Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 27.03.2009 N 151-ПП/7
Система стратегических целей, тактических задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области и показатели их достижения в 2009-2011 годах
Цели, задачи и показатели |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Целевое значение |
Исполнительные органы государственной власти, ответственные за достижение показателей |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
I. Повышение уровня и качества жизни населения | |||||||||
Цель 1. Повышение материального уровня жизни населения |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения |
% |
18.3 |
15.6 |
14.9 |
14.5 |
14.0 |
13.0 |
не более 13 % |
|
Задача 1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты платы работников бюджетной сферы |
Министерство социального развития Мурманской области |
||||||||
1.1.1. Соотношение минимального размера месячной заработной платы, установленной для работников организаций, финансируемых из областного бюджета, и МРОТ |
% |
- |
- |
233.0 |
240.0 |
250.0 |
260.0 |
не менее 260 % |
|
1.1.2. Соотношение среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений социальной сферы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения |
% |
189.1 |
213.0 |
225.0 |
228.0 |
231.0 |
235.0 |
не менее 235 % |
|
Задача 1.2. Содействие росту доходов населения |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
1.2.1. Темпы роста среднедушевых среднемесячных доходов населения к предыдущему году |
% |
121.3 |
121.0 |
122.3 |
115.3 |
117.0 |
117.2 |
117.2 |
|
1.2.2. Темпы роста среднемесячной номинальной заработной платы к предыдущему году |
% |
121.2 |
122.5 |
124.9 |
114.0 |
115.0 |
115.8 |
115.8 |
|
Задача 1.3. Развитие финансовых институтов и повышение доступности банковских услуг на территории области | |||||||||
1.3.1. Темпы роста вкладов населения к предыдущему году |
% |
116.4 |
140.4 |
106.8 |
112.0 |
113.2 |
114.0 |
114.0 |
|
1.3.2. Удельный вес малых населенных пунктов области, охваченных почтово-банковскими услугами, в общем количестве малых населенных пунктов области, включенных в план внедрения почтово-банковских услуг |
% |
17.6 |
38.0 |
47.0 |
56.0 |
67.6 |
76.0 |
76.0 |
|
1.3.3. Число банкоматов и платежных терминалов |
единиц |
2358 |
3135 |
3400 |
3783 |
3878 |
3967 |
3967 |
|
1.3.4. Количество обустроенных отделений почтовой связи для оказания банковских услуг населению |
единиц |
0 |
0 |
17 |
20 |
27 |
34 |
34 |
|
Цель 2. Обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения |
Министерство социального развития Мурманской области |
||||||||
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов Мурманской области, получивших социальные услуги, в общей численности пенсионеров Мурманской области |
% |
11.8 |
14.8 |
15.7 |
15.7 |
15.8 |
16.1 |
16.1 |
|
Задача 2.1. Повышение качества и доступности социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет стационарными и полустационарными учреждениями социального обслуживания | |||||||||
2.1.1. Обеспеченность домами - интернатами для престарелых и инвалидов на 10 тысяч населения |
мест |
20.2 |
20.4 |
20.6 |
23.1 |
23.3 |
23.4 |
23.4 |
|
2.1.2. Темпы роста численности граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых в государственных областных учреждениях социального обслуживания, к предыдущему году |
% |
100.0 |
126.3 |
106.2 |
101.3 |
101.6 |
102.8 |
до 103 % |
|
Задача 2.2. Профилактика социального неблагополучия | |||||||||
2.2.1. Численность лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы, ежегодно получающих социальную помощь |
человек |
- |
936 |
1543 |
1100 |
1200 |
1250 |
1250 |
|
Цель 3. Обеспечение эффективной системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | |||||||||
Доля расходов областного бюджета на социальное обеспечение населения в общем объеме расходов |
% |
0.5 |
8.6 |
9.6 |
14.1 |
15.7 |
16.4 |
16.0 |
|
Задача 3.1. Усиление адресности государственной социальной поддержки и совершенствование механизмов ее предоставления | |||||||||
3.1.1. Доля граждан, получивших адресную государственную социальную помощь, в общей численности населения области |
% |
7.0 |
5.9 |
5.1 |
5.1 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
|
3.1.2. Средний размер адресной государственной социальной помощи, предоставленной одному домохозяйству (семье) в год |
рублей |
5576 |
7134 |
9086 |
9200 |
10000 |
10500 |
10500 |
|
3.1.3. Доля малоимущих семей, на которые заполнен "Социальный паспорт", в общем количестве малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения |
% |
- |
32.5 |
75.0 |
80.0 |
90.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Задача 3.2. Повышение качества предоставления социальных услуг за счет развития и внедрения современных информационно - коммуникационных технологий | |||||||||
3.2.1. Доля территориальных органов социальной защиты населения, внедривших автоматизированную информационную систему "Электронный социальный регистр населения Мурманской области" (АИС "ЭСРН МО"), в их общем числе |
% |
0 |
0 |
0 |
50.0 |
75.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Задача 3.3. Организация предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в режиме "одного окна" | |||||||||
3.3.1. Доля клиентских служб, предоставляющих социальные услуги в режиме "одного окна", в общем количестве созданных клиентских служб |
% |
0 |
0 |
0 |
30.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
|
Задача 3.4. Обеспечение требуемого охвата групп населения, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке | |||||||||
3.4.1. Доля граждан пожилого возраста, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве граждан пожилого возраста |
% |
7.2 |
9.7 |
45.0 |
45.5 |
46.0 |
46.5 |
46.5 |
|
3.4.2. Доля инвалидов, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве инвалидов |
% |
- |
- |
15.5 |
16.5 |
17.7 |
18.8 |
18.8 |
|
3.4.3. Доля родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих, охваченных дополнительной социальной поддержкой, в общем количестве родителей и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и военнослужащих |
% |
- |
95.9 |
96.0 |
96.5 |
97.0 |
97.5 |
97.5 |
|
Цель 4. Содействие созданию благоприятных условий для повышения рождаемости и благополучия детей | |||||||||
Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения |
человек |
9.8 |
10.3 |
10.7 |
11.0 |
11.0 |
11.2 |
11.2 |
|
Удельный вес вторых и следующих детей в общем числе родившихся |
% |
39.9 |
42.6 |
45.5 |
46.0 |
46.5 |
47.0 |
47.0 |
|
Задача 4.1. Повышение уровня жизни семей с детьми | |||||||||
4.1.1. Темпы сокращения численности семей с детьми со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Мурманской области, в % к предыдущему году |
% |
- |
- |
95.03 |
98.3 |
98.0 |
97.0 |
на 3% ежегодно |
|
4.1.2. Расходы областного бюджета на выплату региональных семейных пособий |
млн. рублей |
- |
9.3 |
11.4 |
32.3 |
33.3 |
34.8 |
34.8 |
|
4.1.3. Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей численности учащихся общеобразовательных школ |
% |
78.9 |
85.0 |
88.0 |
89.0 |
89.5 |
90.0 |
90.0 |
|
Задача 4.2. Повышение качества и доступности услуг, оказываемых семьям и детям | |||||||||
4.2.1. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем числе безнадзорных и беспризорных детей |
% |
72.0 |
75.7 |
76.0 |
76.5 |
77.0 |
77.5 |
77.5 |
|
4.2.2. Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения |
% |
0.38 |
0.37 |
0.36 |
0.35 |
0.34 |
0.33 |
0.33 |
|
4.2.3. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе семей с детьми- инвалидами, нуждающимися в реабилитации |
% |
- |
47.0 |
47.5 |
48.0 |
48.0 |
48.5 |
48.5 |
|
4.2.4. Удельный вес детей - инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общем числе детей - инвалидов |
% |
32.0 |
33.5 |
35.0 |
37.0 |
37.5 |
37.5 |
37.5 |
|
Цель 5. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами |
Министерство территориального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
||||||||
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области, кв. метров на 1 человека |
кв.м |
22.7 |
22.8 |
22.9 |
23.0 |
23.1 |
23.4 |
23.4 |
|
Ввод в действие жилья, тыс.кв. м общей площади |
тыс. кв.м |
13.7 |
12.7 |
7.5 |
30.0 |
45.0 |
60.0 |
60.0 |
|
Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в субъекте: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- на вторичном рынке |
% |
258.1 |
154.5 |
201.2 |
194.2 |
160.3 |
137.8 |
137.8 |
|
- на первичном рынке |
% |
198.9 |
279.8 |
278.2 |
268.6 |
221.7 |
190.6 |
190.6 |
|
Задача 5.1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | |||||||||
5.1.1.Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
человек |
246 |
282 |
195 |
620 |
720 |
720 |
720 |
|
5.1.2.Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Мурманской области |
% |
1.7 |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
1.9 |
1.8 |
1.8 |
|
5.1.3.Объем средств, направленных на обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан и создание безопасных условий для их проживания |
млн. руб. |
51.4 |
21.4 |
22.5 |
214.5 |
250.3 |
250.3 |
250.3 |
|
Задача 5.2. Развитие ипотечного жилищного кредитования | |||||||||
5.2.1. Объем ипотечных займов, выданных ОАО "АИЖК МО" |
млн. руб. |
- |
- |
40 |
200 |
350 |
450 |
450 |
|
5.2.2. Количество ипотечных займов, выданных ОАО "АИЖК МО" |
единиц |
- |
- |
40 |
175 |
270 |
300 |
300 |
|
Задача 5.3. Оказание государственной поддержки в обеспечении населения жильем | |||||||||
5.3.1. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы |
семей |
- |
- |
11 |
50 |
100 |
100 |
100 |
|
5.3.2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при поддержке из областного бюджета |
семей |
- |
26 |
37 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
5.3.3. Ввод в действие жилья, строительство которого осуществлялось с государственной поддержкой |
тыс. кв.м |
1.8 |
0 |
0 |
2.7 |
13.5 |
15.6 |
15.6 |
|
5.3.4. Объем средств, направленных на выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
млн. руб. |
127.9 |
62.4 |
589.2 |
1152.7 |
1185.1 |
3000.0 |
3000.0 |
|
Задача 5.4. Выбор способа управления собственниками помещений многоквартирных домов (появление коллективного ответственного собственника) | |||||||||
5.4.1. Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами |
% |
1.7 |
6.0 |
70.0 |
80.0 |
85.0 |
90.0 |
100 |
|
Задача 5.5. Модернизация коммунальной инфраструктуры | |||||||||
5.5.1. Объем средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры |
млн. руб. |
109.7 |
191.9 |
219.5 |
98.5 |
152.7 |
103.0 |
103.0 |
|
5.5.2. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в их общем количестве |
% |
56.7 |
51.0 |
42.0 |
40.0 |
38.0 |
35.0 |
35.0 |
|
Задача 5.6. Содействие опережающему развитию коммунальной инфраструктуры для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке жилищного строительства | |||||||||
5.6.1. Количество земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства с государственной поддержкой |
единиц |
- |
- |
- |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
5.6.2. Ввод жилья, построенного на земельных участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой при поддержке государства |
тыс. кв.м |
- |
- |
- |
0 |
0 |
5.25 |
5.25 |
|
5.6.3. Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
единиц |
58 |
86 |
17 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
5.6.4. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства |
тыс. кв.м |
132.01 |
158.65 |
21.67 |
5.2 |
6.5 |
106.84 |
106.84 |
|
Задача 5.7. Разработка и утверждение документов территориального планирования | |||||||||
5.7.1. Наличие в регионе утвержденной схемы территориального планирования |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
5.7.2. Доля муниципальных образований, в которых приняты документы территориального планирования и правила землепользования и застройки, от общего числа муниципальных образований |
% |
0 |
0 |
2.4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 6. Предотвращение и пресечение нарушений правил пользования жилыми помещениями гражданами, правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов и (или) жилых помещений управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности |
Государственная жилищная инспекция Мурманской области |
||||||||
Количество предотвращенных нарушений правил пользования жилыми помещениями |
единиц |
159 |
165 |
155 |
130 |
125 |
120 |
120 |
|
Количество предотвращенных нарушений правил содержания и ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома |
единиц |
537 |
705 |
1565 |
1250 |
1270 |
1280 |
1280 |
|
Задача 6.1. Выявление и устранение нарушений жилищного законодательства при пользовании гражданами жилыми помещениями, при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома и (или) жилого помещения управляющими компаниями, подрядными организациями, предоставляющими жилищные услуги, и собственниками жилищного фонда независимо от формы собственности | |||||||||
6.1.1. Доля устранённых нарушений от числа выявленных случаев нарушения правил пользования жилыми помещениями, нарушений жилищного законодательства при ремонте и содержании общего имущества многоквартирного дома |
% |
78 |
80 |
83 |
85 |
87 |
89 |
90 |
|
Цель 7. Обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению Мурманской области |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
||||||||
Степень удовлетворенности населения доступностью медицинской помощи (по данным анкетирования) |
% |
- |
- |
- |
55 |
60 |
65 |
70 |
|
Задача 7.1. Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) в государственных медицинских учреждениях Мурманской области | |||||||||
7.1.1. Доля больных, получивших ВТМП в государственном учреждении здравоохранения "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина", в общем числе пролеченных за год |
% |
- |
17.0 |
18.0 |
18.0 |
18.5 |
19.0 |
19.0 |
|
Задача 7.2. Обеспечение доступности лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов питания для граждан, имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета | |||||||||
7.2.1. Доля граждан, обеспеченных необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и продуктами лечебного питания, в общем числе граждан, имеющих право на их получение бесплатно или со скидкой за счет средств областного бюджета |
% |
66.7 |
49.3 |
79.3 |
65.1 |
65.5 |
66 |
66 |
|
7.2.2. Доля детей в возрасте до трех лет, обеспеченных специальными питательными смесями, в общем числе детей данной возрастной группы |
% |
21.2 |
37.7 |
39.5 |
40.5 |
41.5 |
42.5 |
42.5 |
|
Задача 7.3. Обеспечение качества оказываемых медицинских услуг | |||||||||
7.3.1. Доля врачей, работающих в медицинских учреждениях области без сертификата специалиста, в общей численности врачей |
% |
9.79 |
8.0 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
7.9 |
|
7.3.2. Доля медицинских сестер, работающих в медицинских учреждениях области без сертификата специалиста |
% |
17.4 |
11.7 |
10.0 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
9.9 |
|
Цель 8. Предотвращение смертности населения Мурманской области от управляемых причин | |||||||||
Смертность населения трудоспособного возраста, на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
человек |
812.1 |
705.0 |
724.9 |
724.9 |
724.9 |
724.9 |
724.9 |
|
Задача 8.1. Предотвращение младенческой и материнской смертности от управляемых причин | |||||||||
8.1.1. Младенческая смертность, детей на 1000 родившихся живыми |
детей |
10.3 |
9.5 |
9.6 |
9.3 |
9.1 |
9.0 |
9.0 |
|
8.1.2. Материнская смертность, человек на 100 тыс. родившихся живыми |
человек |
23.7 |
0 |
65.9 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
|
Задача 8.2. Предотвращение смертности пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения | |||||||||
8.2.1. Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения, человек на 100 тысяч населения соответствующего возраста |
человек |
335.3 |
271.0 |
293.0 |
292.5 |
292.0 |
291.5 |
291.5 |
|
Задача 8.3. Предотвращение смертности пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | |||||||||
8.3.1. Смертность населения трудоспособного возраста в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
человек |
12.9 |
13.1 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
8.1 |
|
Задача 8.4. Предотвращение смертности пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями | |||||||||
8.4.1. Смертность от злокачественных новообразований, человек на 100 тыс. населения |
человек |
80.1 |
85.1 |
85.7 |
85.7 |
85.7 |
85.7 |
85.0 |
|
Цель 9. Обеспечение эффективной структуры организации оказания медицинской помощи | |||||||||
Доля расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь в составе подушевого норматива финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению области |
% |
24.7 |
27.7 |
28.1 |
29.4 |
30.2 |
31.1 |
31.1 |
|
Задача 9.1. Внедрение стационарзамещающих видов медицинской помощи | |||||||||
9.1.1. Объем медицинской помощи, оказанной с использованием стационарзамещающих технологий в дневных стационарах всех типов, в расчете на 1 жителя |
пациенто-дни |
0.43 |
0.45 |
0.46 |
0.48 |
0.50 |
0.51 |
0.51 |
|
Задача 9.2. Обеспечение эффективной работы койки в круглосуточных стационарах | |||||||||
9.2.1. Средняя продолжительность пребывания пациентов на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
15.2 |
15.0 |
14.1 |
14.1 |
14.0 |
14.0 |
14.0 |
|
Задача 9.3. Создание эффективной модели организации первичной медико-санитарной помощи | |||||||||
9.3.1. Обеспеченность населения Мурманской области врачами общей практики на 10 тыс. населения |
человек |
0.86 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.3 |
1.3 |
|
Цель 10. Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения |
Министерство промышленности, транспорта и энергетики Мурманской области |
||||||||
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом, единиц на 1 тыс. населения |
единиц |
0.44 |
0.45 |
0.46 |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
0.49 |
|
Объем средств областного бюджета, направляемых на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
млн. руб. |
1.2 |
1.8 |
45.5 |
42.2 |
70.0 |
79.7 |
79.7 |
|
Задача 10.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области | |||||||||
10.1.1. Темпы роста перевозок ассажиров воздушным транспортом, в % к предыдущему году |
% |
99.1 |
126.0 |
111.5 |
102.0 |
101.5 |
101.0 |
101.0 |
|
10.1.2.. Темпы роста перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, в % к предыдущему году |
% |
96.5 |
88.2 |
98.5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 10.2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области | |||||||||
10.2.1. Количество дорожно-транспортных происшествий |
единиц |
1009 |
1008 |
1005 |
1002 |
998 |
995 |
995 |
|
Цель 11. Улучшение состояния окружающей среды в Мурманской области, обеспечение экологической безопасности проживающего на ее территории населения |
|
||||||||
Доля предотвращенного экологического ущерба в результате реализации программных природоохранных мероприятий в общей величине предотвращенного экологического ущерба |
% |
- |
11.1 |
18.7 |
24.3 |
26.0 |
26.8 |
26.8 |
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области |
Задача 11.1. Развитие экологического образования, воспитания и просвещения | |||||||||
11.1.1. Доля населения области, принявшего участие в экологических мероприятиях, к общему числу населения области |
% |
- |
- |
4.7 |
- |
9.2 |
9.9 |
9.9 |
|
Задача 11.2. Осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды | |||||||||
11.2.1. Уровень наполнения данными единой информационно-аналитической системы природопользования и охраны окружающей среды Мурманской области |
% |
- |
- |
50 |
50 |
75 |
85 |
85 |
|
Задача 11.3. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий для обеспечения биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения редких и исчезающих видов животных и растений | |||||||||
11.3.1. Доля площади Мурманской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального значения |
% |
- |
- |
2.2 |
2.7 |
2.9 |
3.0 |
3.0 |
|
Задача 11.4. Предотвращение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот | |||||||||
11.4.1. Уровень наполнения данными единой информационной системы, аккумулирующей данные по всем участкам процесса обращения с отходами |
% |
- |
- |
20 |
35 |
50 |
75 |
75 |
|
11.4.2. Доля отходов, направленных на использование и обезвреживание, в общем объеме образованных отходов |
% |
- |
- |
27 |
29 |
31 |
33 |
33 |
|
Цель 12. Обеспечение населения Мурманской области качественной питьевой водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения | |||||||||
Обеспечение защиты хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Мурманской области от техногенного воздействия промышленных выбросов и вероятных выбросов от объектов атомной энергетики, радиационно опасных объектов |
количество населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 (к 2017 году) |
|
Задача 12.1. Поиск, разведка и оценка подземных источников водоснабжения для городов и поселков Мурманской области | |||||||||
12.1.1. Доля разведанных эксплуатационных запасов подземных вод в общей суточной потребности в воде для населения городов Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Ковдор, пос. Африканда |
% |
60 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
100 (к 2017 году) |
|
Задача 12.2. Обустройство подземных источников водоснабжения со строительством водоводов до действующих систем водоснабжения | |||||||||
12.2.1. Доля населения Мурманской области, обеспеченного водой из наиболее защищенных подземных источников водоснабжения, в общей численности населения Мурманской области |
% |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
6.3 |
13.2 |
13.2 |
64.3 (к 2017 году) |
|
Цель 13. Повышение защищенности водных объектов от негативных природных явлений и антропогенного воздействия | |||||||||
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения Мурманской области |
% |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
Задача 13.1. Обеспечение улучшения экологического состояния водных объектов | |||||||||
13.1.1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов, в общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) |
% |
0 |
1.1 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
|
13.1.2. Доля водохозяйственных участков, класс качества которых повысился (по индексу загрязнения вод) |
% |
50 |
50 |
50 |
50 |
56 |
69 |
69 |
|
Задача 13.2. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах | |||||||||
13.2.1. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности |
% |
0 |
0 |
0 |
5.6 |
12.6 |
20.6 |
20.6 |
|
Цель 14. Обеспечение эпизоотического благополучия Мурманской области и защиты населения от болезней, общих для человека и животных |
Комитет по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области |
||||||||
Объем проведенных профилактических вакцинаций, в % к плану |
% |
107 |
145 |
149 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства из числа выявленных нарушений в сфере деятельности по разведению, выращиванию и содержанию сельскохозяйственных животных и птиц |
% |
89.5 |
78.1 |
95.2 |
95.6 |
96.0 |
96.2 |
100 |
|
Задача 14.1. Защита территории Мурманской области от заболеваний бешенством | |||||||||
14.1.1. Рост численности домашних животных, вакцинированных против бешенства, к предыдущему году |
% |
100 |
115 |
98 |
110 |
115 |
120 |
120 |
|
14.1.2. Прирост количества лабораторных исследований на бешенство к предыдущему году |
% |
189 |
64 |
65 |
70 |
75 |
80 |
80 |
|
14.1.3. Рост численности зарегистрированных (перерегистрированных) домашних животных к предыдущему году |
% |
103 |
125 |
109 |
111 |
113 |
115 |
115 |
|
Цель 15. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
||||||||
Численность участников в клубных формированиях на 1000 населения |
человек |
24.6 |
25.2 |
27.7 |
27.7 |
28 |
29 |
29 |
|
Численность учащихся муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств на 1000 детей |
человек |
135 |
151 |
154.4 |
157 |
158 |
158 |
158 |
|
Задача 15.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | |||||||||
15.1.1. Обеспеченность государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения |
единиц |
9.9 |
9.4 |
9.6 |
9.7 |
9.8 |
9.8 |
9.8 |
|
15.1.2. Количество посещений государственных и муниципальных учреждений, человек на 1000 населения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- театров; |
человек |
113.7 |
120.2 |
111.9 |
112.3 |
114.0 |
114.6 |
120 |
|
- платных культурно-массовых мероприятий |
человек |
378.0 |
396.1 |
390.0 |
424.9 |
429.1 |
435.5 |
435.5 |
|
Задача 15.2. Адресная поддержка профессионального творчества членов мурманских организаций творческих союзов | |||||||||
15.2.1. Доля произведений литературы членов мурманских организаций творческих союзов, используемых в деятельности областных и муниципальных библиотек, в общем количестве изданных произведений членов мурманских организаций творческих союзов |
% |
70 |
65 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
15.2.2. Доля мероприятий, направленных на поддержку изобразительного искусства членов мурманских организаций творческих союзов, в общем объеме выставок изобразительного искусства в Мурманском областном художественном музее |
% |
12 |
25.5 |
7.5 |
11.3 |
13.0 |
13.1 |
13.5 |
|
Цель 16. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||
Количество посещений государственных и муниципальных музеев, человек на 1000 населения |
человек |
251.0 |
260.9 |
270.8 |
271 |
273 |
274.7 |
275 |
|
Обеспеченность государственными и муниципальными библиотеками, единиц на 100 тыс. населения |
единиц |
22.4 |
20.9 |
21.2 |
21.2 |
21.2 |
21.2 |
21.2 |
|
Задача 16.1. Сохранение культурного наследия Мурманской области | |||||||||
16.1.1. Доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), поставленного на государственную охрану (выявленные ОКН, внесенные в список выявленных ОКН, включенные в реестр), в % от общего числа памятников истории культуры, расположенных на территории Мурманской области и состоящих на государственной охране и учете |
% |
2.2 |
24.3 |
47.7 |
54.7 |
60.2 |
66.9 |
70 |
|
16.1.2. Доля отреставрированных уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия в общем количестве уникальных и особо ценных предметов историко-культурного наследия, нуждающихся в реставрации |
% |
- |
5.3 |
13 |
24 |
37.8 |
57.5 |
60 |
|
Задача 16.2. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям | |||||||||
16.2.1. Число пользователей государственными и муниципальными библиотеками, человек на 1000 населения |
человек |
566.3 |
569.1 |
577.5 |
578.0 |
579.8 |
583.9 |
583.9 |
|
16.2.2. Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем числе государственных и муниципальных библиотек |
% |
18.2 |
22.4 |
30.2 |
31.0 |
33.0 |
35.6 |
50 |
|
Цель 17. Создание условий для максимального вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшего развития спорта высших достижений |
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
||||||||
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
11.2 |
10.8 |
10.6 |
11.6 |
11.7 |
11.8 |
11.8 |
|
Задача 17.1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | |||||||||
17.1.1. Доля проведенных массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех возрастных групп населения в общем количестве проведенных областных спортивных соревнований |
% |
30 |
32 |
36 |
38 |
40 |
42 |
42 |
|
17.1.2. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом |
% |
34 |
33 |
36 |
38 |
40 |
42 |
42 |
|
Задача 17.2. Развитие инфраструктуры массового спорта и спорта высших достижений | |||||||||
17.2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями, в % от общероссийского норматива: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- плоскостными сооружениями; |
% |
8 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
7.6 |
7.7 |
7.7 |
|
- спортивными залами; |
% |
52.5 |
48.9 |
49.0 |
50.0 |
51.0 |
52.0 |
52.0 |
|
- плавательными бассейнами |
% |
9.3 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
|
Задача 17.3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений | |||||||||
17.3.1. Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов - разрядников, подготовленных за отчетный период |
% |
2 |
2.2 |
2.3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
17.3.2. Прирост числа спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период, к предыдущему году |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Цель 18. Обеспечение социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития региона |
Управление по делам молодежи Мурманской области |
||||||||
Оценка удовлетворенности молодежи условиями для успешной социализации и эффективной самореализации (по методу семантического дифференциала Осгуда по 5 - балльной шкале) |
баллы |
- |
- |
1.5 |
1.9 |
2.3 |
2.7 |
3.5 |
|
Доля молодежи, считающей, что в Мурманской области созданы удовлетворительные условия для успешной самореализации и эффективной социализации, в общей численности молодежи |
% |
- |
- |
60 |
65 |
70 |
75 |
85 |
|
Задача 18.1. Обеспечение вовлечения молодежи в социальную практику и развитие возможностей для ее самореализации | |||||||||
18.1.1. Число молодежных и детских общественных объединений, получивших государственную поддержку |
единиц |
107 |
117 |
146 |
151 |
160 |
162 |
167 |
|
18.1.2. Доля молодежи, являющейся членами молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи |
% |
4.2 |
5.1 |
6.9 |
9.9 |
11.9 |
13.9 |
17.9 |
|
18.1.3. Доля муниципальных образований, участвующих в деятельности регионального добровольческого движения, в их общем количестве |
% |
- |
- |
38.1 |
42.9 |
54.8 |
64.3 |
83.3 |
|
18.1.4. Число посетителей молодежного портала Мурманской области (количество молодых людей, воспользовавшихся информацией на молодежном сайте Мурманской области) |
тыс. человек |
47.6 |
65.3 |
65.0 |
68.3 |
71.7 |
75.3 |
83.0 |
|
Задача 18.2. Развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи | |||||||||
18.2.1. Число молодых людей, привлеченных к участию и проведению творческих, социальных, научных и иных мероприятий |
тыс. человек |
12.0 |
14.0 |
21.0 |
27.0 |
33.0 |
39.0 |
51.0 |
|
18.2.2. Число областных конкурсов, фестивалей, соревнований, семинаров, конференций и иных мероприятий для молодежи различной тематической направленности |
единиц |
40 |
46 |
54 |
58 |
63 |
65 |
69 |
|
Задача 18.3. Содействие формированию активной гражданской позиции молодежи | |||||||||
18.3.1. Доля молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, считающих себя патриотами (по итогам социологических опросов), в общей численности молодежи |
% |
- |
- |
70.0 |
70.5 |
71.0 |
71.5 |
72.5 |
|
18.3.2. Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |
тыс. человек |
8.0 |
8.0 |
9.0 |
10.0 |
11.0 |
12.0 |
14.0 |
|
Цель 19. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | |||||||||
Уровень преступности несовершеннолетних (отношение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, к общему количеству зарегистрированных преступлений) |
% |
11.2 |
10.4 |
10.4 |
10.4 |
9.6 |
8.8 |
7.2 |
|
Совокупный показатель болезненности наркоманиями и злоупотреблением наркотиками, человек на 100 тыс. населения |
человек |
300 |
330 |
288 |
400 |
390 |
380 |
370 |
|
Задача 19.1. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи | |||||||||
19.1.1. Доля утвердительных ответов в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ |
% |
- |
39.0 |
38.0 |
37.0 |
36.0 |
35.0 |
34.0 |
|
19.1.2. Прирост числа молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма к предыдущему году |
% |
16.0 |
18.0 |
20.0 |
23.0 |
27.0 |
31.0 |
35.0 |
|
Цель 20. Сохранение объектов историко-культурного наследия в Мурманской области |
Архивное управление Мурманской области |
||||||||
Доля документов на всех видах носителей государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
% |
81.7 |
75.1 |
73.3 |
72.9 |
73.0 |
73.1 |
75.0 |
|
Сокращение количества аварий и других чрезвычайных ситуаций на архивных объектах собственности Мурманской области |
единиц |
11 |
11 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 20.1. Создание условий для формирования электронных фондов культурного наследия Мурманской области | |||||||||
20.1.1. Доля уникальных и особо ценных дел, переведенных в электронный формат, в общем количестве уникальных и особо ценных дел, находящихся на хранении в государственных архивах |
% |
0.07 |
0.42 |
0.22 |
1.53 |
1.97 |
2.4 |
10.0 |
|
20.1.2. Доля архивных фондов государственных архивов, сведения о которых включены в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд Российской Федерации" на уровне фондов и описей дел, в общем количестве архивных фондов государственных архивов по разделам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Государственный учет"; |
% |
94.6 |
95.0 |
95.3 |
98.0 |
99.0 |
100.0 |
100.0 |
|
- "Научно-справочный аппарат" |
% |
31.68 |
35.34 |
35.16 |
35.24 |
38.87 |
42.46 |
50.0 |
|
Задача 20.2. Расширение доступа населения к информации, содержащейся в документах, находящихся на хранении в государственных архивах Мурманской области | |||||||||
20.2.1. Доля документов государственных архивов, находящихся на закрытом хранении, в общем числе хранящихся дел в государственных архивах |
% |
13.0 |
8.7 |
8.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3 |
|
20.2.2. Доля электронных описаний архивных дел в общем числе архивных дел, находящихся на хранении в государственных архивах и подлежащих электронной каталогизации |
% |
4.76 |
6.34 |
7.5 |
8.54 |
9.74 |
11.04 |
15.0 |
|
Цель 21. Совершенствование деятельности по исполнению переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области в отношении прав и законных интересов граждан и государства |
Управление ЗАГС Мурманской области |
||||||||
Предотвращение случаев нарушения прав и законных интересов граждан и государства в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 21.1. Обеспечение соответствия действующему законодательству регистрации актов гражданского состояния на территории Мурманской области | |||||||||
21.1.1. Количество комплексных мероприятий по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
единиц |
5 |
9 |
5 |
5 |
9 |
5 |
5 |
|
21.1.2. Ежегодный прирост числа торжественных мероприятий, организованных органами ЗАГС |
% |
4.2 |
30 |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
|
Цель 22. Снижение уровня безработицы, повышение конкурентоспособности безработных граждан и занятости населения |
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области |
||||||||
Уровень общей безработицы по методологии МОТ |
% |
6.7 |
6.5 |
7.0 |
7.2 |
7.1 |
7.0 |
7.0 |
|
Уровень трудоустройства |
% |
45 |
47 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
3.3 |
3.0 |
2.3 |
2.6 |
2.5 |
2.4 |
2.4 |
|
Задача 22.1. Создание условий для обеспечения занятости граждан | |||||||||
22.1.1. Доля граждан, трудоустроенных в рамках специальных программ |
% |
37 |
42 |
40 |
42 |
43 |
44 |
45 |
|
22.1.2. Средняя продолжительность безработицы |
месяцев |
4.8 |
4.8 |
3.6 |
4.6 |
4.5 |
4.4 |
4.2 |
|
Задача 22.2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда | |||||||||
22.2.1. Удельный вес безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, в общей численности зарегистрированных безработных |
% |
6.2 |
6.6 |
7.5 |
7.8 |
7.9 |
8.0 |
8.5 |
|
22.2.2. Удельный вес граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации, в общей численности обратившихся за содействием в трудоустройстве |
% |
41 |
45 |
47 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|
Цель 23. Повышение эффективности трудоустройства лиц с ограниченными возможностями и молодежи | |||||||||
Удельный вес инвалидов в общей численности зарегистрированных безработных граждан |
% |
11 |
13 |
14 |
15 |
14 |
13 |
11 |
|
Удельный вес молодежи в общей численности зарегистрированных безработных граждан |
% |
41 |
36 |
36 |
36 |
35 |
34 |
33 |
|
Задача 23.1. Создание условий для обеспечения занятости инвалидов | |||||||||
23.1.1. Доля инвалидов в общей численности зарегистрированных безработных граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости |
% |
42 |
40 |
43 |
43 |
44 |
45 |
46 |
|
23.1.2. Темпы роста квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, к предыдущему году |
% |
106 |
110 |
113.6 |
101.6 |
101.6 |
101.6 |
110 |
|
Задача 23.2. Создание условий для обеспечения занятости молодежи | |||||||||
23.2.1. Доля выпускников учреждений профессионального образования, трудоустроенных в рамках специальных программ |
% |
24 |
34 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
23.2.2. Уровень трудоустройства молодежи |
% |
45 |
56 |
56 |
56 |
57 |
58 |
59 |
|
Цель 24. Обеспечение социальных отношений через систему образования |
Министерство образования и науки Мурманской области |
||||||||
Удельный вес выпускников учреждений общего среднего образования, освоивших образовательные программы |
% |
99 |
99 |
99 |
98 |
99 |
99 |
99 |
|
Задача 24.1. Повышение доступности образования для всех категорий обучающихся | |||||||||
24.1.1. Коэффициент охвата детей дошкольным образованием |
% |
78 |
79 |
81 |
81 |
83 |
85 |
85 |
|
24.1.2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, в общей численности обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья |
% |
48 |
57 |
58 |
64 |
65 |
69 |
69 |
|
24.1.3. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного и углубленного обучения |
% |
54.0 |
59.7 |
60.0 |
65.0 |
75.0 |
85.0 |
85.0 |
|
24.1.4. Доля общеобразовательных учреждений - ресурсных центров в общей численности общеобразовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) общего образования |
% |
2 |
3 |
12 |
17 |
17 |
18 |
18 |
|
24.1.5. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности школьников |
% |
20 |
35 |
50 |
70 |
70 |
75 |
75 |
|
24.1.6. Уровень пространственной доступности школьного образования, количество единиц автотехники на 1 тысячу обучающихся |
единиц |
0.6 |
0.7 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
|
Задача 24.2. Развитие инфраструктуры системы образования, модернизация институтов образования | |||||||||
24.2.1. Доля образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в сетевом взаимодействии, в общем числе образовательных учреждений НПО и СПО |
% |
- |
- |
- |
10 |
20 |
30 |
30 |
|
24.2.2. Доля школьников, обеспеченных организованным одноразовым горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |
% |
68 |
78 |
83 |
90 |
98 |
100 |
100 |
|
24.2.3. Доля зданий общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации |
% |
20.5 |
56.7 |
64.4 |
71.5 |
88.5 |
95.0 |
95.0 |
|
24.2.4. Доля зданий общеобразовательных учреждений, обеспеченных кнопками тревожной сигнализации |
% |
55.5 |
69.5 |
72.0 |
79.3 |
87.5 |
95.0 |
95.0 |
|
24.2.5. Доля дневных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в комплексном капитальном ремонте |
% |
15.0 |
14.6 |
13.0 |
11.0 |
9.0 |
7.0 |
7.0 |
|
Цель 25. Обеспечение инновационности базового образования в соответствии с требованием экономики региона | |||||||||
Доля общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы |
% |
6 |
13 |
20 |
25 |
27 |
30 |
30 |
|
Задача 25.1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) | |||||||||
25.1.1. Доля направлений подготовки рабочих кадров и специалистов, по которым разработаны и внедрены образовательные модули образовательных учреждений НПО и СПО |
% |
- |
- |
- |
- |
10 |
20 |
20 |
|
25.1.2. Доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам, реализующим ФГОС нового поколения |
% |
- |
- |
- |
20 |
40 |
70 |
70 |
|
25.1.3. Доля студентов, обучающихся по программам "прикладного бакалавриата", в общем числе студентов |
% |
- |
- |
- |
- |
2 |
4 |
4 |
|
25.1.4. Удельный вес образовательных программ, имеющих модуль дистанционного обучения, реализуемых в системе дополнительного профессионального педагогического образования |
% |
- |
- |
8 |
12 |
14 |
16 |
16 |
|
Задача 25.2. Развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение управления по результатам | |||||||||
25.2.1. Доля муниципальных образований, внедряющих бюджетирование, ориентированное на результат, в образовательных учреждениях |
% |
- |
- |
- |
- |
50 |
100 |
100 |
|
25.2.2. Количество автономных образовательных учреждений |
единиц |
- |
- |
- |
6 |
15 |
22 |
22 |
|
Цель 26. Развитие системы непрерывного образования |
|
||||||||
Доля выпускников НПО и СПО, продолживших обучение по всем формам обучения в СПО, ВПО |
% |
11 |
15 |
16 |
16.2 |
16.5 |
16.7 |
17 |
|
Задача 26.1. Развитие доступности образовательных ресурсов | |||||||||
26.1.1. Численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, человек на 10 тыс. населения |
человек |
112 |
118 |
114 |
114.5 |
115 |
116 |
116 |
|
26.1.2. Численность обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, человек на 10 тыс. населения |
человек |
120 |
128 |
130 |
132 |
135 |
137 |
137 |
|
Цель 27. Развитие региональной системы оценки качества образования | |||||||||
Удельный вес общественных экспертов, участвующих в процедурах лицензирования и аккредитации |
% |
15 |
30 |
50 |
70 |
90 |
100 |
100 |
|
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования к среднемесячной заработной плате по области |
% |
60.8 |
61.0 |
67.5 |
57 |
60 |
62 |
62 |
|
Задача 27.1. Обеспечение государственно-общественного управления образованием | |||||||||
27.1.1. Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения |
% |
1.5 |
38 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
|
27.1.2. Доля образовательных учреждений, имеющих регулярно обновляемый сайт в сети "Интернет" |
% |
14 |
40.0 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
Цель 28. Повышение эффективности деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях |
% |
62.0 |
69.5 |
72.0 |
72.2 |
72.4 |
72.6 |
72.6 |
|
Задача 28.1. Реализация прав детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семье | |||||||||
28.1.1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
% |
3.84 |
3.4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
II. Обеспечение макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности региональной экономики | |||||||||
Цель 29. Сохранение макроэкономической стабильности, минимизация последствий мирового финансового и экономического кризиса |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Объем ВРП на душу населения |
тыс. руб. |
183.7 |
225 |
261.1 |
264.7 |
271.8 |
280.0 |
280.0 |
|
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги, декабрь к декабрю |
% |
108.8 |
112.5 |
114.1 |
118.5 |
116.5 |
115.5 |
115.5 |
|
Задача 29.1. Предотвращение резкого снижения производства в реальном секторе экономики, создание дополнительных рабочих мест | |||||||||
29.1.1. Индекс промышленного производства к предыдущему году (в сопоставимых ценах) |
% |
101.5 |
100.2 |
97.3 |
94.2 |
102.1 |
101.8 |
101.8 |
|
29.1.2. Темпы роста кредитов, предоставленных экономике области, к предыдущему году |
% |
142.5 |
155.5 |
109.0 |
113.8 |
115.2 |
115.8 |
115.8 |
|
29.1.3. Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства |
тыс. человек |
2.1 |
2.7 |
2.2 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области |
Цель 30. Обеспечение устойчивой работы и развития базовых отраслей промышленности, диверсификация промышленности |
Министерство промышленности, транспорта и энергетики Мурманской области |
||||||||
Темпы роста инвестиций в основной капитал действующих промышленных предприятий добывающих и обрабатывающих производств к предыдущему году |
% |
100 |
135.4 |
145.2 |
146.3 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля нерентабельных предприятий в общем числе промышленных предприятий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- добывающих производств; |
% |
33.3 |
50.0 |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
|
- обрабатывающих производств |
% |
35.1 |
35.1 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
|
Задача 30.1. Создание условий для устойчивой работы промышленных предприятий | |||||||||
30.1.1. Индекс промышленного производства добывающих производств |
% |
101.4 |
102.7 |
92.5 |
99.0 |
100.6 |
100.6 |
100.6 |
|
30.1.2. Индекс промышленного производства обрабатывающих производств |
% |
101.0 |
99.8 |
97.9 |
100.0 |
103.2 |
102.8 |
102.8 |
|
30.1.3. Темпы роста среднемесячной заработной платы работников к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- добывающих производств; |
% |
119.9 |
124.9 |
125.0 |
115.5 |
116.7 |
117.8 |
117.8 |
|
- обрабатывающих производств |
% |
119.2 |
126.4 |
123.8 |
110.1 |
112.1 |
121.2 |
121.2 |
|
Задача 30.2. Содействие диверсификации промышленного производства, созданию новых отраслей экономики | |||||||||
30.2.1. Объем инвестиций на реализацию инвестиционных промышленных проектов в нефтегазовом комплексе и добывающих производствах |
млн. руб. |
0 |
250 |
3514.6 |
30404.7 |
41440.0 |
52875.9 |
52875.9 |
|
Задача 30.3. Повышение инвестиционной привлекательности экономики региона |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
30.3.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
112.4 |
95.8 |
149.1 |
76.0 |
129.8 |
128.9 |
128.9 |
|
30.3.2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного человека |
тыс. руб. |
28.4 |
31.5 |
53.8 |
42.9 |
58.9 |
84.2 |
84.2 |
|
30.3.3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека |
тыс. руб. |
24.6 |
25.9 |
45.6 |
36.0 |
48.2 |
67.5 |
67.5 |
|
30.3.4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
114.1 |
90.9 |
153.7 |
75.3 |
126.6 |
126.6 |
126.6 |
|
30.3.5. Удельный вес бюджетных ассигнований, распределяемых по программам, в общем объеме средств областного бюджета (областная адресная инвестиционная программа, долгосрочные и ведомственные целевые программы) |
% |
6.8 |
5.3 |
11.7 |
12.9 |
14.2 |
15.8 |
15.8 |
|
Цель 31. Развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в социально-экономическое развитие области | |||||||||
Число малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. населения |
единиц |
3.6 |
3.7 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.0 |
7.0 |
|
Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта |
% |
- |
4.41 |
4.69 |
4.87 |
4.9 |
5.1 |
5.1 |
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
8.8 |
9.16 |
14.3 |
14.5 |
14.8 |
15.0 |
15.0 |
|
Задача 31.1. Усиление государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижение административных барьеров | |||||||||
31.1.1. Объем средств областного бюджета Мурманской области, направленных на поддержку предпринимательства |
млн. руб. |
8.42 |
22.28 |
52.56 |
24.3 |
32.75 |
40.0 |
40.0 |
|
31.1.2. Объем средств федерального бюджета, полученных в виде субсидии для реализации мероприятий по поддержке развития предпринимательства |
млн. рублей |
7.4 |
19.5 |
46.6 |
59.7 |
30.35 |
37.4 |
37.4 |
|
31.1.3. Количество муниципальных образований, получивших субсидии областного бюджета на реализацию муниципальных программ развития предпринимательства |
единиц |
- |
- |
- |
13 |
24 |
38 |
42 |
|
31.1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку |
единиц |
144 |
200 |
238 |
530 |
580 |
610 |
610 |
|
31.1.5. Доля издержек бизнеса на преодоление административных барьеров в выручке от реализации продукции |
% |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
|
Задача 31.2. Развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам | |||||||||
31.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (субсидии, гранты начинающим, микрозаймы, поручительства) |
единиц |
44 |
70 |
108 |
300 |
430 |
470 |
470 |
|
31.2.2. Объем кредитных ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку из областного бюджета |
млн. рублей |
69.4 |
127.7 |
293 |
370.5 |
512 |
600 |
600 |
|
Задача 31.3. Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и развитие самозанятости | |||||||||
31.3.1. Количество начинающих предпринимателей, получивших государственную (муниципальную) поддержку |
человек |
- |
- |
70 |
100 |
200 |
300 |
300 |
|
31.3.2. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица |
тыс. чел. |
18.8 |
20.5 |
21.0 |
21.2 |
22.1 |
23.0 |
23.0 |
|
31.3.3. Количество малых предприятий, размещенных в ГОУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" |
единиц |
- |
- |
- |
15 |
25 |
32 |
34 |
|
Цель 32. Обеспечение устойчивой работы рыбохозяйственного комплекса, развитие потенциала рыбопереработки Мурманской области |
Комитет рыбной промышленности Мурманской области |
||||||||
Индекс производства по виду деятельности "Рыболовство" к предыдущему году |
% |
102.8 |
90.5 |
103.6 |
100.0 |
100.1 |
100.1 |
100.1 |
|
Темпы роста объемов производства рыбопродукции на берегу к предыдущему году |
% |
124.0 |
87.9 |
88.8 |
117.7 |
105.2 |
104.8 |
104.8 |
|
Задача 32.1. Создание условий для эффективного использования водных биологических ресурсов | |||||||||
32.1.1. Освоение прибрежных квот на вылов водных биоресурсов, выделяемых предприятиям Мурманской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- трески; |
% |
95.0 |
96.8 |
98.0 |
98.1 |
98.3 |
98.5 |
98.5 |
|
- пикши |
% |
92.9 |
97.6 |
98.0 |
98.1 |
98.3 |
98.5 |
98.5 |
|
Задача 32.2. Обеспечение развития аквакультуры | |||||||||
32.2.1. Темпы роста объемов выращивания гидробионтов на территории Мурманской области к предыдущему году |
% |
102.7 |
105.8 |
102.5 |
432.4 |
215.4 |
181.0 |
181.0 |
|
Цель 33. Развитие спортивного и любительского рыболовства | |||||||||
Темпы роста численности туристов (рыбаков-любителей), занимающихся спортивным и любительским рыболовством к предыдущему году |
% |
229.7 |
113.6 |
129.2 |
115.0 |
107.1 |
108.4 |
108.4 |
|
Задача 33.1. Содействие увеличению участков свободного доступа физических лиц к рекреационному рыболовству | |||||||||
33.1.1. Темпы роста участков свободного доступа граждан для осуществления рекреационного рыболовства к предыдущему году |
% |
- |
- |
120 |
200 |
125 |
100 |
100 |
|
Цель 34. Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей |
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области |
||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году |
% |
109.6 |
105.8 |
105.5 |
101.7 |
101.5 |
100.7 |
100.7 |
|
Задача 34.1. Обеспечение роста объемов производства сельскохозяйственной продукции | |||||||||
34.1.1. Темпы роста (снижения) производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- мясо скота и птицы (в живом весе); |
% |
106.9 |
143.5 |
113.3 |
103.9 |
101.9 |
100.0 |
100.0 |
|
- молоко; |
% |
101.9 |
104.6 |
105.3 |
101.7 |
101.7 |
101.6 |
101.6 |
|
- яйца |
% |
128.0 |
86.6 |
102.5 |
102.5 |
101.8 |
100.9 |
100.9 |
|
Задача 34.2. Создание условий для развития и эффективного функционирования сельского хозяйства | |||||||||
34.2.1. Объем сельскохозяйственного производства в расчете на один рубль государственной поддержки из областного бюджета |
рублей |
6.62 |
7.30 |
7.61 |
7.64 |
7.62 |
7.62 |
7.62 |
|
34.2.2. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе |
% |
57.1 |
66.7 |
62.0 |
62.2 |
62.5 |
62.8 |
62.8 |
|
Задача 34.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы предприятий сельского хозяйства | |||||||||
34.3.1. Коэффициент обновления основных фондов (отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных производственных фондов к первоначальной стоимости основных производственных фондов на конец отчетного периода) в животноводстве |
% |
12.8 |
22.1 |
21.1 |
20.0 |
21.0 |
22.0 |
22.0 |
|
Задача 34.4. Сохранение и укрепление кормовой базы животноводства | |||||||||
34.4.1. Объем производства комбикормов в регионе |
тыс. тонн |
18 |
12 |
24 |
36 |
50 |
50 |
50 |
|
Цель 35. Повышение эффективности использования лесных ресурсов |
Комитет по лесному хозяйству Мурманской области |
||||||||
Использование расчётной лесосеки |
% |
13.4 |
12.5 |
12.5 |
11.5 |
11.8 |
12.0 |
20 |
|
Доля лесных участков, вовлечённых в использование лесов, в общей площади лесных участков на землях лесного фонда |
% |
16.8 |
21.0 |
21.0 |
50.0 |
52.0 |
54.0 |
100 |
|
Задача 35.1. Обеспечение рациональности использования лесных участков | |||||||||
35.1.1. Темпы роста площадей лесных участков, предоставленных в аренду для использования в рекреационных целях, к предыдущему году |
% |
- |
- |
112.1 |
105.3 |
106.6 |
104.9 |
105.0 |
|
35.1.2. Темпы роста площадей лесов, предоставленных для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, к предыдущему году |
% |
- |
- |
81.7 |
357.9 |
105.5 |
104.3 |
105.0 |
|
35.1.3. Темпы роста площадей лесов, предоставленных для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, к предыдущему году |
% |
- |
- |
178.9 |
85.3 |
103.2 |
106.3 |
105.0 |
|
Задача 35.2. Повышение уровня информированности физических и юридических лиц | |||||||||
35.2.1. Доля проданных лотов на лесных аукционах по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в общем количестве лотов, выставленных на лесные аукционы |
% |
90 |
92 |
94 |
95 |
96 |
97 |
100 |
|
35.2.2. Доля проданных лотов на лесных аукционах по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков в общем количестве лотов, выставленных на лесные аукционы |
% |
90 |
91 |
93 |
94 |
96 |
97 |
100 |
|
Задача 35.3. Повышение уровня доходности от использования лесов | |||||||||
35.3.1. Темпы роста лесного дохода к предыдущему году |
% |
0 |
127.4 |
144.4 |
117.9 |
109.0 |
108.7 |
109.0 |
|
Цель 36. Оптимизация структуры государственного имущества Мурманской области |
Министерство имущественных отношений Мурманской области |
||||||||
Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Мурманской области |
млн. руб. |
27 |
8.7 |
123 |
86.6 |
168.4 |
4.8 |
4.8 |
|
Задача 36.1. Осуществление структурных преобразований, обеспечивающих сокращение избыточной части государственного сектора экономики Мурманской области | |||||||||
36.1.1. Разработка прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на очередной финансовый год |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
36.1.2. Доходы от приватизации государственного имущества Мурманской области, в % к объему, утвержденному прогнозным планом (программой) приватизации |
% |
99.5 |
110.0 |
> в 8 раз |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Цель 37. Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области | |||||||||
Доходы областного бюджета от управления государственным имуществом Мурманской области |
млн. рублей |
50.2 |
58.8 |
43 |
44 |
52 |
51 |
51 |
|
Задача 37.1. Повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий | |||||||||
37.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных областных унитарных предприятий |
млн. руб. |
1.8 |
3.2 |
1.8 |
1.5 |
7.2 |
7.5 |
7.5 |
|
Задача 37.2. Обеспечение эффективного управления областными объектами недвижимого имущества, включая земельные участки | |||||||||
37.2.1. Доходы областного бюджета от сдачи в аренду государственного имущества Мурманской области (без учета земельных участков), в % к базовому 2008 году |
% |
137.9 |
144.8 |
100.0 |
104.6 |
112.8 |
120.4 |
120.4 |
|
37.2.2. Поступление в областной бюджет арендных платежей за использование земельных участков, находящихся в собственности Мурманской области, в % к бюджетному заданию |
% |
- |
123.0 |
113.3 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Цель 38. Развитие рынка земли и недвижимости на территории Мурманской области | |||||||||
Неналоговые доходы консолидированного бюджета Мурманской области от аренды и продажи земельных участков, предназначенных для целей строительства, государственная собственность на которые не разграничена (расположенные в г. Мурманск) |
млн. руб. |
0 |
0.1 |
50.0 |
103.6 |
103.6 |
103.6 |
103.6 |
|
Задача 38.1. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков | |||||||||
38.1.1. Объем кадастровых (землеустроительных) работ на земельных участках под объектами недвижимости, находящимися в собственности Мурманской области |
млн. руб. |
2.13 |
0.816 |
0.651 |
0.88 |
0.745 |
0.58 |
0.58 |
|
38.1.2. Количество земельных участков, по которым осуществлена регистрация права собственности Мурманской области (нарастающим итогом) |
единиц |
163 |
310 |
562 |
720 |
850 |
1000 |
1000 |
|
Цель 39. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
||||||||
Полнота исполнения расходных обязательств Мурманской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
>99 |
>99 |
>99 |
|
Задача 39.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год | |||||||||
39.1.1. Доля расходных обязательств, обеспеченных средствами областного бюджета на соответствующий год, в общем объеме учтенных расходных обязательств |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
>99 |
>99 |
>99 |
|
Задача 39.2. Повышение эффективности расходов областного бюджета | |||||||||
39.2.1. Доля расходов консолидированного бюджета Мурманской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Мурманской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |
% |
2.05 |
6.2 |
12.1 |
10.8 |
13.7 |
12.7 |
12.7 |
|
39.2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами в общем объеме расходов (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) |
% |
0.3 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель 40. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Мурманской области | |||||||||
Объем просроченных обязательств государственных областных учреждений |
тыс. руб. |
971.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 40.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета Мурманской области | |||||||||
40.1.1. Соотношение планируемого дефицита областного бюджета и доходов без учета безвозмездных поступлений |
% |
9.98 |
0.56 |
6.9 |
8.4 |
7.7 |
4.7 |
4.7 |
|
40.1.2. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области к предыдущему году |
% |
141.2 |
136.7 |
108.1 |
>70 |
>103 |
>105 |
>105 |
|
Цель 41. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Мурманской области | |||||||||
Доля межбюджетных трансфертов, распределяемая между муниципальными образованиями на очередной финансовый год и плановый период |
% |
99.9 |
99.7 |
99.5 |
98.4 |
98.4 |
98.4 |
98.4 |
|
Задача 41.1. Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований | |||||||||
41.1.1. Доля расходов местных бюджетов софинансируемых областным бюджетов в общем объеме расходов местных бюджетов (без учета субвенций из областного бюджета) |
% |
21.2 |
23.9 |
18.7 |
6.4 |
9.2 |
7.9 |
7.9 |
|
Цель 42. Оптимизация объема и структуры государственного долга Мурманской области | |||||||||
Объем государственного внутреннего долга Мурманской области на конец года |
млн. руб. |
1085.2 |
306.2 |
825.0 |
4000.0 |
4000.0 |
4000.0 |
4000.0 |
|
Задача 42.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Мурманской области | |||||||||
42.1.1. Отношение объема государственного внутреннего долга к объему доходов бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) |
% |
6.5 |
1.3 |
3.5 |
15.5 |
13.6 |
12.1 |
12.1 |
|
42.1.2. Доля долгосрочных обязательств в государственном долге Мурманской области |
% |
2.3 |
2.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | |||||||||
Цель 43. Формирование элементов системы стратегического управления социально-экономическим развитием Мурманской области |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Наличие утвержденных: - стратегии социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период до 2015 года и разработанной в соответствии с новыми требованиями до 2025 года; |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- программы социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период (2004-2008 годы и 2009-2013 годы); |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- долгосрочного прогноза социально-экономического развития Мурманской области; |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
|
- плана действий Правительства Мурманской области в сфере социально-экономического развития на краткосрочную перспективу (текущий год) |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 43.1. Организация проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития Мурманской области, плана антикризисных мер | |||||||||
43.1.1. Количество подготовленных и представленных Губернатору и Правительству Мурманской области докладов об основных результатах экономической деятельности и уровне жизни населения Мурманской области с оценкой ожидаемых итогов года, о реализации мероприятий плана действий Правительства Мурманской области, плана антикризисных мер |
единиц |
>=16 |
>=16 |
>=16 |
>=19 |
>=19 |
>=19 |
>=19 |
|
Задача 43.2. Организация разработки и повышение качества прогноза социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период | |||||||||
43.2.2. Степень оправдываемости прогнозов социально-экономического развития Мурманской области (доля показателей прогноза с высоким (до 5 п.п. отклонений) и хорошим (свыше 5 п.п. и до 10 п.п. отклонений) качеством прогнозируемых значений) |
% |
71 |
55 |
65 |
70 |
75 |
85 |
90 |
|
Цель 44. Развитие инновационного потенциала и инновационных предприятий | |||||||||
Доля инновационной продукции в общем объеме произведенных товаров |
% |
3.8 |
4.1 |
4.5 |
4.6 |
4.6 |
4.8 |
4.8 |
|
Задача 44.1. Содействие развитию инновационных предприятий | |||||||||
44.1.1. Количество малых инновационных предприятий, размещенных в ГОУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" |
единиц |
0 |
0 |
0 |
8 |
13 |
18 |
18 |
|
44.1.2. Количество услуг в инновационной сфере, предоставленных субъектам экономической деятельности организациями инфраструктуры |
единиц |
100 |
200 |
300 |
1100 |
1200 |
1300 |
1300 |
|
Цель 45. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры |
Министерство промышленности, транспорта и энергетики Мурманской области |
||||||||
Темпы роста объемов грузопереработки портов и перегрузочных комплексов, в % к предыдущему году |
% |
103.2 |
104.4 |
97.7 |
100.0 |
103.5 |
101.5 |
101.5 |
|
Темпы роста объемов грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, в % к предыдущему году |
% |
100.7 |
102.1 |
90.8 |
100.0 |
101.4 |
102.1 |
102.1 |
|
Удельный вес региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-экономическим показателям |
% |
22.6 |
25.1 |
27.6 |
30.1 |
33.1 |
36.0 |
36.0 |
Министерство территориального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
Задача 45.1. Развитие Мурманского транспортного узла |
Министерство промышленности, транспорта и энергетики Мурманской области |
||||||||
45.1.1. Объем инвестиций на реализацию проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" |
млн. руб. |
60.0 |
156.0 |
2.15 |
500.0 |
9537.4 |
17176.1 |
17176.1 |
|
Задача 45.2. Приведение технического уровня содержания региональных дорог к допустимому уровню |
Министерство территориального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области |
||||||||
45.2.1. Объем финансирования на содержание автомобильных дорог |
млн. руб. |
286.1 |
315.2 |
330.9 |
461.0 |
516.1 |
630.0 |
630.0 |
|
45.2.2. Протяженность отремонтированных региональных дорог общего пользования |
км |
56.1 |
78.7 |
59.4 |
101.1 |
98.8 |
110.0 |
110.0 |
|
45.2.3. Снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий, единиц на 1000 автомобилей |
единиц |
0.196 |
0.196 |
0.195 |
0.194 |
0.193 |
0.190 |
0.190 |
|
Цель 46. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры |
Министерство промышленности, транспорта и энергетики Мурманской области |
||||||||
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в % к предыдущему году |
% |
103.0 |
98.2 |
100.0 |
99.5 |
100.1 |
100.1 |
100.1 |
|
Задача 46.1. Развитие энергосистемы Мурманской области | |||||||||
46.1.1. Протяженность электрических сетей 35 - 330 кВ по трассе |
км |
5157 |
5485 |
5485 |
5509 |
5582 |
5655 |
5655 |
|
46.1.2. Установленная электрическая мощность объектов генерации |
МВт |
3738 |
3738 |
3738 |
3742 |
3759 |
4132 |
4132 |
|
Задача 46.2. Реализация проекта строительства КАЭС-2 | |||||||||
46.2.1. Объем инвестиций в строительство КАЭС-2 |
млн. руб. |
- |
- |
- |
3646.2 |
3646.2 |
3646.2 |
3646.2 |
|
Задача 46.3. Разработка и реализация проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии | |||||||||
46.3.1. Объем инвестиций в реализацию проектов развития нетрадиционных возобновляемых источников энергии |
млн. руб. |
- |
- |
- |
1.0 |
20.0 |
50.0 |
50.0 |
|
Цель 47. Развитие потенциала связи и телекоммуникационной инфраструктуры | |||||||||
Общий объем услуг связи по основной деятельности |
млн. руб. |
3265.2 |
3948.7 |
4700.0 |
5640.0 |
6768.0 |
8121.6 |
8121.6 |
|
Задача 47.1. Содействие развитию конкурентной среды в сфере оказания услуг связи на территории Мурманской области | |||||||||
47.1.1. Темпы роста числа операторов, предоставляющих услуги связи, к предыдущему году |
% |
- |
60 |
106.7 |
101.0 |
101.0 |
101.0 |
101.0 |
|
Цель 48. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых видов продукции, товаров, работ и услуг в инфраструктурных секторах государственного ценового регулирования Мурманской области |
Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
||||||||
Отношение фактического темпа роста регулируемых тарифов и цен к предельному темпу роста, определенному ФСТ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- электроэнергия; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- передача электроэнергии; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- теплоэнергия; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
- услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 48.1. Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов, направленного на снижение издержек регулируемых организаций | |||||||||
48.1.1. Адекватность регулирования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
48.1.2. Стабильность регулирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- электроэнергия; |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- передача электроэнергии; |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- теплоэнергия, передача теплоэнергии; |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО |
лет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Цель 49. Воспроизводство минерально-сырьевой базы (далее - МСБ) общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ) на территории Мурманской области |
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области |
||||||||
Прирост запасов ОПИ по результатам постановки их на баланс, в % к распределенным запасам 2005 года (базовый) |
% |
0.4 |
5 |
4 |
6 |
3 |
0.6 |
3 |
|
Задача 49.1. Развитие, эффективное и рациональное использование МСБ ОПИ на территории Мурманской области | |||||||||
49.1.1. Доля месторождений ОПИ распределенного фонда в общем количестве месторождений ОПИ по видам сырья: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- облицовочный камень; |
% |
43 |
57 |
81 |
85 |
90 |
90 |
90 |
|
- строительный камень; |
% |
29 |
49 |
57 |
60 |
63 |
65 |
65 |
|
- песчано-гравийная смесь; |
% |
58 |
65 |
70 |
78 |
79 |
80 |
80 |
|
- песок строительный; |
% |
50 |
55 |
55 |
60 |
65 |
65 |
65 |
|
- глина; |
% |
0 |
0 |
12 |
15 |
16 |
17 |
20 |
|
- торф |
% |
0 |
0 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
|
Задача 49.2. Поиск и разведка новых месторождений ОПИ | |||||||||
49.2.1. Темпы роста собственных средств недропользователей, направленных на разведку месторождений ОПИ к предыдущему году |
% |
108 |
113 |
139 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 50. Обеспечение охраны и воспроизводства популяций объектов животного мира на территории Мурманской области |
|
||||||||
Темпы прироста численности объектов животного мира к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная инспекция по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Мурманской области |
- лосей; |
% |
- |
- |
- |
4.2 |
8.3 |
10.0 |
10.0 |
|
- диких северных оленей; |
% |
- |
- |
- |
10.0 |
7.7 |
15.0 |
15.0 |
|
- бурых медведей |
% |
- |
- |
- |
10.0 |
7.1 |
16.0 |
16.0 |
|
Задача 50.1. Обеспечение охраны среды обитания охотничьих животных | |||||||||
50.1.1. Объем средств, направляемых на укрепление материально-технической базы охотнадзора |
млн. рублей |
- |
- |
2.0 |
3.3 |
2.6 |
2.8 |
2.8 |
|
50.1.2. Темпы роста выявляемых случаев нарушения правил добычи объектов животного мира к предыдущему году |
% |
- |
- |
- |
103.0 |
113.0 |
114.0 |
114.0 |
|
Цель 51. Развитие конгрессно-выставочной деятельности и межрегиональных связей Мурманской области |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Темпы роста конгрессно-выставочных мероприятий в регионе, субъектах РФ и за рубежом, к предыдущему году |
% |
138 |
105 |
163 |
87 |
107 |
110 |
110 |
|
Темпы роста товарооборота с регионами Российской Федерации к предыдущему году |
% |
152 |
103 |
105 |
100 |
105 |
110 |
110 |
|
Задача 51.1. Содействие проведению выставочных мероприятий, направленных на стимулирование деловой активности в регионе | |||||||||
51.1.1. Прирост числа участников выставочных мероприятий к предыдущему году |
% |
10 |
15 |
18 |
5 |
10 |
15 |
15 |
|
51.1.2. Доля субъектов выставочной деятельности, получивших государственную поддержку, в их общем количестве |
% |
4 |
5 |
8 |
20 |
25 |
30 |
30 |
|
Задача 51.2. Обеспечение условий для развития межрегиональных связей и привлечения инвестиций в экономику региона | |||||||||
51.2.1. Доля субъектов Российской Федерации, с которыми заключены протоколы практических мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве, в общем числе субъектов |
% |
- |
- |
1.1 |
5.5 |
11.0 |
15.5 |
15.5 |
|
51.2.2. Доля межрегиональных и международных участников конгрессно-выставочных мероприятий в регионе в общем количестве участников |
% |
15 |
17 |
20 |
20 |
25 |
30 |
30 |
|
Цель 52. Развитие потенциала международных и внешнеэкономических связей | |||||||||
Объем материальных и финансовых ресурсов, поступивших из-за рубежа на реализацию международных проектов |
млн. долларов США |
78.4 |
80.0 |
76.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
|
Объем иностранных инвестиций |
Млн. долларов США |
101.9 |
62.5 |
55.0 |
56.0 |
57.0 |
65.0 |
65.0 |
|
Задача 52.1. Обеспечение условий для развития международного, в том числе приграничного сотрудничества | |||||||||
52.1.1. Число международных проектов, получивших софинансирование из областного бюджета |
единиц |
0 |
4 |
5 |
3 |
9 |
9 |
9 |
|
52.1.2. Объем средств областного бюджета, направленных на софинансирование международных проектов |
млн. рублей |
0 |
1.6 |
2.072 |
0.35 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
52.1.3. Число проектов, финансируемых по международным программам |
единиц |
64 |
79 |
84 |
86 |
89 |
90 |
90 |
|
52.1.4. Число предприятий, получивших иностранные инвестиции |
единиц |
65 |
73 |
51 |
52 |
58 |
70 |
70 |
|
Цель 53. Создание в Мурманской области конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным стандартам | |||||||||
Темпы роста объема турпотока к предыдущему году |
% |
102.0 |
103.0 |
104.2 |
106.9 |
106.5 |
105.9 |
106.0 |
|
Задача 53.1. Содействие формированию и продвижению регионального туристского продукта на российском и международном рынках | |||||||||
53.1.1. Темпы роста экспорта туристских услуг к предыдущему году |
% |
- |
109.4 |
108.6 |
110.5 |
107.1 |
111.1 |
110.0 |
|
53.1.2. Темпы роста числа иностранных граждан, зарегистрированных в Мурманской области к предыдущему году |
% |
130.9 |
125.5 |
102.3 |
102.0 |
115.7 |
106.2 |
106.5 |
|
IV. Повышение эффективности государственного управления, качества предоставляемых государственных услуг | |||||||||
Цель 54. Внедрение программно-целевых методов в государственном управлении и планировании социально-экономического развития Мурманской области |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
Доля исполнительных органов государственной власти, внедривших методы и процедуры управления, ориентированного на результат |
% |
0 |
50 |
75 |
89 |
100 |
100 |
100 |
|
Уровень внедрения результативных принципов управления подведомственными организациями |
% |
0 |
0 |
0 |
10 |
30 |
50 |
100 |
|
Задача 54.1. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти, в процессы мониторинга, анализа, прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Мурманской области | |||||||||
54.1.1. Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, подключенных к единой системе мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития (ИАС "Прогноз/Регион") |
% |
3.6 |
3.6 |
64.3 |
78.6 |
100 |
100 |
100 |
|
54.1.2. Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, подключенных к информационной системе мониторинга, анализа и оценки результативности деятельности субъектов бюджетного планирования (СМА_ДРОНД) |
% |
- |
- |
- |
14.3 |
100 |
100 |
100 |
|
54.1.3. Доля муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), подключенных к единой системе мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития (ИАС "Прогноз/Регион") |
% |
0 |
0 |
15.8 |
52.6 |
89.5 |
100 |
100 |
|
54.1.4. Доля исполнительных органов государственной власти, внедривших систему автоматизации делопроизводства и электронного документооборота |
% |
0 |
0 |
3.6 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Правительство Мурманской области (координатор-управление информационных технологий и информационной безопасности Правительства Мурманской области) |
Цель 55. Развитие добросовестной конкуренции на торгах, повышение результативности проведения торгов |
Управление государственного заказа Мурманской области |
||||||||
Доля размещения заказов у единственного поставщика в связи с признанием торгов несостоявшимися, в общем объеме размещаемых заказов на сумму свыше 1.5 млн. рублей |
% |
- |
- |
- |
1.0 |
0.9 |
0.8 |
0.8 |
|
Доля экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных на торгах на сумму свыше 1.5 млн. рублей |
% |
- |
- |
- |
9.5 |
9.8 |
10 |
10 |
|
Задача 55.1. Создание заинтересованным лицам дополнительных возможностей для получения информации о торгах | |||||||||
55.1.1. Трансляция торгов в режиме реального времени в Интернете |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
Задача 55.2. Увеличение количества участников торгов | |||||||||
55.2.1. Среднее количество участников размещения заказа по формам торгов на сумму свыше 1.5 млн. рублей |
количество участников |
- |
- |
- |
3.5 |
4 |
5 |
5 |
|
Задача 55.3. Эффективное использование бюджетных средств при размещении заказов для государственных нужд | |||||||||
55.3.1. Доля торгов, проведенных на сумму свыше 1.5 млн. рублей, в общем объеме проведенных закупок |
% |
- |
- |
- |
2.5 |
5 |
10 |
10 |
|
55.3.2. Доля торгов, проведенных на сумму свыше 1.5 млн. рублей, в общей стоимости проведенных закупок |
% |
|
|
|
25 |
30 |
35 |
35 |
|
55.3.3. Доля совместных торгов (для нескольких заказчиков) в общем объеме проведенных торгов |
% |
- |
- |
- |
2 |
10 |
20 |
20 |
|
Задача 55.4. Обеспечение процессов размещения государственного и муниципального заказов в АИС Госзакупки |
Министерство экономического развития Мурманской области |
||||||||
55.4.1. Темпы роста количества торгов, размещенных в АИС Госзакупки и на официальном сайте, к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- государственные нужды; |
% |
- |
- |
118.5 |
102.9 |
103.0 |
101.9 |
101.9 |
|
- муниципальные нужды |
% |
- |
- |
- |
103.0 |
103.0 |
101.9 |
102.0 |
|
55.4.2. Темпы роста количества закупок, проведенных путем аукционов в электронной форме, к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- государственные нужды; |
% |
- |
- |
- |
105.0 |
210.0 |
260.0 |
260.0 |
|
- муниципальные нужды |
% |
- |
- |
- |
105.0 |
200.0 |
255.0 |
255.0 |
|
Цель 56. Обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти для реализации единой государственной политики на территории Мурманской области |
Комитет по законопроектной деятельности и вопросам местного самоуправления Мурманской области |
||||||||
Доля муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу на соответствие законодательству, из числа внесенных в Регистр нормативных правовых актов органов местного самоуправления Мурманской области |
% |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
70 |
|
Задача 56.1. Содействие органам местного самоуправления в осуществлении ими полномочий | |||||||||
56.1.1. Доля разграниченного муниципального имущества на основании поступивших согласованных представительными органами местного самоуправления перечней муниципального имущества, подлежащего передаче |
% |
- |
- |
- |
80 |
90 |
100 |
100 |
|
56.1.2. Доля городских округов и муниципальных районов, подготовивших доклады глав местных администраций о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности, в общей их численности |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Цель 57. Содействие социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера | |||||||||
Доля общин, материально-техническая база которых улучшена |
% |
- |
- |
- |
15 |
33 |
46 |
46 |
|
Задача 57.1. Стимулирование развития общинных форм хозяйствования | |||||||||
57.1.1. Число общин, обеспеченных передвижным жильем |
единиц |
- |
- |
- |
1 |
3 |
5 |
5 |
|
57.1.2. Число общин, обеспеченных основными средствами (лодки, лодочные моторы, карбасы, электрогенераторы, автомобили, морозильные камеры и холодильники, спутниковые телефоны и навигаторы, средства радиосвязи, снегоходы, квадроциклы) |
единиц |
- |
- |
- |
3 |
6 |
8 |
8 |
|
Задача 57.2. Духовное и национально-культурное развитие коренных малочисленных народов Севера | |||||||||
57.2.1. Численность населения коренных малочисленных народов Севера, привлеченных к участию в общественно значимых для них мероприятиях (участие в фольклорных фестивалях, национальных праздниках, в том числе на международном уровне, выставках национального искусства и т. п.) |
человек |
- |
- |
- |
1050 |
1050 |
1120 |
1120 |
|
57.2.2. Количество изданных книг по саамской тематике |
единиц |
- |
2 |
2 |
2 |
5 |
8 |
8 |
|
Цель 58. Создание условий для эксплуатации самоходных машин и других видов техники, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, имущества, охраны окружающей среды |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Мурманской области |
||||||||
Снижение доли транспортных средств, эксплуатирующихся с нарушениями норм и правил эксплуатации, в общем количестве зарегистрированных машин |
% |
49.3 |
48 |
53.3 |
52 |
51 |
50 |
50 |
|
Задача 58.1. Обеспечение полноты учета самоходных машин и других видов техники и взимания государственной пошлины и сборов в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | |||||||||
58.1.1. Темпы роста зарегистрированных транспортных средств к предыдущему году |
% |
102 |
105.1 |
109.4 |
103 |
104 |
105 |
105 |
|
58.1.2. Темпы роста поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты (госпошлина) к предыдущему году |
% |
102.0 |
114.6 |
146.9 |
105.2 |
108 |
105 |
105 |
|
58.1.3. Темпы роста поступлений неналоговых доходов в областной бюджет (сборы) к предыдущему году |
% |
102.0 |
123.5 |
116.9 |
100.1 |
107.1 |
106.7 |
106.7 |
|
Цель 59. Обеспечение защиты прав граждан в области оказания медицинских и фармацевтических услуг, содействие качественному медицинскому и фармацевтическому обслуживанию населения |
|
||||||||
Степень удовлетворенности заявителей качеством оказанных государственных услуг по защите их прав при оказании медицинских и фармацевтических услуг, в % к общему числу заявителей |
% |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Управление по контролю качества медицинской помощи и лицензированию отдельных видов деятельности Мурманской области |
Задача 59.1. Предупреждение и пресечение нарушений лицензионных условий и требований при осуществлении медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ списков II и III | |||||||||
59.1.1. Доля проведенных проверок соблюдения лицензионных условий и требований к общему числу лицензиатов при осуществлении: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- медицинской деятельности; |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
- фармацевтической деятельности; |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
- деятельности, связанной с обращением наркотических средств и психотропных веществ списков II и III |
% |
0 |
0 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
|
Цель 60. Повышение эффективности деятельности в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, лицензирования заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов |
Управление по лицензированию Мурманской области |
||||||||
Темпы снижения нарушений требований законодательства к предыдущему году в сфере: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- лицензирования розничной продажи алкогольной продукции; |
% |
- |
- |
78.5 |
77 |
75 |
72 |
72 |
|
- лицензирования заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов; |
% |
- |
- |
83.3 |
80 |
78 |
76 |
76 |
|
Задача 60.1. Устранение с рынка предприятий, ведущих незаконную, неквалифицированную, опасную для населения деятельность | |||||||||
60.1.1. Снижение доли оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в объёме проверенной |
% |
- |
- |
- |
1.5 |
1.2 |
1.0 |
1.0 |
|
60.1.2. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок о нарушениях законодательства к действующим лицензиям в области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- розничной продажи алкогольной продукции; |
% |
- |
0 |
2 |
3 |
3.5 |
4.0 |
4.0 |
|
- заготовки, переработки и реализации лома чёрных и цветных металлов |
% |
- |
0 |
0 |
2.5 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 27 марта 2009 г. N 151-ПП/7 "О системе стратегических целей, тактических... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.