Постановление Правительства Мурманской области от 17 октября 2011 г. N 532-ПП
"О порядке проведения контрольных мероприятий исполнительными органами государственной власти Мурманской области"
7 мая 2013 г., 24 октября 2014 г.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
В целях упорядочения проведения контрольных мероприятий, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Мурманской области, Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения контрольных мероприятий исполнительными органами государственной власти Мурманской области (далее - Порядок).
2. Контроль за соблюдением требований Порядка возложить на руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области.
Врио Губернатора |
Н. Портная |
Порядок
проведения контрольных мероприятий исполнительными органами
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 17 октября 2011 г. N 532-ПП)
7 мая 2013 г., 24 октября 2014 г.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в раздел 1 настоящего Порядка внесены изменения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к осуществлению контрольных мероприятий в отношении следующих юридических лиц (далее - проверяемые организации):
- исполнительных органов государственной власти Мурманской области (далее - исполнительные органы);
- государственных областных учреждений, в отношении которых исполнительные органы осуществляют функции и полномочия учредителей (далее - подведомственные организации).
1.2. Цель контрольного мероприятия - определение соответствия деятельности проверяемой организации учредительным документам, нормативным правовым актам; установление целевой направленности, правомерности, эффективности и результативности использования средств областного бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности.
1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на ведомственный контроль, осуществляемый исполнительными органами.
1.5. Под ведомственным контролем понимается осуществление контрольных мероприятий, в ходе которых проверяются:
1.5.1. В исполнительных органах:
- соответствие деятельности учредительным документам, законодательным и другим нормативно-правовым актам;
- организация управленческой деятельности.
1.5.2. В государственных областных казенных учреждениях:
- соответствие деятельности учредительным документам, законодательным и другим нормативно-правовым актам;
- организация управленческой деятельности;
- осуществление предусмотренных уставами учреждений видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), а также выполнение государственного задания в случае его утверждения;
- объем и качество осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг (выполнения работ).
1.5.3. В государственных областных бюджетных и автономных учреждениях:
- соответствие деятельности учредительным документам, законодательным и другим нормативно-правовым актам;
- организация управленческой деятельности;
- осуществление предусмотренных уставами учреждений основных видов деятельности;
- выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- объем и качество предоставления государственных услуг (выполнения работ);
- обоснование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- использование субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели;
- поступление и использование средств от приносящей доход деятельности;
- соответствие порядка ведения бухгалтерского учета методологии и стандартам бухгалтерского учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации, в том числе принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;
- достоверность бухгалтерской отчетности.
1.6. При проверке организации управленческой деятельности выполняется комплекс контрольных действий по исследованию и оценке:
- организации аналитической работы и планирования деятельности;
- организации контроля, состояния исполнительской дисциплины;
- работы коллегиальных органов;
- организации кадровой работы.
1.7. Утратил силу
См. текст пункта 1.7
1.8. Утратил силу
См. текст пункта 1.8
1.9. Утратил силу
См. текст пункта 1.9
1.10. Правила осуществления контрольных мероприятий устанавливаются исполнительным органом с учетом общих требований, определенных настоящим Порядком.
1.11. Утратил силу
См. текст пункта 1.11
1.12. Утратил силу
См. текст пункта 1.12
1.13. Утратил силу
См. текст пункта 1.13
1.14. Утратил силу
См. текст пункта 1.14
1.15. По поручению Губернатора Мурманской области либо по согласованию с руководителем соответствующего исполнительного органа допускается проведение совместных контрольных мероприятий рабочими группами из представителей нескольких исполнительных органов.
2. Порядок организации планирования контрольных мероприятий
2.1. В срок до 15 ноября текущего года исполнительный орган, планирующий проведение контрольных мероприятий, формирует проект плана контрольных мероприятий на следующий календарный год (далее - план) по форме, утвержденной настоящим Порядком (приложение N 1 к Порядку), на основе:
- решений Губернатора, Правительства Мурманской области;
- решений руководителя исполнительного органа, составляющего план;
- предложений о проведении контрольных мероприятий, поступивших от других исполнительных органов.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 2.2. раздела 2 настоящего Порядка внесены изменения
2.2. Разработанный план исполнительного органа утверждается его руководителем в срок до 1 декабря текущего года.
2.3. В плане указываются обязательные для исполнения контрольные мероприятия, проверяемые организации и сроки проведения контрольных мероприятий (месяц), ответственные исполнители (структурные подразделения либо конкретные сотрудники исполнительного органа).
2.4. Плановые контрольные мероприятия по одному направлению деятельности в отношении одной проверяемой организации проводятся не чаще чем один раз в три года.
2.5. При подготовке плана необходимо учитывать следующие критерии отбора контрольных мероприятий:
- периодичность проведения контрольных мероприятий;
- конкретность и актуальность контрольных мероприятий;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми).
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 2.6 раздела 2 настоящего Порядка внесены изменения
2.6. Проведение повторных контрольных мероприятий в одной проверяемой организации за тот же проверяемый период по тем же вопросам проводится в форме внепланового контрольного мероприятия на основании:
- распоряжения Губернатора Мурманской области;
- решения руководителя исполнительного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении проверяемой организации.
2.7. Руководитель исполнительного органа несет ответственность за качество и своевременность подготовки, утверждения и исполнения плана.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 2.8 раздела 2 настоящего Порядка внесены изменения
2.8. Утвержденные планы в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения размещаются на официальных сайтах соответствующих исполнительных органов, а при отсутствии таких сайтов - на официальном сайте Правительства Мурманской области.
3. Требования к срокам проведения контрольного мероприятия
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 3.1 раздела 3 настоящего Порядка внесены изменения
3.1. Срок контрольного мероприятия включает в себя подготовительный период, период проведения проверочных действий с оформлением результатов контрольного мероприятия, период принятия решения по результатам контрольного мероприятия.
3.1.1. Подготовительный период, в ходе которого должны быть изучены законодательные и нормативные правовые акты, отчетные документы, статистические данные, акты предыдущих контрольных мероприятий и другие материалы, характеризующие и регламентирующие деятельность проверяемой организации, составлена и утверждена программа контрольного мероприятия, - не более 3 рабочих дней.
3.1.2. Проверочные действия - не более 30 рабочих дней.
Датой начала проверочных действий считается дата предъявления руководителем рабочей группы (проверяющим) документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, руководителю проверяемой организации.
Датой окончания проверочных действий считается день передачи акта ревизии (проверки) руководителю проверенной организации под роспись. В случае отказа руководителя организации от получения акта датой окончания проведения проверочных действий считается день направления в адрес проверенной организации акта ревизии (проверки) в соответствии с пунктом 6.12 настоящего Порядка.
3.1.3. Принятие решения по результатам контрольного мероприятия - не более 10 рабочих дней.
3.2. Общий срок проведения контрольного мероприятия устанавливается распорядительным документом, предусмотренным пунктом 4.1, и не может превышать совокупность сроков, указанных в подпунктах 3.1.1-3.1.3.
4. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 4.1 раздела 4 настоящего Порядка внесены изменения
4.1. Распорядительными документами, служащими основанием для проведения исполнительным органом контрольного мероприятия, являются:
- для планового контрольного мероприятия - приказ руководителя соответствующего исполнительного органа, изданный на основании утвержденного плана контрольных мероприятий;
- для внепланового контрольного мероприятия - распоряжение Губернатора Мурманской области либо приказ руководителя соответствующего исполнительного органа.
4.2. Основанием для издания распорядительного документа о проведении внепланового контрольного мероприятия является:
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в подпункт 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка внесены изменения
4.2.1. Неисполнение (частичное исполнение) проверенной организацией в установленный срок ранее выданного исполнительным органом письменного указания об устранении выявленных нарушений и недостатков.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в подпункт 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 настоящего Порядка внесены изменения
4.2.2. Поступление письменных обращений и заявлений граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления и средств массовой информации о следующих фактах:
- причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью, законным правам и интересам граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- использование средств областного бюджета с нарушением требований законодательства;
- неудовлетворительная работа организации и (или) отдельных ее должностных лиц (невыполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, несоблюдение организацией установленного объема и качества государственных функций (услуг) и т.п.);
- использование областного имущества в целях, не являющихся уставными либо не соответствующих назначению этого имущества, а также в иных случаях, определенных уполномоченным органом.
4.3. В распорядительных документах, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, указываются:
- наименование проверяемой организации;
- тема контрольного мероприятия;
- исполнительный орган (либо его структурное подразделение), ответственный за проведение контрольного мероприятия;
- период проведения контрольного мероприятия.
4.4. Руководитель рабочей группы (проверяющий) для проведения контрольного мероприятия составляет проект программы контрольного мероприятия и утверждает его у руководителя исполнительного органа.
4.5. Программа контрольного мероприятия (приложение N 2 к Порядку) должна содержать:
- персональный состав рабочей группы (должность, фамилия, имя, отчество каждого члена рабочей группы с указанием руководителя группы);
- цель контрольного мероприятия;
- наименование проверяемой организации;
- проверяемый период;
- перечень основных вопросов, подлежащих проверке (изучению), с определением ответственного исполнителя по каждому вопросу, формы и сроков доклада о ходе проверки, сроков подготовки акта ревизии (проверки).
4.6. В случае выявления в ходе контрольного мероприятия вопросов, подлежащих изучению, но не указанных в программе, фактов длящихся нарушений, допущенных за рамками проверяемого периода, отсутствия необходимости проверки (изучения) отдельных вопросов, иных обстоятельств программа контрольного мероприятия может быть изменена должностным лицом, ее утвердившим, с уточнением сроков окончания контрольного мероприятия.
4.7. Члены рабочей группы (проверяющий) при подготовке к проведению контрольного мероприятия должны изучить:
- программу контрольного мероприятия;
- законодательные и нормативные правовые акты по теме контрольного мероприятия;
- материалы предыдущих контрольных мероприятий, проведенных в организации;
- иные доступные для ознакомления материалы, характеризующие деятельность проверяемой организации.
5. Проведение контрольного мероприятия
5.1. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в день начала проведения проверочного действия:
- предъявляет руководителю проверяемой организации приказ (распоряжение) о проведении контрольного мероприятия, программу контрольного мероприятия;
- решает организационно-технические вопросы по обеспечению проведения проверочного действия.
5.2. После ознакомления руководителя проверяемой организации с документами, указанными в пункте 5.1 настоящего Порядка, рабочая группа (проверяющий) приступает к проведению проверочного действия.
5.3. Руководитель проверяемой организации создает надлежащие условия для осуществления рабочей группой (проверяющим) проверочного действия (предоставление необходимого помещения, оргтехники, услуг связи, транспорта).
5.4. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, члены рабочей группы (проверяющий), имеющие допуск к государственной тайне, предъявляют руководителю проверяемой организации документы, удостоверяющие их личность, и справки о соответствующей группе допуска.
5.5. Рабочая группа (проверяющий) в ходе проверочного действия проводят действия по документальному и фактическому исследованию деятельности проверяемой организации:
- действия по документальному исследованию рабочая группа (проверяющий) проводит по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам проверяемой организации, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации;
- действия по фактическому исследованию рабочая группа (проверяющий) проводит путем осмотра, инвентаризации, пересчета, экспертизы, контрольных замеров.
5.6. В случае возникновения в ходе проверочного действия необходимости проверить (изучить) вопросы, не входящие в компетенцию членов рабочей группы (проверяющего) (проведение экспертизы, контрольных замеров, иные), к контрольному мероприятию могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями в соответствующей сфере.
5.7. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в течение одного рабочего дня с момента возникновения необходимости проверить (изучить) вопросы, не входящие в компетенцию членов рабочей группы (проверяющего), представляет служебную записку на имя руководителя исполнительного органа, ответственного за проведение контрольного мероприятия, в которой указывает перечень таких вопросов. Руководитель исполнительного органа принимает решение о привлечении соответствующих специалистов и организует данную работу.
5.8. Члены рабочей группы (проверяющий) имеют право:
- доступа на территорию и во все помещения проверяемой организации (в том числе переданные в аренду сторонним юридическим и (или) физическим лицам; арендуемые у сторонних юридических и (или) физических лиц);
- на получение письменных объяснений, справок и сведений от должностных лиц проверяемых организаций по вопросам контрольного мероприятия;
- на наблюдение за процессом оказания государственной услуги (выполнения работы) с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством;
- на проведение опросов потребителей предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ).
5.9. Члены рабочей группы (проверяющий) обязаны:
- осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с настоящим Порядком;
- знакомить руководителя проверяемой организации с результатами контрольного мероприятия;
- соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия.
5.10. Должностные лица проверяемой организации обязаны по требованию (запросу) руководителя рабочей группы (проверяющего) представлять необходимые письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного мероприятия, заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных действий, в срок, указанный в требовании (запросе). Руководитель рабочей группы (проверяющий) в случае отказа от представления объяснений, справок, сведений либо копий документов делает соответствующую запись в акте проверки (ревизии).
5.11. Члены рабочей группы (проверяющий) в случае возникновения необходимости осуществляют встречные проверки в иных организациях.
5.12. По решению должностного лица, назначившего контрольное мероприятие, на основании мотивированного ходатайства руководителя рабочей группы (проверяющего) оно может быть продлено, приостановлено, перенесено либо отменено. Решение оформляется таким же распорядительным документом, которым назначалось контрольное мероприятие.
6. Оформление результатов контрольного мероприятия
6.1. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом ревизии (проверки).
6.2. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной и описательной частей.
6.3. Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержать следующие сведения:
- цель контрольного мероприятия;
- дата и место составления акта ревизии (проверки);
- основание проведения контрольного мероприятия;
- фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников рабочей группы;
- проверяемый период;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- сведения о проверенной организации:
- полное и краткое наименование;
- ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа;
- сведения о лице, осуществляющем функции и полномочия учредителя;
- имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
- кем и когда проводились предыдущие контрольные мероприятия, а также сведения об устранении выявленных в их ходе нарушений;
- иные данные, необходимые, по мнению руководителя рабочей группы (проверяющего), для полной характеристики проверенной организации.
6.4. Утратил силу
См. текст пункта 6.4
6.5. В описательной части акта излагаются сведения о проведенной работе и сведения о выявленных нарушениях по каждому вопросу программы контрольного мероприятия, в том числе: положения законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены; к какому периоду относится выявленное нарушение; в чем выразилось нарушение; сумма нарушения (при наличии таковой).
6.6. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в итоговом документе приводит денежные (суммовые, ценовые) показатели в рублях и копейках. Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в этой иностранной валюте и в сумме в рублях и копейках, определенной по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения соответствующих операций.
6.7. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в акте ревизии (проверки) не должен допускать:
- выводы, предположения, указывать факты, не подтвержденные соответствующими документами;
- морально-этическую оценку действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации.
6.8. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте ревизии (проверки), должны быть подтверждены прилагаемыми к данному акту документами (копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации, другими материалами.
6.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.10. После подписания акта ревизии (проверки) руководитель рабочей группы (проверяющий) передает один его экземпляр руководителю проверенной организации.
6.11. Руководитель проверенной организации делает запись о получении одного экземпляра акта ревизии (проверки) для ознакомления на последнем листе первого экземпляра акта, который передает руководителю рабочей группы (проверяющему).
6.12. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в случае отказа руководителя проверенной организации ознакомиться, подписать и (или) получить акт:
- в конце акта ревизии (проверки) делает запись об отказе от ознакомления, подписания и (или) от его получения;
- незамедлительно направляет с сопроводительным письмом за подписью руководителя исполнительного органа, ответственного за проведение контрольного мероприятия, один экземпляр акта ревизии (проверки) в адрес проверенной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты направления акта проверенной организации;
- приобщает к акту документ, подтверждающий факт направления акта ревизии (проверки) в адрес проверенной организации.
6.13. Руководитель проверенной организации при наличии возражений по акту ревизии (проверки) вправе в срок до 3 рабочих дней после получения акта представить руководителю рабочей группы (проверяющему) мотивированные письменные возражения с приложением заверенных копий документов. О наличии возражений руководитель проверенной организации (уполномоченное лицо) делает соответствующую запись перед своей подписью на всех экземплярах акта ревизии (проверки).
6.14. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных возражений по акту ревизии (проверки):
- проверяет обоснованность этих возражений и готовит справку о своем мнении об обоснованности поступивших возражений;
- приобщает письменные возражения и справку о своем мнении об обоснованности поступивших возражений к материалам контрольного мероприятия.
7. Принятие решения по результатам контрольного мероприятия
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 7.1 раздела 7 настоящего Порядка внесены изменения
7.1. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в срок до 10 рабочих дней после даты окончания проведения контрольного мероприятия представляет должностному лицу, принявшему решение о проведении контрольного мероприятия, докладную записку, в которой кратко излагает результаты контрольного мероприятия с указанием сведений об установленных нарушениях, поступивших возражениях и свое мнение по ним, а также выводы о причинах выявленных нарушений и недостатков. К докладной записке прилагается проект письменного указания должностного лица, принявшего решение о проведении контрольного мероприятия, об устранении проверенной организацией выявленных нарушений и недостатков.
7.2. К докладной записке прилагается акт ревизии (проверки) со всеми приложениями.
7.3. В случае принятия Губернатором Мурманской области решения о проведении контрольного мероприятия докладная записка на его имя подписывается руководителем исполнительного органа, ответственного за проведение контрольного мероприятия.
7.4. В случае выявления фактов нарушения законодательства Российской Федерации и Мурманской области, содержащих признаки правонарушений, в докладную записку включаются предложения о направлении материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы и органы государственной власти, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 7.5 раздела 7 настоящего Порядка внесены изменения
7.5. Должностное лицо, принявшее решение о проведении контрольного мероприятия, в рамках своих полномочий принимает по результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия окончательное решение в виде письменного указания об устранении проверенной организацией выявленных нарушений и недостатков.
7.6. Письменное указание об устранении выявленных нарушений и недостатков направляется для исполнения руководителю проверенной организации и должностному лицу исполнительного органа, ответственному за осуществление контроля за исполнением проверенной организацией данного указания.
7.7. Результаты контрольных мероприятий учитываются при принятии решений:
- о соответствии результатов деятельности организации установленным показателям и об отсутствии выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений;
- о несоответствии (неполном соответствии) результатов деятельности учреждения установленным показателям и целесообразности продолжения его деятельности;
- об изменении (увеличении, сохранении, уменьшении) показателей государственного задания и объемов бюджетных ассигнований на его выполнение;
- о перепрофилировании деятельности учреждения;
- о реорганизации учреждения, изменении его типа или ликвидации.
Постановлением Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП в пункт 7.8 раздела 7 настоящего Порядка внесены изменения
7.8. На сайте исполнительного органа, организовавшего контрольное мероприятие, в срок до 5 рабочих дней после его окончания размещается информация о результатах проведения данного контрольного мероприятия, которая должна содержать следующие сведения:
- цель контрольного мероприятия;
- срок проведения контрольного мероприятия;
- краткое описание выявленных нарушений;
- сведения о решении, принятом в соответствии с п. 7.5 настоящего Порядка.
Информация об устранении выявленных нарушений и недостатков, поступившая в исполнительный орган, организовавший контрольное мероприятие, также размещается на его сайте.
Постановлением Правительства Мурманской области от 7 мая 2013 г. N 246-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Порядку
(с изменениями от 7 мая 2013 г.)
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
(наименование должности руководителя исполнительного
органа)
(подпись) Ф.И.О.
дата
План контрольных мероприятий
___________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа)
на _______ год
N |
Наименование проверяемого юридического лица, тема контрольного мероприятия |
Срок проведения контрольного мероприятия (месяц) |
Наименование структурного подразделения, ответственного за проведение контрольного мероприятия |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
Наименование должности руководителя
структурного подразделения, составившего план (подпись) Ф.И.О.
Постановлением Правительства Мурманской области от 7 мая 2013 г. N 246-ПП в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 2
к Порядку
(с изменениями от 7 мая 2013 г.)
Утверждаю
(наименование должности руководителя
исполнительного органа)
____________________ Ф.И.О.
"___" _____________ 20___ года
Программа ревизии (проверки)
_______________________________________________________________________
(цель контрольного мероприятия, наименование
_______________________________________________________________________
проверяемой организации, проверяемый период)
_______________________________________________________________________
Вопросы, подлежащие проверке (изучению):
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
Наименование должности руководителя
структурного подразделения, составившего программу Ф.И.О.
дата составления
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Мурманской области от 17 октября 2011 г. N 532-ПП "О порядке проведения контрольных мероприятий исполнительными органами государственной власти Мурманской области"
Текст постановления опубликован в "Мурманском Вестнике" от 8 ноября 2011 г. N 215/1
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Мурманской области от 23 октября 2018 г. N 478-ПП
Изменения вступают в силу с 26 октября 2018 г.
Постановление Правительства Мурманской области от 24 октября 2014 г. N 544-ПП
Постановление Правительства Мурманской области от 7 мая 2013 г. N 246-ПП