.
финансирования руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета - 946068,3 тыс. руб.;
федерального бюджета - 536581,0 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 112309,0 тыс.
руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб.".
2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы":
2.1. Абзац четвертый исключить.
2.2. Абзац шестой изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1607718,3 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета - 946068,3 тыс. руб.;
федерального бюджета - 536581,0 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 112309,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб.".
2.3. После седьмого абзаца дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.".
2.4. Подраздел "Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" изложить в редакции:
"Подпрограмма "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 230370,3 тыс. руб., в том числе из средств:
2007-2010 годы |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
федерального бюджета | 110081,0 | 27050,0 | 27150,0 | 27660,0 | 28221,0 |
областного бюджета | 66189,8 | 7592,5 | 20119,4 | 19450,3 | 19027,6 |
муниципальных бюджетов |
46099,5 | 46099,5 | |||
внебюджетных источников |
8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | |
Итого: | 230370,3 | 85742,0 | 49269,4 | 48110,3 | 47248,6" |
2.5. Подраздел "Подпрограмма "Здоровое поколение" изложить в редакции:
"Подпрограмма "Здоровое поколение"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 1337212,9 тыс. руб., в том числе из средств:
2007-2010 годы |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
федерального бюджета |
426500,0 | 26500,0 | 400000,0 | 0,0 | 0,0 |
областного бюджета |
864126,4 | 65171,8 | 500665,6 | 141614,6 | 156674,4 |
муниципальных бюджетов |
46586,5 | 21134,8 | 8258,2 | 8299,2 | 8894,3 |
внебюджетных источников |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 1337212,9 | 112806,6 | 908923,8 | 149913,8 | 165568,7" |
3. Таблицу "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с распределением по исполнителям мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы" изложить в редакции:
"Объемы финансирования за счет средств областного бюджета
с распределением по исполнителям мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
Наименование подпрограммы |
объемы финан- сиров. |
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
"Дети и творчество" | "Дети-сироты" | "Здоровое поколение" | ||||||||||||||||
Исполнитель | Всего: | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | 2007 г | 2008 г | 2009 г. | 2010 г. | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
67120,3 |
58535,8 |
5838,0 |
17940,1 |
17256,9 |
17500,8 |
257,1 |
54,0 |
34,0 |
130,1 |
39,0 |
8327,4 |
1759,8 |
2985,6 |
2095,6 |
1486,4 |
|||||
в том числе: ст.310 |
4831,0 |
2146,0 |
44,0 |
1148,0 |
702,0 |
252,0 |
2700,0 |
415,0 |
1590,0 |
680,0 |
0,0 |
||||||||||
прочие расходы | 62289,3 | 56389,8 | 5794,0 | 16792,1 | 16554,9 | 17248,8 | 257,1 | 54,0 | 34,0 | 130,1 | 39,0 | 5627,4 | 1344,8 | 1395,6 | 1415,6 | 1486,4 | |||||
Комитет по образованию Мурманской области |
12879,4 |
890,4 |
296,8 |
296,8 |
296,8 |
3454,0 |
803,5 |
854,0 |
898,5 |
898,0 |
4870,0 |
1202,0 |
1266,0 |
1494,0 |
908,0 |
3665,0 |
0,0 |
1190,0 |
1645,0 |
830,0 |
|
в том числе: ст.310 |
8371,5 |
1421,5 |
500,0 |
522,0 |
117,5 |
282,0 |
3285,0 |
870,0 |
865,0 |
1045,0 |
505,0 |
3665,0 |
0,0 |
1190,0 |
1645,0 |
830,0 |
|||||
прочие расходы | 4507,9 | 890,4 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 2032,5 | 303,5 | 332,0 | 781,0 | 616,0 | 1585,0 | 332,0 | 401,0 | 449,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по здравоохранению Мурманской области |
235917,0 |
180,0 |
100,0 |
80,0 |
235737,0 |
21385,0 |
160630,0 |
49985,0 |
3737,0 |
||||||||||||
в том числе: ст.310 |
235277,0 |
60,0 |
60,0 |
235217,0 |
21255,0 |
160500,0 |
49855,0 |
3607,0 |
|||||||||||||
прочие расходы | 640,0 | 120, 0 | 40,0 | 80,0 | 520,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||||||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
3071,0 |
3071,0 |
690,0 |
897, 0 |
917,0 |
567,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
1677,0 |
1677,0 |
386,0 |
543,0 |
408,0 |
340,0 |
|||||||||||||||
прочие расходы | 1394,0 | 1394,0 | 304,0 | 354,00 | 509,00 | 227,00 | |||||||||||||||
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
2297,0 |
2297,0 |
527,0 |
560,0 |
589,0 |
621,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
прочие расходы | 2297,0 | 2297,0 | 527,0 | 560,0 | 589,0 | 621,0 | |||||||||||||||
Управление внутренних дел по Мурманской области |
2557,6 |
2557,6 |
762,5 |
810,5 |
852,6 |
132,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
|||||||||||||||||||||
прочие расходы | 2557,6 | 2557,6 | 762,5 | 810,5 | 852,6 | 132,0 | |||||||||||||||
Департамент строительства и ЖКХ |
614100,0 |
614100,0 |
41500,0 |
335300,0 |
87300,0 |
150000,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
614100,0 |
614100,0 |
41500,0 |
335300,0 |
87300,0 |
150000,0 |
|||||||||||||||
прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Управление по делам молодежи Мурманской области |
8126,0 |
4026,0 |
892,0 |
992,0 |
1044,0 |
1098,0 |
4100,0 |
1025,0 |
1025,0 |
1025,0 |
1025,0 |
||||||||||
в том числе: ст.310 |
|||||||||||||||||||||
прочие расходы | 8126,0 | 4026,0 | 892,0 | 992,0 | 1044,0 | 1098,0 | 4100,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | ||||||||||
Всего | 946068,3 | 66189,8 | 7592,5 | 20119,4 | 19450,3 | 19027,6 | 10882,1 | 2572,5 | 2810,0 | 2970,60 | 2529,0 | 4870,0 | 1202,0 | 1266,0 | 1494,0 | 908,0 | 864126,4 | 65171,8 | 500665,6 | 141614,6 | 156674,4 |
из них - ст.310 | 864256,5 | 2206,0 | 104,0 | 1148,0 | 702,0 | 252,0 | 3098,5 | 886,0 | 1065,0 | 525,50 | 622,0 | 3285,0 | 870,0 | 865,0 | 1045,0 | 505,0 | 855682,0 | 63170,0 | 498580,0 | 139480,0 | 154437,0 |
прочие расходы | 81811,8 | 63983,8 | 7488,5 | 18971,4 | 18748,3 | 18775,6 | 7783,6 | 1686,5 | 1745,0 | 2445,10 | 1907,0 | 1585,0 | 332,0 | 401,0 | 449,0 | 403,0 | 8444,4 | 2001,8 | 2085,6 | 2134,6 | 2237,4" |
4. В подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних":
4.1. Пункты 3.4, 3.7 мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"3.4. | Осуществить издание и приобретение информационных печатных материалов, методической литературы по осуществлению социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям" |
33,22 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
Всего: | 123,22 | 33,22 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 123,22 | 33,22 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
3.7. | Реализация проектов: "Жизнь без насилия в семье" |
2007- 2010 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Мурманский Центр социальной помощи семье и детям" |
30,0 | 76,0 | 70,4 | 18,0 | ||||||||||||
"Предотвращение насилия над детьми" |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, РПО "Спасем детей" (Норвегия) |
131,3 | |||||||||||||||||
Всего: | 325,7 | 161,3 | 76,0 | 70,4 | 18,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 325,7 | 161,3 | 76,0 | 70,4 | 18,0" |
4.2. Таблицу подпрограммы изложить в редакции:
"Подпрограмма "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |
| |-----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------|
| |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |
|-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|Всего: |230370,3 |27050,0 |7592,5 |46099,5 |5000,0 |27150,0|20119,40| |2000,0 |27660,0|19450,3 | |1000,0 |28221,0|19027,6 | | |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|из них - |2206,0 | |104,0 | | | |1148,0 | | | |702,0 | | | |252,0 | | |
|ст. 310: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|прочие |228164,3 |27050,0 |7488,5 |46099,5 |5000,0 |27150,0|18971,4 | |2000,0 |27660,0|18748,3 | |1000,0 |28221,0|18775,6 | | |
|расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|2007 г.: | |2008 г.: | |2009 г.: | |2010 г.: | |
|-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Всего: |85742,0 |Всего: |49269,4 |Всего: |48110,3 |Всего: |47248,6 |
|-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|из них - ст. 310 |104,0 |из них - ст. 310|1148,0 |из них - ст. 310|702,0 |из них - ст. 310|252,0 |
|-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|прочие расходы |85638,0 |прочие расходы |48121,4 |прочие расходы |47408,3 |прочие расходы |46996,6 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Итого: | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||
Всего на 2007-2010 годы (в тыс. руб.) |
230370,3 | в т.ч. | 110081,0 | 66189,8 | 46099,5 | 8000,0 |
из них - ст. 310: | 2206,0 | в т.ч. | 2206,0 | |||
прочие расходы: | 228164,3 | в т.ч. | 110081,0 | 63983,8 | 46099,5 | 8000,0" |
5. В подпрограмме "Здоровое поколение":
5.2. Пункты 1.8, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 11.1 мероприятий подпрограммы изложить в редакции:
"1.8. | МУЗ "Мончегорская ЦРБ" | 2007- 2010 гг. |
администрация МО г. Мончегорск с подведомствен- ной террито- рией |
||||||||||||||||
1) открытая реанимационная система для новорожденных |
400,0 | ||||||||||||||||||
2) кувез | 250,0 | ||||||||||||||||||
3) аппарат ИВЛ для новорожденных |
250,0 | ||||||||||||||||||
4) ГПТ-560 двухдверный | 1200,0 | ||||||||||||||||||
5) диагностический комплекс "Аспон-Д" |
350,0 | ||||||||||||||||||
6) комплекс БОС | 500,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 2950,0 | 1200,0 | 600,0 | 400,0 | 750,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 2950,0 | 1200,0 | 600,0 | 400,0 | 750,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.11. | МУЗ "Оленегорская ЦРБ" | 2007- 2010 гг. |
администрация МО г. Оленегорск с подведомст- венной терри- торией |
||||||||||||||||
1) открытая реанимационная система для новорожденных |
250,0 | ||||||||||||||||||
2) кувез | 600,0 | ||||||||||||||||||
3) биохимический анализатор |
150,0 | ||||||||||||||||||
4) аппарат ИВЛ для новорожденных |
500,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 1500,0 | 500,0 | 600,0 | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 1500,0 | 500,0 | 600,0 | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
2.1. | Обеспечение беременных женщин железосодержащими препаратами, витаминными и минеральными комплексами |
2007- 2010 гг. |
администрации муниципальных образований Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ " Ковдорская ЦРБ" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | |||||||||||||||
Всего: | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | ||||||||||||||
2.2. | Обеспечение групп риска контрацептивами |
2007- 2010 гг. |
администрации муниципальных образований Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ "Роддом г. Гаджиево" (ЗАТО Скалистый) |
33,0 | 37,0 | 41,0 | ||||||||||||||||
МУЗ " Ковдорская ЦРБ" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Терская ЦРБ" | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
МУЗ "ЦГБ ЗАТО Островной" | 29,0 | 99,5 | |||||||||||||||||
МУЗ "Кандалакшская ЦРБ" | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Апатитская ЦРБ" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Североморская ЦРБ" | 84,3 | 101,5 | 121,0 | 145,7 | |||||||||||||||
МУЗ "Печенгская ЦРБ" | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |||||||||||||||
Всего: | 1 464,0 | 303,8 | 424,5 | 348,5 | 387,2 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 1 464,0 | 303,8 | 424,5 | 348,5 | 387,2 | ||||||||||||||
2.3. | Обеспечение учреждений родовспоможения препаратами искусственного сурфактанта легких, простагландинами |
2007- 2010 гг. |
администрации муниципальных образований Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ "Роддом г. Гаджиево" (ЗАТО Скалистый) |
856,0 | 968,0 | 1 054,0 | ||||||||||||||||
МУЗ " Ковдорская ЦРБ" | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Терская ЦРБ" | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Олененгорская ЦРБ" | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Кандалакшская ЦРБ" | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Апатитская ЦРБ" | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Североморская ЦРБ" | 155,0 | 196,0 | 223,0 | 268,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Печенгская ЦРБ" | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
Всего: | 8 180,0 | 1 255,0 | 2 162,0 | 2 311,0 | 2 452,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 8 180,0 | 1 255,0 | 2 162,0 | 2 311,0 | 2 452,0 | ||||||||||||||
2.4. | Обеспечение расходным материалом для диагностики врожденных пороков развития у плода и внутриутробных инфекций |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ "Апатитская ЦГБ" | администрации муниципальных образований Мурманской области |
90,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | ||||||||||||||
МУЗ "Мончегорская ЦГБ" | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Роддом г.Гаджиево" (ЗАТО Скалистый) |
173,0 | 196,0 | 214,0 | ||||||||||||||||
МУЗ "Североморская ЦРБ" | 147,2 | 177,0 | 212,0 | 254,3 | |||||||||||||||
МУЗ "Печенгская ЦРБ" | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | |||||||||||||||
Всего: | 13280,5 | 3099,0 | 3311,7 | 3389,7 | 3480,1 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 13280,5 | 3099,0 | 3311,7 | 3389,7 | 3480,1 | ||||||||||||||
5.1. | Реконструкция "Родильного отделения МУЗ ЦГБ г.Оленегорска" |
2007 г. | департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
7500,0 | 1000 | 7300 | |||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области (оснащение) |
8500,0 | ||||||||||||||||||
администрация МО г. Оленегорск с подведомст- венной территорией |
3000,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 27300,0 | 16000,0 | 3000,0 | 1000 | 7300 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 27300,0 | 16000,0 | 3000,0 | 1000 | 7300 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.2. | Продолжение строительства "Лечебно-оздоровительного корпуса Апатитского специализированного дома ребенка" в г.Апатиты |
2007, 2008 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
18000,0 | 19300,0 | ||||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области (оснащение) |
4000,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 41300,0 | 18000,0 | 23300,0 | ||||||||||||||||
из них - ст.310: | 41300,0 | 18000,0 | 23300,0 | ||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.3. | Продолжение строительства "Детского реабилитацион- ного центра" в г.Мурманске |
2007- 2010 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
21 500,0 | 3000,0 | ||||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области (оснащение) |
7500,0 | ||||||||||||||||||
администрация МО г. Мурманск |
4000,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 36000,0 | 21 500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 7500,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 36000,0 | 21 500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 7500,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.4. | Родильный дом в г. Мурманске. Корректура (областной перинатальный центр) |
2007- 2010 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
5 000,0 | 13000,0 | 315000,0 | 45000,0 | ||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
400000,0 | 110000,0 | |||||||||||||||||
администрация МО г. Мурманск |
6000,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 894000,0 | 5 000,0 | 13000,0 | 6000,0 | 400000,0 | 425000,0 | 45000,0 | ||||||||||||
из них - ст.310: | 894000,0 | 5 000,0 | 13000,0 | 6000,0 | 400000,0 | 425000,0 | 45000,0 | ||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
7.1. | Отборочные соревнования по мини-футболу по программе "Специальная Олимпиада России" |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||
Всего: | 132,0 | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 132,0 | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||
7.2. | Участие во Всероссийских соревнованиях по мини- футболу по программе "Специальная Олимпиада России" |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||
Всего: | 248,5 | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 248,5 | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
7.3. | Областной фестиваль допризывной молодежи |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||
Всего: | 246,5 | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 246,5 | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
7.4. | Участие детей и молодежи Мурманской области во всероссийских и региональных спортивных мероприятиях |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||
Всего: | 269,5 | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 269,5 | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
7.5. | Областные соревнования "Эстафета лыжников" для воспитанников коррекционных школ- интернатов |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||
Всего: | 149,0 | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 149,0 | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||
7.6. | Спортивно-культурный областной фестиваль для детей-инвалидов |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||
Всего: | 206,5 | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 206.5 | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||
8.1. | ГОУСОССЗН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей": приобретение сенсорной комнаты, гидромассажной ванны, гидроподъемника |
2007- 2009 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей" |
244,5 | 500,0 | 80,0 | |||||||||||||
Всего: | 824,5 | 244,5 | 500,0 | 80,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310 | 824,5 | 244,5 | 500,0 | 80,0 | |||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||
8.2. | Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям": приобретение гидромассажной ванны |
2008 | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям" |
500,0 | |||||||||||||||
Всего: | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310 | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||
8.3. | ГОУСОССЗН "Центр социальной помощи семье и детям" в г. Мурманске: приобретение комплектующих к лечебным костюмам "Гравистат" |
2008 | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Центр социальной помощи семье и детям" |
120,0 | |||||||||||||||
Всего: | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310 | 120,0 | 120,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||
8.4. | Реабилитационно- оздоровительное отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов в ГОУСОССЗН "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения": приобретение кабинета БОС- психокоррекция, кабинета БОС-логопедический, многофункционального подводного тренажера- спортзала в бассейне |
2008- 2009 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения" |
320,0 | 600,0 | ||||||||||||||
Всего: | 920,0 | 320,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310 | 920,0 | 320,0 | 600,0 | ||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||
9.1. | Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям": ремонт лестниц с устройством пандуса |
2008 | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям" |
150,0 | |||||||||||||||
Всего: | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310 | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||
11.1. | Реализация проекта "Говорящие символы" (методика БЛИСС - обучение неговорящих детей) на базе отделения реабилитации несовершен- нолетних с ограниченными физическими и умственными способностями в ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям": приобретение оборудования для реализации проекта, проведение обучающих семинаров для специалистов по методике БЛИСС |
2007- 2010 гг. |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям" |
225,8 | 47,4 | ||||||||||||||
Всего: | 273,2 | 225,8 | 47,4 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310 | 165,0 | 165,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 108,2 | 60,8 | 47,4" |
5.3. Мероприятия подпрограммы дополнить пунктом 5.5:
"5.5. | Строительство областной детской многопрофильной больницы |
2007- 2010 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
35000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||
комитет по здравоохра- нению Мурманской области |
10000,0 | 35000,0 | 45000,0 | ||||||||||||||||
Всего: | 275000,0 | 10000,0 | 35000,0 | 80000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 275000,0 | 10000,0 | 35000,0 | 80000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | " |
5.4. Таблицу подпрограммы изложить в редакции:
"Подпрограмма "Здоровое поколение"
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||
Всего: | 1337 212,9 | 26500,0 | 65171,8 | 21134,8 | 400000,0 | 500665,6 | 8258,2 | 141614,6 | 8299,2 | 156674,4 | 8894,3 | ||||||
из них - ст.310: |
1305 789,0 | 26500,0 | 63170,0 | 16467,0 | 400000,0 | 498580,0 | 2350,0 | 139480,0 | 2240,0 | 154437,0 | 2565,0 | ||||||
прочие расходы |
31423,9 | 2001,8 | 4667,8 | 2085,6 | 5908,2 | 2134,6 | 6059,2 | 2237,4 | 6329,3 | ||||||||
2007 г: Всего: 112806,6 из них - ст.310: 106137,0 прочие расходы 6669,6 |
2008 г: Всего: 908923,8 из них - ст.310: 900930,0 прочие расходы 7993,8 |
2009 г: Всего: 149913,8 из них - ст.310: 141720,0 прочие расходы 8193,8 |
2010 г: Всего: 165568,7 из них - ст.310: 157002.0 прочие расходы 8566.7 |
Итого: | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||
Всего на 2007-2010 годы (в тыс. руб.): |
1 337 212.9 | в т.ч. | 426 500,0 | 864 126,4 | 46 586,5 | |
из них - ст. 310: | 1 305 789,0 | в т.ч. | 426 500,0 | 855 682,0 | 23 622,0 | |
прочие расходы: | 31 423,9 | в т.ч. | 8 444,4 | 22 964,5" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 6 февраля 2008 г. N 38-ПП "О внесении изменений и дополнений в региональную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.