Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Мурманской области от 29 декабря 2009 г. N 632-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 27.03.2009 N 151-ПП/7
Система стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах
(с изменениями от 29 декабря 2009 г.)
Цели, задачи и показатели |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Целевое значение |
Исполнительные органы государственной власти, ответственные за достижение показателей |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
I. Повышение уровня и качества жизни населения | |||||||||
Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения |
% |
18,3 |
15,5 |
14,8 |
15,3 |
15,3 |
15,1 |
не более 13% |
|
Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда работников бюджетной сферы |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
||||||||
1.1.1. Соотношение минимального размера месячной заработной платы, установленной для работников организаций, финансируемых из областного бюджета, и МРОТ |
% |
- |
- |
287,0 |
163,0 |
163,0 |
160,0 |
не менее 160% |
|
1.1.2. Соотношение среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений социальной сферы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения |
% |
189,1 |
213,0 |
233,0 |
228,0 |
231,0 |
235,0 |
не менее 240% |
|
1.1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
11600 |
13813 |
17246 |
19402 |
20760 |
22006 |
25000 |
|
1.1.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения |
рублей |
8947 |
10934 |
13823 |
15603 |
16384 |
17202 |
22000 |
|
1.1.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта |
рублей |
13100 |
12323 |
15790 |
16864 |
17960 |
19181 |
24000 |
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
1.1.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства |
рублей |
9648 |
10607 |
13875 |
14915 |
15660 |
16443 |
22000 |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Задача 1.2. Содействие росту доходов населения |
|
||||||||
1.2.1. Темпы роста среднедушевых среднемесячных доходов населения к предыдущему году |
% |
121,3 |
121,0 |
123,2 |
110,7 |
113,6 |
114,7 |
114,7 |
Министерство экономического развития Мурманской области |
1.2.2. Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников к предыдущему году |
% |
111,8 |
111,9 |
111,9 |
98,8 |
101,1 |
102,9 |
102,9 |
|
1.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона |
рублей |
16319,1 |
19753,7 |
24214,1 |
27100,0 |
30050,0 |
33800,0 |
33800,0 |
|
1.2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона |
рублей |
9572,2 |
11485,9 |
14789,8 |
16800,0 |
18631,0 |
21294,0 |
21294,0 |
Комитет сельского хозяйства Мурманской области |
Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
||||||||
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов Мурманской области, получивших социальные услуги, в общей численности пенсионеров Мурманской области |
% |
11,8 |
14,8 |
15,7 |
16,5 |
16,6 |
16,5 |
16,5 |
|
Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания | |||||||||
2.1.1. Обеспеченность домами-интернатами для престарелых и инвалидов на 10 тысяч населения |
мест |
20,2 |
20,4 |
20,6 |
20,8 |
22,2 |
22,4 |
22,4 |
|
2.1.2. Темпы роста численности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых в государственных областных учреждениях социального обслуживания, к предыдущему году |
% |
100,0 |
126,3 |
106,2 |
104,9 |
101,1 |
100,0 |
100 |
|
Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия | |||||||||
2.2.1. Численность лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы, ежегодно получающих социальную помощь |
человек |
- |
936 |
1543 |
2500 |
2550 |
2550 |
2550 |
|
Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |||||||||
Доля расходов областного бюджета на социальное обеспечение населения в общем объеме расходов |
% |
0,5 |
8,6 |
9,6 |
14,1 |
15,7 |
16,4 |
16,0 |
|
Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления | |||||||||
3.1.1. Доля граждан, получивших адресную государственную социальную помощь, в общей численности населения области |
% |
7,0 |
5,9 |
5,1 |
5,1 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
3.1.2. Средний размер адресной государственной социальной помощи, предоставленной одному домохозяйству (семье) в год |
рублей |
5576 |
7134 |
9086 |
9200 |
10000 |
10500 |
10500 |
|
3.1.3. Доля малоимущих семей, на которые заполнен "Социальный паспорт", в общем количестве малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения |
% |
- |
32,5 |
75,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационно-коммуникационных технологий | |||||||||
3.2.1. Доля территориальных органов социальной защиты населения, внедривших автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (АИС "ЭСРН МО"), в их общем числе |
% |
0 |
0 |
25 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме "одного окна" | |||||||||
3.3.1. Доля клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", в общем количестве созданных клиентских служб |
% |
0 |
0 |
33 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | |||||||||
3.4.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве граждан пожилого возраста |
% |
7,2 |
9,7 |
45,0 |
45,5 |
46,0 |
46,5 |
46,5 |
|
3.4.2. Доля инвалидов, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве инвалидов |
% |
- |
- |
15,5 |
16,5 |
17,7 |
18,8 |
18,8 |
|
3.4.3. Доля родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих |
% |
- |
95,9 |
96,0 |
96,5 |
97,0 |
97,5 |
97,5 |
|
Задача 3.5. Совершенствование системы социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг | |||||||||
3.5.1. Доля муниципальных образований, в которых предоставление установленных федеральными законами и законами Мурманской области мер социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за исключением субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) осуществляется в денежной форме (в том числе путем перечисления средств на предоставление таких мер через банковские счета в банках, организации связи или иным способом) |
% |
0 |
0 |
0 |
28 |
44 |
100 |
100 |
|
3.5.2. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в Мурманской области |
% |
18,7 |
22,8 |
21 |
21 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей | |||||||||
Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения |
человек |
9,8 |
10,3 |
10,7 |
10,9 |
11,0 |
11,2 |
11,2 |
|
Удельный вес вторых и следующих детей в общем числе родившихся |
% |
39,9 |
42,6 |
45,5 |
46,0 |
46,5 |
47,0 |
47,0 |
|
Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми | |||||||||
4.1.1. Темпы сокращения численности семей с детьми со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Мурманской области, к предыдущему году |
% |
- |
- |
95,0 |
96,0 |
98,0 |
97,0 |
на 3% ежегодно |
|
4.1.2. Расходы областного бюджета на выплату региональных семейных пособий |
млн. рублей |
- |
9,3 |
11,4 |
26,5 |
30,3 |
34,8 |
34,8 |
|
4.1.3. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей численности учащихся общеобразовательных школ |
% |
78,9 |
85,0 |
88,0 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
90,0 |
|
Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям | |||||||||
4.2.1. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей |
% |
72,0 |
75,7 |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
77,5 |
|
4.2.2. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения |
% |
0,38 |
0,37 |
0,36 |
0,35 |
0,34 |
0,33 |
0,33 |
|
4.2.3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в реабилитации |
% |
- |
47,0 |
47,5 |
48,0 |
48,0 |
48,5 |
48,5 |
|
4.2.4. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе детей-инвалидов |
% |
32,0 |
33,5 |
35,0 |
37,0 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
|
Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |
|
||||||||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области |
кв. м |
22,7 |
22,8 |
23 |
23,1 |
23,2 |
23,4 |
23,4 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек |
лет |
2,84 |
3,29 |
3,6 |
2,36 |
2,59 |
2,33 |
2,33 |
|
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к средне-душевым доходам населения в субъекте: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на вторичном рынке |
% |
13 |
13 |
8 |
9 |
8 |
5 |
||
- на первичном рынке |
% |
... |
24 |
23 |
19 |
21 |
19 |
8 |
|
Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | |||||||||
5.1.1. Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
человек |
246 |
282 |
195 |
53 |
640 |
640 |
640 |
|
5.1.2. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
% |
1,7 |
2,1 |
2,1 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
|
Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования | |||||||||
5.2.1. Объем ипотечных займов, выданных ОАО "АИЖК МО" |
млн. руб. |
- |
- |
40 |
200 |
250 |
320 |
320 |
|
5.2.2. Количество ипотечных займов, выданных ОАО "АИЖК МО" |
единиц |
- |
- |
40 |
175 |
240 |
300 |
300 |
|
Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем | |||||||||
5.3.1. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы |
семей |
- |
- |
11 |
0 |
50 |
0 |
50 |
|
5.3.2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при поддержке из областного бюджета |
семей |
- |
26 |
39 |
52 |
70 |
60 |
70 |
|
5.3.3. Ввод в действие жилья, строительство которого осуществлялось с государственной поддержкой |
тыс. кв. м |
1,8 |
0 |
0 |
3 |
2,1 |
3,5 |
10 |
|
5.3.4. Объем средств, направленных на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
млн. руб. |
128,9 |
65,9 |
1021,1 |
526,3 |
921,54 |
3000,0 |
3000,0 |
|
Задача 5.4. Содействие развитию жилищного строительства | |||||||||
5.4.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя региона, введенная в действие за год |
кв. м |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
|
5.4.2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения субъекта |
кв. м |
- |
- |
0,21 |
0,05 |
0,09 |
0,15 |
0,15 |
|
Задача 5.5. Разработка и утверждение документов территориального планирования | |||||||||
5.5.1. Наличие в регионе утвержденной схемы территориального планирования |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
5.5.2. Доля муниципальных образований, в которых приняты документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, от общего числа муниципальных образований |
% |
0 |
0 |
2,4 |
53 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 5.6. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса | |||||||||
5.6.1. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) |
месяцев |
36 |
40 |
29 |
26 |
21 |
21 |
||
5.6.2. Доля земельных участков в регионе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
% |
- |
- |
0,5 |
0,2 |
1 |
2 |
2 |
|
5.6.3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного), в расчете на душу населения |
кв. м |
- |
- |
0,5 |
0,21 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
5.6.4. Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для строительства (кроме жилищного), в расчете на душу населения |
кв. м |
- |
- |
0,5 |
0,21 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
5.6.5. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области |
тыс. рублей |
... |
... |
176411,3 |
1091232 |
953000 |
730000 |
730000 |
|
Задача 5.7. Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда |
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |
||||||||
5.7.1. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление помещениями в многоквартирном доме |
% |
- |
- |
8,58 |
8,8 |
9,0 |
9,2 |
9,2 |
|
5.7.2. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива |
% |
- |
- |
6,76 |
7,5 |
10,0 |
12,0 |
12,0 |
|
5.7.3. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации |
% |
- |
- |
54,53 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
5.7.4. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности |
% |
- |
- |
9,83 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
9,0 |
|
5.7.5. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений |
% |
- |
- |
0,79 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
|
5.7.6. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности |
% |
- |
- |
44,7 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
|
5.7.7. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ со 100% долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности |
% |
- |
- |
0,94 |
0,92 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
|
5.7.8. Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |
% |
- |
- |
40,02 |
52,0 |
57,0 |
60,0 |
60,0 |
|
5.7.9. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Мурманской области и муниципальных образований не более чем 25% в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) |
% |
- |
- |
80,9 |
82,0 |
85,0 |
87,0 |
87,0 |
|
5.7.10. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
|
|
23,4 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
|
Задача 5.8. Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы | |||||||||
5.8.1. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Мурманской области и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению |
% |
... |
... |
56,9 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
|
5.8.2. Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в Мурманской области |
% |
... |
15 |
14,4 |
14,0 |
13,13 |
13,13 |
13,13 |
|
5.8.3. Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в Мурманской области |
% |
... |
18,0 |
17,5 |
17,0 |
16,5 |
16,0 |
16,0 |
|
5.8.4. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в их общем количестве |
% |
56,7 |
44,8 |
52,1 |
53,0 |
52,0 |
51,5 |
51,5 |
|
Задача 5.9. Развитие системы ресурсо- и энергосбережения | |||||||||
5.9.1. Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности |
% |
... |
... |
5,2 |
5,05 |
4,67 |
4,44 |
4,44 |
|
5.9.2. Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения |
% |
... |
... |
5,06 |
4,36 |
4,3 |
3,97 |
3,97 |
|
5.9.3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
... |
... |
60,0 |
59,2 |
58,4 |
57,7 |
57,7 |
|
5.9.4. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
% |
... |
14,2 |
13,7 |
13,3 |
13,0 |
12,5 |
12,5 |
|
5.9.5. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
% |
... |
13,3 |
8,9 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,5 |
|
5.9.6. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
30,7 |
22,3 |
36,7 |
47,71 |
62,0 |
80,6 |
80,6 |
|
5.9.7. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
... |
12,4 |
13,2 |
17,16 |
22,3 |
28,89 |
28,89 |
|
5.9.8. Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
4,1 |
6,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.9.9. Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
98,8 |
99,6 |
91,0 |
94,6 |
97,5 |
99,0 |
99,0 |
|
5.9.10. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
... |
... |
16,6 |
21,58 |
28,06 |
36,46 |
36,46 |
|
Задача 5.10. Совершенствование системы ценообразования в жилищно-коммунальной сфере | |||||||||
5.10.1. Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
% |
98,1 |
99,0 |
99,2 |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 5.11. Создание условий для развития и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
Министерство финансов Мурманской области |
||||||||
5.11.1. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства |
тыс. рублей |
5708944,0 |
5408893,0 |
6692242,8 |
6332184,4 |
5 645678,1 |
4336282,0 |
4336282,0 |
|
5.11.2. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств |
тыс. рублей |
830477,5 |
1123579,7 |
1131188,7 |
1480738,2 |
1258627,5 |
808163,0 |
808163,0 |
|
5.11.3. Расходы консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
тыс. рублей |
2348053,4 |
1200596,0 |
2594212,7 |
2203785,2 |
1298916,2 |
1300916,2 |
1300916,2 |
|
Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности |
|
||||||||
Количество предотвращенных нарушений правил пользования жилыми помещениями |
единиц |
159 |
165 |
155 |
130 |
125 |
120 |
120 |
Государственная жилищная инспекция Мурманской области |
Количество предотвращенных нарушений правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома |
единиц |
537 |
705 |
1565 |
1250 |
1270 |
1280 |
1280 |
|
Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | |||||||||
6.1.1. Доля устранённых нарушений от числа выявленных случаев нарушения правил пользования жилыми помещениями, нарушений жилищного законодательства при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома |
% |
78 |
80 |
83 |
85 |
87 |
89 |
90 |
|
Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области |
|
||||||||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, процентов от числа опрошенных |
% |
31,4 |
31,9 |
42 |
44 |
46 |
50 |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
|
Задача 7.1. Содействие снижению смертности населения | |||||||||
7.1.1. Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
человек |
812,1 |
705,0 |
719,8 |
719,8 |
719,8 |
719,8 |
719,8 |
|
7.1.2. Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми |
детей |
10,3 |
9,6 |
9,5 |
8,9 |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
|
Задача 7.2. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) населению Мурманской области | |||||||||
7.2.1. Доля больных, получивших ВТМП в государственном учреждении здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баян-дина", в общем числе пролеченных за год |
% |
... |
17,0 |
18,0 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
19,0 |
|
Задача 7.3. Обеспечение доступности специализированной медицинской помощи, оказываемой в государственных областных учреждениях здравоохранения | |||||||||
7.3.1. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся, относящихся к диспансерной группе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7.3.2. Интенсивность обследования больных сифилисом (доля обследованных по протоколам и стандартам к общему числу больных сифилисом) |
% |
... |
63 |
73 |
75 |
80 |
90 |
90 |
|
7.3.3. Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
... |
10 |
23,8 |
20,6 |
21,6 |
23,6 |
23,6 |
|
Задача 7.4. Создание условий для применения современных технологий в родовспоможении на базе ГУЗ "Мурманский областной перинатальный центр" | |||||||||
7.4.1. Доля недоношенных новорожденных, получивших медицинскую помощь с использованием современных технологий выхаживания, от общего числа новорожденных |
% |
4,5 |
4,9 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
|
Задача 7.5. Создание условий для эффективной деятельности областных специализированных домов ребенка | |||||||||
7.5.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 4 лет, которым оказана медицинская, педагогическая и социальная помощь, от числа нуждающихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 7.6. Создание условий для развития донорского движения и службы крови | |||||||||
7.6.1. Количество заготовленной цельной крови на 1 жителя |
мл |
20,0 |
18,7 |
18,8 |
18,8 |
18,9 |
19,0 |
19,0 |
|
Задача 7.7. Обеспечение доступности гемодиализной помощи | |||||||||
7.7.1. Доля лиц, получающих гемодиализную помощь, из числа пациентов, которым назначен данный вид лечения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 7.8. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, расходным материалом, специализированными продуктами питания, зубо-, глазо-, слухопротезами | |||||||||
7.8.1. Доля граждан, обеспеченных необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и продуктами лечебного питания, в общем числе граждан, имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета (по данным Регистра) |
% |
- |
49,3 |
65,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
67,0 |
|
Цель 8. Обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи населению | |||||||||
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на здравоохранение |
тыс. рублей |
4028873,0 |
5211393,7 |
6422016,2 |
5374873,4 |
4569816,3 |
4423785,6 |
4423785,6 |
Министерство финансов Мурманской области |
Задача 8.1. Создание условий для внедрения стационарзамещающих видов медицинской помощи |
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области |
||||||||
8.1.1. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя |
пациенто-дни |
0,430 |
0,454 |
0,460 |
0,480 |
0,611 |
0,620 |
0,625 |
|
8.1.2. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов |
рублей |
390,1 |
487,3 |
524,3 |
637,8 |
580,3 |
644,7 |
644,7 |
|
Задача 8.2. Создание условий для эффективной работы койки в круглосуточных стационарах | |||||||||
8.2.1. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
койко-дни |
2,900 |
2,902 |
2,890 |
2,850 |
2,736 |
2,700 |
2,700 |
|
8.2.2. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи |
рублей |
1105,9 |
1307,7 |
1407,1 |
1796,4 |
1623,5 |
1803,7 |
1803,7 |
|
Задача 8.3. Создание условий для рационального использования скорой медицинской помощи | |||||||||
8.3.1. Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество вызовов |
0,390 |
0,393 |
0,380 |
0,370 |
0,312 |
0,312 |
0,312 |
|
8.3.2. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи |
рублей |
- |
1334,8 |
1436,3 |
2072,8 |
1950,5 |
2167,0 |
2167,0 |
|
Задача 8.4. Создание условий для обеспечения доступности и эффективной организации первичной медико-санитарной помощи | |||||||||
8.4.1. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений |
7,790 |
7,844 |
8,000 |
8,500 |
8,905 |
8,920 |
9,198 |
|
8.4.2. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
205,7 |
280,5 |
301,8 |
385,9 |
376,2 |
418,0 |
418,0 |
|
Задача 8.5. Укрепление кадрового потенциала здравоохранения | |||||||||
8.5.1. Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) |
человек на 10 тыс. населения |
39,3 |
37,9 |
37,0 |
36,9 |
36,5 |
36,3 |
||
8.5.2. Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) |
человек на 10 тыс. населения |
... |
102,6 |
102,8 |
102,7 |
102,6 |
102,5 |
102,5 |
|
Задача 8.6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения | |||||||||
8.6.1. Доля медицинских учреждений (государственных, муниципальных), включенных в корпоративную сеть здравоохранения Мурманской области |
% |
0 |
0 |
19 |
20,6 |
28,6 |
28,6 |
100 |
|
Цель 9. Предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний | |||||||||
Доля населения, охваченного профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, от числа подлежащих в рамках календаря профилактических прививок |
% |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,2 |
98,3 |
98,3 |
|
Задача 9.1. Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни | |||||||||
9.1.1. Охват пациентов обучением в школах здоровья |
% |
10,7 |
17,3 |
22,6 |
19,5 |
20,5 |
21,0 |
21,0 |
|
Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения |
Министерство транспорта и связи Мурманской области |
||||||||
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом, единиц на 1 тыс. населения |
единиц |
0,44 |
0,45 |
0,46 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
0,47 |
|
Объем средств областного бюджета, направляемых на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
млн. руб. |
1,2 |
1,8 |
45,5 |
42,2 |
70,0 |
79,9 |
79,9 |
|
Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области | |||||||||
10.1.1. Темпы роста перевозок пассажиров воздушным транспортом к предыдущему году |
% |
99,1 |
126,0 |
111,5 |
102,0 |
101,5 |
101,0 |
101,0 |
|
10.1.2. Темпы роста перевозок пассажиров железнодорожным транспортом к предыдущему году |
% |
96,5 |
88,2 |
98,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области | |||||||||
10.2.1. Количество дорожно-транспортных происшествий |
единиц |
1009 |
1008 |
1006 |
1004 |
1002 |
1000 |
1000 |
|
Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории населения |
Комитет природопользования и экологии Мурманской области |
||||||||
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных природоохранных мероприятий в общей величине предотвращенного экологического ущерба |
% |
- |
11,1 |
18,7 |
24,3 |
26,0 |
26,8 |
26,8 |
|
Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения | |||||||||
11.1.1. Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области |
% |
- |
- |
4,7 |
5,4 |
9,2 |
9,9 |
9,9 |
|
Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды | |||||||||
11.2.1. Уровень наполнения данными единой информационно-аналитической системы природопользования и охраны окружающей среды Мурманской области |
% |
- |
- |
50 |
65 |
75 |
85 |
85 |
|
Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения редких и исчезающих видов животных и растений | |||||||||
11.3.1. Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения |
% |
- |
- |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
4,4 к 2025 году |
|
Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот | |||||||||
11.4.1. Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание, в общем объеме образованных отходов |
% |
- |
- |
27 |
29 |
31 |
33 |
33 |
|
11.4.2. Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах, в общем объеме образованных отходов |
% |
- |
- |
73 |
71 |
69 |
67 |
67 |
|
Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения | |||||||||
Обеспечение защиты хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Мурманской области от техногенного воздействия промышленных выбросов и вероятных выбросов от объектов атомной энергетики, радиационно опасных объектов |
количество населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 (к 2017 году) |
|
Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области | |||||||||
12.1.1. Доля разведанных эксплуатационных запасов подземных вод в общей суточной потребности в воде для населения городов Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда |
% |
60 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
100 (к 2017 году) |
|
Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения | |||||||||
12.2.1. Доля населения Мурманской области, обеспеченного водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения, в общей численности населения Мурманской области |
% |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
64,3 (к 2017 году) |
|
Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия | |||||||||
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения Мурманской области |
% |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
1,09 |
1,09 |
1,09 |
10 (к 2015 году) |
|
Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов | |||||||||
13.1.1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов, в общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) |
% |
0 |
1,1 |
2,24 |
2,44 |
2,44 |
2,44 |
10 (к 2015 году) |
|
13.1.2. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества |
% |
93,2 |
93,2 |
94,8 |
94,8 |
95,4 |
95,4 |
99 (к 2020 году) |
|
Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах | |||||||||
13.2.1. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности |
% |
0 |
0 |
0 |
6,15 |
10,81 |
12,68 |
50 (к 2015 году) |
|
Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных |
Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области |
||||||||
Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства из числа выявленных нарушений в сфере деятельности по разведению, выращиванию и содержанию сельскохозяйственных животных и птиц |
% |
89,5 |
78,1 |
95,2 |
95,6 |
96,0 |
96,2 |
100 |
|
Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством | |||||||||
14.1.1. Рост численности домашних животных, вакцинированных против бешенства, к предыдущему году |
% |
100 |
115 |
117 |
110 |
115 |
120 |
120 |
|
14.1.2. Прирост количества лабораторных исследований на бешенство к предыдущему году |
% |
189 |
64 |
82 |
70 |
75 |
80 |
80 |
|
14.1.3. Рост численности зарегистрированных (перерегистрированных) домашних животных к предыдущему году |
% |
103 |
125 |
126 |
102 |
113 |
115 |
115 |
|
Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
||||||||
Численность участников в клубных формированиях на 1000 населения |
человек |
24,6 |
25,2 |
27,7 |
27,7 |
28 |
29 |
29 |
|
Численность учащихся муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств на 1000 детей |
человек |
135 |
151 |
154,4 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
|
Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | |||||||||
15.1.1. Обеспеченность государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения |
единиц |
9,9 |
9,4 |
9,6 |
9,7 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
|
15.1.2. Количество посещений государственных театров, человек на 1000 населения |
человек |
113,7 |
120,2 |
111,9 |
112,3 |
114,0 |
114,6 |
115 |
|
15.1.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
... |
39,5 |
41,5 |
41,9 |
42,3 |
42,7 |
42,7 |
|
Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов | |||||||||
15.2.1. Доля произведений литературы членов мурманских организаций творческих союзов, используемых в деятельности областных и муниципальных библиотек, в общем количестве изданных произведений членов мурманских организаций творческих союзов |
% |
70 |
65 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
15.2.2. Доля мероприятий, направленных на поддержку изобразительного искусства членов мурманских организаций творческих союзов, в общем объеме выставок изобразительного искусства в Мурманском областном художественном музее |
% |
12 |
25,5 |
7,5 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||
Количество посещений государственных и муниципальных музеев, человек на 1000 населения |
человек |
251,0 |
260,9 |
270,8 |
271 |
273 |
274,7 |
275 |
|
Обеспеченность государственными и муниципальными библиотеками, единиц на 100 тыс. населения |
единиц |
22,4 |
20,9 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
21,2 |
|
Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области | |||||||||
16.1.1. Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), поставленного на государственную охрану (выявленные ОКН, внесенные в список выявленных ОКН, включенные в реестр), в % от общего числа памятников истории культуры, расположенных на территории Мурманской области и состоящих на государственной охране и учете |
% |
2,2 |
24,3 |
47,7 |
54,7 |
60,2 |
66,9 |
70 |
|
16.1.2. Доля отреставрированных уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия в общем количестве уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия, нуждающихся в реставрации |
% |
- |
5,3 |
13 |
24 |
37,8 |
57,5 |
60 |
|
Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | |||||||||
16.2.1. Число пользователей государственными и муниципальными библиотеками, человек на 1000 населения |
человек |
566,3 |
569,1 |
577,5 |
578,0 |
579,8 |
583,9 |
583,9 |
|
16.2.2. Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем числе государственных и муниципальных библиотек |
% |
18,2 |
22,4 |
30,2 |
34,0 |
34,0 |
35,6 |
50,0 |
|
16.2.3. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
единиц |
10141 |
9649 |
9771 |
9780 |
9800 |
9900 |
9900 |
|
Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений |
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
||||||||
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
11,2 |
10,8 |
10,6 |
11,6 |
11,7 |
11,8 |
11,8 |
|
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
160829,0 |
232839,1 |
367073,4 |
342949,6 |
273507,7 |
273564,4 |
273564,4 |
Министерство финансов Мурманской области |
Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом |
|
||||||||
17.1.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя |
тыс. рублей |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Министерство финансов Мурманской области |
17.1.2. Доля проведенных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных групп населения в общем количестве проведенных областных спортивных соревнований |
% |
30 |
32 |
36 |
38 |
40 |
42 |
42 |
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
17.1.3. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом |
% |
34 |
33 |
36 |
38 |
40 |
42 |
42 |
|
Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений | |||||||||
17.2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями, в % от общероссийского норматива: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- плоскостными сооружениями; |
% |
8 |
7,3 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,7 |
|
- спортивными залами; |
% |
52,5 |
48,9 |
63,0 |
63 |
64 |
65 |
65 |
|
- плавательными бассейнами |
% |
9,3 |
8,6 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений | |||||||||
17.3.1. Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период |
% |
2 |
2,2 |
2,3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
17.3.2. Прирост числа спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, к предыдущему году |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития региона |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
||||||||
Оценка удовлетворенности молодежи условиями для успешной социализации и эффективной самореализации (по методу семантического дифференциала Осгуда по 5 - балльной шкале) |
баллы |
- |
- |
1,5 |
1,9 |
2,3 |
2,7 |
3,5 |
|
Доля молодежи, считающей, что в Мурманской области созданы удовлетворительные условия для успешной самореализации и эффективной социализации, в общей численности молодежи |
% |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
75 |
85 |
|
Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации | |||||||||
18.1.1. Число молодежных и детских общественных объединений, получивших государственную поддержку |
единиц |
107 |
117 |
146 |
151 |
160 |
162 |
167 |
|
18.1.2. Доля молодежи, являющейся членами молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи |
% |
4,2 |
5,1 |
6,9 |
9,9 |
11,9 |
13,9 |
17,9 |
|
18.1.3. Доля муниципальных образований, участвующих в деятельности регионального добровольческого движения, в их общем количестве |
% |
- |
- |
38,1 |
42,9 |
54,8 |
64,3 |
83,3 |
|
18.1.4. Число посетителей молодежного портала Мурманской области (количество молодых людей, воспользовавшихся информацией на молодежном сайте Мурманской области) |
тыс. человек |
47,6 |
65,3 |
65,0 |
68,3 |
71,7 |
75,3 |
83,0 |
|
Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | |||||||||
Уровень преступности несовершеннолетних (отношение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений) |
% |
11,2 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
9,6 |
8,8 |
7,2 |
|
Совокупный показатель болезненности наркоманиями и злоупотреблением наркотиками, человек на 100 тыс. населения |
человек |
300 |
330 |
288 |
400 |
390 |
380 |
370 |
|
Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи | |||||||||
19.1.1. Доля утвердительных ответов в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ |
% |
- |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
|
19.1.2. Прирост числа молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма к предыдущему году |
% |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
23,0 |
27,0 |
31,0 |
35,0 |
|
Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области |
Аппарат Правительства Мурманской области |
||||||||
Доля документов на всех видах носителей государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
% |
81,7 |
75,1 |
73,3 |
72,9 |
73,0 |
73,1 |
75,0 |
|
Сокращение количества аварий и других чрезвычайных ситуаций на архивных объектах собственности Мурманской области |
единиц |
11 |
11 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области | |||||||||
20.1.1. Доля уникальных и особо ценных дел, переведенных в электронный формат, в общем количестве уникальных и особо ценных дел, находящихся на хранении в государственных архивах |
% |
0,07 |
0,42 |
0,22 |
1,53 |
1,97 |
2,4 |
10,0 |
|
20.1.2. Доля архивных фондов государственных архивов, сведения о которых включены в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд Российской Федерации" на уровне фондов и описей дел, в общем количестве архивных фондов государственных архивов по разделам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Государственный учет"; |
% |
94,6 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
- "Научно-справочный аппарат" |
% |
31,68 |
35,34 |
35,42 |
35,81 |
38,87 |
42,46 |
50,0 |
|
Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных архивах Мурманской области | |||||||||
20.2.1. Доля документов государственных архивов, находящихся на закрытом хранении, в общем числе хранящихся дел в государственных архивах |
% |
13,0 |
8,7 |
8,4 |
4,5 |
4,2 |
3,9 |
3 |
|
20.2.2. Доля электронных описаний архивных дел в общем числе архивных дел, находящихся на хранении в государственных архивах и подлежащих электронной каталогизации |
% |
4,76 |
6,34 |
7,5 |
8,54 |
9,74 |
11,04 |
15,0 |
|
Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов граждан и государства |
Управление ЗАГС Мурманской области |
||||||||
Предотвращение случаев нарушения прав и законных интересов граждан и государства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области | |||||||||
21.1.1. Количество комплексных мероприятий по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
единиц |
5 |
9 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
21.1.2. Ежегодный прирост числа торжественных мероприятий, организованных органами ЗАГС |
% |
4,2 |
30 |
32 |
- |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения |
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области |
||||||||
Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год |
% |
6,7 |
6,5 |
7,0 |
7,8 |
7,6 |
7,5 |
7,0 |
|
Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста в общей численности граждан трудоспособного возраста, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы |
% |
45 |
47 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
3,3 |
3,0 |
2,3 |
3,0 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
|
Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан | |||||||||
22.1.1. Доля граждан, трудоустроенных в рамках специальных программ |
% |
37 |
42 |
40 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
22.1.2. Средняя продолжительность безработицы |
месяцев |
4,8 |
4,8 |
3,6 |
4,6 |
4,5 |
4,4 |
4,2 |
|
Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда | |||||||||
22.2.1. Удельный вес безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в общей численности зарегистрированных безработных |
% |
6,2 |
6,6 |
7,5 |
7,8 |
7,9 |
8,0 |
8,5 |
|
22.2.2. Удельный вес граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, в общей численности обратившихся за содействием в трудоустройстве |
% |
41 |
45 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи | |||||||||
Удельный вес инвалидов в общей численности зарегистрированных безработных граждан |
% |
11 |
13 |
14 |
14 |
14 |
13 |
11 |
|
Удельный вес молодежи в общей численности зарегистрированных безработных граждан |
% |
41 |
36 |
36 |
40 |
39 |
38 |
36 |
|
Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов | |||||||||
23.1.1. Доля трудоустроенных граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан трудоспособного возраста, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы |
% |
14,4 |
15,5 |
14,8 |
14,3 |
14,5 |
15 |
15 |
|
23.1.2. Темпы роста квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, к предыдущему году |
% |
106 |
110 |
113,6 |
101,6 |
101,6 |
101,6 |
110 |
|
Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи | |||||||||
23.2.1. Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроенных в рамках специальных программ |
% |
24 |
34 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
23.2.2. Уровень трудоустройства молодежи |
% |
45 |
56 |
56 |
52 |
53 |
54 |
56 |
|
Задача 23.3. Создание условий для обеспечения занятости сельского населения |
Комитет сельского хозяйства Мурманской области |
||||||||
23.3.1. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста |
% |
73,2 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
76,5 |
||
Цель 24. Совершенствование социальных отношений через систему образования |
|
||||||||
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование |
тыс. рублей |
3794660,0 |
4149047,8 |
6979131,8 |
7528233,0 |
7524831,7 |
7876367,6 |
7876367,6 |
Министерство финансов Мурманской области |
Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на НПО и СПО |
тыс. рублей |
381643,0 |
458445,8 |
577787,2 |
624420,4 |
1085702,7 |
1152487,1 |
1152487,1 |
|
Удельный вес лиц в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием |
% |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Министерство образования и науки Мурманской области |
Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся |
|
||||||||
24.1.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части увеличения стоимости основных средств |
тыс. рублей |
229555,2 |
203852,8 |
345600,8 |
278849,5 |
231433,2 |
231433,2 |
231433,2 |
Министерство финансов Мурманской области |
24.1.2. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
3565104,8 |
3945195,0 |
6633531,0 |
7249383,5 |
7293398,5 |
7644934,4 |
7644934,4 |
|
24.1.3. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
2430149,4 |
3723918,0 |
4862513,6 |
5266599,8 |
5464880,5 |
5811307,0 |
5811307,0 |
|
24.1.4. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств |
тыс. рублей |
11235,0 |
1841,4 |
2412,0 |
927,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
|
24.1.5. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
247096,0 |
218188,1 |
169264,7 |
166483,9 |
619512,0 |
650861,4 |
650861,4 |
|
24.1.6. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на начальное профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
140580,0 |
126952,4 |
99729,4 |
97532,3 |
355035,2 |
379424,8 |
379424,8 |
|
24.1.7. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части увеличения стоимости основных средств |
тыс. рублей |
2886,0 |
4155,8 |
15594,9 |
3812,0 |
127,0 |
127,0 |
3812,0 |
|
24.1.8. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
120426,0 |
234260,4 |
390515,6 |
453197,5 |
446063,7 |
481498,7 |
481498,7 |
|
24.1.9. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на среднее профессиональное образование в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
82796,0 |
146246,4 |
252056,0 |
285751,3 |
302376,6 |
335239,9 |
335239,9 |
|
24.1.10. Коэффициент охвата детей дошкольным образованием |
% |
78 |
80 |
81 |
81 |
83 |
85 |
85 |
Министерство образования и науки Мурманской области |
24.1.11. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья |
% |
48 |
57 |
58 |
61 |
65 |
69 |
69 |
|
24.1.12. Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным программам дистанционно |
% |
0 |
0 |
0 |
15 |
28 |
42 |
42 |
|
Задача 24.2. Модернизация институтов образования, развитие инфраструктуры системы образования | |||||||||
24.2.1. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения |
% |
... |
59,7 |
60 |
65 |
75 |
85 |
85 |
|
24.2.2. Доля общеобразовательных учреждений - ресурсных центров от общей численности общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования |
% |
... |
3 |
12 |
15 |
17 |
18 |
18 |
|
24.2.3. Количество государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта |
единиц |
... |
32 |
32 |
30 |
30 |
29 |
29 |
|
24.2.4. Доля школьников, обеспеченных организованным одноразовым горячим питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |
% |
... |
78 |
80 |
82 |
85 |
87 |
87 |
|
24.2.5. Доля образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в сетевом взаимодействии, в общем числе образовательных учреждений НПО и СПО |
% |
- |
- |
- |
30 |
60 |
90 |
90 |
|
Цель 25. Развитие региональной системы оценки качества образования | |||||||||
Удельный вес общественных экспертов, участвующих в процедурах лицензирования и аккредитации |
% |
... |
30 |
50 |
70 |
90 |
90 |
90 |
|
Задача 25.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием | |||||||||
25.1.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, или при их соучастии |
единиц |
... |
36 |
34 |
34 |
32 |
30 |
30 |
|
25.1.2. Доля государственных учреждений профессионального образования, в разработке которых принимали участие бизнес-структуры |
% |
х |
х |
х |
х |
30 |
50 |
50 |
|
Задача 25.2. Введение систем оплаты труда, ориентированных на качество | |||||||||
25.2.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений |
рублей |
... |
12254 |
18794,3 |
20275 |
21486 |
22100 |
22100 |
|
25.2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений |
рублей |
... |
14845 |
20020 |
21600 |
24100 |
25400 |
25400 |
|
25.2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений начального профессионального образования |
рублей |
... |
12037 |
16622 |
18168 |
20130 |
21720 |
21720 |
|
25.2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных учреждений начального профессионального образования |
рублей |
... |
13698 |
16437 |
17670,4 |
19543,5 |
21000 |
21000 |
|
25.2.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования |
рублей |
... |
13265 |
17026 |
18609 |
20619 |
22248 |
22248 |
|
25.2.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования |
рублей |
... |
14690 |
14146 |
18950 |
20958,8 |
21000 |
21000 |
|
Задача 25.3. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам | |||||||||
25.3.1. Доля государственных областных образовательных учреждений, оказывающих услуги, соответствующие стандартам качества предоставления государственных услуг в сфере образования |
% |
... |
... |
... |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
Задача 25.4. Совершенствование системы оценки образовательных достижений обучающихся | |||||||||
25.4.1. Удельный вес обучающихся, охваченных диагностикой готовности к обучению на следующей ступени образования |
% |
... |
... |
... |
30 |
50 |
100 |
100 |
|
25.4.2. Количество общеобразовательных предметов, по которым проводился ЕГЭ в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях в регионе |
единиц |
- |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
|
25.4.3. Численность выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке |
человек |
... |
... |
239 |
235 |
219 |
200 |
200 |
|
25.4.4. Численность выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, признанных безработными в установленном порядке |
человек |
... |
... |
213 |
214 |
191 |
168 |
168 |
|
25.4.5. Численность безработных в возрасте 15-24 лет с начальным профессиональным образованием |
человек |
... |
... |
242 |
250 |
230 |
220 |
220 |
|
25.4.6. Численность населения в возрасте 15-24 лет с начальным профессиональным образованием, занятого в экономике региона |
человек |
... |
... |
15552 |
14874 |
14170 |
13600 |
13600 |
|
25.4.7. Численность безработных в возрасте 15-24 лет со средним профессиональным образованием |
человек |
... |
... |
156 |
160 |
120 |
100 |
100 |
|
25.4.8. Численность населения в возрасте 15-24 лет со средним профессиональным образованием, занятого в экономике региона |
человек |
... |
... |
9784 |
8480 |
7860 |
7120 |
7120 |
|
25.4.9. Доля выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования |
% |
... |
61,2 |
63 |
64 |
65 |
67 |
67 |
|
25.4.10. Доля выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования |
% |
... |
65,5 |
67 |
68 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
|
Цель 26. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях |
% |
62,5 |
69,5 |
72,0 |
73 |
74 |
75 |
75 |
|
Задача 26.1. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
26.1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей |
% |
3,84 |
3,4 |
3,57 |
3,3 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
|
26.1.2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) |
% |
49 |
58 |
41,77 |
44,7 |
47,3 |
48,0 |
48,0 |
|
II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики | |||||||||
Цель 27. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического кризиса |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Объем ВРП |
тыс. руб. |
158126959 |
192176617 |
221994500 |
219869100 |
246489000 |
272022000 |
272022000 |
|
Индекс физического объема ВРП, к предыдущему году |
% |
102,7 |
102,2 |
101,6 |
96,2 |
102,5 |
101,7 |
101,7 |
|
Объем ВРП на душу населения |
тыс. руб. |
183,7 |
225 |
262,1 |
262,1 |
296,3 |
329,7 |
329,7 |
|
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги, декабрь к декабрю предыдущего года |
% |
108,8 |
112,5 |
114,1 |
111,0 |
110,5 |
108,5 |
108,5 |
|
Задача 27.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных рабочих мест | |||||||||
27.1.1. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
101,5 |
100,2 |
98,2 |
93,5 |
104,5 |
102,2 |
102,2 |
|
27.1.2. Темпы роста кредитов, предоставленных экономике области, к предыдущему году |
% |
142,5 |
155,5 |
109,0 |
113,8 |
115,2 |
115,8 |
115,8 |
|
27.1.3. Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства |
тыс. человек |
2,1 |
2,7 |
2,2 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области |
Цель 28. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности |
Комитет промышленности Мурманской области |
||||||||
Темпы роста инвестиций в основной капитал добывающих производств к предыдущему году |
% |
100 |
120,1 |
120,3 |
120,5 |
160,2 |
110,0 |
110,0 |
|
Темпы роста инвестиций в основной капитал обрабатывающих производств к предыдущему году |
% |
100 |
106,4 |
127,5 |
76,3 |
94,9 |
106,4 |
107,4 |
|
Доля нерентабельных предприятий в общем числе промышленных предприятий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- добывающих производств; |
% |
33,3 |
50,0 |
33,3 |
57,1 |
50 |
33,3 |
33,3 |
|
- обрабатывающих производств |
% |
35,1 |
35,1 |
21,4 |
42,6 |
35,1 |
17,9 |
17,9 |
|
Задача 28.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий | |||||||||
28.1.1. Индекс промышленного производства добывающих производств в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
101,4 |
102,7 |
92,9 |
95,8 |
108,7 |
103,8 |
103,8 |
|
28.1.2. Индекс промышленного производства обрабатывающих производств в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
101,0 |
99,8 |
99,8 |
88,8 |
102,7 |
102,1 |
102,1 |
|
28.1.3. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- добывающих производств; |
% |
119,9 |
124,9 |
128,1 |
117,7 |
116,7 |
117,8 |
117,8 |
|
- обрабатывающих производств |
% |
119,2 |
126,4 |
119,6 |
108,7 |
112,1 |
121,2 |
121,2 |
|
Задача 28.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики | |||||||||
28.2.1. Объем инвестиций на реализацию инвестиционных промышленных проектов в добывающих производствах |
млн. руб. |
0 |
250 |
150,0 |
3345,68 |
4165,12 |
2857,44 |
2857,44 |
|
Задача 28.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
28.3.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
112,4 |
95,8 |
149,1 |
83,0 |
105,4 |
131,2 |
111,9 |
|
28.3.2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного человека |
рублей |
28415 |
31516 |
53827 |
48910 |
55794 |
78873 |
94212 |
|
28.3.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека |
рублей |
24624 |
25893 |
44838 |
42139 |
49206 |
67477 |
72576 |
|
28.3.4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
114,1 |
90,9 |
151,1 |
85,8 |
107,9 |
127,2 |
100,7 |
|
Цель 29. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие области | |||||||||
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения |
единиц |
.... |
.... |
6,6 |
7,0 |
7,3 |
7,7 |
7,7 |
|
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта |
% |
- |
6,5 |
6,8 |
7,07 |
7,2 |
7,4 |
7,4 |
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
... |
... |
14,7 |
15,6 |
16,8 |
18,7 |
18,7 |
|
Задача 29.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров | |||||||||
29.1.1. Объем средств областного бюджета, направленных на поддержку предпринимательства |
млн. руб. |
8,42 |
22,28 |
52,56 |
27,8 |
32,75 |
40,0 |
40,0 |
|
29.1.2. Объем средств федерального бюджета, полученных в виде субсидии для реализации мероприятий по поддержке развития предпринимательства |
млн. рублей |
7,4 |
19,5 |
46,6 |
59,7 |
30,35 |
37,4 |
37,4 |
|
29.1.3. Количество муниципальных образований, получивших субсидии областного бюджета на реализацию муниципальных программ развития предпринимательства |
единиц |
- |
- |
- |
12 |
24 |
38 |
42 |
|
29.1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку |
единиц |
144 |
200 |
238 |
530 |
580 |
610 |
610 |
|
29.1.5. Доля издержек бизнеса на преодоление административных барьеров в выручке от реализации продукции |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
|
Задача 29.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам | |||||||||
29.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (субсидии, гранты начинающим, микрозаймы, поручительства) |
единиц |
44 |
70 |
108 |
200 |
300 |
300 |
300 |
|
29.2.2. Объем кредитных ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку из областного бюджета |
млн. рублей |
69,4 |
127,7 |
293 |
400 |
512 |
600 |
600 |
|
Задача 29.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости | |||||||||
29.3.1. Количество начинающих предпринимателей, получивших государственную (муниципальную) поддержку |
человек |
- |
- |
70 |
600 |
400 |
400 |
400 |
|
29.3.2. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица |
тыс. чел. |
18,8 |
20,5 |
21,0 |
20,6 |
20,9 |
21,5 |
21,5 |
|
29.3.3. Количество малых предприятий, размещенных в ГОУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" |
единиц |
- |
- |
- |
15 |
25 |
32 |
34 |
|
Цель 30. Создание условий для устойчивого развития научно-технической сферы Мурманской области |
Министерство образования и науки Мурманской области |
||||||||
Количество приоритетных направлений научной деятельности |
единиц |
- |
- |
- |
- |
3 |
4 |
4 |
|
Задача 30.1. Определение и поддержка приоритетных направлений научной деятельности | |||||||||
30.1.1. Количество региональных и федеральных программ и проектов, направленных на развитие региональной науки |
единиц |
- |
- |
- |
- |
5 |
7 |
7 |
|
30.1.2. Доля студентов, обучающихся по программам "прикладного бакалавриата", в общем числе студентов |
% |
- |
- |
- |
- |
2 |
4 |
4 |
|
Задача 30.2. Привлечение молодёжи к научной деятельности | |||||||||
30.2.1. Увеличение доли молодых исследователей (до 40 лет) в общем количестве лиц, привлекаемых к научной работе |
% |
- |
- |
- |
29 |
30 |
31 |
31 |
|
Цель 31. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской области |
|
||||||||
Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" к предыдущему году |
% |
102,8 |
90,5 |
103,6 |
100,0 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области |
Темпы роста объемов производства рыбопродукции на берегу к предыдущему году |
% |
118,3 |
71,0 |
101,3 |
102,0 |
100,5 |
102,0 |
102,0 |
|
Задача 31.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов | |||||||||
31.1.1. Освоение прибрежных квот на вылов водных биоресурсов, выделяемых предприятиям Мурманской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- трески; |
% |
95,0 |
96,8 |
98,0 |
98,1 |
98,3 |
98,5 |
98,5 |
|
- пикши |
% |
92,9 |
97,6 |
98,0 |
98,1 |
98,3 |
98,5 |
98,5 |
|
Задача 31.2. Обеспечение развития аквакультуры | |||||||||
31.2.1. Темпы роста объемов выращивания гидробионтов на территории Мурманской области к предыдущему году |
% |
102,7 |
105,8 |
102,5 |
432,4 |
215,4 |
181,0 |
181,0 |
|
Цель 32. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей |
Комитет сельского хозяйства Мурманской области |
||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
109,6 |
105,8 |
105,5 |
101,7 |
101,5 |
100,7 |
100,7 |
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
124,4 |
97,8 |
155,2 |
56,7 |
114,4 |
100,1 |
100,1 |
|
Задача 32.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | |||||||||
32.1.1. Темпы роста (снижения) производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- мясо скота и птицы (в живом весе); |
% |
106,9 |
143,5 |
113,3 |
100,0 |
101,9 |
100,0 |
100,0 |
|
- молоко; |
% |
101,9 |
104,6 |
105,3 |
101,0 |
101,7 |
101,6 |
101,6 |
|
- яйца |
% |
128,0 |
86,6 |
102,5 |
103,0 |
101,8 |
100,9 |
100,9 |
|
Задача 32.2. Создание условий для развития и эффективного функционирования сельского хозяйства | |||||||||
32.2.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции |
рублей |
0,151 |
0,142 |
0,148 |
0,176 |
0,154 |
0,157 |
0,157 |
|
32.2.2. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе |
% |
57,1 |
66,7 |
62,0 |
62,2 |
62,5 |
62,8 |
62,8 |
|
Цель 33. Повышение эффективности использования лесных ресурсов |
Комитет по лесному хозяйству Мурманской области |
||||||||
Использование расчётной лесосеки |
% |
13,4 |
12,5 |
12,5 |
11,5 |
11,8 |
12,0 |
20 |
|
Доля лесных участков, вовлечённых в использование лесов, в общей площади лесных участков на землях лесного фонда |
% |
16,8 |
21,0 |
21,0 |
50,0 |
52,0 |
54,0 |
100 |
|
Задача 33.1. Обеспечение рациональности использования лесных участков | |||||||||
33.1.1. Темпы роста площадей лесных участков, предоставленных в аренду для использования в рекреационных целях, к предыдущему году |
% |
- |
- |
112,1 |
105,3 |
106,6 |
104,9 |
105,0 |
|
33.1.2. Темпы роста площадей лесов, предоставленных для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, к предыдущему году |
% |
- |
- |
81,7 |
357,9 |
105,5 |
104,3 |
105,0 |
|
33.1.3. Темпы роста площадей лесов, предоставленных для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, к предыдущему году |
% |
- |
- |
178,9 |
85,3 |
103,2 |
106,3 |
105,0 |
|
Задача 33.2. Повышение уровня информированности физических и юридических лиц | |||||||||
33.2.1. Доля проданных лотов на лесных аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в общем количестве лотов, выставленных на лесные аукционы |
% |
90 |
92 |
94 |
95 |
96 |
97 |
100 |
|
33.2.2. Доля проданных лотов на лесных аукционах по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков в общем количестве лотов, выставленных на лесные аукционы |
% |
90 |
91 |
93 |
94 |
96 |
97 |
100 |
|
Задача 33.3. Повышение уровня доходности от использования лесов | |||||||||
33.3.1. Темпы роста лесного дохода к предыдущему году |
% |
0 |
127,4 |
144,4 |
117,9 |
109,0 |
108,7 |
109,0 |
|
Цель 34. Оптимизация структуры государственного имущества Мурманской области |
Министерство имущественных отношений Мурманской области |
||||||||
Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Мурманской области |
млн. руб. |
27 |
8,7 |
123 |
0 |
0 |
4,8 |
4,8 |
|
Задача 34.1. Осуществление структурных преобразований, обеспечивающих сокращение избыточной части государственного сектора экономики Мурманской области | |||||||||
34.1.1. Разработка прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на очередной финансовый год |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
34.1.2. Доходы от приватизации государственного имущества Мурманской области, в % к объему, утвержденному прогнозным планом (программой) приватизации |
% |
99,5 |
110,0 |
> в 8 раз |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
|
Цель 35. Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области | |||||||||
Доходы областного бюджета от управления государственным имуществом Мурманской области |
млн. рублей |
50,2 |
58,8 |
43 |
44,8 |
50,4 |
51 |
51 |
|
Задача 35.1. Повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий | |||||||||
35.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных областных унитарных предприятий |
млн. руб. |
1,8 |
3,2 |
1,8 |
6,0 |
7,2 |
7,5 |
7,5 |
|
Задача 35.2. Обеспечение эффективного управления областными объектами недвижимого имущества, включая земельные участки | |||||||||
35.2.1. Доходы областного бюджета от сдачи в аренду государственного имущества Мурманской области (без учета земельных участков) к базовому 2008 году |
% |
137,9 |
144,8 |
100,0 |
91,9 |
100,5 |
110,5 |
110,5 |
|
35.2.2. Поступление в областной бюджет арендных платежей за использование земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области, к бюджетному заданию |
% |
240,7 |
123,1 |
113,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Цель 36. Развитие рынка земли и недвижимости на территории Мурманской области | |||||||||
Неналоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области от аренды и продажи земельных участков, предназначенных для целей строительства, государственная собственность на которые не разграничена (расположенные в г. Мурманске) |
млн. руб. |
... |
... |
50,5 |
66,5 |
103,6 |
103,6 |
103,6 |
|
Задача 36.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков | |||||||||
36.1.1. Объем кадастровых (землеустроительных) работ на земельных участках под объектами недвижимости, находящимися в собственности Мурманской области |
млн. руб. |
2,13 |
0,816 |
0,651 |
0,88 |
0,745 |
0,58 |
0,58 |
|
36.1.2. Количество земельных участков, по которым осуществлена регистрация права собственности Мурманской области (нарастающим итогом) |
единиц |
163 |
310 |
562 |
680 |
800 |
1000 |
1000 |
|
Цель 37. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
||||||||
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений |
тыс. рублей |
1540782,0 |
1143872,1 |
1161439,5 |
1201822,0 |
1081639,8 |
973475,8 |
не более 1202000,0 |
|
Задача 37.1. Создание условий для повышения эффективности расходов консолидированного бюджета Мурманской области | |||||||||
37.1.1. Задолженность бюджета Мурманской области и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами |
тыс. рублей |
93,8 |
1572,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37.1.2. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |
% |
2,05 |
6,2 |
12,1 |
9,5 |
10,0 |
10,8 |
не менее 10,8 |
|
37.1.3. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование отраслей социальной сферы |
% |
0 |
0 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
не менее 0,4 |
|
37.1.4. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области на оказание бюджетных услуг, оказываемыми негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование бюджетных услуг |
% |
4,9 |
12,6 |
10,0 |
6,4 |
6,7 |
3,8 |
не менее 3,8 |
|
37.1.5. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области |
% |
11,89 |
9,57 |
11,0 |
6,9 |
6,0 |
5,5 |
не менее 5,5 |
|
Задача 37.2. Создание условий для выполнения расходных обязательств Мурманской области | |||||||||
37.2.1. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области |
тыс. рублей |
28996976,5 |
38506739,8 |
47391473,9 |
49917482,0 |
48075891,0 |
46309631,0 |
46309631,0 |
|
37.2.2. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области в части увеличения стоимости основных средств |
тыс. рублей |
3447163,8 |
3683247,5 |
5212631,0 |
3361204,0 |
2898183,0 |
2527248,0 |
2527248,0 |
|
37.2.3. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на правоохранительную деятельность |
тыс. рублей |
1138105,5 |
1138179,2 |
1506111,0 |
1738332 |
1703573 |
1703573 |
не менее 1703573 |
|
37.2.4. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование отраслей социальной сферы |
тыс. рублей |
17934469,4 |
22008186,74 |
26966631,18 |
28259941,0 |
28968346,0 |
29061195,0 |
29061195,0 |
|
37.2.5. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями |
тыс. рублей |
0 |
0 |
134727,2 |
115896,2 |
94785,9 |
102478,4 |
102478,4 |
|
37.2.6. Расходы консолидированного бюджета Мурманской области в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления |
тыс. рублей |
1962715 |
2526693,1 |
3562777 |
4028446 |
3674186 |
3903015 |
не более 3903015 |
|
37.2.7. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих органов исполнительной власти |
рублей |
38500 |
41400 |
53700 |
57000 |
57000 |
57000 |
не менее 57000 |
|
III. Формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | |||||||||
Цель 38. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально- |
Министерство финансов Мурманской области |
||||||||
Темпы роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области к предыдущему году |
% |
- |
136,7 |
108,1 |
90,0 |
109,5 |
109,5 |
выше уровня инфляции не менее 2% |
|
Задача 38.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета Мурманской области |
|
||||||||
38.1.1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области (без учета субвенций) |
% |
88,61 |
93,07 |
73,86 |
75,58 |
87,97 |
99,15 |
> 75,0 |
|
38.1.2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов в общем объеме доходов муниципальных районов (без учета субвенций) |
% |
43,60 |
39,50 |
31,89 |
35,70 |
67,87 |
90,23 |
> 35,0 |
|
38.1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов в общем объеме доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций) |
% |
47,63 |
48,60 |
52,70 |
67,20 |
74,77 |
88,92 |
> 55,0 |
|
38.1.4. Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) в общем объеме доходов консолидированного бюджета Мурманской области |
% |
46,43 |
41,77 |
45,04 |
39,68 |
46,93 |
44,07 |
> 40,0 |
|
Цель 39. Стратегическое управление социально-экономическим развитием Мурманской области |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Наличие утвержденных: - стратегии социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период до 2015 года и разработанной в соответствии с новыми требованиями до 2025 года; |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- программы социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период (2004-2008 годы и 2009-2013 годы); |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мурманской области; |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- среднесрочного прогноза социально-экономического развития Мурманской области; |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- плана действий Правительства Мурманской области в сфере социально-экономического развития на краткосрочную перспективу (текущий год) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 39.1. Формирование элементов системы стратегического управления социально-экономическим развитием Мурманской области | |||||||||
39.1.1. Наличие Закона Мурманской области "О стратегическом планировании" |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
|
39.1.2. Степень оправдываемости прогнозов социально-экономического развития Мурманской области (доля показателей прогноза с высоким (до 5 п.п. отклонений) и хорошим (свыше 5 п.п. и до 10 п.п. отклонений) качеством прогнозируемых значений) |
% |
71 |
55 |
65 |
70 |
75 |
85 |
90 |
|
Задача 39.2. Организация проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития Мурманской области | |||||||||
39.2.1. Количество подготовленных и представленных Губернатору и Правительству Мурманской области докладов об основных результатах экономической деятельности и уровне жизни населения Мурманской области с оценкой ожидаемых итогов года, о реализации мероприятий плана действий Правительства Мурманской области |
единиц |
>=14 |
>=14 |
>=14 |
>=14 |
>=14 |
>=14 |
>=14 |
|
39.2.2. Количество подготовленных аналитических материалов о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов, монопрофильных территориальных образований и оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области, размещенных на тематическом интернет-сайте |
единиц |
- |
>=12 |
>=23 |
>=25 |
>=25 |
>=26 |
>=26 |
|
Задача 39.3. Обеспечение реализации государственных приоритетов через механизмы АИП, ДЦП, ВЦП | |||||||||
39.3.1. Доля расходов областного бюджета, распределяемых по программам, в общем объеме расходов областного бюджета (областная адресная инвестиционная программа, долгосрочные и ведомственные целевые программы) |
% |
5,3 |
11,7 |
9,2 |
10,1 |
11,0 |
11,9 |
11,9 |
|
Задача 39.4. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Мурманской области | |||||||||
39.4.1. Доля исполнительных органов государственной власти, внедривших методы и процедуры управления, ориентированного на результат |
% |
50 |
75 |
89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
39.4.2. Наличие сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Мурманской области на среднесрочный период |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
|
Цель 40. Развитие инновационного потенциала и инновационных предприятий | |||||||||
Доля инновационной продукции в общем объеме произведенных товаров |
% |
3,8 |
4,1 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,8 |
4,8 |
|
Задача 40.1. Содействие развитию инновационных предприятий | |||||||||
40.1.1. Количество малых инновационных предприятий, размещенных в ГОУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
8 |
13 |
18 |
18 |
|
40.1.2. Количество услуг в инновационной сфере, предоставленных субъектам экономической деятельности организациями инфраструктуры |
единиц |
100 |
200 |
300 |
1100 |
1200 |
1300 |
1300 |
|
Цель 41. Обеспечение инновационности базового образования в соответствии с требованием экономики региона |
Министерство образования и науки Мурманской области |
||||||||
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы |
% |
- |
13 |
20 |
25 |
27 |
30 |
30 |
|
Задача 41.1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов | |||||||||
41.1.1. Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС второго поколения |
% |
- |
- |
- |
- |
40 |
70 |
70 |
|
Задача 41.2. Обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования | |||||||||
41.2.1. Удельный вес образовательных программ, имеющих модуль дистанционного обучения, реализуемых в системе дополнительного профессионального педагогического образования |
% |
- |
6 |
8 |
12 |
14 |
16 |
16 |
|
Цель 42. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
Министерство транспорта и связи Мурманской области |
||||||||
Темпы роста объемов грузопереработки портов и перегрузочных комплексов к предыдущему году |
% |
103,2 |
104,4 |
104,1 |
100,0 |
103,5 |
101,5 |
101,5 |
|
Темпы роста объемов грузов, перевезенных железно-дорожным транспортом к предыдущему году |
% |
100,7 |
102,1 |
90,8 |
100,0 |
101,4 |
102,1 |
102,1 |
|
Задача 42.1. Развитие Мурманского транспортного узла | |||||||||
42.1.1. Объем инвестиций на реализацию проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" |
млн. руб. |
60,0 |
156,0 |
2,15 |
500,0 |
9537,4 |
17176,1 |
17176,1 |
|
Задача 42.2. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню | |||||||||
42.2.1. Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог |
% |
77,1 |
77,4 |
77,8 |
79,5 |
79,8 |
80,2 |
66,9 |
|
42.2.2. Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети |
% |
54,0 |
61,0 |
63,0 |
65,0 |
67,0 |
0 |
||
42.2.3. Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с государственными (муниципальными) долгосрочными контрактами, заключенными с организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей протяженности автомобильных дорог регионального значения |
% |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
2,47 |
|
Цель 43. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области |
||||||||
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды к предыдущему году |
% |
103,0 |
98,2 |
100,0 |
99,5 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
|
Задача 43.1. Развитие энергосистемы Мурманской области | |||||||||
43.1.1. Протяженность электрических сетей 35 - 330 кВ по трассе |
км |
5157 |
5485 |
5485 |
5509 |
5582 |
5655 |
5655 |
|
43.1.2. Установленная электрическая мощность объектов генерации |
МВт |
3738 |
3738 |
3738 |
3742 |
3759 |
4132 |
4132 |
|
Задача 43.2. Разработка и реализация проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии | |||||||||
43.2.1. Объем инвестиций в реализацию проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии |
млн. руб. |
- |
- |
- |
1,0 |
20,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Цель 44. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых видов продукции, товаров, работ и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования Мурманской области |
Управление по тарифному регулированию Мурманской области |
||||||||
Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- электроэнергия; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- передача электроэнергии; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- теплоэнергия; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 44.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов, направленного на снижение издержек регулируемых организаций | |||||||||
44.1.1. Адекватность регулирования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
44.1.2. Стабильность регулирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- электроэнергия; |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- передача электроэнергии; |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- теплоэнергия, передача теплоэнергии; |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 44.2. Создание условий для развития электросетевого хозяйства Мурманской области | |||||||||
44.2.1. Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА |
руб/кВт |
6620 |
6620 |
18841 |
18841 |
18841 |
18841 |
18841 |
|
Цель 45. Воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее - МСБ) общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории Мурманской области |
Комитет природопользования и экологии Мурманской области |
||||||||
Прирост запасов ОПИ по результатам постановки их на баланс к распределенным запасам 2005 года (базовый) |
% |
0,4 |
5 |
4 |
6 |
3 |
0,6 |
3 |
|
Задача 45.1. Развитие, эффективное и рациональное использование МСБ ОПИ на территории Мурманской области | |||||||||
45.1.1. Доля месторождений ОПИ распределенного фонда в общем количестве месторождений ОПИ по видам сырья: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- облицовочный камень; |
% |
43 |
57 |
81 |
85 |
90 |
90 |
90 |
|
- строительный камень; |
% |
29 |
49 |
57 |
68 |
63 |
65 |
65 |
|
- песчано-гравийная смесь; |
% |
58 |
65 |
70 |
79 |
79 |
80 |
80 |
|
- песок строительный; |
% |
50 |
55 |
55 |
55 |
65 |
65 |
65 |
|
- глина; |
% |
0 |
0 |
12 |
5 |
16 |
17 |
20 |
|
- торф |
% |
0 |
0 |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
|
Задача 45.2. Поиск и разведка новых месторождений ОПИ | |||||||||
45.2.1. Темпы роста собственных средств недропользователей, направленных на разведку месторождений ОПИ, к предыдущему году |
% |
108 |
113 |
139 |
100 |
80 |
90 |
100 |
|
Цель 46. Обеспечение охраны и воспроизводства популяций объектов животного мира на территории Мурманской области |
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Мурманской области |
||||||||
Темпы роста численности объектов животного мира к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- лосей; |
% |
- |
- |
- |
- |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
|
- диких северных оленей; |
% |
- |
- |
- |
101,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
- бурых медведей |
% |
- |
- |
- |
110,0 |
116,0 |
116,0 |
116,0 |
|
Задача 46.1. Обеспечение охраны среды обитания охотничьих животных | |||||||||
46.1.1. Объем средств, направляемых на укрепление материально-технической базы охотнадзора |
млн. рублей |
- |
- |
2,0 |
3,3 |
2,1 |
2,3 |
2,3 |
|
46.1.2. Темпы роста выявляемых случаев нарушения правил добычи объектов животного мира к предыдущему году |
% |
- |
- |
- |
103,0 |
113,0 |
114,0 |
114,0 |
|
Цель 47. Развитие потенциала международных и внешнеэкономических связей | |||||||||
Объем материальных и финансовых ресурсов, поступивших из-за рубежа на реализацию международных проектов |
млн. долларов США |
78,4 |
80,0 |
122,8 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Объем иностранных инвестиций |
млн. долларов США |
101,9 |
62,5 |
55,0 |
50,0 |
57,0 |
65,0 |
65,0 |
|
Задача 47.1. Обеспечение условий для развития международного, в том числе приграничного, сотрудничества | |||||||||
47.1.1. Число международных проектов, получивших софинансирование из областного бюджета |
единиц |
0 |
4 |
5 |
3 |
9 |
9 |
9 |
|
47.1.2. Объем средств областного бюджета, направленных на софинансирование международных проектов |
млн. рублей |
0 |
1,6 |
2,072 |
1,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
47.1.3. Число проектов, финансируемых по международным программам |
единиц |
64 |
79 |
84 |
86 |
89 |
90 |
90 |
|
47.1.4. Число предприятий, получивших иностранные инвестиции |
единиц |
65 |
73 |
51 |
45 |
58 |
70 |
70 |
|
Цель 48. Создание в Мурманской области конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным стандартам | |||||||||
Темпы роста объема турпотока к предыдущему году |
% |
102,0 |
103,0 |
104,2 |
102,5 |
106,5 |
105,9 |
106,0 |
|
Задача 48.1. Создание туристско-рекреационных территорий регионального значения | |||||||||
48.1.1. Количество туристско-рекреационных территорий регионального значения |
единиц |
- |
- |
- |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Задача 48.2. Содействие формированию и продвижению регионального туристского продукта на российском и международном рынках | |||||||||
48.2.1. Темпы роста экспорта туристских услуг к предыдущему году |
% |
- |
109,4 |
108,6 |
109,1 |
107,1 |
111,1 |
111,0 |
|
48.2.2. Темпы роста числа иностранных граждан, зарегистрированных в Мурманской области, к предыдущему году |
% |
130,9 |
125,5 |
102,3 |
102,0 |
115,7 |
106,2 |
106,5 |
|
IV. Повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государственных услуг | |||||||||
Цель 49. Развитие добросовестной конкуренции на торгах, повышение результативности проведения торгов |
Управление государственного заказа Мурманской области |
||||||||
Доля размещения заказов у единственного поставщика в связи с признанием торгов несостоявшимися, в общем объеме размещаемых заказов на сумму свыше 1,5 млн. рублей |
% |
- |
- |
- |
4,0 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
|
Доля экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных на торгах на сумму свыше 1,5 млн. рублей |
% |
- |
- |
- |
0,2 |
9,8 |
10 |
10 |
|
Задача 49.1. Создание заинтересованным лицам дополнительных возможностей для получения информации о торгах | |||||||||
49.1.1. Трансляция торгов в режиме реального времени в Интернете |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
Задача 49.2. Увеличение количества участников торгов | |||||||||
49.2.1. Среднее количество участников размещения заказа по формам торгов на сумму свыше 1,5 млн. рублей |
количество участников |
- |
- |
- |
7,5 |
4 |
5 |
5 |
|
Задача 49.3. Эффективное использование бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд | |||||||||
49.3.1. Доля торгов, проведенных на сумму свыше 1,5 млн. рублей, в общем объеме проведенных закупок |
% |
- |
- |
- |
2,5 |
5 |
10 |
10 |
|
49.3.2. Доля торгов, проведенных на сумму свыше 1,5 млн. рублей, в общей стоимости проведенных закупок |
% |
|
|
|
40 |
30 |
35 |
35 |
|
49.3.3. Доля совместных торгов (для нескольких заказчиков) в общем объеме проведенных торгов |
% |
- |
- |
- |
2 |
10 |
20 |
20 |
|
Цель 50. Совершенствование региональной нормативной правовой базы, внесение предложений в проекты федеральных законов с учетом интересов Мурманской области |
Министерство юстиции Мурманской области |
||||||||
Доля представленных федеральных законов, затрагивающих интересы Мурманской области, по которым высказано мнение Правительства Мурманской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля нормативных правовых актов, противоречащих или несоответствующих законодательству, проекты которых согласованы или разработаны Министерством юстиции Мурманской области |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 50.1. Подготовка отзывов на проекты федеральных законов с учетом интересов Мурманской области | |||||||||
50.1.1. Доля подготовленных отзывов на проекты федеральных законов, учитывающих интересы Мурманской области, с соблюдением установленных сроков подготовки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 50.2. Повышение качества нормативных правовых актов Мурманской области | |||||||||
50.2.1. Доля законов, разработанных Министерством и внесенных в Мурманскую областную Думу Губернатором Мурманской области, признанных судом недействующими в целом или в части |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50.2.2. Доля законов, разработанных Министерством и внесенных в Мурманскую областную Думу, в общем количестве законопроектов, отнесенных к компетенции Министерства и включенных в План законопроектной деятельности Правительства Мурманской области |
% |
85,5 |
93,3 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
50.2.3. Доля норм, в которые внесены изменения по предложениям, выработанным в ходе антикоррупционной экспертизы, от количества норм, в которых выявлены коррупционно опасные факторы |
% |
- |
- |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
50.2.4. Доля подзаконных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу в Министерстве, признанных судом недействующими в целом или в части |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 51. Обеспечение права граждан на получение достоверной информации о муниципальных нормативных правовых актах | |||||||||
Доля муниципальных нормативных правовых актов, включенных в Регистр, от числа поступивших для включения в Регистр нормативных правовых актов органов местного самоуправления Мурманской области |
% |
- |
- |
- |
25 |
60 |
100 |
100 |
|
Задача 51.1. Обеспечение предоставления сведений, содержащихся в Регистре муниципальных правовых актов Мурманской области | |||||||||
51.1.1. Доля сведений, предоставленных из Регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области, от числа запрашиваемых |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 52. Совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления | |||||||||
Доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу на соответствие законодательству, от числа внесенных в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области |
% |
- |
- |
- |
25 |
50 |
80 |
80 |
|
Задача 52.1. Обеспечение соответствия муниципальных нормативных правовых актов законодательству Российской Федерации, Мурманской области, уставам муниципальных образований | |||||||||
52.1.1. Доля отрицательных экспертных заключений, по которым у Прокуратуры Мурманской области нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования, к общему числу экспертных заключений, направленных в Прокуратуру Мурманской области |
% |
- |
- |
- |
10 |
7 |
3 |
3 |
|
Цель 53. Организационное обеспечение деятельности административных комиссий | |||||||||
Доля образованных административных комиссий муниципальных образований от общего их числа, установленного Законом Мурманской области от 24.06.2003 N 408-01-ЗМО "Об административных комиссиях" |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 53.1. Обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | |||||||||
53.1.1. Доля своевременно предоставленных ОМСУ сведений о работе административных комиссий муниципальных образований от общего количества сведений, подлежащих предоставлению для контроля полноты и качества осуществления ОМСУ отдельных государственных полномочий |
% |
- |
- |
- |
75 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 54. Развитие и укрепление института мировой юстиции в Мурманской области | |||||||||
Доля мировых судей, положительно оценивающих уровень материально-технического обеспечения судебных участков |
% |
- |
- |
- |
- |
75 |
85 |
100 |
|
Задача 54.1. Совершенствование системы материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей | |||||||||
54.1.1. Доля помещений судебных участков мировых судей, оснащенных электронными системами безопасности |
% |
- |
- |
70 |
70 |
70 |
91 |
100 |
|
54.1.2. Доля судебных участков, оборудованных локально-вычислительными сетями |
% |
- |
- |
68 |
68 |
100 |
100 |
100 |
|
54.1.3. Доля обеспеченности судебных участков мировых судей компьютерной и оргтехникой |
% |
- |
- |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 54.2. Совершенствование системы кадрового обеспечения судебных участков мировых судей | |||||||||
54.2.1. Количество работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию |
чел. |
- |
- |
20 |
13 |
15 |
30 |
30 |
|
Задача 54.3. Совершенствование системы информационно-технологического обеспечения судебных участков мировых судей | |||||||||
54.3.1. Доля судебных участков, включенных в единую компьютерную систему |
% |
- |
- |
45 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|
54.3.2. Доля судебных участков, оснащенных автоматизированными системами судебного делопроизводства |
% |
- |
- |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
54.3.3. Доля залов судебных заседаний судебных участков мировых судей, оборудованных средствами аудиозаписи |
% |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
45 |
100 |
|
54.3.4. Количество интернет-порталов о деятельности судебных участков мировых судей |
единиц |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Цель 55. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
||||||||
Доля общин, материально-техническая база которых улучшена |
% |
- |
- |
- |
15 |
33 |
46 |
46 |
|
Задача 55.1. Стимулирование развития общинных форм хозяйствования | |||||||||
55.1.1. Число общин, обеспеченных передвижным жильем |
единиц |
- |
- |
- |
1 |
3 |
5 |
5 |
|
55.1.2. Число общин, обеспеченных основными средствами (лодки, лодочные моторы, карбасы, электрогенераторы, автомобили, морозильные камеры и холодильники, спутниковые телефоны и навигаторы, средства радиосвязи, снегоходы, квадроциклы) |
единиц |
- |
- |
- |
3 |
6 |
8 |
8 |
|
Задача 55.2. Духовное и национально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера | |||||||||
55.2.1. Численность населения коренных малочисленных народов Севера, привлеченных к участию в общественно значимых для них мероприятиях (участие в фольклорных фестивалях, национальных праздниках, в том числе на международном уровне, выставках национального искусства и т. п.) |
человек |
- |
- |
- |
1050 |
1050 |
1120 |
1120 |
|
55.2.2. Количество изданных книг по саамской тематике |
единиц |
- |
2 |
2 |
2 |
5 |
8 |
8 |
|
Цель 56. Создание условий для эксплуатации самоходных машин и других видов техники, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Мурманской области |
||||||||
Снижение доли транспортных средств, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных машин |
% |
49,3 |
48 |
53,3 |
52 |
51 |
50 |
50 |
|
Задача 56.1. Обеспечение полноты учета самоходных машин и других видов техники и взимания государственной пошлины и сборов в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |||||||||
56.1.1. Темпы роста поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты (госпошлина) к предыдущему году |
% |
102,0 |
114,6 |
146,9 |
105,2 |
108 |
105 |
105 |
|
56.1.2. Темпы роста поступлений неналоговых доходов в областной бюджет (сборы) к предыдущему году |
% |
102,0 |
123,5 |
116,9 |
100,1 |
107,1 |
106,7 |
106,7 |
|
Цель 57. Обеспечение защиты прав граждан в области оказания медицинских и фармацевтических услуг, содействие качественному медицинскому и фармацевтическому обслуживанию населения |
Управление по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности |
||||||||
Степень удовлетворенности заявителей качеством оказанных государственных услуг по защите их прав при оказании медицинских и фармацевтических услуг в общем числе заявителей |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 57.1. Предупреждение и пресечение нарушений лицензионных условий и требований при осуществлении медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списков II и III | |||||||||
57.1.1. Доля проведенных проверок соблюдения лицензионных условий и требований в общем числе лицензиатов при осуществлении: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- медицинской деятельности; |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
- фармацевтической деятельности; |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
- деятельности, связанной с обращением наркотических средств и психотропных веществ списков II и III |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Цель 58. Повышение эффективности деятельности в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, лицензирования заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов |
Управление по лицензированию Мурманской области |
||||||||
Темпы снижения нарушений требований законодательства к предыдущему году в сфере: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- лицензирования розничной продажи алкогольной продукции; |
% |
- |
- |
78,5 |
77 |
75 |
72 |
72 |
|
- лицензирования заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов |
% |
- |
- |
83,3 |
80 |
78 |
76 |
76 |
|
Задача 58.1. Устранение с рынка предприятий, ведущих незаконную, неквалифицированную, опасную для населения деятельность | |||||||||
58.1.1. Снижение доли оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в объёме проверенной |
% |
- |
- |
- |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
|
58.1.2. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок о нарушениях законодательства к действующим лицензиям в области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- розничной продажи алкогольной продукции; |
% |
- |
0 |
2 |
3 |
3,5 |
4,0 |
4,0 |
|
- заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов |
% |
- |
0 |
0 |
2,5 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
"..." - Данные отсутствуют или несопоставимы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 27 марта 2009 г. N 151-ПП/7 "О системе стратегических целей, тактических... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.