Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации г. Мурманска от 11 ноября 2016 г. N 3454 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 8 сентября 2016 г.
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 18.10.2013 N 2903
Муниципальная программа
города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2019 годы
13 ноября 2013 г., 19 июня, 29 июля, 25 сентября, 25 декабря 2014 г., 8 июня, 5 августа, 12 ноября, 21, 23 декабря 2015 г., 29 апреля, 27 июня, 11 ноября, 16 декабря 2016 г., 17 июля 2017 г.
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
Паспорт муниципальной программы
Цель программы |
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск |
Задачи программы |
1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах. 2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
1. Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Удельный вес количества автономных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений. 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к общему количеству муниципальных учреждений. 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению. 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих. 6. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 7. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 8. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 9. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2019 годы |
Перечень ведомственных целевых программ |
Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы |
Заказчики программы |
Администрация города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска,контрольно-счетная палата города Мурманска, Совет депутатов города Мурманска, комитет по охране здоровья администрации города Мурманска |
Заказчик-координатор программы |
Управление финансов администрации города Мурманска |
Сроки и этапы реализации программы |
2014-2019 годы |
Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: 1 801 009,4 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) и средств областного бюджета (далее - ОБ), из них: 2014 год - 132 308,3 тыс. руб., из них: 129 806,8 тыс. руб. - МБ, 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, 2015 год - 257 883,5 тыс. руб. - МБ, 2016 год - 253 943,1 тыс. руб. - МБ, 2017 год - 308 291,5 тыс. руб. - МБ, 2018 год - 409 741,5 тыс. руб. - МБ, 2019 год - 438 841,5 тыс. руб. - МБ |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Реализация программных мероприятий в 2014-2019 годах позволит достичь следующих результатов: - повысить качество управления муниципальными финансами; - обеспечить открытость и доступность информации о деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; - способствовать развитию информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления |
I. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2019 годы
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в паспорт раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
Паспорт подпрограммы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014 - 2019 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах", постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска" в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.
Основной целью подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах.
В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885.
В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующие результаты:
1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности.
3. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, исполненная в рамках целевых программ за 2015 год составила 98%.
4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная система управления бюджетным процессом в программном комплексе "Бюджет-Смарт".
6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальным образованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов привлечены средства из областного бюджета.
7. По оценке Министерства финансов Мурманской области муниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджета за 2014, 2015 годы определено надлежащее исполнение бюджетного процесса.
Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Мурманска, качества и доступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе к разработке необходимых мероприятий.
В сфере управления муниципальными финансами имеются следующие проблемы:
- несвоевременное обновление информации о деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальные услуги;
- низкий удельный вес автономных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений;
- низкий процент проведения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих.
По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующие результаты:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг;
- совершенствование открытости и публичности деятельности муниципальных учреждений;
- совершенствование открытости и публичности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами как одно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счет публичного обсуждения проектов муниципальных программ;
- укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления;
- интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.
В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшее продолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в подраздел 2 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационной системы управления муниципальными финансами и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведение мероприятий, не требующих финансирования:
- управление муниципальным долгом в целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путем обеспечения и сохранения обоснованного объема и структуры муниципального долга;
- проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск;
- изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного на автономное в целях совершенствования правового положения муниципальных учреждений;
- освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах, результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений.
Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- администрация города Мурманска (далее - АГМ);
- комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО);
- комитет по здравоохранению администрации города Мурманска(далее - КЗ);
- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ);
- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК);
- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФиС);
- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО);
- управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ);
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее - КРГХ);
- комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГиТР);
- комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР);
- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП);
- контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП);
- Совет депутатов города Мурманска (далее - СД);
- комитет по охране здоровья администрации города Мурманска (далее - КОЗ).
3.1. Перечень основных мероприятий на 2014-2015 годы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители |
||||
всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах | ||||||||||
1. |
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
532,2
513,0 19,2 |
29,2
10,0 19,2 |
503,0
503,0 0,0 |
- количество запоминающих устройств внешних (шт.) - количество микрофонов (шт.) - количество диктофонов (шт.) - количество карт памяти (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество шредеров (шт.) - количество копировально-множительных аппаратов (шт.) - количество компьютеров (шт.) |
5 1 2 3 - -
- - |
- - - - 4 1
1 1 |
СД |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
895,0
735,0 160,0 |
280,0
120,0 160,0 |
615,0
615,0 0,0 |
- количество принтеров (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество факсов (шт.) - количество факсимильных аппаратов (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество уничтожителей бумаги(шт.) |
1 9 4 1
4 - - |
18 9 5 -
- 1 2 |
АГМ |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
531,7
465,6 66,1 |
186,1
120,0 66,1 |
345,6
345,6 0,0 |
- количество компьютеров (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество копировально-множительных аппаратов (шт.) - количество радиотелефонов (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.) |
5
2 -
- -
- |
1
- 1
1 5
3 |
КГиТР |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч. МБ |
457,8
457,8 |
2,7
2,7 |
455,1
455,1 |
- количество компьютеров (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество флеш-накопителей (шт.) - количество коммутаторов (шт.) - количество серверов (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество сканеров (шт.) |
5
2 - - - - - |
4
1 6 2 1 4 2 |
КРГХ |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
212,4
212,4 |
102,4
102,4 |
110,0
110,0 |
- количество компьютеров (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество внешних жестких дисков (шт.) - количество е-токенов (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) |
2 -
- 10
1 |
2 1
2 -
2 |
КЭР |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
120,0
76,0 44,0 |
44,0
0,0 44,0 |
76,0
76,0 0,0 |
- количество сканеров (шт.) - количество флеш-накопителей (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество принтеров (шт.) |
2 - -
- - |
- 5 1
2 2 |
КЖП |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
588,0
208,0 380,0 |
388,0
8,0 380,0 |
200,0
200,0 0,0 |
- количество компьютеров (шт.) - количество радиотелефонов (шт.) - количество кондиционеров для серверной (шт.) - количество копировально-множительных аппаратов (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество принтеров (шт.) |
13 8
1
- - - |
3 -
-
2 1 6 |
КИО |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
137,9
70,9 67,0 |
137,9
70,9 67,0 |
0,0
0,0 |
- количество кондиционеров для серверной (шт.) - количество компьютеров (шт.) |
1 3 |
- - |
КЗ |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
85,4
85,4 |
80,0
80,0 |
5,4
5,4 |
- количество кондиционеров для серверной (шт.) - количество факсов (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.) |
1 1 2
- |
- - -
2 |
КСП |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014 |
Всего: в т.ч.: ОБ |
33,5
33,5 |
33,5
33,5 |
0,0
0,0 |
- количество межсетевых экранов (шт.) - количество проекторов (шт.) |
1
1 |
-
- |
КК |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
66,5
61,5 5,0 |
5,0
0,0 5,0 |
61,5
61,5 0,0 |
- количество телефонов (шт.) - количество компьютеров (шт.) - количество дисководов (шт.) |
2 - - |
- 2 1 |
КФиС |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
153,7
61,7 92,0 |
133,4
41,4 92,0 |
20,3
20,3 0,0 |
- количество компьютеров (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество факсов (шт.) - количество калькуляторов (шт.) |
2
1 1 - - |
-
- 2 1-2 |
КО |
|
Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники |
2014 |
Всего: в т.ч.: МБ |
410,8
410,8 |
410,8
410,8 |
0,0
0,0 |
- количество моноблоков (шт.) - количество сканеров (шт.) - количество маршрутизаторов (шт.) - количество многофункциональных устройств (шт.) - количество источников бесперебойного питания (шт.) - количество принтеров (шт.) - количество коммутаторов (шт.) |
3 2
2
1
4 2 1 |
- -
-
-
- - - |
УФ |
|
Итого по пункту 1: |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
4 272,9
3 358,1,0 914,8 |
1 881,0
966,2 914,8 |
2 391,9
2 391,9 |
|
|
|
|
2. |
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
150,0
150,0 |
75,0
75,0 |
75,0
75,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
СД |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
718,2
598,2 120,0 |
348,0
228,0 120,0 |
370,2
370,2 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
АГМ |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
48,4
48,4 |
10,2
10,2 |
38,2
38,2 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КСПВ ООДМ |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
30,0
30,0 |
15,0
15,0 |
15,0
15,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КК |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
63,1
44,4 18,7 |
36,9
18,2 18,7 |
26,2
26,2 0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КО |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
76,5
76,5 |
40,5
40,5 |
36,0
36,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
УФ |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
119,4
119,4 |
60,9
60,9 |
58,5
58,5 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КРГХ |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
528,6
528,6 |
288,6
288,6 |
240,0
240,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КСП |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
154,8
154,8 |
83,5
83,5 |
71,3
71,3 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КЭР |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
230,4
230,4 |
96,4
96,4 |
134,0
134,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КЖП |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
235,0
235,0 |
95,0
95,0 |
140,0
140,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КИО |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
209,9
209,9 |
110,0
110,0 |
99,9
99,9 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КГиТР |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
30,0
30,0 |
15,0
15,0 |
15,0
15,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КФиС |
|
Обеспечение функционирования компьютерной техники, оргтехники |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
27,0
27,0 |
20,0
20,0 |
7,0
7,0 |
проведение технического обслуживания и диагностики компьютерной техники и оргтехники (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КЗ |
|
Итого по пункту 2: |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
2 621,3
2 482,6 138,7 |
1 295,0
1 156,3 138,7 |
1 326,3
1 326,3 0,0 |
|
|
|
|
3. |
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
1 039,0
1 039,0 |
361,5
361,5 |
677,5
677,5 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
СД |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
2 967,5
2 967,5 |
1 400,0
1 400,0 |
1 567,5
1 567,5 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
АГМ |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
353,7
353,7 |
140,8
140,8 |
212,9
212,9 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КСПВ ООДМ |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
422,0
422,0 |
195,0
195,0 |
227,9
227,9 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КК |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
140,6
122,4 18,2 |
93,3
75,1 18,2 |
47,3
47,3 0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КФиС |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
376,1
353,0 23,1 |
141,1
118,0 23,1 |
235,0
235,0 0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КО |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
7 904,7
7 904,7 |
4 122,3
4 122,3 |
3 782,4
3 782,4 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
УФ |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
1 319,9
1 319,9 |
593,1
593,1 |
726,8
726,8 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КРГХ |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
194,9
194,9 |
79,3
79,3 |
115,6
115,6 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КЭР |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
985,3
985,3 |
656,5
656,5 |
328,8
328,8 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КЖП |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
1 627,7
1 612,2 15,5 |
631,4
615,9 15,5 |
996,3
996,3 0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КИО |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
1 059,6
919,7 139,9 |
687,3
547,4 139,9 |
372,3
372,3 0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КГиТР |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
429,2
408,2 21,0 |
262,0
241,0 21,0 |
167,2
167,2 0,0 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КЗ |
|
Услуги в области информационных технологий |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
676,7
676,7 |
290,9
290,9 |
385,8
385,8 |
приобретение информационно-справочных систем, программного обеспечения, их обновление и сопровождение (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
КСП |
|
Итого по пункту 3: |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
19 497,8
19 280,1 217,7 |
9 654,5
9 436,8 217,7 |
9 843,3
9 843,3 0,0 |
|
|
|
|
4. |
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
1 159,0
935,2 223,8 |
619,2
395,4 223,8 |
539,8
539,8 0,0 |
- количество картриджей (шт.) - количество тонеров (шт.) - количество мониторов (шт.) - количество системных блоков (шт.) - количество аккумуляторов (шт.) - количество модулей памяти - количество акустических колонок (шт.) - количество блоков питания (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) |
38 117 3 2 5 8 4 - - |
225 - - - - - - 4 240 |
СД |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
95,9
72,4 23,5 |
45,3
21,8 23,5 |
50,6
50,6 0,0 |
- количество картриджей (шт.) |
16 |
15 |
КФиС |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
446,6
328,0 118,6 |
188,1
69,5 118,6 |
258,5
258,5 0,0 |
- количество картриджей (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) - количество компьютерных мышей (шт.) - количество Драм-юнит (шт.) |
52 - 3 - |
99 540 - 1 |
КРГХ |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
268,6
268,6 |
110,8
110,8 |
157,8
157,8 |
- количество картриджей (шт.) - количество фотобарабанов (шт.) - количество тонеров (шт.) - количество офисной бумаги (уп.) - количество сетевых адаптеров (шт.) - количество компьютерных мышей (шт.) |
82 1 4 - -
- |
139 2 - 225 1
1 |
КЭР |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
518,3
518,3 |
203,4
203,4 |
314,9
314,9 |
- количество картриджей (шт.) - количество оперативной памяти (шт.) - количество мониторов (шт.) - количество сетевых кабелей (м.) - количество блоков питания (шт.) |
108 6 2 50 1 |
103 - - - 1 |
УФ |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
406,0
406,0 |
214,0
214,0 |
192,0
192,0 |
- количество картриджей (шт.) |
256 |
70 |
КИО |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
244,7
244,7 |
37,3
37,3 |
207,4
207,4 |
- количество картриджей (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) |
18 - |
100 1058 |
КЖП |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
1 366,2
1 146,2 220,0 |
512,7
292,7 220,0 |
853,5
853,6 0,0 |
- количество картриджей (шт.) - количество термопленки (шт.) - количество оптических блоков для факса (шт.) - количество сервисных комплектов (шт.) - количество оптических блоков (шт.) - количество аккумуляторов (шт.) - количество клише (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) - количество бумаги для факса (рул.) - количество блоков питания (шт.) - количество мышей (шт.) - количество клавиатур (шт.) |
529 11
4
8 4 1 - - - - - - |
389 5
11
6 - - 6 1440 400 5 17 8 |
АГМ |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
150,1
150,1 |
40,0
40,0 |
110,1
110,1 |
- количество картриджей (шт.) |
52 |
32 |
КО |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
78,9
78,9 |
45,0
45,0 |
33,9
33,9 |
- количество картриджей (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) |
40 - |
12 54 |
КСПВООДМ |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
76,9
76,9 |
30,0
30,0 |
46,9
46,9 |
- количество картриджей (шт.) - количество сетевых фильтров (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) |
3 3 - |
9 - 100 |
КК |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
86,3
77,3 9,0 |
46,9
37,9 9,0 |
39,4
39,4 0,0 |
- количество картриджей (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) |
15 - |
- 251 |
КЗ |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
391,4
391,4 |
238,3
238,3 |
153,1
153,1 |
- количество картриджей (шт.) - количество жестких дисков (шт.) - количество офисной бумаги (пач.) |
42 3 - |
28 - 328 |
КГиТР |
|
Приобретение запасных частей, расходных материалов к компьютерной технике, оргтехнике |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
319,8
219,8 100,0 |
194,5
94,5 100,0 |
125,3
125,3 0,0 |
- количество картриджей (шт.) - количество тонеров (шт.) |
14 8 |
3 22 |
КСП |
|
Итого по пункту 4: |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
5 608,7
4 913,8 694,9 |
2 525,5
1 830,6 694,9 |
3 083,2
3 083,2 0,0 |
|
|
|
|
5. |
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
62,1
62,1 |
22,7
22,7 |
39,4
39,4 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КСПВ ООДМ |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
224,9
224,9 |
108,5
108,5 |
116,4
116,4 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
СД |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
193,8
193,8 |
125,0
125,0 |
68,8
68,8 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
АГМ |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
153,7
153,7 |
70,4
70,4 |
83,3
83,3 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КО |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
64,8
64,8 |
32,4
32,4 |
32,4
32,4 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КФиС |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
158,4
158,4 |
79,2
79,2 |
79,2
79,2 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
УФ |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
162,0
162,0 |
77,9
77,9 |
84,1
84,1 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КСП |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
141,9
141,9 |
74,1
74,1 |
67,8
67,8 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КРГХ |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
100,2
100,2 |
40,2
40,2 |
60,0
60,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КЖП |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
204,0
204,0 |
102,0
102,0 |
102,0
102,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КГиТР |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
124,9
124,9 |
58,1
58,1 |
66,8
66,8 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КЗ |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
281,6
281,6 |
129,6
129,6 |
152,0
152,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
КИО |
|
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
18,0
18,0 |
0,0
0,0 |
18,0
18,0 |
предоставление бесперебойного доступа к ресурсам сети Интернет (да-1, нет-0) |
- |
1 |
КК |
|
Итого по пункту 5: |
|
Всего: в т.ч.: МБ |
1 890,3
1 890,3 |
920,1
920,1 |
970,2
970,2 |
|
|
|
|
6. |
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
653,5
653,5 |
498,0
498,0 |
155,5
155,5 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
10
18 |
10
17 |
УФ |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
100,5
100,5 |
95,1
95,1 |
5,4
5,4 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
3
3 |
1
1 |
КЭР |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
134,2
66,8 67,4 |
127,4
60,0 67,4 |
6,8
6,8 0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
4
10 |
2
2 |
КРГХ |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
162,2
130,2 32,0 |
90,2
58,2 32,0 |
72,0
72,0 0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
6
14 |
4
5 |
КЖП |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
473,3
473,3 |
100,0
100,0 |
373,3
373,3 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
1
1 |
5
6 |
АГМ |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
178,9
142,4 36,5 |
92,5
56,0 36,5 |
86,4
86,4 0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
4
4 |
3
3 |
КК |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
148,0
148,0 |
96,5
96,5 |
51,5
51,5 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
3
5 |
4
6 |
КСП ВООДМ |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
664,7
601,4 63,3 |
309,4
246,1 63,3 |
355,3
355,3 0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
4
5 |
3
4 |
КФиС |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014 |
Всего: в т.ч.: МБ |
5,4
5,4 |
5,4
5,4 |
0,0
0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
1
2 |
-
- |
КЗ |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
381,8
178,6 203,2 |
331,0
127,8 203,2 |
50,8
50,8 0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
7
8 |
3
3 |
КО |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
368,5
235,5 133,0 |
237,3
104,3 133,0 |
131,2
131,2 0,0 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
7
11 |
3
3 |
КГиТР |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
182,3
182,3 |
153,1
153,1 |
29,2
29,2 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
4
9 |
4
5 |
КСП |
|
Проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации с муниципальными служащими, участие в мероприятиях по обмену опытом |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
57,3
57,3 |
13,5
13,5 |
43,8
43,8 |
- количество проведенных мероприятий (шт.) - количество участников мероприятий (чел.) |
1
1 |
2
3 |
КИО |
|
Итого по пункту 6: |
|
Всего: в т.ч.: МБ ОБ |
3 510,6
2 975,2 535,4 |
2 149,4
1 614,0 535,4 |
1 361,2
1 361,2 0,0 |
|
|
|
|
7. |
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2014 |
Всего: в т.ч.: МБ |
40,5
40,5 |
40,5
40,5 |
0,0
0,0 |
проведение специальной оценки (да - 1, нет - 0) |
1 |
0 |
КСПВООДМ |
|
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2014 |
Всего: в т.ч.: МБ |
62,5
62,5 |
62,5
62,5 |
0,0
0,0 |
проведение специальной оценки (да - 1, нет - 0) |
1 |
0 |
КЭР |
|
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
34,8
34,8 |
0,0
0,0 |
34,8
34,8 |
проведение специальной оценки (да - 1, нет - 0) |
0 |
1 |
КО |
|
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
72,5
72,5 |
0,0
0,0 |
72,5
72,5 |
проведение специальной оценки (да - 1, нет - 0) |
0 |
1 |
КРГХ |
|
Проведение специальной оценки условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
15,0
15,0 |
0,0
0,0 |
15,0
15,0 |
проведение специальной оценки (да - 1, нет - 0) |
0 |
1 |
КК |
|
Итого по пункту 7: |
|
Всего: в т.ч.: МБ |
225,3
225,3 |
103,0
103,0 |
122,3
122,3 |
|
|
|
|
8. |
Монтаж и установка локальной вычислительной сети |
2014 |
Всего: в т.ч.: МБ |
250,0
250,0 |
250,0
250,0 |
0,0
0,0 |
наличие установленной локальной вычислительной сети (да - 1, нет - 0) |
1 |
0 |
КГиТР |
|
Итого по пункту 8: |
|
Всего: в т.ч.: МБ |
250,0
250,0 |
250,0
250,0 |
0,0
0,0 |
|
|
|
|
9. |
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
452,5
452,5 |
0,0
0,0 |
452,5
452,5 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
8 |
КИО |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
1 002,5
1 002,5 |
0,0
0,0 |
1 002,5
1 002,5 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
34 |
СД |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
716,0
716,0 |
0,0
0,0 |
716,0
716,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
32 |
АГМ |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
47,2
47,2 |
0,0
0,0 |
47,2
47,2 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
КЗ |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
45,0
45,0 |
0,0
0,0 |
45,0
45,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
7 |
КСПВ ООДМ |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
7,0
7,0 |
0,0
0,0 |
7,0
7,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
КК |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
303,5
303,5 |
0,0
0,0 |
303,5
303,5 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
3 |
КО |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
298,0
298,0 |
0,0
0,0 |
298,0
298,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
21 |
УФ |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
283,4
283,4 |
0,0
0,0 |
283,4
283,4 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
14 |
КРГХ |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
234,2
234,2 |
0,0
0,0 |
234,2
234,2 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
11 |
КСП |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
175,1
175,1 |
0,0
0,0 |
175,1
175,1 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
6 |
КГиТР |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
137,3
137,3 |
0,0
0,0 |
137,3
137,3 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
8 |
КЭР |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
52,4
52,4 |
0,0
0,0 |
52,4
52,4 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
3 |
КЖП |
|
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
76,3
76,3 |
0,0
0,0 |
76,3
76,3 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
3 |
КФиС |
|
Итого по пункту 9: |
|
Всего: в т.ч.: МБ |
3 830,4
3 830,4 |
0,0
0,0 |
3 830,4
3 830,4 |
|
|
|
|
10. |
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
100,7
100,7 |
0,0
0,0 |
100,7
100,7 |
Количество командировок (ед.) |
- |
5 |
КИО |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
1 061,8
1 061,8 |
0,0 |
1 061,8
1 061,8 |
Количество командировок (ед.) |
- |
11 |
СД |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
696,0
696,0 |
0,0 |
696,0
696,0 |
Количество командировок (ед.) |
- |
4 |
АГМ |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
36,9
36,9 |
0,0
0,0 |
36,9
36,9 |
Количество командировок (ед.) Количество проездных документов (шт.) |
- - |
1 14 |
КСПВ ООДМ |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
24,2
24,2 |
0,0
0,0 |
24,2
24,2 |
Количество командировок (ед.) |
- |
2 |
КО |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
168,1
168,1 |
0,0
0,0 |
168,1
168,1 |
Количество командировок (ед.) |
- |
6 |
УФ |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
75,4
75,8 |
0,0
0,0 |
75,4
75,4 |
Количество командировок (ед.) |
- |
4 |
КРГХ |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
12,6
12,6 |
0,0
0,0 |
12,6
12,6 |
Количество служебных разъездов (ед.) |
- |
12 |
КФиС |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
36,0
36,0 |
0,0
0,0 |
36,0
36,0 |
Количество командировок (ед.) |
- |
2 |
КГиТР |
|
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
141,2
141,2 |
0,0
0,0 |
141,2
141,2 |
Количество проездных билетов (шт.) Количество командировок (ед.) |
- - |
72 1 |
КЖП |
|
Итого по пункту 10: |
|
Всего: в т.ч.: МБ |
2 352,9
2 352,9 |
0,0
0,0 |
2 352,9
2 352,9 |
|
|
|
|
11. |
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
690,0
690,0 |
0,0
0,0 |
690,0
690,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
2 |
КИО |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
11,0
11,0 |
0,0
0,0 |
11,0
11,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
СД |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
2 056,1
2 056,1 |
0,0
0,0 |
2 056,1
2 056,1 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
АГМ |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
11,6
11,6 |
0,0
0,0 |
11,6
11,6 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
КФиС |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
12,1
12,1 |
0,0
0,0 |
12,1
12,1 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
КО |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
18,0
18,0 |
0,0
0,0 |
18,0
18,0 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
2 |
УФ |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
233,2
233,2 |
0,0
0,0 |
233,2
233,2 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
3 |
КРГХ |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
0,6
0,6 |
0,0
0,0 |
0,6
0,6 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
КСП |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
92,8
92,8 |
0,0
0,0 |
92,8
92,8 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
1 |
КГиТР |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
110,4
110,4 |
0,0
0,0 |
110,4
110,4 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
3 |
КЭР |
|
Расходы на оплату почтовых услуг |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
742,3
742,3 |
0,0
0,0 |
742,3
742,3 |
Количество заключенных договоров (шт.) |
- |
3 |
КЖП |
|
Итого по пункту 11: |
2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
3 978,1
3 978,1 |
0,0
0,0 |
3 978,1
3 978,1 |
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме |
2014-2015 |
Всего: МБ ОБ |
48 038,3 45 536,8 2 501,5 |
18 778,5 16 277,0 2 501,5 |
29 259,8 29 259,8 |
|
|
|
|
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в пункт 3.2 подраздела 3 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Наименование, ед. измерения |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители |
|||||||
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах | ||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: МБ |
101665,8
101665,8 |
31 543,6
31 543,6 |
27 274,0
27 274,0 |
21 424,1
21 424,1 |
21 424,1
21 424,1 |
- отсутствие нарушений в процессе деятельности (да - 1, нет - 0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
КИО, СД, АГМ, КЗО, КСПВООДМ, КК, КФиС, УФ, КРГХ, КО, КСП, КГиТР, КЭР, КЖП, КОЗ |
1.1 |
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов |
2016 - 2019 |
МБ |
101665,8 |
31 543,6 |
27 274,0 |
21 424,1 |
21 424,1 |
- повышение результативности бюджетных расходов (да - 1, нет -0) |
1 |
1 |
1 |
1
|
|
|
Всего по подпрограмме |
2016 - 2019 |
Всего: в т.ч.: МБ |
101665,8
101665,8 |
31 543,6
31 543,6 |
27 274,0
27 274,0 |
21 424,1
21 424,1 |
21 424,1
21 424,1 |
|
|
|
|
|
|
Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Исполнители |
||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Основное мероприятие: эффективное управление деятельности органов местного самоуправления |
МБ |
103 739,9 |
33 670,5 |
27 274,0 |
21 424,1 |
21424,1 |
|
1.1 |
Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов |
МБ |
103 739,9 |
33 670,5 |
27 274,0 |
21 424,1 |
21 424,1 |
|
1.1.1. |
Расходы, связанные со служебными разъездами, командировками, мероприятия по повышению квалификации и обменом опытом |
Всего: в т.ч.: МБ |
13 142,9 |
4 860,1 |
2 654,8 |
2 814,0 |
2 814,0 |
|
МБ |
13 142,9 |
4 860,1 |
2 654,8 |
2 814,0 |
2 814,0 |
|||
МБ |
3 418,7 |
1 316,5 |
579,2 |
761,5 |
761,5 |
СД |
||
МБ |
105,1 |
93,7 |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
КИО |
||
МБ |
4 177,4 |
1 677,0 |
875,0 |
812,7 |
812,7 |
АГМ |
||
МБ |
527,5 |
187,6 |
91,7 |
124,1 |
124,1 |
КСПВООДМ |
||
МБ |
125,2 |
45,0 |
45,0 |
17,6 |
17,6 |
КК |
||
МБ |
204,4 |
71,9 |
79,7 |
26,4 |
26,4 |
КФиС |
||
МБ |
302,8 |
146,0 |
25,6 |
65,6 |
65,6 |
КО |
||
МБ |
2 316,0 |
635,2 |
445,4 |
617,7 |
617,7 |
УФ |
||
МБ |
352,9 |
134,8 |
104,9 |
56,6 |
56,6 |
КРГХ |
||
МБ |
504,5 |
205,9 |
103,0 |
97,8 |
97,8 |
ТГиТР |
||
МБ |
124,8 |
39,3 |
42,7 |
21,4 |
21,4 |
КСП |
||
МБ |
72,0 |
50,0 |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
КОЗ |
||
МБ |
346,6 |
88,8 |
91,0 |
83,4 |
83,4 |
КЭР |
||
МБ |
565,0 |
168,4 |
149,6 |
123,5 |
123,5 |
КЖП |
||
1.1.2. |
Проведение специальной оценки условий труда |
Всего: в т.ч.: |
225,6 |
71,6 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
225,6 |
71,6 |
154,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
МБ |
21,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КФиС |
||
МБ |
96,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
УФ |
||
МБ |
58,0 |
0,0 |
58,0 |
0,0 |
0,0 |
СД |
||
МБ |
50,6 |
50,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КЖП |
||
1.1.3. |
Проведение диспансеризации, всего: в т.ч.: |
МБ: в т.ч. |
2 707,2 |
2 707,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МБ |
2 707,2 |
2 707,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МБ |
81,6 |
81,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СД |
|
КИО |
МБ |
280,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КОЗ |
|
АГМ |
МБ |
1 093,6 |
1 093,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КОЗ |
МБ |
19,4 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КСПВООДМ |
МБ |
76,1 |
76,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КК |
МБ |
17,3 |
17,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КФиС |
МБ |
24,2 |
24,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КО |
МБ |
138,3 |
138,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УФ |
МБ |
196,5 |
196,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КРГХ |
МБ |
196,5 |
196,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КСП |
МБ |
96,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ТГиТР |
МБ |
213,5 |
213,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КЭР |
МБ |
109,7 |
109,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
КЖП |
МБ |
164,5 |
164,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1.4 |
Закупка товаров, работ, услуг для нужд органов местного самоуправления |
Всего: в т.ч.: |
14 459,5 |
5 619,3 |
3 827,4 |
2 506,4 |
2 506,4 |
|
МБ |
14 459,5 |
5 619,3 |
3 827,4 |
2 506,4 |
2 506,4 |
|||
МБ |
677,7 |
183,3 |
170,0 |
162,2 |
162,2 |
КИО |
||
МБ |
5 553,9 |
2 756,5 |
731,0 |
1 033,2 |
1 033,2 |
СД |
||
МБ |
5 164,2 |
1 700,7 |
2 014,5 |
724,5 |
724,5 |
АГМ |
||
МБ |
4,7 |
4,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КЗО |
||
МБ |
140,2 |
26,0 |
64,8 |
24,7 |
24,7 |
КСПВООДМ |
||
МБ |
58,2 |
7,0 |
38,0 |
6,6 |
6,6 |
КК |
||
МБ |
80,0 |
20,5 |
20,5 |
19,5 |
19,5 |
КФиС |
||
МБ |
290,8 |
72,6 |
80,2 |
69,0 |
69,0 |
КО |
||
МБ |
809,1 |
147,6 |
378,5 |
141,5 |
141,5 |
УФ |
||
МБ |
607,8 |
179,6 |
120,4 |
153,9 |
153,9 |
КРГХ |
||
МБ |
6,7 |
5,7 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
КСП |
||
МБ |
149,0 |
38,2 |
38,2 |
36,3 |
36,3 |
ТГиТР |
||
МБ |
34,9 |
13,1 |
6,4 |
7,7 |
7,7 |
КОЗ |
||
МБ |
406,3 |
162,7 |
104,6 |
69,5 |
69,5 |
КЭР |
||
МБ |
476,0 |
301,1 |
59,3 |
57,8 |
57,8 |
КЖП |
||
1.1.5 |
Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи |
Всего: в т.ч.: |
14 443,0 |
4 178,3 |
3 738,1 |
3 263,3 |
3 263,3 |
|
МБ |
14 443,0 |
4 178,3 |
3 738,1 |
3 263,3 |
3 263,3 |
|||
МБ |
3 098,9 |
949,0 |
878,7 |
635,6 |
635,6 |
КИО |
||
МБ |
541,9 |
137,0 |
144,5 |
130,2 |
130,2 |
СД |
||
МБ |
3 828,3 |
1 253,3 |
950,0 |
812,5 |
812,5 |
АГМ |
||
МБ |
17,6 |
17,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КЗО |
||
МБ |
158,6 |
36,8 |
42,0 |
39,9 |
39,9 |
КСПВООДМ |
||
МБ |
148,6 |
22,9 |
41,9 |
41,9 |
41,9 |
КФиС |
||
МБ |
70,2 |
18,0 |
18,0 |
17,1 |
17,1 |
КК |
||
МБ |
507,9 |
136,5 |
112,0 |
129,7 |
129,7 |
КО |
||
МБ |
379,0 |
97,2 |
97,2 |
92,3 |
92,3 |
УФ |
||
МБ |
879,0 |
270,4 |
208,8 |
199,9 |
199,9 |
КРГХ |
||
МБ |
337,3 |
85,1 |
90,6 |
80,8 |
80,8 |
КСП |
||
МБ |
759,8 |
194,8 |
194,8 |
185,1 |
185,1 |
ТГиТР |
||
МБ |
232,7 |
48,1 |
63,0 |
60,8 |
60,8 |
КОЗ |
||
МБ |
459,0 |
138,2 |
115,2 |
102,8 |
102,8 |
КЭР |
||
МБ |
3 024,2 |
773,4 |
781,4 |
734,7 |
734,7 |
КЖП |
||
1.1.6 |
Услуги в области информационных технологий, обеспечение функционирования и приобретение компьютерной техники, оргтехники, расходных запасных частей |
Всего: в т.ч.: |
58 166,7 |
15 639,0 |
16 899,7 |
12 840,4 |
12 840,4 |
|
МБ |
58 166,7 |
15 639,0 |
16 899,7 |
12 840,4 |
12 840,4 |
|||
МБ |
5 797,1 |
1 520,0 |
1 885,7 |
1 195,7 |
1 195,7 |
КИО |
||
МБ |
4 621,7 |
1 251,5 |
1 351,8 |
1 009,2 |
1 009,2 |
СД |
||
МБ |
10 308,0 |
2 744,2 |
3 504,0 |
2 029,9 |
2 029,9 |
АГМ |
||
МБ |
44,3 |
44,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
КЗО |
||
МБ |
1 252,6 |
330,0 |
360,6 |
307,4 |
307,4 |
КСПВООДМ |
||
МБ |
970,8 |
286,8 |
217,8 |
233,1 |
233,1 |
КК |
||
МБ |
462,9 |
121,2 |
116,3 |
112,7 |
112,7 |
КФиС |
||
МБ |
1 277,6 |
307,6 |
385,6 |
292,2 |
292,2 |
КО |
||
МБ |
19 442,5 |
4 702,2 |
5 466,7 |
4 636,8 |
4 636,8 |
УФ |
||
МБ |
3 474,9 |
939,4 |
986,9 |
774,3 |
774,3 |
КРГХ |
||
МБ |
3 423,9 |
1 151,4 |
766,1 |
753,2 |
753,2 |
КСП |
||
МБ |
3 060,2 |
1 108,1 |
673,1 |
639,5 |
639,5 |
ТГиТР |
||
МБ |
485,3 |
162,1 |
124,8 |
99,2 |
99,2 |
КОЗ |
||
МБ |
1 193,8 |
358,4 |
321,8 |
256,8 |
256,8 |
КЭР |
||
МБ |
2 351,1 |
611,8 |
738,5 |
500,4 |
500,4 |
КЖП |
||
1.1.7. |
Организация и проведение мероприятий в рамках XXXVI съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера в городе Мурманске |
МБ: в т.ч. |
595,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
595,0 |
595,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УФ |
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в пункт 4 раздела I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Источник финансирования |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме: |
152 347,4 |
18 778,5 |
29 259,8 |
31 543,6 |
29 917,3 |
21 424,1 |
21 424,1 |
|
в том числе за счет: средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
149 845,9 |
16 277,0 |
29 259,8 |
31 543,6 |
29 917,3 |
21 424,1 |
21 424,1 |
|
средств областного бюджета |
2 501,5 |
2 501,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе по заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
комитет имущественных отношений города Мурманска |
14 177,9 |
1 471,5 |
2 967,3 |
2 779,6 |
2 961,1 |
1 999,2 |
1 999,2 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
13 782,4 |
1 076,0 |
2 967,3 |
2 779,6 |
2 961,1 |
1 999,2 |
1 999,2 |
|
средств областного бюджета |
395,5 |
395,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Совет депутатов города Мурманска |
18 926,1 |
1 193,4 |
3 987,0 |
4 150,8 |
3 726,7 |
2 934,1 |
2 934,1 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
18 683,1 |
950,4 |
3 987,0 |
4 150,8 |
3 726,7 |
2 934,1 |
2 934,1 |
|
средств областного бюджета |
243,0 |
243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
администрация города Мурманска |
33 172,9 |
2 765,7 |
7 316,4 |
5 856,1 |
8 475,5 |
4 379,6 |
4 379,6 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
32 672,9 |
2 265,7 |
7 316,4 |
5 856,1 |
8 475,5 |
4 379,6 |
4 379,6 |
|
средств областного бюджета |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
3 824,8 |
403,7 |
457,8 |
1 312,0 |
659,1 |
496,1 |
496,1 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3 776,8 |
355,7 |
457,8 |
1 312,0 |
659,1 |
496,1 |
496,1 |
|
средств областного бюджета |
48,0 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по культуре администрации города Мурманска |
2 172,5 |
366,0 |
416,2 |
364,9 |
476,6 |
274,4 |
274,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
2 102,5 |
296,0 |
416,2 |
364,9 |
476,6 |
274,4 |
274,4 |
|
средств областного бюджета |
70,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
2 079,9 |
500,4 |
662,6 |
257,5 |
258,4 |
200,5 |
200,5 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
1 969,9 |
390,4 |
662,6 |
257,5 |
258,4 |
200,5 |
200,5 |
|
средств областного бюджета |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по образованию администрации города Мурманска |
4 133,9 |
752,8 |
900,3 |
697,7 |
670,1 |
556,5 |
556,5 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3 796,9 |
415,8 |
900,3 |
697,7 |
670,1 |
556,5 |
556,5 |
|
средств областного бюджета |
337,0 |
337,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
управление финансов администрации города Мурманска |
33 663,9 |
5 354,2 |
4 852,1 |
5 997,2 |
6 483,8 |
5 488,3 |
5 488,3 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
33 663,9 |
5 354,2 |
4 852,1 |
5 997,2 |
6 483,8 |
5 488,3 |
5 488,3 |
|
комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
8 662,3 |
1 046,3 |
2 238,0 |
1 544,9 |
1 463,7 |
1 184,7 |
1 184,7 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
8 476,3 |
860,3 |
2 238,0 |
1 544,9 |
1 463,7 |
1 184,7 |
1 184,7 |
|
средств областного бюджета |
186,0 |
186,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
контрольно-счетная палата города Мурманска |
6 202,3 |
1 085,0 |
1 104,6 |
1 281,5 |
1 020,4 |
855,4 |
855,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
6 102,3 |
985,0 |
1 104,6 |
1 281,5 |
1 020,4 |
855,4 |
855,4 |
|
средств областного бюджета |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
7 792,5 |
1 811,0 |
1 508,0 |
1 547,0 |
1 009,1 |
958,7 |
958,7 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
7 453,5 |
1 472,0 |
1 508,0 |
1 547,0 |
1 009,1 |
958,7 |
958,7 |
|
средств областного бюджета |
339,0 |
339,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска |
3 735,1 |
533,6 |
707,8 |
836,1 |
632,6 |
512,5 |
512,5 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3 735,1 |
533,6 |
707,8 |
836,1 |
632,6 |
512,5 |
512,5 |
|
комитет по жилищной политике администрации города Мурманска |
9 857,7 |
964,6 |
1 814,1 |
2 382,2 |
1 864,0 |
1 416,4 |
1 416,4 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
9 781,7 |
888,6 |
1 814,1 |
2 382,2 |
1 864,0 |
1 416,4 |
1 416,4 |
|
средств областного бюджета |
76,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по здравоохранению администрации города Мурманска |
924,4 |
530,3 |
327,6 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
827,4 |
433,3 |
327,6 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
средств областного бюджета |
97,0 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комитет по охране здоровья администрации города Мурманска |
3 021,2 |
0,0 |
0,0 |
2 469,6 |
216,2 |
167,7 |
167,7 |
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
3 021,2 |
0,0 |
0,0 |
2 469,6 |
216,2 |
167,7 |
167,7 |
Возможно привлечение средств областного бюджета на условиях софинансирования в рамках мероприятий подпрограммы.
5. Механизм реализации подпрограммы
Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-координатором подпрограммы (управление финансов администрации города Мурманска), который:
- обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы и координирует деятельность заказчиков подпрограммы;
- осуществляет оценку эффективности и результативности основных мероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
- публикует в средствах массовой информации и сети Интернет сведения о результатах реализации основных мероприятий и показателей подпрограммы.
Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и показатели подпрограммы и несут ответственность за достижение установленных показателей и индикаторов.
Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативного мониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику-координатору подпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы.
Управление финансов администрации города Мурманска осуществляет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9 месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска".
Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются:
1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы.
На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы ириски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.
Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства.
К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.
Механизм минимизации рисков - своевременное и качественное составление документации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
II. АВЦП "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014-2019 годы
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в паспорт раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
Паспорт
Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП |
Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами"на 2014 - 2019 годы |
Цель АВЦП |
Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП |
1. Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт). 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). 4. Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий. |
Заказчик АВЦП |
Управление финансов администрации города Мурманска |
Сроки реализации АВЦП |
2014 - 2019 год |
Финансовое обеспечение АВЦП |
Всего по АВЦП: 1 648 662,0 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 1 648 662,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 113 529,8 тыс. руб., 2015 год - 228 623,7 тыс. руб., 2016 год - 222 399,5 тыс. руб., 2017 год - 278 374,2 тыс. руб., 2018 год - 388 317,4 тыс. руб., 2019 год - 417 417,4 тыс. руб. |
1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий
В данном подразделе приведен агрегированный перечень осуществляемых управлением финансов администрации города Мурманска функций. Полный перечень функций приведен в разделе 3 Положения об управлении финансов администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 23.05.1997 N 1335.
Управление финансов администрации города Мурманска выполняет следующие основные функции:
1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очередной финансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета города Мурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений в бюджет города Мурманска.
2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований с главными распорядителями бюджетных средств.
3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджета города Мурманска.
4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципального образования город Мурманск.
5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств.
6. Составляет прогноз поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска
7. Организует и обеспечивает исполнение бюджета города Мурманска по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета.
8. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись.
9. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
10. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджета города Мурманска.
11. Организует исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию город Мурманск за счет казны муниципального образования город Мурманск.
12. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска.
13. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
14. Формирует консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска.
15. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрации города Мурманска, муниципального дорожного фонда города Мурманска.
16. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципального образования город Мурманск, ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговую книгу муниципального образования город Мурманск.
17. Участвует в подготовке проектов договоров по предоставлению муниципальному образованию город Мурманск бюджетных кредитов.
18. Ведет учет выданных муниципальных гарантий, осуществляет анализ финансового состояния принципала и оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства.
19. Выступает в установленном порядке в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг.
20. Согласовывает проекты решений налоговых органов о предоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведении реструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска.
21. Обеспечивает проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета города Мурманска.
22. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль.
23. Осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
24. Утверждает:
- порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Мурманска;
- порядок завершения финансового года;
- порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Мурманска;
- порядок составления и ведения кассового плана;
- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи (бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств);
- порядок взыскания в бюджет города Мурманска не использованных на 1 января текущего финансового года остатков целевых субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Мурманска, муниципальным унитарным предприятиям города Мурманска.
25. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия "Мурманский регистрационно-информационный вычислительный центр".
2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП
N |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
Текущий год |
Годы реализации АВЦП |
|||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами |
|
|||||||||
1 |
Наличие проекта бюджета муниципального образования город Мурманск, подготовленного в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
1-да, 0-нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (план/факт) |
% |
97,8 |
100,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Выполнение бюджета по расходам (план/факт) |
% |
97,5 |
97,6 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
4 |
Количество комплексных ревизий и тематических проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета города, получателей муниципальных гарантий, инвестиций, муниципальных унитарных предприятий |
Ед. |
44 |
32 |
18 |
41 |
32 |
40 |
40 |
40 |
3. Перечень основных мероприятий АВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Перечень |
||||
всего |
2014 год |
2015 год |
Наименование, ед. измерения |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами | ||||||||||
1 |
Выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
98 750,0
98 750,0 |
46 326,3
46 326,3 |
52 423,7
52 423,7 |
количество выполняемых функций (ед.) |
25 |
58 |
УФ |
2 |
Обслуживание муниципального долга |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
243 403,5
243 403,5 |
67 203,5
67 203,5 |
176 200,0
176 200,0 |
отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0); доля предельного объема расходов по обслуживанию муниципального долга от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, % |
1
1,0 |
1
2,6 |
УФ |
|
Всего по АВЦП |
2014-2015 |
Всего: в т.ч.: МБ |
342 153,5
342 153,5 |
113 529,8
113 529,8 |
228 623,7
228 623,7 |
|
|
|
|
Постановлением Администрации г. Мурманска от 17 июля 2017 г. N 2350 в пункт 3.2 подраздела 3 раздела II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 7 мая 2017 г.
3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016-2019 годы
N |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители |
||||||||
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Наименование, ед. измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами | ||||||||||||||
1 |
Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами |
2016-2019 |
Всего: в т. ч.: МБ |
1 306 508,5 1 306 508,5 |
222 399,5 222 399,5 |
278 374,2 278 374,2 |
388 317,4 388 317,4 |
417 417,4 417 417,4 |
количество выполняемых функций (ед.) |
58 |
58 |
58 |
58 |
УФ |
1.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
2016-2019 |
МБ |
202 341,7 |
56 402,5 |
48 646,4 |
48 646,4 |
48 646,4 |
отсутствие задолженности по оплате труда (1-да, 0-нет) |
1 |
1 |
1 |
1 |
УФ |
1.2 |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
2016-2019 |
МБ |
150 678,8 |
2 997,0 |
49 139,8 |
49 271,0 |
49 271,0 |
- количество муниципальных служащих, использующих право на проезд к месту отдыха и обратно, (ед.) - доля перераспределяемых средств, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, % |
17 0,1 |
31 0,7 |
31 0,7 |
31 0,6 |
УФ УФ |
1.3 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
2016-2019 |
МБ |
920 332,5 |
163 000,0 |
171 432,5 |
278 400,0 |
307 500,0 |
отсутствие задолженности по погашению долговых обязательств (да-1, нет-0) |
1 |
1 |
1 |
1 |
УФ |
1.4 |
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу |
2016-2019 |
МБ |
33 155,5 |
- |
9 155,5 |
12 000,0 |
12 000,0 |
доля перераспределяемых средств на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную службу, связанных с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", от общего объема расходов бюджета за вычетом субвенций, % |
- |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
УФ |
|
Всего по АВЦП |
2016-2019 |
Всего: в т.ч.: МБ |
1 306 508,5 1 306 508,5 |
222 399,5 222 399,5 |
278 374,2 278 374,2 |
388 317,4 388 317,4 |
417 417,4 417 417,4 |
|
|
|
|
|
|
Детализация направлений расходов на 2016 - 2019 годы
N |
Наименование |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Основное мероприятие: выполнение функций в сфере управления муниципальными финансами |
Всего: в т.ч.: МБ |
150 678,8 150 678,8 |
2 997,0 2 997,0 |
49 139,8 49 139,8 |
49 271,0 49 271,0 |
49 271,0 49 271,0 |
1.2. |
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
МБ |
150 678,8 |
2 997,0 |
49 139,8 |
49 271,0 |
49 271,0 |
1.2.1 |
Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований, связанное с реализацией Закона Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" |
МБ |
147 615,9 |
2 500,0 |
48 284,5 |
48 415,7 |
48 415,7 |
1.2.2 |
Прочие расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
МБ |
3 062,9 |
497,0 |
855,3 |
855,3 |
855,3 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Мурманска от 18 октября 2013 г. N 2903 "Об утверждении муниципальной программы города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.