Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 N 549-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
1. В паспорте программы:
1.1 Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы составляет 1 548 948,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 96 491,7 тыс. рублей, из них: 2013 год - 96 491,7 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет 1 452 456,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 358 456,5 тыс. рублей; 2014 год - 358 782,1 тыс. рублей; 2015 год - 323 424,1 тыс. рублей; 2016 год -229 444,2 тыс. рублей; 2017 год -182 349,5 тыс. рублей, в том числе за 2013-2017 годы по Министерству здравоохранения Мурманской области 1 126 565,1 тыс. рублей, по Министерству строительства и территориального развития Мурманской области 422 383,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: - подпрограмма "Сахарный диабет": общий объем финансирования подпрограммы составляет 107 110,0 тыс.руб., в том числе областной бюджет: 107 110,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 11 010,0 тыс. рублей; 2014 год - 57 980,0 тыс. рублей; 2015 год - 31 910,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 460,0 тыс. рублей; 2017 год - 1750,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Туберкулез": общий объем финансирования подпрограммы составляет 429 956,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет: 429 956,7 тыс. рублей, из них: 2013 год - 156 469,0 тыс. рублей; 2014 год - 118 873,0 тыс. рублей; 2015 год - 77 025,2 тыс. рублей; 2016 год - 42 694,2 тыс. рублей; 2017 год - 34 895,3 тыс. рублей; - подпрограмма "ВИЧ-инфекция": общий объем финансирования подпрограммы составляет 153 623,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 64 493,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 64 493,3 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 89 130 тыс. рублей, из них: 2013 год -22 365 тыс. рублей; 2014 год -14 745,0 тыс. рублей; 2015 год -16 490,0 тыс. рублей; 2016 год -17 490,0 тыс. рублей; 2017 год -18 040,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Онкология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 160 788,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 160 788,6 тыс. рублей, из них: 2013 год - 47 043,2 тыс. рублей; 2014 год - 27 833,7 тыс. рублей; 2015 год - 35 911,7 тыс. рублей; 2016 год - 26 900,0 тыс. рублей; 2017 год - 23 100,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": общий объем финансирования подпрограммы составляет 29 865,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 29 865,0 тыс. рублей, из них: 2013 год -6 427,0 тыс. рублей; 2014 год -5 859,5 тыс. рублей; 2015 год - 5 859,5 тыс. рублей; 2016 год - 5 859,5 тыс. рублей; 2017 год - 5 859,5 тыс. рублей; - подпрограмма "Вирусные гепатиты": общий объем финансирования подпрограммы составляет 166 851,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 166 851,2 тыс. рублей, из них: 2013 год - 13 826,2 тыс. рублей; 2014 год - 44 725,0 тыс. рублей; 2015 год - 59 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 27 000,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Психические расстройства": общий объем финансирования подпрограммы составляет 207 903,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет: 207 903,8 тыс. рублей, из них: 2013 год - 15 723,5 тыс. рублей; 2014 год - 27 071,9 тыс. рублей; 2015 год - 44 980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76 643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43 484,7 тыс. рублей; - подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": общий объем финансирования подпрограммы составляет 184 215,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 184 215,3 тыс. рублей, из них: 2013 год -76 437,3 тыс. рублей; 2014 год - 55 574,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 227,0 тыс. рублей; 2016 год -25 477,0 тыс. рублей; 2017 год - 23 500,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Наркология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 108 634,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей, из них: 2013 год - 31 998,4 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 76 635,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 9 155,3 тыс. рублей; 2014 год - 6 120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48 720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7 920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 720,0 тыс. рублей" |
1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет; - снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения; - отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции; - снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6,2 на 100 тыс. населения; - уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения; - увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов; - уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента; - увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента; - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 35,9 процентов" |
2. Раздел 3.1 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы" изложить в редакции:
"3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы
N |
Наименование объектов |
Государственный заказчик |
Заказчик |
Застройщик |
Проектная мощность (общая площадь, кв.м) |
Сроки строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. |
Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей |
|||||
Источники финансирования |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета | |||||||||||||
1 |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
9514,26 |
2013-2015 |
248300,0 |
Всего, в т.ч. |
136400 |
71800 |
40100 |
0 |
0 |
областной бюджет |
136400 |
71800 |
40100 |
0 |
0 |
||||||||
2 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь-пристройка), (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" |
1167,2 |
2013 |
1250,0 |
Всего, в т.ч. |
1250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
1250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3 |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина, 26б) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2676,4 |
2013-2015 |
96 700,0 |
Всего, в т.ч. |
10000 |
56700 |
30000 |
0 |
0 |
областной бюджет |
10000 |
56700 |
30000 |
0 |
0 |
||||||||
4 |
Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г. Мурманск, ул. Лобова,14, (разработка ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" |
72,8 |
2013-2014 |
1000 |
Всего, в т.ч. |
390 |
610 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
390 |
610 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" |
1830,0 |
2014-2015 |
68300 |
Всего, в т.ч. |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
708,73 |
2013-2014 |
3 600 |
Всего, в т.ч. |
100,0 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
100,0 |
3500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
148 140 |
160610 |
110400 |
0 |
0" |
3. Абзац первый раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1 548 948,1 тыс. рублей.".
4. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности программы" изложить в редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;
- снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6 на 100 тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 35,9 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 3 к Программе.".
5. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 1
к Программе
Динамика целевых индикаторов и показателей
долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели(%) |
|||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||
Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | ||||||||||||
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (мужчины) |
лет |
66,4 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
66,8 |
66,9 |
регистр пациентов с сахарным диабетом |
|
|
2 |
Ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным диабетом 2 типа (женщины) |
лет |
71,3 |
71,3 |
71,4 |
71,5 |
71,6 |
71,7 |
71,8 |
регистр пациентов с сахарным диабетом |
|
|
3. |
Смертность от туберкулеза |
человек на 100 тыс. населения |
6,3 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
формы статистического наблюдения |
|
|
4. |
Заболеваемость туберкулезом |
человек на 100 тыс. населения |
44,8 |
35,5 |
35,5 |
35,5 |
35,3 |
35,0 |
34,6 |
формы статистического наблюдения |
|
|
5. |
Смертность от болезней системы кровообращения |
человек на 100 тыс. населения |
668,7 |
665,1 |
664,6 |
664,5 |
664,0 |
663,5 |
663,0 |
формы статистического наблюдения |
|
|
6. |
Смертность от цереброваскулярных болезней |
человек на 100 тыс. населения |
|
220,15 |
220,1 |
220 |
219,9 |
219,8 |
219,7 |
формы статистического наблюдения |
|
|
7. |
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) |
человек на 100 тыс. населения |
173,4 |
168,0 |
172,6 |
172,5 |
172,4 |
172,2 |
172,2 |
формы статистического наблюдения |
|
|
8. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов |
процент |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
ведомственный мониторинг |
|
|
9. |
Смертность от септических форм сифилитической инфекции |
случай |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ведомственный мониторинг |
|
|
10. |
Заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами |
человек на 100 тыс. населения |
70,8 |
58,2 |
58,2 |
58,0 |
57,8 |
57,6 |
57,4 |
формы статистического наблюдения |
|
|
11. |
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
процент |
22,5 |
21,1 |
20,9 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
20,5 |
ведомственный мониторинг |
|
|
12. |
Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете |
процент |
38,4 |
35,6 |
35,7 |
35,7 |
35,8 |
35,8 |
35,9 |
ведомственный мониторинг |
|
|
13. |
Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете |
процент |
20,7 |
20,0 |
20,2 |
20,2 |
20,4 |
20,4 |
20,6 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета | ||||||||||||
|
Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом |
процент |
95,6 |
95,7 |
95,9 |
96,0 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
формы статистического наблюдения |
12 |
|
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | ||||||||||||
|
Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения |
процент |
37,0 |
38,4 |
39,0 |
39,2 |
39,4 |
39,6 |
39,8 |
ведомственный мониторинг |
10 |
|
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции | ||||||||||||
3.1. |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных |
процент |
93,5 |
94,9 |
95,0 |
95,1 |
95,2 |
95,6 |
95,7 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
3.2 |
Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
2 |
|
3.3 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте |
процент |
13,9 |
15,9 |
18,3 |
18,9 |
19,4 |
19,9 |
20,3 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
3.4. |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процент |
80,1 |
80,6 |
80,6 |
80,7 |
80,8 |
80,9 |
81,0 |
ведомственный мониторинг |
2 |
|
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | ||||||||||||
4.1 |
Доля больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I-II стадии |
процент |
56,2 |
57,3 |
57,3 |
57,4 |
57,5 |
57,6 |
57,7 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
4.2 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
28,3 |
28,0 |
27,7 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
25,0 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
4.3. |
Удельный вес больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
53,6 |
53,2 |
53,0 |
53,0 |
53,1 |
53,2 |
53,3 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | ||||||||||||
5.1 |
Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога |
процент |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
97,0 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
5.2 |
Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
4 |
|
5.3 |
Коэффициент адекватности терапии сифилиса |
ед. |
0,9 |
0,91 |
0,92 |
0,93 |
0,93 |
0,94 |
0,95 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов | ||||||||||||
6.1 |
Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно листу ожидания |
процент |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
5,4 |
6,2 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
6.2 |
Обеспеченность диагностическими, средствами и расходными материалами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | ||||||||||||
7.1 |
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
20,5 |
22,0 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
26,6 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
7.2 |
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дни |
83,7 |
77,8 |
76,8 |
76,6 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
ведомственный мониторинг |
5 |
|
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||
8.1 |
Число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда в текущем году |
человек на 100 тыс. населения |
145,8 |
120,0 |
120,0 |
119,0 |
118,0 |
117,0 |
116,0 |
формы статистического наблюдения |
7 |
|
8.2 |
Число лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения в текущем году |
человек на 100 тыс. населения |
263,8 |
242,0 |
242,0 |
241,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
формы статистического наблюдения |
8 |
|
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ | ||||||||||||
9.1 |
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
2 |
|
9.2 |
Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
% |
75 |
75 |
75 |
85 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
9.3 |
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3 |
|
9.4 |
Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств областного бюджета |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
3" |
6. Приложение N 2 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 2
к Программе
Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
|||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
Всего по Программе: |
1548948,1 |
454948,2 |
358782,1 |
323424,1 |
229444,2 |
182349,5 |
|||
|
|
инвестиции в основной капитал |
655668,9 |
235 399,6 |
201 367,0 |
153 989,6 |
39 192,2 |
25 720,5 |
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
| |||||||||
|
|
федерального бюджета |
96 491,7 |
96 491,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
31 998,4 |
31 998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
средств областного бюджета |
1452456,4 |
358456,5 |
358782,1 |
323424,1 |
229444,2 |
182349,5 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
623 670,5 |
203 401,2 |
201 367,0 |
153 989,6 |
39 192,2 |
25 720,5 |
|
|
|
|||||||
|
|
средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
иных внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
1 126 565,1 |
303 575,2 |
198 172,1 |
213 024,1 |
229 444,2 |
182 349,5 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал |
236 518,9 |
87 259,6 |
40 757,0 |
43 589,6 |
39 192,2 |
25 720,5 |
|
|
|
||||||||
|
Министерство строительства Мурманской области |
422383,0 |
151373,0 |
160610,0 |
110400,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал |
419 150,0 |
148 140,0 |
160 610,0 |
110 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
В том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма "Сахарный диабет": |
107 110,0 |
11 010,0 |
57 980,0 |
31 910,0 |
4 460,0 |
1 750,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
100 980,0 |
10 000,0 |
56 700,0 |
30 630,0 |
3 180,0 |
470,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
10 410,0 |
1 010,0 |
1 280,0 |
1910,0 |
4 460,0 |
1 750,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
4 280,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
3 180,0 |
470,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
96 700,0 |
10 000,0 |
56 700,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
96 700,0 |
10 000,0 |
56 700,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Туберкулез": |
429 956,7 |
156 469,0 |
118 873,0 |
77 025,2 |
42 694,2 |
34 895,3 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
429 956,7 |
156 469,0 |
118 873,0 |
77 025,2 |
42 694,2 |
34 895,3 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
181 656,7 |
20 069,0 |
47 073,0 |
36 925,2 |
42 694,2 |
34 895,3 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
35740,9 |
619,6 |
22 117,6 |
3 088,2 |
88 57,2 |
1 058,3 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
248 300,0 |
136 400,0 |
71 800,0 |
40 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
248 300,0 |
136 400,0 |
71 800,0 |
40 100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция": |
153623,3 |
86 858,3 |
14 745,0 |
16 490,0 |
17 490,0 |
18 040,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
153 623,3 |
86 858,3 |
14 745,0 |
16 490,0 |
17 490,0 |
18 040,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Онкология": |
160 788,6 |
47 043,2 |
27 833,7 |
35 911,7 |
26 900,0 |
23 100,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
123 050,0 |
32 850,0 |
16 900,0 |
26 200,0 |
25 500,0 |
21 600,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
157 188,6 |
46 943,2 |
24 333,7 |
35 911,7 |
26 900,0 |
23 100,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
119 450,0 |
32 750,0 |
13 400,0 |
26 200,0 |
25 500,0 |
21 600,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
3 600,0 |
100,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
3 600,0 |
100,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем": |
29 865,0 |
6 427,0 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2 9865,0 |
6 427,0 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
5 859,5 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
567,5 |
567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Вирусные гепатиты": |
166 851,2 |
13 826,2 |
44 725,0 |
59 300,0 |
22 000,0 |
27 000,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
68 300,0 |
0,0 |
28 000,0 |
40 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
98 551,2 |
13 826,2 |
16 725,0 |
19 000,0 |
22 000,0 |
27 000,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
68 300,0 |
0,0 |
28 000,0 |
40 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
68 300,0 |
0,0 |
28 000,0 |
40 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Психические расстройства": |
207 903,8 |
15 723,5 |
27 071,9 |
44 980,2 |
76 643,5 |
43 484,7 |
||
| |||||||||
|
|
Инвестиции в основной капитал: |
10 510,0 |
390,0 |
1 201,9 |
5 670,9 |
1 655,0 |
1 592,2 |
|
|
|
||||||||
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
206 903,8 |
15 333,5 |
26 461,9 |
44 980,2 |
76 643,5 |
43 484,7 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
9 510,0 |
0,0 |
591,9 |
5 670,9 |
1 655,0 |
1 592,2 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
1 000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
1 000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": |
184 215,3 |
76 437,3 |
55 574,0 |
3 227,0 |
25 477,0 |
23 500,0 |
||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
14 999,3 |
10 751,8 |
3 247,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
182 965,3 |
75 187,3 |
55 574,0 |
3 227,0 |
25 477,0 |
23 500,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
13 749,3 |
9 501,8 |
3 247,5 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
1 250,0 |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
Подпрограмма "Наркология": |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
||
| |||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
43 221,2 |
33 820,7 |
1 400,0 |
8 000,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
105 401,2 |
37 920,7 |
6 120,0 |
48 720,5 |
7 920,0 |
4 720,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
43 221,2 |
33 820,7 |
1 400,0 |
8 000,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
|
|
Министерство строительства Мурманской области |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
7. В подпрограмме "Сахарный диабет":
7.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 107 110,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 107 110,0 тыс. рублей, из них: 2013 год - 11 010,0 тыс. рублей; 2014 год - 57 980,0 тыс. рублей; 2015 год - 31 910,0 тыс. рублей; 2016 год - 4 460,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 750,0 тыс. рублей" |
7.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение современных средств введения инсулина (инсулиновые помпы) для государственных учреждений здравоохранения |
2015 |
Всего, в том числе |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество приобретаемых помп, шт. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2. |
Приобретение расходного материала и изделий медицинского назначения для функционирования инсулиновых помп |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6130,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
Количество государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом для помп, ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр" |
областной бюджет |
6130,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
1280,0 |
||||||||||
3. |
Оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений |
2015-2017 |
Всего, в том числе |
4100,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
3180,0 |
470,0 |
Количество приобретаемых единиц |
0 |
0 |
1 |
6 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" |
областной бюджет |
4100,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
3180,0 |
470,0 |
||||||||||
4. |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске (ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ", г. Кировск, пр. Ленина,26б) |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов реконструкции |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе: |
Всего, в том числе |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
4520,0 |
0,0 |
80,0 |
710,0 |
3180,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
4520,0 |
0,0 |
80,0 |
710,0 |
3180,0 |
550,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
45836,9 |
1010,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1280,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
45836,9 |
1010,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1280,0 |
1200,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
7.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
средств областного бюджета |
107110 |
11010,0 |
57980,0 |
31910 |
4460,0 |
1750,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
10410,0 |
1010,0 |
1280,0 |
1910,0 |
4460,0 |
1750,0 |
Инвестиции в основной капитал |
4280,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
3180,0 |
470,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
96700,0 |
10000,0 |
56700,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0" |
8. В Подпрограмме "Туберкулез":
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 429 956,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет: 429 956,7 тыс.руб., из них: 2013 год - 156 469,0 тыс. рублей; 2014 год - 118 873,0 тыс. рублей; 2015 год - 77 025,2 тыс. рублей; 2016 год - 42 694,2 тыс. рублей; 2017 год - 34 895,3 тыс. рублей" |
8.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности |
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 39,8 процентов" |
8.2. Позицию "Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения" раздела 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
|
"Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения |
процент |
37,0 |
38,4 |
39,0 |
39,2 |
39,4 |
39,6 |
39,8 |
формы статистического наблюдения" |
|
8.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза | |||||||||||||||||||||
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом | |||||||||||||||||||||
1.1. |
Оснащение современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения больных туберкулезом |
2014-2017 |
Всего, в том числе |
35740,9 |
619,6 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
Количество оснащаемых учреждений (ед.) |
2 |
11 |
8 |
8 |
7 |
Медицинские организации области |
|||||
областной бюджет |
35740,9 |
619,6 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1.2. |
Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
11800,1 |
2236,1 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
Количество проведенных исследований |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
11800,1 |
2236,1 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
2391,0 |
|||||||||||||||
1.3. |
Приобретение лекарственных средств для лечения больных туберкулезом |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
123220,0 |
16460 |
16460,0 |
30100,0 |
30100,0 |
30100,0 |
Количество пролеченных больных туберкулезом (чел.) |
446 |
446 |
446 |
446 |
446 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
123220,0 |
16460,0 |
16460,0 |
30100,0 |
30100,0 |
30100,0 |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, в том числе |
170761,0 |
19315,7 |
40968,6 |
35579,2 |
41348,2 |
33549,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
170761,0 |
19315,7 |
40968,6 |
35579,2 |
41348,2 |
33549,3 |
|||||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях | |||||||||||||||||||||
2.1. |
Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников медицинских учреждений |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
Количество защищенных мед. работников (чел.) |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
Медицинские организации области |
|||||
областной бюджет |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в том числе |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
6137,3 |
753,3 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
1346,0 |
|||||||||||||||
Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм | |||||||||||||||||||||
3.1. |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов реконструкции (шт.) |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
|||||
областной бюджет |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
3.2. |
Капитальный ремонт вентиляционных систем и помещений пищеблока стационара областного противотуберкулезного диспансера |
2014 |
Всего, в том числе |
4208,4 |
0 |
4208,4 |
0 |
0 |
0 |
Количество отремонтированных объектов (шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
4208,4 |
0 |
4208,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3.3. |
Капитальный ремонт приточной системы вентиляции с механическим побуждением корпуса 1 терапевтического отделения 2 (пост 1) областного противотуберкулезного диспансера |
2014 |
Всего, в том числе |
550,0 |
0,0 |
550,0 |
0 |
0 |
0 |
Количество отремонтированных объектов (шт.) |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
|||||
областной бюджет |
550,0 |
0 |
550,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего, в том числе |
253058,4 |
136400,0 |
76558,4 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
253058,4 |
136400,0 |
76558,4 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
областной бюджет |
429956,7 |
156469,0 |
118873 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
областной бюджет |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
8.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
429956,7 |
156469,0 |
118873,0 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
средств областного бюджета |
429956,7 |
156469,0 |
118873,0 |
77025,2 |
42694,2 |
34895,3 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
181656,7 |
20069,0 |
47073,0 |
36925,2 |
42694,2 |
34895,3 |
Инвестиции в основной капитал |
35740,9 |
619,6 |
22117,6 |
3088,2 |
8857,2 |
1058,3 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
248300,0 |
136400,0 |
71800,0 |
40100,0 |
0,0 |
0,0" |
8.5. Абзац второй раздела 7 "Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 39,8 процентов.".
9. В Подпрограмме "Онкология":
9.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 160 788,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет: 160 788,6 тыс.руб., из них: 2013 год - 47 043,2 тыс. рублей; 2014 год - 27 833,7 тыс. рублей; 2015 год - 35 911,7 тыс. рублей; 2016 год - 26 900,0 тыс. рублей; 2017 год - 23 100,0 тыс. рублей" |
9.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований | ||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения онкологических больных |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
119100 |
31400 |
13400 |
26200 |
24500 |
21600 |
Количество оборудования, ед. |
3 |
3 |
32 |
27 |
39 |
Медицинские организации области |
областной бюджет |
119100 |
31400 |
13400 |
26200 |
24500 |
21600 |
||||||||||
2. |
Замена запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i" |
2013, 2016 |
Всего, в том числе |
2000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
Количество оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
2000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
3. |
Ремонт "Системы гипертермической THERMOTRON - PF8" |
2013 |
Всего, в том числе |
4100,0 |
4100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество систем, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
4100,0 |
4100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Техническое обслуживание медицинского оборудования, в том числе радиологическое |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6700,0 |
1200,0 |
3200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1500 |
Количество учреждений, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
6700,0 |
1200,0 |
3200,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1500 |
||||||||||
5. |
Проведение ремонтных работ под кабинет компьютерной томографии (включая корректуру ПСД) |
2013 |
Всего, в том числе |
2659,5 |
2659,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество объектов, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
2659,5 |
2659,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6. |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество разработанных проектов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7. |
Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
20779,1 |
6233,7 |
6233,7 |
8311,7 |
0,0 |
0,0 |
Количество выполненных работ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
20779,1 |
6233,7 |
6233,7 |
8311,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе |
158938,6 |
46693,2 |
26333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
158938,6 |
46693,2 |
26333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
||||||||||
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями | ||||||||||||||||
|
Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО (сертификационный цикл) |
2014 |
Всего, в том числе |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
Число сотрудников, прошедших обучение, чел. |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств | ||||||||||||||||
|
Приобретение оборудования для реабилитации пациентов после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей |
2013 |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество оборудования, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" |
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
156838,6 |
46593,2 |
24333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
156838,6 |
46593,2 |
24333,7 |
35911,7 |
26900 |
23100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
350,0 |
350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
9.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900,0 |
23100,0 |
средств областного бюджета |
160788,6 |
47043,2 |
27833,7 |
35911,7 |
26900,0 |
23100,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
157188,6 |
46943,2 |
24333,7 |
35911,7 |
26900,0 |
23100,0 |
Инвестиции в основной капитал |
119450,0 |
32750,0 |
13400,0 |
26200,0 |
25500,0 |
21600,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
3600,0 |
100,0 |
3500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
10. В подпрограмме "Вирусные гепатиты":
10.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 166 851,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 166 851,2 тыс. рублей, из них: 2013 год - 13 826,2 тыс. рублей; 2014 год - 44 725,0 тыс. рублей; 2015 год - 59 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 22 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 27 000,0 тыс. рублей" |
10.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов | ||||||||||||||||
1. |
Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (медицинских изделий) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных на наличие вирусных гепатитов в ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
9225,0 |
1500 |
1725,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
9225,0 |
1500,0 |
1725,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||||||||||
2. |
Приобретение лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
89326,2 |
12326,2 |
1500 |
17000 |
20000 |
25000 |
Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными средствами, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
89326,2 |
12326,2 |
15000 |
17000 |
20000 |
25000 |
||||||||||
3. |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" г. Мончегорск, ул. Кирова,6) |
2014-2015 |
Всего, в том числе |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300 |
0 |
0 |
Количество объектов реконструкции |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300 |
0 |
0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
98551,2 |
41826,2 |
29025,0 |
21300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
98551,2 |
41826,2 |
29025,0 |
21300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
68300,0 |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
68300,0 |
0 |
28000 |
40300 |
0 |
0" |
|
|
|
|
|
|
|
10.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
средств областного бюджета |
166851,2 |
13826,2 |
44725,0 |
59300,0 |
22000,0 |
27000,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
98551,2 |
13826,2 |
16725,0 |
19000,0 |
22000,0 |
27000,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
68300,0 |
0,0 |
28000,0 |
40300,0 |
0,0 |
0,0" |
11. В подпрограмме "Психические расстройства":
11.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 207 903,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 207 903,8 тыс. рублей, из них: 2013 год - 15 723,5 тыс. рублей; 2014 год - 27 071,9 тыс. рублей; 2015 год - 44 980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76 643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43 484,7 тыс. рублей" |
11.2. Раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
Источник данных |
Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) |
||||||
2011 год |
2012 год |
Годы реализации программы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |||||||||||
|
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов |
% |
20,5 |
22,0 |
26,2 |
26,3 |
26,4 |
26,5 |
26,6 |
ведомственный мониторинг |
|
|
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре |
дни |
83,7 |
77,8 |
76,8 |
76,6 |
76,5 |
76,4 |
76,3 |
ведомственный мониторинг |
|
1 |
Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм |
||||||||||
|
Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам |
1 - да; 0 - нет |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
ведомственный мониторинг |
25 |
2 |
Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний |
||||||||||
2.1 |
Доля учреждений здравоохранения психоневрологического профиля, обеспеченных оборудованием для диагностики и лечения психических расстройств и оборудованием, необходимым для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
20 |
2.2 |
Удовлетворение потребности в лекарственных средствах для лечения больных с психическими заболеваниями за счет средств областного бюджета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
ведомственный мониторинг |
40 |
3 |
Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области |
|
|||||||||
3.1 |
Доля приобретенных квартир для молодых специалистов-врачей для работы в государственных учреждениях здравоохранения психоневрологического профиля от запланированных |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
15" |
11.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
|||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |||||||||||||||||
Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами | |||||||||||||||||
1.1 |
Проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации и экспертизы |
2015-2017 |
Всего, в том числе |
78580,3 |
0 |
0 |
13439,3 |
49118,5 |
16022,5 |
Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв. м |
0 |
0 |
545 |
4447 |
3813 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
78580,3 |
0 |
0 |
13439,3 |
49118,5 |
16022,5 |
|||||||||||
1.2. |
Приобретение оборудования для диагностики и лечения психических расстройств и оборудования, необходимого для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
5610,0 |
0 |
591,9 |
1770,9 |
1655,0 |
1592,2 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
0 |
81 |
319 |
238 |
280 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
5610,0 |
0 |
591,9 |
1770,9 |
1655,0 |
1592,2 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1.3. |
Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г. Мурманск, ул. Лобова,14, (разработка ПСД) |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
1000,0 |
390,0 |
610 |
0 |
0 |
0 |
Количество разработанных проектов |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
|
областной бюджет |
1000,0 |
390,0 |
610 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего, в том числе |
85190,3 |
390,0 |
1201,9 |
15210,2 |
50773,5 |
17614,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
85190,3 |
390,0 |
1201,9 |
15210,2 |
50773,5 |
17614,7 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами | |||||||||||||||||
|
Обеспечение государственных учреждений здравоохранения лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
Количество медицинских организаций психоневрологического профиля, обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами (ед.) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего, в том числе |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
118813,5 |
15333,5 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
25870,0 |
|||||||||||
Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области | |||||||||||||||||
|
Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала |
2015 |
Всего, в том числе |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
Количество приобретенных квартир, ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" |
|
областной бюджет |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего, в том числе |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3900,0 |
0 |
0 |
3900,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
206903,8 |
15333,5 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
206903,8 |
15333,5 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
1000,0 |
390,0 |
610 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1000,0 |
390,0 |
610,0 |
0 |
0 |
0" |
|
|
|
|
|
|
|
11.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
средств областного бюджета |
207903,8 |
15723,5 |
27071,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
206903,8 |
15333,5 |
26461,9 |
44980,2 |
76643,5 |
43484,7 |
Инвестиции в основной капитал |
9510,0 |
0,0 |
591,9 |
5670,9 |
1655,0 |
1592,2 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
1000,0 |
390,0 |
610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
11.5. Раздел 7 "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"7. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2012 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 26,6 процентов;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 76,3 дня.".
12. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
12.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 184 215,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 184 215,3 тыс. рублей, из них: 2013 год - 76 437,3 тыс. рублей; 2014 год - 55 574,0 тыс. рублей; 2015 год - 3 227,0 тыс. рублей; 2016 год - 25 477,0 тыс. рублей; 2017 год - 23 500,0 тыс. рублей" |
12.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||||||
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | ||||||||||||||||
1.1 |
Приобретение медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта) |
2013-2014, 2017 |
Всего, в том числе |
4597,5 |
350,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
1 |
5 |
0 |
0 |
6 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"; ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"; ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" |
областной бюджет |
4597,5 |
350,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
||||||||||
1.2 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь-пристройка), (корректура ПСД) |
2013 |
Всего, в том числе |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ПСД, прошедших корректуру |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в том числе |
5847,5 |
1600,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5847,5 |
1600,0 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
||||||||||
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров | ||||||||||||||||
2.1 |
Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов, включая монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей |
2013-2016 |
Всего, в том числе |
87788,0 |
36624 |
23260 |
2827,0 |
25077 |
0,0 |
Площадь отремонтированных помещений, кв.м |
1516,2 |
981,9 |
0 |
964,8 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
87788,0 |
36624 |
23260 |
2827,0 |
25077 |
0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2 |
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на проведение ремонтов помещений в МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
56725,0 |
28360 |
28365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Площадь отремонтированных помещений, кв.м |
979,7 |
981,8 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г. Мурманск, МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
56725,0 |
28360 |
28365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.3 |
Приобретение медицинского оборудования для функционирования сосудистых центров в соответствии порядками оказания медицинской помощи |
2013, 2017 |
Всего, в том числе |
22100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22100 |
Количество приобретенного оборудования, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
22100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22100 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.4 |
Погашение задолженности по заключенным контрактам 2012 года на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения |
2013 |
Всего, в том числе |
9151,8 |
9151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Процент использования финансовых средств |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
областной бюджет |
9151,8 |
9151,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 2 |
Всего, в том числе |
175764,8 |
74135,8 |
51625,0 |
2827,0 |
25077 |
22100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
175764,8 |
74135,8 |
51625,0 |
2827,0 |
25077 |
22100 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах | ||||||||||||||||
3.1 |
Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" для работы в первичном и региональном сосудистых центрах |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
1200,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
областной бюджет |
1200,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||||||||||
3.2 |
Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на подготовку и переподготовку кадров МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" для работы в первичных сосудистых центрах |
2013 |
Всего, в том числе |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, муниципальное образование г. Мурманск, МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.3 |
Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница" для работы в первичных сосудистых центрах |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ГОБУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
областной бюджет |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
3.4 |
Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе |
2013-2014 |
Всего, в том числе |
703,0 |
351,5 |
351,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Число сотрудников прошедших обучение, чел. |
44 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ГООАУДПО "Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения" |
областной бюджет |
703,0 |
351,5 |
351,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
Итого по задаче 3 |
Всего, в том числе |
2603,0 |
701,5 |
701,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2603,0 |
701,5 |
701,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
|
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
56925,0 |
28460,0 |
28465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
56925,0 |
28460,0 |
28465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
127290,3 |
47977,3 |
27109,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
127290,3 |
47977,3 |
27109,0 |
3227,0 |
25477 |
23500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
111588,0 |
36874,0 |
23510,0 |
3227,0 |
25477 |
22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
111588,0 |
36874,0 |
23510,0 |
3227,0 |
25477 |
22500 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
5300,5 |
701,5 |
3599,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
5300,5 |
701,5 |
3599,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
10401,8 |
10401,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
10401,8 |
10401,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
12.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
средств областного бюджета |
184215,3 |
76437,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
182965,3 |
75187,3 |
55574,0 |
3227,0 |
25477,0 |
23500,0 |
Инвестиции в основной капитал |
13749,3 |
9501,8 |
3247,5 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
1250,0 |
1250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
13. В подпрограмме "Наркология":
13.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 108 634,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 31 998,4 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 31 998,4 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 76 635,8 тыс. рублей, из них: 2013 год - 9 155,3 тыс. рублей; 2014 год - 6 120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48 720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7 920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4 720,0 тыс. рублей" |
13.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
Наименование, ед. измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ | ||||||||||||||||
1. |
Капитальный ремонт объекта "Медицинский центр для подростков-наркоманов в г. Мурманске" |
2013 |
Всего, в том числе |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт (шт.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
областной бюджет |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2. |
Проведение ремонтов в ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер", включая ПСД |
2015-2016 |
Всего, в том числе |
39200,0 |
0,0 |
0,0 |
36000,0 |
3200,0 |
0,0 |
Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв. м |
0 |
0 |
1300 |
830 |
0 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
39200,0 |
0,0 |
0,0 |
36000,0 |
3200,0 |
0,0 |
||||||||||
3. |
Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели |
2013-2015 |
Всего, в том числе |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
Количество медицинских организаций, для которых приобретено медицинское оборудование, ед. |
6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Медицинские организации Мурманской области |
областной бюджет |
11222,8 |
1822,3 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4. |
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
16260,0 |
2900,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
Количество государственных учреждений здравоохранения наркологического профиля обеспеченных лекарственными средствами для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
16260,0 |
2900,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
3340,0 |
||||||||||
5. |
Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории |
2013-2017 |
Всего, в том числе |
6720,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
Количество токсикологических лабораторий обеспеченных расходным материалом, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
6720,0 |
1200,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
1380,0 |
||||||||||
Всего по Подпрограмме, в том числе |
Всего, в том числе |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
76635,8 |
9155,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
||||||||||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Государственные услуги (работы), из них: |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Публичные обязательства |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по содержанию имущества, из них |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Иные мероприятия, из них |
Всего, в том числе |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
76635,8 |
9155,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджетные учреждения |
Всего, в том числе |
105001,2 |
37520,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
73402,8 |
5922,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
31598,4 |
31598,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Автономные учреждения |
Всего, в том числе |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИОГВ, казенные учреждения |
Всего, в том числе |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
|
|
|
|
13.3 Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование |
Всего |
в том числе по годам реализации |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||
Всего по Подпрограмме, в том числе за счет: |
108634,2 |
41153,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
средств областного бюджета |
76635,8 |
9155,3 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
средств федерального бюджета |
31998,4 |
31998,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе по государственным заказчикам: |
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
105401,2 |
37920,7 |
6120,0 |
48720,5 |
7920,0 |
4720,0 |
Инвестиции в основной капитал |
43221,2 |
33820,7 |
1400,0 |
8000,5 |
0,0 |
0,0 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
3233,0 |
3233,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Инвестиции в основной капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. N 549-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.