Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 16.03.2012 N 82-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы"
1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа) в позиции "Целевые показатели Программы" показатель "доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры" заменить на показатель "доля медицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохранения Мурманской области".
2. В пункте 2.4 "Целевые индикаторы Программы" раздела 2 Программы позицию 3.1 "Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры" изложить в редакции:
"3.1. |
Доля медицинских учреждений, подключенных к сети системы здравоохранения Мурманской области |
% |
65 |
100 |
100 |
По данным Министерства здравоохранения Мурманской области |
7,14" |
3. В Перечне программных мероприятий (приложение N 1 к Программе):
3.1. Пункты 2.4.1, 2.4.3, позицию "Итого по разделу 2" изложить в редакции:
"2.4.1. |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры объединенной вычислительной сети Правительства Мурманской области, в т.ч. модернизация и замена аппаратного обеспечения и приобретение лицензий на программное обеспечение |
Всего - 4,787, из них: из областного бюджета - 4,787 |
Всего - 10,587, из них: из областного бюджета - 10,587 |
Всего - 5,100, из них: из областного бюджета - 5,100 |
|
|
|
|
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области |
2.4.3. |
Развитие и поддержка системы IP-телефонии и видеоконференцсвязи исполнительных органов государственной власти Мурманской области |
Всего - 2,408, из них: из областного бюджета - 2,408 |
Всего - 0,756, из них: из областного бюджета - 0,756 |
Всего - 1,670, из них: из областного бюджета - 1,670 |
|
|
|
|
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области |
|
Итого по разделу 2 |
Всего - 12,541, из них: из областного бюджета - 12,541 |
Всего - 18,071, из них: из областного бюджета - 18,071 |
Всего - 13,498, из них: из областного бюджета - 13,498" |
|
|
|
|
|
3.2. Пункты 4.1, 4.1.1, 4.4, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, позицию "Итого по разделу 4" изложить в редакции:
"4.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских учреждений (далее - медицинских учреждений)6 |
|
|
|
количество медицинских работников на один ПК, человек |
4,9 |
4,5 |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
доля медицинских учреждений, имеющих ЛВС, % |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
|
4.1.1. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных медицинских учреждений |
Всего - 3,000, из них: из областного бюджета - 3,000 |
Всего - 11,400, из них: из областного бюджета - 11,400 |
Всего - 10,000, из них: из областного бюджета - 10,000 |
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
4.4. |
Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений9 |
|
|
|
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, % |
80,0 |
90,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, % |
48,9 |
80,0 |
90,0 |
|
4.4.1. |
Внедрение информационных систем управления деятельностью государственных медицинских учреждений |
Всего - 0,830, из них: из областного бюджета - 0,830 |
Всего - 0,270, из них: из областного бюджета - 0,270 |
Всего - 1,000, из них: из областного бюджета - 1,000 |
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
4.5. |
Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений10 |
Всего - 5,400, из них: из областного бюджета - 5,400 |
Всего - 8,000, из них: из областного бюджета - 8,000 |
Всего - 10,000, из них: из областного бюджета - 10,000 |
наличие регионального информационно-аналитического центра, выполняющего сбор и хранение персонифицированных данных, а также передачу информации об оказанных медицинских услугах в ТФОМС и предоставление отчетности в органы государственной власти субъекта РФ, да/нет |
нет |
да |
да |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
|
|
|
|
|
доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде, % |
10,0 |
15,0 |
30,0 |
|
4.6. |
Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий11 |
Всего - 0,180, из них: из областного бюджета - 0,180 |
Всего - 0,130, из них: из областного бюджета - 0,130 |
Всего - 0,200, из них: из областного бюджета - 0,200 |
доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий, % |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
4.7. |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи12 |
Всего - 0,890, из них: из областного бюджета - 0,890 |
Всего - 1,000, из них: из областного бюджета - 1,000 |
Всего - 1,000, из них: из областного бюджета - 1,000 |
доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами (диспетчерскими) станций скорой медицинской помощи, % |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
|
|
|
|
|
доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, % |
52,5 |
53,0 |
53,0 |
|
|
|
|
|
|
доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, % |
44,0 |
55,0 |
95,0 |
|
|
Итого по разделу 4 |
Всего - 17,148, из них: из областного бюджета - 17,148 |
Всего - 24,070, из них: из областного бюджета - 24,070 |
Всего - 22,404, из них: из областного бюджета - 22,404" |
|
|
|
|
|
3.3. Пункты 6.2.4.2, 6.3.1, 6.5.2 изложить в редакции:
"6.2.4.2. |
ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" |
Всего - 0,230, из них: из областного бюджета - 0,230 |
Всего - 0,2145, из них: из областного бюджета - 0,2145 |
Всего - 0,105, из них: из областного бюджета - 0,105 |
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" |
6.3.1. |
Внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы автоматизированного учета фондов Мурманского областного краеведческого музея |
Всего - 0,725, из них: из областного бюджета - 0,725 |
- |
Всего - 0,070, из них: из областного бюджета - 0,070 |
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманский областной краеведческий музей" |
6.5.2. |
Создание технологического комплекса для оцифровки фондов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки |
- |
Всего - 0,6235, из них: из областного бюджета - 0,6235 |
Всего - 0,009, из них: из областного бюджета - 0,009 |
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" |
3.4. Пункты 7.6.1.6, 7.6.2, 7.9, 7.9.2.6, 7.9.2.7, 7.9.7.1, позицию "Итого по разделу 7" изложить в редакции:
"7.6.1.6. |
в Министерстве здравоохранения Мурманской области |
Всего - 0,900, из них: из областного бюджета - 0,900 |
Всего - 1,200, из них: из областного бюджета - 1,200 |
- |
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
7.6.2. |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в т.ч. на базе МФЦ |
Всего - 8,000, из них: из областного бюджета - 8,000 |
Всего - 27,465, из них: из областного бюджета - 26,600 из местных бюджетов - 0,865 |
Всего - 13,850, из них: из областного бюджета - 12,000 из местных бюджетов - 1,850 |
В рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы" (приложение N 3) |
||||
7.9. |
Создание и развитие информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе оказывающих госуслуги и участвующих в процессе их оказания |
|
|
|
доля информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества государственных информационных систем Мурманской области, % |
30,0 |
65,0 |
80,0 |
|
7.9.2.6. |
автоматизация процессов исполнения бюджета на региональном и местном уровнях, а также учета и обмена данных между бюджетополучателями и органами федерального казначейства, финансовыми органами |
Всего - 3,352, из них: из областного бюджета - 3,352 |
- |
- |
|
|
|
|
Министерство финансов Мурманской области |
7.9.2.7. |
повышение эффективности взаимодействия Министерства финансов Мурманской области с главными распорядителями и получателями средств областного бюджета благодаря автоматизации процессов исполнения бюджета на региональном уровне, учета и обмена данными между бюджетополучателями и органами федерального казначейства, финансовыми органами, использованию WEB-технологии и методов групповой обработки данных, средств ЭЦП и шифрования |
Всего - 1,225, из них: из областного бюджета - 1,225 |
Всего - 1,876, из них: из областного бюджета - 1,876 |
Всего - 1,970, из них: из областного бюджета - 1,970 |
|
|
|
|
Министерство финансов Мурманской области |
7.9.7.1. |
создание автоматизированных рабочих мест АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Российской Федерации |
- |
Всего - 2,634, из них: из областного бюджета - 2,634, в том числе: субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия Программы - 2,480 |
- |
|
|
|
|
Министерство юстиции Мурманской области, заинтересованные органы местного самоуправления (в соответствии с приложением N 6 к Программе) |
|
Итого по разделу 7 |
Всего - 63,4977, из них: из областного бюджета - 63,4977 |
Всего - 90,358, из них: из областного бюджета - 89,493, из местных бюджетов - 0,865 |
Всего - 87,311, из них: из областного бюджета - 85,461, из местных бюджетов - 1,850" |
|
|
|
|
|
3.5. Пункты 9.1, 9.3.1, 9.4, позицию "Итого по разделу 9" изложить в редакции:
"9.1. |
Организация общественных центров доступа населения к государственным информационным ресурсам |
Всего - 3,301, из них: из областного бюджета - 3,301 |
Всего - 1,667, из них: из областного бюджета - 1,667 |
Всего - 2,970, из них: из областного бюджета - 2,970 |
В рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы" (приложение N 3) |
||||
9.3.1. |
Мероприятия по технической защите информации в Правительстве Мурманской области |
Всего - 1,450, из них: из областного бюджета - 1,450 |
- |
- |
|
|
|
|
Аппарат Правительства Мурманской области |
9.4. |
Информационное сопровождение работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства |
Всего - 0,150, из них: из областного бюджета - 0,150 |
Всего - 0,550, из них: из областного бюджета - 0,550 |
Всего - 0,150, из них: из областного бюджета - 0,150 |
количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства |
24,0 |
32,0 |
24,0 |
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области |
|
Итого по разделу 9 |
Всего - 6,323, из них: из областного бюджета - 6,323 |
Всего - 7,560, из них: из областного бюджета - 7,560 |
Всего - 7,575, из них: из областного бюджета - 7,575" |
|
|
|
|
|
3.6. Дополнить новыми пунктами 7.9.1.3, 9.3.4 следующего содержания:
"7.9.1.3. |
Создание регионального информационного ресурса системы здравоохранения Мурманской области |
- |
Всего - 0,200, из них: из областного бюджета - 0,200 |
- |
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
9.3.4. |
Мероприятия по защите информации в исполнительных органах государственной власти Мурманской области |
- |
Всего - 1,200, из них: из областного бюджета - 1,200 |
Всего - 0,600, из них: из областного бюджета - 0,600 |
|
|
|
|
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области" |
3.7. В позиции "Итого по государственным заказчикам" графу "Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)" изложить в редакции:
3.7.1. Для государственного заказчика "Министерство здравоохранения Мурманской области":
|
|
"Всего - 11,308, из них: из областного бюджета - 11,308, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 4,100; прочие расходы - 7,208 |
Всего - 22,320, из них: из областного бюджета - 22,320, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 9,400; прочие расходы - 12,920 |
Всего - 22,204, из них: из областного бюджета - 22,204, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 10,500; прочие расходы - 11,704" |
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
3.7.2. Для государственного заказчика "Министерство имущественных отношений Мурманской области":
|
|
"Всего - 0,148, из них: из областного бюджета - 0,148, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,148; прочие расходы - 0,000 |
Всего - 0,250, из них: из областного бюджета - 0,250, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,250; прочие расходы - 0,000 |
Всего - 0,250, из них: из областного бюджета - 0,250, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,250; прочие расходы - 0,000" |
|
|
Министерство имущественных отношений Мурманской области |
3.7.3. Для государственного заказчика "Управление государственной службы занятости населения Мурманской области":
|
|
"Всего - 0,530, из них: из областного бюджета - 0,530, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,388; прочие расходы - 0,142 |
Всего - 0,530, из них: из областного бюджета - 0,530, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,3414; прочие расходы - 0,1886 |
Всего - 0,520, из них: из областного бюджета - 0,520, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,380; прочие расходы - 0,140" |
|
|
Управление государственной службы занятости населения Мурманской области |
3.7.4. Для государственного заказчика "Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области":
|
|
"Всего - 8,050, из них: из областного бюджета - 8,050, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 4,600; прочие расходы - 3,450 |
Всего - 98,018, из них: из областного бюджета - 97,153, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 15,6603; прочие расходы - 81,4927 из местных бюджетов - 0,865, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,025; прочие расходы - 0,840 |
Всего - 100,425, из них: из областного бюджета - 98,575, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 22,5988; прочие расходы - 75,9762 из местных бюджетов - 1,850, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,500; прочие расходы - 1,350" |
|
|
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области |
3.8. Позицию "Всего по программе" изложить в редакции:
|
"Всего по программе |
Всего - 156,35063, из них: из федерального бюджета - 16,760, в т.ч. увеличение стоимости основных средств -11,760 прочие расходы - 5,000 из областного бюджета - 139,59063, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 34,40020 прочие расходы - 105,19043 |
Всего - 200,505, из них: из областного бюджета - 199,640, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 50,2647 прочие расходы - 149,3753 из местных бюджетов - 0,865, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,025 прочие расходы - 0,840 |
Всего - 195,4144, из них: из областного бюджета - 193,5644, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 48,5228 прочие расходы - 145,0416 из местных бюджетов - 1,850, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,500 прочие расходы - 1,350" |
|
|
|
4. В паспортах программных мероприятий (приложение N 2 к Программе):
4.1. В паспорте мероприятия N 2.4 в пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить в редакции:
|
"2012 год |
Всего за год 13,071, из них: областной бюджет - 13,071" |
4.2. В паспорте мероприятия N 4.1:
4.2.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "количество медицинских работников на один ПК, человек" за 2012 год заменить на значение "4,3".
4.3. В паспорте мероприятия N 4.4:
4.3.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значения позиции "доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры" за 2011, 2012 и 2013 годы заменить на значения "48,9", "80" и "90" соответственно.
4.4. В паспорте мероприятия N 4.5 в пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде" за 2013 год заменить на "30".
4.5. В паспорте мероприятия N 4.6:
4.5.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значения позиции "доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуникационных технологий, %" за 2012 и 2013 годы заменить на значения "25" и "30" соответственно.
4.6. В паспорте мероприятия 4.7 в пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значения позиции "доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан" за 2012 год и 2013 год заменить на "55" и "95" соответственно.
4.7. В паспорте мероприятия N 6.2 в пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить в редакции:
|
"2012 год |
Всего за год 5,5915, из них: областной бюджет - 5,5915; |
||
местный бюджет - |
V |
" |
4.8. В паспорте мероприятия N 6.3 в пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить в редакции:
|
"2012 год" |
|
4.9. В паспорте мероприятия N 6.5 в пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования":
4.9.1. Позицию "2012 год" изложить в редакции:
|
"2012 год |
Всего за год 2,7835, из них: областной бюджет - 2,7835" |
4.9.2. Добавить позицией "2013 год":
|
"2013 год |
Всего за год 2,089, из них: областной бюджет - 2,089" |
4.10. В паспорте мероприятия N 7.9:
4.10.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "доля информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества государственных информационных систем Мурманской области, %" за 2012 год заменить на "65".
4.11. В паспорте мероприятия N 9.1 в пункте 12 "Объем предусмотренного финансирования" позицию "2012 год" изложить в редакции:
|
"2012 год |
Всего за год 1,667, из них: областной бюджет - 1,667 |
||
местный бюджет - |
V |
" |
4.12. В паспорте мероприятия N 9.4:
4.12.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства, шт." за 2012 год заменить на "32".
5. В подпрограмме Мурманской области "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе):
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Позицию "Ответственный исполнитель программы" изложить в редакции:
"Ответственный исполнитель программы |
до 31.12.2011 - Аппарат Правительства Мурманской области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области" |
5.1.2. Позицию "Система организации контроля над ходом реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Система организации контроля над ходом реализации подпрограммы |
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Правительством Мурманской области. Контроль исполнения мероприятий подпрограммы осуществляется: с 01.01.2011 - Аппаратом Правительства Мурманской области; с 01.01.2012 - Комитетом по развитию информационных технологий Мурманской области" |
5.1.3. Позицию "Объем средств и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объем средств и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 59 653 тыс.руб., в том числе: 2011 год - 13 201 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - 13 201тыс.руб. 2012 год - 29 632 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - 28 767 тыс.руб., из местных бюджетов - 865 тыс.руб. 2013 год - 16 820 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета - 14 970 тыс.руб., из местных бюджетов - 1 850 тыс.руб." |
5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" позиции таблицы "1. Областной бюджет" и "Итого" изложить в редакции:
"1. |
Областной бюджет |
56 938 |
13 201 |
28 767 |
14 970 |
|
Итого |
59 653 |
13 201 |
29 632 |
16 820" |
5.3. В Перечне мероприятий подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3.1 к Подпрограмме) пункты 1.1.13.4, 1.2.1.4, позиции "Итого подпрограмма", "областной бюджет всего, в том числе:", "увеличение стоимости основных средств", "прочие расходы" изложить в редакции:
"1.1.13.4 |
Установка информационных терминалов (информационных комплексов) в муниципальных образованиях Мурманской области |
обеспечение доступа населения к государственным информационным ресурсам |
2011-2013 |
Аппарат Правительства Мурманской области, заинтересованные исполнительные органы государственной власти, заинтересованные органы местного самоуправления |
Всего - 2 400, из них: из областного бюджета - 2 400 |
0 |
0 |
2 400 |
|
1.2.1.4. |
Создание МФЦ в муниципальных образованиях Мурманской области, в т.ч.: |
создание сети МФЦ в Мурманской области |
2011-2013 |
Аппарат Правительства Мурманской области, Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, заинтересованные ОМСУ |
Всего - 17 315, из них: |
0 |
10 465 |
6 850 |
|
из областного бюджета - 14 600 |
0 |
9 600 |
5 000 |
|
|||||
из местных бюджетов - 2 715 |
0 |
865 |
1 850 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
59 653 |
13 201 |
29 632 |
16 820 |
|
областной бюджет всего, в том числе: |
|
|
|
56 938 |
13 201 |
28 767 |
14 970 |
|
|
увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
18 708 |
8 068 |
5 420 |
5 220 |
|
|
прочие расходы |
|
|
|
38 230 |
5 133 |
23 347 |
9 750" |
|
5.4. В приложении N 3.3 к подпрограмме "Финансирование подпрограммных мероприятий по основным направлениям" позиции таблицы "Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета", "Капитальные вложения, в том числе из: областного бюджета", "Прочие расходы, в том числе из: областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Мурманской области" изложить в редакции:
"Всего финансовых затрат, в том числе из: |
59 653 |
13 201 |
29 632 |
16 820 |
областного бюджета |
56 938 |
13 201 |
28 767 |
14 970 |
Капитальные вложения, в том числе из: |
19 233 |
8 068 |
5 445 |
5 720 |
областного бюджета |
18 708 |
8 068 |
5 420 |
5 220 |
Прочие расходы, в том числе из: |
40 420 |
5 133 |
24 187 |
11 100 |
областного бюджета |
38 230 |
5 133 |
23 347 |
9 750 |
бюджетов муниципальных образований Мурманской области |
2 190 |
0 |
840 |
1 350" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 16 марта 2012 г. N 82-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.