Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 26.04.2013 N 225-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы |
- ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчины, женщины); - смертность от туберкулеза; - смертность от болезней системы кровообращения; - смертность от цереброваскулярных болезней; - смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); - смертность от септических форм сифилитической инфекции; - заболеваемость туберкулезом; - заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами; - охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением; - доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, от общего количества наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете; - доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете" |
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы составляет 1447943,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 96491,7 тыс. рублей, из них: 2013 год - 96491,7 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 1351451,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 446006,9 тыс. рублей; 2014 год - 288938,4 тыс. рублей; 2015 год -204712,4 тыс. рублей; 2016 год - 229444,2 тыс. рублей; 2017 год - 182349,5 тыс. рублей, в том числе за 2013-2017 годы по Министерству здравоохранения Мурманской области 1114642,1 тыс. рублей, по Министерству строительства и территориального развития Мурманской области 333301,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: - подпрограмма "Сахарный диабет": общий объем финансирования подпрограммы составляет 107110,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет: 107110,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 41010,0 тыс. рублей; 2014 год - 57980,0 тыс. рублей; 2015 год - 1910,0 тыс. рублей; 2016 год - 4460,0 тыс. рублей; 2017 год - 1750,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Туберкулез": общий объем финансирования подпрограммы составляет 341656,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет: 341656,7 тыс. рублей, из них: - 2013 год - 180069,0 тыс. рублей; - 2014 год - 47073,0 тыс. рублей; - 2015 год - 36925,2 тыс. рублей; - 2016 год - 42694,2 тыс. рублей; - 2017 год - 34895,3 тыс. рублей; - подпрограмма "ВИЧ-инфекция": общий объем финансирования подпрограммы составляет 153623,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 64493,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 64493,3 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 89130 тыс. рублей, из них: 2013 год - 22365 тыс. рублей; 2014 год -14745,0 тыс. рублей; 2015 год - 16490,0 тыс. рублей; 2016 год -17490,0 тыс. рублей; 2017 год - 18040,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Онкология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 138421,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 138421,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 42721,0 тыс. рублей; 2014 год - 18100,0 тыс. рублей; 2015 год - 27600,0 тыс. рублей; 2016 год - 26900,0 тыс. рублей; 2017 год - 23100,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": общий объем финансирования подпрограммы составляет 29865,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 29865,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 6427,0 тыс. рублей; 2014 год - 5859,5 тыс. рублей; 2015 год - 5859,5 тыс. рублей; 2016 год - 5859,5 тыс. рублей; 2017 год - 5859,5 тыс. рублей; - подпрограмма "Вирусные гепатиты": общий объем финансирования подпрограммы составляет 168112,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 168112,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 43087,3 тыс. рублей; 2014 год - 57025,0 тыс. рублей; 2015 год - 19000,0 тыс. рублей; 2016 год - 22000,0 тыс. рублей; 2017 год - 27000,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Психические расстройства": общий объем финансирования подпрограммы составляет 215058,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 215058,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 23488,0 тыс. рублей; 2014 год - 26461,9 тыс. рублей; 2015 год - 44980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43484,7 тыс. рублей; - подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": общий объем финансирования подпрограммы составляет 185165,3 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 185165,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 77387,3 тыс. рублей; 2014 год - 55574,0 тыс. рублей; 2015 год - 3227,0 тыс. рублей; 2016 год -25477,0 тыс. рублей; 2017 год - 23500,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Наркология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 108931,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 31998,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 31998,4 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 76932,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 9452,3 тыс. рублей; 2014 год - 6120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4720,0 тыс. рублей" |
1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет; - снижение смертности от туберкулеза до 5,4 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения; - отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции; - снижение заболеваемости туберкулезом до 40,2 на 100 тыс. населения; - уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения; - увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов; - уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента; - увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента; - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 14 процентов" |
2. Раздел 3.1 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы" изложить в редакции:
"3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы
N |
Наименование объектов |
Государственный заказчик |
Заказчик |
Застройщик |
Проектная мощность (общая площадь, кв.м) |
Сроки строительства |
Стоимость объекта, тыс. руб. |
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей |
|||||
Источники финансирования |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета | |||||||||||||
1 |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
9514,26 |
2013 |
160000,0 |
Всего, в т.ч. |
160000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
160000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Реконструкция здания городской поликлиники ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ", включая ПСД (г. Мончегорск, пр. Металлургов, 35а) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" |
1167,2 |
2014-2015 |
49400,0 |
Всего, в т.ч. |
2200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
2200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Реконструкция главного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы оси 11-22 (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина, 26б) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2676,4 |
2013-2014 |
92389,0 |
Всего, в т.ч. |
40000,0 |
56700,0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
40000,0 |
56700,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г. Мурманск, ул. Лобова, 14 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" |
72,8 |
2014-2015 |
9164,2 |
Всего, в т.ч. |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова, 6) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мончегорская ЦГБ" |
1830,0 |
2013-2014 |
70173 |
Всего, в т.ч. |
28000,0 |
40300,0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
28000,0 |
40300,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (включая корректуру ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
708,73 |
2014-2017 |
60000,0 |
Всего, в т.ч. |
1571,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
1571,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
232771,0 |
97000 |
0 |
0 |
0" |
3. Абзац первый раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1447943,1тыс. рублей.".
4. Раздел 6 "Механизм реализации Программы" изложить в редакции:
"6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.
Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, муниципального образования г. Мурманск, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Для реализации мероприятий Программы в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Мурманска Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет субвенции в бюджет муниципального образования г. Мурманск.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, исполнителями которых являются подведомственные учреждения, Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет на лицевые счета государственных областных учреждений в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Мурманской области. Перечисление средств осуществляется на основании заявок государственных областных учреждений в порядке и сроки, установленные соответствующими приказами Министерства финансов Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.
Операции по кассовым расходам государственных областных учреждений здравоохранения учитываются на лицевых счетах государственных областных учреждений здравоохранения, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Расходование бюджетных средств осуществляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области, приказов Министерства здравоохранения Мурманской области.
Государственные областные учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Мурманской области отчеты о реализации мероприятий Программы по форме и в сроки, установленные Министерством здравоохранения Мурманской области.
Руководители государственных учреждений несут ответственность за несвоевременное, неполное и нецелевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством.
Министерство здравоохранения Мурманской области:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы и управление деятельностью ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;
- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;
- по завершении реализации Программы до 1 марта 2018 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;
- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;
- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
- предоставляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.
Государственные заказчики Программы:
- осуществляют текущее управление реализацией Программы;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;
- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- ежеквартально предоставляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
- при необходимости предоставляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;
- предоставляют ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.".
5. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности программы" изложить в редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;
- снижение смертности от туберкулеза до 5,4 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 40,2 на 100 тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 14 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 3 к Программе.".
6. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 1
к Программе
Динамика
целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | |||||||||||
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчины) |
лет |
66,4 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
66,8 |
66,9 |
регистр пациентов с сахарным диабетом |
|
2 |
Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (женщины) |
лет |
71,3 |
71,3 |
71,4 |
71,5 |
71,6 |
71,7 |
71,8 |
регистр пациентов с сахарным диабетом |
|
3. |
Смертность от туберкулеза |
человек на 100 тыс. населения |
6,3 |
5,2 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
формы статистического наблюдения |
|
4. |
Заболеваемость туберкулезом |
человек на 100 тыс. населения |
44,8 |
35,5 |
41,0 |
40,8 |
40,6 |
40,4 |
40,2 |
формы статистического наблюдения |
|
5. |
Смертность от болезней системы кровообращения |
человек на 100 тыс. населения |
668,7 |
665,1 |
664,6 |
664,5 |
664,0 |
663,5 |
663,0 |
формы статистического наблюдения |
|
6. |
Смертность от цереброваскулярных болезней |
человек на 100 тыс. населения |
|
220,15 |
220,1 |
220 |
219,9 |
219,8 |
219,7 |
формы статистического наблюдения |
|
7. |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
человек на 100 тыс. населения |
173,4 |
168,0 |
172,6 |
172,5 |
172,4 |
172,2 |
172,2 |
формы статистического наблюдения |
|
8. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов |
процент |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
ведомственный мониторинг |
|
9. |
Смертность от септических форм сифилитической инфекции |
случай |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ведомственный мониторинг |
|
10. |
Заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами |
человек на 100 тыс. населения |
70,8 |
58,2 |
58,2 |
58,0 |
57,8 |
57,6 |
57,4 |
формы статистического наблюдения |
|
11. |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
процент |
22,5 |
21,1 |
21,0 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
20,5 |
ведомственный мониторинг |
|
12. |
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете |
процент |
11,0 |
11,5 |
12,0 |
12,5 |
13,0 |
13,5 |
14,0 |
ведомственный мониторинг |
|
13. |
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете |
процент |
19,0 |
19,3 |
19,6 |
19,9 |
20,2 |
20,5 |
20,8 |
ведомственный мониторинг |
|
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета | |||||||||||
|
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом |
процент |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
формы статистического наблюдения |
12 |
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | |||||||||||
|
Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения |
процент |
37,0 |
38,4 |
41,3 |
41,5 |
41,7 |
41,9 |
42,0 |
ведомственный мониторинг |
10 |
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | |||||||||||
3.1. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных |
процент |
93,5 |
94,9 |
95,0 |
95,1 |
95,2 |
95,6 |
95,7 |
ведомственный мониторинг |
3 |
3.2 |
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
2 |
3.3 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте |
процент |
13,9 |
15,9 |
18,3 |
18,9 |
19,4 |
19,9 |
20,3 |
ведомственный мониторинг |
3 |
3.4. |
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процент |
80,1 |
80,6 |
80,6 |
80,7 |
80,8 |
80,9 |
81,0 |
ведомственный мониторинг |
2 |
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | |||||||||||
4.1 |
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии |
процент |
56,2 |
57,3 |
57,3 |
57,4 |
57,5 |
57,6 |
57,7 |
ведомственный мониторинг |
4 |
4.2 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
28,3 |
28,0 |
27,7 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
25,0 |
ведомственный мониторинг |
4 |
4.3. |
Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
53,6 |
53,2 |
53,0 |
53,0 |
53,1 |
53,2 |
53,3 |
ведомственный мониторинг |
4 |
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | |||||||||||
5.1 |
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога |
процент |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
ведомственный мониторинг |
3 |
5.2 |
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
4 |
5.3 |
Коэффициент адекватности терапии сифилиса |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
3 |
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов | |||||||||||
6.1 |
Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно листу ожидания |
процент |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
5,4 |
6,2 |
ведомственный мониторинг |
5 |
6.2 |
Обеспеченность диагностическими, средствами и расходными материалами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
5 |
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |||||||||||
7.1 |
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,3 |
22,5 |
22,7 |
23,0 |
ведомственный мониторинг |
5 |
7.2 |
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дни |
83,7 |
77,8 |
77,7 |
77,6 |
77,5 |
77,4 |
77,3 |
ведомственный мониторинг |
5 |
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | |||||||||||
8.1 |
Число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году |
человек на 100 тыс. населения |
145,8 |
120,0 |
120,0 |
119,0 |
118,0 |
117,0 |
116,0 |
формы статистического наблюдения |
7 |
8.2 |
Число лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году |
человек на 100 тыс. населения |
263,8 |
242,0 |
242,0 |
241,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
формы статистического наблюдения |
8 |
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ | |||||||||||
9.1 |
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
2 |
9.2 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
% |
75 |
75 |
75 |
85 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
9.3 |
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
9.4 |
Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств областного бюджета |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3" |
7. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 2
к Программе
Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
|||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
Всего по программе: |
1447943,1 |
542498,6 |
288938,4 |
204712,4 |
229444,2 |
182349,5 |
|||
|
|
инвестиции в основной капитал |
567670,3 |
319411,0 |
139757,0 |
43589,6 |
39192,2 |
25720,5 |
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
| |||||||||
|
|
федерального бюджета |
96491,7 |
96491,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
средств областного бюджета |
1351451,4 |
446006,9 |
288938,4 |
204712,4 |
229444,2 |
182349,5 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
535671,9 |
287412,6 |
139757,0 |
43589,6 |
39192,2 |
25720,5 |
|
|
|
|||||||
|
|
средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
иных внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
1114642,1 |
306197,6 |
191938,4 |
204712,4 |
229444,2 |
182349,5 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал |
237899,3 |
86640,0 |
42757,0 |
43589,6 |
39192,2 |
25720,5 |
|
|
|
||||||||
|
Министерство строительства Мурманской области |
333301,0 |
236301,0 |
97000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал |
329771,0 |
232771,0 |
97000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
В том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма "Сахарный диабет": |
107110,0 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
100980,0 |
40000,0 |
56700,0 |
630,0 |
3180,0 |
470,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
10410,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
4280,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
3180,0 |
470,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Туберкулез": |
341656,7 |
180069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
195121,3 |
160000,0 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
35121,3 |
0,0 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
160000,0 |
160000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
160000,0 |
160000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция": |
153623,3 |
86858,3 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
153623,3 |
86858,3 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Онкология": |
138421,0 |
42721,0 |
18100,0 |
27600,0 |
26900,0 |
23100,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
123021,0 |
34321,0 |
15400,0 |
26200,0 |
25500,0 |
21600,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
136850,0 |
41150,0 |
18100,0 |
27600,0 |
26900,0 |
23100,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
121450,0 |
32750,0 |
15400,0 |
26200,0 |
25500,0 |
21600,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
1571,0 |
1571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
1571,0 |
1571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Вирусные гепатиты": |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
99812,3 |
15087,3 |
16725,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Психические расстройства": |
215058,3 |
23488,0 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
10510,0 |
1000,0 |
591,9 |
5670,9 |
1655,0 |
1592,2 |
|
|
|
||||||||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
214058,3 |
22488,0 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
9510,0 |
0,0 |
591,9 |
5670,9 |
1655,0 |
1592,2 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": |
185165,3 |
77387,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
15949,3 |
11701,8 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
182965,3 |
75187,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
13749,3 |
9501,8 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Наркология": |
108931,2 |
41450,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
105401,2 |
37920,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
3530,0 |
3530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
8. В подпрограмме "Сахарный диабет"
8.1. В паспорте Подпрограммы
8.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные заказчики Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Мурманской области Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
8.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 107110,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 107110,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 41010,0 тыс. рублей; 2014 год - 57980,0 тыс. рублей; 2015 год - 1910,0 тыс. рублей; 2016 год - 4460,0 тыс. рублей; 2017 год - 1750,0 тыс. рублей" |
8.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение современных средств введения инсулина (инсулиновые помпы) для государственных учреждений здравоохранения |
2015 |
Всего, в том числе |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретаемых помп, шт. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2. |
Приобретение расходного материала и изделий медицинского назначения для функционирования инсулиновых помп |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6130,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
Количество государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом для помп, ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" |
областной бюджет |
6130,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
||||||||||
3. |
Оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений |
2015-2017 |
Всего, в том числе |
4100,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
3180,0 |
470,0 |
Количество приобретаемых единиц |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" |
областной бюджет |
4100,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
3180,0 |
470,0 |
||||||||||
4. |
Реконструкция главного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы оси 11-22 (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина, 26б) |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов реконструкции |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе: |
Всего, в том числе |
107110 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
107110 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Государственныеуслуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
107110 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
107110 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
4520,0 |
0,0 |
80,0 |
710,0 |
3180,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
4520,0 |
0,0 |
80,0 |
710,0 |
3180,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
45836,9 |
1010,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1280,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
45836,9 |
1010,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1280,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
8.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
107110 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
средств областного бюджета |
107110 |
41010,0 |
57980,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
10410,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
Инвестиции в основной капитал |
4280,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
3180,0 |
470,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
96700,0 |
40000,0 |
56700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
8.4. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
9. В Подпрограмме "Туберкулез" раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Туберкулез" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | ||||||||||||||||
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом | ||||||||||||||||
1.1. |
Оснащение современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения больных туберкулезом |
2014-2017 |
Всего, в том числе |
35121,3 |
0,0 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
Количество оснащаемых учреждений (ед.) |
0 |
11 |
8 |
8 |
7 |
Медицинские организации области |
областной бюджет |
35121,3 |
0,0 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
||||||||||
1.2. |
Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
11827,0 |
2263 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
Количество проведенных исследований |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
областной бюджет |
11827,0 |
2263 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
||||||||||
1.3. |
Приобретение лекарственных средств для лечения больных туберкулезом |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
123220,0 |
16460 |
16460,0 |
30100,0 |
30100,0 |
30100,0 |
Количество пролеченных больных туберкулезом (чел.) |
446 |
446 |
446 |
446 |
446 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
областной бюджет |
123220,0 |
16460,0 |
16460,0 |
30100,0 |
30100,0 |
30100,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, в том числе |
170168,3 |
18723 |
40968,6 |
35579,2 |
41348,2 |
33549,3 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
170168,3 |
18723 |
40968,6 |
35579,2 |
41348,2 |
33549,3 |
||||||||||
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях | ||||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников медицинских учреждений |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6730,0 |
1346 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
Количество защищенных мед. работников (чел.) |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
областной бюджет |
6730,0 |
1346 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в том числе |
6730,0 |
1346 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
6730,0 |
1346 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
||||||||||
Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм | ||||||||||||||||
3.1. |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
2013 |
Всего, в том числе |
160000,0 |
160000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество введенных объектов (шт.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
160000,0 |
160000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3.2. |
Капитальный ремонт вентиляционных систем и помещений пищеблока стационара областного противотуберкулезного диспансера |
2014 |
Всего, в том числе |
4208,4 |
0 |
4208,4 |
0 |
0 |
0 |
Количество отремонтированных объектов (шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
областной бюджет |
4208,4 |
0 |
4208,4 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
3.3. |
Капитальный ремонт приточной системы вентиляции с механическим побуждением корпуса 1 терапевтического отделения 2 (пост 1) областного противотуберкулезного диспансера |
2014 |
Всего, в том числе |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество отремонтированных объектов (шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
областной бюджет |
550,0 |
0 |
550,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего, в том числе |
164758,4 |
160000,0 |
4758,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
164758,4 |
160000,0 |
4758,4 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
341656,7 |
180069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
341656,7 |
180069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
341656,7 |
180069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
341656,7 |
180069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
160000,0 |
160000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
160000,0 |
160000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
10. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция":
10.1. В паспорте Подпрограммы:
10.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 153623,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 64493,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 64493,3 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет:89130,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 22365,0 тыс. рублей; 2014 год -14 745,0 тыс. рублей; 2015 год - 16490,0 тыс. рублей; 2016 год - 17490,0 тыс. рублей; 2017 год - 18040,0 тыс. рублей" |
10.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
Увеличение до 95,7% доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте; Сохранение на уровне 100% доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении); Увеличение до 20,3% доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте больных ВИЧ-инфекцией; Увеличение до 81% охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами" |
10.2. Раздел 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 |
2012 |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | ||||||||||
1. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных |
% |
93,5 |
94,9 |
95,0 |
95,1 |
95,2 |
95,6 |
95,7 |
ведомственный мониторинг |
2. |
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте |
% |
13,9 |
15,9 |
18,3 |
18,9 |
19,4 |
19,9 |
20,3 |
ведомственный мониторинг |
4. |
Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
% |
80,1 |
80,6 |
80,6 |
80,7 |
80,8 |
80,9 |
81,0 |
ведомственный мониторинг |
10.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | ||||||||||||||||
1. |
Изготовление и размещение методических материалов и средств наглядной агитации для населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, популяризации волонтерского движения (буклетов, листовок, плакатов, баннеров, и др.) |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
2850,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
Количество изданных материалов (шт.) |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
2850,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
570,0 |
||||||||||
2. |
Изготовление видеороликов, видеоклипов по профилактике ВИЧ-инфекции |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1100,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
Количество изготовленных видеоматериалов (шт.) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
1100,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
||||||||||
3. |
Издание журнала "Территория жизни" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
2000,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Количество экземпляров (шт.) |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
2000,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||
4. |
Приобретение оборудования для проведения исследований методом проточной цитометрии для ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2013 |
Всего, в том числе |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5. |
Приобретение расходного материала (медицинских изделий) для обеспечения забора крови |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
3905,0 |
675,0 |
780,0 |
800,0 |
800,0 |
850,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
3905,0 |
675,0 |
780,0 |
800,0 |
800,0 |
850,0 |
||||||||||
6. |
Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
50345,9 |
16845,9 |
7500,0 |
8500,0 |
8500,0 |
9000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
40000,0 |
6500,0 |
7500,0 |
8500,0 |
8500,0 |
9000,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
10345,9 |
10345,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
7. |
Приобретение лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфицированных |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
83422,4 |
58147,4 |
5275,0 |
6000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
29275,0 |
4000,0 |
5275,0 |
6000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
54147,4 |
54147,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме |
Всего, в том числе |
153623,3 |
86858,3 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
89130,0 |
22365,0 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
153623,3 |
86858,3 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
89130,0 |
22365,0 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
153623,3 |
86858,3 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
89130,0 |
22365,0 |
14745 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
|
|
|
|
10.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
153623,3 |
86858,3 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
средств областного бюджета |
89130,0 |
22365,0 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
средств федерального бюджета |
64493,3 |
64493,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
153623,3 |
86858,3 |
14745,0 |
16490,0 |
17490,0 |
18040,0 |
Инвестиции в основной капитал |
10000,0 |
10000,0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
10.5. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение до 95,7% доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте;
- сохранение на уровне 100% доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
- увеличение до 20,3% доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте больных ВИЧ-инфекцией;
- увеличение до 81% охвата пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.".
11. В Подпрограмме "Онкология":
11.1. В паспорте Подпрограммы:
11.1.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные заказчики Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Мурманской области Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
11.1.2. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы |
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии, одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более" |
11.1.3. Позиции "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 138421,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет: 138421,0 тыс. руб., из них: 2013 год - 42721,0 тыс. рублей; 2014 год - 18100,0 тыс. рублей; 2015 год - 27600,0 тыс. рублей; 2016 год - 26900,0 тыс. рублей; 2017 год - 23100,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
- увеличение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии до 57,7%; - снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 25%, - увеличение удельного веса больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,3%" |
11.2. Раздел 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели(%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения злокачественных новообразований | |||||||||||
|
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии |
Процент |
56,2 |
57,3 |
57,3 |
57,4 |
57,5 |
57,6 |
57,7 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
Процент |
28,3 |
28,0 |
27,7 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
25,0 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
Процент |
53,6 |
53,2 |
53,0 |
53,0 |
53,1 |
53,2 |
53,3 |
ведомственный мониторинг |
|
1 |
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований |
||||||||||
1.1 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |
Процент |
75% |
80% |
85% |
88% |
89% |
90% |
100% |
ведомственный мониторинг |
35 |
1.2 |
Бесперебойное обеспечение функционирования имеющегося оборудования для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями |
Процент |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
ведомственный мониторинг |
35 |
1.3 |
Соответствие отремонтированных помещений требованиям СанПин |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
5 |
2 |
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями |
||||||||||
2.1 |
Доля специалистов учреждений здравоохранения, прошедших переподготовку по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО, от числа подлежащих подготовке |
Процент |
0 |
0 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
ведомственный мониторинг |
20 |
3 |
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств |
||||||||||
3.1 |
Доля пациентов, прошедших реабилитацию после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей, от числа подлежащих реабилитации |
Процент |
0 |
0 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
ведомственный мониторинг |
5" |
11.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований | ||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения онкологических больных |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
119100 |
31400 |
15400 |
26200 |
24500 |
21600 |
Количество оборудования, ед. |
3 |
3 |
32 |
27 |
39 |
Медицинские организации области |
областной бюджет |
119100 |
31400 |
15400 |
26200 |
24500 |
21600 |
||||||||||
2. |
Замена запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i" |
2013, 2016 |
Всего, в том числе |
2000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
Количество оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
2000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
3. |
Ремонт "Системы гипертермической THERMOTRON-PF8" |
2013 |
Всего, в том числе |
4100,0 |
4100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество систем, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
4100,0 |
4100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Техническое обслуживание медицинского оборудования |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6700,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1500 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
6700,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1500 |
||||||||||
5. |
Проведение ремонтных работ под кабинет компьютерной томографии (включая корректуру ПСД) |
2013 |
Всего, в том числе |
3100,0 |
3100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество объектов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
3100,0 |
3100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6. |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (включая корректуру ПСД) |
2013 |
Всего, в том числе |
1571,0 |
1571,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество разработанных проектов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
1571,0 |
1571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе |
136571 |
42371 |
16600 |
27600 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
136571 |
42371 |
16600 |
27600 |
26900 |
23100 |
||||||||||
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями | ||||||||||||||||
|
Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО (сертификационный цикл) |
2014 |
Всего, в том числе |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
Число сотрудников, прошедших обучение, чел. |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств | ||||||||||||||||
|
Приобретение оборудования для реабилитации пациентов после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей |
2013 |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" |
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
138421 |
42721 |
18100 |
27600 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
138421 |
42721 |
18100 |
27600 |
26900 |
23100 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
138421 |
42721 |
18100 |
27600 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
138421 |
42721 |
18100 |
27600 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
136500 |
40800 |
18100 |
27600 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
136500 |
40800 |
18100 |
27600 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
1571,0 |
1571,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1571,0 |
1571,0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
|
|
|
|
11.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
138421,0 |
42721,0 |
18100,0 |
27600,0 |
26900,0 |
23100,0 |
средств областного бюджета |
138421,0 |
42721,0 |
18100,0 |
27600,0 |
26900,0 |
23100,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
136850,0 |
41150,0 |
18100,0 |
27600,0 |
26900,0 |
23100,0 |
Инвестиции в основной капитал |
121450,0 |
32750,0 |
15400,0 |
26200,0 |
25500,0 |
21600,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1571,0 |
1571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
1571,0 |
1571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
11.5. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
11.6. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности реализации программы" изложить в редакции:
"7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии до 57,7%;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 25%;
- увеличение удельного веса больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,3%.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.".
12. В подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем"
12.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 29865,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет: 29865,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 6427,0 тыс. рублей; 2014 год - 5859,5 тыс. рублей; 2015 год - 5859,5 тыс. рублей; 2016 год - 5859,5 тыс. рублей; 2017 год - 5859,5 тыс. рублей" |
12.2. Раздел 2 "Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы)
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1 |
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога |
% |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
ведомственный мониторинг |
2 |
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
3 |
Коэффициент адекватности терапии сифилиса |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг" |
12.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | ||||||||||||||||
1.1 |
Разработка и изготовление методических материалов и средств наглядной агитации (буклетов, листовок, плакатов и др.) с целью обучения населения (подростков, молодежи и др.) методам профилактики ИППП |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1350,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
Число наименований изданных материалов |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
1350,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
||||||||||
1.2 |
Проведение тематических телепередач, размещение наглядной информации в городском транспорте, в средствах массовой информации по вопросам профилактики ИППП |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
815,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
Количество проведенных мероприятий |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
815,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
163,0 |
||||||||||
1.3 |
Проведение исследований методом анкетирования по изучению распространенности инфекций, передаваемых половым путем (проведение анкетирования среди подростков (учащихся школ, колледжей)) |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
20,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Количество исследований |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
20,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||||||
1.4 |
Приобретение диагностических средств для лабораторной диагностики ИППП, расходного материала, изделий медицинского назначения для несовершеннолетних лиц на базе центров "Доверие" медицинских организаций, для диагностики сифилиса у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, потребители наркотиков, доноры, БОМЖи и др.), лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными сифилисом |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
10068,0 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходными материалами средствами для лаборатораторной диагностики ИППП, изделиями медицинского назначения, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
10068,0 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
2013,6 |
||||||||||
1.5. |
Приобретение лекарственных средств для лечения ИППП у несовершеннолетних лиц на базе центров "Доверие" медицинских организаций, для лечения сифилиса, превентивного лечения сифилиса у лиц, находившихся в половом, тесном бытовом контакте с больными сифилисом, профилактического лечения сифилиса у отдельных категорий граждан (беременные, БОМЖ, потребители наркотиков и др.) на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГОБУЗ "МОЦСВМП" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
17044,5 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами для лечения сифилиса, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
17044,5 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
3408,9 |
||||||||||
1.6. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения ИППП для ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
2013 |
Всего, в том числе |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретен. оборудован., ед. |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" |
областной бюджет |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
12.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
средств областного бюджета |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
29865,0 |
6427,0 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
5859,5 |
Инвестиции в основной капитал |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
13. В подпрограмме "Вирусные гепатиты":
13.1. В паспорте Подпрограммы:
13.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные заказчики Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
13.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 168112,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 168112,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 43087,3 тыс. рублей; 2014 год - 57025,0 тыс. рублей; 2015 год - 19000,0 тыс. рублей; 2016 год - 22000,0 тыс. рублей; 2017 год - 27000,0 тыс. рублей" |
13.2. Раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи, показатели (индикаторы) |
Ед. изм |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2011 |
2012 |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
|
Цель: Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов |
|||||||||
1 |
Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно листу ожидания |
% |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
5,4 |
6,2 |
ведомственный мониторинг |
2 |
Обеспеченность диагностическими, лекарственными средствами и расходными материалами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
13.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных на наличие вирусных гепатитов в ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
9225,0 |
1500 |
1725,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
9225,0 |
1500,0 |
1725,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||||||||||
2. |
Приобретение лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
90587,3 |
13587,3 |
1500 |
17000 |
20000 |
25000 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
90587,3 |
13587,3 |
15000 |
17000 |
20000 |
25000 |
||||||||||
3. |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова, 6) |
2013 |
Всего, в том числе |
68300 |
28000,0 |
40300,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество объектов реконструкции |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
68300 |
28000,0 |
40300,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
99812,3 |
15087,3 |
16725,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
99812,3 |
15087,3 |
16725,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
|
|
|
|
13.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
средств областного бюджета |
168112,3 |
43087,3 |
57025,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
99812,3 |
15087,3 |
16725,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
68300,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
13.5. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
14. В подпрограмме "Психические расстройства":
14.1. В паспорте Подпрограммы:
14.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные заказчики Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
14.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 215058,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 215058,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 23488,0 тыс. рублей; 2014 год - 26461,9 тыс. рублей; 2015 год - 44980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76 643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43484,7 тыс. рублей" |
14.2. Абзац первый раздела 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма" изложить в редакции:
"Подпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 N 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства.".
14.3. Раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |||||||||||
|
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,3 |
22,5 |
22,7 |
23,0 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дни |
83,7 |
77,8 |
77,7 |
77,6 |
77,5 |
77,4 |
77,3 |
ведомственный мониторинг |
|
1 |
Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм |
||||||||||
|
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
25 |
2 |
Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний |
||||||||||
2.1 |
Доля учреждений здравоохранения психоневрологического профиля, обеспеченных оборудованием для диагностики и лечения психических расстройств и оборудованием, необходимым для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
20 |
2.2 |
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах для лечения больных с психическими заболеваниями за счет средств областного бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
40 |
3 |
Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области |
|
|||||||||
3.1 |
Доля приобретенных квартир для молодых специалистов-врачей для работы в государственных учреждениях здравоохранения психоневрологического профиля от запланированных |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
15" |
14.4. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | ||||||||||||||||
Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами | ||||||||||||||||
1.1 |
Проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации и экспертизы |
2015-2017 |
Всего, в том числе |
78580,3 |
0 |
0 |
13439,3 |
49118,5 |
16022,5 |
Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв.м |
0 |
0 |
545 |
4447 |
3813 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
областной бюджет |
78580,3 |
0 |
0 |
13439,3 |
49118,5 |
16022,5 |
||||||||||
1.2. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения психических расстройств и оборудования, необходимого для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре |
2014-2017 |
Всего, в том числе |
5610,0 |
0 |
591,9 |
1770,9 |
1655,0 |
1592,2 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
0 |
81 |
319 |
238 |
280 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
областной бюджет |
5610,0 |
0 |
591,9 |
1770,9 |
1655,0 |
1592,2 |
||||||||||
1.3. |
Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г. Мурманск, ул. Лобова, 14 |
2013 |
Всего, в том числе |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество разработанных проектов |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, в том числе |
85190,3 |
1000,0 |
591,9 |
15210,2 |
50773,5 |
17614,7 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
85190,3 |
1000,0 |
591,9 |
15210,2 |
50773,5 |
17614,7 |
||||||||||
Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами | ||||||||||||||||
|
Обеспечение государственных учреждений здравоохранения лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
125968,0 |
22488 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
Количество медицинских организаций психоневрологического профиля, обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами (ед.) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
областной бюджет |
125968,0 |
22488 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в том числе |
125968,0 |
22488 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
125968,0 |
22488 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
||||||||||
Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области | ||||||||||||||||
|
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала |
2015 |
Всего, в том числе |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
Количество приобретенных квартир, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
областной бюджет |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего, в том числе |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
215058,3 |
23488 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
215058,3 |
23488 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|||||||||
Государственныеуслуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевойхарактер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
215058,3 |
23488 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
215058,3 |
23488 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
214058,3 |
22488 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
214058,3 |
22488 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
|
|
|
|
14.5. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
215058,3 |
23488,0 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
средств областного бюджета |
215058,3 |
23488,0 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
214058,3 |
22488,0 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
Инвестиции в основной капитал |
9510,0 |
0,0 |
591,9 |
5670,9 |
1655,0 |
1592,2 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
14.6. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
15. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
15.1. В паспорте Подпрограммы:
15.1.1. Позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
- число лиц, перенесших ОНМК в текущем году, на 100 тыс. населения; - число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году, на 100 тыс. населения" |
15.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 185165,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 185165,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 77387,3 тыс. рублей; 2014 год - 55574,0 тыс. рублей; 2015 год - 3227,0 тыс. рублей; 2016 год - 25477,0 тыс. рублей; 2017 год - 23500,0 тыс. рублей" |
15.1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
- уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году, до 238 на 100 тыс. населения; - уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году, до 116,0 на 100 тыс. населения" |
15.2. Раздел 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации Подпрограммы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | |||||||||||
|
Число лиц, перенесших ОНМК в текущем году |
чел. на 100 тыс. населения |
263,8 |
242,0 |
242,0 |
241,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
Формы статистического наблюдения |
|
|
Число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году |
чел. на 100 тыс. населения |
145,8 |
120,0 |
120,0 |
119,0 |
118,0 |
117,0 |
116,0 |
Формы статистического наблюдения |
|
1 |
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) |
||||||||||
1.1 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом) |
% |
75 |
75 |
80 |
85 |
85 |
85 |
90 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
25 |
2 |
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров |
||||||||||
2.1 |
Количество функционирующих сосудистых центров, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи |
ед. |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
60 |
3 |
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах |
||||||||||
3.1 |
Численность подготовленных медицинских кадров для работы в региональном и первичных сосудистых центрах |
чел. |
0 |
100 |
51 |
51 |
8 |
8 |
8 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
15" |
15.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||||||
1.1 |
Приобретение медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта) |
2013-2014, 2017 |
Всего, в том числе |
4597,5 |
350,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
1 |
5 |
0 |
0 |
6 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"; ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"; ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" |
областной бюджет |
4597,5 |
350,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
||||||||||
1.2 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь-пристройка), включая корректуру ПСД |
2013 |
Всего, в том числе |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ПСД, прошедших корректуру |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе |
6797,5 |
2550,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
6797,5 |
2550,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
||||||||||
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров | ||||||||||||||||
2.1 |
Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов |
2013-2016 |
Всего, в том числе |
87788,0 |
36624 |
23260 |
2827,0 |
25077 |
0,0 |
Площадь отремонтированных помещений, кв.м |
1516,2 |
981,9 |
0 |
964,8 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
87788,0 |
36624 |
23260 |
2827,0 |
25077 |
0,0 |
||||||||||
областной бюджет |
250000 |
0,0 |
125000 |
125000 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.2 |
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на проведение ремонтов помещений в МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
56725,0 |
28360 |
28365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Площадь отремонтированных помещений, кв.м |
979,7 |
981,8 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г. Мурманск, МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
56725,0 |
28360 |
28365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.3 |
Приобретение медицинского оборудования для функционирования сосудистых центров в соответствии порядками оказания медицинской помощи |
2017 |
Всего, в том числе |
22100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22100 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
22100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22100 |
||||||||||
2.4 |
Погашение задолженности по заключенным контрактам 2012 года на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения |
2013 |
Всего, в том числе |
9151,8 |
9151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Процент использования финансовых средств |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
областной бюджет |
9151,8 |
9151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе |
175764,8 |
74135,8 |
51625,0 |
2827,0 |
25077 |
22100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
175764,8 |
74135,8 |
51625,0 |
2827,0 |
25077 |
22100 |
||||||||||
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах | ||||||||||||||||
3.1 |
Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" для работы в первичном и региональном сосудистых центрах |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1200,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
1200,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||||||
3.2 |
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на подготовку и переподготовку кадров МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" для работы в первичных сосудистых центрах |
2013 |
Всего, в том числе |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г. Мурманск, МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.3 |
Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница" для работы в первичных сосудистых центрах |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
областной бюджет |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
3.4 |
Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
703,0 |
351,5 |
351,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
44 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ГООАУДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" |
областной бюджет |
703,0 |
351,5 |
351,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе |
2603,0 |
701,5 |
701,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2603,0 |
701,5 |
701,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
185165,3 |
77387,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
185165,3 |
77387,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
56925,0 |
28460,0 |
28465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
56925,0 |
28460,0 |
28465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
128240,3 |
48927,3 |
27109,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
128240,3 |
48927,3 |
27109,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
111588,0 |
36874,0 |
23510,0 |
3227,0 |
25477 |
22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
111588,0 |
36874,0 |
23510,0 |
3227,0 |
25477 |
22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
5300,5 |
701,5 |
3599,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5300,5 |
701,5 |
3599,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
11351,8 |
11351,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
11351,8 |
11351,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
15.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
185165,3 |
77387,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
средств областного бюджета |
185165,3 |
77387,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
182965,3 |
75187,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
Инвестиции в основной капитал |
13749,3 |
9501,8 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
2200,0 |
2200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
15.5. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
15.6. Раздел 7 "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"7. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, до 238,0 на 100 тыс. населения;
- уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда, до 116,0 на 100 тыс. населения.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.".
16. В подпрограмме "Наркология":
16.1. В паспорте Подпрограммы:
16.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные заказчики Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
16.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 105401,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 31998,4 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 31998,4 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 76932,8 тыс. рублей, из них: 2013 год - 5922,3 тыс. рублей; 2014 год - 6120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4720,0 тыс. рублей" |
16.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ | ||||||||||||||||
1. |
Капитальный ремонт объекта "Медицинский центр для подростков-наркоманов в г. Мурманске" |
2013 |
Всего, в том числе |
3530,0 |
3530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт (шт.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
3530,0 |
3530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2. |
Проведение ремонтов в ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер", включая ПСД |
2015-2016 |
Всего, в том числе |
39200,0 |
0,0 |
0,0 |
36000,0 |
3200,0 |
0,0 |
Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв.м |
0 |
0 |
1300 |
830 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
39200,0 |
0,0 |
0,0 |
36000,0 |
3200,0 |
0,0 |
||||||||||
3. |
Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
Количество медицинских организаций, для которых приобретено медицинское оборудование, ед. |
6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Медицинские организации Мурманской области |
областной бюджет |
11222,8 |
1822,3 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4. |
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
16260,0 |
2900,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
Количество государственных учреждений здравоохранения наркологического профиля обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
16260,0 |
2900,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
||||||||||
5. |
Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6720,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
Количество токсикологических лабораторий обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
6720,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
108931,2 |
41450,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
76932,8 |
9452,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
108931,2 |
41450,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
76932,8 |
9452,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
105001,2 |
37520,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
73402,8 |
5922,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
31598,4 |
31598,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
3530,0 |
3530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3530,0 |
3530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
16.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
108931,2 |
41450,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
средств областного бюджета |
76932,8 |
9452,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
средств федерального бюджета |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
105401,2 |
37920,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
Инвестиции в основной капитал |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3530,0 |
3530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
16.4. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 26 апреля 2013 г. N 225-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.