Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 10.09.2012 N 437-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы"
1. В Перечне программных мероприятий (приложение N 1 к Программе):
1.1. Пункт 7.6.2 и позицию "Итого по разделу 7" изложить в редакции:
"7.6.2 |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, в т.ч. на базе МФЦ |
Всего - 8,000, из них: из областного бюджета - 8,000 |
Всего - 22,665, из них: из областного бюджета - 21,8; из местных бюджетов - 0,865 |
Всего - 13,850, из них: из областного бюджета - 12,000; из местных бюджетов - 1,850 |
в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе) |
|
Итого по разделу 7 |
Всего - 63,4977, из них: из областного бюджета - 63,4977 |
Всего - 88,447, из них: из областного бюджета - 87,582; из местных бюджетов - 0,865 |
Всего - 87,311, из них: из областного бюджета - 85,461, из местных бюджетов - 1,850" |
|
1.2. Дополнить пунктом 9.11 следующего содержания:
"9.11 |
Создание условий для обеспечения сохранности информационных ресурсов государственных архивов Мурманской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.1 |
Текущий ремонт архивохранилищ ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" и подготовка помещений к установке мобильных стеллажей |
|
Всего - 1,800, из них: из областного бюджета - 1,800 |
|
доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов, % |
80 |
80,5 |
80,5 |
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" |
площадь отремонтированных архивохранилищ, кв.м |
|
309,8 |
|
||||||
9.11.2 |
Оснащение архивохранилищ ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" мобильными стеллажами |
|
Всего - 3,000, из них: из областного бюджета - 3,000 |
|
степень загруженности архивохранилищ государственных архивов Мурманской области, % |
95 |
90 |
90 |
Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, ГОКУ "Государственный архив Мурманской области" |
расчетная вместимость мобильных стеллажей, тыс. ед. хр. |
|
130,0 |
|
1.3. Позицию "Итого по разделу 9" изложить в редакции:
|
"Итого по разделу 9 |
Всего - 6,323, из них: из областного бюджета - 6,323 |
Всего - 9,176, из них: из областного бюджета - 9,176 |
Всего - 7,575, из них: из областного бюджета - 7,575" |
|
1.4. В позиции "Итого по государственным заказчикам" графу "Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)" для государственного заказчика "Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области" изложить в редакции:
"Всего - 8,05, из них: из областного бюджета - 8,05, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 4,62; прочие расходы - 3,43 |
Всего - 97,818, из них: из областного бюджета - 96,953, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 18,2103; прочие расходы -- 78,7427; из местных бюджетов - 0,865, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,025; прочие расходы - 0,840 |
Всего - 100,425, из них: из областного бюджета - 98,575, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 22,5988; прочие расходы - 75,9762 из местных бюджетов - 1,850, в т.ч. увеличение стоимости основных средств - 0,500; прочие расходы - 1,350" |
2. В подпрограмме Мурманской области "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе):
2.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объем средств и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"Объем средств и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 55 353 тыс.руб., в том числе: 2011 год -13 201 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - 13 201 тыс.руб.; 2012 год - 25 332 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - 24 467 тыс.руб., из местных бюджетов - 865 тыс.руб.; 2013 год - 16 820 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - 14 970 тыс.руб., из местных бюджетов - 1 850 тыс.руб." |
2.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" позиции таблицы "1. Областной бюджет" и "Итого" изложить в редакции:
"1. |
Областной бюджет |
52 638 |
13 201 |
24 467 |
14 970 |
|
Итого |
55 353 |
13 201 |
25 332 |
820" |
2.3. В Перечне мероприятий подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3.1 к Подпрограмме) пункты 1.2.1.4, 1.2.1.4.3, позиции "Итого по подпрограмме", "областной бюджет всего, в том числе:", "прочие расходы" изложить в редакции:
"1.2.1.4. |
Создание МФЦ в муниципальных образованиях Мурманской области, в т.ч.: |
создание сети МФЦ в Мурманской области |
2011-2013 |
Аппарат Правительства Мурманской области, Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, заинтересованные органы местного самоуправления |
Всего - 12515, из них: |
0 |
5665 |
6850 |
|
из областного бюджета -9800 |
0 |
4800 |
5000 |
|
|||||
из местных бюджетов - 2 715 |
0 |
865 |
1850 |
|
|||||
1.2.1.4.3. |
Мероприятия по созданию МФЦ на территории муниципальных образований на условиях софинансирования из областного бюджета |
повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях |
2011-2013 |
Аппарат Правительства Мурманской области, Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, заинтересованные органы местного самоуправления |
из областного бюджета - 14 600 |
0 |
4 800 |
5 000 |
|
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
55 353 |
13 201 |
25 332 |
16 820 |
|
областной бюджет всего, в том числе: |
|
|
|
52 638 |
13 201 |
24467 |
14 970 |
|
|
прочие расходы |
|
|
|
33 930 |
5 133 |
18547 |
9 750" |
|
2.4. В приложении N 3.3 к подпрограмме "Финансирование подпрограммных мероприятий по основным направлениям" позиции таблицы "Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета", "Прочие расходы, в том числе из: областного бюджета" изложить в редакции:
"Всего финансовых затрат, в том числе из: |
55 353 |
13 201 |
25 332 |
16 820 |
областного бюджета |
52 638 |
13 201 |
24 467 |
14 970 |
Прочие расходы, в том числе из: |
36 145 |
5 133 |
19 412 |
11 600 |
областного бюджета |
33 430 |
5 133 |
18 547 |
9 750" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 10 сентября 2012 г. N 437-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.