Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Совета депутатов города Мурманска
от 01.04.2013 N 60-830
Программа
социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года
1. Паспорт программы
Наименование программы |
Программа социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года (далее - Программа) |
Основания для разработки |
Ведомственная целевая программа "Разработка проекта Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года" на 2011 год, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 31.08.2010 N 1506 |
Заказчик |
Администрация города Мурманска |
Заказчик-координатор |
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
Разработчик |
ООО "Финансовый и организационный консалтинг" |
Цель Программы |
Реализация положений Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года в среднесрочной перспективе на период до 2016 года |
Сроки реализации Программы |
2012-2016 годы |
Объемы и источники финансирования |
Общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 209 451,7 млн. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 65 385,2 млн. рублей; - областного бюджета - 19 516,2 млн. рублей; - бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 823,1 млн. рублей; - внебюджетных источников - 96 727,2 млн. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрен при условии участия муниципального образования город Мурманск в реализации соответствующих целевых программ на федеральном и региональном уровнях |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
- увеличение рождаемости и сокращение смертности; - сокращение миграционного оттока населения; сокращение уровня безработицы; увеличение объемов добычи и переработки водных биоресурсов; увеличение числа малых и средних предприятий; увеличение обеспеченности населения жильем; сокращение удельной величины потребления энергоресурсов; увеличение бюджетной обеспеченности на душу населения. |
Ответственные за выполнение Программы |
Администрация города Мурманска (включая структурные подразделения) и хозяйствующие субъекты (реализация инвестиционных проектов) |
2. Основные направления социально-экономического развития города Мурманска
Проводимая социально-экономическая политика администрации города Мурманска, реализуемая в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Мурманска на 2009-2011 годы" (далее - Комплексный план), позволила создать предпосылки для повышения конкурентоспособности экономики города и усиления его значения как промышленного, культурного и образовательного центра Мурманской области. Завершение периода реализации Комплексного плана обусловило необходимость разработки среднесрочного документа планирования - Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года (далее - Программа).
Программа является инструментом реализации Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года (далее - Стратегический план), в которой сформирована система мероприятий, определены объемы, источники финансирования и целевые ориентиры выполнения программных мероприятий, составлен перечень приоритетных инвестиционных проектов, намеченных к реализации на территории города.
При разработке Программы учтены приоритеты и сценарии:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года N 1662-р;
- Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 N 2074-р;
- Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2010 N 383-ПП;
- Системы целеполагания муниципального образования город Мурманск, утвержденной распоряжением администрации города Мурманска от 09.08.2011 N 192-р (в ред. распоряжения от 05.12.2012 N 110-р).
Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе развития Российской Федерации, Северо-Западного федерального округа, Мурманской области и города Мурманска с учетом перспектив реализации крупных инвестиционных проектов.
Механизмом реализации Программы являются долгосрочные и ведомственные целевые программы, а также инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов, реализуемые на территории города Мурманска, соответствующие приоритетным направлениям, целям и задачам Стратегического плана.
Схема 1. Взаимосвязь документов планирования города Мурманска
Основными приоритетными направлениями Программы являются:
- повышение уровня и качества жизни населения города;
- развитие конкурентоспособной экономики;
- инфраструктурная модернизация и повышение комфорта городской среды;
- развитие муниципального управления и гражданского общества.
Мероприятия Программы представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Мероприятия Программы
Нумерация таблицы приводится в соответствии с источником
1 - разработка целевой программы на очередной период по завершению срока реализации
3. Перечень программ, требующих разработки
Содействие росту рождаемости
Город Мурманск отличается низким уровнем рождаемости населения. Несмотря на достаточно молодую возрастную структуру населения, уровень рождаемости в городе на четверть ниже, чем в среднем по стране. Пониженное репродуктивное поведение мурманчан связано со многими факторами, одним из которых является недостаточно полная государственная социальная поддержка семьи при рождении ребенка. Одной из наиболее значимых форм поддержки является единовременное пособие при рождении ребенка, которое позволяет помимо незначительной суммы, выплачиваемой работодателем, решить проблему приобретения товаров и услуг, необходимых новорожденным.
Разработка ДЦП "Содействие росту рождаемости в городе Мурманске" в 2014-2016 годы предполагает выделение матерям новорожденных, родившихся в городе Мурманске и зарегистрированных в органах ЗАГС города. Мурманска, единовременного пособия в размере прожиточного минимума. Формой выделения единовременного пособия является "подарочная карта", которая может быть использована в магазинах детских товаров города в течение первого года жизни ребенка.
Система "подарочная карта" станет инструментом стимулирования потребительского спроса в городе и защитой от приобретения недобросовестными родителями товаров, далеких от нужд ребенка.
Пособие "подарочная карта" выдается матери при регистрации новорожденного в органах ЗАГС города Мурманска. Всего планируется выделить 3500 карт. Ориентировочная стоимость реализации программы составит в год порядка 32 млн.руб. Предполагается, что непосредственным эффектом реализации программы станет рост числа "первых" рождений в городе на 10-12% и рост оборота розничной торговли, а, следовательно, пополнения доходной части бюджета.
Ввиду высокой стоимости, разработка и реализация этой программы зависит от наличия соответствующих средств в бюджете муниципального образования город Мурманск после обеспечения основных направлений деятельности администрации города.
Рыбохозяйственный комплекс
Несмотря на наличие целевой программы поддержки рыбохозяйственного комплекса, действующей на уровне региона, целесообразно дополнительно предусмотреть поддержку данной отрасли и на муниципальном уровне, так как деятельность предприятий рыбохозяйственного комплекса является основой экономики города.
В этой связи возможно принятие программы со следующими основными блоками мероприятий:
- софинансирование реализации инвестиционных проектов на конкурсной основе;
- предоставление муниципальных гарантий по кредитам;
- поддержка исследований в сфере инновационных технологий переработки водных биоресурсов.
Реализация программы возможна при наличии соответствующих средств в бюджете муниципального образования город Мурманск после обеспечения основных направлений деятельности администрации города.
Охрана окружающей среды
На муниципальном уровне действует программа, направленная на решение проблемы по утилизации отходов, однако необходим комплексный подход к охране окружающей среды, что диктует необходимость разработки соответствующей программы со следующими основными блоками мероприятий:
- совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования;
- сохранение и благоустройство геологического памятника природы "Бараний лоб", расположенного в черте города;
- минимизация негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- развитие экологического образования, воспитания и просвещения населения.
4. Механизм реализации Программы
Успешная реализация Программы зависит от эффективности используемых управленческих механизмов, концентрации ресурсов на основных направлениях развития города, четкого взаимодействия городского сообщества и органов местного самоуправления на принципах стратегического партнерства. Эти механизмы и ресурсы должны обеспечить повышение уровня и качества жизни мурманчан, привлечение инвестиций на реализацию крупных инвестиционных проектов.
Инструментами реализации Программы являются долгосрочные и ведомственные целевые программы, в которых определяются мероприятия с количественными и качественными характеристиками, период реализации и необходимые финансовые средства.
В экономической сфере реализуемые проекты ориентированы на создание и освоение на предприятиях, а также реализацию на соответствующих рынках наукоемкой и высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Наиболее приоритетными в проектах должны стать два основных подхода к диверсификации промышленного производства: во-первых, ориентация на наукоемкую продукцию, во-вторых, ориентация на нуждающихся в различной наукоемкой продукции потребителей. Названные принципы связаны с определенной реструктуризацией ряда крупных организаций, прежде всего, имеющих простаивающие производственные мощности, и созданием эффективно работающих малых и средних предприятий. Задача органов местного самоуправления будет состоять в том, чтобы активно стимулировать эти процессы. Наибольший приоритет при этом должны иметь новые товарные группы и промышленные услуги, созданные на базе разработок научно-исследовательских организаций города.
Нормативная правовая база должна соответствовать этапам реализации Стратегического плана и приоритетным стратегическим направлениям.
5. Мониторинг и контроль реализации Программы
Степень реализации Программы определяется с помощью мониторинга и оценки социально-экономической ситуации.
Исполнителями Программы являются структурные подразделения администрации города Мурманска, организации и предприятия, участвующие в реализации Программы.
Исполнители Программы обеспечивают:
- выполнение мероприятий на текущий год;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Мурманска, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
- разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;
- мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы;
- подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
Для мониторинга реализации Программы используется разработанная система индикаторов, включающая показатели официальной государственной статистики, ведомственной статистики, информации организаций, участвующих в реализации Программы, и социологических исследований.
Значения целевых индикаторов Программы спрогнозированы исходя из оптимистичного сценария развития экономики города Мурманска, который выбран целевым для расчета основных параметров долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года.
Система индикаторов призвана спрогнозировать, оценить и проанализировать результативность политики администрации города Мурманска, направленной на достижение приоритетных направлений развития. Основными задачами системы индикаторов выступают оценка и прогнозирование использования различных видов ресурсов: трудовых, материальных, информационных, финансовых.
Сбор и анализ данных по системе показателей проводится для отчета по окончании календарного года после утверждения отчетов о реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Мурманска.
Отчет о результатах реализации Программы выносится на рассмотрение в Совет депутатов города Мурманска. По итогам обсуждения принимаются рекомендации по корректировке текущих плановых документов с целью повышения их эффективности с точки зрения достижения долгосрочных стратегических целей развития города. Ответственным за подготовку отчета является комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска. Отчет публикуется на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
Контроль реализации Программы осуществляется в виде мониторинга, обсуждения результатов мониторинга и принятия решений по корректировке Программы. Выделяются три уровня контроля за реализацией Программы:
- оперативный контроль - ведется структурными подразделениями администрации города Мурманска в соответствии с направлением деятельности;
- тактический контроль - осуществляется комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска, который анализирует деятельность участников реализации Программы с точки зрения достижения значений утвержденных целевых индикаторов;
- стратегический контроль - осуществляет Совет депутатов города Мурманска не реже одного раза в два года посредством рассмотрения отчетов о реализации Программы до 01 октября года следующего за отчетным.
Программа является основой для принятия управленческих решений структурными подразделениями администрации города Мурманска.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по приоритетным направлениям, которые отражают эффективность планирования мероприятий Программы.
Использование целевых индикаторов по приоритетным направлениям необходимо для независимой оценки изменений социально-экономического развития города.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов Программы (эффективность) рассчитывается по формуле:
,
где:
- эффективность в отчетном периоде;
- фактически достигнутое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на рост (реализация Программы направлена на рост значения показателя по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);
- планируемое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на рост;
- фактически достигнутое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на уменьшение (Реализация Программы направлена на снижение значения показателя по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);
- планируемое в отчетном периоде значение показателя с ориентацией на уменьшение;
- количество показателей с ориентацией на рост;
- количество показателей с ориентацией на сокращение;
- общее количество показателей.
Оценка эффективности реализации Программы производится следующим образом:
Значение |
Оценка |
Описание |
5 |
Высокая степень эффективности планирования. |
|
4 |
Достаточная степень эффективности. Несмотря на значительное улучшение ситуации, необходимо дополнительно рассмотреть факторы, повлиявшие на изменение значения показателей, а также откорректировать имеющиеся прогнозы. |
|
3 |
Удовлетворительная степень эффективности. Необходимо рассмотреть причины недостижения значений и, при необходимости, скорректировать прогнозы. |
|
2 |
Низкая степень эффективности. После определения причин отклонений, необходимо внести соответствующие изменения в прогнозы и целевые программы. |
|
1 |
Крайне низкая степень эффективности. Необходимо рассмотреть факторы влияния, а также возможность изменения формулы расчета по данному показателю. |
7. Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 1. Финансирование Программы на период до 2016 года
Период |
Объем финансирования, всего, тыс.руб. |
В том числе |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Городской бюджет |
Внебюджетные источники |
||
Итого |
209 451 653,2 |
65 385 218,2 |
19 516 156,6 |
27 823 119,0 |
96 727 159,4 |
2012 год |
27 819 454,5 |
7 748 634,5 |
4 045 473,0 |
4 439 383,4 |
11 585 963,6 |
2013 год |
39 498 131,8 |
10 073 344,6 |
3 902 556,6 |
5 206 013,9 |
20 316 216,7 |
2014 год |
47 355 191,0 |
14 416 042,0 |
3 944 241,2 |
5 531 557,5 |
23 463 350,3 |
2015 год |
48 197 314,9 |
16 675 162,0 |
4 071 868,4 |
6 077 108,8 |
21 373 175,7 |
2016 год |
46 581 561,0 |
16 472 035,1 |
3 552 017,4 |
6 569 055,4 |
19 988 453,1 |
1. |
Повышение уровня и качества жизни населения города |
||||
Итого |
32 809 413,3 |
141 433,5 |
14 971 629,9 |
17 667 449,9 |
28 900,0 |
2012 год |
6 118 493,7 |
123 680,9 |
3 163 946,0 |
2 819 066,8 |
11 800,0 |
2013 год |
6 139 093,6 |
1 752,6 |
2 517 315,0 |
3 610 676,0 |
9 350,0 |
2014 год |
6 868 818,2 |
16 000,0 |
3 059 712,7 |
3 785 355,5 |
7 750,0 |
2015 год |
6 718 548,4 |
0,0 |
3 067 448,6 |
3 651 099,8 |
0,0 |
2016 год |
6 964 459,4 |
0,0 |
3 163 207,6 |
3 801 251,8 |
0,0 |
1.1. |
Повышение эффективности функционирования рынка труда |
||||
Итого |
800 642,8 |
0,0 |
800 642,8 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
134 769,3 |
0,0 |
134 769,3 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
148 246,2 |
0,0 |
148 246,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
163 070,8 |
0,0 |
163 070,8 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
172 365,8 |
0,0 |
172 365,8 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
182 190,7 |
0,0 |
182 190,7 |
0,0 |
0,0 |
Программа содействия занятости населения на 2012-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
800 642,8 |
0,0 |
800 642,8 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
134 769,3 |
0,0 |
134 769,3 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
148 246,2 |
0,0 |
148 246,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
163 070,8 |
0,0 |
163 070,8 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
172 365,8 |
0,0 |
172 365,8 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
182 190,7 |
0,0 |
182 190,7 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения |
||||
Итого |
97 983,3 |
0,0 |
1 619,0 |
96 364,3 |
0,0 |
2012 год |
20 143,2 |
0,0 |
1 619,0 |
18 524,2 |
0,0 |
2013 год |
17 923,0 |
0,0 |
0,0 |
17 923,0 |
0,0 |
2014 год |
18 944,6 |
0,0 |
0,0 |
18 944,6 |
0,0 |
2015 год |
19 986,6 |
0,0 |
0,0 |
19 986,6 |
0,0 |
2016 год |
20 985,9 |
0,0 |
0,0 |
20 985,9 |
0,0 |
ВЦП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
97 983,3 |
0,0 |
1 619,0 |
96 364,3 |
0,0 |
2012 год |
20 143,2 |
0,0 |
1 619,0 |
18 524,2 |
0,0 |
2013 год |
17 923,0 |
0,0 |
0,0 |
17 923,0 |
0,0 |
2014 год |
18 944,6 |
0,0 |
0,0 |
18 944,6 |
0,0 |
2015 год |
19 986,6 |
0,0 |
0,0 |
19 986,6 |
0,0 |
2016 год |
20 985,9 |
0,0 |
0,0 |
20 985,9 |
0,0 |
1.3. |
Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников |
||||
Итого |
26 700 863,3 |
123 680,9 |
12 502 552,5 |
14 074 629,9 |
0,0 |
2012 год |
4 673 768,7 |
123 680,9 |
2 313 705,9 |
2 236 381,9 |
0,0 |
2013 год |
5 016 490,5 |
0,0 |
2 161 261,5 |
2 855 229,0 |
0,0 |
2014 год |
5 500 204,4 |
0,0 |
2 544 040,2 |
2 956 164,2 |
0,0 |
2015 год |
5 622 768,2 |
0,0 |
2 675 156,1 |
2 947 612,1 |
0,0 |
2016 год |
5 887 631,5 |
0,0 |
2 808 388,8 |
3 079 242,7 |
0,0 |
ДЦП "Развитие образования в городе Мурманске" на 2012-2015 годы | |||||
Итого |
712 444,6 |
87 897,9 |
44 975,0 |
579 571,7 |
0,0 |
2012 год |
293 207,2 |
87 897,9 |
40 275,0 |
165 034,3 |
0,0 |
2013 год |
227 092,9 |
0,0 |
3 200,0 |
223 892,9 |
0,0 |
2014 год |
176 644,5 |
0,0 |
1 000,0 |
175 644,5 |
0,0 |
2015 год |
15 500,0 |
0,0 |
500,0 |
15 000,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДЦП "Поддержка лучших педагогов города Мурманска" на 2010-2012 годы | |||||
Итого |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
2012 год |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2012-2015 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
134 421,4 |
0,0 |
49 608,7 |
84 812,7 |
0,0 |
2012 год |
27 184,5 |
0,0 |
10 965,4 |
16 219,1 |
0,0 |
2013 год |
25 928,4 |
0,0 |
9 238,5 |
16 689,9 |
0,0 |
2014 год |
26 393,1 |
0,0 |
9 503,2 |
16 889,9 |
0,0 |
2015 год |
26 788,0 |
0,0 |
9 708,1 |
17 079,9 |
0,0 |
2016 год |
28 127,4 |
0,0 |
10 193,5 |
17 933,9 |
0,0 |
ВЦП "Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
10 196 439,1 |
0,0 |
1 518 039,2 |
8 678 399,9 |
0,0 |
2012 год |
1 583 562,1 |
0,0 |
302 830,7 |
1 280 731,4 |
0,0 |
2013 год |
1 786 357,3 |
0,0 |
83 013,3 |
1 703 344,0 |
0,0 |
2014 год |
2 158 412,7 |
0,0 |
357 978,1 |
1 800 434,6 |
0,0 |
2015 год |
2 277 125,4 |
0,0 |
377 666,9 |
1 899 458,5 |
0,0 |
2016 год |
2 390 981,6 |
0,0 |
396 550,2 |
1 994 431,4 |
0,0 |
ВЦП "Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
13 236 580,3 |
35 783,0 |
8 546 516,5 |
4 654 280,8 |
0,0 |
2012 год |
2 402 974,4 |
35 783,0 |
1 604 673,1 |
762 518,3 |
0,0 |
2013 год |
2 494 482,9 |
0,0 |
1 598 388,4 |
896 094,5 |
0,0 |
2014 год |
2 636 668,4 |
0,0 |
1 689 496,5 |
947 171,9 |
0,0 |
2015 год |
2 781 685,2 |
0,0 |
1 782 418,8 |
999 266,4 |
0,0 |
2016 год |
2 920 769,4 |
0,0 |
1 871 539,7 |
1 049 229,7 |
0,0 |
ВЦП "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2012 год, ДЦП "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2013-2015 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
1 623 049,5 |
0,0 |
1 611 052,6 |
11 996,9 |
0,0 |
2012 год |
228 084,6 |
0,0 |
227 022,8 |
1 061,8 |
0,0 |
2013 год |
330 851,8 |
0,0 |
328 250,7 |
2 601,1 |
0,0 |
2014 год |
341 657,2 |
0,0 |
338 959,1 |
2 698,1 |
0,0 |
2015 год |
352 417,5 |
0,0 |
349 668,3 |
2 749,2 |
0,0 |
2016 год |
370 038,4 |
0,0 |
367 151,7 |
2 886,7 |
0,0 |
ВЦП "Школьное питание" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
797 028,4 |
0,0 |
732 360,5 |
64 667,9 |
0,0 |
2012 год |
137 855,9 |
0,0 |
127 938,9 |
9 917,0 |
0,0 |
2013 год |
151 777,2 |
0,0 |
139 170,6 |
12 606,6 |
0,0 |
2014 год |
160 428,5 |
0,0 |
147 103,3 |
13 325,2 |
0,0 |
2015 год |
169 252,1 |
0,0 |
155 194,0 |
14 058,1 |
0,0 |
2016 год |
177 714,7 |
0,0 |
162 953,7 |
14 761,0 |
0,0 |
1.4. |
Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения |
||||
Итого |
2 045 685,3 |
0,0 |
1 500 655,8 |
545 029,5 |
0,0 |
2012 год |
760 203,8 |
0,0 |
686 092,0 |
74 111,8 |
0,0 |
2013 год |
367 565,0 |
0,0 |
201 807,3 |
165 757,7 |
0,0 |
2014 год |
320 153,4 |
0,0 |
220 201,7 |
99 951,7 |
0,0 |
2015 год |
323 829,3 |
0,0 |
219 926,7 |
103 902,6 |
0,0 |
2016 год |
273 933,8 |
0,0 |
172 628,1 |
101 305,7 |
0,0 |
ВЦП "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
234 138,8 |
0,0 |
0,0 |
234 138,8 |
0,0 |
2012 год |
40 570,0 |
0,0 |
0,0 |
40 570,0 |
0,0 |
2013 год |
44 570,0 |
0,0 |
0,0 |
44 570,0 |
0,0 |
2014 год |
47 110,5 |
0,0 |
0,0 |
47 110,5 |
0,0 |
2015 год |
49 701,6 |
0,0 |
0,0 |
49 701,6 |
0,0 |
2016 год |
52 186,7 |
0,0 |
0,0 |
52 186,7 |
0,0 |
ВЦП "Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
1 326 397,5 |
0,0 |
1 326 397,5 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
686 092,0 |
0,0 |
686 092,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
147 433,0 |
0,0 |
147 433,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
155 836,7 |
0,0 |
155 836,7 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
164 407,7 |
0,0 |
164 407,7 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
172 628,1 |
0,0 |
172 628,1 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
215 732,0 |
0,0 |
0,0 |
215 732,0 |
0,0 |
2012 год |
33 541,8 |
0,0 |
0,0 |
33 541,8 |
0,0 |
2013 год |
41 950,0 |
0,0 |
0,0 |
41 950,0 |
0,0 |
2014 год |
44 341,2 |
0,0 |
0,0 |
44 341,2 |
0,0 |
2015 год |
46 780,0 |
0,0 |
0,0 |
46 780,0 |
0,0 |
2016 год |
49 119,0 |
0,0 |
0,0 |
49 119,0 |
0,0 |
ДЦП "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска" на 2013-2015 годы | |||||
Итого |
269 417,0 |
0,0 |
174 258,3 |
95 158,7 |
0,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
133 612,0 |
0,0 |
54 374,3 |
79 237,7 |
0,0 |
2014 год |
72 865,0 |
0,0 |
64 365,0 |
8 500,0 |
0,0 |
2015 год |
62 940,0 |
0,0 |
55 519,0 |
7 421,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Оптимизация работы и повышение конкурентоспособности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений и предпочтений населения |
||||
Итого |
2 015 281,8 |
2 752,6 |
45 507,0 |
1 966 522,2 |
500,0 |
2012 год |
367 455,5 |
0,0 |
24 507,0 |
342 448,5 |
500,0 |
2013 год |
364 251,4 |
1 752,6 |
6 000,0 |
356 498,8 |
0,0 |
2014 год |
501 888,9 |
1 000,0 |
15 000,0 |
485 888,9 |
0,0 |
2015 год |
384 357,8 |
0,0 |
0,0 |
384 357,8 |
0,0 |
2016 год |
397 328,2 |
0,0 |
0,0 |
397 328,2 |
0,0 |
ДЦП "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2010-2012 годы, ВЦП "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2013-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
85 334,8 |
2 000,0 |
21 000,0 |
62 334,8 |
0,0 |
2012 год |
2 708,6 |
0,0 |
0,0 |
2 708,6 |
0,0 |
2013 год |
13 650,0 |
1 000,0 |
6 000,0 |
6 650,0 |
0,0 |
2014 год |
32 750,0 |
1 000,0 |
15 000,0 |
16 750,0 |
0,0 |
2015 год |
17 671,3 |
0,0 |
0,0 |
17 671,3 |
0,0 |
2016 год |
18 554,9 |
0,0 |
0,0 |
18 554,9 |
0,0 |
ВЦП "Сохранение и развитие библиотечной культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
1 487 655,8 |
752,6 |
19 507,0 |
1 467 396,2 |
0,0 |
2012 год |
254 987,1 |
0,0 |
19 507,0 |
235 480,1 |
0,0 |
2013 год |
284 406,4 |
752,6 |
0,0 |
283 653,8 |
0,0 |
2014 год |
299 822,1 |
0,0 |
0,0 |
299 822,1 |
0,0 |
2015 год |
316 312,3 |
0,0 |
0,0 |
316 312,3 |
0,0 |
2016 год |
332 127,9 |
0,0 |
0,0 |
332 127,9 |
0,0 |
ВЦП "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
148 101,2 |
0,0 |
0,0 |
148 101,2 |
0,0 |
2012 год |
23 695,0 |
0,0 |
0,0 |
23 695,0 |
0,0 |
2013 год |
28 645,0 |
0,0 |
0,0 |
28 645,0 |
0,0 |
2014 год |
30 277,8 |
0,0 |
0,0 |
30 277,8 |
0,0 |
2015 год |
31 943,1 |
0,0 |
0,0 |
31 943,1 |
0,0 |
2016 год |
33 540,3 |
0,0 |
0,0 |
33 540,3 |
0,0 |
ДЦП "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы | |||||
Итого |
218 150,4 |
0,0 |
5 000,0 |
213 150,4 |
0,0 |
2012 год |
80 015,2 |
0,0 |
5 000,0 |
75 015,2 |
0,0 |
2013 год |
24 550,0 |
0,0 |
0,0 |
24 550,0 |
0,0 |
2014 год |
113 585,2 |
0,0 |
0,0 |
113 585,2 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МЦП "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы", ДЦП "Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска" на 2013-2016 годы | |||||
Итого |
76 039,6 |
0,0 |
0,0 |
75 539,6 |
500,0 |
2012 год |
6 049,6 |
0,0 |
0,0 |
5 549,6 |
500,0 |
2013 год |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
13 000,0 |
0,0 |
2014 год |
25 453,8 |
0,0 |
0,0 |
25 453,8 |
0,0 |
2015 год |
18 431,1 |
0,0 |
0,0 |
18 431,1 |
0,0 |
2016 год |
13 105,1 |
0,0 |
0,0 |
13 105,1 |
0,0 |
1.6. |
Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений |
||||
Итого |
911 391,4 |
15 000,0 |
118 826,6 |
749 164,8 |
28 400,0 |
2012 год |
125 185,2 |
0,0 |
1 426,6 |
112 458,6 |
11 300,0 |
2013 год |
177 225,9 |
0,0 |
0,0 |
167 875,9 |
9 350,0 |
2014 год |
303 005,1 |
15 000,0 |
117 400,0 |
162 855,1 |
7 750,0 |
2015 год |
149 256,2 |
0,0 |
0,0 |
149 256,2 |
0,0 |
2016 год |
156 719,0 |
0,0 |
0,0 |
156 719,0 |
0,0 |
ДЦП "Развитие материально - технической базы спорта города Мурманска" на 2012-2014 годы | |||||
Итого |
193 648,3 |
15 000,0 |
117 400,0 |
60 448,3 |
800,0 |
2012 год |
5 038,3 |
0,0 |
0,0 |
5 038,3 |
0,0 |
2013 год |
34 830,0 |
0,0 |
0,0 |
34 030,0 |
800,0 |
2014 год |
153 780,0 |
15 000,0 |
117 400,0 |
21 380,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
690 143,1 |
0,0 |
1 426,6 |
688 716,5 |
0,0 |
2012 год |
108 846,9 |
0,0 |
1 426,6 |
107 420,3 |
0,0 |
2013 год |
133 845,9 |
0,0 |
0,0 |
133 845,9 |
0,0 |
2014 год |
141 475,1 |
0,0 |
0,0 |
141 475,1 |
0,0 |
2015 год |
149 256,2 |
0,0 |
0,0 |
149 256,2 |
0,0 |
2016 год |
156 719,0 |
0,0 |
0,0 |
156 719,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса" (ММУП "Здоровье") | |||||
Итого |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
2012 год |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 300,0 |
2013 год |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание оздоровительного центра" (ММУП "Здоровье") | |||||
Итого |
24 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 000,0 |
2012 год |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
2013 год |
8 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 250,0 |
2014 год |
7 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 750,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7. |
Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города |
||||
Итого |
237 565,4 |
0,0 |
1 826,2 |
235 739,2 |
0,0 |
2012 год |
36 968,0 |
0,0 |
1 826,2 |
35 141,8 |
0,0 |
2013 год |
47 391,6 |
0,0 |
0,0 |
47 391,6 |
0,0 |
2014 год |
61 551,0 |
0,0 |
0,0 |
61 551,0 |
0,0 |
2015 год |
45 984,5 |
0,0 |
0,0 |
45 984,5 |
0,0 |
2016 год |
45 670,3 |
0,0 |
0,0 |
45 670,3 |
0,0 |
ВЦП "Молодежь Мурманска" на 2012-2013 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
193 992,8 |
0,0 |
1 826,2 |
192 166,6 |
0,0 |
2012 год |
36 968,0 |
0,0 |
1 826,2 |
35 141,8 |
0,0 |
2013 год |
36 155,6 |
0,0 |
0,0 |
36 155,6 |
0,0 |
2014 год |
38 216,5 |
0,0 |
0,0 |
38 216,5 |
0,0 |
2015 год |
40 318,4 |
0,0 |
0,0 |
40 318,4 |
0,0 |
2016 год |
42 334,3 |
0,0 |
0,0 |
42 334,3 |
0,0 |
ДЦП "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" на 2013-2016 годы | |||||
Итого |
43 572,6 |
0,0 |
0,0 |
43 572,6 |
0,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
11 236,0 |
0,0 |
0,0 |
11 236,0 |
0,0 |
2014 год |
23 334,5 |
0,0 |
0,0 |
23 334,5 |
0,0 |
2015 год |
5 666,1 |
0,0 |
0,0 |
5 666,1 |
0,0 |
2016 год |
3 336,0 |
0,0 |
0,0 |
3 336,0 |
0,0 |
2. |
Развитие конкурентоспособной экономики |
||||
Итого |
5 370 244,4 |
790 800,0 |
532 659,4 |
86 848,4 |
3 959 936,6 |
2012 год |
663 242,8 |
158 300,0 |
200,0 |
23 842,8 |
480 900,0 |
2013 год |
2 938 255,9 |
604 000,0 |
503 594,5 |
15 853,5 |
1 814 807,9 |
2014 год |
1 014 438,9 |
22 500,0 |
9 126,5 |
16 209,5 |
966 602,9 |
2015 год |
601 365,5 |
6 000,0 |
9 628,5 |
15 454,1 |
570 282,9 |
2016 год |
152 941,3 |
0,0 |
10 109,9 |
15 488,5 |
127 342,9 |
2.1. |
Инновационные преобразования материальной, экономической и социальной сфер комплекса направленных на создание новых условий для его эффективной работы, образование мощного и конкурентоспособного потенциала, улучшении качества жизни работников рыбохозяйственного комплекса |
||||
Итого |
329 100,0 |
162 300,0 |
0,0 |
0,0 |
166 800,0 |
2012 год |
157 000,0 |
108 300,0 |
0,0 |
0,0 |
48 700,0 |
2013 год |
120 900,0 |
54 000,0 |
0,0 |
0,0 |
66 900,0 |
2014 год |
29 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 300,0 |
2015 год |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
2016 год |
21 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 400,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание предприятия по передержке, переработке и реализации живой рыбы, морепродуктов до 1000 тонн в год в городе Мурманске" (ООО "М-Интерсифуд", ОАО Первая Северная Кольская Народная Компания "Наша Рыба") | |||||
Итого |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
2012 год |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
2013 год |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 000,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Модернизация действующего холодильника ОАО "Мурманский морской рыбный порт" (ОАО "ММРП") | |||||
Итого |
102 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 800,0 |
2012 год |
32 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 700,0 |
2013 год |
20 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 900,0 |
2014 год |
28 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 300,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
20 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 900,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание Мурманского рыбохозяйственного информационно-консультационного аквариального центра (МРИКАЦ) (ГАОУ СПО Мурманский индустриальный колледж) | |||||
Итого |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
2012 год |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2013 год |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2014 год |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2015 год |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
2016 год |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Строительство в городе Мурманске Центра передовых исследований в области глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ) ФГБОУ ВПО "МГТУ" | |||||
Итого |
162 300,0 |
162 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
108 300,0 |
108 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
54 000,0 |
54 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2. |
Обеспечение продовольственной безопасности города Мурманск, а также насыщение потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов |
||||
Итого |
373 500,0 |
128 500,0 |
0,0 |
0,0 |
245 000,0 |
2012 год |
170 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
120 000,0 |
2013 год |
100 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
2014 год |
82 500,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
2015 год |
21 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Цех по производству сырокопченых колбас" (ОАО "Мелифаро") | |||||
Итого |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130 000,0 |
2012 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
2013 год |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
2014 год |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание Садового центра" (ОАО "Цветы Заполярья") | |||||
Итого |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска" (ООО "Агрострой") | |||||
Итого |
218 500,0 |
128 500,0 |
0,0 |
0,0 |
90 000,0 |
2012 год |
70 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
2013 год |
80 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
2014 год |
47 500,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
2015 год |
21 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3. |
Формирование на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг |
||||
Итого |
2 202 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 202 600,0 |
2012 год |
150 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 200,0 |
2013 год |
833 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
833 800,0 |
2014 год |
860 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
860 160,0 |
2015 год |
257 640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
257 640,0 |
2016 год |
100 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 800,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Учебный центр ОАО "Газпром" для обучения технологиям выполнения комплекса работ по поиску, разведке, обустройству и эксплуатации морских месторождений углеводородов, подводного трубопроводного транспорта пластовой продукции и танкерного вывоза углеводородов (ООО "Газпром добыча шельфа") | |||||
Итого |
916 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
916 000,0 |
2012 год |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
2013 год |
210 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210 000,0 |
2014 год |
252 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252 000,0 |
2015 год |
204 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204 000,0 |
2016 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
Создание ресурсных центров по металлообработке и сварке на базе ГАОУ СПО Мурманский индустриальный колледж | |||||
Итого |
37 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 500,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
23 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 800,0 |
2014 год |
8 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 160,0 |
2015 год |
4 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 740,0 |
2016 год |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция Мурманской нефтебазы" (ОАО "Экспонефть") | |||||
Итого |
1 249 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 249 100,0 |
2012 год |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
2013 год |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 000,0 |
2014 год |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 000,0 |
2015 год |
48 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 900,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4. |
Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как делового центра Арктики |
||||
Итого |
60 749,8 |
0,0 |
32 459,4 |
28 290,4 |
0,0 |
2012 год |
14 458,8 |
0,0 |
0,0 |
14 458,8 |
0,0 |
2013 год |
5 893,0 |
0,0 |
3 594,5 |
2 298,5 |
0,0 |
2014 год |
12 773,0 |
0,0 |
9 126,5 |
3 646,5 |
0,0 |
2015 год |
13 475,6 |
0,0 |
9 628,5 |
3 847,1 |
0,0 |
2016 год |
14 149,4 |
0,0 |
10 109,9 |
4 039,5 |
0,0 |
ВЦП "Создание современной топографо-геодезической основы муниципального образования город Мурманск" на 2011-2012 годы | |||||
Итого |
14 458,8 |
0,0 |
0,0 |
14 458,8 |
0,0 |
2012 год |
14 458,8 |
0,0 |
0,0 |
14 458,8 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска" на 2013-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
ИТОГО |
46 291,0 |
0,0 |
32 459,4 |
13 831,6 |
0,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
5 893,0 |
0,0 |
3 594,5 |
2 298,5 |
0,0 |
2014 год |
12 773,0 |
0,0 |
9 126,5 |
3 646,5 |
0,0 |
2015 год |
13 475,6 |
0,0 |
9 628,5 |
3 847,1 |
0,0 |
2016 год |
14 149,4 |
0,0 |
10 109,9 |
4 039,5 |
0,0 |
2.5. |
Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства |
||||
Итого |
403 151,1 |
0,0 |
200,0 |
54 379,5 |
348 571,6 |
2012 год |
17 405,5 |
0,0 |
200,0 |
5 205,5 |
12 000,0 |
2013 год |
30 697,9 |
0,0 |
0,0 |
13 555,0 |
17 142,9 |
2014 год |
29 705,9 |
0,0 |
0,0 |
12 563,0 |
17 142,9 |
2015 год |
308 749,9 |
0,0 |
0,0 |
11 607,0 |
297 142,9 |
2016 год |
16 591,9 |
0,0 |
0,0 |
11 449,0 |
5 142,9 |
ДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2012-2016 годы | |||||
Итого |
54 579,5 |
0,0 |
200,0 |
54 379,5 |
0,0 |
2012 год |
5 405,5 |
0,0 |
200,0 |
5 205,5 |
0,0 |
2013 год |
13 555,0 |
0,0 |
0,0 |
13 555,0 |
0,0 |
2014 год |
12 563,0 |
0,0 |
0,0 |
12 563,0 |
0,0 |
2015 год |
11 607,0 |
0,0 |
0,0 |
11 607,0 |
0,0 |
2016 год |
11 449,0 |
0,0 |
0,0 |
11 449,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Строительство семиэтажного офисного здания в центре города" (ООО "НДВ Ком") | |||||
Итого |
280 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280 000,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
280 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280 000,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Строительство Международного делового центра в г. Мурманске" (ООО "Международный деловой центр "Мурман") | |||||
Итого |
68 571,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 571,6 |
2012 год |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
2013 год |
17 142,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 142,9 |
2014 год |
17 142,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 142,9 |
2015 год |
17 142,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 142,9 |
2016 год |
5 142,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 142,9 |
2.6. |
Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей высокий уровень коммерциализации технологий |
||||
Итого |
1 246 965,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
246 965,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
1 246 965,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
0,0 |
246 965,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Производство и реализация системы отопления для загородных домов" (МИП ООО "ИНТЭЖ" при ФГБОУ ВПО "МГТУ") | |||||
Итого |
636 965,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
136 965,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
636 965,0 |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
136 965,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание инновационного производства по выпуску новых видов консервов из гидробионтов (МИП ООО "Лотос" при ФГБОУ ВПО "МГТУ") | |||||
Итого |
610 000,0 |
0,0 |
500 000,0 |
0,0 |
110 000,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
610 000,0 |
0,0 |
500 000,0 |
0,0 |
110 000,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.7. |
Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске. |
||||
Итого |
3 578,5 |
0,0 |
0,0 |
3 578,5 |
0,0 |
2012 год |
3 578,5 |
0,0 |
0,0 |
3 578,5 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории города Мурманска" на 2012 год | |||||
Итого |
3 578,5 |
0,0 |
0,0 |
3 578,5 |
0,0 |
2012 год |
3 578,5 |
0,0 |
0,0 |
3 578,5 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8. |
Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города. |
||||
Итого |
750 600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
750 000,0 |
2012 год |
150 600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
150 000,0 |
2013 год |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 000,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Развитие туристской деятельности на территории города Мурманска" на 2012 год | |||||
Итого |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
2012 год |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция гостинично-делового центра "Арктика" (ОАО "Отель "Арктика") | |||||
Итого |
750 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
750 000,0 |
2012 год |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
2013 год |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 000,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды |
||||
Итого |
169 954 713,1 |
64 452 984,7 |
3 997 638,9 |
8 765 766,7 |
92 738 322,8 |
2012 год |
20 804 569,0 |
7 466 653,6 |
867 110,0 |
1 377 541,8 |
11 093 263,6 |
2013 год |
30 157 930,6 |
9 467 592,0 |
881 635,7 |
1 316 644,1 |
18 492 058,8 |
2014 год |
39 212 260,7 |
14 377 542,0 |
875 402,0 |
1 470 319,3 |
22 488 997,4 |
2015 год |
40 603 445,7 |
16 669 162,0 |
994 791,3 |
2 136 599,6 |
20 802 892,8 |
2016 год |
39 176 507,1 |
16 472 035,1 |
378 699,9 |
2 464 661,9 |
19 861 110,2 |
3.1. |
Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера |
||||
Итого |
140 709 749,0 |
64 367 700,0 |
163 400,0 |
0,0 |
76 178 649,0 |
2012 год |
16 098 378,0 |
7 430 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 668 378,0 |
2013 год |
23 449 313,5 |
9 453 800,0 |
81 700,0 |
0,0 |
13 913 813,5 |
2014 год |
32 203 213,5 |
14 363 900,0 |
81 700,0 |
0,0 |
17 757 613,5 |
2015 год |
34 675 313,5 |
16 653 700,0 |
0,0 |
0,0 |
18 021 613,5 |
2016 год |
34 283 530,5 |
16 466 300,0 |
0,0 |
0,0 |
17 817 230,5 |
Реализация инвестиционного проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" (Правительство РФ, ПМО, ФКУ "Ространсмодернизация") | |||||
Итого |
119 500 600,0 |
55 053 100,0 |
0,0 |
0,0 |
64 447 500,0 |
2012 год |
15 844 700,0 |
7 430 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 414 700,0 |
2013 год |
19 792 400,0 |
8 536 700,0 |
0,0 |
0,0 |
11 255 700,0 |
2014 год |
26 219 100,0 |
11 973 800,0 |
0,0 |
0,0 |
14 245 300,0 |
2015 год |
28 822 200,0 |
13 556 300,0 |
0,0 |
0,0 |
15 265 900,0 |
2016 год |
28 822 200,0 |
13 556 300,0 |
0,0 |
0,0 |
15 265 900,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Создание транспортно-пересадочного узла н основе железнодорожного вокзала с обустройством прилегающей территории" (ОАО "РЖД") | |||||
Итого |
2 925 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 925 000,0 |
2012 год |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
2013 год |
1 605 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 605 000,0 |
2014 год |
1 220 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220 000,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Устройство пешеходного перехода со звуковой и световой сигнализацией на ст. Мурманск" (ОАО "РЖД") | |||||
Итого |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Арктическая гавань (Морской фасад)" (ПМО) | |||||
Итого |
1 159 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 159 100,0 |
2012 год |
151 378,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
151 378,0 |
2013 год |
251 930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 930,5 |
2014 год |
251 930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 930,5 |
2015 год |
251 930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 930,5 |
2016 год |
251 930,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 930,5 |
Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция I-го района Мурманского морского торгового порта" (ОАО "ММТП") | |||||
Итого |
9 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 200,0 |
2012 год |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2013 год |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2014 год |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2015 год |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала N 20 района Мурманского морского торгового порта (ФГУП "Росморпорт") | |||||
Итого |
849,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
849,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
283,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283,0 |
2014 год |
283,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283,0 |
2015 год |
283,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание технопарка по обслуживанию больших надводных кораблей и крупнотоннажных судов на базе предприятия оборонно-промышленного комплекса - филиала "35 РСЗ" ОАО "ЦС Звездочка" | |||||
Итого |
17 108 000,0 |
9 314 600,0 |
163 400,0 |
0,0 |
7 630 000,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
1 790 400,0 |
917 100,0 |
81 700,0 |
0,0 |
791 600,0 |
2014 год |
4 509 600,0 |
2 390 100,0 |
81 700,0 |
0,0 |
2 037 800,0 |
2015 год |
5 598 600,0 |
3 097 400,0 |
0,0 |
0,0 |
2 501 200,0 |
2016 год |
5 209 400,0 |
2 910 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 299 400,0 |
3.2. |
Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок |
||||
Итого |
7 042 916,4 |
27 205,8 |
1 720 071,4 |
5 295 639,2 |
0,0 |
2012 год |
1 253 344,9 |
27 205,8 |
337 927,7 |
888 211,4 |
0,0 |
2013 год |
1 104 463,5 |
0,0 |
342 978,4 |
761 485,1 |
0,0 |
2014 год |
1 126 483,5 |
0,0 |
306 754,5 |
819 729,0 |
0,0 |
2015 год |
1 824 580,9 |
0,0 |
662 954,6 |
1 161 626,4 |
0,0 |
2016 год |
1 734 043,6 |
0,0 |
69 456,3 |
1 664 587,3 |
0,0 |
ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске" на 2010-2012 годы, 2013-2016 годы | |||||
Итого |
83 142,7 |
0,0 |
0,0 |
83 142,7 |
0,0 |
2012 год |
8 665,9 |
0,0 |
0,0 |
8 665,9 |
0,0 |
2013 год |
18 596,0 |
0,0 |
0,0 |
18 596,0 |
0,0 |
2014 год |
17 779,6 |
0,0 |
0,0 |
17 779,6 |
0,0 |
2015 год |
18 887,0 |
0,0 |
0,0 |
18 887,0 |
0,0 |
2016 год |
19 214,2 |
0,0 |
0,0 |
19 214,2 |
0,0 |
ВЦП "Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства города Мурманска" на 2012 год, ДЦП "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2013-2016 годы | |||||
Итого |
577 980,6 |
12 109,4 |
300 447,0 |
265 424,2 |
0,0 |
2012 год |
167 980,6 |
12 109,4 |
100 447,0 |
55 424,2 |
0,0 |
2013 год |
160 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
2014 год |
130 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
2015 год |
110 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
2016 год |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
ВЦП "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
2 983 626,5 |
0,0 |
0,0 |
2 983 626,5 |
0,0 |
2012 год |
604 476,9 |
0,0 |
0,0 |
604 476,9 |
0,0 |
2013 год |
547 809,1 |
0,0 |
0,0 |
547 809,1 |
0,0 |
2014 год |
579 034,2 |
0,0 |
0,0 |
579 034,2 |
0,0 |
2015 год |
610 881,1 |
0,0 |
0,0 |
610 881,1 |
0,0 |
2016 год |
641 425,2 |
0,0 |
0,0 |
641 425,2 |
0,0 |
ДЦП "Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска" на 2012-2016 годы | |||||
Итого |
1 173 108,5 |
15 096,4 |
0,0 |
1 158 012,1 |
0,0 |
2012 год |
18 009,7 |
15 096,4 |
0,0 |
2 913,3 |
0,0 |
2013 год |
39 456,9 |
0,0 |
0,0 |
39 456,9 |
0,0 |
2014 год |
42 421,5 |
0,0 |
0,0 |
42 421,5 |
0,0 |
2015 год |
98 467,1 |
0,0 |
0,0 |
98 467,1 |
0,0 |
2016 год |
974 753,3 |
0,0 |
0,0 |
974 753,3 |
0,0 |
ДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска" на 2013-2016 годы | |||||
Итого |
1 789 281,1 |
0,0 |
1 097 337,6 |
691 943,5 |
0,0 |
2013 год |
349 159,4 |
0,0 |
173 788,1 |
175 371,3 |
0,0 |
2014 год |
260 985,1 |
0,0 |
182 689,6 |
78 295,5 |
0,0 |
2015 год |
277 220,3 |
0,0 |
194 054,2 |
83 166,1 |
0,0 |
2016 год |
901 916,3 |
0,0 |
546 805,7 |
355 110,6 |
0,0 |
ВЦП "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
435 776,9 |
0,0 |
322 286,7 |
113 490,2 |
0,0 |
2012 год |
105 052,4 |
0,0 |
63 692,6 |
41 359,8 |
0,0 |
2013 год |
77 616,4 |
0,0 |
60 288,8 |
17 327,6 |
0,0 |
2014 год |
80 027,9 |
0,0 |
62 700,3 |
17 327,6 |
0,0 |
2015 год |
84 429,4 |
0,0 |
66 148,8 |
18 280,6 |
0,0 |
2016 год |
88 650,8 |
0,0 |
69 456,2 |
19 194,6 |
0,0 |
3.3. |
Развитие и усовершенствование существующих систем связи |
||||
Итого |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" | |||||
Итого |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
8 000,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4. |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории г. Мурманска |
||||
Итого |
683 011,4 |
0,0 |
0,0 |
683 011,4 |
0,0 |
2012 год |
87 545,4 |
0,0 |
0,0 |
87 545,4 |
0,0 |
2013 год |
59 140,4 |
0,0 |
0,0 |
59 140,4 |
0,0 |
2014 год |
82 158,9 |
0,0 |
0,0 |
82 158,9 |
0,0 |
2015 год |
221 544,7 |
0,0 |
0,0 |
221 544,7 |
0,0 |
2016 год |
232 622,0 |
0,0 |
0,0 |
232 622,0 |
0,0 |
МЦП "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
81 486,6 |
0,0 |
0,0 |
81 486,6 |
0,0 |
2012 год |
20 445,4 |
0,0 |
0,0 |
20 445,4 |
0,0 |
2013 год |
14 055,0 |
0,0 |
0,0 |
14 055,0 |
0,0 |
2014 год |
14 856,1 |
0,0 |
0,0 |
14 856,1 |
0,0 |
2015 год |
15 673,2 |
0,0 |
0,0 |
15 673,2 |
0,0 |
2016 год |
16 456,9 |
0,0 |
0,0 |
16 456,9 |
0,0 |
ВЦП "Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске" на 2012-2013 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
65 158,9 |
0,0 |
0,0 |
65 158,9 |
0,0 |
2012 год |
10 500,0 |
0,0 |
0,0 |
10 500,0 |
0,0 |
2013 год |
12 585,4 |
0,0 |
0,0 |
12 585,4 |
0,0 |
2014 год |
13 302,8 |
0,0 |
0,0 |
13 302,8 |
0,0 |
2015 год |
14 034,5 |
0,0 |
0,0 |
14 034,5 |
0,0 |
2016 год |
14 736,2 |
0,0 |
0,0 |
14 736,2 |
0,0 |
ДЦП "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" на 2011-2015 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
530 365,9 |
0,0 |
0,0 |
530 365,9 |
0,0 |
2012 год |
53 100,0 |
0,0 |
0,0 |
53 100,0 |
0,0 |
2013 год |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
2014 год |
54 000,0 |
0,0 |
0,0 |
54 000,0 |
0,0 |
2015 год |
191 837,0 |
0,0 |
0,0 |
191 837,0 |
0,0 |
2016 год |
201 428,9 |
0,0 |
0,0 |
201 428,9 |
0,0 |
ВЦП "Инвентаризация зеленого фонда города Мурманска" на 2012-2013 годы | |||||
Итого |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
2012 год |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
2013 год |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5. |
Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска |
||||
Итого |
285 766,3 |
0,0 |
0,0 |
285 766,3 |
0,0 |
2012 год |
16 879,3 |
0,0 |
0,0 |
16 879,3 |
0,0 |
2013 год |
16 600,0 |
0,0 |
0,0 |
16 600,0 |
0,0 |
2014 год |
67 216,0 |
0,0 |
0,0 |
67 216,0 |
0,0 |
2015 год |
185 071,0 |
0,0 |
0,0 |
185 071,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ДЦП "Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск" на 2012-2015 годы | |||||
Итого |
285 766,3 |
0,0 |
0,0 |
285 766,3 |
0,0 |
2012 год |
16 879,3 |
0,0 |
0,0 |
16 879,3 |
0,0 |
2013 год |
16 600,0 |
0,0 |
0,0 |
16 600,0 |
0,0 |
2014 год |
67 216,0 |
0,0 |
0,0 |
67 216,0 |
0,0 |
2015 год |
185 071,0 |
0,0 |
0,0 |
185 071,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6. |
Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем |
||||
Итого |
8 615 421,1 |
28 078,9 |
671 275,4 |
1 395 796,5 |
6 520 270,3 |
2012 год |
643 677,2 |
4 447,8 |
140 679,0 |
174 343,4 |
324 207,0 |
2013 год |
2 288 446,1 |
6 792,0 |
60 189,0 |
276 622,0 |
1 944 843,1 |
2014 год |
1 919 275,3 |
5 642,0 |
90 255,0 |
282 357,1 |
1 541 021,2 |
2015 год |
1 867 727,5 |
5 462,0 |
114 767,0 |
337 461,9 |
1 410 036,6 |
2016 год |
1 896 295,0 |
5 735,1 |
265 385,4 |
325 012,1 |
1 300 162,4 |
ДЦП "Адресная программа по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов и многоквартирных домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства" на 2012-2016 годы | |||||
Итого |
7 153 165,6 |
0,0 |
603 599,6 |
1 021 092,3 |
5 528 473,7 |
2012 год |
265 547,0 |
0,0 |
128 719,6 |
136 827,4 |
0,0 |
2013 год |
2 036 104,8 |
0,0 |
50 000,0 |
203 824,7 |
1 782 280,1 |
2014 год |
1 647 542,5 |
0,0 |
75 000,0 |
196 799,3 |
1 375 743,2 |
2015 год |
1 568 057,5 |
0,0 |
100 000,0 |
223 751,9 |
1 244 305,6 |
2016 год |
1 635 913,8 |
0,0 |
249 880,0 |
259 889,0 |
1 126 144,8 |
ДЦП "Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска" на 2011-2015 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
1 195 164,4 |
28 078,9 |
67 675,8 |
269 613,1 |
829 796,6 |
2012 год |
216 130,2 |
4 447,8 |
11 959,4 |
37 516,0 |
162 207,0 |
2013 год |
227 230,0 |
6 792,0 |
10 189,0 |
47 686,0 |
162 563,0 |
2014 год |
243 441,0 |
5 642,0 |
15 255,0 |
57 266,0 |
165 278,0 |
2015 год |
247 982,0 |
5 462,0 |
14 767,0 |
62 022,0 |
165 731,0 |
2016 год |
260 381,2 |
5 735,1 |
15 505,4 |
65 123,1 |
174 017,6 |
ДЦП "Переустройство и (или перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения" на 2013-2015 годы | |||||
Итого |
105 091,0 |
0,0 |
0,0 |
105 091,0 |
0,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
25 111,3 |
0,0 |
0,0 |
25 111,3 |
0,0 |
2014 год |
28 291,8 |
0,0 |
0,0 |
28 291,8 |
0,0 |
2015 год |
51 688,0 |
0,0 |
0,0 |
51 688,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция поликлиники на 600 посещений под многоквартирный дом со встроенными торговыми и офисными помещениями по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев (ОАО "Агентство Мурманнедвижимость") | |||||
Итого |
162 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162 000,0 |
2012 год |
162 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162 000,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.7. |
Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы |
||||
Итого |
8 134 550,7 |
0,0 |
1 406 095,1 |
965 635,6 |
5 762 820,0 |
2012 год |
2 436 486,6 |
0,0 |
357 517,4 |
196 869,2 |
1 882 100,0 |
2013 год |
2 447 750,8 |
0,0 |
390 957,1 |
177 011,6 |
1 879 782,1 |
2014 год |
2 520 407,3 |
0,0 |
396 692,5 |
187 101,3 |
1 936 613,5 |
2015 год |
475 060,2 |
0,0 |
217 069,8 |
197 391,9 |
60 598,5 |
2016 год |
254 845,8 |
0,0 |
43 858,3 |
207 261,6 |
3 725,9 |
Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция ВНС II-го подъема Кола-Мурманск" (ГОУП "Мурманскводоканал") | |||||
Итого |
122 033,4 |
0,0 |
122 033,4 |
0,0 |
0,0 |
2012 год |
41 000,0 |
0,0 |
41 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
59 626,8 |
0,0 |
59 626,8 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
21 406,6 |
0,0 |
21 406,6 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Реконструкция ВНС I-го подъема Кола-Мурманск" (ГОУП "Мурманскводоканал") | |||||
Итого |
95 066,9 |
0,0 |
90 066,9 |
0,0 |
5 000,0 |
2012 год |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
2013 год |
13 873,2 |
0,0 |
13 873,2 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
76 193,7 |
0,0 |
76 193,7 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Строительство Южных ОСК, г. Мурманск" (ГОУП "Мурманскводоканал") | |||||
Итого |
6 249 000,0 |
0,0 |
620 600,0 |
0,0 |
5 628 400,0 |
2012 год |
1 936 400,0 |
0,0 |
60 300,0 |
0,0 |
1 876 100,0 |
2013 год |
2 068 600,0 |
0,0 |
192 500,0 |
0,0 |
1 876 100,0 |
2014 год |
2 068 700,0 |
0,0 |
192 500,0 |
0,0 |
1 876 200,0 |
2015 год |
175 300,0 |
0,0 |
175 300,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. II-й пусковой комплекс" (ГОУП "Мурманскводоканал") | |||||
Итого |
343 100,0 |
0,0 |
227 500,0 |
0,0 |
115 600,0 |
2012 год |
74 000,0 |
0,0 |
73 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
2013 год |
88 000,0 |
0,0 |
87 500,0 |
0,0 |
500,0 |
2014 год |
124 050,0 |
0,0 |
67 000,0 |
0,0 |
57 050,0 |
2015 год |
57 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 050,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск" на 2013 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
140 804,5 |
0,0 |
0,0 |
126 984,5 |
13 820,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
32 420,8 |
0,0 |
0,0 |
29 238,7 |
3 182,1 |
2014 год |
34 268,8 |
0,0 |
0,0 |
30 905,3 |
3 363,5 |
2015 год |
36 153,6 |
0,0 |
0,0 |
32 605,1 |
3 548,5 |
2016 год |
37 961,3 |
0,0 |
0,0 |
34 235,4 |
3 725,9 |
ДЦП "Программа развития лифтового хозяйства города Мурманска" на 2005-2012 годы | |||||
Итого |
33 307,2 |
0,0 |
0,0 |
33 307,2 |
0,0 |
2012 год |
33 307,2 |
0,0 |
0,0 |
33 307,2 |
0,0 |
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ВЦП "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
894 503,1 |
0,0 |
149 359,9 |
745 143,2 |
0,0 |
2012 год |
306 947,1 |
0,0 |
149 359,9 |
157 587,2 |
0,0 |
2013 год |
135 287,2 |
0,0 |
0,0 |
135 287,2 |
0,0 |
2014 год |
142 998,6 |
0,0 |
0,0 |
142 998,6 |
0,0 |
2015 год |
150 863,5 |
0,0 |
0,0 |
150 863,5 |
0,0 |
2016 год |
158 406,7 |
0,0 |
0,0 |
158 406,7 |
0,0 |
ВЦП "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
256 735,6 |
0,0 |
196 534,9 |
60 200,7 |
0,0 |
2012 год |
39 832,3 |
0,0 |
33 857,5 |
5 974,8 |
0,0 |
2013 год |
49 942,8 |
0,0 |
37 457,1 |
12 485,7 |
0,0 |
2014 год |
52 789,6 |
0,0 |
39 592,2 |
13 197,4 |
0,0 |
2015 год |
55 693,1 |
0,0 |
41 769,8 |
13 923,3 |
0,0 |
2016 год |
58 477,8 |
0,0 |
43 858,3 |
14 619,5 |
0,0 |
3.8. |
Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения |
||||
Итого |
4 362 082,4 |
0,0 |
26 500,0 |
58 998,9 |
4 276 583,5 |
2012 год |
256 312,2 |
0,0 |
26 500,0 |
11 233,6 |
218 578,6 |
2013 год |
766 149,1 |
0,0 |
0,0 |
12 529,0 |
753 620,1 |
2014 год |
1 264 890,2 |
0,0 |
0,0 |
11 141,0 |
1 253 749,2 |
2015 год |
1 322 398,0 |
0,0 |
0,0 |
11 753,8 |
1 310 644,2 |
2016 год |
752 332,9 |
0,0 |
0,0 |
12 341,4 |
739 991,4 |
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
936 089,3 |
0,0 |
26 500,0 |
58 998,9 |
850 590,4 |
2012 год |
225 936,6 |
0,0 |
26 500,0 |
11 233,6 |
188 203,0 |
2013 год |
164 885,0 |
0,0 |
0,0 |
12 529,0 |
152 356,0 |
2014 год |
172 403,0 |
0,0 |
0,0 |
11 141,0 |
161 262,0 |
2015 год |
181 885,2 |
0,0 |
0,0 |
11 753,8 |
170 131,4 |
2016 год |
190 979,5 |
0,0 |
0,0 |
12 341,5 |
178 638,0 |
Реализация инвестиционного проекта "Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | |||||
Итого |
1 398 883,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 398 883,0 |
2012 год |
2 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 855,0 |
2013 год |
103 164,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103 164,0 |
2014 год |
392 042,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
392 042,0 |
2015 год |
542 425,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
542 425,0 |
2016 год |
358 397,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
358 397,0 |
Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО "МОЭСК" | |||||
Итого |
2 027 110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 027 110,0 |
2012 год |
27 520,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 520,6 |
2013 год |
498 100,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 100,1 |
2014 год |
700 445,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700 445,2 |
2015 год |
598 087,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
598 087,8 |
2016 год |
202 956,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 956,4 |
3.9. |
Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ |
||||
Итого |
91 215,9 |
0,0 |
10 297,1 |
80 918,8 |
0,0 |
2012 год |
6 945,4 |
0,0 |
4 485,9 |
2 459,5 |
0,0 |
2013 год |
19 067,2 |
0,0 |
5 811,2 |
13 256,0 |
0,0 |
2014 год |
20 616,0 |
0,0 |
0,0 |
20 616,0 |
0,0 |
2015 год |
21 749,9 |
0,0 |
0,0 |
21 749,9 |
0,0 |
2016 год |
22 837,4 |
0,0 |
0,0 |
22 837,4 |
0,0 |
ДЦП "Профилактика правонарушений в городе Мурманске на 2010-2012 годы"; ВЦП "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2013-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
87 179,1 |
0,0 |
10 297,1 |
76 882,0 |
0,0 |
2012 год |
6 245,4 |
0,0 |
4485,9 |
1 759,5 |
0,0 |
2013 год |
18 311,2 |
0,0 |
5 811,2 |
12 500,0 |
0,0 |
2014 год |
19 800,0 |
0,0 |
0,0 |
19 800,0 |
0,0 |
2015 год |
20 889,0 |
0,0 |
0,0 |
20 889,0 |
0,0 |
2016 год |
21 933,5 |
0,0 |
0,0 |
21 933,5 |
0,0 |
ДЦП "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" на 2012-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
4 036,8 |
0,0 |
0,0 |
4 036,8 |
0,0 |
2012 год |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
2013 год |
756,0 |
0,0 |
0,0 |
756,0 |
0,0 |
2014 год |
816,0 |
0,0 |
0,0 |
816,0 |
0,0 |
2015 год |
860,9 |
0,0 |
0,0 |
860,9 |
0,0 |
2016 год |
903,9 |
0,0 |
0,0 |
903,9 |
0,0 |
4. |
Развитие муниципального управления и гражданского общества |
||||
Итого |
1 317 282,4 |
0,0 |
14 228,4 |
1 303 054,0 |
0,0 |
2012 год |
233 149,0 |
0,0 |
14 217,0 |
218 932,0 |
0,0 |
2013 год |
262 851,7 |
0,0 |
11,4 |
262 840,3 |
0,0 |
2014 год |
259 673,2 |
0,0 |
0,0 |
259 673,2 |
0,0 |
2015 год |
273 955,3 |
0,0 |
0,0 |
273 955,3 |
0,0 |
2016 год |
287 653,2 |
0,0 |
0,0 |
287 653,2 |
0,0 |
4.1. |
Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества |
||||
Итого |
1 298 067,3 |
0,0 |
14 228,4 |
1 283 838,9 |
0,0 |
2012 год |
229 550,9 |
0,0 |
14 217,0 |
215 333,9 |
0,0 |
2013 год |
259 251,7 |
0,0 |
11,4 |
259 240,3 |
0,0 |
2014 год |
255 873,7 |
0,0 |
0,0 |
255 873,7 |
0,0 |
2015 год |
269 946,8 |
0,0 |
0,0 |
269 946,8 |
0,0 |
2016 год |
283 444,2 |
0,0 |
0,0 |
283 444,2 |
0,0 |
ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск на 2012-2014 годы" | |||||
Итого |
112 435,5 |
0,0 |
13 760,0 |
98 675,5 |
0,0 |
2012 год |
32 738,2 |
0,0 |
13 760,0 |
18 978,2 |
0,0 |
2013 год |
31 364,2 |
0,0 |
0,0 |
31 364,2 |
0,0 |
2014 год |
15 282,0 |
0,0 |
0,0 |
15 282,0 |
0,0 |
2015 год |
16 122,5 |
0,0 |
0,0 |
16 122,5 |
0,0 |
2016 год |
16 928,6 |
0,0 |
0,0 |
16 928,6 |
0,0 |
ВЦП "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
5 343,0 |
0,0 |
0,0 |
5 343,0 |
0,0 |
2012 год |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
2013 год |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
2014 год |
1 057,0 |
0,0 |
0,0 |
1 057,0 |
0,0 |
2015 год |
1 115,1 |
0,0 |
0,0 |
1 115,1 |
0,0 |
2016 год |
1 170,9 |
0,0 |
0,0 |
1 170,9 |
0,0 |
ВЦП "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
130 439,4 |
0,0 |
0,0 |
130 439,4 |
0,0 |
2012 год |
33 062,7 |
0,0 |
0,0 |
33 062,7 |
0,0 |
2013 год |
22 421,4 |
0,0 |
0,0 |
22 421,4 |
0,0 |
2014 год |
23 699,4 |
0,0 |
0,0 |
23 699,4 |
0,0 |
2015 год |
25 002,9 |
0,0 |
0,0 |
25 002,9 |
0,0 |
2016 год |
26 253,0 |
0,0 |
0,0 |
26 253,0 |
0,0 |
ДЦП "Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск" на 2012-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
69 125,2 |
0,0 |
73,4 |
69 051,8 |
0,0 |
2012 год |
4 222,7 |
0,0 |
62,0 |
4 160,7 |
0,0 |
2013 год |
9 412,0 |
0,0 |
11,4 |
9 400,6 |
0,0 |
2014 год |
17 545,0 |
0,0 |
0,0 |
17 545,0 |
0,0 |
2015 год |
18 510,0 |
0,0 |
0,0 |
18 510,0 |
0,0 |
2016 год |
19 435,5 |
0,0 |
0,0 |
19 435,5 |
0,0 |
ВЦП "Социальная наружная реклама и праздничное оформление города Мурманска" на 2013 год с пролонгацией | |||||
Итого |
29 463,2 |
0,0 |
0,0 |
29 463,2 |
0,0 |
2012 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2013 год |
6 784,0 |
0,0 |
0,0 |
6 784,0 |
0,0 |
2014 год |
7 170,7 |
0,0 |
0,0 |
7 170,7 |
0,0 |
2015 год |
7 565,1 |
0,0 |
0,0 |
7 565,1 |
0,0 |
2016 год |
7 943,4 |
0,0 |
0,0 |
7 943,4 |
0,0 |
ВЦП "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
226 698,5 |
0,0 |
0,0 |
226 698,5 |
0,0 |
2012 год |
33 892,9 |
0,0 |
0,0 |
33 892,9 |
0,0 |
2013 год |
44 394,3 |
0,0 |
0,0 |
44 394,3 |
0,0 |
2014 год |
46 924,8 |
0,0 |
0,0 |
46 924,8 |
0,0 |
2015 год |
49 505,6 |
0,0 |
0,0 |
49 505,6 |
0,0 |
2016 год |
51 980,9 |
0,0 |
0,0 |
51 980,9 |
0,0 |
ВЦП "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
571 099,7 |
0,0 |
395,0 |
570 704,7 |
0,0 |
2012 год |
103 334,4 |
0,0 |
395,0 |
102 939,4 |
0,0 |
2013 год |
107 704,9 |
0,0 |
0,0 |
107 704,9 |
0,0 |
2014 год |
113 844,1 |
0,0 |
0,0 |
113 844,1 |
0,0 |
2015 год |
120 105,5 |
0,0 |
0,0 |
120 105,5 |
0,0 |
2016 год |
126 110,8 |
0,0 |
0,0 |
126 110,8 |
0,0 |
ВЦП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения города Мурманска" на 2012 год, ВЦП "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2013-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
153 462,6 |
0,0 |
0,0 |
153 462,6 |
0,0 |
2012 год |
21 300,0 |
0,0 |
0,0 |
21 300,0 |
0,0 |
2013 год |
36 170,9 |
0,0 |
0,0 |
36 170,9 |
0,0 |
2014 год |
30 350,7 |
0,0 |
0,0 |
30 350,7 |
0,0 |
2015 год |
32 020,0 |
0,0 |
0,0 |
32 020,0 |
0,0 |
2016 год |
33 621,0 |
0,0 |
0,0 |
33 621,0 |
0,0 |
4.2. |
Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях |
||||
Итого |
19 215,0 |
0,0 |
0,0 |
19 215,0 |
0,0 |
2012 год |
3 598,1 |
0,0 |
0,0 |
3 598,1 |
0,0 |
2013 год |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
0,0 |
2014 год |
3 799,5 |
0,0 |
0,0 |
3 799,5 |
0,0 |
2015 год |
4 008,5 |
0,0 |
0,0 |
4 008,5 |
0,0 |
2016 год |
4 209,0 |
0,0 |
0,0 |
4 209,0 |
0,0 |
ВЦП "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске" на 2012 год с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
18 696,5 |
0,0 |
0,0 |
18 696,5 |
0,0 |
2012 год |
3 495,8 |
0,0 |
0,0 |
3 495,8 |
0,0 |
2013 год |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
2014 год |
3 699,5 |
0,0 |
0,0 |
3 699,5 |
0,0 |
2015 год |
3 903,0 |
0,0 |
0,0 |
3 903,0 |
0,0 |
2016 год |
4 098,2 |
0,0 |
0,0 |
4 098,2 |
0,0 |
ВЦП "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск" на 2011-2012 годы, на 2013-2014 годы с пролонгацией до 2016 года | |||||
Итого |
518,6 |
0,0 |
0,0 |
518,6 |
0,0 |
2012 год |
102,3 |
0,0 |
0,0 |
102,3 |
0,0 |
2013 год |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2014 год |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
2015 год |
105,5 |
0,0 |
0,0 |
105,5 |
0,0 |
2016 год |
110,8 |
0,0 |
0,0 |
110,8 |
0,0 |
2 - с 2013 года.
8. Дополнительные мероприятия в действующие долгосрочные и ведомственные целевые программы города Мурманска
Наименование программы/мероприятия |
ВЦП "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Обеспечение физического доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха в городские учреждения и социальные службы (организация безбарьерной среды) |
Строительство и оснащение к 100-летию города Центра дневного пребывания инвалидов |
Создание условий для привлечения внебюджетных средств в сферу оказания социальных услуг (коммерческих организаций, средств населения) |
Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию культурно-досуговой сферы для пожилых людей |
Разработка мер, направленных на стабилизацию стоимости потребительской корзины |
Формирование и поддержание Интернет-ресурса с базой данных, касающихся получателей мер социальной поддержки, социальной помощи, иных социальных выплат (пенсий, компенсаций, субсидий) |
ДЦП "Развитие образования в городе Мурманске" |
Формирование банка данных психолого-педагогических инноваций в работе с одаренными детьми |
Проведение мониторинга востребованности вариативных форм дошкольного образования и создание вариативных форм предоставления услуг в сфере дошкольного образования: создание семейных групп, консультативного пункта, детских Центров здоровья |
Формирование системы социальной поддержки детям из семей "группы риска". Открытие на базе дошкольных учреждений каждого района города социальных групп для детей из семей "группы риска" |
Проведение городских смотров-конкурсов по охране труда и безопасности образовательного процесса |
Оснащение кабинета охраны труда муниципального учреждения "Городской информационно-методический центр работников образования" современными техническими средствами обучения и нормативно-правовыми, методическими и распорядительными документами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса |
Стимулирование привлечения специалистов высшей школы к научному консультированию дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей |
Создание и открытие консультационного пункта в режиме on-line для руководителей научно-исследовательской работы с учащимися |
ДЦП "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска" |
Увеличение числа плоскостных сооружений за счет строительства спортивных площадок на земельных участках, расположенных рядом с многоквартирными жилыми домами, путем изъятия земли для муниципальных нужд с предоставлением денежной компенсации или аналогичного земельного участка |
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития физической культуры и спорта: подготовка нормативно-правового акта для участия в областной программе развития физической культуры и спорта в части предложения по строительству в г. Мурманске клуба по адаптивной физической культуре |
Обеспечение доступа в учреждения культуры и спорта маломобильных групп населения |
Развитие сети физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и оказание организационной помощи организациям, учреждениям, инициативным группам в создании новых клубов |
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" |
Взаимодействие комитета по физической культуре и спорту с Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области в части содействия предприятиям развитию физической культуры и спорта, привлечению сотрудников к участию в массовых спортивных мероприятиях, организации соревнований между работниками организаций |
Проведение социологических опросов (исследований) по оценке уровня удовлетворенности населения доступностью спортивных объектов в городе Мурманске |
ВЦП "Молодежь Мурманска" |
Агитация за миграцию молодежи в Мурманск |
Создание молодежного центра "Дворец молодежи" к 100-летию города |
Регулярная актуализация Реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся мерами дополнительной муниципальной поддержки |
Разработка и реализация серии мероприятий по поддержке деятельности молодежных теле-, радиопрограмм, СМИ |
Создание условий для развития сети консультационных пунктов, центров информационной, юридической, психологической, профориентационной помощи молодежи |
Разработка и проведение информационных кампаний по распространению общегородских идей в молодежной среде, поддержание и развитие системы информирования о молодежной политике населения города Мурманска |
ДЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" |
Реализация мероприятий по информированию предпринимателей о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов |
Мониторинг нормативно-правовых актов в сфере регулирования и поддержки малого предпринимательства |
Организация и развитие службы "одного окна" для взаимодействия контролирующих, надзорных и лицензирующих органов с предпринимателями города |
Содействие в создании небанковских кредитных институтов, предоставляющих на возвратной основе средства на реализацию проектов малого предпринимательства |
Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства в обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве |
Содействие внедрению инновационных разработок на малых и средних предприятиях города |
Содействие развитию внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
Анализ функционирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и создание условий для повышения ее эффективности |
Организация регулярных специализированных выставок продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями |
Изучение опыта повышения конкурентоспособности предпринимательской среды в муниципалитетах других регионов |
Создание условий для разработки и реализации специальных учебных курсов по вопросам бизнес-планирования для начинающих предпринимателей |
Пропаганда и популяризация предпринимательской и инновационной деятельности, разработка изданий, брошюр, буклетов о предпринимателях, их достижениях, о предприятиях и лучших примерах организации бизнеса; издание и распространение информационных и справочных материалов для предпринимателей по вопросам предпринимательской деятельности |
Стимулирование участия общественных организаций и предпринимателей в разработке и экспертизе нормативных правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности |
МЦП "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" |
Создание в городе Мурманске современного комплекса по сортировке и переработке отходов, включающего в себя отходосортировочный комплекс (ОСК) и отходоперерабатывающее предприятие (ОПП), а также современного полигона для размещения (захоронения) неутилизируемой части ТБО |
ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" |
Разработка и внедрение механизмов по совершенствованию системы управления инвестиционными проектами, финансируемыми за счет средств бюджета города и на смешанной основе |
Проведение углубленного анализа деятельности участников муниципальной системы бюджетных закупок |
Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации сотрудников в области информатизации деятельности |
Мероприятия по внедрению новых информационных технологий (совершенствование программного обеспечения закупок и внедрение системы электронного документооборота) |
Осуществление комплекса мероприятий по приватизации муниципального имущества |
Приложение
к Программе
социально-экономического развития
города Мурманска
на период до 2016 года
Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года
Приоритетное направление/стратегическая цель/показатели |
Единица измерения |
Отчет |
Прогноз |
Ответственный за представление информации |
|||||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
I. Повышение уровня и качества жизни населения города | |||||||||||
1. Стабилизация демографической ситуации | |||||||||||
1.1.Среднегодовая численность населения города Мурманска |
тыс. человек |
312,98 |
310,45 |
308,30 |
305,97 |
304,18 |
302,63 |
301,45 |
300,55 |
300,01 |
Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР) |
1.2. Коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
10,16 |
10,53 |
10,66 |
10,77 |
10,88 |
10,97 |
11,03 |
11,08 |
11,13 |
КЭР |
1.3. Коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
12,45 |
12,62 |
12,11 |
11,64 |
11,37 |
11,30 |
11,25 |
11,18 |
11,08 |
КЭР |
1.4. Коэффициент естественного прироста |
человек на 1000 населения |
-2,29 |
-2,08 |
-1,46 |
-0,87 |
-0,49 |
-0,33 |
-0,22 |
-0,10 |
0,05 |
КЭР |
1.5. Коэффициент миграционного прироста |
человек на 1000 населения |
-9,00 |
-3,87 |
-5,00 |
-5,24 |
-5,10 |
-4,30 |
-2,99 |
-2,66 |
-2,12 |
КЭР |
2. Повышение эффективности функционирования рынка труда | |||||||||||
4.1. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в среднем за год |
тыс. человек |
2,43 |
3,47 |
3,33 |
2,39 |
2,10 |
2,04 |
1,98 |
1,92 |
1,84 |
КЭР |
4.2. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
% |
46,1 |
39,0 |
41,4 |
61,1 |
56,6 |
56,6 |
56,6 |
57 |
57,3 |
ГОБУ "Центр занятости населения г. Мурманска" |
4.3. Уровень безработицы |
% |
1,15 |
1,68 |
1,65 |
1,21 |
1,09 |
1,07 |
1,06 |
1,05 |
1,03 |
КЭР |
4.4. Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий |
тыс. человек |
110,32 |
108,76 |
106,50 |
104,27 |
100,45 |
99,56 |
98,65 |
97,75 |
96,18 |
КЭР |
3. Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения | |||||||||||
3.1. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей города Мурманска |
% |
14,4 |
15,2 |
15,5 |
15,5 |
15,4 |
15,3 |
15,3 |
15,2 |
15,1 |
КЭР |
3.2. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся |
% |
83 |
84 |
85 |
85 |
90 |
85 |
85 |
87 |
90 |
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ) |
3.3. Количество граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств; предметов первой необходимости; получение медицинских услуг; на оформление документов, удостоверяющих личность; приобретение проездных документов и прочее |
человек |
2614 |
3216 |
2859 |
3279 |
3000 |
2600 |
2500 |
2400 |
2350 |
КСПВООДМ |
3.4. Количество человек, получивших единовременную материальную помощь, всего, в том числе: |
человек |
2407 |
1258 |
1303 |
975 |
911 |
911 |
891 |
861 |
811 |
КСПВООДМ |
3.4.1. Участников, инвалидов ВОв 1941-1945гг |
человек |
1008 |
885 |
749 |
613 |
511 |
511 |
506 |
501 |
496 |
КСПВООДМ |
3.4.2. Инвалидов |
человек |
1399 |
373 |
554 |
362 |
400 |
400 |
385 |
360 |
315 |
КСПВООДМ |
3.5. Наличие соглашений о социальном партнерстве по обеспечению льготных категорий жителей города Мурманска - держателей социальной карты "Городская карта поддержки" по доступной цене хлебобулочной продукции |
да - 1, нет - 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
КЭР |
4. Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников | |||||||||||
4.1. Дошкольное образование |
|
||||||||||
4.1.1. Численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в городе на начало года |
человек |
17731 |
18077 |
17844 |
17900 |
17946 |
18233 |
18540 |
18702 |
18848 |
КЭР |
4.1.2. Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет |
79,09 |
78,74 |
76,09 |
79,31 |
81,09 |
81,63 |
81,60 |
81,69 |
80,55 |
Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО) |
4.1.3. Средняя наполняемость групп дошкольных учреждений |
человек |
18,45 |
18,2 |
18,4 |
17,3 |
17,2 |
17,2 |
17,1 |
17,0 |
17,0 |
КО |
4.1.4. Количество введенных мест в дошкольные образовательные учреждения - всего, в том числе: |
мест |
113 |
210 |
145 |
392 |
80 |
331 |
245 |
150 |
0 |
КО |
4.1.4.1. за счет нового строительства |
мест |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
КО |
4.1.5. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных детских дошкольных учреждений |
% к предыдущему периоду |
145 |
112 |
106 |
118,98 |
112,65 |
104,4 |
106 |
106 |
106 |
КО |
4.1.6. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу |
% |
93,3 |
92,7 |
93,48 |
93,41 |
93,52 |
93,8 |
94,0 |
94,2 |
94,4 |
КО |
4.1.7. Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета |
% |
х |
14,7 |
16,00 |
16,34 |
17,5 |
19,5 |
20,2 |
20,2 |
20,2 |
Управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ) |
4.1.8. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на дошкольное образование |
% к предыдущему периоду |
х |
1,07 |
2,5 |
2,3 |
1,0 |
1,3 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
УФ |
4.2. Общее и дополнительное образование |
|
||||||||||
4.2.1. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
человек |
26849 |
25859 |
25792 |
25705 |
25803 |
26066 |
26301 |
26600 |
26700 |
КО |
4.2.2. Средняя наполняемость классов |
человек |
23,8 |
23,7 |
24,2 |
24,62 |
24,69 |
24,73 |
24,79 |
24,82 |
24,82 |
КО |
4.2.3. Число медалистов, в т.ч. золотых |
человек |
133 /42 |
101/35 |
90/42 |
65/35 |
64/32 |
65/37 |
68/38 |
70/40 |
70/42 |
КО |
4.2.4. Доля медалистов в общей численности выпускников |
% |
6,34 |
6,16 |
6,21 |
4,79 |
4,72 |
4,8 |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
КО |
4.2.5. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
124 |
134 |
107,36 |
113,4 |
122,3 |
106,0 |
106,0 |
105,1 |
105,1 |
КО |
4.2.6. Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |
% |
97,6 |
99,1 |
99,67 |
99,56 |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
99,60 |
КО |
4.2.7. Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, к общему количеству обучающихся |
% |
70 |
71 |
72,6 |
83,6 |
86 |
80 |
86 |
90 |
100 |
КО |
4.2.8. Количество образовательных учреждений, в которых проведен ремонт помещений пищеблоков и обеденных залов |
единиц |
х |
х |
7 |
6 |
3 |
5 |
4 |
5 |
5 |
КО |
4.2.9. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
48,5 |
33,4 |
34,13 |
34,58 |
33,68 |
35,42 |
36,99 |
38 |
40 |
КО |
4.2.10.Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
9,3 |
9,4 |
10,10 |
11,2 |
11,9 |
12,3 |
12,6 |
12,8 |
13,0 |
КО |
4.2.11. Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета3 |
% |
42,98 |
33,6 |
35,4 |
34,2 |
26,0 |
25,9 |
27,4 |
27,9 |
28,0 |
УФ |
4.2.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на общее образование |
% |
5,86 |
3,5 |
2,0 |
3,7 |
3,2 |
3,3 |
3,1 |
2,0 |
3,0 |
УФ |
4.3. Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите | |||||||||||
4.3.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года |
человек |
2168 |
1975 |
1612 |
1605 |
1620 |
1562 |
1541 |
1521 |
1520 |
КО |
4.3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных семьях |
человек |
710 |
740 |
770 |
806 |
766 |
800 |
807 |
810 |
810 |
КО |
4.3.3. Число детей, над которыми установлен социальный патронат |
человек |
- |
30 |
45 |
55 |
70 |
70 |
68 |
65 |
65 |
КО |
4.3.4. Количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
человек |
11 |
3 |
9 |
8 |
10 |
14 |
14 |
14 |
14 |
КСПВООДМ |
5. Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения | |||||||||||
5.1. Обеспеченность в муниципальных учреждениях здравоохранения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
58,30 |
58,49 |
56,76 |
55,44 |
53,70 |
55,14 |
55,32 |
55,47 |
55,49 |
Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (далее - КЗ) |
5.1.2. врачами |
человек на 10 тыс. населения |
33,20 |
35,03 |
31,80 |
30,52 |
29,57 |
32,72 |
34,12 |
35,52 |
36,26 |
КЗ |
5.1.3. средним медицинским персоналом |
человек на 10 тыс. населения |
69,2 |
71,46 |
68,52 |
65,60 |
65,87 |
70,64 |
72,30 |
73,07 |
73,30 |
КЗ |
5.1.4. Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (без кабинетов платных услуг) |
посещений на одного человека |
6,6 |
8,0 |
7,9 |
7,5 |
7,7 |
8,03 |
8,24 |
8,3 |
8,4 |
КЗ |
5.2. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
дней |
323,9 |
321 |
330,3 |
332 |
325 |
327 |
327 |
329 |
330 |
КЗ |
5.3. Уровень госпитализации |
человек на 100 человек населения |
14,4 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,5 |
15,5 |
15,4 |
15,4 |
15,3 |
КЗ |
5.4. Младенческая смертность всего по городу |
детей на 1000 родившихся |
7,2 |
6,5 |
5,8 |
8,8 |
8,7 |
8,6 |
8,5 |
8,4 |
8,2 |
КЗ |
5.5. Своевременность выполнения вызовов скорой медицинской помощи |
% |
94,1 |
92,6 |
92,7 |
93,2 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
КЗ |
5.6. Время ожидания приезда бригады скорой медицинской помощи в квартиру/ на улицу |
минут |
15,8/ 8,7 |
15,6/ 9 |
16,0/ 9 |
16/ 10 |
16/ 10 |
15,6/ 10 |
15,6/ 9 |
15,6/ 9 |
15,5/ 8,7 |
КЗ |
5.7. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы врачей учреждений здравоохранения |
% |
122 |
105 |
134 |
106 |
106 |
106 |
106 |
105 |
105 |
КЗ |
5.8. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения |
% |
127 |
107,5 |
106 |
107,8 |
108 |
106 |
106 |
105 |
105 |
КЗ |
5.9. Доля учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям санитарных норм и правил по сбору и временному хранению медицинских отходов, требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой |
% |
- |
- |
48 |
53 |
78 |
80 |
85 |
90 |
95 |
КЗ |
5.10. Численность молодых специалистов-врачей, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, и приглашенных специалистов, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения |
чел. |
- |
394 |
10 |
16 |
47 |
40 |
40 |
50 |
60 |
КЗ |
5.11. Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета |
% |
12,2 |
11,6 |
12,9 |
10,9 |
7,9 |
2,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
УФ |
5.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на здравоохранение |
% |
21,16 |
11,0 |
12,0 |
7,3 |
5,8 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УФ |
6. Оптимизация работы и повышение конкурентной способности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения | |||||||||||
6.1. Обеспеченность муниципальными общедоступными библиотеками |
учреждений на 100 тыс. населения |
12,85 |
12,92 |
12,06 |
12,13 |
11,87 |
11,59 |
11,63 |
11,66 |
11,68 |
Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК) |
% от нормативной потребности |
107,8 |
111,4 |
104,0 |
104,6 |
102,3 |
99,9 |
100,3 |
100,5 |
100,7 |
||
6.2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города |
% |
- |
- |
1,2 |
2,7 |
2,72 |
2,74 |
2,76 |
2,78 |
2,8 |
КК |
6.3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом |
единиц на 1 жителя |
3,3 |
3 |
2,8 |
3 |
3,1 |
3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
КК |
6.4. Число пользователей муниципальных библиотек |
человек |
101944 |
98662 |
98257 |
98000 |
98000 |
97746 |
97492 |
97238 |
96985 |
КК |
6.5. Число детей, охваченных системой дополнительного образования |
человек |
2996 |
2996 |
3016 |
2999 |
2500 |
2620 |
2620 |
2620 |
2620 |
КК |
6.6. Численность работников муниципальных учреждений сферы культуры, поощренных городскими премиями |
человек |
7 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
КК |
6.7. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников культуры |
% к предыдущему году |
106,99 |
112,8 |
110,8 |
112,87 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
105,0 |
105,0 |
КК |
6.8. Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета |
% |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
1,5 |
2,2 |
4,3 |
3,3 |
2,8 |
2,8 |
УФ |
6.9. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на культуру |
% |
7,1 |
6,4 |
3,8 |
4,0 |
3,9 |
4,1 |
6,7 |
3,3 |
3,3 |
УФ |
7. Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений | |||||||||||
7.1. Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования СДЮСШОР, ДЮСШ, ДООЦ |
человек |
11052 |
11323 |
10455 |
10500 |
10940 |
10670 |
10750 |
10840 |
10900 |
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФКС) |
7.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
13,3 |
13 |
13,57 |
13,79 |
13,91 |
14,04 |
15,03 |
15,10 |
15,50 |
КФКС |
7.3. Обеспеченность жителей города спортивными залами |
% |
27,1 |
34,4 |
43,1 |
43,1 |
31,385 |
31,50 |
32,00 |
32,50 |
34,00 |
КФКС |
7.4. Обеспеченность жителей города плоскостными спортивными сооружениями |
% |
6,1 |
6,5 |
13,4 |
14,4 |
14,4 |
15 |
16 |
18 |
20 |
КФКС |
7.5. Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске |
единиц |
130 |
141 |
160 |
175 |
238 |
238 |
238 |
240 |
240 |
КФКС |
7.6. Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета |
% |
0,26 |
0,25 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
УФ |
8. Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города | |||||||||||
8.1. Доля молодежи-участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи |
% |
25,8 |
26,0 |
26,2 |
26,8 |
27,8 |
28,8 |
29,8 |
30,8 |
31,0 |
КСПВООДМ |
8.2. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи |
% |
39,9 |
41,0 |
42,12 |
45,78 |
53 |
48,69 |
49,74 |
50,18 |
50,2 |
КСПВООДМ |
8.3. Доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения |
% |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,3 |
6,6 |
7,9 |
8,4 |
8,8 |
9,0 |
КСПВООДМ |
8.4. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск |
человек |
31 |
31 |
31 |
29 |
34 |
34 |
36 |
36 |
35 |
КСПВООДМ |
8.5. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на укрепление семьи, популяризацию семейных ценностей, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
% |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
КСПВООДМ |
8.6. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий |
единиц |
53 |
96 |
118 |
107 |
120 |
134 |
134 |
134 |
134 |
КЭР |
8.7. Количество молодых семей, получивших социальную выплату при рождении ребенка |
единиц |
8 |
12 |
22 |
22 |
23 |
25 |
25 |
25 |
25 |
КЭР |
8.8. Количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул |
человек |
774 |
745 |
545 |
540 |
547 |
540 |
540 |
540 |
540 |
КО |
II. Развитие конкурентоспособной экономики | |||||||||||
1. Повышение эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, направленное на обеспечение внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализацию экспортного потенциала, а также на улучшение качества жизни работников | |||||||||||
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство" |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
10105,3 |
11491,8 |
15105,4 |
19202,3 |
20988,9 |
23961,3 |
25807,4 |
28014,1 |
28742 |
КЭР |
1.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство" |
в % к предыдущему году |
100,7 |
112,4 |
117,3 |
94,1 |
104 |
107,7 |
101,8 |
102,6 |
102,5 |
КЭР |
1.3. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных |
тыс. тонн |
457,3 |
458,9 |
484,4 |
515,1 |
530,5 |
546,5 |
562,8 |
579,7 |
580,0 |
КЭР |
1.4. Цена за 1 тонну экспортной продукции |
тыс.долл. США |
- |
1,6 |
1,8 |
2,5 |
2 |
2,1 |
2,2 |
2,5 |
2,5 |
КЭР |
1.5. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства; по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство" |
чел. |
4805 |
4588 |
4652 |
4689 |
4727 |
4765 |
4803 |
4841 |
4840 |
КЭР |
1.6. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство" |
рублей |
34223,2 |
40435,1 |
50503,2 |
50894,1 |
52470 |
54520 |
56260 |
57950 |
60000 |
КЭР |
1.7. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство" |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
488,8 |
2844,5 |
3075,5 |
3198,5 |
3325 |
3460 |
3600 |
3750 |
3780 |
КЭР |
2. Обеспечение продовольственной безопасности города Мурманск, а также насыщение потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов | |||||||||||
2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
2668,1 |
2702,7 |
180066 |
22795,6 |
26517,6 |
29580,4 |
32111,1 |
34812,6 |
37598,1 |
КЭР |
2.2. Индекс производства по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" |
в % к предыдущему году |
108,6 |
84,8 |
104,4 |
98,44 |
102,75 |
105,53 |
102,7 |
103,5 |
103,0 |
КЭР |
3. Формирование на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг | |||||||||||
3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
478 |
376,2 |
356 |
943,4 |
1000 |
1062 |
1132 |
1292 |
1300 |
КЭР |
3.2. Индекс производств по ВЭД "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" |
в % к предыдущему году |
87,9 |
85,8 |
210,8 |
83,3 |
80,8 |
83,3 |
109,8 |
87,9 |
101,0 |
КЭР |
4. Стабилизация деятельности судоремонтных предприятий за счет увеличения судозаходов в рамках развития порта, а также диверсификации мощностей в соответствии с прогнозируемым спросом в связи с реализацией проектов в нефтегазовой отрасли | |||||||||||
4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования" |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1362,6 |
1337,9 |
356,0 |
910,1 |
785,2 |
841,8 |
896,6 |
955,1 |
974,2 |
КЭР |
4.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования" |
в % к предыдущему году |
131,36 |
89,2 |
101,4 |
115,2 |
84,8 |
100,1 |
100,2 |
100,4 |
101 |
КЭР |
5. Обеспечение растущих потребностей населения и экономики города Мурманска в финансовых ресурсах | |||||||||||
5.1. Количество крупных и средних организаций в сфере финансовой деятельности |
единиц |
52 |
65 |
64 |
61 |
56 |
63 |
65 |
66 |
67 |
КЭР |
5.2. Количество организаций с основным видом деятельности "Финансовая деятельность" |
единиц |
352 |
367 |
323 |
286 |
288 |
290 |
295 |
270 |
275 |
|
5.3. Инвестиции в основной капитал в сфере финансовой деятельности |
млн. рублей |
229,2 |
228,1 |
248,4 |
188,6 |
450 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
КЭР |
6. Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как делового центра Арктики | |||||||||||
6.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего, в том числе: |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
21817,6 |
14369,2 |
7487,1 |
19387,2 |
27575 |
36717,2 |
45505,6 |
41636,5 |
45800,2 |
КЭР |
6.2. Рыболовство и рыбоводство |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
274,6 |
212,1 |
410,5 |
887,3 |
982,5 |
1037,6 |
1500 |
2000 |
2042 |
КЭР |
6.3. Обрабатывающие производства |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
774,8 |
215,1 |
141,5 |
141,7 |
200,0 |
3037,4 |
4509,6 |
5598,6 |
4167,5 |
КЭР |
6.4. Транспорт |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
12380 |
7717,7 |
2329,9 |
9152,8 |
15998,4 |
20046,9 |
26473,6 |
29076,7 |
23259,3 |
КЭР |
6.5. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 1 жителя |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
69,7 |
46,3 |
24,3 |
63,4 |
90,7 |
121,3 |
151,0 |
138,5 |
152,7 |
КЭР |
7. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства | |||||||||||
7.1. Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
8449 |
9975 |
11450 |
9427 |
9479 |
9337 |
9430 |
9524 |
9610 |
КЭР |
7.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего |
человек |
23806 |
23528 |
37831 |
42411 |
43047 |
41775 |
42835 |
43259 |
43123 |
КЭР |
7.3. Оборот малых предприятий |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
48118,7 |
54595,2 |
65180,3 |
71020,3 |
73435,0 |
74957,3 |
81475,3 |
91252,3 |
91831,4 |
КЭР |
7.4. Индекс производства малых предприятий |
в % к предыдущему году |
110,75 |
102,59 |
102,1 |
104,7 |
103,1 |
103,4 |
104,1 |
104,2 |
105 |
КЭР |
7.5. Численность индивидуальных предпринимателей |
человек |
8761 |
8960 |
8890 |
9047 |
8964 |
8874 |
9007 |
9368 |
9427 |
КЭР |
7.6. Количество средних предприятий - всего |
единиц |
61 |
67 |
75 |
63 |
64 |
63 |
64 |
69 |
70 |
КЭР |
7.7. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего |
человек |
4627 |
5386 |
6316 |
6696 |
6898 |
6659 |
6928 |
7635 |
7725 |
КЭР |
8. Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей высокий уровень коммерциализации технологий | |||||||||||
9.1. Среднесписочная численность работников, осуществляющих научные исследования и разработки |
человек |
928 |
911 |
903 |
899 |
924 |
933 |
943 |
950 |
952 |
КЭР |
9.2. Число инновационно-активных организаций |
единиц |
13 |
13 |
20 |
14 |
18 |
22 |
23 |
24 |
25 |
КЭР |
9.3. Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
213,3 |
309,3 |
228,3 |
263,6 |
274,8 |
296,8 |
320 |
337 |
355 |
КЭР |
9.4. Количество инновационных проектов, получивших муниципальную поддержку |
единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
КЭР |
9. Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске | |||||||||||
9.1. Оборот розничной торговли |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
50521,9 |
54252 |
81559,0 |
89396,8 |
98237,1 |
111105,2 |
124013,4 |
136724,8 |
151865 |
КЭР |
9.2. Индекс физического объема оборота розничной торговли |
в % к предыдущему периоду |
114,3 |
95,3 |
139 |
101,9 |
106,2 |
107,0 |
106,0 |
105,0 |
105 |
КЭР |
9.3. Оборот общественного питания |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
2752 |
3018,7 |
3487,5 |
3878,2 |
4275,0 |
4575,0 |
4930,0 |
5200,0 |
5356,0 |
КЭР |
9.4. Индекс физического объема оборота общественного питания |
в % к предыдущему периоду |
109,95 |
97,4 |
99,6 |
100,4 |
101,3 |
102,3 |
102,9 |
103,7 |
104 |
КЭР |
9.5. Объем платных услуг населению |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
19262,2 |
21301,1 |
23074 |
25056 |
27247,2 |
29774,3 |
32364,9 |
36361,9 |
41023,5 |
КЭР |
9.6. Индекс физического объема платных услуг населению |
в % к предыдущему году |
101,2 |
97,8 |
98,8 |
98,5 |
103,1 |
100,9 |
101,4 |
105 |
105 |
КЭР |
9.7. Обеспеченность населения площадью торговых объектов (по продаже продовольственных и непродовольственных товаров) |
кв. метров на 1000 человек населения |
951,7 |
1056,7 |
1081,3 |
1101,9 |
1232,7 |
1273,1 |
1301,4 |
1305,3 |
1321,0 |
КЭР |
10. Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города | |||||||||||
10.1. Количество иностранных посетителей (нерезидентов) |
тыс. человек |
27,2 |
12,61 |
11,8 |
12,0 |
12,3 |
12,5 |
13,4 |
14,3 |
15 |
КЭР |
10.2. Количество российских посетителей из других регионов |
тыс. человек |
108,4 |
72,02 |
75,1 |
71,2 |
74,6 |
76,8 |
82,2 |
87,8 |
88,7 |
КЭР |
10.3. Число коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства) |
единиц |
12 |
14 |
14 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
КЭР |
10.4. Число гостиничных мест |
единиц |
1223 |
1239 |
1395 |
1225 |
1340 |
1340 |
1531 |
1531 |
1531 |
КЭР |
10.5. Объем платных услуг, оказываемых населению организациями (без субъектов малого предпринимательства): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.1. По санаторно-оздоровительным услугам |
млн. рублей в сопоставимых ценах |
121,5 |
39,9 |
22,4 |
16,1 |
19,3 |
23,2 |
27,822 |
33,4 |
40,06 |
КЭР |
10.5.2. По услугам гостиниц и аналогичных мест размещения |
млн. рублей в сопоставимых ценах |
439 |
453,9 |
286,5 |
335,6 |
369,2 |
406,1 |
446,7 |
491,35 |
540,5 |
КЭР |
III. Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды | |||||||||||
1. Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера | |||||||||||
1.1. Объём перевозок грузов морскими транспортными и портовыми судами |
тыс.т |
7411,2 |
8361,6 |
8290,6 |
6985,7 |
4890,0 |
5588,6 |
6112,5 |
6636,4 |
8732,1 |
КЭР |
1.2. Объём перевозок грузов грузовых автомобилей организаций |
тыс. тонн |
1044 |
963 |
875,3 |
853,7 |
825,6 |
834,5 |
925,5 |
1020 |
1120 |
КЭР |
1.3. Темп роста грузооборота грузового транспорта |
% к пред. периоду |
76,9 |
92,3 |
94,9 |
76 |
80 |
99,2 |
102,1 |
103,0 |
105,0 |
КЭР |
2. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок | |||||||||||
2.3. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Капитальный ремонт |
% |
6,9 |
1,5 |
0 |
11,00 |
2,2 |
7,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
Комитет по развитию городского хозяйства администрация города Мурманска (далее - КРГХ) |
2.3.2. Текущий ремонт |
% |
0,0 |
0,0 |
100 |
20,00 |
21,9 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
КРГХ |
2.4. Доля площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта на начало года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 Капитальный ремонт |
% |
- |
9,35 |
6,61 |
20,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
КРГХ |
2.4.2. Текущий ремонт |
% |
- |
80,33 |
75,25 |
0,00 |
0,2 |
15,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
КРГХ |
3. Развитие и усовершенствование существующих систем связи | |||||||||||
3.1. Объем инвестиций в основной капитал организаций по виду деятельности "Связь" |
млн. рублей |
1834,8 |
1443,5 |
1661,1 |
848,0 |
3000 |
3000 |
1000 |
1500 |
1500 |
КЭР |
4. Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска | |||||||||||
4.1. Площадь поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, сформированных под объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск |
кв.м |
107108 |
61545 |
-7 |
339749 |
35643 |
35643 |
35643 |
35643 |
35643 |
Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО) |
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительств, в расчете на душу населения |
кв. метров на человека |
1,77 |
0,76 |
2,7 |
1,17 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
1,50 |
1,9 |
КЭР |
5. Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем | |||||||||||
5.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
кв.м на 1 жителя |
22,50 |
22,60 |
22,85 |
22,98 |
23,16 |
23,36 |
23,49 |
23,70 |
23,82 |
КЭР |
5.2. Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов |
тыс.кв.м |
4,46 |
9,58 |
22,40 |
10,09 |
16,2 |
34,7 |
25,44 |
63,58 |
30,00 |
Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР) |
5.3. Количество введенных жилых квартир за год |
единиц |
25 |
152 |
301 |
84 |
237 |
377 |
112 |
294 |
330 |
КГТР |
5.4. Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства |
человек |
94 |
26 |
34 |
34 |
409 |
3132 |
2428 |
2165 |
2221 |
Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) |
5.5. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
% |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,18 |
0,15 |
0,1 |
0 |
КЖП |
6. Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы | |||||||||||
6.1. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
% |
82,9 |
92,6 |
93 |
90,5 |
91 |
92 |
93 |
94 |
96 |
КЭР |
6.2. Стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц |
руб. на 1 человека в месяц |
1548,38 |
1906,2 |
2210 |
2137,9 |
2243,43 |
2460,44 |
2695,25 |
2952,47 |
3232,95 |
КЭР |
6.3. Площадь отремонтированного покрытия дворовых территорий |
тыс.кв.м |
155,76 |
52,99 |
- |
54,5 |
10,10 |
6,55 |
8,18 |
19,84 |
201,14 |
КРГХ |
6.4. Площадь отремонтированных кровель |
кв.м |
30165 |
18466 |
7958 |
6862 |
12309,4 |
13070,0 |
9000,0 |
9000 |
9000 |
КГТР |
6.5. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета |
% |
24,1 |
22,8 |
15,9 |
18,4 |
15,9 |
12,9 |
13,2 |
12,8 |
12,8 |
УФ |
6.6. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |
% |
6,7 |
6,8 |
23,0 |
7,7 |
24,4 |
18,8 |
13,8 |
17,5 |
17,5 |
УФ |
7. Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения | |||||||||||
7.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. Электрическая энергия |
кВтч на одного проживающего |
- |
900,47 |
873,45 |
955,29 |
950,5 |
925,2 |
915,3 |
905,0 |
900,0 |
КЖП |
7.1.2. Тепловая энергия |
Гкал на один кв.м общей площади |
- |
0,28 |
0,28 |
0,25 |
0,24 |
0,23 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
КЖП |
7.1.3. Горячая вода |
куб.м на одного проживающего |
- |
27,93 |
27,09 |
19,14 |
19,14 |
19,14 |
19,14 |
19,13 |
19,12 |
КЖП |
7.1.4. Холодная вода |
куб.м на одного проживающего |
- |
69,81 |
67,72 |
75,30 |
74,20 |
73,20 |
72,60 |
72,3 |
72,0 |
КЖП |
7.1.5. Сжиженный газ |
куб.м на одного проживающего |
- |
7,79 |
7,56 |
7,56 |
7,52 |
7,51 |
7,49 |
7,47 |
7,45 |
КЖП |
7.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. Электрическая энергия |
кВтч на одного человека населения |
- |
89,3 |
86,4 |
71,27 |
69,13 |
67,1 |
65,1 |
63,0 |
61,5 |
КЖП |
7.2.2. Тепловая энергия |
Гкал на один кв.м общей площади |
- |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,19 |
0,21 |
0,20 |
КЖП |
7.2.3. Горячая вода |
куб.м на одного проживающего |
- |
1,59 |
1,54 |
1,54 |
1,52 |
1,49 |
1,46 |
1,46 |
1,46 |
КЖП |
7.2.4. Холодная вода |
куб.м на одного проживающего |
- |
3,97 |
3,85 |
4,52 |
4,40 |
4,26 |
4,13 |
4,13 |
4,13 |
КЖП |
8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории г. Мурманска | |||||||||||
8.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора |
% |
0 |
74 |
64 |
65,22 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
85 |
90 |
КРГХ |
8.2. Доля оборудованных в соответствии с современными требованиями контейнерных площадок |
% |
17,0 |
40,4 |
52 |
51,21 |
55 |
60 |
70 |
90 |
100 |
КРГХ |
8.3. Доля средств бюджета, освоенных в ходе реализации мероприятий по оптимизации системы по обращению с отходами в рамках муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
0 |
0 |
0,03 |
0,01 |
0,12 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
УФ |
8.4. Объем расходов бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области обращения с отходами, в расчете на 1 жителя |
рублей на 1 жителя |
0 |
40,52 |
37,30 |
42,18 |
34,72 |
29,62 |
29,62 |
29,62 |
29,62 |
УФ |
9. Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды | |||||||||||
9.1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА(5)) |
баллов |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
КЭР |
9.2. Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения |
тыс.т |
32,7 |
29,6 |
29,7 |
27,4 |
26,5 |
25,7 |
25,0 |
24,2 |
23,3 |
КЭР |
9.3. Процент несоответствия качества воды среднеобластному значению |
% |
83 |
83,7 |
87,3 |
98,53 |
98 |
97,5 |
97,5 |
97 |
96 |
КЭР |
9.4. Показатель суммарного загрязнения почвы |
баллов |
17,4 |
17,9 |
17,98 |
7,41 |
7,2 |
7,2 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
КЭР |
10. Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | |||||||||||
10.1. Общее число зарегистрированных преступлений |
ед. |
10118 |
8297 |
8088 |
7512 |
7500 |
7435 |
7370 |
7305 |
7235 |
Отдел по организации взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска |
10.2. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними |
ед. |
324 |
299 |
252 |
197 |
190 |
190 |
190 |
185 |
185 |
|
10.3. Число случаев летального исхода от наркотической интоксикации |
ед. |
33 |
29 |
0 |
5 |
20 |
20 |
20 |
10 |
8 |
КСПВООДМ |
10.4. Количество погибших при ДТП |
человек |
19 |
17 |
16 |
14 |
12 |
16 |
15 |
14 |
13 |
КРГХ |
IV. Развитие муниципального управления | |||||||||||
1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества | |||||||||||
1.1. Объем доходов бюджета муниципального образования |
тыс. рублей |
7580882 |
7142875 |
6843252 |
8551021 |
8761760 |
8580054 |
8768468 |
9013184 |
9013184 |
УФ |
1.2. Объем расходов бюджета муниципального образования |
тыс. рублей |
7695110 |
7423517 |
6949448 |
8462958 |
9046241 |
9087989 |
9229800 |
9427588 |
9427588 |
УФ |
1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) |
% |
67,5 |
66,7 |
94,0 |
71,7 |
81,1 |
92,7 |
93,7 |
93,2 |
93,2 |
УФ |
1.4. Объем доходов бюджета на душу населения в год |
тыс. рублей |
24,22 |
23,01 |
22,20 |
27,95 |
28,80 |
28,35 |
29,09 |
29,99 |
30,04 |
УФ |
1.5. Объем дефицита (профицита) бюджета |
тыс. рублей |
-114228 |
-280642 |
-106196 |
88063 |
-284 481 |
-507 935 |
-461 333 |
-414 405 |
-414 405 |
УФ |
1.6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета |
% |
3,6 |
3,0 |
9,8 |
8 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
УФ |
2. Муниципальная экономика | |||||||||||
2.1. Количество организаций муниципальной формы собственности |
единиц |
269 |
254 |
258 |
250 |
246 |
236 |
234 |
234 |
233 |
КЭР |
2.2. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности |
тыс. человек |
21,7 |
21,5 |
20,04 |
19,34 |
18,42 |
18,0 |
18,05 |
18,0 |
18,3 |
КЭР |
2.3. Объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности |
млн. рублей |
836,5 |
490,9 |
399,0 |
697,1 |
767,86 |
626,03 |
625,22 |
650,0 |
650,0 |
КЭР |
3 Показатели N 4.2.11, N 4.2.12 за 2008 год включают расходы на дошкольное образование.
4 С учетом среднего медицинского персонала.
5 С отчета за 2012 год изменилась методика статистического учета показателя.
6 В связи с переходом с 1 января 2010 года на учет производства продукции в натуральном выражении в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) "ОК 034-2007" (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст) в разделе "Производство пищевых продуктов, включая напитки" учитывается рыбная продукция, произведенная береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, и основная часть продукции, произведенной в условиях промысла, когда вылов и переработка являются комплексным процессом.
7 В рамках ВЦП "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования города Мурманск" на 2010 год выполнены кадастровые работы по земельным участкам, занимаемым многоквартирными домами.
<< Назад |
||
Содержание Решение Совета депутатов г. Мурманска от 1 апреля 2013 г. N 60-830 "О внесении изменений в приложение к решению Совета... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.