Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 28.10.2011 N 2068
Ведомственная целевая программа
"Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы
30 декабря 2011 г., 24 июля, 28, 30 декабря 2012 г., 30 июля 2013 г.
Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июля 2013 г. N 1969 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт Программы
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:
- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;
- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.
Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
N п/п |
Цель, задачи и показатели (индикаторы) |
Ед. изм. |
Значение показателя (индикатора) |
||||
Отчетный год |
Текущий год |
Годы реализации Программы |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | |||||||
Показатель цели: выполнение программных мероприятий по капитальному и текущему ремонту |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
1 |
Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |
||||||
1.1 |
Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения |
||||||
2.1 |
Доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества |
% |
100 |
100 |
100 |
-* |
|
3 |
Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий |
||||||
3.1 |
Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества |
% |
100 |
100 |
100 |
-* |
|
4 |
Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
||||||
4.1 |
Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5 |
Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения |
||||||
5.1 |
Количество учреждений, подведомственных Комитету |
ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
* не запланировано
Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июля 2013 г. N 1969 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции
3. Перечень программных мероприятий
N п/п |
Цель, задачи, программные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятии |
|||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
2012 |
2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||
всего |
2012 |
2013 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Капитальный ремонт кровель |
2012-2013 |
142 782,5 |
58 919,5 |
83 863,0 |
Площадь отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда, кв. м |
12 309,4 |
13 070,0 |
ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации |
|||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Капитальный ремонт фасадов |
2012 |
8 967,7 |
8 967,7 |
0 |
Площадь отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда, кв. м |
4 897,6 |
- |
||||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда от запланированного объема, % |
100 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Ремонт конструктивных элементов |
2012 |
4 733,1 |
4 273,5 |
459,6 |
Количество домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, ед. |
5 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.4 |
Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов |
2012-2013 |
6 503,4 |
4 242,8 |
2 260,6 |
Количество замененных сетей водоснабжения, ед. |
8 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Капитальный ремонт сетей водоотведения |
2012 |
100,0 |
100,0 |
0 |
Количество замененных сетей водоотведения, ед. |
1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля замененных сетей водоотведения от запланированного объема, % |
100 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Капитальный ремонт, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов |
2012-2013 |
1 340,7 |
768,4 |
572,3 |
Количество освидетельствований, ед. |
4 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля выполненных освидетельствований от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.7 |
Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей, розлива отопления |
2012 |
1 555,1 |
1 555,1 |
0 |
Количество домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, розлива отопления, ед. |
3 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, розлива отопления, от запланированного объема, % |
100 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.8 |
Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения |
2012 |
103,4 |
103,4 |
0 |
Количество домов, в которых проведен ремонт крылец, ед. |
1 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт крылец, от запланированного объема, % |
100 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.9 |
Ремонт муниципальных квартир, комнат |
2012-2013 |
22 568,0 |
11 468,0 |
11 100,0 |
Площадь муниципальных квартир и комнат, в которых проведен ремонт, кв. м |
2 066,0 |
1 987,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.10 |
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в общежитиях |
2012 |
145,0 |
145,0 |
0 |
Количество общежитий, обеспеченных системой пожарной сигнализации (в год), ед. |
2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля площадей общежитий обеспеченных системой пожарной сигнализации, от запланированного объема, % |
100 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.11 |
Техническое обследование и проведение работ по мониторингу |
2012 |
565,4 |
565,4 |
0 |
Количество заключений, ед. |
2 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля выполненных заключений от запланированного объема, % |
100 |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.12 |
Разработка проектной документации |
2012-2013 |
8 892,3 |
5 578,9 |
3 313,4 |
Количество разработанной проектной документации, ед. |
47 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля разработанных проектных документации от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.13 |
Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчётов и прочие работы |
2012-2013 |
1 114,5 |
949,5 |
165,0 |
Количество экспертиз, ед. |
14 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
Доля выполненных экспертиз от запланированного объема, % |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 |
Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов |
2012-2013 |
279,6 |
229,6 |
50,0 |
Количество схем, ед. |
26 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
Доля схем от запланированного объема, % |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 |
Охрана объектов |
2012-2013 |
3 568,6 |
1 704,0 |
1 864,6 |
Количество охраняемых объектов, ед. |
1 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
Доля охраняемых объектов от запланированного объема, % |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 |
Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования, топосъемка, техническое освидетельствование и диагностирование сосудов групповых резервуарных установок жилых домов |
2012-2013 |
320,2 |
220,2 |
100,0 |
Количество обследований инженерных систем, ед. |
4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
Доля выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, % |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 |
Ограничение доступа к объектам незавершенного строительства |
2013 |
2 288,2 |
0 |
2 288,2 |
Количество объектов незавершенного строительства, ед. |
- |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||
Доля выполненных обращений от запланированного объема, % |
- |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 1: |
205 827,7 - МБ |
99 791,0 - МБ |
106 036,7 - МБ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Капитальный ремонт объектов здравоохранения |
2012 |
158 545,2 в т.ч. МБ: 13 842,1 ОБ: 144 703,1 |
158 545,2 в т.ч. МБ: 13 842,1 ОБ: 144 703,1 |
0 |
Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв. м |
11 989,9 |
- |
ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации |
|||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, % |
100 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Монтаж пожарно-охранной сигнализации, сетей связи |
2012 |
3 670,5 в т.ч. МБ: 1 513,7 ОБ: 2 156,8 |
3 670,5 в т.ч. МБ: 1 513,7 ОБ: 2 156,8 |
0 |
Количество зданий, обеспеченных системой пожарной сигнализации (в год), ед. |
6 |
- |
||||||||||||||||||||||||
Доля площадей зданий, обеспеченных системой пожарной сигнализации, от запланированного объема, % |
100 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения |
2012 |
984,5 - МБ |
984,5 - МБ |
0 |
Количество зданий, в которых проведен ремонт крылец, ед. |
1 |
- |
||||||||||||||||||||||||
Доля отремонтированных зданий, в которых проведен ремонт крылец от запланированного объема, % |
100 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 |
Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения |
2012 |
7 176,0 в т.ч. МБ: 4 676,0 ОБ: 2 500,0 |
7 176,0 в т.ч. МБ: 4 676,0 ОБ: 2 500,0 |
0 |
Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения, ед. |
7 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
Доля выполненных проектных документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, % |
100 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 2: |
170 376,2 в т.ч. МБ: 21 016,3 ОБ: 149 359,9 |
170 376,2 в т.ч. МБ: 21 016,3 ОБ: 149 359,9 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Капитальный ремонт помещений, крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях |
2012 |
1 575,9 |
693,1 |
882,8 |
Количество административных зданий, в которых проведен ремонт помещений, крылец, ед. |
2 |
1 |
ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
Доля отремонтированных административных зданий от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 3: |
1 575,9 - МБ |
693,1 - МБ |
882,8 - МБ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Объекты инженерной инфраструктуры |
2012-2013 |
16 500,0 |
7 000,0 |
9 500,0 |
Количество устраненных аварий, ед. |
38 |
45 |
ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации |
|||||||||||||||||||||||
|
Доля устраненных аварий от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 4: |
16 500,0 - МБ |
7 000,0 - МБ |
9 500,0 - МБ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Обеспечение ММКУ "Управление капитального строительства" |
2012-2013 |
64417,3 |
29 086,8 |
35 330,5 |
Количество подведомственных учреждений, ед. |
1 |
1 |
ММКУ "Управление капитального строительства" |
|||||||||||||||||||||||
|
Доля обеспеченных учреждений от запланированного объема, % |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Итого по задаче 5: |
64 417,3 - МБ |
29 086,8 - МБ |
35 330,5 - МБ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Всего по Программе, в том числе: |
458 697,1 |
306 947,1 |
151 750,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
- за счет средств муниципального бюджета |
309 337,2 |
157 587,2 |
151 750,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
- за счет средств областного бюджета |
149 359,9 |
149 359,9 |
0,0 |
|
Постановлением Администрации г. Мурманска от 28 декабря 2012 г. N 3180 (в редакции Постановления Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2012 г. N 3275) в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения
4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Реализация Программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.
В результате реализации Программы к 2014 году предполагается:
1. Устранить критический износ объектов недвижимости.
2. Снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:
- площадь отремонтированных кровель составит 25379,4 кв. м;
- площадь отремонтированных фасадов составит 4897,6 кв. м;
- будет заменена система водоподогрева в восемнадцати тепловых пунктах;
- площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 4053,0 кв. м;
- будут обеспечены системой пожарной сигнализации два общежития;
- площадь отремонтированных помещений общественных зданий составит 11989,9 кв. м;
- отремонтировано три крыльца с обустройством пандусов для маломобильных групп населения.
На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;
- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.
Внутренние риски напрямую зависят от деятельности Мурманского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.
Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.
Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 июля 2013 г. N 1969 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего, тыс.руб. |
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб. |
|
2012 |
2013 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Всего по Программе: |
458 697,1 |
306 947,1 |
151 750,0 |
в том числе за счет: |
|
|
|
средств бюджета муниципального образования город Мурманск: |
|
|
|
211 "Заработная плата" |
40 562,3 |
19 295,1 |
21 267,2 |
212 "Прочие выплаты" |
634,4 |
282,7 |
351,7 |
213 "Начисления на выплаты по оплате труда" |
12 250,0 |
5 827,3 |
6 422,7 |
221 "Услуги связи" |
449,4 |
201,0 |
248,4 |
222 "Транспортные услуги" |
1 194,3 |
430,7 |
763,6 |
223 "Коммунальные услуги" |
588,4 |
200,0 |
388,4 |
224 "Арендная плата за пользование имуществом" |
144,0 |
144,0 |
|
225 "Работы, услуги по содержанию имущества" |
222 549,7 |
114 345,9 |
108 203,8 |
226 "Прочие работы, услуги" |
26 283,8 |
15 953,6 |
10 330,2 |
290 "Прочие расходы" |
608,7 |
270,7 |
338,0 |
310 "Увеличение стоимости основных средств" |
3 103,5 |
227,5 |
2 876,0 |
340 "Увеличение стоимости материальных запасов" |
968,7 |
408,7 |
560 |
средств областного бюджета: |
|
|
|
225 "Работы, услуги по содержанию имущества" |
140 089,9 |
140 089,9 |
|
226 "Прочие работы, услуги" |
9 270,0 |
9 270,0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.