Постановление Правительства Мурманской области
от 13 июля 2006 г. N 274-ПП/7
"О региональной целевой программе "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы"
2 ноября 2007 г., 6 февраля, 19 июня 2008 г.
О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации см. постановление Правительства Мурманской области от 30 июня 2008 г. N 309-ПП
В целях последовательного осуществления в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализации комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N 296-ПП/9 "О Порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области" и от 28.04.2006 N 162-ПП "О разработке региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области разработать аналогичные муниципальные программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Чистову Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Мурманской области |
Ю. Евдокимов |
Региональная целевая программа "Дети Кольского Заполярья"
на 2007-2010 годы
(утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 13 июля 2006 г. N 274-ПП/7)
2 ноября 2007 г., 6 февраля, 19 июня 2008 г.
Постановлением Правительства Мурманской области от 19 июня 2008 г. N 279-ПП/11 в Паспорт настоящей программы внесены изменения
Паспорт
региональной целевой программы
"Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
Наименование региональная целевая программа "Дети Кольского
Программы Заполярья" на 2007-2010 годы
Дата принятия постановление Правительства Мурманской области от
решения о 28.04.2006 N 162-ПП "О разработке региональной
разработке целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на
Программы, 2007-2010 годы"
дата ее
утверждения
Государственные подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
заказчики правонарушений несовершеннолетних":
- комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области,
- управление внутренних дел Мурманской области,
- управление Федеральной государственной службы
занятости населения по Мурманской области,
- управление по делам молодежи Мурманской области;
подпрограмма "Здоровое поколение":
- комитет по здравоохранению Мурманской области,
- комитет по физической культуре, спорту и туризму
Мурманской области,
- комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области,
- комитет по образованию Мурманской области,
- департамент строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области;
подпрограмма "Дети-сироты":
- комитет по образованию Мурманской области,
- комитет по труду и социальному развитию
Мурманской области;
подпрограмма "Дети и творчество":
- комитет по образованию Мурманской области,
- комитет по культуре и искусству Мурманской
области,
- управление по делам молодежи Мурманской области
Государственный - комитет по труду и социальному развитию
заказчик- Мурманской области
координатор
Программы
Основные - комитет по труду и социальному развитию
разработчики Мурманской области,
Программы - комитет по здравоохранению Мурманской области,
- комитет по образованию Мурманской области,
- комитет по культуре и искусству Мурманской
области,
- управление по делам молодежи Мурманской области,
- комитет по физической культуре, спорту и туризму
Мурманской области,
- управление Федеральной государственной службы
занятости населения по Мурманской области,
- управление внутренних дел Мурманской области,
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Мурманской области,
- департамент строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской области
Цели и задачи основные цели:
Программы - последовательное осуществление в Мурманской
области государственной социальной политики по
улучшению положения семьи и детей, реализация
комплекса мер, направленных на создание условий
для развития и жизнедеятельности детей,
формирование системы выявления детей из
неблагополучных семей, формирование эффективной
комплексной системы государственной поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
основные задачи:
- профилактика социального сиротства и детской
безнадзорности, профилактика правонарушений
несовершеннолетних;
- расширение сети и укрепление материально-
технической базы учреждений, оказывающих помощь
семье и детям, совершенствование деятельности
учреждений социальной помощи семье и детям;
- организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в
свободное от учебы время, предоставление им
возможности получения первых профессиональных
навыков;
- защита, сохранение и укрепление здоровья женщин
и детей; охрана репродуктивного здоровья
населения; социальная поддержка материнства и
детства; создание условий для рождения желанных и
здоровых детей; профилактика и снижение детской
заболеваемости и инвалидности; снижение
материнской и младенческой смертности; улучшение
питания матерей и детей;
- укрепление материально - технической базы
учреждений родовспоможения, детства;
- внедрение новых форм обследования при проведении
профилактических осмотров детей, проживающих в
труднодоступных районах;
- строительство и реконструкция учреждений
родовспоможения и детства;
- дальнейшее формирование системы комплексного
решения проблем детей с ограниченными
возможностями, создание условий для их полноценной
жизни, интеграции в общество;
- улучшение условий развития, воспитания,
образования детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, их социализация в общество;
- создание условий для выявления, поддержки и
развития одаренных детей, комплексной системы
работы с детьми и подростками в учреждениях
дополнительного образования детей, учреждениях
культуры и искусства;
- привлечение детей и подростков к занятиям
художественными, техническими и другими видами
творчества и спортом;
- совершенствование работы с одаренными детьми и
детьми с ограниченными возможностями
Важнейшие целевые - привлечение дополнительных средств федерального
индикаторы бюджета, бюджетов муниципальных образований,
и показатели внебюджетных источников, направленных на
достижение основных целей и задач Программы;
подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних":
- сохранение позитивной тенденции снижения числа
преступлений и правонарушений несовершенно-летних,
в 2007 г. - на 1,2% (1035), в 2008 г.
- на 1,3% (1021), в 2009 г. - на 1,4% (1006),
в 2010 г. - на 1,5% (991), а также численности
несовершеннолетних, принявших участие в их
совершении, в среднем, на 0,6% ежегодно (2007
г. - 889 чел., 2008 г. - 884 чел. , 2009 г. -
879 чел., 2010 г. - 874 чел.);
- укрепление материально-технической базы 10
учреждений, оказывающих социальную помощь семье и
детям (2008 г. - 2, 2009 г. - 4, 2010 г. - 4);
- обеспечение временной занятостью не менее 5 тыс.
подростков ежегодно, в том числе: детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 400
чел., несовершеннолетних, склонных к
правонарушениям - 250 чел., из семей социального
риска - 1150 чел.
подпрограмма "Здоровое поколение":
- оснащение учреждений родовспоможения и детства
современным лечебно - диагностическим
оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 2, 2008
г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащение домов ребенка современным
реабилитационным оборудованием - 2 учреждения
(2007 г. - 1, 2009 г. - 2);
- стабилизация показателя материнской смертности
на 100000 живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. -
30, 2009 г. - 30, 2010 г. - 30);
- стабилизация показателя младенческой смертности
на 1000 родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г.
- 10,7 , 2009 г. - 10,7, 2010 г. - 10,6);
- снижение темпа роста показателя общей
заболеваемости детей до 18 лет на 5% (2007 г. -
1%, 2008 г. - 1%, 2009 г. - 1%, 2010 г. - 2%);
- снижение показателя заболеваемости беременных
женщин анемией на 4%: 2007 г. - 1% (на 30
случаев), 2008 г. - 1% (на 29 случаев), 2009
г. - 1% (на 29 случаев), 2010 г. - 1% (на 28
случаев);
- снижение числа абортов на 4% (2007 г. - 1%
(на 90 случаев), 2008 г. - 1% (на 88 случаев),
2009 г. - 1% (на 88 случаев), 2010 г. - 1% (на
87 случаев);
- увеличение количества образовательных
учреждений, спортивных клубов, участвующих в
смотрах - конкурсах, направленных на развитие
физической культуры и спорта, на 8 единиц:
(2007 г. - 2 ед., 2008 г. - 2 ед., 2009 г. - 2
ед., 2010 г. - 2 ед.);
-увеличение количества участников физкультурно-
спортивных мероприятий ежегодно на 5% (2007
г. - на 60 чел., 1260 чел., 2008 год - на 63 чел.,
1323 чел., 2009 год - на 66 чел., 1389 чел.,
2010 г. - на 69 чел., 1458 чел.);
- укрепление материально - технической базы 4
учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям
с детьми-инвалидами (2007 г. - 1, 2008 - 2010
гг. - 3);
- повышение квалификации 15 специалистов,
осуществляющих комплексную реабилитацию детей-
инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5 чел., 2009
г. - 5 чел. , 2010 г. - 5 чел.).
подпрограмма "Дети-сироты":
- увеличение количества устроенных в семью
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (2007 г. - 3780 чел., 2008 г. - 3812
чел., 2009 г. - 3843 чел., 2010 г. - 3875 чел.);
- увеличение удельного веса детей, устроенных
в семью, в общем числе детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 60%,
2008 г. - 60,5%, 2009 г. - 61%, 2010 г. -
61,5%);
- увеличение количества воспитанников кадетских
классов Североморской общеобразовательной школы-
интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (2007 г. - 34 чел., 2008
г. - 42 чел., 2009 г. - 48 чел., 2010 г. - 54
чел.).
подпрограмма "Дети и творчество":
- увеличение доли детей, участвующих в
региональных мероприятиях, направленных на
выявление и поддержку одаренных детей, в общем
числе обучающихся общеобразовательных школ: 2007
г. - на 16% (прогнозируемое количество участников
мероприятий - 13400 чел.), 2008 г. - на 16,5%
(прогнозируемое количество участников
мероприятий - 13413 чел.), 2009 г. - на 17%
(прогнозируемое количество участников мероприятий
- 13628 чел.), 2010 г. - на 17,5% (прогнозируемое
количество участников мероприятий - 13904 чел.);
- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в
творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
направленных на выявление и поддержку одаренных
детей-инвалидов, в общем количестве детей-
инвалидов: 2007 г. - на 24% (прогнозируемое
количество участников мероприятий - 622
чел.), 2008 г. - на 24,5% (прогнозируемое
количество участников мероприятий - 637 чел.),
2009 г. - на 25% (прогнозируемое количество
участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. -
на 25,5% (прогнозируемое количество участников
мероприятий - 663 чел.)
Сроки и этапы 2007-2010 годы
реализации
Программы
Перечень "Профилактика безнадзорности и правонарушений
подпрограмм несовершеннолетних",
"Здоровое поколение",
"Дети-сироты",
"Дети и творчество"
Объемы и общие затраты на реализацию Программы за счет всех
источники источников финансирования составят 1551899,3 тыс.
финансирования руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета - 876249,3 тыс. руб.;
федерального бюджета - 550581,0 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 112309,0 тыс.
руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб.
Ожидаемые - укрепление материально - технической базы
конечные учреждений системы профилактики безнадзорности и
результаты правонарушений несовершеннолетних,
реализации специализированных и реабилитационных учреждений
Программы и для детей и подростков с ограниченными
показатели возможностями;
социально- - создание условий по обеспечению равных
экономической возможностей для детей с ограниченными
эффективности возможностями здоровья и интеграции их в общество;
- совершенствование форм взаимодействия органов
власти, общественных организаций, других
заинтересованных структур по вопросам оказания
социальной поддержки детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
- создание оптимальных условий для организации
отдыха и оздоровления детей, проживающих
в условиях Крайнего Севера, укрепление здоровья
детского населения;
- совершенствование системы охраны здоровья матери
и ребенка;
- совершенствование и внедрение современных
технологий диагностики, лечения и профилактики
заболеваемости беременных женщин и детей;
- оптимизация питания детей и беременных женщин;
- совершенствование лечебно-диагностической, в том
числе реанимационной, помощи беременным женщинам и
новорожденным;
- внедрение новых методик обследования на
наследственные и врожденные заболевания у детей;
- повышение уровня здоровья детей;
- совершенствование системы абилитации и
реабилитации детей;
- укрепление материально - технической базы
учреждений родовспоможения и детства;
- строительство и реконструкция учреждений
родовспоможения и детства;
- совершенствование деятельности социальных
учреждений по реабилитации несовершеннолетних, в
том числе детей-инвалидов;
-расширение перечня социальных услуг, оказываемых
семьям, имеющим детей-инвалидов;
- создание условий для интеграции детей с
ограниченными возможностями в общество;
- укрепление материально - технической базы
учреждений по реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствование профессиональной подготовки
специалистов, работающих с детьми-инвалидами;
- научно-методическое обеспечение решения проблем
детей с ограниченными возможностями;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот;
- совершенствование системы выявления и поддержки
одаренных детей, реализации их способностей и
получения образования в соответствии с
образовательными потребностями и запросами
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основной целью региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" (далее Программа) является последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа действует с 1995 года. За период действия Программы удалось решить ряд поставленных задач по улучшению положения детей Мурманской области.
Выполнение комплексных мероприятий Программы по поддержке детей в 2004-2005 годах, целенаправленная деятельность заинтересованных ведомств позволили достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем, остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений и информационной поддержки.
Численность населения Мурманской области на 1 января 2006 года (по предварительной оценке) составила 864,4 тысячи человек - 99% к уровню 2004 года. Численность постоянного населения в возрасте 0-17 лет составила 175274 человека - 96% к уровню 2004 г.
В 2005 году в Мурманской области родилось 8,5 тысячи человек, умерло 11,7 тысячи человек. По сравнению с 2004 годом число родившихся уменьшилось на 5%, смертность превысила рождаемость в 1,4 раза (в 2004 году - в 1,3 раза).
Вызывает тревогу состояние здоровья юных северян. В течение последних трех лет общая заболеваемость детей Мурманской области в возрасте до 17 лет остается практически на одном уровне, однако она значительно превышает среднероссийский уровень: в 2005 году - на 28%, в 2004 году - на 32%. Отмечается незначительный рост заболеваемости среди детей до 14 лет (на 2% за 3 года), преимущественно за счет первичной заболеваемости. Среди подростков доля первичной заболеваемости уменьшается (2004 г. - 58,7%, 2005 г. - 57,8%).
Продолжается снижение инфекционной заболеваемости, уменьшилась распространенность социально-значимых заболеваний у детей.
По сравнению с 2004 годом в 2005 году увеличилась заболеваемость алкоголизмом и наркоманией - в 1,2 раза; уменьшилась: токсикоманией - в 1,2 раза; сифилисом - в 1,1 раза; гонореей - в 2,3 раза.
После значительного снижения показателя младенческой смертности в 2003 году до 8,9, в течение последних трех лет отмечался ее рост, хотя абсолютное число детей, умерших в возрасте до года, в 2005 году уменьшилось. Показатель младенческой смертности в 2005 году составил 10,9 и почти сравнялся с российским показателем.
В Мурманской области, как и в России, отмечается высокий удельный вес экстрагенитальной патологии у беременных женщин (? 80%), что значительно повышает риск возникновения осложнений при беременности и родах как для матери, так и для ребенка. Отмечено снижение показателя абортов (на 1000 женщин фертильного возраста) на 14%, показателей заболеваемости беременных: анемией - на 17%, болезнями мочеполовой системы - на 23%, болезнями системы кровообращения - на 21%, болезнями щитовидной железы - на 2%.
Общее число детей-инвалидов по Мурманской области продолжает сокращаться. Показатель детской инвалидности на 10 тысяч детского населения остается ниже среднероссийского показателя, хотя за последний год вырос на 7,3%.
Количество детей-инвалидов, получающих социальную пенсию, на 31.12.2005 составляло 2839 человек (на 31.12.2004 - 2911).
Уровень первично освидетельствованных детей остается ниже, чем в целом по России. Основную возрастную группу в общем числе детей-инвалидов составляют дети 10 - 15 лет - 38,6% (по России - 43,9%).
Ведущими причинами, обусловившими инвалидность, остаются врожденные аномалии развития среди детей в возрасте до 10 лет (из них аномалии системы кровообращения - 25% и хромосомные аномалии - 10%), заболевания нервной системы и психические расстройства в старших возрастных группах.
Тревожной является ситуация, когда значительно сокращается доля детей-инвалидов, проживающих в семьях (за последний год - на 12%). Это свидетельствует о том, что инвалидность ребенка часто является причиной отказа от воспитания ребенка в семье и передачи его в учреждения господдержки, что ведет к росту социального сиротства детей.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья женщин и детей в Мурманской области, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе взаимодействия между различными ведомствами, с привлечением международного опыта и реализацией мероприятий, направленных на снижение показателей материнской и детской заболеваемости и смертности, на профилактику заболеваемости и инвалидности детей, сохранение и укрепление здоровья ребенка на всех этапах его развития.
Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сложившаяся в Мурманской области, способствует снижению остроты проблемы детской безнадзорности, приносит положительные результаты.
Анализируя ситуацию с детской безнадзорностью, можно отметить:
- снижается количество выявленных безнадзорных детей: в 2004 году - 789 человек, в 2005 году - 766, большинство из них помещается в учреждения социального обслуживания семьи и детей в целях проведения социальной реабилитации. В 2004-2005 годах количество таких учреждений в области возросло с 13 до 17;
- уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения: в 2005 году на учет поставлено 722 семьи, в которых воспитывались 1004 несовершеннолетних, это меньше, чем в 2004 году, на 334 и 646, соответственно. Снято с учета 1335 семей, из них в связи с улучшением положения в семье - 186. В результате проведенной работы в семьях, снятых с учета, наблюдается улучшение социально-психологической обстановки, материальнобытовых условий проживания;
- снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 2005 год - 2384 подростка, на 98 меньше, чем в 2004 году.
В результате совместной работы субъектов системы профилактики снизился уровень подростковой преступности, наметилась положительная тенденция уменьшения ее удельного веса (удельный вес подростковой преступности в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года составил 12,5%, что на 1,4% меньше уровня 2004 года). Общее число подростков - участников преступлений уменьшилось на 11,9%, в 4 раза сократилось число учащихся, доставленных в органы внутренних дел за употребление наркотических веществ (с 21 человека до 5).
Одним из реальных факторов профилактики безнадзорности является трудовая занятость детей и подростков в каникулярный период. В соответствии с заключенными договорами в 2005 году было организовано 4670 дополнительных рабочих мест, трудоустроено 5344 подростков (97% от числа обратившихся), в 2004 г. - 5004 подростков или 94%, в 2003 году - 5366 человек или 95% от числа обратившихся.
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей в 2005 году увеличилось. Открылся социально-реабилитационный центр в ЗАТО г. Снежногорск. Принято решение об открытии аналогичного учреждения в ЗАТО Скалистый, где завершаются ремонтные работы.
В настоящее время в 14 муниципальных образованиях имеются 17 учреждений социального обслуживания семьи и детей. Численность граждан, обратившихся в эти учреждения в 2005 году, увеличилась на 4340 человек по сравнению с 2004 годом и составила 25351 человек, в том числе 11943 несовершеннолетних. Количество оказанных только в стационарных отделениях социальных услуг в 2005 году составило 155,6 тысяч (в 2004 году весь объем услуг - 150,9 тысяч). Число семей, находившихся под социальным патронажем, увеличилось до 1474 (2004 г. - 1096 семей).
Однако, учреждений социального обслуживания семьи и детей в области недостаточно. Нормативы по обеспечению населения учреждениями социального обслуживания в Мурманской области пока не достигнуты. Требует укрепления материально-техническая база большинства учреждений.
Сохраняется неблагополучная криминогенная ситуация в подростковой среде. По состоянию на 01.01.2006 на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоит 1961 подросток-правонарушитель (2004 г. - 1822), 388 (2004 г. - 375) - совершивший общественно-опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, 731 (2004 г. - 484) - совершивший административные правонарушения.
Особого внимания требуют вопросы усиления ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей, профилактики социального сиротства. В 2005 году в ходе профилактических рейдов, проведенных с участием всех органов и субъектов профилактики, было выявлено и поставлено на учет 866 подростков-правонарушителей, 716 родителей, не обеспечивающих воспитание детей, подготовлено и направлено 968 материалов для принятия мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или другими законными представителями. Выявлено 26 фактов жестокого обращения с детьми. Органами внутренних дел возбуждено 34 уголовных дела за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Из неблагополучных семей в связи с угрозой жизни и здоровью изъято 185 детей, помещено в специализированные учреждения 474 ребенка.
Одним из важнейших условий полноценного развития детей и подростков является организация отдыха и оздоровления. Климатогеографические условия Крайнего Севера, неблагоприятная экологическая обстановка оказывают воздействие на состояние здоровья детей и подростков, поэтому важным фактором развития детей Мурманской области остается организация качественного отдыха и оздоровления, особенно за пределами региона в более благополучных климатических условиях.
Всего в 2005 году организованными формами отдыха охвачено 75328 детей Мурманской области, это немногим больше, чем в предыдущем году (в 2004 г. - 75263 человека). Сохранены позиции, достигнутые в предыдущие годы, в то же время ежегодно происходит удорожание стоимости детских оздоровительных путевок и путевок для семейного отдыха, расходов на проезд к местам отдыха. Учитывая наличие в области всего двух загородных оздоровительных учреждений для детей, необходимо предусмотреть увеличение выделенных средств на организацию оздоровительных мероприятий.
Одной из актуальных проблем детства остается сиротство. По данным органов опеки и попечительства численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2005 году составила 4510 человек, что на 108 детей меньше, чем в 2004 году. Ежегодно более 900 детей лишаются попечения родителей. В детских домах и школах-интернатах воспитываются 1517 детей, в учреждениях системы здравоохранения и социальной защиты - 425, в учреждениях начального профессионального образования - 587 детей; в приемных семьях - 104, в негосударственном образовательном учреждении "Детская деревня SOS, Кандалакша" - 63, находятся под опекой (попечительством) граждан - 1814.
В период с 1997 по 2002 годы в Мурманской области отмечалось ежегодное увеличение числа выявляемых детей, оставшихся по тем или иным причинам без попечения родителей и в 2002 году составило 945 человек, с 2003 года наметилось снижение числа выявляемых детей.
При выборе формы устройства этих детей приоритетными являются семейные формы воспитания, однако, по-прежнему значительное число детей-сирот определяется в государственные учреждения. Очень мало детей принимаются в семьи российских граждан, ни одного ребенка-инвалида российскими гражданами не усыновлено.
На воспитание в семьи граждан в 2005 году устроен 461 ребенок, что составляет 52,5% от общего числа выявленных детей (в 2004 г. - 495 детей, 53,8%). В учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроено 404 ребенка - 46% от числа выявленных детей данной категории (в 2004 г. - 422 ребенка, 45,9%).
В семьях граждан на 01.01.2006 воспитывается 3775 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2005 году на усыновление (удочерение) посторонним гражданам было передано 138 детей, что составляет 15,7% от числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (в 2004 г. - 151 ребенок, т.е. 17,1% от числа выявленных).
За период реализации программы в Мурманской области сложилась определенная система выявления и поддержки одаренных детей.
Увеличилась доля детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ до 8%.
В рамках реализации программы "Одаренные дети" ежегодно проводится III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам, в которых принимают участие обучающиеся 9-11 классов. По итогам выполнения олимпиадных заданий в 2005-2006 уч./г. 107 участников - 22,6% от общего количества (в 2005 году - 99 участников или 16,8%), - получили дипломы комитета по образованию, из них 27 - 1 степени, 27 - 2 степени, 53 - 3 степени; 27 награждены поощрительными призами. 38 победителей и призеров рекомендованы для участия в IV и V этапах Всероссийской олимпиады школьников.
В результате целенаправленной и планомерной работы по развитию инфраструктуры образования, несмотря на снижение общей численности школьников, наблюдается тенденция увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. В настоящее время в 5930 кружках занимаются 78,8 тысяч обучающихся, что составляет 83% (по России - 40,1%) от общей численности обучающихся. Абсолютное большинство детей - 77,7 тысяч обучающихся (90%) занимаются на бесплатной основе. В 2005 году незначительно - на 1% - увеличилось количество платных кружков.
Основу поддержки детского творчества составляют системные областные массовые фестивали, праздники, смотры, выставки, конкурсы по различным жанрам искусства. За последние три года в областных конкурсах и фестивалях приняли участие более 20 тысяч школьников. Более 40 детским художественным коллективам присвоено почетное звание "Детский образцовый коллектив".
В 2005 году осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы ряда детских музыкальных школ, детских библиотек, клубов и Домов культуры.
На протяжении нескольких лет сохраняется процент охвата детей эстетическим образованием и он составляет 12% от общего числа детей школьного возраста.
Продолжается поддержка одаренных детей в области художественного образования. За выдающиеся успехи в учебе в 2005 году 5 учащимся образовательных учреждений назначена федеральная стипендия, 11 детям - стипендии Губернатора Мурманской области, 21 человек стали лауреатами премии Губернатора Мурманской области.
Сравнительный анализ показывает, что в последние три года происходит постепенное уменьшение числа клубных формирований и количества участников в них. Связано это, в первую очередь, с сокращением численности и оттоком населения из области.
В то же время в клубах и домах культуры стало больше проводиться культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков.
В последние годы сеть физкультурно-спортивных сооружений в системе физического воспитания детей не обеспечена техническими средствами и оборудованием, необходимыми для учебно-тренировочного процесса, проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Актуальность проблемы определяется и тем, что занятия физической культурой и спортом, наряду с прямым положительным эффектом, значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоровья, работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости организма экологически неблагоприятной окружающей среде.
Таким образом, накопленный опыт по решению проблем социальной поддержки детей программноцелевым методом подтверждает целесообразность и необходимость разработки и реализации региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на период до 2010 года.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2006 N 162-ПП "О разработке региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 20072010 годы" и состоит из четырех подпрограмм: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Здоровое поколение", "Дети-сироты", "Дети и творчество".
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели
Основные цели и задачи Программы - последовательное осуществление в Мурманской области государственной социальной политики по улучшению положения семьи и детей, реализация комплекса мер, направленных на создание условий для развития и жизнедеятельности детей, создание условий для улучшения качества жизни детей и укрепление их здоровья, формирование системы выявления детей из неблагополучных семей, обеспечение условий для полноценного развития детей.
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Цели подпрограммы: укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов, создание условий для эффективной реабилитации и развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для достижения предусматривается решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация и проведение мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижение детской безнадзорности;
- создание условий для трудоустройства подростков в период школьных каникул, увеличение банка вакансий рабочих мест и объемов трудоустройства несовершеннолетних;
- создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Целевые индикаторы подпрограммы
- сохранение позитивной тенденции снижения числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в 2007 г. - на 1,2% (1035), в 2008 г. - на 1,3% (1021), в 2009 г. - на 1,4% (1006), в 2010 г.
- на 1,5% (991), а также численности несовершеннолетних, принявших участие в их совершении, в среднем, на 0,6% ежегодно (2007 г. - 889 чел., 2008 г. - 884 чел., 2009 г. - 879 чел., 2010 г. - 874 чел.);
- укрепление материально-технической базы 10 учреждений, оказывающих социальную помощь семье и детям (2008 г. - 2, 2009 г. - 4, 2010 г. - 4);
- обеспечение временной занятостью не менее 5 тысяч подростков ежегодно, в том числе: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 400 чел., несовершеннолетних, склонных к правонарушениям - 250 чел., из семей социального риска - 1150 чел.
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Цели подпрограммы: защита, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей, охрана репродуктивного здоровья населения, социальная поддержка материнства и детства, создание условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактика и снижение детской заболеваемости и инвалидности, снижение материнской и младенческой смертности, улучшение питания матерей и детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, в том числе нравственного и физического, формирования общей культуры и здорового образа жизни.
Активизация работы с детьми-инвалидами и пропаганда спорта как системы физической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.
Для достижения предусматривается решение следующих задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения, детства;
- повышение квалификации специалистов, работающих в учреждениях родовспоможения и детства;
- приобретение витаминных и минеральных комплексов, простагландинов и антианемических препаратов для бесплатного отпуска беременным женщинам;
- повышение качества пренатальной диагностики для выявления врожденных пороков развития;
- профилактика осложнений при беременности и родах (кровотечения, гестозы, гнойно-септические инфекции и другие заболевания);
- совершенствование профилактики, лечения заболеваний у новорожденных детей;
- бесплатное обеспечение по медицинским показаниям специальными питательными смесями беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет;
- профилактика абортов на основе современных средств контрацепции;
- внедрение в практику учреждений родовспоможения и детства современных медицинских технологий, обеспечивающих сохранение здоровья населения;
- внедрение новых форм обследования при проведении профилактических осмотров детей, проживающих в труднодоступных районах;
- оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- обеспечение детей с наследственной патологией обмена лечебным питанием, внедрение новых видов лечебного питания;
- профилактика заболеваемости и инвалидности в детском и подростковом возрасте, создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, в образовательных учреждениях;
- развитие информационных технологий в сфере охраны материнства и детства;
- обеспечение населения и специалистов информационными материалами о рациональном питании и здоровом образе жизни;
- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства;
- дальнейшее формирование системы комплексного решения проблем детей с ограниченными возможностями, создание условий для их полноценной жизни, интеграции в общество;
- совершенствование деятельности социальных учреждений по реабилитации детей-инвалидов, учреждений социального обслуживания семьи и детей;
- расширение перечня социальных услуг, оказываемых семьям, имеющим детей-инвалидов;
- создание условий для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество;
- укрепление материально-технической базы учреждений по реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствование профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьмиинвалидами;
- научно-методическое обеспечение решения проблем детей с ограниченными возможностями.
Целевые индикаторы подпрограммы
- оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно - диагностическим оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 2, 2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащение домов ребенка современным реабилитационным оборудованием - 4 учреждения (2007 г. -1, 2009 г. - 2);
- стабилизация показателя материнской смертности на 100000 живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г.
- 30, 2009 г. - 30, 2010 г. - 30);
- стабилизация показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. - 10,7 , 2009 г. - 10,7, 2010 г. - 10,6);
- снижение темпа роста показателя общей заболеваемости детей до 18 лет на 5% (2007 г. - 1%, 2008 г. - 1%, 2009 г. - 1%, 2010 г. - 2%);
- снижение показателя заболеваемости беременных женщин анемией на 4%: 2007 г. - 1% (на 30 случаев), 2008 г. - 1% (на 29 случаев), 2009 г. - 1% (на 29 случаев), 2010 г. - 1% (на 28 случаев);
- снижение числа абортов на 4% (2007 г. - 1% (на 90 случаев), 2008 г. - 1% (на 88 случаев), 2009 г. - 1% (на 88 случаев), 2010 г. - 1% (на 87 случаев);
- увеличение количества образовательных учреждений, спортивных клубов, участвующих в смотрахконкурсах, направленных на развитие физической культуры и спорта, на 8 единиц: (2007 г. - 2 ед., 2008 г. - 2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);
- увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий ежегодно на 5% (2007 г.
- на 60 чел., 1260 чел., 2008 год - на 63 чел., 1323 чел., 2009 год - на 66 чел., 1389 чел., 2010 г. - на 69 чел., 1458 чел.);
-укрепление материально-технической базы 4 учреждений (отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г. - 1, 2008 - 2010 годы - 3);
- повышение квалификации 15 специалистов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5 чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).
Подпрограмма "Дети-сироты"
Цели подпрограммы: улучшение условий развития, воспитания, образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, социальная интеграция детей-сирот в общество.
Для достижения предусматривается решение следующих задач:
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишившихся родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление, патронатное воспитание);
- укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий, приближенных к семейным;
- улучшение условий проживания в общежитиях учреждений начального профессионального образования обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающей семьей;
- организация изучения соблюдения прав, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение количества устроенных в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 3780, 2008 г. - 3812, 2009 г. - 3843, 2010 г. - 3875);
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 60%, 2008 г. - 60,5%, 2009 г. - 61%, 2010 г. - 61,5%);
- увеличение количества воспитанников кадетских классов Североморской общеобразовательной школы-интерната из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г. - 34 чел., 2008 г. - 42 чел., 2009 г. - 48 чел., 2010 г. - 54 чел.).
Подпрограмма "Дети и творчество"
Цели подпрограммы: создание комплексной системы работы с детьми и подростками в учреждениях культуры и искусства, дополнительного образования, привлечение детей и подростков к занятиям различными видами художественного творчества, создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Для достижения предусматривается решение следующих задач:
- создание благоприятных условий и возможностей в учреждениях культуры и искусства для формирования нравственной и духовной культуры детей и подростков; поиск, развитие и использование разнообразных форм и методов работы с детьми;
- содействие всестороннему развитию детей, вовлечение их в различные виды художественной деятельности;
- активизация работы учреждений культуры в сфере организации досуга детей, реализации их творческих способностей.
- поддержка и развитие творчества детей-инвалидов.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе обучающихся общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13400 чел.), 2008 г. - на 16,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13413 чел.), 2009 г. - на 17% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13628 чел.), 2010 г. - на 17,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 13904 чел.).
- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей-инвалидов в общем количестве детей-инвалидов: 2007 г. - на 24% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. - на 25% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. - на 25,5% (прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.).
2. Система программных мероприятий
Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.
Основные мероприятия подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Приложение N 1).
- мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики в Мурманской области;
- мероприятия, направленные на развитие сети учреждений для несовершеннолетних, а также создание условий для временного пребывания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики;
- мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних;
- мероприятия по разработке и внедрению новых форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. по осуществлению международного сотрудничества;
- мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости подростков в свободное от учебы время;
- мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних.
Основные мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение" (Приложение N 2).
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием;
- мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей;
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию учреждений родовспоможения и детства.
Основные мероприятия подпрограммы "Дети-сироты" (Приложение N 3).
- мероприятия по развитию нормативно-правовой базы и повышению квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по созданию в детских учреждениях условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот;
- мероприятия по введению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.
Основные мероприятия подпрограммы "Дети и творчество" (Приложение N 4).
- мероприятия по развитию системы дополнительного образования детей, созданию условий для культурного досуга и реализации творческих способностей детей;
- мероприятия по развитию и поддержке сети учреждений, работающих с одаренными детьми;
- мероприятия по осуществлению государственной поддержки одаренных детей, укреплению материально-технической базы учреждений, ведущих работу с одаренными детьми и молодежью.
Постановлением Правительства Мурманской области от 19 июня 2008 г. N 279-ПП/11 в раздел 3 настоящей программы внесены изменения
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007-2010 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета.
Финансирование п.п. 1.1.- 1.2., 2.1.- 2.7., 2.9.- 2.13., 2.15. (Приложение N 1) будет производиться в случае передачи указанных муниципальных учреждений в областную собственность в ведение комитета по труду и социальному развитию Мурманской области.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составит 1551899,3 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
областного бюджета - 876249,3 тыс. руб.;
федерального бюджета - 550581,0 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 112309,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 12760,0 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников региональной целевой программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации региональной Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных организаций, относится к собственности соответствующего муниципального образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция, строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций, относится к государственной собственности Мурманской области и подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской области.
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 230370,3 тыс. руб., в том числе из средств:
2007-2010 годы |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
федерального бюджета | 110081,0 | 27050,0 | 27150,0 | 27660,0 | 28221,0 |
областного бюджета | 66189,8 | 7592,5 | 20119,4 | 19450,3 | 19027,6 |
муниципальных бюджетов |
46099,5 | 46099,5 | |||
внебюджетных источников |
8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | |
Итого: | 230370,3 | 85742,0 | 49269,4 | 48110,3 | 47248,6 |
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 1281393,9 тыс. руб., в том числе из средств:
2007-2010 годы |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
федерального бюджета | 440500,0 | 26500,0 | 414000,0 | 0,0 | 0,0 |
областного бюджета | 794307,4 | 65171,8 | 310846,6 | 261614,6 | 156674,4 |
муниципальных бюджетов |
46586,5 |
21134,8 |
8258,2 |
8299,2 |
8894,3 |
внебюджетных источников |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого: | 1281393,9 | 112806,6 | 733104,8 | 269913,8 | 165568,7 |
Подпрограмма "Дети-сироты"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 29166,0 тыс. руб., в том числе из средств:
2007-2010 годы |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
федерального бюджета |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областного бюджета |
4870,0 | 1202,0 | 1266,0 | 1494,0 | 908,0 |
муниципальных бюджетов |
19623,0 | 4602,0 | 4736,0 | 5053,0 | 5232,0 |
внебюджетных источников |
4673,0 | 1167,0 | 1043,0 | 1207,0 | 1256,0 |
Итого: | 29166,0 | 6971,0 | 7045,0 | 7754,0 | 7396,0 |
Подпрограмма "Дети и творчество"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования - 12499,1 тыс. руб., в том числе из средств:
2007-2010 годы |
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
федерального бюджета |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областного бюджета |
12412,1 | 2572,5 | 2810,0 | 3455,6 | 3574,0 |
муниципальных бюджетов |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетных источников |
87,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
Итого: | 12499,1 | 2612,5 | 2835,0 | 3477,6 | 3574,0 |
4. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Государственным заказчиком-координатором Программы является комитет по труду и социальному развитию Мурманской области.
В ходе реализации Программы комитет по труду и социальному развитию Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.
Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Ответственными за координацию исполнения соответствующих мероприятий подпрограмм являются структуры, указанные в графе государственные заказчики подпрограмм первыми.
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - комитет по труду и социальному развитию Мурманской области.
Подпрограмма "Здоровое поколение" - комитет по здравоохранению Мурманской области.
Подпрограмма "Дети-сироты" - комитет по образованию Мурманской области.
Подпрограмма "Дети и творчество" - комитет по образованию Мурманской области.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - комитетом по труду и социальному развитию Мурманской области.
Государственные заказчики на основании сведений, представляемых ежеквартально исполнителями мероприятий подпрограмм, направляют в комитет по труду и социальному развитию Мурманской области:
- ежеквартально - информацию о ходе реализации подпрограмм;
- ежегодно до 15 января - доклад о ходе выполнения программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями порядка разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N 296-ПП/9.
На основании сведений, представленных государственными заказчиками, государственный заказчик-координатор направляет в департамент экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы ежеквартально, доклад о ходе выполнения Программы - до 1 февраля.
О ходе и ежегодных итогах реализации программы комитет по труду и социальному развитию Мурманской области в срок до 15 февраля 2008, 2009, 2010, 2011 годов представляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области и экспертно-координационному совету по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области.
5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации.
Выполнение мероприятий позволит:
- расширить в Мурманской области сеть учреждений для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- разработать и внедрить новые формы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. по проведению общественных акций и международному сотрудничеству;
- организовать досуг и трудовую занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время;
- укрепить материально-техническую базу учреждений системы профилактики безнадзорности;
- усилить информационно-методическое обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организовать круглогодичный отдых и оздоровление детей и подростков;
- укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения и детства;
- повысить квалификацию специалистов, работающих в учреждениях родовспоможения и детства;
- внедрить новые формы обследования при проведении профилактических осмотров детей, проживающих в труднодоступных районах;
- совершенствовать профилактику заболеваемости и инвалидности в детском и подростковом возрасте;
- совершенствовать профилактику и лечение заболеваний у новорожденных детей;
- внедрить в практику учреждений родовспоможения и детства современные медицинские технологии, обеспечивающие сохранение здоровья населения;
- повысить качество пренатальной диагностики для выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей;
- совершенствовать профилактику осложнений беременности и родов;
- обеспечить детей, больных наследственными заболеваниями обмена, специальным лечебным питанием;
- проводить профилактику абортов на основе современных средств контрацепции;
- обеспечить строительство и реконструкцию учреждений родовспоможения и детства;
- внедрять в Мурманской области международный опыт по вопросам охраны здоровья матери и ребенка;
- внедрить новые формы работы по профилактике детской инвалидности, реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями, совершенствовать формы и методы комплексной психолого-медикопедагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов;
-обеспечить доступность образования, культуры и спорта, расширить сеть детских реабилитационных учреждений;
- развить материально-техническую базу реабилитационных учреждений, оснастить современным реабилитационным оборудованием реабилитационные учреждения (отделения);
- развить семейные формы устройства детей, лишившихся родительского попечения;
- создать в детских учреждениях условия, максимально приближенные к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот;
- повысить квалификацию специалистов по защите прав детей;
- развивать систему дополнительного образования детей, создавать условия для культурного досуга и реализации творческих способностей детей;
- развить и поддерживать сеть учреждений, работающих с одаренными детьми; осуществить государственную поддержку одаренных детей.
Постановлением Правительства Мурманской области от 19 июня 2008 г. N 279-ПП/11 настоящая таблица изложена в новой редакции
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с распределением по исполнителям мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
6 февраля, 19 июня 2008 г.
Наименование подпрограммы |
объемы финан- сиров. |
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
"Дети и творчество" | "Дети - сироты" | "Здоровое поколение" | ||||||||||||||||
Исполнитель | Всего: | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
67120,3 |
58535,8 |
5838,0 |
17940,1 |
17256,9 |
17500,8 |
257,1 |
54,0 |
34,0 |
130,1 |
39,0 |
8327,4 |
1759,8 |
2985,6 |
2095,6 |
1486,4 |
|||||
в том числе: ст.310 |
4831,0 |
2146,0 |
44,0 |
1148,0 |
702,0 |
252,0 |
2700,0 |
415,0 |
1590,0 |
680,0 |
0,0 |
||||||||||
прочие расходы | 62289,3 | 56389,8 | 5794,0 | 16792,1 | 16554,9 | 17248,8 | 257,1 | 54,0 | 34,0 | 130,1 | 39,0 | 5627,4 | 1344,8 | 1395,6 | 1415,6 | 1486,4 | |||||
Комитет по образованию Мурманской области |
12879,4 |
890,4 |
296,8 |
296,8 |
296,8 |
3454,0 |
803,5 |
854,0 |
898,5 |
898,0 |
4870,0 |
1202,0 |
1266,0 |
1494,0 |
908,0 |
3665,0 |
0,0 |
1190,0 |
1645,0 |
830,0 |
|
в том числе: ст.310 |
8371,5 |
1421,5 |
500,0 |
522,0 |
117,5 |
282,0 |
3285,0 |
870,0 |
865,0 |
1045,0 |
505,0 |
3665,0 |
0,0 |
1190,0 |
1645,0 |
830,0 |
|||||
прочие расходы | 4507,9 | 890,4 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 2032,5 | 303,5 | 332,0 | 781,0 | 616,0 | 1585,0 | 332,0 | 401,0 | 449,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по здравоохранению Мурманской области |
235917,0 |
180,0 |
100,0 |
80,0 |
235737,0 |
21385,0 |
160630,0 |
49985,0 |
3737,0 |
||||||||||||
в том числе: ст.310 |
235277,0 |
60,0 |
60,0 |
235217,0 |
21255,0 |
160500,0 |
49855,0 |
3607,0 |
|||||||||||||
прочие расходы | 640,0 | 120, 0 | 40,0 | 80,0 | 520,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||||||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
3071,0 |
3071,0 |
690,0 |
897, 0 |
917,0 |
567,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
1677,0 |
1677,0 |
386,0 |
543,0 |
408,0 |
340,0 |
|||||||||||||||
прочие расходы | 1394,0 | 1394,0 | 304,0 | 354,00 | 509,00 | 227,00 | |||||||||||||||
Комитет по физической культуре и спорту Мурманс- кой области |
2297,0 |
2297,0 |
527,0 |
560,0 |
589,0 |
621,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
прочие расходы | 2297,0 | 2297,0 | 527,0 | 560,0 | 589,0 | 621,0 | |||||||||||||||
Управление внутренних дел по Мурманской области |
2557,6 |
2557,6 |
762,5 |
810,5 |
852,6 |
132,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
|||||||||||||||||||||
прочие расходы | 2557,6 | 2557,6 | 762,5 | 810,5 | 852,6 | 132,0 | |||||||||||||||
Департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
463462,0 |
463462,0 |
41500,0 |
64662,0 |
207300,0 |
150000,0 |
|||||||||||||||
в том числе: ст.310 |
463462,0 |
463462,0 |
41500,0 |
64662,0 |
207300,0 |
150000,0 |
|||||||||||||||
прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Управление по делам молодежи Мурманской области |
8126,0 |
4026,0 |
892,0 |
992,0 |
1044,0 |
1098,0 |
4100,0 |
1025,0 |
1025,0 |
1025,0 |
1025,0 |
||||||||||
в том числе: ст.310 |
|||||||||||||||||||||
прочие расходы | 8126,0 | 4026,0 | 892,0 | 992,0 | 1044,0 | 1098,0 | 4100,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | ||||||||||
Всего | 795430,3 | 66189,8 | 7592,5 | 20119,4 | 19450,3 | 19027,6 | 10882,1 | 2572,5 | 2810,0 | 2970,60 | 2529,0 | 4870,0 | 1202,0 | 1266,0 | 1494,0 | 908,0 | 713488,4 | 65171,8 | 230027,6 | 261614,6 | 156674,4 |
из них - ст.310 | 713618,5 | 2206,0 | 104,0 | 1148,0 | 702,0 | 252,0 | 3098,5 | 886,0 | 1065,0 | 525,50 | 622,0 | 3285,0 | 870,0 | 865,0 | 1045,0 | 505,0 | 705029,0 | 63170,0 | 227942,0 | 259480,0 | 154437,0 |
прочие расходы | 81811,8 | 63983,8 | 7488,5 | 18971,4 | 18748,3 | 18775,6 | 7783,6 | 1686,5 | 1745,0 | 2445,10 | 1907,0 | 1585,0 | 332,0 | 401,0 | 449,0 | 403,0 | 8459,4 | 2001,8 | 2085,6 | 2134,6 | 2237,4 |
Приложение
к региональной целевой программе
"Дети Кольского Заполярья"
на 2007-2010 годы
Сокращения, принятые в региональной целевой программе "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
МО - муниципальное образование;
ЗАТО - закрытое административное территориальное образование;
УВД - управление внутренних дел;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;
ЦСПСиД - центр социальной помощи семье и детям;
СПДДиП - социальный приют для детей и подростков;
ЦПД - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
ГУЗ МОНД - государственное учреждение здравоохранения Мурманский областной наркологический диспансер;
ЦВСНП - центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей;
ВДЦ - Всероссийский детский центр;
ГОУ ОЗСЛКД - государственное областное учреждение загородный стационарный лагерь круглогодичного действия "Гандвиг";
МОДРТДЮ - Мурманский областной дворец развития творчества детей и юношества "Лапландия"
МОДЮСШ - Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦГБ - центральная городская больница;
ГБ - городская больница;
РОООД и ДИ - реабилитационно-оздоровительное отделение для ослабленных детей и детей-инвалидов;
УФГСЗН - Управление федеральной государственной службы занятости населения;
ГУ ЦЗН - государственное учреждение Центр занятости населения;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
РОСТО - Российская оборонная спортивно-техническая организация;
РПО - Российское Представительство объединения;
СМИ - средства массовой информации;
УНПО - учреждения начального профессионального образования;
УВПО - учреждения высшего профессионального образования;
Постановлением Правительства Мурманской области от 6 февраля 2008 г. N 38-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Программе
Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
2 ноября 2007 г., 6 февраля 2008 г.
Мероприятия подпрограммы
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки исполне- ния |
Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) | |||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||
1. Развитие и совершенствование сети учреждений для несовершеннолетних | |||||||||||||||||||
1.1. | Открыть отделение дневного пребывания детей в КЦСОН Кольского района (косметический ремонт помещений, приобретение мебели, компьютерного и спортивного оборудования, аудио, видео техники) |
2008-2009 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, администрация МО Кольский район Мурманской области |
220,0 | 164,0 | ||||||||||||||
Всего: | 384,0 | 220,0 | 164,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 164,0 | 164,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||||||
1.2. | Открыть Центр постинтернатной адаптации Ковдорского района |
2007-2008 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, немецкая гуманитарная организация OSTeV |
3000,0 | 200,0 | ||||||||||||||
Всего: | 3200,0 | 3000,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||
2. Укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних | |||||||||||||||||||
2.1. | Приобретение микроавтобуса в социальный приют для детей и подростков ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям" |
2008- 2010 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Оленегорский центр социальной помощи семье и детям" |
450,0 | |||||||||||||||
Всего: | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст. 310 | 450,0 | 450,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.2. | Приобретение реабилитационного оборудования, мебели в социальный приют для детей и подростков "Росток" г. Кандалакша |
2008-2010 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, СПДДиП "Росток" г.Кандалакша |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.3. | Приобретение технологического оборудования, мебели, аудио, видео техники для социального приюта для детей и подростков ЦСОН г. Апатиты |
2008-2009 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ЦСОН г. Апатиты |
200,0 | 200,0 | ||||||||||||||
Всего: | 400,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: 400,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.4. | Приобретение детской мебели в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних ЦСПСиД Ковдорского района |
2008 г. | Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ЦСПСиД Ковдорского района |
46,0 | |||||||||||||||
Всего: | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 46,0 | 46,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.5. | Приобретение туристического оборудования, оборудования для детской игровой площадки для ЦСПСиД Терского района |
2009 г. | Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ЦСПСиД Тер- ского района |
150,0 | |||||||||||||||
Всего: | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 150,0 | 150,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.6. | Приобретение мебели, оргтехники, бытовой техники для Мурманского ЦПД |
2008-2010 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, Мурманский ЦПД |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.7. | Приобретение и установка детской игровой площадки для ЦСПСиД Печенгского района |
2009 г. | Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ЦСПСиД Печенгского района |
100,0 | |||||||||||||||
Всего: | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.8. | Приобретение спортивных тренажеров для детского блока ГУЗ МОНД |
2007 г. | Комитет по здравоохра- нению Мурманской области, ГУЗ МОНД |
60,0 | |||||||||||||||
Всего: | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.9. | Приобрести комплекты компьютерного оборудова- ния в комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, учреждения (отделения) для несовершеннолетних: гг. Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Апатиты, Кировск, Терский район |
2007-2010 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
44,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||
Всего: | 200,0 | 44,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | 200,0 | 44,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
Осуществление ремонта учреждений для несовершеннолетних | |||||||||||||||||||
2.10. | Завершение ремонта транзитного отделения социального приюта для детей и подростков "Берегиня" Кольского района |
2008 г. | Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, администрация МО Кольский район Мурманской области |
1114,0 | |||||||||||||||
Всего: | 1114,0 | 1114,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 1114,0 | 1114,0 | |||||||||||||||||
2.11. | Ремонт канализации, системы водоснабжения, помещений в ГОУСОССЗН "Апатитский социальный приют для детей и подростков" |
2008-2010 | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Апатитский социальный приют для детей и подростков" |
500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
Всего: | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
2.12. | Ремонт кровли, тепло- тепло- и водоснабжения в социальном приюте для детей и подростков "Росто г. Кандалакша |
2009 г. " |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, СПДДиП "Росток" г.Кандалакша |
500,0 | |||||||||||||||
Всего: | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
2.13. | Ремонт помещений в отделении социальной реабилитации несовершен- нолетних ГОУСОССЗН "Ковдорский центр социальной помощи семье и детям" |
2008-2010 | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Ковдорский центр социальной помощи семье и детям" |
500,0 | 500,0 | ||||||||||||||
Всего: | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||||
2.14. | Продолжение ремонта зданий ЦВСНП при УВД Мурманской области |
2007-2010 гг. |
УВД Мурманской области |
762,5 | 810,5 | 852,6 | 132,0 | ||||||||||||
Всего: | 2557,6 | 762,5 | 810,5 | 852,6 | 132,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 2557,6 | 762,5 | 810,5 | 852,6 | 132,0 | ||||||||||||||
2.15. | Ремонт кровли здания ЦСПСиД Печенгского района |
2008 г. | Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ЦСПСиД Печенгского района |
650,0 | |||||||||||||||
Всего: | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||
3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение положенния несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | |||||||||||||||||||
3.1. | Организовать и провести в муниципальных образованиях комплексные межведомственные профилактические операции "Подросток", "Семья и дети", "Защити меня", "Выбираю здоровье" |
2007- 2010 гг |
КДН и ЗП при Правительстве Мурманской области, муниципаль- ные КДН и ЗП, УВД Мурманской области |
||||||||||||||||
3.2. | Обучение специалистов детской службы ГУЗ МОНД |
2007-2008 гг. |
Комитет по здравоохра- нению Мурманской области |
40,0 | 80,0 | ||||||||||||||
Всего: | 120,0 | 40,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 120,0 | 40,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
3.3. | Провести областные конференции для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по вопросам профилактики безнадзорности |
2008, 2010 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
20,0 | 30,0 | ||||||||||||||
Всего: | 50,0 | 20,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 50,0 | 20,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
3.4. | Осуществить издание и приобретение информационных печатных материалов, методической литературы по осуществлению социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям" |
33,22 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
Всего: | 123,22 | 33,22 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 123,22 | 33,22 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
3.5. | Провести конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объедине- ний Мурманской области |
2007-2010 гг. |
Управление по делам молодежи Мурманской области |
162,0 | 172,0 | 181,0 | 190,0 | ||||||||||||
Всего: | 705,0 | 162,0 | 172,0 | 181,0 | 190,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 705,0 | 162,0 | 172,0 | 181,0 | 190,0 | ||||||||||||||
3.6. | Организовать и провести социологический опрос по проблемам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних |
2007 г. | КДН и ЗП при Правительстве Мурманской области |
20,0 |
|||||||||||||||
Управление по делам молодежи Мурманской области |
|||||||||||||||||||
Всего: | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||||
3.7. | Реализация проектов: "Жизнь без насилия в семье" |
2007- 2010 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, ГОУСОССЗН "Мурманский Центр социальной помощи семье и детям" |
30,0 | 76,0 | 70,4 | 18,0 | ||||||||||||
"Предотвращение насилия над детьми" |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, РПО "Спасем детей" (Норвегия) |
131,3 | |||||||||||||||||
Всего: | 325,7 | 161,3 | 76,0 | 70,4 | 18,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 325,7 | 161,3 | 76,0 | 70,4 | 18,0" | ||||||||||||||
3.8. | Мобильная уличная работа с детьми в муниципальных образованиях гг. Кандалакша, Мончегорск, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, Кольском и Печенгском районах |
2007-2009 гг. |
РПО "Спасем детей" (Норвегия), МО гг. Кандалакша, Мончегорск, Апатиты, ЗАТО г.Севе- роморск, Кольский, Печенгский районы |
2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
Всего: | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | |||||||||||||||
4. Организация досуга, отдыха и оздоровления детей и подростков | |||||||||||||||||||
4.1. | Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей Мурманской области, находящихся в трудной жизненной ситуации |
2008-2010 | комитет по труду и социальному развитию Мурманской области администрации муниципальных образований: г. Апатиты, г. Мончегорск, г. Оленегорск, г. Полярные Зори, г. Кировск г. Кандалакша, Ковдорского района, Терского района, Ловозерского района, Кольского района, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Полярный, ЗАТО Скалистый, ЗАТО г. Снежногорск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО п. Видяево |
22050,0 | 5577,7 |
2026,0 5000,0 6330,0 1300,0 1998,0 3534,0 1150,0 156,0 1680,0 3001,0 2000,0 3855,0 2730,0 4505,0 2891,1 1733,5 2210,0 |
22050,0 | 7297,1 | 22050,0 | 7701,5 | 22050,0 | 8128,8 | |||||||
Всего: | 140954,6 | 22050,0 | 5577,7 | 46099,5 | 22050,0 | 7297,1 | 22050,0 | 7701,5 | 22050,0 | 8128,8 | |||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 140954,6 | 22050,0 | 5577,7 | 46099,5 | 22050,0 | 7297,1 | 22050,0 | 7701,5 | 22050,0 | 8128,8 | |||||||||
4.2. | Организация профильной смены на базе ГОУ загородный стационарный лагерь круглогодичного действия "Гандвиг" для несовершеннолетних "группы риска" |
2008-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
296,8 | 296,8 | 296,8 | |||||||||||||
Всего: | 890,4 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 890,4 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | |||||||||||||||
4.3. | Организация летних лагерей для подростков Мурманской области |
2007-2010 гг. |
Управление по делам молодежи Мурманской области |
710,0 | 755,0 | 795,0 | 837,0 | ||||||||||||
Всего: | 3097,0 | 710,0 | 755,0 | 795,0 | 837,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 3097,0 | 710,0 | 755,0 | 795,0 | 837,0 | ||||||||||||||
4.4. | Обеспечить подбор и направление детей в ВДЦ "Орленок" |
2008-2010 гг. |
Управление по делам молодежи Мурманской области |
65,0 |
68,0 |
71,0 |
|||||||||||||
Всего: | 204,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 204,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | |||||||||||||||
4.5. | Организация совместно с Советом Мурманской областной организации РОСТО соревнования среди детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
2007- 2010 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
21,78 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
Всего: | 96,78 | 21,78 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 96,78 | 21,78 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
4.6. | Организовать и провести праздник для воспитан- ников учреждений социального обслуживания семьи и детей, посвященны международному Дню защиты детей |
2007-2010 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||
Всего: | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||||
4.7. | Частичная оплата стоимости путевок для детей, направляемых на санаторно-курортное лечение в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря Мурманской области за счет Фонда социального страхования РФ: ООО "Тамара" ООО СГК "Изовела" ООО ТРОК "Лапландия" |
2008- 2010 |
комитет по труду и социальному развитию Мурманской области |
375,0 4675,0 1285,0 |
450,0 5546,0 1543,0 |
540,0 6601,0 1851,0 |
|||||||||||||
Всего: | 22866,0 | 6335,0 | 7539,0 | 8992,0 | |||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 22866,0 | 6335,0 | 7539,0 | 8992,0 | |||||||||||||||
5. Трудовая занятость детей и подростков | |||||||||||||||||||
5.1. | Организация временной занятости (рабочих мест) для трудоустройства несовершеннолетних (для членов семей безработных, состоящих на учете в КДН и ЗП, органах внутренних дел, из многодетных и неполных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов) |
2007-2010 гг. |
УФГСЗН по Мурманской области, ГУ ЦЗН |
||||||||||||||||
5.2. | Организация информа- ционного обеспечения мероприятий по содей- ствию занятости несовер- шеннолетних, а также информирование несовер- шеннолетних о возмож- ностях временного трудоустройства с использованием СМИ, сайта службы занятости населения, а также при проведении специализированных мероприятий |
2007-2010 гг. |
УФГСЗН по Мурманской области, ГУ ЦЗН |
||||||||||||||||
5.3. | Оказание материальной поддержки из средств ФБ и частичная компенсация заработной платы работодателям в период временного трдоустрой- ства подростков |
2007-2010 гг. |
УФГСЗН по Мурманской области, ГУ ЦЗН |
5000,0 | 5100,0 | 5610,0 | 6171,0 | ||||||||||||
Всего: | 21881,0 | 5000,0 | 5100,0 | 5610,0 | 6171,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 21881,0 | 5000,0 | 5100,0 | 5610,0 | 6171,0 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| |Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |
| |-----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------|
| |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |
|-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|Всего: |230370,3 |27050,0 |7592,5 |46099,5 |5000,0 |27150,0|20119,40| |2000,0 |27660,0|19450,3 | |1000,0 |28221,0|19027,6 | | |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|из них - |2206,0 | |104,0 | | | |1148,0 | | | |702,0 | | | |252,0 | | |
|ст. 310: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------|
|прочие |228164,3 |27050,0 |7488,5 |46099,5 |5000,0 |27150,0|18971,4 | |2000,0 |27660,0|18748,3 | |1000,0 |28221,0|18775,6 | | |
|расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----------------------+-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|2007 г.: | |2008 г.: | |2009 г.: | |2010 г.: | |
|-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|Всего: |85742,0 |Всего: |49269,4 |Всего: |48110,3 |Всего: |47248,6 |
|-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|из них - ст. 310 |104,0 |из них - ст. 310|1148,0 |из них - ст. 310|702,0 |из них - ст. 310|252,0 |
|-----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------|
|прочие расходы |85638,0 |прочие расходы |48121,4 |прочие расходы |47408,3 |прочие расходы |46996,6 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Итого: | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||
Всего на 2007-2010 годы (в тыс. руб.) |
230370,3 | в т.ч. | 110081,0 | 66189,8 | 46099,5 | 8000,0 |
из них - ст. 310: | 2206,0 | в т.ч. | 2206,0 | |||
прочие расходы | 228164,3 | в т.ч. | 110081,0 | 63983,8 | 46099,5 | 8000,0 |
Постановлением Правительства Мурманской области от 19 июня 2008 г. N 279-ПП/11 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к Программе
Подпрограмма "Здоровое поколение" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
2 ноября 2007 г., 6 февраля, 19 июня 2008 г.
Мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение"
региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки исполне- ния |
Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) | |||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||
1. Оснащение учреждений родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим оборудованием | |||||||||||||||||||
1.1. | ГУЗ "Мурманский областной консультативно- диагностический центр" 1) аппарат УЗИ для детей с кардиологическим датчиком 2) комплекс оборудования для цитогенетики 3) эндоскопическое оборудование 4) электро-энцефалограф |
2007- 2010 гг. |
комитет по здраво- охранению Мурманской области |
4 000,0 |
|||||||||||||||
480,0 | |||||||||||||||||||
675,0 | 675,0 | 675,0 | |||||||||||||||||
900,0 | |||||||||||||||||||
Всего: | 7 405,0 | 1 155,0 | 4 000,0 | 675,0 | 1 575,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 7 405,0 | 1 155,0 | 4 000,0 | 675,0 | 1 575,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.2. | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина" 1) аппарат ИВЛ для детей 2) операционный микроскоп для ЛОР и нейрохирургии 3) кувез |
2007, 2009, 2010 гг. |
комитет по здраво- охранению Мурманской области |
600,0 |
|||||||||||||||
700,0 | |||||||||||||||||||
625,0 | |||||||||||||||||||
Всего: | 1 925,0 | 700,0 | 600,0 | 625,0 | |||||||||||||||
из них - ст.310: | 1 925,0 | 700,0 | 600,0 | 625,0 | |||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.3. | МУЗ "Ковдорская ЦРБ" 1) лампы для фототерапии 2) шприцевые дозаторы 3) вакуум - отсосы 4) кувез 5) неонатальный монитор |
2007- 2010 гг. |
администра- ция Ковдорско- го района |
20,0 |
|||||||||||||||
20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||||
60,0 | |||||||||||||||||||
200,0 | |||||||||||||||||||
60,0 | |||||||||||||||||||
Всего: | 380,0 | 40,0 | 60,0 | 200,0 | 80,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 380,0 | 40,0 | 60,0 | 200,0 | 80,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.4. |
Исключен См. текст пункта |
||||||||||||||||||
1.5. |
Исключен См. текст пункта |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|||||||||||
1.6. |
Исключен См. текст пункта |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|||||||||||
1.7. |
Исключен См. текст пункта |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|||||||||||
1.8. | МУЗ "Мончегорская ЦРБ" | 2007- 2010 гг. |
администрация МО г. Мончегорск с подведомствен- ной террито- рией |
||||||||||||||||
1) открытая реанимационная система для новорожденных |
400,0 | ||||||||||||||||||
2) кувез | 250,0 | ||||||||||||||||||
3) аппарат ИВЛ для новорожденных |
250,0 | ||||||||||||||||||
4) ГПТ-560 двухдверный | 1200,0 | ||||||||||||||||||
5) диагностический комплекс "Аспон-Д" |
350,0 | ||||||||||||||||||
6) комплекс БОС | 500,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 2950,0 | 1200,0 | 600,0 | 400,0 | 750,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 2950,0 | 1200,0 | 600,0 | 400,0 | 750,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.9. | МУЗ "Североморская ЦРБ" 1) открытая реанимационная система для новорожденных 2) наркозно-дыхательный аппарат 3) кувезы 4) УЗ сканер |
2007- 2010 гг. |
администрация ЗАТО г. Североморска |
460,0 |
300,0 |
1000,0 |
1400,0 |
||||||||||||
Всего: | 3160,0 | 460,0 | 300,0 | 1000,0 | 1400,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 3160,0 | 460,0 | 300,0 | 1000,0 | 1400,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.10. | МУЗ "Печенгская ЦРБ" 1) открытая реанимационная система для новорожденных 2) аппарат ИВЛ для новорожденных |
2007 г. | администрация МО Печенгский район |
1017,0 250,0 |
|||||||||||||||
Всего: | 1267,0 | 1267,0 | |||||||||||||||||
из них - ст.310: | 1267,0 | 1267,0 | |||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
1.11. | МУЗ "Оленегорская ЦРБ" | 2007- 2010 гг. |
администрация МО г. Оленегорск с подведомст- венной терри- торией |
||||||||||||||||
1) открытая реанимационная система для новорожденных |
250,0 | ||||||||||||||||||
2) кувез | 600,0 | ||||||||||||||||||
3) биохимический анализатор |
150,0 | ||||||||||||||||||
4) аппарат ИВЛ для новорожденных |
500,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 1500,0 | 500,0 | 600,0 | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 1500,0 | 500,0 | 600,0 | 250,0 | 150,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
2. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у детей | |||||||||||||||||||
2.1. | Обеспечение беременных женщин железосодержащими препаратами, витаминными и минеральными комплексами |
2007- 2010 гг. |
администрации муниципальных образований Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ " Ковдорская ЦРБ" | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | |||||||||||||||
Всего: | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10.0 | ||||||||||||||
2.2. | Обеспечение групп риска контрацептивами |
2007- 2010 гг. |
администрации муниципальных образований Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ "Роддом г. Гаджиево" (ЗАТО Скалистый) |
33,0 | 37,0 | 41,0 | ||||||||||||||||
МУЗ " Ковдорская ЦРБ" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Терская ЦРБ" | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||||
МУЗ "ЦГБ ЗАТО Островной" | 29,0 | 99,5 | |||||||||||||||||
МУЗ "Кандалакшская ЦРБ" | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Апатитская ЦРБ" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Североморская ЦРБ" | 84,3 | 101,5 | 121,0 | 145,7 | |||||||||||||||
МУЗ "Печенгская ЦРБ" | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |||||||||||||||
Всего: | 1 464,0 | 303,8 | 424,5 | 348,5 | 387,2 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 1 464,0 | 303,8 | 424,5 | 348,5 | 387,2 | ||||||||||||||
2.3. | Обеспечение учреждений родовспоможения препаратами искусственного сурфактанта легких, простагландинами |
2007- 2010 гг. |
администрации муниципальных образований Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ "Роддом г. Гаджиево" (ЗАТО Скалистый) |
856,0 | 968,0 | 1 054,0 | ||||||||||||||||
МУЗ " Ковдорская ЦРБ" | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Терская ЦРБ" | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Олененгорская ЦРБ" | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Кандалакшская ЦРБ" | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Апатитская ЦРБ" | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Североморская ЦРБ" | 155,0 | 196,0 | 223,0 | 268,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Печенгская ЦРБ" | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
Всего: | 8 180,0 | 1 255,0 | 2 162,0 | 2 311,0 | 2 452,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 8 180,0 | 1 255,0 | 2 162,0 | 2 311,0 | 2 452,0 | ||||||||||||||
2.4. | Обеспечение расходным материалом для диагностики врожденных пороков развития у плода и внутриутробных инфекций |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
||||||||||||||||
МУЗ "Апатитская ЦГБ" | администрации муниципальных образований Мурманской области |
90,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | ||||||||||||||
МУЗ "Мончегорская ЦГБ" | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | 2850,0 | |||||||||||||||
МУЗ "Роддом г.Гаджиево" (ЗАТО Скалистый) |
173,0 | 196,0 | 214,0 | ||||||||||||||||
МУЗ "Североморская ЦРБ" | 147,2 | 177,0 | 212,0 | 254,3 | |||||||||||||||
МУЗ "Печенгская ЦРБ" | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | |||||||||||||||
Всего: | 13280,5 | 3099,0 | 3311,7 | 3389,7 | 3480,1 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 13280,5 | 3099,0 | 3311,7 | 3389,7 | 3480,1 | ||||||||||||||
3. Оснащение учреждений здравоохранения современным реабилитационным оборудованием | |||||||||||||||||||
3.1. | ГУЗ "Областной специализированный дом ребенка г.Апатиты" 1) система БОС 2) игровые комнаты |
2007, 2009 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
500,0 |
|||||||||||||||
1200,0 | |||||||||||||||||||
Всего: | 1700,0 | 500,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||
из них - ст.310: | 1700,0 | 500,0 | 1200,0 | ||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
3.2. | ГУЗ "Мурманский областной специализированный дом ребенка" 1) сенсорная комната |
2009 г. | комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
1400,0 |
|||||||||||||||
Всего: | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310 | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||||||
3.3. | ГУЗ "Мурманский областной врачебно - физкультурный диспансер" 1) оборудование для механотерапии 2) галокамера 3) гипоксикатор |
2009- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
||||||||||||||||
980,0 | 1015,0 192,0 200,0 |
||||||||||||||||||
Всего: | 2387,0 | 980,0 | 1407,0 | ||||||||||||||||
из них - ст.310: | 2387,0 | 980,0 | 1407,0 | ||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
3.4. | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина" 1) аудиометр |
2007 г. | комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
400,0 |
|||||||||||||||
Всего: | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||
из них - ст.310: | 400,0 | 400,0 | |||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
4. Мероприятия по обеспечению населения и специалистов информациионными материалами по рациональному питанию и здоровому образу жизни. | |||||||||||||||||||
4.1. | Проведение круглых столов по обмену опытом Клиник, доброжелательных к молодежи Мурманской области |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области, Мурманский областной центр меди- цинской профилактики |
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Всего: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
4.2. | Проведение семинаров: "Рациональное питание - залог здоровья" "Психическое здоровье молодежи" "Здоровье и компьютер" "Профилактика йоддефицитных заболеваний" |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области, Мурманский областной центр меди- цинской профилактики |
15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
Всего: | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||||
4.3. | Организация декад "Скажем аборту нет" |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области, Мурманский областной центр медицинской профилактики |
50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
Всего: | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
4.4. | Тиражирование памяток: "Женское здоровье и аборт", "Алкоголь, женщина, дети", "Курение и женское здоровье", "Наркотикам - нет!", "Здоровый образ жизни - твой личный успех". |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области, Мурманский областной центр медици- нской профилактики |
55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||
Всего: | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 220,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||||||||||||||
4.5. | Участие в массовых мероприятиях ко Всемирным Дням молодежи, борьбы с наркоманией. Дня без табачного дыма, Декады "SOS" |
2007- 2010 гг. |
комитет по здравоохране- нию Мурманской области, Мурманский областной центр меди- цинской профилактики |
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Всего: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
прочие расходы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
5. Строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и детства | |||||||||||||||||||
5.1. | Реконструкция "Родильного отделения МУЗ ЦГБ г.Оленегорска" |
2007 г. | департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
7500,0 | 1000 | 7300 | |||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области (оснащение) |
8500,0 | ||||||||||||||||||
администрация МО г. Оленегорск с подведомст- венной территорией |
3000,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 27300,0 | 16000,0 | 3000,0 | 1000 | 7300 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 27300,0 | 16000,0 | 3000,0 | 1000 | 7300 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.2. | Продолжение строительства "Лечебно-оздоровительного корпуса Апатитского специализированного дома ребенка" в г.Апатиты |
2007, 2008 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
18000,0 | 19300,0 | ||||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области (оснащение) |
4000,0 | ||||||||||||||||||
Всего: | 41300,0 | 18000,0 | 23300,0 | ||||||||||||||||
из них - ст.310: | 41300,0 | 18000,0 | 23300,0 | ||||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.3. | Продолжение строительства "Детского реабилитацион- ного центра" в г. Мурманске |
2007- 2010 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманс- кой области |
21 500,0 | 3000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области (оснащение) |
7500,0 | ||||||||||||||||||
администрация МО г. Мурманск |
4000,0 |
||||||||||||||||||
Всего: | 37000,0 | 21 500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 8500,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 37000,0 | 21 500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 8500,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.4. | Родильный дом в г. Мурманске. Корректура (областной перинатальный центр) |
2007- 2010 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманс- кой области |
5 000,0 | 13000,0 | 14000,0 | 124181,0 | 200000,0 | |||||||||||
комитет по здравоохране- нию Мурманской области |
400000,0 | 110000,0 | |||||||||||||||||
администрация МО г. Мурманск |
6000,0 |
||||||||||||||||||
Всего: | 872181,0 | 5 000,0 | 13000,0 | 6000,0 | 414000,0 | 234181,0 | 200000,0 | ||||||||||||
из них - ст.310: | 872181,0 | 5 000,0 | 13000,0 | 6000,0 | 414000,0 | 234181,0 | 200000,0 | ||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
5.5. | Строительство областной детской многопрофильной больницы |
2007- 2010 гг. |
департамент строительства и ЖКХ Мурманской области |
35000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||
комитет по здравоохра- нению Мурманской области |
10000,0 | 35000,0 | 45000,0 | ||||||||||||||||
Всего: | 275000,0 | 10000,0 | 35000,0 | 80000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||
из них - ст.310: | 275000,0 | 10000,0 | 35000,0 | 80000,0 | 150000,0 | ||||||||||||||
прочие расходы | |||||||||||||||||||
6. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий | |||||||||||||||||||
6.1. | Организация областных и городских смотров- конкурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта среди детей и подростков, развитие детско- юношеского спорта "На лучшую организацию работы по физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности" среди: -детских клубов по месту жительства и учебы; -детских домов, школ- интернатов; - коррекционных школ- интернатов; -среди городов и районов области |
2007- 2010 гг. |
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Мурманской области |
20,0 80,0 40,0 100,0 |
20,0 80,0 40,0 115,0 |
20,0 80,0 40,0 128,0 |
20,0 80,0 40,0 142,0 |
||||||||||||
Всего: | 1 045,0 | 240,0 | 255,0 | 268,0 | 282,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 1 045,0 | 240,0 | 255,0 | 268,0 | 282,0 | ||||||||||||||
7. Проведение спортивно-массовых мероприятий | |||||||||||||||||||
7.1. | Отборочные соревнования по мини-футболу по программе "Специальная Олимпиада России" |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||
Всего: | 132,0 | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 132,0 | 6,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | ||||||||||||||
7.2. | Участие во Всероссийских соревнованиях по мини- футболу по программе "Специальная Олимпиада России" |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||
Всего: | 248,5 | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 248,5 | 49,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
7.3. | Областной фестиваль допризывной молодежи |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||
Всего: | 246,5 | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 246,5 | 47,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
7.4. | Участие детей и молодежи Мурманской области во всероссийских и региональных спортивных мероприятиях |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||
Всего: | 269,5 | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 269,5 | 70,5 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | ||||||||||||||
7.5. | Областные соревнования "Эстафета лыжников" для воспитанников коррекционных школ- интернатов |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||
Всего: | 149,0 | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 149,0 | 41,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ||||||||||||||
7.6. | Спортивно-культурный областной фестиваль для детей-инвалидов |
2007- 2010 гг. |
комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||
Всего: | 206,5 | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы | 206.5 | 72,5 | 42,0 | 45,0 | 47,0 |
Реабилитация детей-инвалидов
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование |Сроки |Исполнители |Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) |
|п/п |мероприятий |исполне- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |ния | |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |
| | | | |----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+----------------------------------|
| | | | |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, работающих с детьми-инвалидами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1. |ГОУСОССЗН "Мончегорский |2007- |комитет по | |244,5 | | | |500,0 | | | |80,0 | | | | | | |
| |дом-интернат для |2009 |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |умственно отсталых | |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей": приобретение | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сенсорной комнаты, | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гидромассажной ванны, | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гидроподъемника | |ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |"Мончегорский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дом-интернат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |для умственно | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |отсталых | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |детей" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |824,5 | | |244,5 | | | |500,0 | | | |80,0 | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310 |824,5 | | |244,5 | | | |500,0 | | | |80,0 | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.2. |Отделение реабилитации |2008 |комитет по | | | | | |500,0 | | | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних с | |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ограниченными физическими| |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и умственными | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возможностями в ГОУСОССЗН| |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Оленегорский центр | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной помощи семье и| |ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детям": приобретение | |"Оленегорский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гидромассажной ванны | |центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |помощи семье | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |и детям" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |500,0 | | | | | | |500,0 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310 |500,0 | | | | | | |500,0 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.3. |ГОУСОССЗН "Центр |2008 |комитет по | | | | | |120,0 | | | | | | | | | | |
| |социальной помощи семье и| |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детям" в г. Мурманске: | |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплектующих к лечебным | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |костюмам "Гравистат" | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |"Центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |помощи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |семье и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |детям" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |120,0 | | | | | | |120,0 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310 |120,0 | | | | | | |120,0 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.4. |Реабилитационно- |2008- |комитет по | | | | | |320,0 | | | |600,0 | | | | | | |
| |оздоровительное отделение|2009 |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для ослабленных детей и | |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей-инвалидов в | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ГОУСОССЗН "Мончегорский | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексный центр | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социального обслуживания | |ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |населения": приобретение | |"Мончегорский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кабинета БОС- | |комплексный | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |психокоррекция, кабинета | |центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |БОС-логопедический, | |социального | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |многофункционального | |обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |подводного тренажера- | |населения" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортзала в бассейне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |920,0 | | | | | | |320,0 | | | |600,0 | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310 |920,0 | | | | | | |320,0 | | | |600,0 | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.5. |Мурманская областная |2008- |Комитет по | | | | | |115,0 | | | |100,0 | | | | | | |
| |специальная |2009 гг. |образованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(коррекционная) | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общеобразовательная | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |школа-интернат N 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для глухих и поздно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оглохших детей: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |звукоусиливающей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аппаратуры, слухорече- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вого тренажера для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организации индивиду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |альных занятий, обору- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дование сенсорной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комнаты, оборудо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вание для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кабинета социально- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бытовой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ориентировки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |215,0 | | | | | | |115,0 | | | |100,0 | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |215,0 | | | | | | |115,0 | | | |100,0 | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.6. |Областной центр |2009- |Комитет по | | | | | | | | | |500,0 | | | |280,0 | | |
| |психолого-медико- |2010 |образованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социального |гг. |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сопровождения: | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |специального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |службы раннего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вмешательства - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |кабинета БОС-офталь- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мологический | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |780,0 | | | | | | | | | | |500,0 | | | |280,0 | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |780,0 | | | | | | | | | | |500,0 | | | |280,0 | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.7. |Минькинская |2008- |Комитет по | | | | | |475,0 | | | |445,0 | | | |550,0 | | |
| |специальная |2010 гг. |образованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(коррекционная) | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общеобразовательная | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |школа-интернат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для детей с | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |с тяжелыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нарушениями речи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |логопедического | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования, кор- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рекционного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мебели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |1470,0 | | | | | | |475,0 | | | |445,0 | | | |550,0 | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |1470,0 | | | | | | |475,0 | | | |445,0 | | | |550,0 | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.8. |Ковдорская |2008- |Админист- | | | | | | |140,0 | | | |140,0 | | | | | |
| |(коррекционная) |2009 гг. |рация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общеобразова- | |Ковдорского | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тельная | |района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |школа-интернат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кабинета БОС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |280,0 | | | | | | | |140,0 | | | |140,0 | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |280,0 | | | | | | | |140,0 | | | |140,0 | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.9. |Специальная группа |2008 г. |Администра- | | | | | | |400,0 | | | | | | | | | |
| |для детей-инвалидов | |ция | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в дошкольном образова - | |ЗАТО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тельном учреждении | |Скалистый | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ЗАТО Скалистый: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение кабинета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |БОС, массажеров, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |универсальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тренажеров, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплектов для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |массажа, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гимнастических | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |наборов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |велотренажера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |400,0 | | | | | | | |400,0 | | | | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |400,0 | | | | | | | |400,0 | | | | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.10.|Группы для детей-инва- |2008- |Администра- | | | | | | |250,0 | | | |250,0 | | | |185,0 | |
| |лидов в дошкольном |2010 гг. |ция МО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образовательном | |г. Полярные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждении компен- | |Зори | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сированного вида N 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |N 7 в г. Полярные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Зори: приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |специализированного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учебно-лабораторного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и медицинского обо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |685,0 | | | | | | | |250,0 | | | |250,0 | | | |185,0 | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |685,0 | | | | | | | |250,0 | | | |250,0 | | | |185,0 | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
|8.11.|Мурманская областная |2008- |Комитет по | | | | | |600,0 | | | |600,0 | | | | | | |
| |детско-юношеская |2009 гг. |образованию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | спортивная школа, | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Мурманский областной | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дворец развития творче- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ства детей и юношества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Лапландия": | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение автобусов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |для организации и прове- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дения соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дворовых команд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |1200,0 | | | | | | |600,0 | | | |600,0 | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: |1200,0 | | | | | | |600,0 | | | |600,0 | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.Осуществление косметического и капитального ремонта учреждений социального обслуживания семьи и детей, работающих с детьми-инвалидами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.1. |Отделение реабилитации |2008 |комитет по | | | | | |150,0 | | | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних с | |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ограниченными физическими| |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |и умственными | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возможностями в ГОУСОССЗН| |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Оленегорский центр | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной помощи семье и| |ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детям": ремонт лестниц с | |"Оленегорский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |устройством пандуса | |центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |помощи семье | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |и детям" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |150,0 | | | | | | |150,0 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310 |150,0 | | | | | | |150,0 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10. Организация семейного отдыха детей-инвалидов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1.|Организация семейного |2007- |Комитет по | |1284,0 | | | |1348,2 | | | |1415,6 | | | |1486,4 | | |
| |отдыха детей-инвалидов, |2010 гг. |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нуждающихся в сопро- | |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |вождении, которым не | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |показано санаторно- | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |курортное лечение | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |5534,2 | | |1284,0 | | | |1348,2 | | | |1415,6 | | | |1486,4 | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы: |5534,2 | | |1284,0 | | | |1348,2 | | | |1415,6 | | | |1486,4 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11. Реализация проектов по реабилитации детей-инвалидов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.1.|Реализация проекта |2007- |комитет по | |225,8 | | | |47,4 | | | | | | | | | | |
| |"Говорящие символы" |2010 гг. |труду и | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(методика БЛИСС - | |социальному | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обучение неговорящих | |развитию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей) на базе отделения | |Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реабилитации несовершен- | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нолетних с ограниченными | |ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |физическими и умственными| |"Оленегорский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |способностями в ГОУСОССЗН| |центр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Оленегорский центр | |социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной помощи семье и| |помощи семье | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детям": приобретение | |и детям" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |реализации проекта, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведение обучающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семинаров для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |специалистов по методике | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |БЛИСС | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Всего: |273,2 | | |225,8 | | | |47,4 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Из них - ст.310 |165,0 | | |165,0 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+---------+--------------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+-------|
| |Прочие расходы |108,2 | | |60,8 | | | |47,4 | | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) | |||||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||
Всего: из них |
1337 212,9 | 26500,0 | 65171,8 | 21134,8 | 400000,0 | 230027,6 | 8258,2 | 261614,6 | 8299,2 | 156674,4 | 8894,3 | ||||||
- ст.310: | 1305 789,0 | 26500,0 | 63170,0 | 16467,0 | 400000,0 | 227942,0 | 2350,0 | 259480,0 | 2240,0 | 154437,0 | 2565,0 | ||||||
прочие расходы |
31423,9 |
2001,8 |
4667,8 |
2085,6 |
5908,2 |
2134,6 |
6059,2 |
2237,4 |
6329,3 |
||||||||
2007 г.: Всего: 112806,6 из них - ст.310: 106137,0 прочие расходы 6669,6 |
2008 г.: Всего: 638285,8 из них - ст.310: 630292,0 прочие расходы 7993,8 |
2009 г.: Всего: 269913,8 из них - ст.310: 261720,0 прочие расходы 8193,8 |
2010 г.: Всего: 165568,7 из них - ст.310: 157002.0 прочие расходы 8566.7 |
Итого: | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||
Всего на 2007-2010 годы (в тыс. руб.): |
1 186 574,9 |
в т.ч. |
426 500,0 |
713 488,4 |
46 586,5 |
|
из них - ст. 310: | 1 155 151,0 | в т.ч. | 426 500,0 | 705 029,0 | 23 622,0 | |
прочие расходы: | 31 423,9 | в т.ч. | 8 459,4 | 22 964,5 |
Постановлением Правительства Мурманской области от 2 ноября 2007 г. N 515-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
к Программе
Подпрограмма
"Дети-сироты" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
2 ноября 2007 г.
Мероприятия подпрограммы
"Дети-сироты" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки исполне- ния |
Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) | |||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||
1. Развитие нормативно-правовой базы и повышение квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||||||
1.1. | Разработка нормативных правовых актов по охране прав и социальной поддержке детей- сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей |
2007 г. | Комитет по образованию Мурманской области |
||||||||||||||||
1.2. | Издание сборников информационно- методических рекомендаций по вопросам защиты и охраны прав детей-сирот: - по опеке и попечительству, - в помощь усыновителям, приемным родителям и опекунам (попечителям) |
2008, 2009 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
30,0 | 32,0 | ||||||||||||||
Всего: | 62,0 | 30,0 | 32,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 62,0 | 30,0 | 32,0 | ||||||||||||||||
1.3. | Участие специалистов в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам защиты прав детей-сирот |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области, администра- ция ЗАТО г. Полярный |
64,0 |
50,0 |
60,0 |
67,0 |
70,0 |
70,0 |
||||||||||
Всего: | 381,0 | 64,0 | 50,0 | 60,0 | 67,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 381,0 | 64,0 | 50,0 | 60,0 | 67,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||
1.4. | Организация областных конференций, семинаров по вопросам охраны и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе- чения родителей: - семинар-совещание руководителей и специалистов учреж- дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди- телей, системы обра- зования, здравоохра- нения, социальной защиты населения; - конференция усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, опекунов, попечителей |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
79,0 |
93,0 |
||||||||||||||
Всего: | 172,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 93,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 172,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 93,0 | ||||||||||||||
1.5. | Подготовка по программе "PRIDE" специалистов, работающих с семьей и детьми |
2007-2010 гг. |
Общественный образователь- ный центр Баренцева региона для заботы о детях на семейной основе |
237,0 | 263,0 | 291,0 | 324,0 | ||||||||||||
Всего: | 1115,0 | 237,0 | 263,0 | 291,0 | 324,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 1115,0 | 237,0 | 263,0 | 291,0 | 324,0 | ||||||||||||||
2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||||||
2.1. | Создание, обучение, сопровождение замещающих семей |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области, администра- ции МО, организация "SOS детские деревни Россия", администра- ция ЗАТО |
10,0 |
320,0 |
12,0 |
320,0 |
15,0 |
320,0 |
20,0 |
320,0 |
||||||||
Всего: | 1337,0 | 10,0 | 320,0 | 12,0 | 320,0 | 15,0 | 320,0 | 20,0 | 320,0 | ||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 1337,0 | 10,0 | 320,0 | 12,0 | 320,0 | 15,0 | 320,0 | 20,0 | 320,0 | ||||||||||
2.2. | Организация и размещение публикаций в СМИ, изготовление печатной продукции по вопросам семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей |
2007- 2010 |
комитет по образованию Мурманской области, администрация ЗАТО Скалистый |
18,0 |
10,0 |
42,0 |
10,0 |
60,0 | |||||||||||
Всего: | 140,0 | 18,0 | 10,0 | 42,0 | 10,0 | 60,0 | |||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 140,0 | 18,0 | 10,0 | 42,0 | 10,0 | 60,0 | |||||||||||||
2.3. | Проведение региональных и муниципальных мероприятий для приемных и подопечных детей |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области, администра- ции МО г. Кандалакша, ЗАТО г. Полярный |
20,0 40,0 |
20,0 45,0 |
100,0 |
20,0 50,0 |
20,0 60,0 |
|||||||||||
Всего: | 375,0 | 60,0 | 65,0 | 100,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 375,0 | 60,0 | 65,0 | 100,0 | 70,0 | 80,0 | |||||||||||||
2.4. | Поощрение опекунов (попечителей), приемных родителей |
2007-2010 гг. |
администра- ция ЗАТО г. Полярный |
5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||
Всего: | 31,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 31,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | ||||||||||||||
2.5. | Организация консультацион- ных пунктов для опекунов (попечителей) |
2007 г. | администра- ция ЗАТО Скалистый |
15,0 | |||||||||||||||
Всего: | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||
2.6. | Оснащение компьютерным оборудованием учреждений по патронату |
2008-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
95,0 | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||
Всего: | 205,0 | 95,0 | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | 205,0 | 95,0 | 55,0 | 55,0 | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.7. | Оснащение рабочего места специалистов по работе с детьми- сиротами, воспитывающимися в семьях граждан, в областном Центре психолого-медико- социального сопровождения |
2007-2008 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
50,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Всего: | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
2.8. | Материально- техническое оснащение отдела по опеке и попечительству |
2007-2010 гг. |
администра- ция ЗАТО г. Полярный |
15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||||||||
Всего: | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
3. Создание условий, максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||||||
3.1. | Укрепление МТБ учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - медицинское оборудование для детского дома "Журавушка" (Кольский район); - компьютерное оборудование для общеобразователь- ной школы-интерната г.Североморска; - оборудование для прачечной детского дома "Белая речка" (г. Апатиты) -медицинское оборудование детскому дому г. Ковдор |
2007-2009 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области, администра- ции МО Ковдорский, Кольский районов, г. Апатиты, ЗАТО г. Североморск |
60,0 360,0 |
15,0 100,0 |
170,0 |
140,0 |
||||||||||||
Всего: | 845,0 | 420,0 | 115,0 | 170,0 | 140,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | 845,0 | 420,0 | 115,0 | 170,0 | 140,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
3.2. | Приобретение автотранспорта для образователь- ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - Кольская СКОШИ - детский дом N 2 с.Лувеньга - Кильдинская СКОШИ - детский дом "Белая речка" - детский дом "Надежда" |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области, администра- ции МО Кольский район, г. Апатиты, г.Кандалакша |
250,0 |
150,0 |
400,0 |
300,0 400,0 |
100,0 |
300,0 |
100,0 |
|||||||||
Всего: | 2000,0 | 250,0 | 150,0 | 400,0 | 700,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 | |||||||||||
Из них - ст.310: | 2000,0 | 250,0 | 150,0 | 40,0 | 700,0 | 100,0 | 300,0 | 100,0 | |||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
3.3. | Оснащение оборудованием мастерских СКОШИ N 4 г. Мончегорска - столярная - картонажная - швейная - ткацкая |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области, администра- ция МО г.Мончегорск |
150,0 |
50,0 |
150,0 |
50,0 |
150,0 |
50,0 |
150,0 |
50,0 |
||||||||
Всего: | 800,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | ||||||||||
Из них - ст.310: | 800,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 150,0 | 50,0 | ||||||||||
Прочие расходы: | 0,0 | ||||||||||||||||||
3.4. | Укрепление материально- технической базы и содействие в жизнеустройстве и профориентации воспитанников |
2007-2010 гг. |
Предприятия и организации Мурманской области |
450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
Всего: | 1800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | 1800,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
4. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||||||||||||
4.1. | Выплата премии главы гг. МО г. Кандалакша выпускникам 11 классов СОШ из приемных и подопечных семей |
2007-2010 | администра- ция МО г. Кандалакша |
5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Всего: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
4.2. | Предоставление льгот по оплате за содержание детей-сирот в дошкольных образовательных учреждениях |
2007-2010 гг. |
администра- ции ЗАТО Скалистый, ЗАТО г. Полярный |
22,0 20,0 |
31,0 22,0 |
31,0 24,0 |
38,0 25,0 |
||||||||||||
Всего: | 213,0 | 42,0 | 53,0 | 55,0 | 63,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 213,0 | 42,0 | 53,0 | 55,0 | 63,0 | ||||||||||||||
4.3. | Летний отдых воспитанников кадетских классов |
администра- ция ЗАТО г. Североморск |
3910,0 | 4094,0 | 4233,0 | 4322,0 | |||||||||||||
Всего: | 16559,0 | 3910,0 | 4094,0 | 4233,0 | 4322,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 16559,0 | 3910,0 | 4094,0 | 4233,0 | 4322,0 | ||||||||||||||
4.4. | Обеспечение льготными путевками в санатории и лагеря отдыха детей, оставших- ся без попечения родителей, в том числе обучающихся в УНПО |
2007-1010 гг. |
администра- ция ЗАТО г. Полярный |
100,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | ||||||||||||
Всего: | 470,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 470,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | ||||||||||||||
4.5. | Обучение на городских подготовительных курсах по поступле- нию в УВПО детей- сирот без взимания платы |
2007-2010 гг. |
администра- ция ЗАТО г. Полярный |
40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | ||||||||||||
Всего: | 190,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 190,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | ||||||||||||||
4.6. | Приобретение предметов первой необходимости лицам из числа детей-сирот, возвратившихся на постоянное место жительства |
2007-2010 гг. |
администра- ция ЗАТО Скалистый |
15,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | ||||||||||||
Всего: | 75,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 75,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | ||||||||||||||
4.7. | Обеспечение школьными принадлежностями будущих первоклассников из числа детей, оставшихся без попечения родителей |
администра- ция ЗАТО г.Полярный |
5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | |||||||||||||
Всего: | 26,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 26,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | ||||||||||||||
5. Интеграция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество | |||||||||||||||||||
5.1. | Оплата проезда для поступления детей-сирот в кадетские классы ОШИ г. Североморска |
2007-2010 гг. |
администра- ция МО Ловозерский район |
10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||||||||||||
Всего: | 52,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 52,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||||||||||||||
5.2. | Участие во всероссийских сборах воспитанников кадетских классов |
2007-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||
Всего: | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||||||||
5.3. | Разработка тренинговой программы для детских домов и школ-интернатов по подготовке выпускников для интеграции в общество |
2007-2008 гг. |
Общественный образова- тельный центр Баренцева региона для заботы о детях на семейной основе |
10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Всего: | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 20,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
5.4. | Подготовка специалистов для проведения тренингов по программе подготовки выпускников интернатных учреждений для интег- рации в общество |
2009-2010 гг. |
Общественный образова- тельный центр Баренцева региона для заботы о детях на семейной основе |
146,0 | 162,0 | ||||||||||||||
Всего: | 308,0 | 146,0 | 162,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 308,0 | 146,0 | 162,0 | ||||||||||||||||
5.5. | Внедрение програм- мы "Становление", способствующей личностному самооп- ределению и подго- товке к самостоятель- ной жизни детей, оставшихся без попечения родителей |
администра- ция ЗАТО г.Полярный |
110,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | |||||||||||||
Всего: | 580,0 | 110,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | 320,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы: | 260,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||||||||||||||
5.6. | Проведение конкур- сов, выставок, спор- тивных соревнований для детей, оставшихся без попечения роди- телей, воспитанников Центра психолого- педагогической реаби- литации и коррекции |
2007-2010 гг. |
администра- ция ЗАТО г.Полярный |
30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | ||||||||||||
Всего: | 150,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 150,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | ||||||||||||||
5.7. | Участие в акции "Теплый дом" (при- глашение детей-сирот семьи на период каникул) |
2007-2010 гг. |
администра- ция ЗАТО п.Видяево |
5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | ||||||||||||
Всего: | 50,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 50,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
Мероприятия подпрограммы "Дети-сироты" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-20010 годы
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | |Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |
| | |-----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
| | |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Всего: |29166,0 | |1202,0 |4602,0 |1167,0 | |1266,0 |4736,0 |1043,0 | |1494,0 |5053,0 |1207,0 | |908,0 |5232,0 |1256,0 |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Из них - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ст.310: |6145,0 | |870,0 |240,0 |600,0 | |865,0 |145,0 |450,0 | |1045,0 |260,0 |450,0 | |505,0 |265,0 |450,0 |
|----------+------------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|расходы: |23021,0 | |332,0 |4362,0 |567,0 | |401,0 |4591,0 |593,0 | |449,0 |4793,0 |757,0 | |403,0 |4967,0 |806,0 |
\-----------------------+-----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
|2007 г.: |2007 г.: |2007 г.: |2007 г.: |
|Всего: 6971,0 |Всего: 7045,0 |Всего: 7754,0 |Всего: 7396,0 |
|из них - ст.310 1710,0 |из них - ст.310 1460,0 |из них - ст.310 1755,0 |из них - ст.310 1220,0 |
|прочие расходы 5261,0 |прочие расходы 5585,0 |прочие расходы 5999,0 |прочие расходы 6176,0 |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | |
Всего: 29166,0 | 4870,0 | 19623,0 | 4673,0 |
Из них - ст.310: 6145,0 | 3285,0 | 910,0 | 1950,0 |
Прочие расходы: 23021,0 | 1585,0 | 18713,0 | 2723,0 |
Постановлением Правительства Мурманской области от 2 ноября 2007 г. N 515-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к Программе
Подпрограмма
"Дети и творчество" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
2 ноября 2007 г.
Мероприятия подпрограммы
"Дети и творчество" региональной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки исполне- ния |
Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) | |||||||||||||||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||
ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ||||
1.1. | Областной праздник творчества воспитанников детских домов, школ- интернатов и специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |
2007- 2010 |
комитет по образованию Мурманской области, комитет по труду и социальному развитию Мурманской области, комитет по культуре и искусству Мурманской области |
41,9 33,0 40,0 |
47,0 34,0 50,0 |
50,0 37,1 60,0 |
55,0 39,0 70,0 |
||||||||||||
Всего: | 557,0 | 114,9 | 131,0 | 147,1 | 164,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 557,0 | 114,9 | 131,0 | 147,1 | 164,0 | ||||||||||||||
1.2. | Открытый областной фестиваль творчества детей-инвалидов "Кораблик надежды" |
2007, 2009 гг. |
Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области Комитет по культуре и искусству Мурманской области Комитет по образованию Мурманской области |
21,0 40,0 20,0 |
10,0 |
21,0 60,0 20,0 |
12,0 |
||||||||||||
Всего: | 204,0 | 81,0 | 10,0 | 101,0 | 12,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 204,0 | 81,0 | 10,0 | 101,0 | 12,0 | ||||||||||||||
1.3. | Областной творческий лагерь для одаренных воспитанников детских домов, школ-интернатов и специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации на базе ГООУ загородного стационарного лагеря круглогодичного действия "Гандвиг" |
2009 г. | Комитет по труду и социальному развитию Мурманской области Комитет по культуре и искусству Мурманской области Комитет по образованию Мурманской области |
72,0 165,0 426,0 |
|||||||||||||||
Всего: | 663,0 | 663,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 663,0 | 663,0 | |||||||||||||||||
1.4. | Областной фестиваль- конкурс русского танца "Душа России" |
2007, 2009 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
40,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 | ||||||||||||
Всего: 110,0 | 40,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 110,0 | 40,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 | ||||||||||||||
1.5. | Открытый областной конкурс юных исполнителей народной песни "Дебют" |
2007 г. | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
70,0 | 20,0 | ||||||||||||||
Всего: | 90,0 | 70,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 90,0 | 70,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
1.6. | Открытый областной фестиваль исполнителей народной сказки "Жили-были" |
2008 г. | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
60,0 | |||||||||||||||
Всего: | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 60,0 | 60,0 | |||||||||||||||||
1.7. | Открытый областной конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Зажги звезду" |
2008 г. | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
50,0 | 15,0 | ||||||||||||||
Всего: | 65,0 | 50,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 65,0 | 50,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
1.8. | Открытый областной детский конкурс солистов и ансамблей народных инструментов |
2008 г. | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
70,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Всего: | 80,0 | 70,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 80,0 | 70,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
1.9. | Выплаты премий и стипендий Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи |
2007-2010 гг. |
Управление по делам молодежи Мурманской области |
1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | ||||||||||||
Всего: | 4100,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 4100,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | 1025,0 | ||||||||||||||
1.10. | Награждение победителей международного конкурса детской рукописной книги |
2007- 2010 |
комитет по образованию Мурманской области |
19,58 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||
Всего: | 94,58 | 19,58 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 94,58 | 19,58 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||||||||
1.11. | Организация и проведение дистанционных предметных естественно-научных олимпиад |
2008- 2010 |
комитет по образованию Мурманской области |
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||
Всего: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1.12. | Проведение регионального соревнования юных исследователей "Будущее севера. Юниор", направление победителей для участия в федеральных, зональных мероприятиях всероссийской научно- социальной программы "Шаг в будущее" |
2007- 2010 |
комитет по образованию Мурманской области |
222,02 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
Всего: | 672,02 | 222,02 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 672,02 | 222,02 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||||
1.13. | Проведение мастер-классов для одаренных детей |
2007-2010 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||
Всего: | 26,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 26,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||||||
1.14. | Проведение концертов лауреатов областных конкурсов "Юные дарования" |
2008, 2010 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
5,0 | 7,0 | ||||||||||||||
Всего: | 12,0 | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 12,0 | 5,0 | 7,0 | ||||||||||||||||
1.15. | Организация гастролей Мурманского областного театра кукол для детей, проживающих в отдален- ных районах, поселках |
2007- 2010 гг |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
49,0 | 51,0 | 50,0 | 47,0 | ||||||||||||
Всего: | 197,0 | 49,0 | 51,0 | 50,0 | 47,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 197,0 | 49,0 | 51,0 | 50,0 | 47,0 | ||||||||||||||
1.16. | Укрепление материально- технической базы Мурман- ского областного дворца развития творчества детей юношества "Лапландия" для проведения областных праздников, фестивалей, конкурсов, конференций и т.п. |
2007-2009 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
450,0 | 150,0 | 67,5 | |||||||||||||
Всего: | 667,5 | 450,0 | 150,0 | 67,5 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | 667,5 | 450,0 | 150,0 | 67,5 | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
1.17. | Укрепление материально- технической базы гг. МОДЮСШ для проведе- ния областных соревнова- ний (оборудование для тяжелой атлетики, набор для пауэрлифтинга, ковер для художественной гимнастики) |
2007-2009 | Комитет по образованию Мурманской области |
50,0 | 90,0 | 50,0 | |||||||||||||
Всего: | 190,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | 190,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
1.18. | Размещение материалов о детском творчестве на сайтах "Бизнес-школы", "А-элита" и др., поддержк сайтов |
2008-2010 гг. |
Комитет по образованию Мурманской области |
10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
Всего: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1.19 | Проведение областного конкурса на лучшую организацию туристской работы с обучающимися |
2008 г. 2010 г. |
Комитет по образованию Мурманской области |
282,0 | 282,0 | ||||||||||||||
Всего: | 564,0 | 282,0 | 282,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст.310: | 564,0 | 282,0 | 282,0 | ||||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
1.20. | Привлечение детей и подростков к занятиям творчеством, укрепление материально-технической базы Мурманского областного Дворца культуры |
2007-2010 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, областной Дворец культуры |
208,0 | 313,0 | 316,0 | 340,0 | ||||||||||||
Всего: | 1177,0 | 208,0 | 313,0 | 316,0 | 340,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | 1177,0 | 208,0 | 313,0 | 316,0 | 340,0 | ||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
1.21. | Оснащение "Школы юного музейщика в областном художественном музее |
2007-2009 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
178,0 | 130,0 | 92,0 | |||||||||||||
Всего: | 400,0 | 178,0 | 130,0 | 92,0 | |||||||||||||||
Из них - ст.310: | 400,0 | 178,0 | 130,0 | 92,0 | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||||||
1.22. | Образовательно-просвети- тельская программа по мировой художественной культуре "Северный Орфей" для обучающихся школ и детских садов |
2007-2010 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, областная филармония |
49,0 | 50,0 | 52,0 | 78,0 | ||||||||||||
Всего: | 229,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 | 78,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 229,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 | 78,0 | ||||||||||||||
1.23. | Областная выставка- конкурс детского художественного творчества |
2007-2010 гг. |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||||||||||
Всего: | 55,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||||||||||||
Из них - ст.310: | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 55,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | ||||||||||||||
1.24. | Профильный лагерь для победителей областных олимпиад, конференций, выставок на базе Кольского научного центра РАН |
2007- 2010 |
комитет по образованию Мурманской области |
276,0 | |||||||||||||||
Всего: | 276,0 | 276,0 | |||||||||||||||||
Из них - ст. 310 | |||||||||||||||||||
Прочие расходы: | 276,0 | 276,0 | |||||||||||||||||
1.25. | Создание в областной библиотеке для слепых консультативного центра для реабилитации детей с нарушением зрения |
2007- 2010 |
комитет по культуре и искусству Мурманской области |
100,0 | 50,0 | ||||||||||||||
Всего: | 150,0 | 100,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
Из них - ст. 310 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||||||||
Прочие расходы: | 50,0 | 50,0 |
Подпрограмма "Дети и творчество"
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс.руб.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2007 г. |2008 г. |2009 г. |2010 г. |
|-----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
|ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |
/-----------------------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|Всего: |10 969,1 | |2572,5 | |40,0 | |2810,0 | |25,0 | |2970,6 | |22,0 | |2529,0 | | |
|------------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|из них - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ст. 310: |3 098,5 | |886,0 | | | |1065,0 | | | |525,5 | | | |622,0 | | |
|------------+----------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+--------|
|прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|расходы: |7 870,6 | |1686,5 | |40,0 | |1745,0 | |25,0 | |2445,1 | |22,0 | |1907,0 | | |
\-----------------------+-----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
|2007 г : |2008 г : |2009 г : |2010 г : |
|Всего: 2612,5 |Всего: 2835,0 |Всего: 2992,6 |Всего: 2529,0 |
|из них - ст.310 886,0 |из них - ст.310 1065,0 |из них - ст.310 525,5 |из них - ст.310 622,0 |
|прочие расходы 1726,5 |прочие расходы 1770,0 |прочие расходы 2467,1 |прочие расходы 1907,0 |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------\
|Итого: |ФБ |ОБ |МБ |ВИ |
/--------------------------------------+------------------+----+--------+---+----|
|Всего на 2007-2010 годы (в тыс. руб.):|10 969,1 |в т.ч.|0,0 |10 882,1|0,0|87,0|
|--------------------------------------+-----------+------+----+--------+---+----|
|из них - ст. 310: |3 098,5 |в т.ч.|0,0 |3 098,5 |0,0|0,0 |
|--------------------------------------+-----------+------+----+--------+---+----|
|прочие расходы: |7 870,6 |в т.ч.|0,0 |7 783,6 |0,0|87,0|
\--------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Мурманской области от 13 июля 2006 г. N 274-ПП/7 "О долгосрочной целевой программе "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в "Мурманском Вестнике" от 22 июля 2006 г. N 138
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Мурманской области от 21 декабря 2010 г. N 587-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 27 сентября 2010 г. N 436-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 16 декабря 2009 г. N 588-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 7 августа 2009 г. N 367-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 20 февраля 2009 г. N 89-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 28 октября 2008 г. N 519-ПП/18
Изменения в части изменения наименования Программы и дополнения методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области вступают в силу с 1 января 2009 г.
Постановление Правительства Мурманской области от 19 июня 2008 г. N 279-ПП/11
Постановление Правительства Мурманской области от 6 февраля 2008 г. N 38-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 2 ноября 2007 г. N 515-ПП