Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 N 544-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции:
"- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;
- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений;
- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения;
- количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения".
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 957 515,1 тыс. рублей
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Программы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Итого: |
957 515,1 |
201 107,8 |
272 022,9 |
237 377,9 |
97 746,5 |
149 260,0 |
Областной бюджет |
957 319,3 |
200 912,0 |
272 022,9 |
237 377,9 |
97 746,5 |
149 260,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | ||||||
Итого: |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Областной бюджет |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||
Итого: |
127 804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Областной бюджет |
127 608,7 |
17 513,9 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "31,4%" заменить числом "62,5%", число "29,5%" заменить числом "25,5%", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".
2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатор) на достижение цели (%) |
|||||||
2010 год |
2011 год |
Годы реализации Программы |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||||
|
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения |
|
||||||||||
1 |
Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ |
% |
Х |
9,0 |
60,0 |
65,2 |
77,4 |
14,3 |
94,3 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
|
2 |
Доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений |
% |
Х |
8,6 |
14,8 |
44,0 |
62,5 |
62,5 |
62,5 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
|
3 |
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения |
мест |
21,8 |
21,8 |
21,9 |
22,7 |
23,3 |
23,5 |
25,5 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
|
4 |
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения |
чел. |
Х |
Х |
744 |
1487 |
2132 |
2322 |
2392 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
|
|
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания |
|||||||||||
1.1. |
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания |
ед. |
Х |
42 |
- |
172 |
27 |
136 |
- |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
35% |
|
1.2. |
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
3 |
- |
- |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
5% |
|
1.3. |
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания |
ед. |
Х |
Х |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
10% |
|
|
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области |
|||||||||||
2.1. |
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан |
ед. |
Х |
Х |
26 |
35 |
49 |
54 |
55 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
15% |
|
2.2. |
Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений |
% |
Х |
9,0 |
57,1 |
88,6 |
88,2 |
88,2 |
97,1 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
25% |
|
2.3. |
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта |
ед. |
Х |
Х |
11 |
11 |
9 |
3 |
8 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области" |
10% |
3. Таблицу раздела 5 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" изложить в редакции:
"Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Программы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Всего по программе: |
957 515,1 |
201 107,8 |
272 022,9 |
237 377,9 |
97 746,5 |
149 260,0 |
Инвестиции в основной капитал |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
957 319,3 |
200 912,0 |
272 022,9 |
237 377,9 |
97 746,5 |
149 260,0 |
Инвестиции в основной капитал |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
В том числе по Подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | ||||||
Всего по Подпрограмме |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
В том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
Средств областного бюджета |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Средств государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Государственный заказчик |
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Инвестиции в основной капитал |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||
Всего по Подпрограмме |
127 804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
В том числе за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
Средств областного бюджета |
127 608,7 |
17 513,9 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средств государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственный заказчик |
|
|
|
|
|
|
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
127 804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
4. В разделе 7 "Оценка эффективности Программы" число "31,4%" заменить числом "62,5%", число "29,5" заменить числом "25,5", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".
5. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":
5.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829 710, 6 тыс. рублей
(тыс.руб.) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Областной бюджет |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0" |
5.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
||||||
2010 год |
2011 год |
Годы реализации Подпрограммы |
||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
1. |
Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания |
ед. |
Х |
42 |
- |
172 |
27 |
136 |
- |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2 |
Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания |
ед. |
- |
- |
- |
1 |
3 |
- |
- |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3 |
Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания |
ед. |
Х |
Х |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" |
5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс.руб.) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2014 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Областной бюджет |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0 |
Инвестиции в основной капитал: |
829 710,6 |
183 398,1 |
230 716,0 |
204 100,0 |
92 796,5 |
118 700,0" |
5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
"N п/п |
Программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий |
|||||||||||
Источники финансирования |
всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Наименование |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания |
|||||||||||||||
1. |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 |
2012-2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
1.1. |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (1 очередь - 1-й спальный корпус) |
2012-2013 |
всего: 311484,6 ОБ- 311 484,6 |
311 484,6 |
142 224,6 |
169 260,0 |
|
|
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
136 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
1 |
1 |
|
|
|
|||||||||||
1.2. |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (2 очередь - 2-й спальный корпус) |
2013-2015 |
всего: 292 796,5 ОБ- 292 796,5 |
292 796,5 |
|
20 000,0 |
180 000,0 |
92 796,5 |
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
|
|
136 |
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N I" |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
|
|
1 |
1 |
|
|||||||||||
2. |
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних |
2013 |
всего: 2 000,0, ОБ-2 000,0 |
2 000,0 |
|
0,00 |
2 000,0 |
|
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
|
1 |
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск" |
3. |
Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске" |
2012 |
всего: 7 200,0, ОБ-7 200,0 |
7 200,0 |
4 204,0 |
2 996,0 |
|
|
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
1 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
4. |
Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН") |
2012-2014 |
всего: 51 003,2, ОБ-51 003,0 |
51 003Д |
4 933,2 |
30 570,0 |
15 500,0 |
|
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
|
27 |
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" |
количество реконструируемых объектов (шт.) |
1 |
1 |
1 |
|
|
|||||||||||
5. |
Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. |
2012 |
всего: 38 326,3, ОБ-38 326,3 |
38 326,3 |
32 036,30 |
6 290,0 |
|
|
|
число введенных проектных мест (шт.) |
|
36 |
|
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", |
|
Калинина, 23" |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструируемых объектов (шт.) |
1 |
1 |
|
|
|
ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" |
6. |
Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты |
2013 - 2016 |
всего: 122 200,0 ОБ- 122 200,0 |
122 200,0 |
|
900,0 |
2 600,0 |
|
118 700,0 |
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
|
1 |
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН АПНИ N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество реконструируемых объектов (шт.) |
|
|
|
|
1 |
|
7. |
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов |
2013 |
всего: 4 700,0 ОБ- 4 700,0 |
4 700,0 |
|
700,0 |
4 000,0 |
|
|
количество разработанных ПСД (шт.) |
|
|
1 |
|
|
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН Ковдорский ДИПИ |
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
|
всего: 829 710,6 ОБ- 829 710,6 |
829 710,6 |
183398,1 |
230716,0 |
204100,0 |
92 7963 |
118 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные услуги |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
|
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
всего: 829 710,6 ОБ- 829 710,6 |
829 710,60 |
183 398,10 |
230 716,00 |
204 100,00 |
92 79630 |
118 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные учреждения |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автономные учреждения |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИОГВ, казенные учреждения |
|
|
829 710,60 |
183 398,10 |
230 716,00 |
204 100,00 |
92 796,50 |
118700,00" |
|
|
|
|
|
|
|
5.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить в редакции:
"N п/п |
Наименование объектов, отраслей |
Государственный заказчик |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Сроки строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. |
Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей |
|||||
источники финансирования |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||||||
Объекты, финансируемые из областного бюджета |
|
|
||||||||||
Отрасль - социальная защита населения |
|
|
||||||||||
1. |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
668 мест |
2011-2020 гг. |
1 700 000,0 (без медоборудования и технологич. присоединения) |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (1 очередь) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
1 очередь - 136 мест |
2011-2013 гг. |
|
Всего: 311 484,6 ОБ - 311 484,6 |
142 224,6 |
169 260,0 |
|
|
|
1.2 |
Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (2 очередь) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" |
2 очередь - 136 мест |
2013-2015 гг. |
|
Всего: 292 796,5 ОБ - 292 796,5 |
|
20 000,0 |
180 000,0 |
92 796,5 |
|
2. |
Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" |
26 мест |
2014-2015 гг. |
64 300,0 |
Всего: 2 000,0 ОБ - 2 000, |
|
|
2 000,0 |
|
|
|
в т.ч. разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000,0 |
|
|
3. |
Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
120 мест. |
2011-2015 гг. |
261 200,0 |
Всего: 261 200,0 ОБ - 261 200,0 |
4 204,0 |
2 996,0 |
|
|
|
|
в т.ч. разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
4 204,0 |
2 996,0 |
|
|
|
4. |
Реконструкция объекта "Нежилое здание ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН") |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" |
27 мест |
2012-2014 гг. |
65 000,0 |
Всего: 51 003,2, ОБ - 51 003,2, |
4 933,2 |
30 570,0 |
15 500,0 |
|
|
|
в т.ч. разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
4 933,2 |
|
|
|
|
5. |
Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" |
36 мест |
2011-2013 гг. |
89 830,0 |
Всего: 38 326,35 ОБ - 38 326,35 |
32 036,35 |
6 290,0 |
|
|
|
6. |
Объект капитального строительства "Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты" |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский ПНИ N 1" |
123 мест |
2013-2017 гг. |
360 300,0 |
Всего: 122 200,0 ОБ - 122 200,0 |
|
900,0 |
2 600,0 |
|
118700,0 |
|
в т.ч. разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
|
900,0 |
2 600,0 |
|
|
7. |
Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" |
50 мест |
2013г. |
74 300,0 |
Всего: 4 700,0 ОБ - 4 700,0 |
|
700,0 |
4 000,0 |
|
|
|
в т.ч. разработка ПСД |
|
|
|
|
|
|
|
700,0 |
4 000,0" |
|
|
6. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области":
6.1. В паспорте подпрограммы:
6.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 804,5 рублей
(тыс.руб.) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации Подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Итого |
127 804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Областной бюджет |
127 608,7 |
17 513,9 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
6.1.2 В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "51" заменить числом "55".
6.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые индикаторы и показатели |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||
Годы реализации Подпрограммы | ||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области |
100 |
|||||||
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан |
ед. |
26 |
35 |
49 |
54 |
55 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений |
% |
57,1 |
88,6 |
88,2 |
88,2 |
97,1 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта |
ед. |
11 |
11 |
9 |
3 |
8 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
|
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения |
|
|||||||
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан |
ед. |
5 |
9 |
14 |
5 |
1 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
40 |
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
40 |
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями |
|
|||||||
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
20" |
6.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс.руб.) | ||||||
Источник финансирования |
Всего на 2012-2016 годы |
По годам реализации подпрограммы |
||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Итого |
127 804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Областной бюджет |
127 608,7 |
17 513,9 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Средства государственных внебюджетных фондов |
195,8 |
195,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство труда и социального развития Мурманской области |
127 804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
6.4. В разделе 7 "Оценка эффективности подпрограммы" число "51" заменить числом "55".
6.5. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
"N п/п |
Программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Организации, участвующие в реализации программных мероприятий |
|||||||||||
Источники финансирования |
2012-2016 годы |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Наименование, ед. измерения |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1.1. |
Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
2012-2016 |
всего: 2 131,6 ОБ - 2 131,6 |
2 131,6 |
106,2 |
114,0 |
971,6 |
339,8 |
600,0 |
количество созданных отделений (ед.) |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.2. |
Организация службы "Мобильная социальная бригада" в учреждениях социального обслуживания населения |
2012-2015 |
всего: 7 788,7 |
7 788,7 |
2 777,6 |
1 855,5 |
2 160,4 |
995,2 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
ОБ - 7 529,9,9 |
7 592,9 |
2 581,8 |
1 855,5 |
2 160,4 |
995,2 |
0,0 |
||||||||||
ПФ РФ - 195,8 |
195,8 |
195,8 |
|
|
|
|
||||||||||
1.3. |
Создание службы "Надомные сиделки" в учреждениях социального обслуживания населения |
2013-2015 |
всего: 4 230,9 ОБ - 4 230,9 |
4 230,9 |
0,0 |
365,9 |
3 750,0 |
115,0 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
0 |
1 |
8 |
1 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.4. |
Развитие службы "Социальное такси" в учреждениях социального обслуживания населения |
2012-2015 |
всего: 8 214,0, ОБ - 8 214,0, |
8 214,0 |
1 164,8 |
1 449,2 |
2 800,0 |
2 800,0 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
1 |
3 |
2 |
2 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.5. |
Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования) |
2013-2014 |
всего: 400,0, ОБ - 400,0 |
400,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
количество созданных служб (ед.) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
ГОБУСОН "Ловозерский КЦСОН" |
1.6. |
Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии |
2012-2014, 2016 |
всего: 6 319,6 ОБ - 6 319,6 |
6 319,6 |
778,5 |
1 505,9 |
2 495,2 |
0,0 |
1 540,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
4 |
5 |
7 |
0 |
13 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.7. |
Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной |
2012-2014, 2016 |
всего: 22 812,5 ОБ - 22 812,5 |
22 812,5 |
2 041,9 |
7 616,1 |
2 634,5 |
0,0 |
10 520,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
6 |
9 |
5 |
0 |
22 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.8. |
Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока |
2012-2014, 2016 |
всего: 11 899,5, ОБ - 11 809,5 |
11 899,5 |
993,9 |
589,1 |
5 236,5 |
0,0 |
5 080,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
6 |
4 |
11 |
0 |
19 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.9. |
Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов |
2012-2014, 2016 |
всего: 5 924,6, ОБ - 5 924,6 |
5 924,6 |
1 339,9 |
2 130,0 |
554,7 |
0,0 |
1 900,0 |
количество установленных детских игровых и спортивных площадок (ед.) |
4 |
2 |
1 |
0 |
7 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.10. |
Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения |
2012-2014, 2016 |
всего: 33 719,4, ОБ - 33 719,4 |
33 719,4 |
6 629,3 |
6 740,1 |
11 550,0 |
0,0 |
8 800,0 |
количество приобретенных автомобилей (ед.) |
7 |
5 |
6 |
0 |
8 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.11. |
Оборудование служебного автомобиля "Социальное такси" транспортным подъемным устройством |
2012 |
всего: 238,0, ОБ - 238,0 |
238,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество автомобилей, оборудованных подъемными устройствами (ед.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУСОН "Кольский КЦСОН" |
1.12. |
Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания |
2012-2013, 2016 |
всего: 2 047,9, ОБ - 2 047,9 |
2 047,9 |
639,6 |
428,3 |
0,0 |
0,0 |
980,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
8 |
3 |
0 |
0 |
5 |
государственные областные стационарные учреждения социального обслуживания населения |
1.13. |
Приобретение снегоуборочной техники |
2016 |
всего: 80,0, ОБ - 80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.14. |
Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии |
2014, 2016 |
всего: 585,0, ОБ - 585,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
225,0 |
0,0 |
360,0 |
количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.15. |
Открытие психоневрологического интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов) |
2013 |
всего: 13 198,5, ОБ - 13 198,5 |
13 198,5 |
0,0 |
13 198,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
количество открытых учреждений, (ед.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОАУСОН "Алакурттинский ПНИ" |
1.16 |
Открытие (оснащение) отделений дневного пребывания молодых инвалидов отделений и вновь вводимых корпусов государственных областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.) |
2013 |
всего: 4 864,3 ОБ - 4 864,3 |
4 864,3 |
0,00 |
4 864,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество открытых (оснащенных) отделений, корпусов (ед.) |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
государственные областные учреждения социального обслуживания населения |
|
Итого по задаче 1 |
|
всего: в т.ч. |
124454,5 |
16 709,7 |
41 056,9 |
32 577,9 |
4 250,0 |
29 860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
124258,7 |
16 513,9 |
41 056,9 |
32 577,9 |
4 250,0 |
29 860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ПФ РФ |
195,8 |
195,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами |
2012-2014 |
всего: 3 350,0 ОБ - 3 800,0 |
3 350,0 |
1 000,0 |
250,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
количество обеспеченных граждан (чел.) |
650 |
162 |
455 |
455 |
455 |
Центры социальной поддержки населения |
|
Итого по задаче 2 |
|
всего: 3 350,0 ОБ-3 350,0 |
3 350,0 |
1 000,0 |
250,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме, в том числе: |
|
всего: 3350,0, ОБ- 3350,0 |
3 350,0 |
1 000,0 |
250,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
всего: |
127804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ОБ |
127608,7 |
17 513,9 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственные услуги |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
|
всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
всего: |
127804,5 |
17 709,7 |
41 306,9 |
33 277,9 |
4 950,0 |
30 560,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные учреждения |
|
|
27 497,4 |
13 355,6 |
12 139,3 |
2 002,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автономные учреждения |
|
|
92 900,1 |
3 354,1 |
28 917,6 |
29 833,4 |
4 250,0 |
26 545,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИОГВ, казенные учреждения |
|
|
7 407,0 |
1 000,0 |
250,0 |
1 442,0 |
700,0 |
4 015,0 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 544-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.