Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 26.05.2014 N 270-ПП
Изменения в государственную программу
Мурманской области "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
1. По всему тексту государственной программы Мурманской области "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" (далее - Государственная программа) слова "Управление государственного заказа Мурманской области" заменить словами "Комитет государственных закупок Мурманской области" в соответствующих падежах.
2. В паспорте Государственной программы:
2.1. Позицию "Цели Государственной программы" изложить в редакции:
"Цель Государственной программы |
Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона" |
2.2. Позицию "Задачи Государственной программы" изложить в редакции:
"Задачи Государственной программы |
1. Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области |
2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов" |
2.3. Позицию "Целевые показатели Государственной программы" изложить в редакции:
"Целевые показатели Государственной программы |
1. Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, % |
2. Прогноз долгосрочных кредитных рейтингов Мурманской области по шкале международных рейтинговых агентств, прогноз | |
3. Степень качества управления региональными финансами, присвоенная Мурманской области Министерством финансов Российской Федерации, группа | |
4. Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, % | |
5. Количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, единиц | |
6. Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %" |
2.4. Позицию "Финансовое обеспечение Государственной программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Государственной программы |
Всего по Государственной программе: 27 450 344,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 18 323 732,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 2 516 012,8 тыс. рублей, 2015 год: 2 556 684,8 тыс. рублей, 2016 год: 2 587 992,9 тыс. рублей, 2017 год: 2 616 456,2 тыс. рублей, 2018 год: 2 650 569,7 тыс. рублей, 2019 год: 2 683 156,8 тыс. рублей, 2020 год: 2 712 859,2 тыс. рублей. ФБ: 9 126 612,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1 668 473,0 тыс. рублей, 2015 год: 1 418 489,0 тыс. рублей, 2016 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, 2017 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, 2018 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, 2019 год: 1 207 930,0 тыс. рублей, 2020 год: 1 207 930,0 тыс. рублей" |
3. В разделе 1 Государственной программы "Характеристика текущего состояния в сфере управления региональными и муниципальными финансами":
3.1. Абзац семьдесят шестой исключить.
3.2. Абзац семьдесят седьмой изложить в редакции:
"6. Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %".
3.3. Таблицу 1 "Динамика показателей Государственной программы за 2011-2013 годы" исключить.
4. В разделе 2 Государственной программы "Приоритеты государственной политики в сфере управления региональными и муниципальными финансами, описание основных целей и задач Государственной программы, прогноз развития сферы реализации Государственной программы":
4.1. Абзацы седьмой-девятый изложить в редакции:
"Государственная программа Российской Федерации "Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 310;
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 320;
Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 N 768-ПП/20;".
4.2. Абзац двенадцатый изложить в редакции:
"Целью Государственной программы является повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона.".
4.3. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый исключить.
4.4. Абзац шестнадцатый изложить в редакции:
"1. Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области.".
4.5. Абзац семнадцатый изложить в редакции:
"2. Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.".
4.6. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый исключить.
4.7. Абзацы двадцатый-двадцать второй изложить в редакции:
"Достижение целей Государственной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках следующих подпрограмм:
"Управление региональными финансами" (далее - Подпрограмма 1);
"Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 2).
4.8. Абзац тридцать шестой исключить.
4.9. Абзац тридцать седьмой изложить в редакции:
"6. Рост доли расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, до 75%.".
5. Раздел 3 "Перечень показателей государственной программы "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" изложить в редакции:
"3. Перечень показателей государственной программы "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
Таблица 2
N п/п |
Государственная программа, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" |
||||||||||||||||||||
I |
Показатели цели государственной программы: |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
% |
12,49 |
14,91 |
11,97 |
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
1.2. |
Сохранение долгосрочного кредитного рейтинга Мурманской области по шкале международных рейтинговых агентств на позиции "Стабильный" |
да-1, нет-0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
сайт рейтингового агентства www.fitchratings.ru/ |
Министерство финансов Мурманской области |
1.3. |
Степень качества управления региональными финансами, присвоенная Мурманской области Министерством финансов Российской Федерации |
группа |
II |
II |
II |
II |
|
II |
|
II |
|
II |
|
II |
|
II |
|
II |
|
сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ |
Министерство финансов Мурманской области |
1.4. |
Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования |
% |
98,3 |
98,2 |
97,5 |
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
ИАС "Хранилище-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
1.5. |
Количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов |
ед. |
19 |
17 |
17 |
18 |
|
17 |
|
16 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
14 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области |
1.6. |
Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
59,9 |
59,4 |
76,8 |
80 |
|
82 |
|
84 |
|
86 |
|
88 |
|
89 |
|
90 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области |
II |
Показатели задач государственной программы (целей подпрограмм): |
||||||||||||||||||||
2.1. |
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" |
||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Отношение объема государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Мурманской области в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
26,9 |
37,7 |
36,9 |
60,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
75,0 |
|
70,0 |
|
70,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.2. |
Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных (исполненных) в консолидированном бюджете Мурманской области на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, к объему бюджетных ассигнований, рассчитанных исходя из темпов роста заработной платы определенных категорий работников, установленных в дорожных картах |
% |
х |
100 |
111 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.3. |
Доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов |
% |
51,5 |
52 |
73,5 |
75 |
|
75 |
|
76 |
|
76 |
|
77 |
|
77 |
|
78 |
|
рейтинг Министерства финансов Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.4. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета и государственных областных учреждений к объему расходов областного бюджета |
% |
0,0002 |
0,0001 |
0,0036 |
0,0001 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.5. |
Функционирование портала бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в информационно-коммуникационной сети Интернет |
да-1/нет-0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2. |
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |
||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности |
раз |
2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
|
2,4 |
|
2,5 |
|
2,6 |
|
2,7 |
|
2,8 |
|
2,9 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2.2. |
Количество муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
ед. |
16 |
14 |
12 |
14 |
|
14 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2.3. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) |
% |
2,1 |
1,9 |
1,7 |
1,7 |
|
1,5 |
|
1 |
|
0,8 |
|
0,6 |
|
0,5 |
|
0,4 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области" |
6. В разделе 4 Государственной программы "Перечень и краткое описание подпрограмм":
6.1. Подраздел "Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" изложить в редакции:
"Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами"
Реализация Подпрограммы 1 направлена на повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области.
Для достижения указанной цели Подпрограммы 1 следует обеспечить решение следующих задач:
1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.
2. Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области.
3. Развитие информационной системы управления государственными финансами.
4. Развитие системы государственного финансового контроля и надзора.
5. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок.
Решение поставленных задач Подпрограммы 1 обеспечивается выполнением следующих основных мероприятий:
1) Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Мурманской области.
Мероприятие предполагает разработку и реализацию единой государственной бюджетно-финансовой политики на территории Мурманской области, методологическое обеспечение бюджетного процесса Мурманской области за счет разработки, актуализации и/или приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов Мурманской области в бюджетно-финансовой сфере, разработку проекта областного бюджета и организацию его исполнения, составление отчетов об исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета Мурманской области, координацию субъектов бюджетного планирования на всех этапах бюджетного процесса, повышение квалификации сотрудников бюджетно-финансовой сферы.
Важнейшим документом государственной политики в бюджетно-финансовой сфере, разработка которого предусматривается в рамках мероприятия, является Долгосрочная бюджетная стратегия Мурманской области. Этот аналитический документ на срок до 12 лет будет содержать:
- основные параметры областного бюджета;
- основные положения бюджетной, долговой и налоговой политики Мурманской области в долгосрочном периоде;
- предельные объемы ("потолки") расходов на реализацию государственных программ Мурманской области;
- условия и параметры, характеризующие риски для областного бюджета, формирование и обоснование мер по их предотвращению (минимизации).
Необходимость безусловного выполнения действующих расходных обязательств в условиях сложившегося дефицита областного бюджета и объема государственного долга, ожидаемого сокращения объемов финансовой помощи из федерального бюджета в рамках проводимой на федеральном уровне политики оптимизации межбюджетных отношений с субъектами Российской Федерации, внедрения принципов прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Мурманской области создала предпосылки для разработки программы повышения эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до 2020 года (далее - Программа повышения эффективности бюджетных расходов).
Программа повышения эффективности бюджетных расходов будет иметь комплексный характер, реализация целей и решение поставленных задач будут обеспечиваться за счет мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках государственных программ Мурманской области. К вышеуказанным мероприятиям относятся:
- автоматизация информационных и управленческих процессов;
- лицензионное обеспечение программных продуктов;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих Мурманской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
- участие в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;
- публикация актуальной информации о бюджетной системе Мурманской области, в том числе в доступной для граждан форме;
- иные мероприятия в сфере инновационной деятельности органов государственной власти Мурманской области.
Основное мероприятие "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Мурманской области" в части повышения квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере и сфере информационных технологий является составляющей Программы повышения эффективности бюджетных расходов в следующих объемах бюджетных назначений по годам реализации Государственной программы:
тыс. рублей | |||||||
Год реализации Государственной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
440,5 |
2) Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса, публикация актуальной информации о бюджетной системе Мурманской области, в том числе в доступной для граждан форме.
Мероприятие предполагает комплекс мер по повышению открытости, прозрачности и доступности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области в бюджетно-финансовой сфере, направленных на обеспечение граждан и организаций информацией о прошлой, текущей и планируемой деятельности органов государственной власти Мурманской области в сфере управления общественными финансами и сведениями о формировании и исполнении областного бюджета, а также на повышение вовлеченности граждан и организаций в управление общественными финансами.
Важность деятельности по повышению прозрачности бюджетов и бюджетного процесса обозначена в пункте 9 Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014-2016 годах".
В ходе реализации основного мероприятия планируется:
- размещение на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области актуальной информации о бюджетной системе Мурманской области;
- наполнение и поддержание в актуальном состоянии портала бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех";
- регулярная публикация брошюры "Бюджетный гид";
- организация и проведение публичных конкурсных мероприятий по обеспечению полного и доступного информирования граждан - "открытый" бюджет.
Основное мероприятие "Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса, публикация актуальной информации о бюджетной системе Мурманской области, в том числе в доступной для граждан форме" является составляющей Программы повышения эффективности бюджетных расходов в следующих объемах бюджетных назначений по годам реализации Государственной программы:
тыс. рублей | |||||||
Год реализации Государственной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
550,0 |
200,0 |
208,0 |
216,3 |
225,0 |
234,0 |
243,3 |
3) Управление государственным долгом Мурманской области.
Мероприятие предполагает комплекс мер по оптимизации условий и структуры государственных заимствований и обеспечение долговых обязательств, принятых Мурманской областью, в том числе:
- организацию взаимодействия с Министерством финансов Российской Федерации и Управлением Федерального казначейства по Мурманской области по привлечению бюджетных кредитов;
- заключение государственных контрактов с кредитными организациями, отобранными в результате проведения аукционов, на оказание услуг по предоставлению Мурманской области кредитных средств на максимально выгодных для региона условиях;
- эффективное использование временно свободных остатков средств на счетах областных бюджетных и автономных учреждений для покрытия временного недостатка денежных средств, необходимых для финансирования очередных расходов областного бюджета;
- расчет объема бюджетных ассигнований на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, привлеченными из федерального бюджета, и/или кредитами, привлеченными в кредитных организациях, своевременное перечисление процентов и возврат бюджетных кредитов в соответствии с графиками и условиями, установленными соглашениями и кредитными договорами.
4) Организация работы по присвоению Мурманской области и ее долговым обязательствам международных и национальных кредитных рейтингов и их поддержанию.
Мероприятие предполагает заключение государственного контракта с международным рейтинговым агентством по оказанию услуг по присвоению Мурманской области и ее долговым обязательствам международных и национальных кредитных рейтингов и их поддержанию.
Кредитные рейтинги, присвоенные Мурманской области международным рейтинговым агентством, представляют собой мнение агентства об относительной способности области выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплата процентов, погашение основной суммы долга и выполнение контрагентских обязательств, и могут использоваться инвесторами для оценки возвратности вложенных ими средств. Поддержание хороших бюджетных показателей региона и сохранение приемлемого показателя обеспеченности государственного долга в среднесрочной перспективе являются позитивными для рейтинга и способствуют повышению доверия инвесторов и инвестиционной привлекательности Мурманской области.
5) Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами.
Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных на повышение качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.
В ходе реализации данного мероприятия планируются:
- проектирование структуры виртуальных веб-серверов, виртуализация текущих физических серверов, на которых установлены бюджетные информационные системы, дальнейшая балансировка нагрузки и повышение степени доступности серверов в локальной сети Правительства Мурманской области, в демилитаризованном сегменте и в сети Интернет;
- интеграция процессов прогнозирования, планирования и исполнения консолидированного бюджета в рамках единого комплекса информационных систем;
- сопровождение и управление контентом официальной страницы Министерства финансов Мурманской области в составе портальной системы Правительства Мурманской области (поддержание в актуальном состоянии);
- создание централизованного хранилища баз данных региональных информационных систем;
- создание системы централизованного архивирования баз данных региональных систем и прочих данных в соответствии со служебной необходимостью;
- оптимизация процессов управления общественными финансами за счет упрощения отдельных процедур в рамках единого комплекса автоматизированных информационных систем.
Основное мероприятие "Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами" является составляющей Программы повышения эффективности бюджетных расходов в следующих объемах бюджетных назначений по годам реализации Государственной программы:
тыс. рублей | |||||||
Год реализации Государственной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
16 616,6 |
16 402,9 |
15 395,3 |
14 280,6 |
14 398,4 |
15 214,9 |
16 078,0 |
6) Сопровождение и развитие информационно-портальных решений в сфере общественных финансов.
Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных на обеспечение открытости, подотчетности деятельности органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами и публикации срезов данных в формате открытых данных (доступном для использования в информационных системах виде).
В ходе реализации данного мероприятия планируются:
- оптимизация процессов управления общественными финансами за счет упрощения отдельных процедур в рамках единого комплекса автоматизированных информационных систем;
- обеспечение единой информационной базы для функционирования сторонних публичных интерактивных интернет-ресурсов (порталов и сервисов), ориентированных на обеспечение прозрачности и публичности информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области в сфере управления общественными финансами;
- разработка, расширение функционала портальной системы "Бюджет для всех" и ее интеграция с существующими информационными системами органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления, а также обеспечение возможности разграниченного в соответствии с политикой безопасности доступа;
- автоматическое формирование файлов, выгрузок по имеющимся в базах данных эксплуатируемых комплексов в Министерстве финансов Мурманской области в формате открытых данных и публикация их на доступных сетевых ресурсах.
7) Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере.
Мероприятие предполагает комплекс мер по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере и сфере закупок.
Мероприятие направлено на соблюдение экономической обоснованности использования государственных финансовых средств, соблюдение финансовой дисциплины и увеличение экономии бюджетных средств вследствие сокращения неэффективных расходов областного бюджета, а также на повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
Мероприятие осуществляется с использованием автоматизированных информационных систем (программных комплексов) исполнительных органов государственной власти Мурманской области по управлению общественными финансами и развитию системы государственных закупок Мурманской области.
В рамках реализации мероприятия планируется:
- проведение проверок деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, подведомственных им организаций по исполнению федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, законов Мурманской области, правовых актов Губернатора и Правительства Мурманской области, прямых поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Мурманской области;
- организация и осуществление мониторинга эффективности организации деятельности органов местного самоуправления Мурманской области по исполнению ими федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, законов Мурманской области, правовых актов Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области;
- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Мурманской области;
- рассмотрение жалоб участников закупок на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, за исключением жалоб на нарушение требований законодательства в сфере закупок при проведении открытого аукциона в электронной форме;
- рассмотрение обращений о согласовании возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), проведение экспертизы направляемых документов и их проверка на соответствие законодательству в сфере закупок, принятие решений о согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- осуществление последующего внутреннего государственного финансового контроля за использованием средств областного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставляемых другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;
- проведение проверок использования средств областного бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств областного бюджета;
- проведение проверок использования средств межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области;
- проведение проверок соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Мурманской области, а также условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Мурманской области.
8) Ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в бюджетной сфере и сфере закупок.
Мероприятие направлено на предупреждение совершения новых правонарушений в бюджетной сфере и сфере закупок правонарушителями и иными лицами, сокращение общего числа правонарушений в указанной сфере.
В рамках реализации мероприятия планируется:
- возбуждение административного производства, проведение административного расследования по выявленным нарушениям законодательства в сфере закупок, составление протоколов, рассмотрение дел об административных правонарушениях и принятие мер по их предотвращению в рамках полномочий, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- осуществление в рамках своих бюджетных полномочий производства по делам об административных правонарушениях по итогам проведения мероприятий последующего внутреннего финансового контроля.
9) Развитие системы государственных закупок Мурманской области.
Мероприятие предполагает комплекс мер, направленных на обеспечение государственных нужд Мурманской области с учетом повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Мурманской области, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Мурманской области.
С 1 января 2014 года развитие системы государственных закупок Мурманской области осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Методическое и организационное обеспечение существующей системы осуществления государственных закупок, в том числе организацию прогнозирования и планирования закупок, оптимизацию деятельности заказчиков путем совершенствования организации проведения закупок, обеспечение единого информационного пространства для заказчиков области в сфере закупок, координацию деятельности заказчиков в рамках функционирования контрактной системы в сфере закупок и иные функции, связанные с обеспечением проведения конкурентных процедур (конкурсы, аукционы), осуществляет Комитет государственных закупок Мурманской области. Мероприятием предусмотрена работа в части внедрения и применения контрактной системы в Мурманской области.
В ходе реализации мероприятия планируется:
- обеспечить проведение обучающих семинаров для заказчиков Мурманской области по вопросам осуществления закупок;
- обеспечить подготовку нормативных правовых актов Мурманской области в сфере закупок для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений;
- обеспечить заказчиков Мурманской области типовыми формами документов, методическими рекомендациями, необходимыми для функционирования контрактной системы в сфере закупок;
- обеспечить единый подход к организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Мурманской области.
10) Обеспечение единого информационного пространства для заказчиков в сфере закупок.
Мероприятие предполагает комплекс мер, направленных на создание и развитие интегрированной информационной системы управления закупками, обеспечение законных прав и интересов участников закупок и экономических интересов Мурманской области.
В ходе реализации мероприятия планируется:
- обеспечить консолидацию заказчиков Мурманской области;
- усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования, осуществления закупок и исполнения контрактов, заключаемых по итогам проведения закупок;
- автоматизировать процессы планирования, подготовки, получения, анализа, хранения, обработки, контроля и предоставления информации, касающейся подготовки и осуществления государственных закупок способами, определенными Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- обеспечить формирование отчетных форм в утвержденных форматах с использованием Web-технологий, средств ЭЦП и шифрования;
- обеспечить доступ к открытой информации по размещению закупок.
Основное мероприятие "Обеспечение единого информационного пространства для заказчиков в сфере закупок" является составляющей Программы повышения эффективности бюджетных расходов в следующих объемах бюджетных назначений по годам реализации Государственной программы:
тыс. рублей | |||||||
Год реализации Государственной программы |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Объем бюджетных назначений |
3 760,3 |
3 760,3 |
3 760,3 |
3 940,3 |
3 940,3 |
4 131,1 |
4 131,1 |
Подпрограмма 1 ориентирована на достижение следующих конечных результатов:
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мурманской области за счет интеграции стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования.
2. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета.
3. Качественная организация планирования и исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета, формирования бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности учреждений.
4. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Мурманской области.
5. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности органов государственной власти Мурманской области по подготовке и исполнению областного бюджета."
6.2. В подразделе "Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами":
6.2.1. Абзац первый изложить в редакции:
"Реализация Подпрограммы 2 направлена на обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.".
6.2.2. Абзацы второй и третий исключить.
6.2.3. Абзац шестой изложить в редакции:
"2. Повышение качества управления муниципальными финансами.".
6.2.4. Абзац седьмой исключить.
6.2.5. Абзац двадцать девятый изложить в редакции:
"5) Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.".
6.2.6. Абзацы тридцать девятый-сорок четвертый исключить.
7. Таблицу 3 раздела 5 Государственной программы "Сведения об объемах финансирования Государственной программы" изложить в редакции:
"Таблица 3
Наименование программы, исполнителя |
Источник финансирования |
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Государственная программа "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" |
Всего |
27 450 344,4 |
4 184 485,8 |
3 975 173,8 |
3 795 922,9 |
3 824 386,2 |
3 858 499,7 |
3 891 086,8 |
3 920 789,2 |
ОБ |
18 324 732,4 |
2 516 012,8 |
2 556 684,8 |
2 587 992,9 |
2 616 456,2 |
2 650 569,7 |
2 683 156,8 |
2 712 859,2 |
|
ФБ |
9 126 612,0 |
1 668 473,0 |
1 418 489,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство финансов Мурманской области |
Всего |
27 071 337,4 |
4 129 270,0 |
3 916 623,7 |
3 737 207,8 |
3 772 850,1 |
3 806 963,6 |
3 839 359,9 |
3 869 062,3 |
ОБ |
17 944 725,4 |
2 460 797,0 |
2 498 134,7 |
2 529 277,8 |
2 564 920,1 |
2 599 033,6 |
2 631 429,9 |
2 661 132,3 |
|
ФБ |
9 126 612,0 |
1 668 473,0 |
1 418 489,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области |
Всего |
156 091,0 |
22 139,2 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
ОБ |
156 091,0 |
22 139,2 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет государственных закупок Мурманской области |
Всего |
222 916,0 |
33 076,6 |
36 224,8 |
36 389,8 |
29 210,8 |
29 210,8 |
29 401,6 |
29 401,6 |
ОБ |
222 916,0 |
33 076,6 |
36 224,8 |
36 389,8 |
29 210,8 |
29 210,8 |
29 401,6 |
29 401,6 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" |
Всего |
6 591 717,1 |
892 519,9 |
907 838,9 |
896 057,6 |
924 520,9 |
958 634,4 |
991 221,5 |
1 020 923,9 |
ОБ |
6 591 717,1 |
892 519,9 |
907 838,9 |
896 057,6 |
924 520,9 |
958 634,4 |
991 221,5 |
1 020 923,9 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |
Всего |
20 858 627,3 |
3 291 965,9 |
3 067 334,9 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
ОБ |
11 732 015,3 |
1 623 492,9 |
1 648 845,9 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
|
ФБ |
9 126 612,0 |
1 668 473,0 |
1 418 489,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
8. В таблицу 4 раздела 6 Государственной программы "Меры государственного регулирования в бюджетно-финансовой сфере, реализуемые в рамках Государственной программы" внести следующие изменения:
8.1. В подпункте 1.6 таблицы слова "I квартал" заменить словами "III квартал".
8.2. Дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. |
Приказ Министерства финансов Мурманской области об утверждении порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения |
Определение процедуры принятия и исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Министерство финансов Мурманской области |
III квартал 2014 года" |
9. В паспорте подпрограммы "Управление региональными финансами" государственной программы Мурманской области "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 1):
9.1. Позицию "Цели Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"Цель Подпрограммы 1 |
Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области" |
9.2. Позицию "Задачи Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"Задачи Подпрограммы 1 |
1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса |
2. Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области | |
3. Развитие информационной системы управления государственными финансами | |
4. Развитие системы государственного финансового контроля и надзора | |
5. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок" |
9.3. Целевой показатель 5 позиции "Целевые показатели Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"5. Функционирование портала бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в информационно-коммуникационной сети Интернет, да/нет".
9.4. Позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме: 6 591 717,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 6 591 717,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 892 519,9 тыс. рублей; 2015 год: 907 838,9 тыс. рублей; 2016 год: 896 057,6 тыс. рублей; 2017 год: 924 520,9 тыс. рублей; 2018 год: 958 634,4 тыс. рублей; 2019 год: 991 221,5 тыс. рублей; 2020 год: 1 020 923,9 тыс. рублей." |
10. В разделе 1 Подпрограммы 1 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
10.1. Абзац четвертый изложить в редакции:
"Мероприятия Подпрограммы 1 направлены прежде всего на повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области.".
10.2. Абзац пятый и таблицу 2 исключить.
11. В разделе 2 Подпрограммы 1 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации":
11.1. Абзац второй изложить в редакции:
"Целью Подпрограммы 1 является повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области.".
11.2. Абзацы третий и четвертый исключить.
11.3. Абзац шестой изложить в редакции:
"1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса.".
11.4. Абзац восьмой изложить в редакции:
"3. Развитие информационной системы управления государственными финансами.".
11.5. Абзац девятый изложить в редакции:
"4. Развитие системы государственного финансового контроля и надзора.".
11.6. Дополнить новым абзацем десятым в редакции:
"5. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок.".
11.7. Абзац двадцать первый изложить в редакции:
"Функционирование портала бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в информационно-коммуникационной сети Интернет - да.".
11.8. Абзацы десятый-двадцать шестой считать абзацами одиннадцатым-двадцать седьмым соответственно.
12. Раздел 3 Подпрограммы 1 "Перечень показателей Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"3. Перечень показателей Подпрограммы 1
N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" |
||||||||||||||||||||
I |
Цель "Повышение качества бюджетного процесса в Мурманской области" |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Отношение объема государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Мурманской области в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
26,9 |
37,7 |
36,9 |
60,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
75,0 |
|
70,0 |
|
70,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
1.2. |
Отношение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных (исполненных) в консолидированном бюджете Мурманской области на поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, к объему бюджетных ассигнований, рассчитанных исходя из темпов роста заработной платы определенных категорий работников, установленных в дорожных картах |
% |
х |
100 |
111 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
1.3. |
Доля главных администраторов средств областного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов |
% |
51,5 |
52 |
73,5 |
75 |
|
75 |
|
76 |
|
76 |
|
77 |
|
77 |
|
78 |
|
рейтинг Министерства финансов Мур-манской области |
Министерство финансов Мурманской области |
1.4. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета и государственных областных учреждений к объему расходов областного бюджета |
% |
0,0002 |
0,0001 |
0,0036 |
0,0001 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
1.5. |
Функционирование портала бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в информационно-коммуникационной сети Интернет |
да-1/нет-0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
информационнокоммуникационная сеть Интернет |
Министерство финансов Мурманской области |
II |
Показатели задач подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
2.1. |
Задача 1 "Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса" |
||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Отклонение исполнения областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню |
% |
-4,5 |
3,0 |
2,0 |
5,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.2. |
Отношение недополученных доходов по региональным налогам (за исключением предоставленной льготы по налогу на имущество, направленной на ликвидацию встречных финансовых потоков) и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных законодательными (представительными) органами государственной власти Мурманской области, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций |
% |
1,8 |
2,0 |
1,1 |
2,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.3. |
Отклонение утвержденного объема расходов областного бюджета на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его утверждении на первый год планового периода в году, предшествующем отчетному году |
% |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.4. |
Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального бюджета) |
% |
136,44 |
136 |
149,9 |
135 |
|
135 |
|
134 |
|
134 |
|
133 |
|
133 |
|
132 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.5. |
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств областного бюджета |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.6. |
Доля региональных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, приведенных в соответствие с федеральным бюджетным законодательством, в общем объеме региональных правовых актов, требующих актуализации в установленные сроки |
% |
х |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
перечень правовых актов |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2. |
Задача 2 "Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области" |
||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета |
млн руб. |
1 750,0 |
0,0 |
333,1 |
4 500,0 |
|
5 400,0 |
|
3 000,0 |
|
2 000,0 |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2.2. |
Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением государственного долга Мурманской области |
% |
-12,4 |
-12,0 |
-9,9 |
-20,1 |
|
-22,5 |
|
-21,6 |
|
-14,5 |
|
-14,0 |
|
-13,5 |
|
-13,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2.3. |
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году |
% |
0,2 |
1,5 |
0,87 |
2,2 |
|
2,5 |
|
2,8 |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
ИАС "Свод-КС" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.3. |
Задача 3 "Развитие информационной системы управления государственными финансами" |
||||||||||||||||||||
2.3.1. |
Степень внутренней интеграции между программными комплексами в бюджетно-финансовой сфере |
% |
48,95 |
65,2 |
65 |
85 |
|
96 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
экспертная оценка |
Министерство финансов Мурманской области |
2.3.2. |
Доля пользователей информационных бюджетных систем Мурманской области с дифференцированным доступом к портальной системе "Бюджет для всех" |
% |
x |
x |
х |
80 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
Информационно-коммуникационная сеть Интернет |
Министерство финансов Мурманской области |
2.4. |
Задача 4 "Развитие системы государственного финансового контроля и надзора" |
||||||||||||||||||||
2.4.1. |
Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета |
% |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
6,8 |
|
6,8 |
|
7,0 |
|
7,0 |
|
7,2 |
|
7,2 |
|
7,4 |
|
материалы контрольных мероприятий |
Комитет государственного и финансового контроля |
2.4.2. |
Отношение количества ИОГВ Мурманской области, в отношении которых проведены проверки исполнения законодательства в бюджетно-финансовой сфере, к общему количеству ИОГВ Мурманской области |
% |
45 |
50 |
50 |
25,0 |
|
25,0 |
|
27,0 |
|
27,0 |
|
28,0 |
|
28,0 |
|
30,0 |
|
материалы контрольных мероприятий |
Комитет государственного и финансового контроля |
2.4.3. |
Доля взысканных денежных средств от общей суммы штрафов, наложенных на должностных лиц, привлеченных к административной ответственности |
% |
85 |
87 |
90 |
90,0 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
материалы контрольных мероприятий |
Комитет государственного и финансового контроля |
2.4.4. |
Доля реализованных предписаний и предложений, направленных на соблюдение законодательства и повышение эффективности деятельности ИОГВ, ГОУ, ГОУП, ОМСУ, сформированных по результатам контрольных мероприятий |
% |
80 |
85 |
88 |
85,0 |
|
85,0 |
|
86,0 |
|
86,0 |
|
88,0 |
|
90,0 |
|
90,0 |
|
материалы контрольных мероприятий |
Комитет государственного и финансового контроля |
2.4.5 |
Количество решений, актов и предписаний по результатам проверок, признанных судом недействующими |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
мониторинг судебной практики |
Комитет государственного и финансового контроля |
2.5. |
Задача 5 "Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок" |
||||||||||||||||||||
2.5.1. |
Среднее количество поставщиков, принявших участие в одном конкурсе, аукционе |
ед. |
2,4 |
2,5 |
3,0 |
2,5 |
|
2,5 |
|
3 |
|
3 |
|
3,5 |
|
3,5 |
|
3,5 |
|
отчет Комитета государственных закупок Мурманской области |
Комитет государственных закупок Мурманской области |
2.5.2. |
Доля совместных процедур (аукцион, конкурс) в общем объеме проведенных конкурентных способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (аукционы, конкурсы) |
% |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
отчет Комитета государственных закупок Мурманской области |
Комитет государственных закупок Мурманской области |
|||||||
2.5.3. |
Доля конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в общем объеме закупок, предусмотренных планом-графиком |
% |
Х |
Х |
Х |
15 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
отчет Комитета государственных закупок Мурманской области |
Комитет государственных закупок Мурманской области |
2.5.4. |
Доля экономии бюджетных средств в общем объеме средств, размещенных путем проведения конкурентных процедур |
% |
12 |
10 |
11 |
12 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
15 |
|
16 |
|
отчет Комитета государственных закупок Мурманской области |
Комитет государственных закупок Мурманской области |
13. Раздел 4 Подпрограммы 1 "Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1
Наименование подпрограммы, исполнителя |
Источник финансирования |
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" |
Всего |
6 591 717,1 |
892 519,9 |
907 838,9 |
896 057,6 |
924 520,9 |
958 634,4 |
991 221,5 |
1 020 923,9 |
ОБ |
6 591 717,1 |
892 519,9 |
907 838,9 |
896 057,6 |
924 520,9 |
958 634,4 |
991 221,5 |
1 020 923,9 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство финансов Мурманской области |
Всего |
6 212 710,1 |
837 304,1 |
849 288,8 |
837 342,5 |
872 984,8 |
907 098,3 |
939 494,6 |
969 197,0 |
ОБ |
6 212 710,1 |
837 304,1 |
849 288,8 |
837 342,5 |
872 984,8 |
907 098,3 |
939 494,6 |
969 197,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет государственных закупок Мурманской области |
Всего |
222 916,0 |
33 076,6 |
36 224,8 |
36 389,8 |
29 210,8 |
29 210,8 |
29 401,6 |
29 401,6 |
ОБ |
222 916,0 |
33 076,6 |
36 224,8 |
36 389,8 |
29 210,8 |
29 210,8 |
29 401,6 |
29 401,6 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области |
Всего |
156 091,0 |
22 139,2 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
ОБ |
156 091,0 |
22 139,2 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
22 325,3 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
14. Раздел 5 Подпрограммы 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в редакции:
"5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
||||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
||||||
|
Подпрограмма 1 "Управление региональными финансами" |
|
Всего |
6 591 717,1 |
6 591 717,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области, Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области, Комитет государственных закупок Мурманской области |
|
2014 |
892 519,9 |
892 519,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
907 838,9 |
907 838,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
896 057,6 |
896 057,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
924 520,9 |
924 520,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
958 634,4 |
958 634,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
991 221,5 |
991 221,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
1 020 923,9 |
1 020 923,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
1. |
Задача 1. Совершенствование бюджетного процесса в Мурманской области и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса |
2014-2020 |
Всего |
719 721,5 |
719 721,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
102 588,5 |
102 588,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
102 822,7 |
102 822,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
102 834,9 |
102 834,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
102 847,8 |
102 847,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
102 861,5 |
102 861,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
102 875,7 |
102 875,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
102 890,4 |
102 890,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
717 844,9 |
717 844,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение качественного нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере и организации бюджетного процесса в Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
102 038,5 |
102 038,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
102 622,7 |
102 622,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
102 626,9 |
102 626,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
102 631,5 |
102 631,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
102 636,5 |
102 636,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
102 641,7 |
102 641,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
102 647,1 |
102 647,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса, публикация актуальной информации о бюджетной системе Мурманской области, в том числе в доступной для граждан форме |
2014-2020 |
Всего |
1 876,6 |
1 876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение граждан и организаций информацией о прошлой, текущей и планируемой деятельности органов государственной власти Мурманской области в сфере управления общественными финансами и сведениями о формировании и исполнении областного бюджета. Повышение вовлеченности граждан и организаций в управление общественными финансами |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
208,0 |
208,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
216,3 |
216,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
225,0 |
225,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
234,0 |
234,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
243,3 |
243,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2 |
Задача 2. Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
5 384 601,9 |
5 384 601,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
718 099,0 |
718 099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
730 063,2 |
730 063,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
719 112,3 |
719 112,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
755 856,4 |
755 856,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
789 838,4 |
789 838,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
821 404,0 |
821 404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
850 228,6 |
850 228,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Управление государственным долгом Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
5 379 901,9 |
5 379 901,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете областного бюджета. Обеспечение максимально выгодных условий привлечения кредитов кредитных организаций путем проведения аукционов для заключения государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Мурманской области кредитных средств. Управление остатками средств на едином счете по учету средств бюджета с целью снижения привлечения заемных средств (привлечение временно не используемых остатков средств на счетах областных бюджетных и автономных учреждений). Привлечение кредитных средств в кредитных учреждениях Российской Федерации в виде кредитных линий, что позволяет осуществлять выборку кредитов по мере необходимости при отсутствии средств на едином счете бюджета. Погашение кредитных ресурсов ранее сроков, установленных кредитными договорами и соглашениями |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
717 499,0 |
717 499,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
729 463,2 |
729 463,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
718 512,3 |
718 512,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
755 156,4 |
755 156,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
789 138,4 |
789 138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
820 704,0 |
820 704,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
849 428,6 |
849 428,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Организация работы по присвоению Мурманской области и ее долговым обязательствам международных и национальных кредитных рейтингов и их поддержанию |
2014-2020 |
Всего |
4 700,0 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
заключение с международным рейтинговым агентством государственного контракта по оказанию услуг по присвоению Мурманской области и ее долговым обязательствам международных и национальных кредитных рейтингов. Выполнение условий государственного контракта с международным рейтинговым агентством на оказание услуг по присвоению Мурманской области и ее долговым обязательствам международных и национальных кредитных рейтингов и их поддержанию |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3 |
Задача 3. Развитие информационной системы управления государственными финансами |
2014-2020 |
Всего |
108 386,7 |
108 386,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
16 616,6 |
16 616,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
16 402,9 |
16 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
15 395,3 |
15 395,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
14 280,6 |
14 280,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
14 398,4 |
14 398,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
15 214,9 |
15 214,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
16 078,0 |
16 078,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами |
2014-2020 |
Всего |
107 386,7 |
107 386,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Обеспечение подотчетности и создание инструментов для повышения ответственности органов государственной власти Мурманской области за выполнение функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
16 616,6 |
16 616,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
16 402,9 |
16 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
15 395,3 |
15 395,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
14 280,6 |
14 280,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
14 398,4 |
14 398,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
15 214,9 |
15 214,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
16 078,0 |
16 078,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. Сопровождение и развитие информационно-портальных решений в сфере общественных финансов |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в сети "Интернет" размещена информация о деятельности Министерства финансов Мурманской области в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования |
Министерство финансов Мурманской области |
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4 |
Задача 4. Развитие системы государственного финансового контроля и надзора |
2014-2020 |
Всего |
156 091,0 |
156 091,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области |
|
2014 |
22 139,2 |
22 139,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетно-финансовой сфере |
2014-2020 |
Всего |
156 091,0 |
156 091,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение объемов нарушений законодательства в бюджетно-финансовой сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины. Повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок |
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области |
|
2014 |
22 139,2 |
22 139,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
22 325,3 |
22 325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2. Ведение административного производства по делам об административных правонарушениях в бюджетной сфере и сфере закупок |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
предупреждение совершения новых правонарушений в бюджетной сфере и сфере закупок правонарушителями и иными лицами, сокращение общего числа правонарушений в указанной сфере |
Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области |
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5 |
Задача 5. Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок |
2014-2020 |
Всего |
222 916,0 |
222 916,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Комитет государственных закупок Мурманской области |
|
2014 |
33 076,6 |
33 076,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
36 224,8 |
36 224,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
36 389,8 |
36 389,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
29 210,8 |
29 210,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
29 210,8 |
29 210,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
29 401,6 |
29 401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
29 401,6 |
29 401,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Развитие системы государственных закупок Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
195 492,3 |
195 492,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение государственных нужд Мурманской области с учетом повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок |
Комитет государственных закупок Мурманской области |
|
2014 |
29 316,3 |
29 316,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
32 464,5 |
32 464,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
32 629,5 |
32 629,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
25 270,5 |
25 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
25 270,5 |
25 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
25 270,5 |
25 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
25 270,5 |
25 270,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение единого информационного пространства для заказчиков в сфере закупок |
2014-2020 |
Всего |
27 423,7 |
27 423,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение консолидации заказчиков, усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг, определение поставщика (подрядчика, исполнителя), исполнения контрактов (договоров), заключаемых по итогам проведения закупок |
Комитет государственных закупок Мурманской области" |
|
2014 |
3 760,3 |
3 760,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2015 |
3 760,3 |
3 760,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2016 |
3 760,3 |
3 760,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2017 |
3 940,3 |
3 940,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2018 |
3 940,3 |
3 940,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2019 |
4 131,1 |
4 131,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2020 |
4 131,1 |
4 131,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15. В паспорте подпрограммы 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" (далее - Подпрограмма 2):
15.1. Позицию "Цели Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"Цель Подпрограммы 2 |
Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов" |
15.2. Позицию "Задачи Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"Задачи Подпрограммы 2 |
1. Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов |
2. Повышение качества управления муниципальными финансами" |
15.3. Позицию "Целевые показатели Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"Целевые показатели Подпрограммы 2 |
1. Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности). 2. Количество муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами. 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)" |
15.4. Позицию "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме: 20 858 627,3 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 11 732 015,3 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1 623 492,9 тыс. рублей; 2015 год: 1 648 845,9 тыс. рублей; 2016 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; 2017 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; 2018 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; 2019 год: 1 691 935,3 тыс. рублей; 2020 год: 1 691 935,3 тыс. рублей. ФБ: 9 126 612,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1 668 473,0 тыс. рублей; 2015 год: 1 418 489,0 тыс. рублей; 2016 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; 2017 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; 2018 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; 2019 год: 1 207 930,0 тыс. рублей; 2020 год: 1 207 930,0 тыс. рублей" |
16. В разделе 1 Подпрограммы 2 "Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития":
16.1. Абзац двадцать второй исключить.
16.2. Абзац двадцать четвертый и таблицу 2 исключить.
17. В разделе 2 Подпрограммы 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации":
17.1. Абзац восьмой изложить в редакции:
"Целью Подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.".
17.2. Абзацы девятый и десятый исключить.
17.3. Абзац девятнадцатый изложить в редакции:
"2. Повышение качества управления муниципальными финансами.".
17.4. Абзац двадцатый исключить.
17.5. Абзац двадцать третий исключить.
17.6. Абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить в редакции:
"2) количество муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, ед. - 15;
3) доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), % - 0,4.".
18. Раздел 3 Подпрограммы 2 "Перечень показателей Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"3. Перечень показателей Подпрограммы 2
N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |
||||||||||||||||||||
I |
Цель "Обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов" |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности |
раз |
2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
|
2,4 |
|
2,5 |
|
2,6 |
|
2,7 |
|
2,8 |
|
2,9 |
|
расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Законом Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" |
Министерство финансов Мурманской области |
1.2. |
Количество муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами |
ед. |
16 |
14 |
12 |
14 |
|
14 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов, информация, предоставляемая муниципальными образованиями |
Министерство финансов Мурманской области |
1.3. |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) |
% |
2,1 |
1,9 |
1,7 |
1,7 |
|
1,5 |
|
1 |
|
0,8 |
|
0,6 |
|
0,5 |
|
0,4 |
|
отчеты об исполнении местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1. |
Задача 1 "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов" |
||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Отношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций поселениям к объему субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета (за исключением субсидий из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ) |
% |
34,7 |
43,2 |
50,3 |
45 |
|
45 |
|
47 |
|
47 |
|
50 |
|
52 |
|
54 |
|
закон о бюджете Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.2. |
Количество сокращаемых субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям из областного бюджета |
ед. |
19 |
6 |
4 |
5 |
|
5 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
закон о бюджете Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
2.1.3. |
Доля установленных показателей результативности в правилах предоставления субсидий из областного бюджета |
% |
82,6 |
89,2 |
89,2 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
правовые акты Правительства Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2. |
Задача 2 "Повышение качества управления муниципальными финансами" |
||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Доля целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в очередном финансовом году, распределяемых законом об областном бюджете, в общем объеме целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета |
% |
93,5 |
85,4 |
85,4 |
90 |
|
91 |
|
92 |
|
93 |
|
94 |
|
95 |
|
96 |
|
закон о бюджете Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2.2. |
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
раз |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
|
1,5 |
|
1,5 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
1,4 |
|
расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Законом Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" |
Министерство финансов Мурманской области |
2.2.3. |
Доля муниципальных образований, получивших субсидии на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов |
% |
15 |
25 |
25 |
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
правовые акты Правительства Мурманской области |
Министерство финансов Мурманской области" |
19. Раздел 4 Подпрограммы 2 "Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2
Наименование подпрограммы, исполнителя |
Источник финансирования |
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |
Всего |
20 858 627,3 |
3 291 965,9 |
3 067 334,9 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
ОБ |
11 732 015,3 |
1 623 492,9 |
1 648 845,9 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
|
ФБ |
9 126 612,0 |
1 668 473,0 |
1 418 489,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство финансов Мурманской области |
Всего |
20 858 627,3 |
3 291 965,9 |
3 067 334,9 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
2 899 865,3 |
ОБ |
11 732 015,3 |
1 623 492,9 |
1 648 845,9 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
1 691 935,3 |
|
ФБ |
9 126 612,0 |
1 668 473,0 |
1 418 489,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
1 207 930,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
20. Раздел 5 Подпрограммы 2 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в редакции:
"5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
N п/п |
Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |
|
Всего |
20 858 627,3 |
11 732 015,3 |
9 126 612,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
3 291 965,9 |
1 623 492,9 |
1 668 473,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
3 067 334,9 |
1 648 845,9 |
1 418 489,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1. |
Задача 1 Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 Анализ действующих механизмов предоставления межбюджетных трансфертов |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
разработка предложений по совершенствование действующей системы предоставления межбюджетных трансфертов, консолидация и оптимизация форм межбюджетных трансфертов |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
усиление роли стимулирующих механизмов предоставления финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, подготовка изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты при необходимости |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Задача 2 Повышение качества управления муниципальными финансами |
2014-2020 |
Всего |
20 858 627,3 |
11 732 015,3 |
9 126 612,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
3 291 965,9 |
1 623 492,9 |
1 668 473,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
3 067 334,9 |
1 648 845,9 |
1 418 489,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
2 899 865,3 |
1 691 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
2014-2020 |
Всего |
19 108 627,3 |
9 982 015,3 |
9 126 612,0 |
0,0 |
0,0 |
создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам области государственных и муниципальных услуг, сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
3 041 965,9 |
1 373 492,9 |
1 668 473,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
2 817 334,9 |
1 398 845,9 |
1 418 489,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2 649 865,3 |
1 441 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2 649 865,3 |
1 441 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2 649 865,3 |
1 441 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 649 865,3 |
1 441 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
2 649 865,3 |
1 441 935,3 |
1 207 930,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2014-2020 |
Всего |
1 400 000,0 |
1 400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение сбалансированности местных бюджетов, т.е. расходные обязательства муниципальных образований обеспечены собственными доходами и источниками финансирования дефицитов местных бюджетов |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
200 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов |
2014-2020 |
Всего |
350 000,0 |
350 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение количества муниципальных образований, принявших муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами |
Министерство финансов Мурманской области |
2014 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
50 000,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4. Проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях |
Министерство финансов Мурманской области" |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21. В приложении N 1 к Государственной программе:
21.1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
"4. Во втором квартале 2014 года распределение дотаций осуществляется в случае недостаточности средств местного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования.
Распределение дотации осуществляется на основании показателей отчетов об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год, на текущий финансовый год по состоянию на 01.03.2014, данных муниципальных образований.
В распределении дотации не участвуют муниципальные районы и городские округа при наличии одного из следующих условий:
уровень расчетной бюджетной обеспеченности на 2014 год, рассчитанный в соответствии с методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), превышает уровень, равный 1;
дефицит бюджета на 2014 год покрывается изменением остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
Размер дотации бюджету i-го муниципального района (городского округа) определяется по формуле:
, где:
- размер дотации бюджету i-го муниципального района (городского округа) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
- общий объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, предусмотренный на 2014 год законом об областном бюджете;
- снижение доходов бюджета i-го муниципального образования.
Снижение доходов бюджета i-го муниципального образования определяется по формуле:
, где:
- снижение поступлений в бюджеты муниципальных районов, городских округов налога на доходы физических лиц к уровню 2013 года;
- снижение объема дотаций из бюджетов других уровней в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений к уровню 2013 года;
- снижение объема субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений в бюджеты муниципальных районов к уровню 2013 года;
- потребность консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в средствах на реализацию указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в текущем финансовом году;
- объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов и городских округов в отчетном финансовом году на осуществление полномочий по дошкольному образованию, переданных на областной уровень.
Муниципальные районы осуществляют распределение дотаций бюджетам городских и сельских поселений в целях частичной компенсации снижения объемов дотаций на реализацию указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников и на частичное погашение субсидиарной задолженности администраций по обязательствам муниципальных учреждений за потребленные коммунальные ресурсы. Критерии отбора поселений для распределения дотации устанавливаются муниципальными районами самостоятельно.".
21.2. Пункт 4 считать пунктом 5.
22. Дополнить Государственную программу приложением N 3 следующего содержания:
"Приложение N 3
к Государственной программе
Распределение субсидии
на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Мурманской области за счет субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год
Наименование муниципального образования |
Размер субсидии, тыс. рублей |
Уровень софинансирования, % |
Кольский район |
7 861,8 |
95 |
Кандалакшский район |
6 177,6 |
95 |
г. Мурманск |
2 469,5 |
50 |
г. Апатиты с подведомственной территорией |
7 006,8 |
95 |
Терский район |
8 446,8 |
95 |
г. Оленегорск с подведомственной территорией |
4 901,6 |
50 |
г. Кировск с подведомственной территорией |
3 135,9 |
50 |
г.п. Кандалакша Кандалакшского района |
3 118,6 |
95 |
г.п. Ревда Ловозерского района |
3 848,0 |
95 |
г.п. Заполярный Печенгского района |
3 033,4 |
95 |
Всего |
50 000,0" |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 26 мая 2014 г. N 270-ПП "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.