Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 15.10.2014 N 526-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
1. В паспорте государственной программы "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" (далее - государственная программа) позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по государственной программе: 10902129,8 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 1453300,6 тыс. рублей, 2015 год: 1490044,3 тыс. рублей, 2016 год: 1520459,9 тыс. рублей, 2017 год: 1545061,7 тыс. рублей, 2018 год: 1581083,5 тыс. рублей, 2019 год: 1630453,6 тыс. рублей, 2020 год: 1681726,2 тыс. рублей" |
2. В разделе III государственной программы "Перечень показателей государственной программы" пункт 2.2.1 изложить в редакции:
"N п/п |
Государственная программа, показатель |
Ед.изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
2.2.1 |
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году) |
% |
100 |
99 |
99 |
98 |
|
97,8 |
|
97,5 |
|
97,3 |
|
97,0 |
|
96,8 |
|
96,5 |
|
Ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" |
3. Раздел V государственной программы "Сведения об объемах финансирования программы" изложить в редакции:
|
|
"Объемы финансирования программы, тыс. рублей |
||||||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона" |
Всего |
10902129,8 |
1453300,6 |
|
1490044,3 |
|
1520459,9 |
|
1545061,7 |
|
1581083,5 |
|
1630453,6 |
|
1681726,2 |
|
ОБ |
10902129,8 |
1453300,6 |
|
1490044,3 |
|
1520459,9 |
|
1545061,7 |
|
1581083,5 |
|
1630453,6 |
|
1681726,2 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
10825921,3 |
1435225,0 |
|
1432784,0 |
|
1520296,5 |
|
1544898,5 |
|
1580901,5 |
|
1630271,6 |
|
1681544,2 |
|
ОБ |
10825921,2 |
1435225,0 |
|
1432784,0 |
|
1520296,5 |
|
1544898,5 |
|
1580901,5 |
|
1630271,6 |
|
1681544,2 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
1181,0 |
195,0 |
|
113,4 |
|
163,4 |
|
163,2 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
ОБ |
1181,0 |
195,0 |
|
113,4 |
|
163,4 |
|
163,2 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
75027,5 |
17880,6 |
|
57146,9 |
|
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
ОБ |
75027,5 |
17880,6 |
|
57146,9 |
|
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
Всего |
193849,6 |
42031,2 |
|
25268,8 |
|
25298,8 |
|
25298,6 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
ОБ |
193849,6 |
42031,2 |
|
25268,8 |
|
25298,8 |
|
25298,6 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
Всего |
8987592,4 |
1202337,6 |
|
1191973,6 |
|
1216882,4 |
|
1236501,6 |
|
1335356,1 |
|
1379400,8 |
|
1425140,3 |
|
ОБ |
8987592,4 |
1202337,6 |
|
1191973,6 |
|
1216882,4 |
|
1236501,6 |
|
1335356,1 |
|
1379400,8 |
|
1425140,3 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
1560940,7 |
187008,9 |
|
249773,0 |
|
255249,8 |
|
260232,6 |
|
197497,5 |
|
202822,9 |
|
208356,0 |
|
ОБ |
1560940,7 |
187008,9 |
|
249773,0 |
|
255249,8 |
|
260232,6 |
|
197497,5 |
|
202822,9 |
|
208356,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
159747,1 |
21922,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
ОБ |
159747,1 |
21922,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0" |
|
4. В подпрограмме 1 "Профилактика правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
4.1. В паспорте подпрограммы 1 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 193849,6 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 42031,2 тыс. рублей, 2015 год: 25268,8 тыс. рублей, 2016 год: 25298,8 тыс. рублей, 2017 год: 25298,6 тыс. рублей, 2018 год: 25317,4 тыс. рублей, 2019 год: 25317,4 тыс. рублей 2020 год: 25317,4 тыс. рублей" |
4.2. Приложение N 2 к подпрограмме 1 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
|
|
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
||||||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
Всего |
193849,6 |
42031,2 |
|
25268,8 |
|
25298,8 |
|
25298,8 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
ОБ |
193849,6 |
42031,2 |
|
25268,8 |
|
25298,8 |
|
25298,8 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
25317,4 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
1181,0 |
195,0 |
|
113,4 |
|
163,4 |
|
163,2 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
ОБ |
1181,0 |
195,0 |
|
113,4 |
|
163,4 |
|
163,2 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
182,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
175168,6 |
24336,2 |
|
25155,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
ОБ |
175168,6 |
24336,2 |
|
25155,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
25135,4 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
17500,0 |
17500,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
ОБ |
17500,0 |
17500,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0" |
|
4.3. Приложение N 3 к подпрограмме 1 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" |
2014-2020 |
Всего |
193849,6 |
193849,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области |
2014 |
42031,2 |
42031,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
25268,8 |
25268,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
25298,8 |
25298,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
25298,6 |
25298,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
25317,4 |
25317,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
25317,4 |
25317,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
25317,4 |
25317,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1 |
Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах" |
2014-2020 |
Всего |
17500,0 |
17500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, УФМС России по Мурманской области |
2014 |
17500,0 |
17500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1.1 Разработка концепции дальнейшего развития АПК "Безопасный город" на период 2015-2020 годы с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры |
2014-2020 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание условий для дальнейшего внедрения аппаратно-программного комплекса |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области |
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2 |
Основное мероприятие 1.1.2 Пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства |
2014-2020 |
Всего |
17500,0 |
17500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
17500,0 |
17500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений" |
2014-2020 |
Всего |
176349,6 |
176349,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области |
2014 |
24531,2 |
24531,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
25268,8 |
25268,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
25298,8 |
25298,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
25298,8 |
25298,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
25317,4 |
25317,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
25317,4 |
25317,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
25317,4 |
25317,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1 |
Основное мероприятие 1.2.1 Повышение уровня правовой культуры и информированности населения |
2014-2020 |
Всего |
1251,0 |
1251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Совершенствование системы информированности граждан по правовым вопросам, административной и уголовной ответственности за правонарушения |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, УМВД России по Мурманской области |
2014 |
195,0 |
195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
133,4 |
133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
163,4 |
163,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
163,2 |
163,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
182,0 |
182,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
182,0 |
182,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
182,0 |
182,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2 |
Основное мероприятие 1.2.2 Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |
2014-2020 |
Всего |
175148,6 |
175148,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Стабилизация криминогенной ситуации в детской и подростковой среде |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области" |
2014 |
24336,2 |
24336,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
25135,4 |
25135,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. В подпрограмме 2 "Обеспечение пожарной безопасности" (далее - подпрограмма 2):
5.1. В паспорте подпрограммы 2 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 8987592,4 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 1202337,6 тыс.руб.; 2015 год: 1191973,6 тыс.руб.; 2016 год: 1216882,4 тыс.руб.; 2017 год: 1236501,6 тыс.руб.; 2018 год: 1335356,1 тыс.руб.; 2019 год: 1379400,8 тыс.руб.; 2020 год: 1425140,3 тыс.руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение времени оперативного реагирования на пожары по сравнению с 2012 годом на 3,5%; - снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4%; - доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65%; - увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год; - доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80%; - обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест по условиям труда" |
5.2. Раздел II подпрограммы 2 "Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения пожарной безопасности, цели, задачи подпрограммы, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах, пропаганда знаний в области обеспечения пожарной безопасности, дальнейшее развитие пожарного добровольчества.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Закона Мурманской области от 09.07.2010 N 1255-02-ЗМО "О пожарной безопасности в Мурманской области" разработана настоящая подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы пожарной безопасности.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров;
- совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение времени оперативного реагирования на пожары на 3,5%;
- снижение количества пожаров на 10 тысяч человек по сравнению с 2012 годом на 4%;
- доведение уровня оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи до 65%;
- увеличение количества проведенных пожарно-тактических учений и занятий до 1684 в год;
- доведение уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда, до 80%;
- обеспечение в полном объеме аттестации рабочих мест в подразделениях ГПС по условиям труда.
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы."
5.3. Приложение N 1 к подпрограмме 2 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед.изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
||||||||||||||||||||
I |
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы обеспечения пожарной безопасности |
||||||||||||||||||||
1.1 |
Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году) |
%. |
100 |
99 |
99 |
98 |
|
97,8 |
|
97,5 |
|
97,3 |
|
97 |
|
96,8 |
|
96,5 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2 |
Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году) |
% |
100 |
97,48 |
97,48 |
96,77 |
|
96,67 |
|
96,55 |
|
96,43 |
|
96,3 |
|
96,15 |
|
96,0 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
II |
Показатели задач подпрограммы |
||||||||||||||||||||
2.1 |
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров |
||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением, автотранспортом, средствами связи |
% |
19,6 |
27 |
25,9 |
29 |
|
32 |
|
35 |
|
38 |
|
45 |
|
55 |
|
65 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.1.2 |
Количество проведенных пожарно-тактических учений и занятий |
шт. |
1660 |
1670 |
1670 |
1672 |
|
1674 |
|
1676 |
|
1678 |
|
1680 |
|
1682 |
|
1684 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.2 |
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием и средствами, необходимыми для создания безопасных условий труда |
% |
34,3 |
50 |
50 |
66 |
|
68 |
|
70 |
|
73 |
|
75 |
|
78 |
|
80 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.2.2 |
Доля рабочих мест, аттестованных в подразделениях ГПС по условиям труда |
% |
57 |
67 |
67 |
75 |
|
80 |
|
85 |
|
90 |
|
95 |
|
100 |
|
100 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" |
5.4. Приложение N 2 к подпрограмме 2 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
|
|
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
Всего |
8987592,4 |
|
1202337,6 |
|
1191973,6 |
|
1216882,4 |
|
1236501,6 |
|
1335356,1 |
|
1379400,8 |
|
1425140,3 |
|
ОБ |
8987592,4 |
|
1202337,6 |
|
1191973,6 |
|
1216882,4 |
|
1236501,6 |
|
1335356,1 |
|
1379400,8 |
|
1425140,3 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
8930064,9 |
|
1201957,0 |
|
1134826,7 |
|
1216882,4 |
|
1236501,6 |
|
1335356,1 |
|
1379400,8 |
|
1425140,3 |
|
ОБ |
8930064,9 |
|
1201957,0 |
|
1134826,7 |
|
1216882,4 |
|
1236501,6 |
|
1335356,1 |
|
1379400,8 |
|
1425140,3 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
57527,5 |
|
380,6 |
|
57146,9 |
|
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
ОБ |
57527,5 |
|
380,6 |
|
57146,9 |
|
0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0" |
|
5.5. Приложение N 3 к подпрограмме 2 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
2014-2020 |
Всего |
8987592,4 |
8987592,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
1202337,6 |
1202337,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1191973,6 |
1191973,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1216882,4 |
1216882,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1236501,6 |
1236501,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1335356,1 |
1335356,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1379400,8 |
1379400,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1425140,3 |
1425140,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1. |
Задача 1. Обеспечение готовности подразделений ГПС Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров |
2014-2020 |
Всего |
8747245,8,0 |
8747245,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
1149562,9 |
1149562,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1158737,5 |
1158737,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1185587,2 |
1185587,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1221186,2 |
1221186,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1299447,7 |
1299447,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1343492,4 |
1343492,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1389231,9 |
1389231,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 2.1.1. Модернизация материально-технической базы подразделений ГПС Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
413114,2 |
413114,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение эффективного тушения пожаров в населенных пунктах Мурманской области |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
90857,8 |
90857,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
77614,9 |
77614,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
22484,2 |
22484,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
12889,6 |
12889,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
69755,9 |
69755,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
69755,9 |
69755,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
69755,9 |
69755,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение реализации функций в области пожарной безопасности |
2014-2020 |
Всего |
8334131,6 |
8334131,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение требуемого уровня пожарной безопасности на территории области |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 |
1058705,1 |
1058705,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1081122,6 |
1081122,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1163103,0 |
1163103,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1208296,6 |
1208296,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1229691,8 |
1229691,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1273736,5 |
1273736,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1319476,0 |
1319476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
240346,6 |
240346,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
52774,7 |
52774,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
33236,1 |
33236,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
31295,2 |
31295,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
15315,4 |
15315,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
35908,4 |
35908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
35908,4 |
35908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
35908,4 |
35908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.2.1. Повышение качества рабочих мест и условий труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
224625,4 |
224625,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание безопасных условий для работы в подразделениях ГПС Мурманской области |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО |
2014 |
41895,0 |
41895,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
32938,6 |
32938,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
30523,2 |
30523,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
14543,4 |
14543,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
34908,4 |
34908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
34908,4 |
34908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
34908,4 |
34908,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда в подразделениях ГПС Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
15721,2 |
15721,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Снижение рисков несчастных случаев на производстве, общих и профессиональных заболеваний |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", территориальные подразделения ГПС МО" |
2014 |
10879,7 |
10879,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
297,5 |
297,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
772,0 |
772,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
772,0 |
772,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.6. Приложение N 4 к подпрограмме 2 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"N п/п |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб.* |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
|
|
|
|
|
Всего |
60921,5 |
60921,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1484,6 |
1484,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2015 |
59436,9 |
59436,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
1. |
Пожарное депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
Общая площадь здания - 1296 кв. м, штатная численность - 41 человек |
2013-2015 Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки строительства не определены) |
95018,67 |
Всего |
2454,0 |
2454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
1104,0 |
1104,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2015 |
1350,0 |
1350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2. |
Реконструкция здания котельной под депо в с. Териберка |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
Общая площадь здания- 867 кв. м, штатная численность - 35 человек |
2014-2015 |
55330,9 |
Всего |
53675,9 |
53675,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
95,0 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2015 |
53580,9 |
53580,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
3. |
Реконструкция объекта "Центр обработки вызовов системы "112" (разработка ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС Мурманской области"
Застройщик - ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
Площадь застройки - 518 кв. м. Общая площадь -1148 кв. м, Этажность - 2 этажа. |
2014-2015 Разработка ПСД, технологическое присоединение (сроки реконструкции не определены) |
4791,6 |
Всего |
4791,6 |
4791,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
285,6 |
285,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2015 |
4506,0* |
4506,0* |
0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*- Технологическое присоединение по объекту "Центр обработки вызовов системы "112" в сумме 940,0 тыс. рублей."
6. В подпрограмме 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (далее - подпрограмма 3):
6.1. В паспорте подпрограммы 3 позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1560940,7 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 187008,9 тыс. рублей, 2015 год: 249773,0 тыс. рублей, 2016 год: 255249,8 тыс. рублей, 2017 год: 260232,6 тыс. рублей, 2018 год: 197497,5 тыс. рублей, 2019 год: 202822,9 тыс. рублей, 2020 год: 208356,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек; - доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год; - доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70%; - доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95%; - увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год; - увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80%" |
6.2. Раздел II подпрограммы 3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, техногенного и социального характера, указывающий на то, что на территории России сохранится высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременное оповещение населения об угрозах и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения безопасности населения региона и на основании Федеральных законов от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", от 10.11.1996 N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации" разработана данная подпрограмма.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей подпрограммы является развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:
- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС путем технического переоснащения служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, повышения квалификации специалистов и должностных лиц, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС, а также в области гражданской обороны;
- совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС.
Реализация запланированного программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
- снижение числа погибших и пострадавших от ЧС по отношению к 2012 году на 1469 человек;
- доведение количества реализуемых мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, до 42 мероприятий в год;
- доведение уровня оснащения оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, до 70%;
- доведение уровня охвата населения средствами оповещения об опасностях до 95%;
- увеличение числа должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС, до 1240 чел. в год;
- увеличение охвата территории области средствами мониторинга до 80%.
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы."
6.3. Приложение N 1 к подпрограмме 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
||||||||||||||||||||
I |
Показатели цели подпрограммы: Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий |
||||||||||||||||||||
1.1 |
Количество погибших и пострадавших от ЧС |
чел. |
2469 |
2200 |
|
2000 |
|
1800 |
|
1600 |
|
1400 |
|
1200 |
|
1100 |
|
1000 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
1.2 |
Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС |
усл.ед. |
26 |
28 |
28 |
30 |
|
32 |
|
34 |
|
36 |
|
38 |
|
40 |
|
42 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
II |
Показатели задач подпрограммы |
||||||||||||||||||||
2.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС |
||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Уровень оснащенности оборудованием служб, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
% |
38 |
43,6 |
41,4 |
51,2 |
|
53 |
|
55 |
|
58 |
|
63 |
|
66 |
|
70 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.1.2 |
Количество должностных лиц, прошедших обучение по ГОЧС |
чел. |
1087 |
1092 |
1100 |
1120 |
|
1140 |
|
1160 |
|
1180 |
|
1200 |
|
1220 |
|
1240 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.2 |
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС |
||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Уровень охвата населения средствами оповещения |
% |
70 |
70 |
73,6 |
70 |
|
79 |
|
84,5 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
95 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.2.2 |
Доля охвата территории области средствами мониторинга |
% |
62 |
65 |
65 |
67 |
|
69 |
|
71 |
|
73 |
|
75 |
|
78 |
|
80 |
|
ведомственный мониторинг |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" |
6.4. Приложение N 2 к подпрограмме 3 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
|
|
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
1560940,7 |
|
187008,9 |
|
249773,0 |
|
255249,0 |
|
260232,6 |
|
197497,5 |
|
202822,9 |
|
208356,0 |
|
ОБ |
1560940,7 |
|
187008,9 |
|
249773,0 |
|
255249,0 |
|
260232,6 |
|
197497,5 |
|
202822,9 |
|
208356,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
1560940,7 |
|
187008,9 |
|
249773,0 |
|
255249,0 |
|
260232,6 |
|
197497,5 |
|
202822,9 |
|
208356,0 |
|
ОБ |
1560940,7 |
|
187008,9 |
|
249773,0 |
|
255249,0 |
|
260232,6 |
|
197497,5 |
|
202822,9 |
|
208356,0 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0" |
|
6.5. Приложение N 3 к подпрограмме 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
2014-2020 |
Всего |
1560940,7 |
1560940,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2014 |
187008,9 |
187008,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
249773,0 |
249773,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
255249,0 |
255249,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
260232,6 |
260232,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
197497,5 |
197497,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
202822,9 |
202822,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
208356,0 |
208356,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС |
2014-2020 |
Всего |
1081471,0 |
1081471,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
143820,8 |
143820,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
140040,0 |
140040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
146619,9 |
146619,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
152783,2 |
152783,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
160674,4 |
160674,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
165999,8 |
165999,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
171532,9 |
171532,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Поддержание в необходимой готовности сил и средств реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций |
2014-2020 |
Всего |
29762,5 |
29762,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение своевременного и эффективного реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
7381,9 |
7381,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5422,8 |
5422,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2144,8 |
2144,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
2994,8 |
2994,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
3949,4 |
3949,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
3949,4 |
3949,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3949,4 |
3949,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение реализации функций в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС |
2014-2020 |
Всего |
1051708,5 |
1051708,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение требуемого уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также в области гражданской обороны |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
136438,9 |
136438,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
134617,2 |
134617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
144505,1 |
144505,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
149788,4 |
149788,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
156725,0 |
156725,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
162050,4 |
162050,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
167583,5 |
167583,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2. |
Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга ЧС |
2014-2020 |
Всего |
479469,7 |
479469,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
43188,1 |
43188,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
109733,0 |
109733,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
108629,9 |
108629,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
107449,4 |
107449,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
36823,1 |
36823,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
36823,1 |
36823,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
36823,1 |
36823,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях |
2014-2020 |
Всего |
455198,5 |
455198,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение уровня охвата населения средствами информирования и оповещения об опасностях |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
39904,1 |
39904,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
106733,6 |
106733,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
103778,5 |
103778,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
104426,0 |
104426,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
33452,1 |
33452,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
33452,1 |
33452,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
33452,1 |
33452,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2014-2020 |
Всего |
24271,2 |
24271,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
3284,0 |
3284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
2999,4 |
2999,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
4851,4 |
4851,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
3023,4 |
3023,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
3371,0 |
3371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
3371,0 |
3371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3371,0 |
3371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.6. Приложение N 4 к подпрограмме 3 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |
|
|
|
|
|
Всего |
230897,7 |
230897,7 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
7420,0 |
7420,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
76246,8 |
76246,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2016 |
73291,7 |
73291,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2017 |
73939,2 |
73939,2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области |
|
ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области" |
85 площадок, 22 муниципальных образования |
2013-2017 |
231587,7 |
Всего |
230897,7 |
230897,7 |
0 |
0 |
0 |
2014 |
7420,0 |
7420,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
76246,8 |
76246,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2016 |
73291,7 |
73291,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2017 |
73939,2 |
73939,2 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0" |
7. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4):
7.1. В паспорте подпрограммы 4 позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 159747,1 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 21922,9 тыс. рублей, 2015 год: 23028,9 тыс. рублей, 2016 год: 23028,9 тыс. рублей, 2017 год: 23028,9 тыс. рублей, 2018 год: 22912,5 тыс. рублей, 2019 год: 22912,5 тыс. рублей, 2020 год: 22912,5 тыс. рублей" |
7.2. Приложение N 1 к подпрограмме 4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
|
|
"Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
159747,1 |
|
21922,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
ОБ |
159747,1 |
|
21922,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
159747,1 |
|
21922,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
ОБ |
159747,1 |
|
21922,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
23028,9 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
22912,5 |
|
|
ФБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
МБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ВБС |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0" |
|
7.3. Приложение N 2 к подпрограмме 4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 |
Всего |
159747,1 |
159747,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2014 |
21922,9 |
21922,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
23028,9 |
23028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
23028,9 |
23028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
23028,9 |
23028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
22912,5 |
22912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
22912,5 |
22912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
22912,5 |
22912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона |
2014-2020 |
Всего |
159747,1 |
159747,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Повышение эффективности государственного управления в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности населения региона |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области" |
2014 |
21922,9 |
21922,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
23028,9 |
23028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
23028,9 |
23028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
23028,9 |
23028,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
22912,5 |
22912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
22912,5 |
22912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
22912,5 |
22912,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 15 октября 2014 г. N 526-ПП "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.