Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 23.07.2014 N 380-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
1. В паспорте государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" (далее - Программа) позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по государственной программе: 188 364 649,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 77 153 950,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 9 470617,1 тыс. рублей, 2015 год - 10 328567,4 тыс. рублей, 2016 год - 10 929156,3 тыс. рублей, 2017 год - 11 747412,9 тыс. рублей, 2018 год - 11 640596,0 тыс. рублей, 2019 год - 11 622540,9 тыс. рублей, 2020 год - 11 415059,7 тыс. рублей, ФБ (представлены прогнозные значения) - 7 487 537,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 460370,8 тыс. рублей, 2015 год - 682885,8 тыс. рублей, 2016 год- 777885,8 тыс. рублей, 2017 год - 897885,8 тыс. рублей, 2018 год- 997885,8 тыс. рублей, 2019 год - 832885,8 тыс. рублей, 2020 год - 2837737,8 тыс. рублей, ВБС - 103 723 161,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 12467763,9 тыс. рублей, 2015 год - 13517501,6 тыс. рублей, 2016 год - 14407316,3 тыс. рублей, 2017 год- 14955094,9 тыс. рублей, 2018 год- 15524784,6 тыс. рублей, 2019 год - 16117261,9 тыс. рублей, 2020 год -16733438,3 тыс. рублей" |
2. Раздел 6 "Сведения об объемах финансирования государственной программы" изложить в редакции:
"6. Сведения об объемах финансирования государственной программы
|
|
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Государственная программа "Развитие здравоохранения" |
Всего |
188364649,4 |
22398751,8 |
24528954,8 |
26114358,4 |
27600393,6 |
28163266,4 |
28572688,6 |
30986235,8 |
ОБ |
77153950,3 |
9470617,1 |
10328567,4 |
10929156,3 |
11747412,9 |
11640596,0 |
11622540,9 |
11415059,7 |
|
ФБ* |
7487537,6 |
460370,8 |
682885,8 |
777885,8 |
897885,8 |
997885,8 |
832885,8 |
2837737,8 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
103723161,5 |
12467763,9 |
13517501,6 |
14407316,3 |
14955094,9 |
15524784,6 |
16117261,9 |
16733438,3 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
180679349,1 |
22243481,8 |
23664344,5 |
25329826,4 |
26569784,6 |
27021157,4 |
27605379,6 |
28245374,8 |
ОБ |
75698502,0 |
9315347,1 |
10013957,1 |
10789624,3 |
11481803,9 |
11363487,0 |
11355231,9 |
11379050,7 |
|
ФБ* |
1257685,6 |
460370,8 |
132885,8 |
132885,8 |
132885,8 |
132885,8 |
132885,8 |
132885,8 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
103723161,5 |
12467763,9 |
13517501,6 |
14407316,3 |
14955094,9 |
15524784,6 |
16117261,9 |
16733438,3 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
7670511,3 |
153135,0 |
862501,3 |
782423,0 |
1028500,0 |
1140000,0 |
965200,0 |
2738752,0 |
ОБ |
1440659,3 |
153135,0 |
312501,3 |
137423,0 |
263500,0 |
275000,0 |
265200,0 |
33900,0 |
|
ФБ* |
6229852,0 |
|
550000,0 |
645000,0 |
765000,0 |
865000,0 |
700000,0 |
2704852,0 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2614,0 |
430,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
ОБ |
2614,0 |
430,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
11935,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
ОБ |
11935,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
240,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
ОБ |
240,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
51594748,4 |
6251885,6 |
6697846,6 |
7068338,3 |
7298113,3 |
7741588,9 |
8067712,3 |
8469263,4 |
ОБ |
4999778,0 |
621 923,4 |
603 193,2 |
682 764,0 |
756 689,0 |
776 402,8 |
778 402,8 |
780 402,8 |
|
ФБ* |
611813,8 |
204323,8 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
45983156,6 |
5 425 638,4 |
6026738,4 |
6317659,3 |
6473509,3 |
6 897 271,1 |
7221394,5 |
7620945,6 |
|
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
Всего |
73965910,4 |
8947401,2 |
9124928,1 |
10173180,6 |
11053823,8 |
11294938,7 |
11572788,5 |
11798849,5 |
ОБ |
15875150,1 |
1699984,0 |
1606129,2 |
2057143,3 |
2547248,5 |
2643881,7 |
2654881,7 |
2665881,7 |
|
ФБ |
603384,6 |
236509,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
57487375,7 |
7010907,4 |
7457653,1 |
8054891,5 |
8445429,5 |
8589911,2 |
8856761,0 |
9071822,0 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
10272045,5 |
317466,1 |
1019423,0 |
1182365,6 |
1452790,7 |
1621825,2 |
1450529,3 |
3227645,6 |
ОБ |
3783153,6 |
279837,3 |
436312,9 |
502600,1 |
651634,6 |
719222,9 |
711422,9 |
482122,9 |
|
ФБ* |
6236262,7 |
6410,7 |
550000,0 |
645000,0 |
765000,0 |
865000,0 |
700000,0 |
2704852,0 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
252629,2 |
31218,1 |
33110,1 |
34765,5 |
36156,1 |
37602,3 |
39106,4 |
40670,7 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
Всего |
2 430 479,8 |
606 428,4 |
589 637,8 |
494990,1 |
454206,0 |
107636,3 |
84381,2 |
93200,0 |
ОБ |
2 425 126,5 |
601 075,1 |
589 637,8 |
494990,1 |
454206,0 |
107636,3 |
84381,2 |
93200,0 |
|
ФБ |
5 353,3 |
5 353,3 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
2 005 639,2 |
252 352,2 |
269 134,4 |
281 823,9 |
293 051,2 |
303 092,5 |
303 092,5 |
303 092,5 |
ОБ |
2 001 639,2 |
248 352,2 |
269 134,4 |
281 823,9 |
293 051,2 |
303 092,5 |
303 092,5 |
303 092,5 |
|
ФБ |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Всего |
435488,1 |
67 894,1 |
62790,7 |
62045,6 |
59946,4 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
ОБ |
435488,1 |
67 894,1 |
62790,7 |
62045,6 |
59946,4 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
47 660 338,0 |
5 955 324,2 |
6 765 194,2 |
6 851 614,3 |
6 988 462,2 |
7 033 247,7 |
7 033 247,7 |
7 033 247,7 |
ОБ |
47 633 614,8 |
5 951 551,0 |
6 761 369,2 |
6 847 789,3 |
6 984 637,2 |
7 029 422,7 |
7 029 422,7 |
7 029 422,7 |
|
ФБ* |
26 723,2 |
3 773,2 |
3 825,0 |
3 825,0 |
3 825,0 |
3 825,0 |
3 825,0 |
3 825,0 |
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
* - прогнозные значения.".
3. В приложении N 1 к Программе:
3.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 51594748,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 4 999 778,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 621923,4 тыс. рублей, 2015 год - 603193,2 тыс. рублей, 2016 год - 682764,0 тыс. рублей, 2017 год - 756689,0 тыс. рублей, 2018 год - 776402,8 тыс. рублей, 2019 год - 778402,8 тыс. рублей, 2020 год - 780402,8 тыс. рублей, ФБ (представлены прогнозные значения) - 611813,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 204323,8 тыс. рублей, 2015 год - 67915,0 тыс. рублей, 2016 год- 67915,0 тыс. рублей, 2017 год - 67915,0 тыс. рублей, 2018 год- 67915,0 тыс. рублей, 2019 год - 67915,0 тыс. рублей, 2020 год - 67915,0 тыс. рублей, ВБС - 45983156,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5425638,4 тыс. рублей, 2015 год - 6026738,4 тыс. рублей, 2016 год - 6317659,3 тыс. рублей, 2017 год - 6473509,3 тыс. рублей, 2018 год - 6897271,1 тыс. рублей, 2019 год - 7221394,5 тыс. рублей, 2020 год - 7620945,6 тыс. рублей" |
3.2. Разделы 4-5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
51594748,4 |
6251885,6 |
6697846,6 |
7068338,3 |
7298113,3 |
7741588,9 |
8067712,3 |
8469263,4 |
ОБ |
4999778,0 |
621 923,4 |
603 193,2 |
682 764,0 |
756 689,0 |
776 402,8 |
778 402,8 |
780 402,8 |
|
ФБ* |
611813,8 |
204 323,8 |
67 915,0 |
67 915,0 |
67 915,0 |
67 915,0 |
67 915,0 |
67 915,0 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
45983156,6 |
5 425 638,4 |
6026738,4 |
6317659,3 |
6473509,3 |
6 897 271,1 |
7221394,5 |
7620945,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
51579959,4 |
6249750,6 |
6695737,6 |
7066229,3 |
7296004,3 |
7739479,9 |
8065603,3 |
8467154,4 |
ОБ |
4984989,0 |
619788,4 |
601084,2 |
680655,0 |
754580,0 |
774293,8 |
776293,8 |
778293,8 |
|
ФБ* |
611813,8 |
204323,8 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
67915,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
45983156,6 |
5425638,4 |
6026738,4 |
6317659,3 |
6473509,3 |
6897271,1 |
7221394,5 |
7620945,6 |
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2614,0 |
430,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
ОБ |
2614,0 |
430,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
11935,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
ОБ |
11935,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
1705,0 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
240,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
ОБ |
240,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
ФБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
* - прогнозные показатели.
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
51 594 748,4 |
4 999 778,0 |
611 813,8 |
0,0 |
45 983 156,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
6 251 885,6 |
621 923,4 |
204 323,8 |
0,0 |
5 425 638,4 |
|||||
2015 |
6 697 846,6 |
603 193,2 |
67 915,0 |
0,0 |
6 026 738,4 |
|||||
2016 |
7 068 338,3 |
682 764,0 |
67 915,0 |
0,0 |
6 317 659,3 |
|||||
2017 |
7 298 113,3 |
756 689,0 |
67 915,0 |
0,0 |
6 473 509,3 |
|||||
2018 |
7 741 588,9 |
776 402,8 |
67 915,0 |
0,0 |
6 897 271,1 |
|||||
2019 |
8 067 712,3 |
778 402,8 |
67 915,0 |
0,0 |
7 221 394,5 |
|||||
2020 |
8 469 263,4 |
780 402,8 |
67 915,0 |
0,0 |
7 620 945,6 |
|||||
1.1. |
Задача 1.1. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики |
2014-2020 годы |
Всего |
264 578,9 |
122 015,1 |
280,0 |
0,0 |
142 283,8 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
32 757,3 |
14 415,0 |
280,0 |
0,0 |
18 062,3 |
|||||
2015 |
31 900,0 |
13 136,9 |
0,0 |
0,0 |
18 763,1 |
|||||
2016 |
34 509,4 |
15 039,0 |
0,0 |
0,0 |
19 470,4 |
|||||
2017 |
39 277,8 |
19 028,5 |
0,0 |
0,0 |
20 249,3 |
|||||
2018 |
41 191,2 |
20 131,9 |
0,0 |
0,0 |
21 059,3 |
|||||
2019 |
42 033,6 |
20 131,9 |
0,0 |
0,0 |
21 901,7 |
|||||
2020 |
42 909,6 |
20 131,9 |
0,0 |
0,0 |
22 777,7 |
|||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1.1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний |
2014-2020 годы |
Всего |
249 789,9 |
107 226,1 |
280,0 |
0,0 |
142 283,8 |
снижение распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
30 622,3 |
12 280,0 |
280,0 |
0,0 |
18 062,3 |
|||||
2015 |
29 791,0 |
11 027,9 |
0,0 |
0,0 |
18 763,1 |
|||||
2016 |
32 400,4 |
12 930,0 |
0,0 |
0,0 |
19 470,4 |
|||||
2017 |
37 168,8 |
16 919,5 |
0,0 |
0,0 |
20 249,3 |
|||||
2018 |
39 082,2 |
18 022,9 |
0,0 |
0,0 |
21 059,3 |
|||||
2019 |
39 924,6 |
18 022,9 |
0,0 |
0,0 |
21 901,7 |
|||||
2020 |
40 800,6 |
18 022,9 |
0,0 |
0,0 |
22 777,7 |
|||||
1.1.2. |
Основное мероприятие 1.1.2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
2014-2020 годы |
Всего |
14 789,0 |
14 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 |
2 135,0 |
2 135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
2 109,0 |
2 109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2 109,0 |
2 109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2 109,0 |
2 109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2 109,0 |
2 109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 109,0 |
2 109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
2 109,0 |
2 109,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона |
2014-2020 годы |
Всего |
47 882 284,3 |
2 041 411,5 |
0,0 |
0,0 |
45 840 872,8 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 575 578,4 |
168 002,3 |
0,0 |
0,0 |
5 407 576,1 |
|||||
2015 |
6 198 614,8 |
190 639,5 |
0,0 |
0,0 |
6 007 975,3 |
|||||
2016 |
6 566 428,2 |
268 239,3 |
0,0 |
0,0 |
6 298 188,9 |
|||||
2017 |
6 791 434,8 |
338 174,8 |
0,0 |
0,0 |
6 453 260,0 |
|||||
2018 |
7 232 997,0 |
356 785,2 |
0,0 |
0,0 |
6 876 211,8 |
|||||
2019 |
7 558 278,0 |
358 785,2 |
0,0 |
0,0 |
7 199 492,8 |
|||||
2020 |
7 958 953,1 |
360 785,2 |
0,0 |
0,0 |
7 598 167,9 |
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 1.2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
47 882 284,3 |
2 041 411,5 |
0,0 |
0,0 |
45 840 872,8 |
повышение доступности качественной первичной медико-санитарной помощи, осуществление иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 575 578,4 |
168 002,3 |
0,0 |
0,0 |
5 407 576,1 |
|||||
2015 |
6 198 614,8 |
190 639,5 |
0,0 |
0,0 |
6 007 975,3 |
|||||
2016 |
6 566 428,2 |
268 239,3 |
0,0 |
0,0 |
6 298 188,9 |
|||||
2017 |
6 791 434,8 |
338 174,8 |
0,0 |
0,0 |
6 453 260,0 |
|||||
2018 |
7 232 997,0 |
356 785,2 |
0,0 |
0,0 |
6 876 211,8 |
|||||
2019 |
7 558 278,0 |
358 785,2 |
0,0 |
0,0 |
7 199 492,8 |
|||||
2020 |
7 958 953,1 |
360 785,2 |
0,0 |
0,0 |
7 598 167,9 |
|||||
1.3. |
Задача 1.3. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях |
2014-2020 годы |
Всего |
3 447 885,2 |
2 836 351,4 |
611 533,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
643 549,9 |
439 506,1 |
204 043,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
467 331,8 |
399 416,8 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
2014-2020 годы |
Всего |
3 447 885,2 |
2 836 351,4 |
611 533,8 |
0,0 |
0,0 |
удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 |
643 549,9 |
439 506,1 |
204 043,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
467 331,8 |
399 416,8 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
467 400,7 |
399 485,7 |
67 915,0 |
0,0 |
0,0 |
4. В приложении N 2 к Программе:
4.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме - 73 965 910,4 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 15 875150,1 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1 699984,0 тыс. рублей, 2015 год - 1 606129,2 тыс. рублей, 2016 год - 2 057143,3 тыс. рублей, 2017 год - 2 547248,5 тыс. рублей, 2018 год - 2 643881,7 тыс. рублей, 2019 год - 2 654881,7 тыс. рублей, 2020 год - 2 665881,7 тыс. рублей; ФБ - 603384,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 236509,8 тыс. рублей, 2015 год - 61145,8 тыс. рублей, 2016 год - 61145,8 тыс. рублей, 2017 год - 61145,8 тыс. рублей, 2018 год - 61145,8 тыс. рублей, 2019 год - 61145,8 тыс. рублей, 2020 год - 61145,8 тыс. рублей; ВБС - 57 487375,7 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7 010907,4 тыс. рублей, 2015 год - 7 457653,1 тыс. рублей, 2016 год - 8 054891,5 тыс. рублей, 2017 год - 8 445429,5 тыс. рублей, 2018 год - 8 589911,2 тыс. рублей, 2019 год - 8 856761,0 тыс. рублей, 2020 год - 9 071822,0 тыс. рублей" |
4.2. Разделы 4-5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
Всего |
73965910,4 |
8947401,2 |
9124928,1 |
10173180,6 |
11053823,8 |
11294938,7 |
11572788,5 |
11798849,5 |
ОБ |
15875150,1 |
1699984,0 |
1606129,2 |
2057143,3 |
2547248,5 |
2643881,7 |
2654881,7 |
2665881,7 |
|
ФБ |
603384,6 |
236509,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
57487375,7 |
7010907,4 |
7457653,1 |
8054891,5 |
8445429,5 |
8589911,2 |
8856761,0 |
9071822,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
73965910,4 |
8947401,2 |
9124928,1 |
10173180,6 |
11053823,8 |
11294938,7 |
11572788,5 |
11798849,5 |
ОБ |
15875150,1 |
1699984,0 |
1606129,2 |
2057143,3 |
2547248,5 |
2643881,7 |
2654881,7 |
2665881,7 |
|
ФБ |
603384,6 |
236509,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
61145,8 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
57487375,7 |
7010907,4 |
7457653,1 |
8054891,5 |
8445429,5 |
8589911,2 |
8856761,0 |
9071822,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
2. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
73 965 910,4 |
15 875 150,1 |
603 384,6 |
0,0 |
57 487 375,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, учреждения здравоохранения |
2014 |
8 947 401,2 |
1 699 984,0 |
236 509,8 |
0,0 |
7 010 907,4 |
|||||
2015 |
9 124 928,1 |
1 606 129,2 |
61 145,8 |
0,0 |
7 457 653,1 |
|||||
2016 |
10 173 180,6 |
2 057 143,3 |
61 145,8 |
0,0 |
8 054 891,5 |
|||||
2017 |
11 053 823,8 |
2 547 248,5 |
61 145,8 |
0,0 |
8 445 429,5 |
|||||
2018 |
11 294 938,7 |
2 643 881,7 |
61 145,8 |
0,0 |
8 589 911,2 |
|||||
2019 |
11 572 788,5 |
2 654 881,7 |
61 145,8 |
0,0 |
8 856 761,0 |
|||||
2020 |
11 798 849,5 |
2 665 881,7 |
61 145,8 |
0,0 |
9 071 822,0 |
|||||
2.1. |
Задача 2.1. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью |
2014-2020 годы |
Всего |
62 721 842,2 |
10 717 674,1 |
603 384,6 |
0,0 |
51 400 783,5 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, учреждения здравоохранения |
2014 |
7 585 948,2 |
1 134 781,0 |
236 509,8 |
0,0 |
6 214 657,4 |
|||||
2015 |
7 659 731,9 |
1 000 661,1 |
61 145,8 |
0,0 |
6 597 925,0 |
|||||
2016 |
8 624 283,7 |
1 378 589,8 |
61 145,8 |
0,0 |
7 184 548,1 |
|||||
2017 |
9 389 019,6 |
1 750 175,3 |
61 145,8 |
0,0 |
7 577 698,5 |
|||||
2018 |
9 590 124,1 |
1 806 822,3 |
61 145,8 |
0,0 |
7 722 156,0 |
|||||
2019 |
9 839 857,0 |
1 817 822,3 |
61 145,8 |
0,0 |
7 960 888,9 |
|||||
2020 |
10 032 877,7 |
1 828 822,3 |
61 145,8 |
0,0 |
8 142 909,6 |
|||||
2.1.1. |
Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
57 468 169,7 |
10 328 814,2 |
565 323,7 |
0,0 |
46 574 031,8 |
повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, учреждения здравоохранения |
2014 |
7 011 065,7 |
904 271,8 |
198 448,9 |
0,0 |
5 908 345,0 |
|||||
2015 |
6 955 240,2 |
989 897,5 |
61 145,8 |
0,0 |
5 904 196,9 |
|||||
2016 |
7 887 806,4 |
1 348 341,3 |
61 145,8 |
0,0 |
6 478 319,3 |
|||||
2017 |
8 625 231,5 |
1 721 229,6 |
61 145,8 |
0,0 |
6 842 856,1 |
|||||
2018 |
8 797 423,6 |
1 778 358,0 |
61 145,8 |
0,0 |
6 957 919,8 |
|||||
2019 |
9 015 587,0 |
1 788 358,0 |
61 145,8 |
0,0 |
7 166 083,2 |
|||||
2020 |
9 175 815,3 |
1 798 358,0 |
61 145,8 |
0,0 |
7 316 311,5 |
|||||
2.1.2. |
Основное мероприятие 2.1.2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
4 203 758,8 |
338 176,1 |
38 060,9 |
0,0 |
3 827 521,8 |
повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ТФОМС Мурманской области, Мурманский клинический комплекс ФГБУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
2014 |
479 329,3 |
230 509,2 |
38 060,9 |
0,0 |
210 759,2 |
|||||
2015 |
572 721,3 |
9 039,8 |
0,0 |
0,0 |
563 681,5 |
|||||
2016 |
577 877,3 |
14 195,8 |
0,0 |
0,0 |
563 681,5 |
|||||
2017 |
606 267,2 |
20 038,4 |
0,0 |
0,0 |
586 228,8 |
|||||
2018 |
631 142,3 |
21 464,3 |
0,0 |
0,0 |
609 678,0 |
|||||
2019 |
655 529,4 |
21 464,3 |
0,0 |
0,0 |
634 065,1 |
|||||
2020 |
680 892,0 |
21 464,3 |
0,0 |
0,0 |
659 427,7 |
|||||
2.1.3. |
Основное мероприятие 2.1.3. Развитие медицинской реабилитации |
2014-2020 годы |
Всего |
1 049 913,7 |
50 683,8 |
0,0 |
0,0 |
999 229,9 |
повышение доступности и качества реабилитационной помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения |
2014 |
95 553,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95 553,2 |
|||||
2015 |
131 770,4 |
1 723,8 |
0,0 |
0,0 |
130 046,6 |
|||||
2016 |
158 600,0 |
16 052,7 |
0,0 |
0,0 |
142 547,3 |
|||||
2017 |
157 520,9 |
8 907,3 |
0,0 |
0,0 |
148 613,6 |
|||||
2018 |
161 558,2 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
154 558,2 |
|||||
2019 |
168 740,6 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
160 740,6 |
|||||
2020 |
176 170,4 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
167 170,4 |
|||||
2.2. |
Задача 2.2. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную |
2014-2020 годы |
Всего |
8 589 373,8 |
2 502 781,6 |
0,0 |
0,0 |
6 086 592,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 111 937,0 |
315 687,0 |
0,0 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 185 421,2 |
325 693,1 |
0,0 |
0,0 |
859 728,1 |
|||||
2016 |
1 216 231,8 |
345 888,4 |
0,0 |
0,0 |
870 343,4 |
|||||
2017 |
1 236 518,1 |
368 787,1 |
0,0 |
0,0 |
867 731,0 |
|||||
2018 |
1 249 997,2 |
382 242,0 |
0,0 |
0,0 |
867 755,2 |
|||||
2019 |
1 278 114,1 |
382 242,0 |
0,0 |
0,0 |
895 872,1 |
|||||
2020 |
1 311 154,4 |
382 242,0 |
0,0 |
0,0 |
928 912,4 |
|||||
2.2.1. |
Основное мероприятие 2.2.1. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
2014-2020 годы |
Всего |
8 589 373,8 |
2 502 781,6 |
0,0 |
0,0 |
6 086 592,2 |
обеспечение экстренной медицинской помощью, уменьшение времени доезда до больного, повышение качества оказания скорой медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 111 937,0 |
315 687,0 |
0,0 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 185 421,2 |
325 693,1 |
0,0 |
0,0 |
859 728,1 |
|||||
2016 |
1 216 231,8 |
345 888,4 |
0,0 |
0,0 |
870 343,4 |
|||||
2017 |
1 236 518,1 |
368 787,1 |
0,0 |
0,0 |
867 731,0 |
|||||
2018 |
1 249 997,2 |
382 242,0 |
0,0 |
0,0 |
867 755,2 |
|||||
2019 |
1 278 114,1 |
382 242,0 |
0,0 |
0,0 |
895 872,1 |
|||||
2020 |
1 311 154,4 |
382 242,0 |
0,0 |
0,0 |
928 912,4 |
|||||
2.3. |
Задача 2.3. Создание условий для развития службы крови |
2014-2020 годы |
Всего |
1 371 196,5 |
1 371 196,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
155 085,6 |
155 085,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
164 121,7 |
164 121,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
181 344,5 |
181 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
210 541,8 |
210 541,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
220 034,3 |
220 034,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
220 034,3 |
220 034,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
220 034,3 |
220 034,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.1. |
Основное мероприятие 2.3.1. Привлечение населения к донорству |
2014-2020 годы |
Всего |
94 439,8 |
94 439,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение количества доноров |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.2. |
Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов |
2014-2020 годы |
Всего |
1 276 756,7 |
1 276 756,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества и безопасности компонентов крови |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
141 594,2 |
141 594,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
150 630,3 |
150 630,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
167 853,1 |
167 853,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
197 050,4 |
197 050,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
206 542,9 |
206 542,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
206 542,9 |
206 542,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
206 542,9 |
206 542,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. |
Задача 2.4. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
1 283 497,9 |
1 283 497,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения |
2014 |
94 430,4 |
94 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
115 653,3 |
115 653,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
151 320,6 |
151 320,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
217 744,3 |
217 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
234 783,1 |
234 783,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
234 783,1 |
234 783,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
234 783,1 |
234 783,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.1. |
Основное мероприятие 2.4.1. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы |
2014-2020 годы |
Всего |
1 225 291,1 |
1 225 291,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение потребности в проведении судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "МОПБ" |
2014 |
87 574,5 |
87 574,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
110 036,2 |
110 036,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
144 299,4 |
144 299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
208 526,8 |
208 526,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
224 951,4 |
224 951,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
224 951,4 |
224 951,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
224 951,4 |
224 951,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.2. |
Основное мероприятие 2.4.2. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
58 206,8 |
58 206,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества специализированной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения, ГОАУЗ "Мурманский информационно-аналитический центр" |
2014 |
6 855,9 |
6 855,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5 617,1 |
5 617,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
7 021,2 |
7 021,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
9 217,5 |
9 217,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
9 831,7 |
9 831,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
9 831,7 |
9 831,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
9 831,7 |
9 831,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. В приложении N 4 к Программе:
5.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2 430 479,8 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 2 425 126,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 601 075,1 тыс. рублей; 2015 год - 589 637,8 тыс. рублей; 2016 год - 494 990,1 тыс. рублей; 2017 год - 454 206,0 тыс. рублей; 2018 год - 107 636,3 тыс. рублей; 2019 год - 84 381,2 тыс. рублей; 2020 год - 93 200,0 тыс. рублей; ФБ: 5353,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5353,3 тыс. рублей" |
5.2. Разделы 4-5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
Всего |
2 430 479,8 |
606 428,4 |
589 637,8 |
494 990,1 |
454 206,0 |
107 636,3 |
84 381,2 |
93 200,0 |
ОБ |
2 425 126,5 |
601 075,1 |
589 637,8 |
494 990,1 |
454 206,0 |
107 636,3 |
84 381,2 |
93 200,0 |
|
ФБ |
5 353,3 |
5 353,3 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
384 836,3 |
152 135,0 |
187 501,3 |
6 700,0 |
38 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБ |
384 836,3 |
152 135,0 |
187 501,3 |
6 700,0 |
38 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
2 045 643,5 |
454 293,4 |
370 946,5 |
488 290,1 |
415 706,0 |
107 636,3 |
84 381,2 |
93 200,0 |
ОБ |
2 040 290,2 |
448 940,1 |
370 946,5 |
488 290,1 |
415 706,0 |
107 636,3 |
84 381,2 |
93 200,0 |
|
ФБ |
5 353,3 |
5 353,3 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
|
Всего |
2 430 479,8 |
2 425 126,5 |
5353,3 |
|
|
|
|
2014 |
606 428,4 |
601 075,1 |
5353,3 |
|
|
|||||
2015 |
589 637,8 |
589 637,8 |
0 |
|
|
|||||
2016 |
494 990,1 |
494 990,1 |
|
|
|
|||||
2017 |
454 206,0 |
454 206,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
107 636,3 |
107 636,3 |
|
|
|
|||||
2019 |
84 381,2 |
84 381,2 |
|
|
|
|||||
2020 |
93 200,0 |
93 200,0 |
|
|
|
|||||
4.1. |
Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
|
Всего |
2 088 179,8 |
2 082 826,5 |
5353,3 |
|
|
|
|
2014 |
522 328,5 |
516 975,1 |
5353,3 |
|
|
|||||
2015 |
569 937,8 |
569 937,8 |
0 |
|
|
|||||
2016 |
456 290,1 |
456 290,1 |
|
|
|
|||||
2017 |
406 406,0 |
406 406,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
41 336,3 |
41 336,3 |
|
|
|
|||||
2019 |
54 881,2 |
54 881,2 |
|
|
|
|||||
2020 |
37 000,0 |
37 000,0 |
|
|
|
|||||
4.1.1. |
Основное мероприятие 4.1.1. Строительство и реконструкция подведомственных учреждений |
|
Всего |
353 625,0 |
353 625,0 |
|
|
|
Расширение сети учреждений здравоохранения. Увеличение доступности медицинских услуг для населения Мурманской области. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
140 935,0 |
140 935,0 |
|
|
|
|||||
2015 |
167 490,0 |
167 490,0 |
|
|
|
|||||
2016 |
6 700,0 |
6 700,0 |
|
|
|
|||||
2017 |
38 500,0 |
38 500,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||
4.1.2. |
Основное мероприятие 4.1.2. Капитальные и текущие ремонты подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования) |
|
Всего |
1 734 554,8 |
1 729 201,5 |
5 353,3 |
|
|
Повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений. Сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
381 393,5 |
376 040,1 |
5 353,3 |
|
|
|||||
2015 |
402 447,8 |
402 447,8 |
0,0 |
|
|
|||||
2016 |
449 590,1 |
449 590,1 |
|
|
|
|||||
2017 |
367 906,0 |
367 906,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
41 336,3 |
41 336,3 |
|
|
|
|||||
2019 |
54 881,2 |
54 881,2 |
|
|
|
|||||
2020 |
37 000,0 |
37 000,0 |
|
|
|
|||||
4.2. |
Задача 4.2. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений |
|
Всего |
342 300,0 |
342 300,0 |
|
|
|
|
|
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
|
|
|
|||||
2015 |
19 700,0 |
19 700,0 |
|
|
|
|||||
2016 |
38 700,0 |
38 700,0 |
|
|
|
|||||
2017 |
47 800,0 |
47 800,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
66 300,0 |
66 300,0 |
|
|
|
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
|
|
|
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
|
|
|
|||||
4.2.1. |
Основное мероприятие 4.2.1. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений |
|
Всего |
342 300,0 |
342 300,0 |
|
|
|
повышение безопасности дорожного движения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения" |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
|
|
|
|||||
2015 |
19 700,0 |
19 700,0 |
|
|
|
|||||
2016 |
38 700,0 |
38 700,0 |
|
|
|
|||||
2017 |
47 800,0 |
47 800,0 |
|
|
|
|||||
2018 |
66 300,0 |
66 300,0 |
|
|
|
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
|
|
|
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
|
|
|
6. В приложении N 5 к Программе:
6.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2 005639,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 2 001639,2 тыс. рублей, из них: 2014 год - 248352,2 тыс. рублей, 2015 год - 269134,4 тыс. рублей, 2016 год - 281823,9 тыс. рублей, 2017 год - 293051,2 тыс. рублей, 2018 год - 303092,5 тыс. рублей, 2019 год - 303092,5 тыс. рублей, 2020 год - 303092,5 тыс. рублей; ФБ - 4000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 4000,0 тыс. рублей" |
6.2. Позиции 3, 4 задачи 2 "Повышение качества жизни медицинских работников" показателей задач подпрограммы раздела 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"3. |
Количество лиц, получивших меры социальной поддержки в соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2003 N 400-01-ЗМО "О социальной поддержке медицинских работников Мурманской области" |
чел. |
7 372 |
8576 |
8576 |
8123 |
|
8576 |
|
8576 |
|
8576 |
|
8576 |
|
8576 |
|
8576 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
4. |
Количество лиц, получивших меры социальной поддержки в соответствии с Законом Мурманской области от 20.12.2013 N 1705-01-ЗМО "О социальной поддержке педагогических работников, педагогических руководящих работников государственных областных учреждений Мурманской области и специалистов государственных областных образовательных учреждений Мурманской области" |
чел. |
|
215 |
215 |
135 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
|
135 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
6.3. Разделы 4-6 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
2 005 639,2 |
252 352,2 |
269 134,4 |
281 823,9 |
293 051,2 |
303 092,5 |
303 092,5 |
303 092,5 |
||||||
ОБ |
2 001 639,2 |
248 352,2 |
269 134,4 |
281 823,9 |
293 051,2 |
303 092,5 |
303 092,5 |
303 092,5 |
|||||||
ФБ |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
2 005 639,2 |
252 352,2 |
269 134,4 |
281 823,9 |
293 051,2 |
303 092,5 |
303 092,5 |
303 092,5 |
||||||
ОБ |
2 001 639,2 |
248 352,2 |
269 134,4 |
281 823,9 |
293 051,2 |
303 092,5 |
303 092,5 |
303 092,5 |
|||||||
ФБ |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
5. |
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
2 005 639,2 |
2 001 639,2 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
252 352,2 |
248 352,2 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
269 134,4 |
269 134,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
281 823,9 |
281 823,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
293 051,2 |
293 051,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
303 092,5 |
303 092,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
303 092,5 |
303 092,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
303 092,5 |
303 092,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
240 733,0 |
240 733,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 426,9 |
30 426,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
29 771,1 |
29 771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
32 677,2 |
32 677,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
35 773,9 |
35 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
37 361,3 |
37 361,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
37 361,3 |
37 361,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
37 361,3 |
37 361,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.1. |
Основное мероприятие 5.1.1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
240 733,0 |
240 733,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
развитие кадрового потенциала системы здравоохранения в Мурманской области; достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским образованием, профессиональной переподготовки |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 426,9 |
30 426,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
29 771,1 |
29 771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
32 677,2 |
32 677,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
35 773,9 |
35 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
37 361,3 |
37 361,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
37 361,3 |
37 361,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
37 361,3 |
37 361,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2. |
Задача 5.2. Повышение качества жизни медицинских работников |
2014-2020 годы |
Всего |
1 764 906,2 |
1 760 906,2 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |
2014 |
221 925,3 |
217 925,3 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
239 363,3 |
239 363,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
249 146,7 |
249 146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
257 277,3 |
257 277,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
265 731,2 |
265 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
265 731,2 |
265 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
265 731,2 |
265 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.1. |
Основное мероприятие 5.2.1. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
2014-2020 годы |
Всего |
1 764 906,2 |
1 760 906,2 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
формирование мотивации врачей и среднего медицинского персонала для начала и продолжения работы в учреждениях здравоохранения Мурманской области, преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте, повышение престижа профессии медицинского работника |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения" |
2014 |
221 925,3 |
217 925,3 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
239 363,3 |
239 363,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
249 146,7 |
249 146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
257 277,3 |
257 277,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
265 731,2 |
265 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
265 731,2 |
265 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
265 731,2 |
265 731,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), услуги (работы), показателя объема услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб. |
Соисполнитель |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие 5.1.1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
||||||||||||||||
1.1. |
Предоставление дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях: профессиональная переподготовка, повышение квалификации |
Количество слушателей, человек |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
24 026,4 |
24 996,6 |
26 002,6 |
26 966,0 |
27 965,4 |
27 965,4 |
27 965,4 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения |
1.2. |
Организация циклов повышения квалификации для медицинских работников |
Количество специалистов с высшим медицинским образованием, повысивших квалификацию |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
1 978,8 |
2 060,7 |
3 867,5 |
5 915,6 |
6 414,9 |
6 414,9 |
6 414,9 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения |
1.3. |
Организация обучающих мероприятий по вопросам профессиональной деятельности, в том числе диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции |
Количество лиц, прошедших обучение, человек |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
1 957,9 |
2 034,0 |
2 112,2 |
2 186,1 |
2 262,8 |
2 262,8 |
2 262,8 |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения здравоохранения" |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 23 июля 2014 г. N 380-ПП "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.