Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 21 ноября 2016 г. N 1522 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2017 г.
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438 в наименование Постановления внесены изменения
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 ноября 2013 г. N 1326
"Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Повышение эффективности бюджетных расходов"
20 февраля, 11 марта, 15 апреля, 14 июля 2014 г.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 17.10.2013 N 1210, постановляю:
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438 в пункт 1 настоящего Постановления внесены изменения
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Апатиты "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - Программа).
2. Управлению финансов Администрации города Апатиты (Савина Л.В.) обеспечить координацию работы по реализации Программы.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Администрации города Апатиты:
- от 14.10.2011 N 1184 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2012-2014 годы";
- от 14.10.2012 N 1198 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2012-2014 годы";
- от 27.12.2012 N 1506 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2012-2014 годы";
- от 02.07.2013 N 794 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2012-2014 годы";
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2014.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Яковлеву А.И.
Первый заместитель |
Н.В. Островская |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438 в наименование Программы внесены изменения
Муниципальная программа
города Апатиты "Повышение эффективности бюджетных расходов"
(утв. постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 ноября 2013 г. N 1326)
20 февраля, 11 марта, 15 апреля, 14 июля 2014 г.
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в Паспорт настоящей Муниципальной программы внесены изменения
Паспорт
муниципальной программы города Апатиты "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - Муниципальная программа)
Цели программы |
1. Обеспечение условий участникам бюджетного процесса для выполнения приоритетов социально-экономического развития города Апатиты. |
|||||
Важнейшие целевые показатели реализации программы |
1. Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты. 2. Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области. 3. Охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования. |
|||||
Задачи программы |
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688. |
|||||
2. Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты. | ||||||
Перечень подпрограмм и ведомственных целевых программ |
1. Повышение качества управления муниципальными финансами. |
|||||
Сроки и этапы реализации программы |
01.01.2014-31.12.2016 |
|||||
Финансовое обеспечение программы |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2014 |
12999,5 |
5992,7 |
7006,8 |
- |
- |
|
2015 |
12645,1 |
12645,1 |
- |
- |
- |
|
2016 |
8865,6 |
8865,6 |
- |
- |
- |
|
Всего: |
34510,2 |
27503,4 |
7006,8 |
- |
- |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения города. 2. Сохранение городом Апатиты степени качества управления муниципальными финансами, присвоенной Министерством финансов Мурманской области по результатам оценки качества управления муниципальными финансами, не ниже достигнутого уровня. 3. Повышение инвестиционной привлекательности города. 4. Перевод большей части расходов городского бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования. 5. Рост качества управления муниципальными финансами. |
|||||
Ответственный исполнитель программы |
Управление финансов Администрации города Апатиты |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 марта 2014 г. N 305 в настоящий Перечень внесены изменения
Перечень целевых показателей Муниципальной программы
N п/п |
Наименование целей, задач и целевых показателей программы |
Ед.изм. |
Значение показателя |
||||
2012 год |
2013 год, оценка |
Годы реализации программы |
|||||
2014 год, план |
2015 год, план |
2016 год, план |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Цель Муниципальной программы: Обеспечение условий участникам бюджетного процесса для выполнения приоритетов социально-экономического развития города Апатиты |
||||||
1. |
Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты |
тыс.руб. |
849293 |
985120 |
824740 |
855794 |
879330 |
2. |
Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области |
группа |
II |
II |
II |
II |
II |
3. |
Охват бюджетных ассигнований городского бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования |
% |
13,7 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
|
Задача 1 Муниципальной программы (цель подпрограммы 1): Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 |
||||||
1.1. |
Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
1.2. |
Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 2 Муниципальной программы (цель подпрограммы 1): Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты |
||||||
2.1. |
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
2.2. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в
Паспорт настоящего приложения внесены изменения
Приложение N 1
К Муниципальной программе
Паспорт подпрограммы N 1
"Повышение качества управления муниципальными финансами" Муниципальной программы города Апатиты "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - Подпрограмма N 1)
Цели Подпрограммы N 1 |
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688. 2. Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты. |
|||||
Задачи Подпрограммы N 1 |
1. Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере. |
|||||
2. Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты. | ||||||
3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесса. | ||||||
4. Развитие системы муниципального финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере. | ||||||
Важнейшие целевые показатели реализации Подпрограммы N 1 |
Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений). |
|||||
Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности. | ||||||
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов. | ||||||
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета. | ||||||
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет. | ||||||
Сроки и этапы реализации Подпрограммы N 1 |
01.01.2014-31.12.2016 |
|||||
Финансовое обеспечение Подпрограммы N 1 |
Годы реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. |
||||
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
||
2014 |
12999,5 |
5992,7 |
7006,8 |
- |
- |
|
2015 |
12645,1 |
12645,1 |
- |
- |
- |
|
2016 |
8865,6 |
8865,6 |
- |
- |
- |
|
Всего: |
34510,2 |
27503,4 |
7006,8 |
- |
- |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы N 1 |
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Апатиты за счет интеграции стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования. 2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами городского бюджета главными администраторами средств городского бюджета. 3. Качественная организация планирования и исполнения городского бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений. 4. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города Апатиты. 5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности города Апатиты по подготовке и исполнению городского бюджета. |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы N 1 |
Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области |
|||||
Соисполнители Подпрограммы N 1 |
Администрация города Апатиты Отдел муниципального заказа Администрации города Апатиты Муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты" Управление образования Администрации города Апатиты Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Апатиты Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения
1. Характеристика текущего состояния муниципальных финансов, описание основных проблем и анализ причин их возникновения
Эффективное, ответственное и прозрачное повышение эффективности бюджетных расходов на базе современных принципов эффективного управления муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других приоритетов социально-экономического развития города Апатиты.
В течение 2012-2013 годов повышение эффективности бюджетных расходов осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации города Апатиты от 14.10.2011 N 1184.
В части формирования и реализации единой политики на территории города Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере достигнуты следующие результаты:
1. В 2012 году осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию - городской бюджет утвержден на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов.
2. По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Мурманской области (по итогам 2011 и 2012 годов) Министерство финансов Мурманской области присвоило городу Апатиты степень качества управления муниципальными финансами - II.
3. В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Апатиты постановлением Администрации города Апатиты от 19.12.2012 N 1474 утвержден План мероприятий на 2013-2014 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Апатиты, сокращению недоимки по их уплате (далее - План).
4. Осуществлен переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг (работ). В 2013 году бюджетный процесс в городе Апатиты осуществлялся с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе муниципальных заданий. Доля расходов областного бюджета, исполненная в рамках целевых программ составила 88,1%, что на 74,4% больше аналогичного показателя 2012 года. При формировании в 2012 году бюджетных обязательств на очередной финансовый год впервые применена процедура конкурсного распределения вновь принимаемых расходных обязательств. В результате данной процедуры на заседаниях Программно-целевого совета одобрено 119 мероприятий на сумму 168,9 млн. рублей. Принимаемые обязательства в полной мере соответствовали приоритетам социально-экономического развития города Апатиты, а также целям и задачам целевых программ, полномочиям и функциям субъектов бюджетного планирования.
5. В соответствии с постановлением Администрации города Апатиты от 29.02.2012 N 208 "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств городского бюджета" проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств городского бюджета.
По результатам мониторинга за 2012 год средняя итоговая оценка по главным администраторам средств городского бюджета составила 90,16 балла (средняя оценка за 6 месяцев 2013 года - 87,55 балла).
6. В рамках осуществления нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере реализованы мероприятия по совершенствованию муниципальной нормативной правовой базы.
Как наиболее значимые можно отметить следующие мероприятия:
- проведение процедуры коллегиального принятия решений о распределении объемов бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ - постановлением Администрации города Апатиты от 22.06.2012 N 618 создан Программно-целевой совет города Апатиты;
- обязательное проведение публичных обсуждений проектов муниципальных программ - постановление Администрации города Апатиты от 17.10.2013 N 1210 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты".
7. Для формирования единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами города Апатиты в 2012 году в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления была внедрена автоматизированная система Хранилище-КС, которая позволила увязать бюджетные расходы, государственные задания, целевые программы, стратегические и тактические цели города Апатиты.
8. Для обеспечения прозрачности и публичности информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления общественными финансами на интернет-портале государственных услуг регулярно размещается информация о деятельности муниципальных учреждений.
Муниципальная программа ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета является важнейшей предпосылкой для сохранения стабильности, которая, в свою очередь, создает базовые условия для экономического роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономической деятельности, основанной на инновационном развитии, создании дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, роста реальной заработной платы в отраслях экономики города.
Основные параметры городского бюджета за период 2008-2012 годов представлены в таблице 1:
Таблица 1
тыс. рублей | |||||||
N п/п |
Параметр |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
1 |
Доходы |
1 489 984,7 |
1 455 930,3 |
1 527 479,1 |
1 628 465,3 |
1 734 033,8 |
|
2 |
Расходы |
1 423 618,5 |
1 520 369,4 |
1 474 969,8 |
1 678 434,6 |
1 680 980,9 |
|
3 |
Дефицит (-)/профицит (+) |
+66 366,2 |
-64 439,1 |
+52 509,3 |
-49 969,3 |
+53 052,9 |
Динамика показателей Подпрограммы N 1 за 2011-2013 годы представлена в таблице 2:
Таблица 2
Показатель, ед.изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
факт |
факт |
прогноз |
|
Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % |
5,6 |
0 |
0 |
Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности, % |
x |
х |
100,0 |
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, % |
х |
87,5 |
87,5 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета, % |
0 |
0 |
0 |
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет |
нет |
нет |
нет |
Несмотря на ряд достигнутых положительных результатов, в сфере управления общественными финансами все еще сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
- слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
- сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при, в целом, низкой мотивации главных распорядителей бюджетных средств к оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов и своей деятельности;
- отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, низкая ответственность за них;
- ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;
- недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля и его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;
- ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента;
- неразвитость институтов планирования муниципальных заказов и исполнения муниципальных контрактов;
- подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализованных правил отбора поставщика;
- значительная степень зависимости муниципальных образований от финансовой помощи из областного бюджета.
Решение основных проблем в сфере реализации Подпрограммы N 1 связано с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами, что предполагает:
- четкое и однозначное определение ответственности и полномочий участников бюджетного процесса, в том числе органа местного самоуправления, осуществляющего организацию составления и исполнения городского бюджета;
- обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности органов местного самоуправления, их структурных подразделений и муниципальных учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных бюджетных ограничений;
- использование конкурентных принципов распределения бюджетных средств, в том числе с учетом достигнутых и планируемых результатов использования бюджетных ассигнований;
- наличие и соблюдение формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия решений по использованию бюджетных средств, в том числе при осуществлении муниципальных закупок;
- соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;
- наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств структурными подразделениями и учреждениями в отчетном и плановом периоде;
- регулярное проведение анализа и оценки качества управления общественными финансами и финансового менеджмента с поддержкой мер по его повышению;
- создание и развитие единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами города Апатиты, позволяющей обеспечить консолидацию заказчиков и использовать комплексные методы управления инвестиционными проектами;
- актуализацию административных регламентов органов муниципального финансового контроля (надзора);
усиление контроля за разработкой и выполнением муниципальных программ города Апатиты;
- наличие общедоступной информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов, создание информационной инфраструктуры для участия общественных организаций в работе с муниципальными программами города Апатиты;
- размещение структурными подразделениями органов местного самоуправления информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет;
- достижение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга;
- соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничений дефицита городского бюджета, предельного объема муниципального долга города Апатиты и расходов на его обслуживание.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации
Подпрограмма N 1 направлена на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики, определенных в долгосрочной стратегии социально-экономического развития города Апатиты.
Целями подпрограммы являются:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688.
2. Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Апатиты за счет интеграции стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования.
2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами городского бюджета главными администраторами средств городского бюджета.
3. Качественная организация планирования и исполнения городского бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений.
4. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города Апатиты.
5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности органов местного самоуправления города Апатиты по подготовке и исполнению городского бюджета.
Для достижения целей Подпрограммы N 1 должно быть обеспечено решение следующих задач:
1. Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере.
2. Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты.
3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса.
4. Развитие системы муниципального финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы N 1 к 2016 году город Апатиты должен достичь следующих значений показателей:
Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 10%;
Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств, достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688, к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности - 100%;
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов - 87,5%;
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета - 0%;
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет - да.
Таким образом, в ходе реализации Подпрограммы N 1 запланировано формирование городского бюджета в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы города Апатиты, что обеспечит в перспективе стабильность, предсказуемость бюджетной политики, безусловное исполнение расходных обязательств. Сохранится устойчивость городского бюджета без наращивания муниципального долга.
В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Срок реализации Подпрограммы N 1 соответствует сроку реализации Муниципальной программы.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения
3. Перечень целевых показателей Подпрограммы N 1
Подпрограмма N 1 имеет 5 показателей достижения целей и 41 показатель решения задач.
Индикаторы показателей Подпрограммы N 1 на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 к Подпрограмме N 1.
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения
4. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы N 1
Объем и структура расходов городского бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение Подпрограммы N 1 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сформированы с учетом прогноза социально-экономического развития города Апатиты.
Бюджетные ассигнования, связанные с обслуживанием муниципального долга города Апатиты, определены исходя из прогнозного объема заимствований.
Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы N 1 за весь период ее реализации составляет 34510,2 тыс. рублей, в том числе 27503,4 тыс. рублей за счет средств городского бюджета и 7006,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 по годам ее реализации представлено в приложении 2 к Подпрограмме N 1.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения
5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы N 1
В рамках Подпрограммы N 1 реализуются основные мероприятия, направленные на решение соответствующих задач.
1. На решение задачи "Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса городского округа Апатиты" предусмотрены следующие основные мероприятия:
1.1. Основное мероприятие: Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городском округе Апатиты.
Целью реализации основного мероприятия являются нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе Апатиты, совершенствование планирования, исполнения городского бюджета и формирования бюджетной отчетности.
Необходимость повышения качества бюджетного процесса диктуется усилением роли бюджета как инструмента государственной политики в целях достижения устойчивых темпов экономического роста и повышения уровня жизни граждан.
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия заключается в обеспечении качественного нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере и организации бюджетного процесса в городском округе Апатиты.
Достижение указанных результатов планируется за счет реализации следующего ряда мероприятий:
1.1.1. Разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Апатиты (далее - долгосрочной бюджетной стратегии).
Предпосылки разработки долгосрочной бюджетной стратегии обусловлены необходимостью перехода города Апатиты к долгосрочному бюджетному планированию, в том числе с применением программно-целевых механизмов в целях устранения угрозы бюджетной устойчивости при исполнении расходных обязательств.
Долгосрочная бюджетная стратегия планируется к разработке в 2014 году в качестве аналитического документа на срок реализации до 12 лет и будет содержать:
- основные параметры бюджета города Апатиты;
- основные положения бюджетной, долговой и налоговой политики города Апатиты в долгосрочном периоде;
- предельные объемы ("потолки") расходов на реализацию муниципальных программ города Апатиты;
- условия и параметры, характеризующие риски для бюджета города, формирование и обоснование мер по их предотвращению (минимизации).
Параметры долгосрочной бюджетной стратегии в части расходов городского бюджета на реализацию муниципальных программ города Апатиты подлежат ежегодной корректировке при разработке проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Необходимым условием для достижения цели долгосрочной бюджетной стратегии является соблюдение при ее разработке и ведении следующих принципов (требований):
- определение базового варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития города Апатиты, принятого для целей бюджетного планирования и прогнозирования (при наличии других вариантов), с учетом необходимости минимизации рисков для долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
- направленность на снижение дефицита городского бюджета;
- сохранение объема муниципального долга города Апатиты на безопасном уровне;
- полнота учета и прогнозирования финансовых ресурсов, регулятивных инструментов и структурных реформ, которые могут быть использованы для достижения целей и результатов политики города в соответствующих сферах (отраслях);
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации;
- принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов;
- обеспечение достаточной гибкости объема и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов и критериев для их перераспределения в соответствии с новыми задачами, либо сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;
- прогнозирование, анализ и оценка рисков для бюджета города, подготовка и реализация мер по их минимизации.
Качественный критерий оценки выполнения данного мероприятия заключается в утверждении долгосрочной бюджетной стратегии в установленные сроки.
1.1.2. Организация бюджетного процесса в городском округе Апатиты, координация субъектов бюджетного планирования.
Качественное методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная подготовка проекта решения Совета депутатов города Апатиты о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, неукоснительное исполнение городского бюджета, а также качественное формирование бюджетной отчетности являются основополагающими принципами организации эффективного бюджетного процесса.
Качественный бюджетный процесс имеет фундаментальное значение с точки зрения обеспечения устойчивости бюджетной системы и экономического роста. В предстоящей перспективе бюджетный процесс городского округа Апатиты предполагает наличие следующих характеристик:
- ответственная и взвешенная бюджетная политика города, основанная на принципах реалистичности и надежности экономических прогнозов;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств только при наличии четкой оценки объема бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения, а также механизмов и сроков их реализации;
- своевременное и качественное составление и утверждение сводной бюджетной росписи городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и сводных лимитов бюджетных обязательств с внедрением элементов управленческого учета в целях повышения прозрачности исполнения городского бюджета и получения возможности оперативно управлять финансовыми потоками городского бюджета;
- повышение роли кассового плана городского бюджета при определении кассовых разрывов, что позволяет своевременно предусмотреть возможность привлечения внутренних источников финансирования дефицита городского бюджета;
- своевременная и качественная подготовка проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, соответствующего приоритетам и направлениям бюджетной политики города Апатиты, с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований к срокам его подготовки, содержанию и обосновывающим материалам;
- качественное и своевременное предоставление участниками бюджетного процесса материалов и отчетных документов в Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области;
- организация исполнения участниками бюджетного процесса городского бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства при минимальном по значению и максимально обоснованном отклонении от утвержденных решением о городском бюджете параметров;
- осуществление текущего финансового контроля за исполнением городского бюджета, оперативное принятие мер реагирования;
- многоуровневый контроль за процессом заключения и исполнения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в увязке с их последующим финансовым обеспечением, что позволит своевременно выявить объем экономии средств бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города и направить его на уменьшение дефицита городского бюджета.
Административная функция данного мероприятия заключается в своевременной и качественной подготовке проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также в организации исполнения городского бюджета и формировании бюджетной отчетности.
1.1.3. Обоснованное распределение средств резервного фонда Администрации города Апатиты, в том числе финансовое обеспечение ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Резервный фонд Администрации города Апатиты создан для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также неотложных мероприятий по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации города Апатиты, утвержденным постановлением Администрации города Апатиты от 04.05.2011 N 488, средства резервного фонда Администрации города Апатиты направляются на реализацию следующих мероприятий:
1) предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе аварийно-восстановительные работы и иные мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) проведение неотложных мероприятий по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;
3) иные непредвиденные расходы, не предусмотренные в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, в том числе:
- проведение мероприятий местного значения;
- выплату разовых премий гражданам, принимавшим участие в предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в аварийно-восстановительных работах и иных мероприятиях, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, а также в проведении неотложных мероприятий на территории города по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства;
- выплату разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате возникновения ситуаций, указанных в абзаце 3 настоящего подпункта;
- другие мероприятия и непредвиденные расходы, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты.
Наличие резервного фонда Администрации города Апатиты один из показателей, характеризующих финансовую устойчивость города Апатиты.
1.1.4. Представление законных интересов города Апатиты в судебных органах.
Обязанность по представлению законных интересов города Апатиты в судебных органах от имени казны города Апатиты возложена на юридический отдел Администрации города Апатиты совместно с Комитетом по управлению имуществом Администрации города Апатиты (далее - подразделения).
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется подготовка материалов по гражданским и арбитражным делам, выработка позиции подразделений при ведении конкретного дела с учетом правоприменительной практики судебных органов. В результате данной деятельности совершенствуется процессуальная позиция подразделений при рассмотрении гражданских и арбитражных дел во всех судебных инстанциях, что ведет к повышению показателей деятельности подразделений, как представителей казны города Апатиты в судебных процессах и, как следствие, к экономии бюджетных средств.
Конечным результатом выполнения данного мероприятия будет являться максимальное обеспечение защиты интересов города Апатиты в судебных процессах, в которых подразделения выступают от имени казны города Апатиты.
1.1.5. Повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере.
Предпосылками формирования и реализации данного мероприятия являются: обновление теоретических и развитие практических знаний и навыков муниципальных служащих, в том числе с использованием методологии и инструментария программно - целевого управления бюджетными ресурсами.
В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 N 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области" повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Квалификационные требования к специалистам в области информационных технологий также диктуют обязательность сертифицирования сотрудников не реже одного раза в три года.
В рамках данного мероприятия Управлением финансов Администрации города Апатиты Мурманской области запланировано обучение сотрудников:
- бюджетно-финансовой сферы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
- сферы информационных технологий в центральных и региональных представительствах компаний-разработчиков, эксплуатируемого в Управлении финансов Администрации города Апатиты Мурманской области программного обеспечения.
Объемы бюджетных назначений мероприятия по годам реализации муниципальной программы:
тыс. рублей | ||||
Год реализации муниципальной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Объем бюджетных назначений |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в подпункт 1.2 пункта 1 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения
1.2. Основное мероприятие: Развитие системы муниципальных закупок города Апатиты.
Целью реализации основного мероприятия является обеспечение муниципальных нужд города Апатиты, повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия 1.2. заключается в повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет увеличения:
- количества поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в одном конкурсе, аукционе;
- доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур.
Достижение указанных результатов планируется за счет реализации мероприятия "Развитие конкуренции на торгах".
Назначение мероприятия заключается в реализации муниципальной политики в сфере закупок для обеспечения нужд города Апатиты, а также в методологическом сопровождении деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд города Апатиты.
Осуществление закупок для муниципальных нужд - это одно из направлений экономической деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, предназначенное для обеспечения нормального функционирования этих органов путем приобретения у участников закупок товаров, работ и услуг.
Система муниципального заказа является одним из ключевых секторов экономики, который обеспечивает взаимоотношения, возникающие между муниципальными заказчиками и поставщиками продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд. Этот сектор функционирует на основе средств городского бюджета и базируется на законодательных основах.
Развитие системы размещения муниципального заказа оказывает значительное влияние на экономический потенциал города, его способность к саморазвитию.
Необходимо отметить, что с 1 января 2014 года вступит в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", нормы которого обеспечат повышение эффективности:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правовых договоров, предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Целью федеральной контрактной системы является реализация единого цикла формирования, размещения муниципальных закупок и исполнения муниципальных контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям государства качество поставляемых товаров, работ и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление технологическими и экономическими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе.
Сфера регулирования в рамках федеральной контрактной системы будет охватывать все стадии системы управления государственного и муниципального заказа: формирование, размещение и исполнение.
В 2014 году отделом муниципального заказа Администрации города Апатиты совместно с главными распорядителями средств городского бюджета будет проведена работа в части внедрения и применения федеральной контрактной системы в муниципальном образовании город Апатиты Мурманской области с подведомственной территорией.
В целом применение контрактной системы позволит повысить эффективность размещения в сфере закупок на основе:
- использования современных инновационных методов управления муниципальными закупками;
- установления постоянно действующей обратной связи от исполнителя к заказчику на основе мониторинга всего жизненного цикла муниципального контракта;
- методического обеспечения системы заключения и исполнения муниципальных контрактов;
- своевременного выявления муниципальных контрактов с существенными отклонениями от параметров аналогичных муниципальных контрактов, проведения оценки и принятия соответствующих мер по повышению их экономической эффективности.
В рамках мероприятия предполагается выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с целью недопущения ограничения круга участников закупок.
Ожидаемый результат реализации мероприятия заключается в увеличении круга участников закупок, что позволит увеличить долю экономии бюджетных средств при проведении конкурентных процедур.
Объемы бюджетных назначений мероприятия по годам реализации муниципальной программы:
Год реализации муниципальной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
Объем бюджетных назначений |
1780,1 |
155,8 |
116,6 |
2. На решение задачи "Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты" направлены следующие основные мероприятия:
2.1. Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом города Апатиты.
Целью мероприятия является оптимизация условий и структуры муниципальных заимствований и обеспечение долговых обязательств, принятых городом Апатиты.
Политика города Апатиты в части муниципального долга в долгосрочном периоде будет направлена на обеспечение и сохранение обоснованного объема и структуры муниципального долга, исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств, гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований.
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия заключается:
- в привлечении бюджетных кредитов, в том числе на пополнение остатков средств на счете городского бюджета, как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет;
- в обеспечении максимально выгодных условий привлечения кредитов кредитных организаций посредством проведения аукционов в целях заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городу Апатиты кредитных средств;
- в привлечении кредитных ресурсов в кредитных учреждениях Российской Федерации в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять выборку кредитов по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета;
- в погашении кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами и соглашениями;
- в управлении остатками средств на едином счете по учету средств бюджета с целью снижения привлечения заемных средств (привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Достижение указанных результатов планируется за счет реализации следующего ряда мероприятий:
2.1.1. Оптимизация условий и структуры муниципальных заимствований города Апатиты.
Реализация данного мероприятия предусматривает:
- организацию взаимодействия с Министерством финансов Мурманской области и Управлением Федерального казначейства по Мурманской области по привлечению бюджетных кредитов;
- заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями, отобранными в результате проведения аукционов, на оказание услуг по предоставлению городу Апатиты кредитных средств на максимально выгодных для города условиях привлечения;
- оптимальное использование временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия временного недостатка денежных средств, необходимых для финансирования очередных расходов городского бюджета.
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения
2.1.2. Обслуживание муниципального долга города Апатиты.
В рамках данного мероприятия планируется обеспечить расчет объема бюджетных ассигнований на уплату процентов за пользование:
- бюджетными кредитами, привлеченными из областного бюджета, своевременное перечисление процентов и возврат бюджетных кредитов в соответствии с графиками, установленными Соглашениями;
- кредитами, привлеченными в кредитных организациях, своевременное перечисление процентов и возврат кредитов в соответствии с графиками, установленными кредитными договорами.
Объемы бюджетных назначений мероприятия по годам реализации муниципальной программы:
Год реализации муниципальной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
Объем бюджетных назначений |
2825,4 |
8531,3 |
4791,0 |
3. На решение задачи "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса" направлены следующие основные мероприятия:
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в подпункт 3.1 пункта 3 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения
3.1. Основное мероприятие: Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами
Целью данного мероприятия является обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, а также повышение качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.
В основу формирования и функционирования единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами должны быть положены принципы открытости информационных систем, интеграции имеющихся и вновь создаваемых информационных ресурсов, интерактивного регламентированного доступа к информационным системам всех зарегистрированных пользователей независимо от их территориального местонахождения, технической оснащенности рабочих мест (а именно, производительности клиентских ЭВМ), соблюдения правила однократного ввода данных и обеспечения их обработки в режиме реального времени и/ или отложенной обработки средствами самих информационных систем.
Объемы бюджетных назначений мероприятия по годам реализации муниципальной программы:
Год реализации муниципальной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
Объем бюджетных назначений |
8320,5 |
3884,5 |
3884,5 |
В предстоящем периоде в сфере развития информационно-технологической инфраструктуры бюджетно-финансовой сферы будут реализовываться следующие приоритетные направления:
- развитие информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления, обеспечение необходимого для комфортной работы пользователей уровня производительности программно-аппаратных комплексов;
- автоматизация процессов сбора информации, ее хранения и использования при прогнозировании, планировании и анализе показателей финансовой деятельности;
- развитие эксплуатируемых программных комплексов, расширение их функционала в соответствии со служебными потребностями;
- создание единого централизованного хранилища баз данных программных комплексов, эксплуатируемых органами местного самоуправления в процессе составления (изменения) проектов городского бюджета, формирования отчетности бюджета, проведения многомерного анализа финансовой и иной информации, исполнения бюджета;
- обеспечение информационной безопасности в части повышения показателей метрик непрерывной работы информационных систем и показателей загрузки серверного оборудования, на котором установлены данные информационные системы.
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия заключается в:
- формировании единого информационного пространства и осуществлении интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами;
- обеспечении открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности органов местного самоуправления и исполнении городского бюджета;
- обеспечении подотчетности и создании инструментов для повышения ответственности органов местного самоуправления города Апатиты за выполнение функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов.
В рамках основного мероприятия предусмотрена реализация следующих мероприятий:
3.1.1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.
Мероприятие включает в себя комплекс мер по повышению производительности программно-аппаратных комплексов, использующих муниципальные базы данных и распределению нагрузки на данные комплексы:
- планирование структуры виртуальных веб-серверов, виртуализация текущих физических серверов, на которых установлены бюджетные информационные системы, дальнейшая балансировка нагрузки и повышение степени доступности серверов в локальной сети в демилитаризованном сегменте и в сети Интернет;
- оптимизация работы программно-аппаратных комплексов, использующих базы данных муниципальных информационных систем.
3.1.2. Автоматизация бюджетного процесса, обеспечение межсистемной интеграции и многомерного анализа данных.
Мероприятие включает в себя комплекс мер по модернизации, сопровождению автоматизированных информационных систем, использующих региональные базы данных, а также расширению функционала данных систем в соответствии со служебной потребностью:
- интеграция процессов прогнозирования, планирования и исполнения консолидированного бюджета в рамках единого комплекса информационных систем.
3.1.3. Обеспечение открытости бюджетного процесса городского округа Апатиты.
Мероприятие включает в себя комплекс мер по поддержанию в актуальном состоянии официальной страницы Управления финансов Администрации города Апатиты Мурманской области на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты.
Обеспечение информационной безопасности.
3.1.4. Мероприятие включает в себя комплекс технических мер по повышению отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов, минимизации негативного воздействия в случае нештатных ситуаций:
- создание централизованного хранилища баз данных информационных систем;
- создание системы централизованного архивирования баз данных систем и прочих данных в соответствии со служебной необходимостью.
Реализация указанных мероприятий и решение задач, направленных на достижение цели формирования единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами Мурманской области, позволит:
- обеспечить полноценную автоматизированную поддержку единых процессов управления общественными финансами;
- оптимизировать процессы управления общественными финансами за счет упрощения отдельных процедур в рамках единого комплекса автоматизированных информационных систем;
- повысить прозрачность процессов управления общественными финансами;
- обеспечить единую информационную базу для функционирования сторонних сервисов, ориентированных на обеспечение прозрачности и публичности информации о деятельности органов местного самоуправления города Апатиты в сфере управления общественными финансами.
4. На решение задачи "Развитие системы муниципального финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере" направлены следующие основные мероприятия:
4.1. Основное мероприятие: Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
Предпосылки развития системы муниципального и финансового контроля города Апатиты обусловлены необходимостью осуществления контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Мурманской области, нормативных правовых актов города Апатиты.
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия заключается в снижении объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, повышении эффективности расходования бюджетных средств и повышении финансовой дисциплины.
Достижение указанных результатов планируется за счет реализации следующего мероприятия "Осуществление контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере, контроля за соблюдением законодательства о размещении заказов".
Данное мероприятие направлено на соблюдение экономической обоснованности использования муниципальных финансовых средств, соблюдение финансовой дисциплины и увеличение экономии бюджетных средств вследствие сокращения неэффективных расходов городского бюджета.
Эффективность осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере является одним из важнейших факторов финансово-экономической устойчивости и социальной стабильности города, его экономической безопасности и благополучия граждан.
Совершенствование муниципального финансового контроля заключается в улучшении системы муниципального финансового контроля, формировании правовой базы, повышении роли муниципального финансового контроля в сфере обеспечения финансовой безопасности города.
На сегодняшний день одной из проблем осуществления финансового контроля является низкий процент возврата бюджетных средств по результатам проведенных ревизий и проверок. В связи с этим необходимо принять комплекс мер по повышению уровня результативности контрольных мероприятий, направленных на уточнение ответственности должностных лиц, нарушивших требования бюджетного законодательства.
В предстоящем периоде Администрацией города Апатиты будет осуществляться работа по следующим направлениям:
1. Проведение по поручению Главы Администрации города Апатиты контрольных мероприятий по исполнению законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Мурманской области и муниципальных правовых актов.
В рамках данного направления запланированы:
- проверки деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, их структурных подразделений;
- учреждений, в отношении которых уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет функции и полномочия учредителя (подведомственные учреждения).
2. Последующий финансовый контроль за использованием средств городского бюджета, соблюдением главными распорядителями и получателями средств городского бюджета бюджетного законодательства.
В рамках данного направления запланировано проведение проверок:
- использования средств городского бюджета главными распорядителями и получателями средств городского бюджета, а также использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Апатиты с подведомственной территорией.
4.2. Исключен.
См. текст подпункта 4.2
6. Механизм реализации Подпрограммы N 1
В рамках Подпрограммы N 1 предусматривается следующий механизм реализации:
1. Нормативно-правовое регулирование в бюджетно-финансовой сфере предполагающее:
- приведение нормативных правовых актов города Апатиты в бюджетно-финансовой сфере в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации и региональном законодательстве;
- разработку и актуализацию нормативных правовых актов города Апатиты в бюджетно-финансовой сфере с целью реализации задач, предусмотренных Муниципальной программой.
2. Подготовка проекта решения Совета депутатов города Апатиты о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Апатиты в целях приведения его в соответствие с положениями новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предстоящего перехода к формированию бюджета на основе муниципальных программ, а также по другим вопросам бюджетно-финансовой сферы.
3. Муниципальный контроль, включающий предварительный и текущий, последующий контроль законности, рациональности, эффективности и целевого использования средств городского бюджета, муниципальной собственности, контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, регионального законодательства, муниципальных правовых актов, контроль за деятельностью органов местного самоуправления.
4. Моделирование ситуации на стадиях планирования и исполнения городского бюджета и формирования бюджетных проектировок на долгосрочную перспективу с целью оперативного эффективного управления муниципальными финансами и поддержания сбалансированности и устойчивости городского бюджета.
7. Описание механизмов управления рисками
Описание рисков Подпрограммы N 1 и механизмов управления ими представлено в таблице 3.
Таблица 3
Риски, определение факторов риска и меры управления рисками
N п/п |
Вид риска |
Определение факторов риска |
Меры управления рисками |
1 |
Финансовый |
Ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры; Образование новых консолидированных групп налогоплательщиков; Принятие решений по введению новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; Рост процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам; Принятие новых нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов. Возникновение перечисленных рисков может повлечь увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания, и как следствие повлечет за собой увеличение дефицита городского бюджета. Использование при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов городского бюджета |
Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии, обеспечивающей соблюдение законодательно установленных бюджетных правил, а также установление на долгосрочный период предельных расходов городского бюджета на реализацию муниципальных программ ("потолков расходов"), соответствующих долгосрочному прогнозу основных характеристик городского бюджета, и их соблюдение при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
2 |
Правовой |
Изменения федерального и регионального законодательства в бюджетной и налоговой сферах |
Оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства |
3 |
Социальный ("Человеческий фактор") |
Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий муниципальной программы |
Применение санкций к руководителям структурных подразделений Администрации города Апатиты с целью повышения ответственности и результативности деятельности органов местного самоуправления |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 1
к Подпрограмме N 1
Перечень показателей Подпрограммы N 1
20 февраля, 11 марта, 14 июля 2014 г.
N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед.изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||
2012 год |
2013 год, оценка |
Годы реализации программы |
|||||||
2014 год, план |
2015 год, план |
2016 год, план |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
||||||||
I |
Цель N 1 подпрограммы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688" |
||||||||
1.1. |
Отношение объема муниципального долга города Апатиты по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Апатиты в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
0 |
0 |
<10 |
<10 |
<10 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
1.2. |
Обеспечение в соответствующем финансовом году в расходах бюджета объемов бюджетных средств достаточных для достижения целевых значений по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688 к средневзвешенной заработной плате, сложившейся в соответствующей категории работников муниципальных учреждений по отраслям деятельности |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
|
Цель N 2 подпрограммы "Повышение качества бюджетного процесса в городском округе Апатиты" |
||||||||
1.3. |
Доля главных администраторов средств городского бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов |
% |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
Рейтинг УФ |
УФ |
1.4. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов городского бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
1.5. |
Функционирование информационного ресурса "Бюджет для граждан" в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет |
Да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ МКУ "УМТО" |
II |
Показатели задач подпрограммы |
||||||||
2.1. |
Задача 1 "Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере" |
||||||||
2.1.1. |
Исполнение местного бюджета по доходам к первоначальному уровню |
% |
17,4 |
11,5 |
3-5 |
3-5 |
3-5 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.2. |
Отклонение утвержденного объема расходов городского бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему отчетному году |
% |
х |
х |
10 |
10 |
10 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.3. |
Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального и областного бюджета) |
% |
7,9 |
-0,4 |
5 |
5 |
5 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.4. |
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств городского бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.5. |
Доля муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, приведенных в соответствие с федеральным и региональным бюджетным законодательством, в общем объеме муниципальных правовых актов, требующих актуализации в установленные сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.6. |
Отношение дефицита бюджета города Апатиты к доходам без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
0 |
3,2 |
4-7 |
4-7 |
4-7 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.7. |
Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.8. |
Рост поступлений доходов местного бюджета по земельному налогу и арендной плате за земельные участки (до и после разграничения государственной собственности на землю) за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному |
% |
18,2 |
24,7 |
1-5 |
1-5 |
1-5 |
ИАС "Свод-КС" |
КУИ |
2.1.9. |
Снижение объема дебиторской задолженности по неналоговым доходам местного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному |
% |
-36,4 |
46,2 |
8-10 |
8-10 |
8-10 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.10. |
Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета города Апатиты |
% |
0 |
2,5 и более |
2,5 и более |
2,5 и более |
2,5 и более |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.11. |
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
26,6 |
90,1 |
90-95 |
90-95 |
90-95 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.1.12. |
Наличие нормативного правового акта, определяющего оплату труда руководителей органов местного самоуправления с учетом результатов их профессиональной деятельности |
|
нет |
нет |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
Совет депутатов города Апатиты |
2.1.13. |
Доля казенных учреждений города Апатиты, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления) |
% |
0 |
0 |
75-95 |
75-95 |
75-95 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.14. |
Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений в общем количестве учреждений, оказывающих муниципальные услуги (без учета органов местного самоуправления) |
% |
95 |
93,2 |
90-100 |
90-100 |
90-100 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.15. |
Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания |
% |
100 |
100 |
95-100 |
95-100 |
95-100 |
Перечень правовых актов |
ГРБС |
2.1.16. |
Прирост объема доходов автономных и бюджетных учреждений муниципального образования от приносящей доход деятельности |
% |
0 |
20,2 |
30-50 |
30-50 |
30-50 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.17. |
Отношение объема доходов от предпринимательской деятельности, полученных автономными учреждениями в отчетном финансовом году, к доходам от предпринимательской деятельности, полученным бюджетными учреждениями в отчетном финансовом году |
% |
0 |
28,4 |
20-50 |
20-50 |
20-50 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.18. |
Наличие утвержденного местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.19. |
Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований муниципального образования |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.20. |
Наличие установленного порядка определения объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |
|
нет |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.21. |
Доля муниципальных программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального |
% |
49,3 |
42,8 |
10-25 |
10-25 |
10-25 |
ИАС "Свод-КС" |
ГРБС |
2.1.22. |
Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений (в коллегиальных органах) проектов муниципальных программ муниципального образования |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ ОЭР |
2.1.23. |
Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения (в коллегиальных органах) |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Ответственные исполнители муниципальных программ |
2.1.24. |
Наличие нормативного закрепления механизма распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими муниципальными программами |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.25. |
Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня муниципальных программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Перечень правовых актов |
УФ |
2.1.26. |
Размещение данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств в СМИ и (или) сети Интернет |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.1.27. |
Доля функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения |
% |
82,9 |
100 |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
Перечень правовых актов |
ОО |
2.2. |
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты" |
||||||||
2.2.1. |
Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, и кредитных организаций предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита городского бюджета |
тыс.руб. |
0 |
0 |
158649 |
176536 |
134227 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.2. |
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга города Апатиты |
% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.3. |
Уровень долговой нагрузки муниципального бюджета |
% |
0 |
0 |
18,0 |
20,21 |
14,82 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.4. |
Дефицит городского бюджета не превышает 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов городского бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.2.5. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Апатиты к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджета в отчетном финансовом году |
% |
0,32 |
0,01 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
ИАС "Свод-КС" |
УФ |
2.3. |
Задача 3 "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесс" |
||||||||
2.3.1. |
Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления решения о бюджете и отчета о результатах деятельности Управления финансов Администрации города Апатиты, отчетов об исполнении городского бюджета |
Да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
УФ |
2.3.2. |
Создание информационного блока в составе официального сайта муниципального образования в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
МКУ "УМТО" |
2.3.3. |
Создание Интернет-портала оказания муниципальных услуг |
|
нет |
нет |
да |
да |
да |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
МКУ "УМТО" |
2.3.4. |
Создание сайта муниципального образования в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
|
да |
да |
да |
да |
да |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
МКУ "УМТО" |
2.3.5. |
Доля учреждений муниципального образования, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет |
% |
50 |
100 |
80-100 |
80-100 |
80-100 |
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
ГРБС |
2.4. |
Задача 4 "Развитие системы муниципального финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере" |
||||||||
2.4.1. |
Соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета |
% |
х |
9,8 |
10 |
10 |
10 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.2. |
Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений |
% |
х |
0 |
100 |
100 |
100 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.3. |
Отношение количества главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств |
% |
х |
12,5 |
0 |
12,5 |
0 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
2.4.4. |
Отношение количества муниципальных учреждений, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству муниципальных учреждений |
% |
Х |
58 |
11 |
11 |
11 |
Материалы контрольных мероприятий |
УФ |
В таблице применены следующие сокращения:
УФ - Управление финансов Администрации города Апатиты;
МКУ "УМТО" - муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты";
КУИ - Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
ОЭР - отдел экономического развития Администрации города Апатиты;
ОО - организационный отдел Администрации города Апатиты.
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение 2
к Подпрограмме N 1
Сведения об объемах финансирования Подпрограммы N 1
20 февраля, 11 марта, 14 июля 2014 г.
|
Сроки |
Источники финансирования, тыс. рублей |
||||
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||||
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма N 1 "Управление муниципальными финансами" |
Всего |
34510,2 |
27503,4 |
7006,8 |
0 |
0 |
2014 год |
12999,5 |
5992,7 |
7006,8 |
0 |
0 |
|
2015 год |
12645,1 |
12645,1 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
8865,6 |
8865,6 |
0 |
0 |
0 |
|
В т.ч. по соисполнителям: |
|
|
|
|
|
|
Администрация города Апатиты |
Всего |
14022,4 |
11095,2 |
2927,2 |
0 |
0 |
2014 год |
5834,0 |
2906,8 |
2927,2 |
0 |
0 |
|
2015 год |
4113,8 |
4113,8 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
4074,6 |
4074,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление финансов Администрации города Апатиты |
Всего |
16147,7 |
16147,7 |
0 |
0 |
0 |
2014 год |
2825,4 |
2825,4 |
0 |
0 |
0 |
|
2015 год |
8531,3 |
8531,3 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
4791,0 |
4791,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Апатиты |
Всего |
313,0 |
18,8 |
294,2 |
0 |
0 |
2014 год |
313,0 |
18,8 |
294,2 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управление образования Администрации города Апатиты |
Всего |
3211,5 |
192,7 |
3018,8 |
0 |
0 |
2014 год |
3211,5 |
192,7 |
3018,8 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты |
Всего |
408,6 |
24,5 |
384,1 |
0 |
0 |
2014 год |
408,6 |
24,5 |
384,1 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты |
Всего |
407,0 |
24,5 |
382,5 |
0 |
0 |
2014 год |
407,0 |
24,5 |
382,5 |
0 |
0 |
|
2015 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016 год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0". |
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 3
к Подпрограмме N 1
Перечень
мероприятий Подпрограммы N 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами"
20 февраля, 11 марта, 14 июля 2014 г.
N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники |
||||||
По годам реализации |
Всего |
МБ |
ОБ |
ФБ |
ВБС |
Показатель результативности 1 |
Показатель результативности 2 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Цель N 1 подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех обязательств города Апатиты и реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-602 и N 606, от 1 июня 2012 года N 761, от 28 декабря 2012 года N 1688. Цель N 2 подпрограммы: Повышение качества бюджетного процесса. |
||||||||||
1 |
Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в городском округе Апатиты и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере |
||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1: Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городском округе Апатиты |
2014-2016 |
Всего |
220,5 |
220,5 |
0 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Обеспечение качественного нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере и организации бюджетного процесса |
УФ |
2014 |
73,5 |
73,5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
2015 |
73,5 |
73,5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
2016 |
73,5 |
73,5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2: Развитие системы муниципальных закупок города Апатиты |
2014-2016 |
Всего |
2052,5 |
600,2 |
1452,3 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
ГРБС, ОМЗ |
2014 |
1780,1 |
327,8 |
1452,3 |
0 |
0 |
109 |
|||||
2015 |
155,8 |
155,8 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||
2016 |
116,6 |
116,6 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
1.2.1. |
Развитие системы муниципальных закупок Администрации города Апатиты и обслуживаемых учреждений |
2014-2016 |
Всего |
717,5 |
520,1 |
197,4 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
Администрация города Апатиты |
2014 |
445,1 |
247,7 |
197,4 |
0 |
0 |
18 |
|||||
2015 |
155,8 |
155,8 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||
2016 |
116,6 |
116,6 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||
1.2.2. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных КФКСиТ |
2014-2016 |
Всего |
60,0 |
3,6 |
56,4 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
КФКСиТ |
2014 |
60,0 |
3,6 |
56,4 |
0 |
0 |
5 |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.3. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных УО |
2014-2016 |
Всего |
1035,0 |
62,1 |
972,9 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
УО |
2014 |
1035,0 |
62,1 |
972,9 |
0 |
0 |
69 |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.4. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных ОКиДМ |
2014-2016 |
Всего |
105,0 |
6,3 |
98,7 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
ОКиДМ |
2014 |
105,0 |
6,3 |
98,7 |
0 |
0 |
8 |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2.5. |
Развитие системы муниципальных закупок учреждений подведомственных КУИ |
2014-2016 |
Всего |
135,0 |
8,1 |
126,9 |
0 |
0 |
Количество специалистов прошедших обучение (ед.) |
Увеличение доли экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
КУИ |
2014 |
135,0 |
8,1 |
126,9 |
0 |
0 |
9 |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами города Апатиты |
||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 1: Управление муниципальным долгом города Апатиты |
2014-2016 |
Всего |
16147,7 |
16147,7 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание муниципального долга (да/нет) |
Привлечение бюджетных кредитов, как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете городского бюджета. Обеспечение максимально выгодных условий привлечения кредитов кредитных организаций путем проведения процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитных средств. Привлечение временно неиспользуемых остатков средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов |
УФ |
2014 |
2825,4 |
2825,4 |
0 |
0 |
0 |
Да |
|||||
2015 |
8531,3 |
8531,3 |
0 |
0 |
0 |
Да |
|||||
2016 |
4791,0 |
4791,0 |
0 |
0 |
0 |
Да |
|||||
3. |
Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности городского бюджета и открытости бюджетного процесса |
||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 1: Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами |
2014-2016 |
Всего |
16089,5 |
10535,0 |
5554,5 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
ГРБС, МКУ "УМТО" |
2014 |
8320,5 |
2766,0 |
5554,5 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
3884,5 |
3884,5 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
3884,5 |
3884,5 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3.1.1. |
Приобретение оргтехники для Администрации города Апатиты |
2014-2016 |
Всего |
13084,4 |
10354,6 |
2729,8 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
Администрация города Апатиты |
2014 |
5315,4 |
2585,6 |
2729,8 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
3884,5 |
3884,5 |
|
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
3884,5 |
3884,5 |
|
0 |
0 |
да |
|||||
3.1.2. |
Приобретение оргтехники для учреждений подведомственных КФКСиТ |
2014-2016 |
Всего |
253,0 |
15,2 |
237,8 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
КФКСиТ |
2014 |
253,0 |
15,2 |
237,8 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3.2.3. |
Приобретение оргтехники для учреждений подведомственных УО |
2014-2016 |
Всего |
2176,5 |
130,6 |
2045,9 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
УО |
2014 |
2176,5 |
130,6 |
2045,9 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3.2.4. |
Приобретение оргтехники для учреждений подведомственных ОКиДМ |
2014-2016 |
Всего |
303,6 |
18,2 |
285,4 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
ОКиДМ |
2014 |
303,6 |
18,2 |
285,4 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
3.2.5. |
Приобретение оргтехники для учреждений подведомственных КУИ |
2014-2016 |
Всего |
272,0 |
16,4 |
255,6 |
0 |
0 |
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры (да/нет) |
Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
КУИ |
2014 |
272,0 |
16,4 |
255,6 |
0 |
0 |
да |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
да |
|||||
4. |
Задача 4: Развитие системы муниципального финансового контроля в бюджетно-финансовой сфере |
||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 1: Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере |
2014-2016 |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.) |
Снижение объемов нарушений законодательства в бюджетно-финансовой сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины |
УФ |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|||||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
В таблице применены следующие сокращения:
УФ - Управление финансов Администрации города Апатиты;
МКУ "УМТО" - муниципальное казенное учреждение города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты";
КУИ - Комитет по управлению имуществом;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
ОМЗ - отдел муниципального заказа;
КФКСиТ - Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Апатиты;
УО - Управление образования Администрации города Апатиты;
ОКиДМ - Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 ноября 2013 г. N 1326 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Управление муниципальными финансами"
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в "Кировском Рабочем" от 14 ноября 2013 г. N 46
Постановлением Администрации г. Апатиты Мурманской области от 21 ноября 2016 г. N 1522 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2017 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 16 мая 2016 г. N 588
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 26.04.2016 N 293 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2015 N 221 "О городском бюджете на 2016 год" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 29.02.2016 N 256, от 29.03.2016 N 275)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 28 декабря 2015 г. N 1687
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 22.12.2015 N 219 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91, от 28.04.2015 N 95, от 25.06.2015 N 137, от 29.09.2015 N 178, от 24.11.2015 N 202)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 8 октября 2015 г. N 1199
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 29.09.2015 N 178 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91, от 28.04.2015 N 95, от 25.06.2015 N 137)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 6 июля 2015 г. N 778
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.06.2015 N 137 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91, от 28.04.2015 N 95)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 8 мая 2015 г. N 498
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 28.04.2015 N 95 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" " (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 17 апреля 2015 г. N 421
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 11.03.2015 N 91 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 21 января 2015 г. N 19
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 54 "О городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 24 декабря 2014 г. N 1630
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 23.12.2014 N 52 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Апатиты от 24.12.2013 N 869 "О городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893, от 24.06.2014 N 952, от 22.07.2014 N 967, от 10.09.2014 N 997, от 25.11.2014 N 40)"
Текст документа в актуальной редакции будет представлен в одной из следующих версий системы Гарант
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 14 июля 2014 г. N 843
Изменения вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 24.06.2014 N 952
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 15 апреля 2014 г. N 438
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 11 марта 2014 г. N 305
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от 25.02.2014 N 893
Постановление Администрации г. Апатиты Мурманской области от 20 февраля 2014 г. N 204