Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 18.04.2013 N 200-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы
1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Программы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Итого |
1016 168,6 |
201 107,8 |
279 472,9 |
228 777,9 |
114 050,0 |
192 760,0 |
Областной бюджет |
1015 972,8 |
200 912,0 |
279 472,9 |
228 777,9 |
114 050,0 |
192 760,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | ||||||
Итого |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
Областной бюджет |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||
Итого |
127 204,5 |
17 709,7 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Областной бюджет |
127 008,7 |
17 513,9 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатор) на достижение цели (%) |
||||||
2010 год |
2011 год |
Годы реализации Программы |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||
|
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения |
|
|||||||||
1 |
Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ |
% |
Х |
9,0 |
60,0 |
65,2 |
77,4 |
14,3 |
94,3 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
2 |
Доля учреждений социального обслуживания населения, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений |
% |
Х |
8,6 |
17,1 |
31,4 |
31,4 |
31,4 |
31,4 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
3 |
Темп роста числа вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. - 3 отделения) |
% |
Х |
100,0 |
102,0 |
108,0 |
112,0 |
114,3 |
115,0 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
4 |
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения |
мест |
21,8 |
21,8 |
21,9 |
23,0 |
25,9 |
26,1 |
29,5 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
5 |
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения |
чел. |
Х |
Х |
744 |
1265 |
2284 |
2805 |
3226 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
|
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания |
||||||||||
1.1. |
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания |
ед. |
Х |
42 |
- |
172 |
27 |
136 |
- |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
35% |
1.2. |
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания |
ед. |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
1 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
5% |
1.3. |
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания |
ед. |
Х |
Х |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
10% |
|
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области |
||||||||||
2.1. |
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан |
ед. |
Х |
Х |
23 |
30 |
44 |
49 |
51 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
15% |
2.2. |
Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений |
% |
Х |
9,0 |
57,1 |
88,6 |
88,2 |
88,2 |
97,1 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
25% |
2.3. |
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта |
ед. |
Х |
Х |
11 |
11 |
9 |
3 |
8 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
10%" |
3. Таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в редакции:
"Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Программы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Всего по Программе: |
1016 168,6 |
201 107,8 |
279 472,9 |
228 777,9 |
114 050,0 |
192 760,0 |
Инвестиции в основной капитал |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1016 168,6 |
201 107,8 |
279 472,9 |
228 777,9 |
114 050,0 |
192 760,0 |
Инвестиции в основной капитал |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
В том числе по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | ||||||
Всего по Подпрограмме |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
В том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
Государственный заказчик |
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
Инвестиции в основной капитал |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||
Всего по Подпрограмме |
127 204,5 |
17 709,7 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
В том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
127 008,7 |
17 513,9 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственный заказчик |
|
|
|
|
|
|
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
127 204,5 |
17 709,7 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
4. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":
4.1. В паспорте подпрограммы:
4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 888 964,1 тыс. рублей | ||||||
(тыс.руб.) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Областной бюджет |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00" |
4.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" слова "274 проектных места" заменить словами "335 проектных мест".
4.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2010 год |
2011 год |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
1. |
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения |
ед. |
Х |
42 |
- |
172 |
27 |
136 |
- |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2 |
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания населения |
ед. |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
1 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3 |
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания населения |
ед. |
Х |
Х |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:
Источник финансирования |
Всего на 2012-2014 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Областной бюджет |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
Инвестиции в основной капитал |
888 964,1 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00" |
4.4. Перечень программных мероприятий (приложение N 1 к подпрограмме) изложить редакции:
"N п/п |
Программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий |
|||||||||||
Источники финансирования |
всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Наименование |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания |
|||||||||||||||
1. |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 |
2012-2013 |
всего: 620 584,60, ОБ - 620 584,60 |
620584,60 |
142 224,60 |
189 260,00 |
180 000,00 |
109 100,00 |
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
136 |
|
136 |
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|||||||||||
2. |
Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске" |
2012 |
всего: 7 200,0, ОБ - 7 200,0 |
7 200,00 |
4 204,00 |
2 996,00 |
|
|
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
1 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
3. |
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних |
2013 |
всего: 00,0, ОБ - 00,0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
|
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН "КЦСОН ЗАТО г. Североморск" |
4. |
Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН") |
2012-2014 |
всего: 51 003,2, ОБ - 51 070,0 |
51 003,20 |
4 933,20 |
30 570,00 |
15 500,00 |
|
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
|
27 |
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН" |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
1 |
1 |
1 |
|
|
|||||||||||
5. |
Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23" |
2012 |
всего: 38 326,3, ОБ - 38 326,3 |
38 326,30 |
32 036,30 |
6 290,00 |
|
|
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
36 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
1 |
1 |
|
|
|
|||||||||||
6. |
Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты |
2013-2016 |
всего: 122 200,0, ОБ - 122 200,0 |
122 200,00 |
|
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
118 700,00 |
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
1 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН АПНИ N 2 |
|
|
|
количество реконструируемых объектов (шт.) |
|
|
|
|
1 |
||||||||
7. |
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов |
2013 |
всего: 4 700,0, ОБ - 4 700,0 |
4 700,00 |
|
4 700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
1 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН Ковдорский ДИПИ |
8. |
Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов |
2014-2016 |
всего: 43 500,0, ОБ - 43 500,0 |
43 500,00 |
|
|
|
|
43 500,00 |
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
|
|
|
1 |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН Мончегорский ДИМПИ |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
|
|
|
|
1 |
|||||||||||
9. |
Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних в п. Умба |
2013 |
всего: 1 450,0, ОБ - 1 450,0 |
1 450,00 |
|
1 450,00 |
|
|
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
1 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН "Терский КЦСОН" |
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
|
всего: 888 964,1, ОБ - 888 964,1 |
888 964,10 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные услуги |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
всего: 888 964,1, ОБ - 888 964,1 |
888 964,10 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные учреждения |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
автономные учреждения |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИОГВ, казенные учреждения |
|
|
888 964,10 |
183 398,10 |
238 766,00 |
195 500,00 |
109 100,00 |
162 200,00" |
|
|
|
|
|
|
|
4.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы (приложение N 2 к подпрограмме), изложить в редакции:
"N п/п |
Наименование объектов, отраслей |
Государственный заказчик |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Сроки строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. |
Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей |
||||||
источники финансирования |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
Объекты, финансируемые из областного бюджета |
|
|
|||||||||||
Отрасль - социальная защита населения |
|
|
|||||||||||
1. |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
560 мест (1 очередь - 136 мест) |
2011-2013 гг. |
Всего: 1 700 000,0 (без медоборудования и технологич. присоединения) |
Всего: 311 500,0 ОБ - 311 500,0 |
143 000,0 |
168 500,0 |
|
|
|
|
2. |
Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
120 чел. |
2011-2012 гг. Разработка ПСД |
Стоимость будет определена после разработки ПСД |
Всего: 7 200,0 ОБ - 7 200,0 |
7 200,0 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
7 200,0 |
|
|
|
|
|
3. |
Реконструкция объекта "Нежилое здание ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН") |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН" |
27 мест |
2012-2014 гг. |
65 000,0 |
Всего: 65 000,0 ОБ - 65 000,0 |
5 000,0 |
30570,0 |
29 430,0 |
|
|
|
4. |
Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" |
36 чел. |
2011-2012 гг. |
89 830,0 |
Всего: 45 830,0 ОБ - 45 830,0 |
45 830,0 |
|
|
|
|
|
5. |
Объект капитального строительства "Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Апатитский ПНИ N 2" |
123 чел. |
2013-2017 гг. |
360 300,0 |
Всего: 122 200,0 ОБ - 122 200,0 |
|
3 500,0 |
|
|
118 700,0 |
|
6. |
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Ковдорский ДИПИ" |
50 чел. |
2013г. Разработка ПСД |
74 300,0 |
Всего: 4 700,0 ОБ - 4 700,0 |
|
4 700,0 |
|
|
|
|
7. |
Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Мончегорский ДИПИ" |
75 чел. |
2014-2016 гг. |
94 000,0 |
Всего: 49 000,0 ОБ - 49 000,0 |
|
|
5 500,0 |
|
43 500,0 |
|
8. |
Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних в п. Умба |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Терский КЦСОН" |
10 чел. |
2013 г. Разработка ПСД |
21 050,0 |
Всего: 1 450,0 ОБ - 1 450,0 |
|
1 450,0" |
|
|
|
5. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области":
5.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 204,5 тыс. рублей | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Итого |
127 204,5 |
17 709,7 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Областной бюджет |
127 008,7 |
17 513,9 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
5.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые индикаторы и показатели |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||
Годы реализации Подпрограммы | ||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области |
100 |
|||||||
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан |
ед. |
23 |
30 |
44 |
49 |
51 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений |
% |
57,1 |
88,6 |
88,2 |
88,2 |
97,1 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта |
ед. |
11 |
11 |
9 |
3 |
8 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения |
|
|||||||
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан |
ед. |
5 |
11 |
15 |
5 |
1 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
40 |
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
40 |
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями |
|
|||||||
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
20" |
5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит:
(тыс.руб.) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Итого |
127 204,5 |
17 709,7 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Областной бюджет |
127 008,7 |
17 513,9 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
127 204,5 |
17 709,7 |
40 706,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
5.4. Перечень программных мероприятий (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции:
"N п/п |
Программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий |
|||||||||||
источники финансирования |
2012-2016 годы |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
наименование, ед. измерения |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области |
|||||||||||||||
1. |
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения |
|||||||||||||||
1.1. |
Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
2012-2016 |
всего: 2127,6 ОБ - 2127,6 |
2127,6 |
106,2 |
110,0 |
971,6 |
339,8 |
600,0 |
количество созданных отделений (ед.) |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.2. |
Организация службы "Мобильная социальная бригада" в учреждениях социального обслуживания населения |
2012-2015 |
всего: 8792,7 |
8792,7 |
2777,6 |
2859,5 |
2160,4 |
995,2 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
ОБ - 8596,9 |
8596,9 |
2581,8 |
2859,5 |
2160,4 |
995,2 |
0,0 |
||||||||||
ПФ РФ - 195,8 |
195,8 |
195,8 |
|
|
|
|
||||||||||
1.3. |
Создание службы "Надомные сиделки" в учреждениях социального обслуживания населения |
2013-2015 |
всего: 4277,3 ОБ - 4277,3 |
4277,3 |
0,0 |
412,3 |
3750,0 |
115,0 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
0 |
1 |
8 |
1 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.4. |
Развитие службы "Социальное такси" в учреждениях социального обслуживания населения |
2012-2015 |
всего: 8392,0, ОБ - 8392,0 |
8392,0 |
1164,8 |
1627,2 |
2800,0 |
2800,0 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
1 |
3 |
2 |
2 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.5. |
Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования) |
2013-2014 |
всего: 400,0, ОБ - 400,0 |
400,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
ГОБУСОН "Ловозерский КЦСОН" |
1.6. |
Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии |
2012-2016 |
всего: 6039,6 ОБ - 6039,6 |
6039,6 |
778,5 |
1225,9 |
2495,2 |
0,0 |
1540,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
4 |
4 |
7 |
0 |
13 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.7. |
Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной |
2012-2016 |
всего: 22556,2, ОБ - 22556,2 |
22556,2 |
2041,9 |
7359,8 |
2634,5 |
0,0 |
10520,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
6 |
8 |
5 |
0 |
21 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.8. |
Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока |
2012-2016 |
всего: 11809,5, ОБ - 11809,5 |
11809,5 |
993,9 |
499,1 |
5236,5 |
0,0 |
5080,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
6 |
3 |
11 |
0 |
19 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.9. |
Приобретение сантехнического оборудования |
2013 |
всего: 90,0, ОБ - 90,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУСОН "Кировский КЦСОН" |
1.10. |
Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов |
2012-2016 |
всего: 5924,6, ОБ - 5924,6 |
5924,6 |
1339,9 |
2130,0 |
554,7 |
0,0 |
1900,0 |
количество установленных детских игровых и спортивных площадок (ед.) |
4 |
2 |
1 |
0 |
7 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.11. |
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения |
2012-2016 |
всего: 32731,3, ОБ - 32731,3 |
32731,3 |
6629,3 |
5752,0 |
11550,0 |
0,0 |
8800,0 |
количество приобретенных автомобилей (ед.) |
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.12. |
Оборудование служебного автомобиля "Социальное такси" транспортным подъемным устройством |
2012 |
всего: 238,0, ОБ - 238,0 |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество автомобилей, оборудованных подъемными устройствами (ед.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУСОН "Кольский КЦСОН" |
1.13. |
Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания |
2012-2013, 2016 |
всего: 2047,9, ОБ - 2047,9 |
2047,9 |
639,6 |
428,3 |
0,0 |
0,0 |
980,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
8 |
3 |
0 |
0 |
5 |
государственные областные стационарные учреждения социального обслуживания населения |
1.14. |
Приобретение снегоуборочной техники |
2016 |
всего: 80,0, ОБ - 80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.15. |
Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии |
2014, 2016 |
всего: 585,0, ОБ - 585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
225,0 |
0,0 |
360,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.16. |
Открытие психоневрологического интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов) |
2013 |
всего: 13198,5, ОБ - 13198,5 |
13198,5 |
0,0 |
13198,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество открытых учреждений (ед.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОАУСОН "ПНИ с.п. Алакуртти" |
1.17. |
Открытие отделения дневного пребывания молодых инвалидов (оформление документов для открытия отделения, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.) |
2013 |
всего: 4114,3, ОБ - 4114,3 |
4114,3 |
0,00 |
4114,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество открытых отделений (ед.) |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
|
Итого по задаче 1 |
|
всего: в т.ч. |
123404,5 |
16709,7 |
40006,9 |
32577,9 |
4250,0 |
29860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
123208,7 |
16513,9 |
40006,9 |
32577,9 |
4250,0 |
29860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ПФ РФ |
195,8 |
195,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями |
|||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами |
2012-2014 |
всего: 3800,0, ОБ - 3800,0 |
3800,0 |
1000,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
количество обеспеченных граждан (чел.) |
650 |
455 |
455 |
455 |
455 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Итого по задаче 2 |
|
всего: 3800,0, ОБ - 3800,0 |
3800,0 |
1000,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Подпрограмме, в том числе: |
|
всего: |
127204,5 |
17709,7 |
40706,9 |
33277,9 |
4950,0 |
30560,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
127008,7 |
17513,9 |
40706,9 |
33277,9 |
4950,0 |
30560,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ПФ РФ |
195,8 |
195,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные услуги |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
всего: |
127204,5 |
17709,7 |
40706,9 |
33277,9 |
4950,0 |
30560,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные учреждения |
|
|
26807,4 |
13355,6 |
11449,3 |
2002,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
автономные учреждения |
|
|
92540,1 |
3354,1 |
28557,6 |
29833,4 |
4250,0 |
26545,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИОГВ, казенные учреждения |
|
|
7857,0 |
1000,0 |
700,0 |
1442,0 |
700,0 |
4015,0" |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 18 апреля 2013 г. N 200-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.