Постановление Правительства Мурманской области от 1 октября 2012 г. N 498-ПП
"О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
С целью снижения и стабилизации уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения Мурманской области при социально значимых заболеваниях, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" и в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы (далее - Программа).
2. Министерству финансов Мурманской области (Поронова Т.М.) производить финансирование мероприятий Программы в пределах средств, ежегодно предусматриваемых на эти цели законом об областном бюджете.
3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Чистову Л.А.
Губернатор |
М. Ковтун |
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Программу внесены изменения
Долгосрочная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 1 октября 2012 г. N 498-ПП)
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП) |
Постановление Правительства Мурманской области от 10.09.2012 N 440-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы" |
|
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа |
Обеспечение населения Мурманской области качественной и своевременной медицинской помощью |
|
Государственный заказчик - координатор Программы |
Министерство здравоохранения Мурманской области; |
|
Государственные заказчики Программы |
- Министерство здравоохранения Мурманской области; - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|
Цель программы |
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями |
|
Задачи Программы |
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; - создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) |
|
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы |
- ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчины, женщины); - смертность от туберкулеза; - смертность от болезней системы кровообращения; - смертность от цереброваскулярных болезней; - смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); - смертность от септических форм сифилитической инфекции; - заболеваемость туберкулезом; - заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами; - охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, от общего количества наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете; - доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете |
|
Сроки и этапы реализации Программы |
2013-2017 годы |
|
Перечень Подпрограмм |
- подпрограмма "Сахарный диабет"; - подпрограмма "Туберкулез"; - подпрограмма "ВИЧ-инфекция"; - подпрограмма "Онкология"; - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"; - подпрограмма "Вирусные гепатиты"; - подпрограмма "Психические расстройства"; - подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); - подпрограмма "Наркология" |
|
Краткая характеристика программных мероприятий |
- оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием; - приобретение лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний; - приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями санитарных правил и норм; - приобретение расходного материала (изделий медицинского назначения), диагностических средств для диагностики социально значимых заболеваний; - реабилитация пациентов с социально-значимыми заболеваниями; - привлечение, подготовка, переподготовка кадров для оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями |
|
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы составляет 1 548 948,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 96 491,7 тыс. рублей, из них: 2013 год - 96 491,7 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет 1 452 456,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 358 456,5 тыс. рублей; 2014 год - 358 782,1 тыс. рублей; 2015 год - 323 424,1 тыс. рублей; 2016 год -229 444,2 тыс. рублей; 2017 год -182 349,5 тыс. рублей, в том числе за 2013-2017 годы по Министерству здравоохранения Мурманской области 1 126 565,1 тыс. рублей, по Министерству строительства и территориального развития Мурманской области 422 383,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: - подпрограмма "Сахарный диабет": общий объем финансирования подпрограммы составляет 107 110,0 тыс.руб., в том числе областной бюджет: 107 110,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 11 010,0 тыс. рублей; 2014 год - 57 980,0 тыс. рублей; 2015 год - 31 910,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 460,0 тыс. рублей; 2017 год - 1750,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Туберкулез": общий объем финансирования подпрограммы составляет 429 956,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет: 429 956,7 тыс. рублей, из них: 2013 год - 156 469,0 тыс. рублей; 2014 год - 118 873,0 тыс. рублей; 2015 год - 77 025,2 тыс. рублей; 2016 год - 42 694,2 тыс. рублей; 2017 год - 34 895,3 тыс. рублей; - подпрограмма "ВИЧ-инфекция": общий объем финансирования подпрограммы составляет 153 623,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 64 493,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 64 493,3 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 89 130 тыс. рублей, из них: 2013 год -22 365 тыс. рублей; 2014 год -14 745,0 тыс. рублей; 2015 год -16 490,0 тыс. рублей; 2016 год -17 490,0 тыс. рублей; 2017 год -18 040,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Онкология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 160 788,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 160 788,6 тыс. рублей, из них: 2013 год - 47 043,2 тыс. рублей; 2014 год - 27 833,7 тыс. рублей; 2015 год - 35 911,7 тыс. рублей; 2016 год - 26 900,0 тыс. рублей; 2017 год - 23 100,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": общий объем финансирования подпрограммы составляет 29 865,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 29 865,0 тыс. рублей, из них: 2013 год -6 427,0 тыс. рублей; 2014 год -5 859,5 тыс. рублей; 2015 год - 5 859,5 тыс. рублей; 2016 год - 5 859,5 тыс. рублей; 2017 год - 5 859,5 тыс. рублей; - подпрограмма "Вирусные гепатиты": общий объем финансирования подпрограммы составляет 166 851,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 166 851,2 тыс. рублей, из них: 2013 год - 13 826,2 тыс. рублей; 2014 год - 44 725,0 тыс. рублей; 2015 год - 59 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 27 000,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Психические расстройства": общий объем финансирования подпрограммы составляет 207 903,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 207 903,8 тыс. рублей, из них: 2013 год - 15 723,5 тыс. рублей; 2014 год - 27 071,9 тыс. рублей; 2015 год - 44 980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76 643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43 484,7 тыс. рублей; - подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": общий объем финансирования подпрограммы составляет 184 215,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 184 215,3 тыс. рублей, из них: 2013 год -76 437,3 тыс. рублей; 2014 год - 55 574,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 227,0 тыс. рублей; 2016 год -25 477,0 тыс. рублей; 2017 год - 23 500,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Наркология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 108 634,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 31 998,4 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 76 635,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 9 155,3 тыс. рублей; 2014 год - 6 120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48 720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7 920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 720,0 тыс. рублей |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет; - снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения; - отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции; - снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6,2 на 100 тыс. населения; - уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения; - увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов; - уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента; - увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента; - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 35,9 процентов |
|
Адрес размещения программы в сети Интернет |
www.polarmed.ru http://health.gov-murman.ru/ http://health.gov-murman.programms/ |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы разработана в соответствии перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715, а также постановлениями Правительства Мурманской области от 10.09.2012 N 440-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы", от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации".
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, а также высокими показателями заболеваемости и смертности при социально значимых заболеваниях среди населения Мурманской области.
В ходе реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы наметилась тенденция к улучшению основных показателей, характеризующих состояние здоровья населения по социально обусловленным заболеваниям.
В настоящее время 246 млн. человек в мире больны сахарным диабетом (далее - СД), из них 8 миллионов человек - в Российской Федерации, около 20 тысяч человек - в Мурманской области. Ожидается, что к 2025 году количество заболевших в мире достигнет 380 млн. человек, в Российской Федерации превысит 10 млн. человек, соответственно, в Мурманской области может превысить цифру 35 тыс. человек.
По данным медицинской статистики, в Мурманской области в 2011 году СД впервые диагностирован у 1725 человек. У 30% на момент выявления заболевания имеются поздние осложнения, такие как поражения глаз, почек, сердца. Своевременное выявление СД и его эффективное лечение может сократить вероятность возникновения осложнений, требующих дорогостоящего лечения, на 50%.
По итогам 2011 года ситуация, связанная с заболеваемостью туберкулезом в области, стабилизировалась, хотя остается напряженной. На фоне снижения заболеваемости туберкулёзом в 2011 году по сравнению с уровнем 2010 года на 4,7% (44,8 против 47,0 на 100 тысяч населения) в Мурманской области отмечается рост форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью: 2011 г. - 32,9%, 2010 г. - 20,1%, 2009 г. - 29,0%, 2008 г.- 28,3%. Доля впервые выявленных форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью остается достаточно высокой по сравнению со среднероссийскими показателями (РФ 2010 г. - 17,1%, 2009 г.- 15,7%, 2008 г. - 13,6%).
Смертность от туберкулеза в 2011 году составила 6,3 на 100 тысяч населения (2010 г. - 5,9 на 100 тыс.нас., 2009 году - 8,1 на 100 тыс.нас.). Показатель смертности в РФ в 2011 году - 14,2 на 100 тысяч населения.
Приобретение современных противотуберкулезных препаратов в ходе реализации мероприятий программы позволит обеспечить проведение полноценного курса химиотерапии больных туберкулезом.
Одной из наиболее важных проблем области является несоответствие технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" требованиям санитарных правил и норм. Мероприятия по реконструкции главного корпуса противотуберкулезного диспансера, проводимые в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы, продолжатся в 2013 году.
Число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 01.01.2012 достигло 3978. Возросло число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных среди беременных: частота выявления ВИЧ на 100 тыс. обследованных беременных составила в 2011 году 69,8 (в 2008 году - 2,8). Общее число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, составляет 379. Ежемесячно увеличивается число пациентов, нуждающихся в дорогостоящем пожизненном лечении. В результате реализации программных мероприятий за период с 2009 по 2011 г. приобретены диагностические средства на сумму более 5 600 тыс. руб., лекарственные препараты на сумму 6 700 тыс.руб., что позволило обеспечить выявление ВИЧ-инфицированных лиц на ранних стадиях заболеваниях, взять на лечение 312 ВИЧ-инфицированных; сохранить 100%-ный охват медицинских работников экстренной антиретровирусной терапией с целью профилактики профессионального инфицирования ВИЧ; провести полный курс профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Мурманской области, как и в Российской Федерации в целом, продолжает расти. В 2011 г. выявлен 2901 новый случай ЗНО, что составило 364,72 на 100 тыс.нас. (РФ 2010 г. - 364,22). Прирост онкологической заболеваемости за период 2007-2011 гг. составил 18,6%. Стандартизованный показатель заболеваемости всеми ЗНО с 2003 г. превышает российский и составил в 2010 г. 264,22 на 100 тыс. населения при российском показателе 231,6, в т.ч. среди мужского населения 338,63 (РФ - 279,62), среди женского населения 240,16 (РФ - 208,96). В связи с низкой продолжительностью жизни мужского населения показатель онкологической заболеваемости на оба пола увеличивается за счет роста заболеваемости среди женщин. Среди лиц, заболевших ЗНО, 45,1% составили мужчины. Лица старше трудоспособного составили 63,0%, в том числе мужчины 55,8%, женщины 69,0% в своей популяции.
Смертность от ЗНО занимает второе место в общей структуре смертности населения Мурманской области. По данным Мурманскстата, в 2011 году умерло от новообразований 1374 чел. (2010 г. - 1367 чел.), что составило 173,0 на 100 тыс. населения (2010 г. - 171,4).
Показатель запущенности онкопатологии составил в 2011 г. 23,3% и по-прежнему остается выше среднероссийского (РФ - 21,3).
В результате реализации программных мероприятий подпрограммы "Онкология" в 2011 году проведены работы по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", проведены мероприятия по оснащению ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" и двух муниципальных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для операционных, палат интенсивной терапии, рентгендиагностической аппаратурой. Приобретен расходный материал, включая иммунобиологические препараты, были заключены договоры на оказание услуг технического обслуживания медицинского оборудования и обучения специалистов по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Исполнение указанных мероприятий способствовало выполнению важнейших целевых индикаторов и показателей, в том числе увеличению пятилетней выживаемости больных (при плане 52,4 факт 53,7), увеличению доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, впервые взятых на учет (при плане 72,2 факт 76,8), снижению смертности от злокачественных новообразований у женщин (до 145,8 при планируемом 160,0 на 100,0 тыс. населения).
Отмечается снижение доли лиц, умерших от ЗНО на первом году жизни с момента установления диагноза, до 28,3%, однако показатель выше российского (РФ - 27,4%). Отмечается рост показателя активной выявляемости ЗНО с 9,4% в 2007 г. до 14,3% (РФ - 14,9%).
Низкая физическая активность и сидячий образ жизни являются независимыми факторами риска развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, включающих ишемическую болезнь сердца, инсульт, повышенное артериальное давление, инсулиннезависимый сахарный диабет, остеопороз. У физически нетренированных людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше, чем у физически активных.
В Мурманской области, как и в Российской Федерации, сохраняется неблагоприятная ситуация по артериальной гипертонии, являющейся фактором риска осложнений цереброваскулярной болезни и ишемической болезни сердца и, как следствие, смертности населения. В 2011 году распространенность болезней системы кровообращения составила 256,4 случая на 1000 населения (в 2009 году - 246,8).
В результате реализации программных мероприятий в 2011 году удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения до 667,82 на 100 тыс. (2009 год - 692,6), но они остаются ведущей причиной среди всех причин смертности как в России, так и в Мурманской области (в 2011 году - 57,9 процента).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1152 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" Мурманская область включена в реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
В 2012 году в рамках реализации мероприятий планируется открытие и оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра (с функцией первичного сосудистого отделения) и двух первичных сосудистых отделений. Для обеспечения стандартизации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и получения положительных демографических результатов необходимо оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, развитие комплексной реабилитации больных с осложнениями артериальной гипертонии.
В 2011 году в области зарегистрировано 12566 случаев инфекций, передающихся половым путем (далее - ИППП), в том числе сифилиса - 219, гонореи - 365, хламидиоза - 654. Среди несовершеннолетних выявлено 1458 (11,6%) больных ИППП; из числа беременных - 26 больных сифилисом. В регионе продолжает оставаться высокой заболеваемость гонококковой и хламидийной инфекциями, ежегодно превышая среднероссийские показатели: на 22,7% и 76,0% - в 2007 году, на 11,2% и 53,3% - в 2008 году, на 26,0% и 61,6% - в 2009, на 26,5% и 9,3% в 2010 году соответственно. Ежегодно присутствуют факторы эпидемиологического неблагополучия: регистрация сифилиса среди детей (0-14 лет); выявление сифилиса у беременных, что значительно ухудшает прогноз заболеваемости в последующие годы, неблагоприятно влияет на репродуктивное здоровье женщин; рост скрытых форм сифилиса, в том числе среди несовершеннолетних. Крайнюю тревогу вызывает ежегодная регистрация сифилитической инфекции у несовершеннолетних, в том числе врожденного сифилиса. В результате реализации программных мероприятий за период с 2009 по 2011 гг. снизилась заболеваемость сифилисом с 51,0 в 2009 году, до 26,2 в 2011 году, гонореей: с 60,6 в 2009 году до 43,6 в 2011 году; возросла доля охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, с 96,2% в 2009 году до 97,0% в 2011 году; сохранен 100% охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах; отсутствовала регистрация смертности от септических форм сифилиса, увеличились коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом с 80% в 2009 году до 90% в 2011 году, коэффициент своевременности обследования больных сифилисом с 80% в 2009 году до 83% в 2011 году.
Показатель заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами в Мурманской области (2011 год - 70,77 на 100 тыс. населения) традиционно превышает показатель в Российской Федерации. В регистре больных хроническими вирусными гепатитами зарегистрировано более 4000 человек, из которых состоят в "листе ожидания" как нуждающиеся в лечении более 1500 человек. В результате реализации программных мероприятий за период с 2009 по 2011 приобретены лекарственные препараты на сумму более 24 000 тыс.руб., что позволило назначить специфическую терапию 117 больным хроническими вирусными гепатитами.
В Мурманской области на 1 января 2012 года на диспансерном учете состоят 6103 человека, страдающих психическими расстройствами, из них 652 - дети и подростки; в консультативной группе наблюдаются 10458 человек, из них 3975 детей и 937 подростков. В целом около 2,5 процента всего населения области наблюдается в психиатрических кабинетах, 50 процентов из них нуждаются в ежедневном приеме лекарственных препаратов.
По данным МВД РФ, число лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, за последний год составило 39%. Число завершенных самоубийств по Мурманской области остается высоким. Более 80 процентов суицидентов нуждаются в оказании помощи психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников.
По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2011 году, составило 11755 человек, или 1,4% от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает среднероссийский показатель, в 2011 он составил 27,2 на 100 тыс. населения (РФ 2009 г. - 17,6).
Таким образом, острота проблем социально значимых заболеваний требует совершенствования качества медицинской помощи гражданам Мурманской области, предопределяет необходимость их решения программно-целевым методом.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.
Задачами Программы являются:
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
- создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт).
Программа реализуется в 2013-2017 годах.
Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)", "Наркология".
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограмм представлена в приложении N 1 к Программе.
3. Программные мероприятия
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний.
Краткая характеристика программных мероприятий;
1. Подпрограмма "Сахарный диабет":
- совершенствование технологий введения инсулина, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений;
- оснащение медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений.
2. Подпрограмма "Туберкулез":
- улучшение материально-технической базы фтизиатрической службы;
- совершенствование лабораторной и рентгенологической диагностики туберкулеза;
- обеспечение стандартов лечения больных туберкулезом;
- обеспечение выполнения требований инфекционного контроля;
- совершенствование мониторинга заболеваемости туберкулезом на территории области.
3. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция":
- совершенствование методов диагностики ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний;
- внедрение современных методов лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний.
4. Подпрограмма "Онкология":
- совершенствование методов диагностики ЗНО;
- внедрение современных методов лечения;
- реабилитация онкологических больных;
- подготовка и переподготовка по онкологии врачей ГОБУЗ "МООД" и врачей первичного звена
5. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":
- совершенствование методов диагностики ИППП, в том числе на ранних стадиях
- внедрение современных и эффективных методов лечения ИППП.
6. Подпрограмма "Вирусные гепатиты":
- совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов;
- внедрение современных методов лечения хронических вирусных гепатитов.
7. Подпрограмма "Психические расстройства":
- улучшение материально - технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами;
- улучшение качества диагностики и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, обусловленными применением психоактивных веществ;
- привлечение молодых специалистов врачебного персонала.
8. Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
- совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);
- проведение работ и подготовка кадров для организации и деятельности регионального и первичных сосудистых центров.
9. Подпрограмма "Наркология":
- улучшение материально - технической базы ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер";
- улучшение качества диагностики и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, обусловленными применением психоактивных веществ.
3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы
N |
Наименование объектов |
Государственный заказчик |
Заказчик |
Застройщик |
Проектная мощность (общая площадь, кв.м) |
Сроки строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. |
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей |
|||||
Источники финансирования |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета | |||||||||||||
1 |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
9514,26 |
2013-2015 |
248300,0 |
Всего, в т.ч. |
136400 |
71800 |
40100 |
0 |
0 |
областной бюджет |
136400 |
71800 |
40100 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь-пристройка), (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" |
1167,2 |
2013 |
1250,0 |
Всего, в т.ч. |
1250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
1250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина, 26б) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2676,4 |
2013-2015 |
96 700,0 |
Всего, в т.ч. |
10000 |
56700 |
30000 |
0 |
0 |
областной бюджет |
10000 |
56700 |
30000 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г. Мурманск, ул. Лобова,14, (разработка ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" |
72,8 |
2013-2014 |
1000 |
Всего, в т.ч. |
390 |
610 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
390 |
610 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" |
1830,0 |
2014-2015 |
68300 |
Всего, в т.ч. |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
708,73 |
2013-2014 |
3 600 |
Всего, в т.ч. |
100,0 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
100,0 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
148 140 |
160610 |
110400 |
0 |
0 |
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал |
проведение антикризисных мероприятий |
риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организациях |
мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности |
создание координационного совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти. |
Пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 548 948,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объемы финансовых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.
Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении N 2 к Программе.
6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.
Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, муниципального образования г. Мурманск, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Для реализации мероприятий Программы в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Мурманска Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет субвенции в бюджет муниципального образования г. Мурманск.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, исполнителями которых являются подведомственные учреждения, Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет на лицевые счета государственных областных учреждений в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Мурманской области. Перечисление средств осуществляется на основании заявок государственных областных учреждений в порядке и сроки, установленные соответствующими приказами Министерства финансов Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.
Операции по кассовым расходам государственных областных учреждений здравоохранения учитываются на лицевых счетах государственных областных учреждений здравоохранения, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Расходование бюджетных средств осуществляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области, приказов Министерства здравоохранения Мурманской области.
Государственные областные учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Мурманской области отчеты о реализации мероприятий Программы по форме и в сроки, установленные Министерством здравоохранения Мурманской области.
Руководители государственных учреждений несут ответственность за несвоевременное, неполное и нецелевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством.
Министерство здравоохранения Мурманской области:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы и управление деятельностью ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;
- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;
- по завершении реализации Программы до 1 марта 2018 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;
- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;
- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
- предоставляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.
Государственные заказчики Программы:
- осуществляют текущее управление реализацией Программы;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;
- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- ежеквартально предоставляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
- при необходимости предоставляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;
- предоставляют ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;
- снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6 на 100 тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 35,9 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей
долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели(%) |
|||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||
Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | ||||||||||||
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчины) |
лет |
66,4 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
66,8 |
66,9 |
регистр пациентов с сахарным диабетом |
|
|
2 |
Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (женщины) |
лет |
71,3 |
71,3 |
71,4 |
71,5 |
71,6 |
71,7 |
71,8 |
регистр пациентов с сахарным диабетом |
|
|
3. |
Смертность от туберкулеза |
человек на 100 тыс. населения |
6,3 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
формы статистического наблюдения |
|
|
4. |
Заболеваемость туберкулезом |
человек на 100 тыс. населения |
44,8 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,3 |
35,0 |
34,6 |
формы статистического наблюдения |
|
|
5. |
Смертность от болезней системы кровообращения |
человек на 100 тыс. населения |
668,7 |
665,1 |
664,6 |
664,5 |
664,0 |
663,5 |
663,0 |
формы статистического наблюдения |
|
|
6. |
Смертность от цереброваскулярных болезней |
человек на 100 тыс. населения |
|
220,15 |
220,1 |
220 |
219,9 |
219,8 |
219,7 |
формы статистического наблюдения |
|
|
7. |
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
человек на 100 тыс. населения |
173,4 |
168,0 |
172,6 |
172,5 |
172,4 |
172,2 |
172,2 |
формы статистического наблюдения |
|
|
8. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов |
процент |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
ведомственный мониторинг |
|
|
9. |
Смертность от септических форм сифилитической инфекции |
случай |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ведомственный мониторинг |
|
|
10. |
Заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами |
человек на 100 тыс. населения |
70,8 |
58,2 |
58,2 |
58,0 |
57,8 |
57,6 |
57,4 |
формы статистического наблюдения |
|
|
11. |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
процент |
22,5 |
21,1 |
20,9 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
20,5 |
ведомственный мониторинг |
|
|
12. |
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете |
процент |
38,4 |
35,6 |
35,7 |
35,7 |
35,8 |
35,8 |
35,9 |
ведомственный мониторинг |
|
|
13. |
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете |
процент |
20,7 |
20,0 |
20,2 |
20,2 |
20,4 |
20,4 |
20,6 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета | ||||||||||||
|
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом |
процент |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
формы статистического наблюдения |
12 |
|
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | ||||||||||||
|
Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения |
процент |
37,0 |
38,4 |
39,0 |
39,2 |
39,4 |
39,6 |
39,8 |
ведомственный мониторинг |
10 |
|
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | ||||||||||||
3.1. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных |
процент |
93,5 |
94,9 |
95,0 |
95,1 |
95,2 |
95,6 |
95,7 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
3.2 |
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
2 |
|
3.3 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте |
процент |
13,9 |
15,9 |
18,3 |
18,9 |
19,4 |
19,9 |
20,3 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
3.4. |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процент |
80,1 |
80,6 |
80,6 |
80,7 |
80,8 |
80,9 |
81,0 |
ведомственный мониторинг |
2 |
|
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | ||||||||||||
4.1 |
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии |
процент |
56,2 |
57,3 |
57,3 |
57,4 |
57,5 |
57,6 |
57,7 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
4.2 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
28,3 |
28,0 |
27,7 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
25,0 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
4.3. |
Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
53,6 |
53,2 |
53,0 |
53,0 |
53,1 |
53,2 |
53,3 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | ||||||||||||
5.1 |
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога |
процент |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
5.2 |
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
5.3 |
Коэффициент адекватности терапии сифилиса |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов | ||||||||||||
6.1 |
Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно листу ожидания |
процент |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
5,4 |
6,2 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
6.2 |
Обеспеченность диагностическими, средствами и расходными материалами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | ||||||||||||
7.1 |
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
20,5 |
22,0 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
26,6 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
7.2 |
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дни |
83,7 |
77,8 |
76,8 |
76,6 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||
8.1 |
Число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году |
человек на 100 тыс. населения |
145,8 |
120,0 |
120,0 |
119,0 |
118,0 |
117,0 |
116,0 |
формы статистического наблюдения |
7 |
|
8.2 |
Число лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году |
человек на 100 тыс. населения |
263,8 |
242,0 |
242,0 |
241,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
формы статистического наблюдения |
8 |
|
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ | ||||||||||||
9.1 |
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
2 |
|
9.2 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
% |
75 |
75 |
75 |
85 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
9.3 |
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
9.4 |
Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств областного бюджета |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к Программе
Обоснование ресурсного обеспечения
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
|||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
Всего по Программе: |
1548948,1 |
454948,2 |
358782,1 |
323424,1 |
229444,2 |
182349,5 |
|||
|
|
инвестиции в основной капитал |
655668,9 |
235 399,6 |
201 367,0 |
153 989,6 |
39 192,2 |
25 720,5 |
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
| |||||||||
|
|
федерального бюджета |
96 491,7 |
96 491,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
31 998,4 |
31 998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
средств областного бюджета |
1452456,4 |
358456,5 |
358782,1 |
323424,1 |
229444,2 |
182349,5 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
623 670,5 |
203 401,2 |
201 367,0 |
153 989,6 |
39 192,2 |
25 720,5 |
|
|
|
|||||||
|
|
средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
иных внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
1 126 565,1 |
303 575,2 |
198 172,1 |
213 024,1 |
229 444,2 |
182 349,5 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал |
236 518,9 |
87 259,6 |
40 757,0 |
43 589,6 |
39 192,2 |
25 720,5 |
|
|
|
||||||||
|
Министерство строительства Мурманской области |
422383,0 |
151373,0 |
160610,0 |
110400,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал |
419 150,0 |
148 140,0 |
160 610,0 |
110 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
В том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма "Сахарный диабет": |
107 110,0 |
11 010,0 |
57 980,0 |
31 910,0 |
4 460,0 |
1 750,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
100 980,0 |
10 000,0 |
56 700,0 |
30 630,0 |
3 180,0 |
470,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
10 410,0 |
1 010,0 |
1 280,0 |
1910,0 |
4 460,0 |
1 750,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
4 280,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
3 180,0 |
470,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
96 700,0 |
10 000,0 |
56 700,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
96 700,0 |
10 000,0 |
56 700,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Туберкулез": |
429 956,7 |
156 469,0 |
118 873,0 |
77 025,2 |
42 694,2 |
34 895,3 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
429 956,7 |
156 469,0 |
118 873,0 |
77 025,2 |
42 694,2 |
34 895,3 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
181 656,7 |
20 069,0 |
47 073,0 |
36 925,2 |
42 694,2 |
34 895,3 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
35740,9 |
619,6 |
22 117,6 |
3 088,2 |
88 57,2 |
1 058,3 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
248 300,0 |
136 400,0 |
71 800,0 |
40 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
248 300,0 |
136 400,0 |
71 800,0 |
40 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция": |
153623,3 |
86 858,3 |
14 745,0 |
16 490,0 |
17 490,0 |
18 040,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
153 623,3 |
86 858,3 |
14 745,0 |
16 490,0 |
17 490,0 |
18 040,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Онкология": |
160 788,6 |
47 043,2 |
27 833,7 |
35 911,7 |
26 900,0 |
23 100,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
123 050,0 |
32 850,0 |
16 900,0 |
26 200,0 |
25 500,0 |
21 600,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
157 188,6 |
46 943,2 |
24 333,7 |
35 911,7 |
26 900,0 |
23 100,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
119 450,0 |
32 750,0 |
13 400,0 |
26 200,0 |
25 500,0 |
21 600,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
3 600,0 |
100,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
3 600,0 |
100,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": |
29 865,0 |
6 427,0 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2 9865,0 |
6 427,0 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Вирусные гепатиты": |
166 851,2 |
13 826,2 |
44 725,0 |
59 300,0 |
22 000,0 |
27 000,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
68 300,0 |
0,0 |
28 000,0 |
40 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
98 551,2 |
13 826,2 |
16 725,0 |
19 000,0 |
22 000,0 |
27 000,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
68 300,0 |
0,0 |
28 000,0 |
40 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
68 300,0 |
0,0 |
28 000,0 |
40 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Психические расстройства": |
207 903,8 |
15 723,5 |
27 071,9 |
44 980,2 |
76 643,5 |
43 484,7 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
10 510,0 |
390,0 |
1 201,9 |
5 670,9 |
1 655,0 |
1 592,2 |
|
|
|
||||||||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
206 903,8 |
15 333,5 |
26 461,9 |
44 980,2 |
76 643,5 |
43 484,7 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
9 510,0 |
0,0 |
591,9 |
5 670,9 |
1 655,0 |
1 592,2 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
1 000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
1 000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": |
184 215,3 |
76 437,3 |
55 574,0 |
3 227,0 |
25 477,0 |
23 500,0 |
||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
14 999,3 |
10 751,8 |
3 247,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
182 965,3 |
75 187,3 |
55 574,0 |
3 227,0 |
25 477,0 |
23 500,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
13 749,3 |
9 501,8 |
3 247,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Наркология": |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
43 221,2 |
33 820,7 |
1 400,0 |
8 000,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
105 401,2 |
37 920,7 |
6 120,0 |
48 720,5 |
7 920,0 |
4 720,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
43 221,2 |
33 820,7 |
1 400,0 |
8 000,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приложение N 3
к Программе
Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;
б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и изменяемость показателей;
в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:
3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.
Экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.
3.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.
Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы не может быть оценена.
3.3. Критерии социальной эффективности Программы.
Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов по подпрограммам:
- "Сахарный диабет";
- "Туберкулез";
- "ВИЧ-инфекция";
- "Онкология";
- "Инфекции, передаваемые половым путем";
- "Вирусные гепатиты";
- "Психические расстройства";
- "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"
- "Наркология"
Социальная эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:
,
где:
- эффективность реализации Программы (процентов);
- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;
- нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
- количество индикаторов Программы.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Сахарный диабет"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Сахарный диабет (далее - СД) - хроническое заболевание, которое требует медицинской помощи на протяжении всей жизни больного, характеризуется развитием серьезных осложнений, требующих дорогостоящего лечения, среди которых инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность, слепота и ампутация нижних конечностей. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Мурманской области, как и в целом в Российской Федерации, связанная с СД и его осложнениями, остается напряженной. За одно поколение распространенность диабета во всем мире увеличилась в 6 раз. В настоящее время 246 млн. человек в мире больны сахарным диабетом, из них 8 миллионов человек - в Российской Федерации, около 20 тысяч человек - в Мурманской области. Ожидается, что к 2025 году количество заболевших в мире достигнет 380 млн. человек, в Российской Федерации превысит 10 млн. человек, соответственно, в Мурманской области может превысить цифру 35 тыс. человек.
По данным медицинской статистики (форма N 12), в 2011 году СД впервые диагностирован у 1725 человек. У 30% на момент выявления заболевания имеются поздние осложнения, такие как поражения глаз, почек, сердца.
Сохраняется значительная распространенность среди населения факторов риска, способствующих развитию СД. В 2011 году в Центры здоровья Мурманской области обратилось 9480 взрослых и 5169 детей.
В структуре выявленных отклонений и факторов риска среди взрослых преобладает ожирение и избыточный вес - 50%, являющиеся фоновыми для развития СД, повышение уровня глюкозы и холестерина - 34%. У детей избыточный вес и ожирение диагностированы у 25% обследованных.
Своевременное выявление СД и его эффективное лечение может сократить вероятность возникновения дорогостоящих осложнений на 50%.
Значительная часть больных СД не в полной мере осознает цели и задачи лечебных и реабилитационных мероприятий, назначаемых лечащими врачами, поэтому лечение таких больных зачастую малоэффективно.
Неэффективное лечение пациентов СД на амбулаторном этапе также приводит к развитию тяжелых осложнений СД и, как следствие, к увеличению объемов дорогостоящей стационарной помощи и инвалидизации населения.
Быстрое развитие медицинских технологий приводит к внедрению в медицинскую практику новых современных методик диагностики, лечения, контроля за течением СД, в том числе позволяющих контролировать пациентам уровень гликемии самостоятельно, а также определять другие важные параметры течения заболевания и управлять процедурой введения инсулина на качественно новым уровне.
Реализация программных мероприятий будет способствовать уменьшению экономических затрат, связанных с лечением СД и его осложнений у населения Мурманской области, благодаря улучшению выявляемости СД, своевременной диагностике и профилактике его осложнений, повышению доступности специализированной медицинской помощи, обучению пациентов в Школах здоровья принципам здорового образа жизни и профилактики осложнений, проведению самоконтроля за уровнем гликемии.
2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
|
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом |
% |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
3. Перечень программных мероприятий
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение современных средств введения инсулина (инсулиновые помпы) для государственных учреждений здравоохранения |
2015 |
Всего, в том числе |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретаемых помп, шт. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2. |
Приобретение расходного материала и изделий медицинского назначения для функционирования инсулиновых помп |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6130,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
Количество государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом для помп, ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" |
областной бюджет |
6130,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
||||||||||
3. |
Оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений |
2015-2017 |
Всего, в том числе |
4100,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
3180,0 |
470,0 |
Количество приобретаемых единиц |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" |
областной бюджет |
4100,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
3180,0 |
470,0 |
||||||||||
4. |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина,26б) |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов реконструкции |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе: |
Всего, в том числе |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
4520,0 |
0,0 |
80,0 |
710,0 |
3180,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
4520,0 |
0,0 |
80,0 |
710,0 |
3180,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
45836,9 |
1010,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1280,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
45836,9 |
1010,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1280,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги, медицинское оборудование и расходный материал |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
Активная кадровая политика, пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшения материально - технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях. |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание эффективной профилактики, проведение скрининговых мероприятий, направленных на раннее выявление СД, внедрение современных методов диагностики, лечения, контроля за течением СД |
При поддержке Правительства Мурманской области активизирование через средства массовой информации мероприятий по информированию населения о ранней диагностике СД, факторах риска его развития, здоровом образе жизни |
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи пациентам с СД с уровня субъекта РФ на иные уровни органов власти исполнительной власти |
Пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
средств областного бюджета |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
10410,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
Инвестиции в основной капитал |
4280,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
3180,0 |
470,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных автономных учреждений здравоохранения (ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации"), государственных бюджетных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ") на основе государственных закупок, осуществляемых ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" в пределах выделенных медицинским организациям средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным СД, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики для самоконтроля за уровнем гликемии, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по СД и изменений стандартов оказания медицинской помощи.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ":
- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляют отчет о выполнении мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующего показателя:
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96,6 процента.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД к лечению, повышении доступности специализированной медицинской помощи, улучшении качества жизни пациентов, сохранении трудового потенциала больных СД, формировании здорового образа жизни населения.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Туберкулез"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики по борьбе с туберкулезом и его осложнениями, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, лечения туберкулеза, предупреждению профессионального заражения туберкулезом работников фтизиатрической службы.
Заболеваемость туберкулёзом на территории Мурманской области имеет тенденцию к снижению с 2004 года. В 2011 году показатель заболеваемости туберкулёзом по сравнению с уровнем 2010 года уменьшился на 4,7% и составил 44,8 против 47,0 на 100 тысяч населения. Снижение заболеваемости туберкулезом идет как за счет гражданского населения, так и заболеваемости в УФСИН. Показатель заболеваемости в РФ в 2011 г. составил 73,0 на 100 тысяч населения.
Смертность от туберкулеза в 2011 г. составила 6,3 на 100 тысяч населения (2010 г. - 5,9 на 100 тыс.нас., 2009 г. - 8,1 на 100 тыс.нас.), среди гражданского населения Мурманской области (без УФСИН) данный показатель составил 5,9 на 100 тысяч населения. Показатель смертности в РФ в 2011 г. - 14,2 на 100 тысяч населения.
В Мурманской области отмечается рост форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью: 2011 г. - 32,9%, 2010 г. - 20,1%, 2009 г. - 29,0%, 2008 г.- 28,3%. Доля впервые выявленных форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью остается достаточно высокой по сравнению со среднероссийскими показателями (РФ 2010 г. - 17,1%, 2009 г.- 15,7%, 2008 г. - 13,6%).
В настоящее время эпидемиологическое благополучие по заболеваемости туберкулезом на территории Мурманской области не достигнуто.
Реализация мероприятий подпрограммы в полном объеме обеспечит стабильную работу противотуберкулезной службы и позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Мурманской области.
Регулярное обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами и гепатопротекторами для лечения больных туберкулезом, их использование в соответствии со стандартами лечения - два ключевых момента, обеспечивающих успех лечения.
Требуется продолжать работу по улучшению материально-технической базы фтизиатрической службы в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства и Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 29.12.2010 N 1224н (далее - Порядок).
В ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в настоящее время рентгенологическое обследование больных проводится на цифровом флюорографе и рентгенологическом аппарате на 2 рабочих места. Для улучшения диагностики малых форм туберкулеза в соответствии с Порядком необходим цифровой компьютерный томограф. Действующий цифровой флюорограф эксплуатируется с 2006 года, учитывая нагрузку и эксплуатацию в течение десяти лет, в 2016 году необходимо будет предусмотреть замену данного флюорографа.
В действующих корпусах стационара ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", введенных в эксплуатацию после реконструкции в 2005, 2009 годах соответственно, требуется постоянный контроль за эффективностью работы приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением. В соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства необходимо ежемесячно проводить техническое обслуживание вентиляционных систем с механическим побуждением, своевременно проводить замену фильтров и дезинфекцию вентиляционных шахт. Эффективная работа вентиляционных систем с механическим побуждением является одним из ключевых мероприятий по предупреждению внутрибольничного заражения туберкулезом медицинского персонала и пациентов.
Проблема борьбы с туберкулёзом требует комплексного подхода к её решению и привлечения целевых средств из бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы в полном объеме обеспечит стабильную работу противотуберкулезной службы и позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Мурманской области.
2. Цели, задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||||
2010 |
2011 |
Годы реализации программы |
|||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель: создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза |
||||||||||
|
Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения |
процент |
37,0 |
38,4 |
39,0 |
39,2 |
39,4 |
39,6 |
39,8 |
формы статистического наблюдения |
|
1. |
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом. |
||||||||||
1.1 |
Оснащение фтизиатрической службы в соответствии с требованиями приказа МЗСР РФ от 29.12.2010 N 1224н |
процент |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
80,0 |
формы статистического наблюдения |
20 |
1.2 |
Степень эффективности проводимой терапии |
процент |
32,0 |
33,3 |
33,8 |
34,0 |
34,2 |
34,5 |
35,0 |
формы статистического наблюдения |
20 |
1.3 |
Доля больных туберкулезом, обеспеченных лекарственными препаратами |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
формы статистического наблюдения |
20 |
2. |
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях. |
||||||||||
2.1 |
Число случаев профессионального заболевания туберкулезом среди впервые выявленных больных |
случаи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
формы статистического наблюдения |
20 |
3. |
Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм |
||||||||||
3.1. |
Соответствие отремонтированных объектов требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 |
да (1) нет (0) |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
акт выполненных работ |
20 |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | |||||||||||||||||||||
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом | |||||||||||||||||||||
1.1. |
Оснащение современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения больных туберкулезом |
2014-2017 |
Всего, в том числе |
35740,9 |
619,6 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
Количество оснащаемых учреждений (ед.) |
2 |
11 |
8 |
8 |
7 |
Медицинские организации области |
|||||
областной бюджет |
35740,9 |
619,6 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1.2. |
Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
11800,1 |
2236,1 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
Количество проведенных исследований |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
11800,1 |
2236,1 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
|||||||||||||||
1.3. |
Приобретение лекарственных средств для лечения больных туберкулезом |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
123220,0 |
16460 |
16460,0 |
30100,0 |
30100,0 |
30100,0 |
Количество пролеченных больных туберкулезом (чел.) |
446 |
446 |
446 |
446 |
446 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
123220,0 |
16460,0 |
16460,0 |
30100,0 |
30100,0 |
30100,0 |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, в том числе |
170761,0 |
19315,7 |
40968,6 |
35579,2 |
41348,2 |
33549,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
170761,0 |
19315,7 |
40968,6 |
35579,2 |
41348,2 |
33549,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях | |||||||||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников медицинских учреждений |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
Количество защищенных мед. работников (чел.) |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
Медицинские организации области |
|||||
областной бюджет |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в том числе |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|||||||||||||||
Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм | |||||||||||||||||||||
3.1. |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов реконструкции (шт.) |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
|||||
областной бюджет |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
3.2. |
Капитальный ремонт вентиляционных систем и помещений пищеблока стационара областного противотуберкулезного диспансера |
2014 |
Всего, в том числе |
4208,4 |
0 |
4208,4 |
0 |
0 |
0 |
Количество отремонтированных объектов (шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
4208,4 |
0 |
4208,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3.3. |
Капитальный ремонт приточной системы вентиляции с механическим побуждением корпуса 1 терапевтического отделения 2 (пост 1) областного противотуберкулезного диспансера |
2014 |
Всего, в том числе |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество отремонтированных объектов (шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
550,0 |
0 |
550,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего, в том числе |
253058,4 |
136400,0 |
76558,4 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
253058,4 |
136400,0 |
76558,4 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы
Описание внешних рисков |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации программы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на лекарственные препараты, расходный материал, оборудование и др. |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства здравоохранения. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач. |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, их обучение |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджета. |
Пересмотр объема финансирования подпрограммы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организации. |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов для решения кадровых проблем. |
Риски, связанные с проведением закупок. Отсутствие на рынке необходимых лекарственных препаратов, расходного материала, оборудования и др. |
|
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательной базе. |
Пересмотр государственного задания и объемов финансирования подпрограммы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
429956,7 |
156469,0 |
118873,0 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
средств областного бюджета |
429956,7 |
156469,0 |
118873,0 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
Инвестиции в основной капитал |
35740,9 |
619,6 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "МОПТД", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", ГОБУЗ "Кольская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитская ЦГБ", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "ЦГБ г. Североморск", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Терская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. Баяндина", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "Ловозерская ЦРБ", ГОБУЗ "Оленегорская ЦГБ") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств защиты, применяемых для организации и оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным с туберкулезом с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, государственные учреждения здравоохранения (ГОБУЗ "МОПТД", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", ГОБУЗ "Кольская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитская ЦГБ", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "ЦГБ г. Североморск", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Терская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. Баяндина", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "Ловозерская ЦРБ", ГОБУЗ "Оленегорская ЦГБ") несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств.
7. Оценка эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2011 годом с учетом следующего показателя:
- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 39,8 процентов.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении смертности от туберкулеза, улучшении качества жизни, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, снижении социальной и психологической напряженности в обществе, связанной с угрозой распространения туберкулеза.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"ВИЧ-инфекция"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Ситуация по ВИЧ-инфекции в Мурманской области характеризуется как эпидемическая. Из субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, по числу выявленных случаев ВИЧ-инфекции Мурманская область в течение последних 5 лет занимает 4-е место и входит в число регионов с высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.
По состоянию на 01.01.2012 общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в области составляет 3978 человек, показатель пораженности на 100 тыс. населения - 424,5. Подавляющее число новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется на ранних стадиях заболевания.
Доля ВИЧ-инфицированных среди населения области (за вычетом умерших) составляет 0,3%, в том числе в Кандалакшском районе - 0,9%, Кольском районе - 0,7%, г. Мурманске - 0,5%, Ковдорском районе - 0,4%.
В течение последних пяти лет основной группой ВИЧ-инфицированных остаются лица в возрасте 20-29 лет (в среднем 55,3%). Отмечена устойчивая тенденция увеличения числа новых случаев, выявленных в возрасте старше 30 лет (от 17,8% в 2006 году до 41,4% в 2011 году).
Возросло число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных среди беременных - в 1998 году на 100 тысяч обследованных беременных частота выявления ВИЧ составила 2,8; в 2010 году этот показатель увеличился в 29 раз и составил 81,0, в 2011 году - 69,8.
По состоянию на 01.01.2012 общее число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, составляет 379 человек. Диагноз ВИЧ-инфекции у детей подтвержден в 17 случаях.
Обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и областного бюджета в рамках подпрограммы "ВИЧ-инфекция" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта и долгосрочной целевой программы позволили обеспечить бесперебойную диагностику ВИЧ-инфекции в области в полном объеме.
Постоянное выделение средств на приобретение антиретровирусных препаратов позволило за период с 2006 года по 2011 год увеличить число ВИЧ-инфицированных, охваченных антиретровирусной терапией, с 47 до 375 человек.
По состоянию на 31.12.2012 в таком лечении будет нуждаться 342 человека, что составляет 13% больных от числа диспансерной группы ВИЧ-инфицированных.
Вместе с тем, по данным анализа государственной статистической отчетности (форма N 61 "Сведения о контингентах, больных ВИЧ-инфекцией"), отмечаются негативные тенденции, обусловленные особенностями течения заболевания. Так, за 2011 год возросло число пациентов, у которых зарегистрированы стадии вторичных проявлений, на 19,2%, с проявлениями оппортунистических заболеваний (в том числе, вирусных и грибковых) - на 25%.
В 2012 году впервые запланировано приобретение специфических препаратов для лечения оппортунистических инфекций за счет средств подпрограммы "ВИЧ-инфекция" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит оказать влияние на качество и продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных путем внедрения современных методов диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 |
2012 |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | ||||||||||
1. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных |
% |
93,5 |
94,9 |
95,0 |
95,1 |
95,2 |
95,6 |
95,7 |
ведомственный мониторинг |
2. |
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте |
% |
13,9 |
15,9 |
18,3 |
18,9 |
19,4 |
19,9 |
20,3 |
ведомственный мониторинг |
4. |
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
% |
80,1 |
80,6 |
80,6 |
80,7 |
80,8 |
80,9 |
81,0 |
ведомственный мониторинг |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | ||||||||||||||||
1. |
Изготовление и размещение методических материалов и средств наглядной агитации для населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, популяризации волонтерского движения (буклетов, листовок, плакатов, баннеров, и др.) |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
2850,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
Количество изданных материалов (шт.) |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
2850,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
||||||||||
2. |
Изготовление видеороликов, видеоклипов по профилактике ВИЧ-инфекции |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1100,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
Количество изготовленных видеоматериалов (шт.) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
1100,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
||||||||||
3. |
Издание журнала "Территория жизни" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
2000,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Количество экземпляров (шт.) |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
2000,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||
4. |
Приобретение оборудования для проведения исследований методом проточной цитометрии для ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2013 |
Всего, в том числе |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5. |
Приобретение расходного материала (медицинских изделий) для обеспечения забора крови |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
3905,0 |
675,0 |
780,0 |
800,0 |
800,0 |
850,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
3905,0 |
675,0 |
780,0 |
800,0 |
800,0 |
850,0 |
||||||||||
6. |
Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
50345,9 |
16845,9 |
7500,0 |
8500,0 |
8500,0 |
9000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
40000,0 |
6500,0 |
7500,0 |
8500,0 |
8500,0 |
9000,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
10345,9 |
10345,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
7. |
Приобретение лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
83422,4 |
58147,4 |
5275,0 |
6000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
29275,0 |
4000,0 |
5275,0 |
6000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
54147,4 |
54147,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме |
Всего, в том числе |
153623,3 |
86858,3 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
89130,0 |
22365,0 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
153623,3 |
86858,3 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
89130,0 |
22365,0 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
153623,3 |
86858,3 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
89130,0 |
22365,0 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Программы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности |
Рассмотрение вопросов организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на заседаниях комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Мурманской области, комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Министерства здравоохранения Мурманской области, коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области |
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
Пересмотр объема финансирования Программы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
153623,3 |
86858,3 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
средств областного бюджета |
89130,0 |
22365,0 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
средств федерального бюджета |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
153623,3 |
86858,3 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
Инвестиции в основной капитал |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ВИЧ-инфекции и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина":
- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляют отчет о выполнении мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение до 95,7% доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте;
- сохранение на уровне 100% доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
- увеличение до 20,3% доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте больных ВИЧ-инфекцией;
- увеличение до 81% охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Онкология"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма "Онкология"
Онкологическая ситуация в Мурманской области продолжает оставаться напряженной. Сохраняется тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) на фоне продолжающейся убыли населения. В 2011 г. выявлен 2901 новый случай ЗНО, что составило 364,72 на 100 тыс. нас. (РФ 2010 г. - 364,22). Прирост онкологической заболеваемости за период 2007-2011 гг. составил 18,6%. Стандартизованный показатель заболеваемости всеми ЗНО с 2003 г. превышает российский и составил в 2010 г. 264,22 на 100 тыс. населения при российском показателе 231,6, в т.ч среди мужского населения 338,63 (РФ 279,62), среди женского населения 240,16 (РФ 208,96). В связи с низкой продолжительностью жизни мужского населения показатель онкологической заболеваемости на оба пола увеличивается за счет роста заболеваемости среди женщин. Среди лиц, заболевших ЗНО, 45,1% составили мужчины. Лица старше трудоспособного составили 63,0%, в том числе мужчины 55,8%, женщины 69,0% в своей популяции.
Смертность от ЗНО занимает второе место в общей структуре смертности населения Мурманской области. По данным Мурманскстата, в 2011 году умерло от новообразований 1374 чел. (2010г. - 1367 чел.), что составило 173,0 на 100 тыс.нас. (2010 г. - 171,4).
Остаются высокими показатели запущенности онкопатологии - в 2011 г. 23,3% при показателе РФ 21,3%, и летальности онкологических больных от ЗНО на первом году жизни с момента установления диагноза - 28,3% при показателе РФ 27,4%.
В связи с более активным применением скрининговых программ, внедрением онкологического компонента в объем обследования при проведении профилактических осмотров и дополнительной диспансеризации, повышением квалификации врачей общей лечебной сети и среднего медицинского персонала смотровых кабинетов амбулаторно-поликлинических учреждений отмечается рост показателя активной выявляемости ЗНО до 14,3% в 2011 году (показатель РФ - 14,9%). Достоверность диагнозов ЗНО подтверждается данными морфологического исследования. Этот показатель в области стабильно высокий - 91,9% в 2011 г. при показателе РФ 85,8%. В 2011 г. начато внедрение на базе ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" иммуноцитохимической диагностики, на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" иммуногистхимической диагностики.
В результате реализации мероприятий подпрограммы "Онкология" возросло число больных ЗНО, диагноз которым установлен в I-II стадиях, в 2011г. до 56,2%, что превышает показатель РФ (49,8%). Это один из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, что характеризует работу общей лечебной сети. Следствием увеличения показателя является расширение контингента больных, которым возможно провести радикальное лечение, органосохраняющие операции.
Реализация мероприятий программно-целевым методом в полном объеме позволит обеспечить диагностику ЗНО на ранних стадиях заболевания, применять современные эффективные методы лечения онкологических больных и позволит функционировать онкологической службе в нормальном режиме, что, в свою очередь, обеспечит стабилизацию и улучшение основных показателей онкологической службы.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели(%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения злокачественных новообразований | |||||||||||
|
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии |
Процент |
56,2 |
57,3 |
57,3 |
57,4 |
57,5 |
57,6 |
57,7 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
Процент |
28,3 |
28,0 |
27,7 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
25,0 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
Процент |
53,6 |
53,2 |
53,0 |
53,0 |
53,1 |
53,2 |
53,3 |
ведомственный мониторинг |
|
1 |
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований |
||||||||||
1.1 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |
Процент |
75% |
80% |
85% |
88% |
89% |
90% |
100% |
ведомственный мониторинг |
35 |
1.2 |
Бесперебойное обеспечение функционирования имеющегося оборудования для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |
Процент |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
ведомственный мониторинг |
35 |
1.3 |
Соответствие отремонтированных помещений требованиям СанПин |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
5 |
2 |
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями |
||||||||||
2.1 |
Доля специалистов учреждений здравоохранения, прошедших переподготовку по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО, от числа подлежащих подготовке |
Процент |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
ведомственный мониторинг |
20 |
3 |
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств |
||||||||||
3.1 |
Доля пациентов, прошедших реабилитацию после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей, от числа подлежащих реабилитации |
Процент |
0 |
0 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
ведомственный мониторинг |
5 |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований | ||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения онкологических больных |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
119100 |
31400 |
13400 |
26200 |
24500 |
21600 |
Количество оборудования, ед. |
3 |
3 |
32 |
27 |
39 |
Медицинские организации области |
областной бюджет |
119100 |
31400 |
13400 |
26200 |
24500 |
21600 |
||||||||||
2. |
Замена запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i" |
2013, 2016 |
Всего, в том числе |
2000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
Количество оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
2000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
3. |
Ремонт "Системы гипертермической THERMOTRON - PF8" |
2013 |
Всего, в том числе |
4100,0 |
4100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество систем, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
4100,0 |
4100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Техническое обслуживание медицинского оборудования, в том числе радиологическое |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6700,0 |
1200,0 |
3200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1500 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
6700,0 |
1200,0 |
3200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1500 |
||||||||||
5. |
Проведение ремонтных работ под кабинет компьютерной томографии (включая корректуру ПСД) |
2013 |
Всего, в том числе |
2659,5 |
2659,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество объектов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
2659,5 |
2659,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6. |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество разработанных проектов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7. |
Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
20779,1 |
6233,7 |
6233,7 |
8311,7 |
0,0 |
0,0 |
Количество выполненных работ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
20779,1 |
6233,7 |
6233,7 |
8311,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе |
158938,6 |
46693,2 |
26333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
158938,6 |
46693,2 |
26333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
||||||||||
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями | ||||||||||||||||
|
Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО (сертификационный цикл) |
2014 |
Всего, в том числе |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
Число сотрудников, прошедших обучение, чел. |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств | ||||||||||||||||
|
Приобретение оборудования для реабилитации пациентов после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей |
2013 |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" |
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
156838,6 |
46593,2 |
24333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
156838,6 |
46593,2 |
24333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Подрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги, медицинское оборудование |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Программы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшения материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
Пересмотр объема финансирования Программы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900,0 |
23100,0 |
средств областного бюджета |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900,0 |
23100,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
157188,6 |
46943,2 |
24333,7 |
35911,7 |
26900,0 |
23100,0 |
Инвестиции в основной капитал |
119450,0 |
32750,0 |
13400,0 |
26200,0 |
25500,0 |
21600,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", медицинских организаций Мурманской области. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы закупаемых в рамках Подпрограммы медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи онкологическим больным, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных, средств диагностики, более совершенного оборудования, изменения цен на услуги по проведению обучения персонала, технического обслуживания медицинского оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по злокачественным новообразованиям и изменений стандартов оказания медицинской помощи онкологическим больным с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии до 57,7%;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 25%;
- увеличение удельного веса больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,3%.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.
Постановлением Правительства Мурманской области от 26 апреля 2013 г. N 225-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Инфекции, передаваемые половым путем"
26 апреля 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Несмотря на снижение заболеваемости ИППП, эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной.
В 2011 году в области зарегистрировано 12566 случаев ИППП, в том числе сифилиса - 219, гонореи - 365, хламидиоза - 654. Среди несовершеннолетних выявлено 1458 (11,6%) больных ИППП; среди работников детских дошкольных учреждений - 1 больной сифилисом, из числа беременных - 26 больных сифилисом.
В регионе продолжает оставаться высокой заболеваемость гонококковой и хламидийной инфекциями, ежегодно превышая среднероссийские показатели: на 22,7% и 76,0% - в 2007 году, на 11,2% и 53,3% - в 2008 году, на 26,0% и 61,6% - в 2009, на 26,5% и 9,3% в 2010 году соответственно.
За последние 3 года в области зарегистрировано более 1500 случаев гонореи, в том числе более 350 - специалистами различных профилей, более 30 - в стационарах учреждений здравоохранения области.
Реализация в предыдущие годы долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" позволила добиться снижения показателей заболеваемости:
- сифилисом: в 2007 году - до 62,2 на 100 тыс. населения, в 2008 году - до 58,2, в 2009 году - до 51,0, в 2010 году - до 42,4, в 2011 году - до 26,2 (против 270,0 в 1997 году); кроме того, показатель заболеваемости сложился ниже среднероссийского: в 2007 году - на 1,3%, в 2008 году - на 2,8%, в 2009 году - на 4,3%; в 2010 году - на 3,8%, в 2011 году - на 3,7%;
- гонореей: в 2007 году - до 74,6, в 2008 году - до 62,7, в 2009 году - до 60,6, в 2010 году - до 54,0, в 2011 году - до 43,6 (против 276,6 в 1997 году);
- хламидиозом: в 2007 году - до 160,3, в 2008 году - до 137,4, в 2009 году - до 129,8, в 2010 году - до 77,6, в 2011 году - до 78,2 (против 585,0 в 1997 году).
В 2011 году число случаев сифилиса среди несовершеннолетних снизилось до 2 (в 2008 году - 14 случаев, в 2009 году - 21 случай); гонореи - до 20 случаев (в 2008 году - 26 случаев, в 2009 году - 31 случай, в 2010 году - 20 случаев).
На фоне снижения заболеваемости сифилисом на территории области ежегодно присутствуют факторы эпидемиологического неблагополучия:
- регистрация сифилиса среди детей (0-14 лет);
- выявление сифилиса у беременных, что значительно ухудшает прогноз заболеваемости в последующие годы, неблагоприятно влияет на репродуктивное здоровье женщин;
- рост скрытых форм сифилиса, в том числе среди несовершеннолетних.
Крайнюю тревогу вызывает ежегодная регистрация сифилитической инфекции у несовершеннолетних, в том числе врожденного сифилиса.
Проблема стабилизации и снижения заболеваемости, а также совершенствование методов работы по профилактике и предупреждению распространения ИППП требует комплексного подхода к ее решению.
Порядком оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.03.2010 N 151н, определены стандарты оснащения амбулаторно-поликлинических, стационарных кабинетов и подразделений, оказывающих медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля, в том числе страдающими инфекциями, передаваемыми половым путем.
Материально-техническая база лаборатории в ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" требует укрепления и оснащения современным медицинским оборудованием. Приведение материально-технической базы учреждения в соответствие с требованиями порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля, в том числе ИППП, является необходимым условием обеспечения высокого качества специализированной медицинской помощи в период модернизации здравоохранения в области.
Программно-целевое планирование в виде разработки конкретных мероприятий в части дальнейшего совершенствования специализированной медицинской помощи больным ИППП обеспечат дальнейшую реализацию комплекса организационных и финансово-экономических мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем.
2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы)
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1 |
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога |
% |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
ведомственный мониторинг |
2 |
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
3 |
Коэффициент адекватности терапии сифилиса |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | ||||||||||||||||
1.1 |
Разработка и изготовление методических материалов и средств наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов и др.) с целью обучения населения (подростков, молодежи и др.) методам профилактики ИППП |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1350,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
Число наименований изданных материалов |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
1350,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
||||||||||
1.2 |
Проведение тематических телепередач, размещение наглядной информации в городском транспорте, в средствах массовой информации по вопросам профилактики ИППП |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
815,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
Количество проведенных мероприятий |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
815,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
||||||||||
1.3 |
Проведение исследований методом анкетирования по изучению распространенности инфекций, передаваемых половым путем (проведение анкетирования среди подростков (учащихся школ, колледжей)) |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
20,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Количество исследований |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
20,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||||||
1.4 |
Приобретение диагностических средств для лабораторной диагностики ИППП, расходного материала, изделий медицинского назначения для несовершеннолетних лиц на базе центров "Доверие" медицинских организаций, для диагностики сифилиса у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, потребители наркотиков, доноры, БОМЖи и др.), лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными сифилисом |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
10068,0 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходными материалами средствами для лаборатораторной диагностики ИППП, изделиями медицинского назначения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
10068,0 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
||||||||||
1.5. |
Приобретение лекарственных средств для лечения ИППП у несовершеннолетних лиц на базе центров "Доверие" медицинских организаций, для лечения сифилиса, превентивного лечения сифилиса у лиц, находившихся в половом, тесном бытовом контакте с больными сифилисом, профилактического лечения сифилиса у отдельных категорий граждан (беременные, БОМЖ, потребители наркотиков и др.) на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГОБУЗ "МОЦСВМП" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
17044,5 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами для лечения сифилиса, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
17044,5 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
||||||||||
1.6. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения ИППП для ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
2013 |
Всего, в том числе |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретен. оборудован., ед. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги, медицинское оборудование |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Программы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
Пересмотр объема финансирования Программы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
средств областного бюджета |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
Инвестиции в основной капитал |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи", медицинских организаций Мурманской области.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы закупаемых в рамках Подпрограммы медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным с ИППП, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных, средств диагностики, более совершенного оборудования, изменения цен на услуги по проведению обучения персонала, технического обслуживания медицинского оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ИППП и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным ИППП с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи":
- несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97%;
- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 95%;
- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 95%.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Вирусные гепатиты"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами (взрослого и детского населения в целом) в Мурманской области сохраняется высоким.
Показатель заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами в Мурманской области традиционно превышает показатель в Российской Федерации и в 2011 году составил 70,77 на 100 тыс., что на 22,42% меньше, чем в 2010 году (91,3) (показатель в Российской Федерации: 2010 год - 53,4, 2011 год - 54,0).
Лечение больных хроническими вирусными гепатитами осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и областного бюджета в рамках подпрограммы "Вирусные гепатиты" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".
За период с 2006 года в область поступили противовирусные препараты для лечения больных хроническими вирусными гепатитами за счет средств федерального бюджета на сумму более 30 млн.руб.
С 2008 года реализовывалась региональная целевая программа "Вирусные гепатиты", которая с 2009 года включена в качестве подпрограммы в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".
За счет средств областного бюджета за период с 2006 года по 2010 год приобретены противовирусные препараты для лечения хронических вирусных гепатитов на сумму более 23 млн. руб.
В рамках организации медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами создан регистр больных, в котором состоит более 4000 человек (в том числе дети в возрасте до 18 лет), из них состоят в "листе ожидания" как нуждающиеся в лечении более 1500 человек.
За период с 2006 года более 200 больных хроническими вирусными гепатитами получили полный курс лечения (4,6% от числа нуждающихся согласно "листу ожидания").
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит оказать влияние на качество и продолжительность жизни больных хроническими вирусными гепатитами путем внедрения современных методов диагностики и лечения.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 |
2012 |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
|
Цель: Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов |
|||||||||
1 |
Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно листу ожидания |
% |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
5,4 |
6,2 |
ведомственный мониторинг |
2 |
Обеспеченность диагностическими, лекарственными средствами и расходными материалами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных на наличие вирусных гепатитов в ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
9225,0 |
1500 |
1725,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
9225,0 |
1500,0 |
1725,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||||||||||
2. |
Приобретение лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
89326,2 |
12326,2 |
1500 |
17000 |
20000 |
25000 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
89326,2 |
12326,2 |
15000 |
17000 |
20000 |
25000 |
||||||||||
3. |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6) |
2014-2015 |
Всего, в том числе |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300 |
0 |
0 |
Количество объектов реконструкции |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
98551,2 |
41826,2 |
29025,0 |
21300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
98551,2 |
41826,2 |
29025,0 |
21300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
68300,0 |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
68300,0 |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных зада. |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Программы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения вирусных гепатитов, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности |
Рассмотрение вопросов организации медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами на заседаниях комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Мурманской области, комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Министерства здравоохранения Мурманской области, коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области |
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
Пересмотр объема финансирования Программы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
средств областного бюджета |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
98551,2 |
13826,2 |
16725,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по вирусным гепатитам и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина":
- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляют в Министерство отчет о выполнении мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующего показателя:
- увеличение доли больных хроническими вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания" до 6,2%;
- сохранение обеспеченности государственных учреждений здравоохранения области диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами на уровне 100%.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения вирусных гепатитов, улучшении качества жизни больных хроническими вирусными гепатитами, сохранении их трудового потенциала.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Психические расстройства"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Подпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 N 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства.
В Мурманской области на 1 января 2012 года на диспансерном учете состоят 6103 человека, страдающие психическими расстройствами, из них 652 - дети и подростки; в консультативной группе наблюдаются 10458 человек, из них 3975 детей и 937 подростков. В целом около 2,5 процента всего населения области наблюдается в психиатрических кабинетах, 50 процентов из них нуждаются в ежедневном приеме лекарственных препаратов.
Число инвалидов вследствие психических расстройств составляет 3435 человек, из них детей и подростков - 360 человек. При этом 95,1 процента составляют инвалиды первой и второй групп; 64 процента инвалидов - это лица трудоспособного возраста.
Отсутствие отделений социально-трудовой реабилитации для лиц с психическими расстройствами при психиатрических учреждениях привело к значительному сокращению объема трудовой терапии и терапии занятостью лиц с психическими расстройствами.
По данным МВД РФ, число лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, за последний год составило 39%. Число завершенных самоубийств по Мурманской области остается высоким. Более 80 процентов суицидентов нуждаются в оказании помощи психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников.
Требует внимания укрепление материально-технической базы психиатрических стационаров. Остается неудовлетворительной база стационарных отделений ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" (приспособленные помещения), площадь на одну койку составляет 2,7 кв. м (санитарная норма - 6 кв.м).
Крайне напряженное положение складывается в области с врачебными кадрами психиатрических учреждений (укомплектованность врачами-психиатрами составляет 51 процент, судебными психиатрами - 28 процентов, психотерапевтами - 20 процентов). Число врачей психиатров в области на 10 тыс. населения составляет 0,58, по Архангельской области - 0,98, в РФ - 1,01. Из-за недостаточного количества специалистов по социальной работе, медицинских психологов, социальных работников, юристов в лечебно-профилактических учреждениях практически отсутствует социально-психологическая служба, необходимая для предупреждения эмоционально-стрессовых расстройств у пациентов и их родственников. В результате недостаточной развитости системы социально-трудовой и медицинской реабилитации значительное число больных не может адаптироваться к новым условиям жизни, теряет остаточную трудоспособность и источники средств к существованию.
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит улучшить качество жизни больных с психическими заболеваниями, обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с психическими расстройствами.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
|||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | ||||||||||||
|
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
20,5 |
22,0 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
26,6 |
ведомственный мониторинг |
|
|
|
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дни |
83,7 |
77,8 |
76,8 |
76,6 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
ведомственный мониторинг |
|
|
1 |
Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм |
|||||||||||
|
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
25 |
|
2 |
Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний |
|||||||||||
2.1 |
Доля учреждений здравоохранения психоневрологического профиля, обеспеченных оборудованием для диагностики и лечения психических расстройств и оборудованием, необходимым для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
20 |
|
2.2 |
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах для лечения больных с психическими заболеваниями за счет средств областного бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
40 |
|
3 |
Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области |
|
||||||||||
3.1 |
Доля приобретенных квартир для молодых специалистов-врачей для работы в государственных учреждениях здравоохранения психоневрологического профиля от запланированных |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
15 |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |||||||||||||||||
Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами | |||||||||||||||||
1.1 |
Проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации и экспертизы |
2015-2017 |
Всего, в том числе |
78580,3 |
0 |
0 |
13439,3 |
49118,5 |
16022,5 |
Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв. м |
0 |
0 |
545 |
4447 |
3813 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
78580,3 |
0 |
0 |
13439,3 |
49118,5 |
16022,5 |
|||||||||||
1.2. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения психических расстройств и оборудования, необходимого для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
5610,0 |
0 |
591,9 |
1770,9 |
1655,0 |
1592,2 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
0 |
81 |
319 |
238 |
280 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
5610,0 |
0 |
591,9 |
1770,9 |
1655,0 |
1592,2 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.3. |
Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г. Мурманск, ул. Лобова,14, (разработка ПСД) |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
1000,0 |
390,0 |
610 |
0 |
0 |
0 |
Количество разработанных проектов |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
|
областной бюджет |
1000,0 |
390,0 |
610 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, в том числе |
85190,3 |
390,0 |
1201,9 |
15210,2 |
50773,5 |
17614,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
85190,3 |
390,0 |
1201,9 |
15210,2 |
50773,5 |
17614,7 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами | |||||||||||||||||
|
Обеспечение государственных учреждений здравоохранения лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
Количество медицинских организаций психоневрологического профиля, обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами (ед.) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в том числе |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|||||||||||
Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области | |||||||||||||||||
|
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала |
2015 |
Всего, в том числе |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
Количество приобретенных квартир, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего, в том числе |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
206903,8 |
15333,5 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
206903,8 |
15333,5 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
1000,0 |
390,0 |
610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1000,0 |
390,0 |
610,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Программы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Программы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшения материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
Пересмотр объема финансирования Программы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
средств областного бюджета |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
206903,8 |
15333,5 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
Инвестиции в основной капитал |
9510,0 |
0,0 |
591,9 |
5670,9 |
1655,0 |
1592,2 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
1000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер, ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с психическими расстройствами, оборудования, применяемого для организации и оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница":
- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2012 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 26,6 процентов;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 76,3 дня.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Сердечно-сосудистые заболевания находятся на 1-м месте в структуре общей заболеваемости, смертности и инвалидности взрослого населения Мурманской области, среди них ведущее место занимают артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт). Заболеваемость болезнями системы кровообращения неуклонно растет (2008 г.- 244,7 чел. на 100 тыс. человек, 2009 г.-246,8, 2010 г.-269,8). В 2011 году заболеваемость снизилась до 256,4, но остается на высоких значениях.
Ежегодно регистрируется более 2,5 тысячи новых случаев заболевания жителей Мурманской области артериальной гипертонией. По данным эпидемиологических исследований, артериальной гипертонией страдает более 40% жителей Мурманской области, количество официально зарегистрированных больных артериальной гипертонией в 6-7 раз меньше, что позволяет судить о недостаточном уровне диагностики артериальной гипертонии, приводящей к том числе к высокому уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (57,9% всех смертей населения Мурманской области).
С 2008 года смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в Мурманской области снижается (составила на 100 тыс. трудоспособного населения: в 2008 г. - 299,6; 2009 г. - 299,0, 2010 г.- 266,4, 2011 г. - 264,8), но значительно превышает показатели по Российской Федерации (2010 г. - 216,3).
Первое место (48%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает ишемическая болезнь сердца.
Основной причиной смерти от ишемической болезни сердца лиц трудоспособного возраста является острый инфаркт миокарда. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 1500 новых случаев острого инфаркта миокарда, 16% заболевших умирают в течение первого месяца от начала заболевания, 30% граждан, перенесших острый инфаркт миокарда, становятся инвалидами.
Второе место (30%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимают цереброваскулярные болезни.
Основной причиной смерти от цереброваскулярных болезней является острое нарушение мозгового кровообращения. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 3000 инсультов. В течение 30 дней с момента заболевания умирает 34,6% пациентов, к концу года - 48% больных. 31% граждан, перенесших инсульт, нуждаются в постоянной помощи и уходе, 20% не могут самостоятельно передвигаться. К активной трудовой деятельности возвращается только 8% выживших.
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременную диагностику сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), современное эффективное лечение и реабилитацию больных с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); будет способствовать развитию и совершенствованию современных форм оказания кардиологической и неврологической помощи населению Мурманской области.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | |||||||||||
|
Число лиц, перенесших ОНМК в текущем году |
чел. на 100 тыс. населения |
263,8 |
242,0 |
242,0 |
241,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
Формы статистического наблюдения |
|
|
Число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году |
чел. на 100 тыс. населения |
145,8 |
120,0 |
120,0 |
119,0 |
118,0 |
117,0 |
116,0 |
Формы статистического наблюдения |
|
1 |
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) |
||||||||||
1.1 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом) |
% |
75 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
90 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
25 |
2 |
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров |
||||||||||
2.1 |
Количество функционирующих сосудистых центров, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи |
ед. |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
60 |
3 |
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах |
||||||||||
3.1 |
Численность подготовленных медицинских кадров для работы в региональном и первичных сосудистых центрах |
чел. |
0 |
100 |
51 |
51 |
8 |
8 |
8 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
15 |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||||||
1.1 |
Приобретение медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта) |
2013-2014, 2017 |
Всего, в том числе |
4597,5 |
350,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
1 |
5 |
0 |
0 |
6 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"; ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"; ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" |
областной бюджет |
4597,5 |
350,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
||||||||||
1.2 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь-пристройка), (корректура ПСД) |
2013 |
Всего, в том числе |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ПСД, прошедших корректуру |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе |
5847,5 |
1600,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5847,5 |
1600,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
||||||||||
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров | ||||||||||||||||
2.1 |
Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов, включая монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей |
2013-2016 |
Всего, в том числе |
87788,0 |
36624 |
23260 |
2827,0 |
25077 |
0,0 |
Площадь отремонтированных помещений, кв.м |
1516,2 |
981,9 |
0 |
964,8 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
87788,0 |
36624 |
23260 |
2827,0 |
25077 |
0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2 |
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на проведение ремонтов помещений в МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
56725,0 |
28360 |
28365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Площадь отремонтированных помещений, кв.м |
979,7 |
981,8 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г. Мурманск, МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
56725,0 |
28360 |
28365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.3 |
Приобретение медицинского оборудования для функционирования сосудистых центров в соответствии порядками оказания медицинской помощи |
2013, 2017 |
Всего, в том числе |
22100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22100 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
22100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22100 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.4 |
Погашение задолженности по заключенным контрактам 2012 года на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения |
2013 |
Всего, в том числе |
9151,8 |
9151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Процент использования финансовых средств |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
областной бюджет |
9151,8 |
9151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе |
175764,8 |
74135,8 |
51625,0 |
2827,0 |
25077 |
22100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
175764,8 |
74135,8 |
51625,0 |
2827,0 |
25077 |
22100 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах | ||||||||||||||||
3.1 |
Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" для работы в первичном и региональном сосудистых центрах |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1200,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
1200,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||||||
3.2 |
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на подготовку и переподготовку кадров МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" для работы в первичных сосудистых центрах |
2013 |
Всего, в том числе |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г. Мурманск, МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.3 |
Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница" для работы в первичных сосудистых центрах |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
областной бюджет |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
3.4 |
Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
703,0 |
351,5 |
351,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
44 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ГООАУДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" |
областной бюджет |
703,0 |
351,5 |
351,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе |
2603,0 |
701,5 |
701,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2603,0 |
701,5 |
701,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
56925,0 |
28460,0 |
28465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
56925,0 |
28460,0 |
28465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
127290,3 |
47977,3 |
27109,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
127290,3 |
47977,3 |
27109,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
111588,0 |
36874,0 |
23510,0 |
3227,0 |
25477 |
22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
111588,0 |
36874,0 |
23510,0 |
3227,0 |
25477 |
22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
5300,5 |
701,5 |
3599,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5300,5 |
701,5 |
3599,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
10401,8 |
10401,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
10401,8 |
10401,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал |
проведение антикризисных мероприятий |
риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организациях |
мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности |
создание координационного совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
средств областного бюджета |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
182965,3 |
75187,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
Инвестиции в основной капитал |
13749,3 |
9501,8 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных областных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"), муниципального образования город Мурманск на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств ухода и реабилитации, применяемых для организации и оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
Государственные учреждения здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"), муниципальное образование город Мурманск несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, до 238,0 на 100 тыс. населения;
- уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда, до 116,0 на 100 тыс. населения.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП в настоящую Подпрограмму внесены изменения
Подпрограмма
"Наркология"
26 апреля, 30 сентября 2013 г.
Паспорт
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
По мнению экспертов ВОЗ, одной из причин демографического кризиса в Российской Федерации является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения - 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе 9,8 литра.
По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма, по данным разных источников, составляет 2-20% от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера.
По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2011 году, составило 11755 человек, или 1,4% от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Так, в 2011 году показатель распространенности алкогольных психозов в Мурманской области составил 81,7 на 100 тыс. населения (РФ 2010 г. - 70,9), показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями - 335,9 (РФ 2010 г. - 335,1). По-прежнему в 2011 году показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в области превышает среднероссийский показатель - 37,0 на 100 тыс. населения (РФ 2010 г. - 33,5).
Нарастает во всем мире распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда.
Показатель распространенности наркоманий в Мурманской области незначительно снизился с 242,0 на 100 тыс. населения в 2010 году до 239,5 на 100 тыс. населения в 2011 году. Вместе с тем с 2003 года по 2011 год рост распространенности наркоманий в Мурманской области составил 50% (в РФ 4%), вследствие чего показатель максимально приблизился к среднероссийскому (247,3 на 100 тыс. населения). Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает среднероссийский показатель, в 2011 он составил 27,2 на 100 тыс. населения (РФ 2009 г. - 17,6). На 01.01.2012 в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2459 потребителей наркотиков, из них больных наркоманиями - 1723 (в т.ч. 1608 - больные опийной наркоманией), употребляющих наркотики с вредными последствиями - 736. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 43,6%, каннабиноидов - 31,0%, психостимуляторов - 13,3%, других наркотиков или сочетания наркотиков - 12,1%.
Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с наркологическими расстройствами; будет способствовать развитию и совершенствованию форм оказания наркологической помощи населению Мурманской области.
2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1. |
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
% |
75 |
75 |
75 |
85 |
100 |
100 |
100 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
3. |
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
% |
97 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
4. |
Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики |
% |
97 |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ | ||||||||||||||||
1. |
Капитальный ремонт объекта "Медицинский центр для подростков-наркоманов в г. Мурманске" |
2013 |
Всего, в том числе |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт (шт.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2. |
Проведение ремонтов в ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер", включая ПСД |
2015-2016 |
Всего, в том числе |
39200,0 |
0,0 |
0,0 |
36000,0 |
3200,0 |
0,0 |
Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв. м |
0 |
0 |
1300 |
830 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
39200,0 |
0,0 |
0,0 |
36000,0 |
3200,0 |
0,0 |
||||||||||
3. |
Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
Количество медицинских организаций, для которых приобретено медицинское оборудование, ед. |
6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Медицинские организации Мурманской области |
областной бюджет |
11222,8 |
1822,3 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4. |
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
16260,0 |
2900,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
Количество государственных учреждений здравоохранения наркологического профиля обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
16260,0 |
2900,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
||||||||||
5. |
Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6720,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
Количество токсикологических лабораторий обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
6720,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
76635,8 |
9155,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
76635,8 |
9155,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
105001,2 |
37520,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
73402,8 |
5922,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
31598,4 |
31598,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
Описание внешних рисков реализации Подпрограммы |
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы |
Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 |
2 |
3 |
4 |
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал |
Проведение антикризисных мероприятий |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач |
Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов |
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников |
Пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях |
Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем |
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности |
Создание координационного Совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи наркологическим больным |
|
|
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти |
пересмотр объема финансирования Подпрограммы |
|
|
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
средств областного бюджета |
76635,8 |
9155,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
средств федерального бюджета |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
105401,2 |
37920,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
Инвестиции в основной капитал |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.
Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области и ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с наркологическими расстройствами, реактивов и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.
Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер":
- несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;
- ежеквартально в установленном порядке предоставляет в Министерство здравоохранения Мурманской области отчет о выполнении мероприятий.
7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам;
- обеспечение потребности в оборудовании, лекарственных препаратах, расходном материале для токсикологической лаборатории на 100 процентов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Мурманской области от 1 октября 2012 г. N 498-ПП "О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы"
Текст постановления опубликован в "Мурманском Вестнике" от 9 ноября 2012 г. N 214, N 215
Постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 551-ПП настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Мурманской области от 31 декабря 2013 г. N 788-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 26 апреля 2013 г. N 225-ПП