Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 15.10.2014 N 531-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие транспортной системы"
1. В паспорте:
1.1. Позицию "Финансовое обеспечение программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по государственной программе: 19 147 040,22 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 17 719 934,22 тыс. рублей, из них: 2014 год: 2 749 940,91 тыс. рублей, 2015 год: 2 045 344,28 тыс. рублей, 2016 год: 2 017 747,00 тыс. рублей, 2017 год: 1 835 066,37 тыс. рублей, 2018 год: 2 933 321,12 тыс. рублей, 2019 год: 3 024 528,42 тыс. рублей, 2020 год: 3 113 986,12 тыс. рублей, ФБ: 1 374 525,70 тыс. рублей, из них: 2015 год: 433 019,20 тыс. рублей, 2016 год: 307 373,7 тыс. рублей, 2017 год: 634 132,80 тыс. рублей. МБ: 47 635,60 тыс. рублей, из них: 2014 год: 16 747,10 тыс. рублей, 2015 год: 15 016,40 тыс. рублей, 2016 год: 3 284,40 тыс. рублей, 2017 год: 3 284,40 тыс. рублей, 2018 год: 3 101,10 тыс. рублей, 2019 год: 3 101,10 тыс. рублей, 2020 год: 3 101,10 тыс. рублей, ВБС: 4 944,70 тыс. рублей, из них: 2014 год: 4 944,70 тыс. рублей" |
1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - в 2020 г. 5,2% к 2011 году. 2. Рост подвижности населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения до 253,9 пасс.-км на 1 жителя в год к 2020 году. 3. Рост подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте до 11,18 пасс.-км на 1 жителя в год к 2020 году. 4. Снижение количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий до 0,73 ед. к 2020 году. 5. Обеспечение ввода в эксплуатацию 449,03 км региональных или межмуниципальных автодорог после проведения реконструкции, капитального ремонта и ремонта. 6. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог Мурманской области (0,55 подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области)" |
1.3. Абзац четвертый раздела 1.1 "Характеристика текущего состояния транспортного комплекса Мурманской области" изложить в редакции:
"Транспортный комплекс Мурманской области включает в себя 870 км железнодорожных путей общего пользования, 32,9 км троллейбусных линий, 3496,3 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе регионального значения - 2016,3 км, федерального - 559,2 км, местного значения - 920,8 км.".
1.4. В последнем абзаце раздела 1.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития транспортной системы Мурманской области" слова "ввод в эксплуатацию 402,08 км региональных или межмуниципальных автодорог" заменить словами: "ввод в эксплуатацию 449,03 км региональных или межмуниципальных автодорог".
1.5. В разделе 1.3 "Перечень показателей государственной программы" показатель 2.1 Подпрограммы 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" изложить в редакции:
"2.1 |
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" |
||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (нарастающим итогом с момента реализации программы) |
% |
- |
- |
- |
3,15 |
|
6,8 |
|
10,3 |
|
13,0 |
|
15,93 |
|
18,46 |
|
22,28 |
|
Ведомственный мониторинг |
Нет" |
1.6. Раздел 1.6 "Сведения об объемах финансирования государственной программы" изложить в редакции:
"1.6. Сведения об объемах финансирования государственной программы
|
|
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
Государственная программа "Развитие транспортной системы" |
Всего |
19 147 040,22 |
|
17 719 934,22 |
|
1 374 525,70 |
|
47 635,60 |
|
4 944,70 |
|
2014 |
2 771 632,71 |
|
2 749 940,91 |
|
0,00 |
|
16 747,10 |
|
4 944,70 |
|
|
2015 |
2 493 379,88 |
|
2 045 344,28 |
|
433 019,20 |
|
15 016,40 |
|
0,00 |
|
|
2016 |
2 328 405,10 |
|
2 017 747,00 |
|
307 373,70 |
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2017 |
2 472 483,57 |
|
1 835 066,37 |
|
634 132,80 |
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2018 |
2 936 422,22 |
|
2 933 321,12 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2019 |
3 027 629,52 |
|
3 024 528,42 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2020 |
3 117 087,22 |
|
3 113 986,12 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Всего |
19 043 426,38 |
|
17 616 548,18 |
|
1 374 297,90 |
|
47 635,60 |
|
4 944,70 |
|
2014 |
2 755 174,19 |
|
2 733 482,39 |
|
0,00 |
|
16 747,10 |
|
4 944,70 |
|
|
2015 |
2 476 292,66 |
|
2 028 484,86 |
|
432 791,4 |
|
15 016,40 |
|
|
|
|
2016 |
2 314 110,68 |
|
2 003 452,58 |
|
307 373,70 |
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2017 |
2 458 189,15 |
|
1 820 771,95 |
|
634 132,8 |
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2018 |
2 922 095,80 |
|
2 918 994,70 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2019 |
3 014 053,10 |
|
3 010 952,00 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2020 |
3 103 510,80 |
|
3 100 409,70 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области |
Всего |
83 553,84 |
|
83 326,04 |
|
227,80 |
|
|
|
|
|
2014 |
11 698,52 |
|
11 698,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
12 428,22 |
|
12 200,42 |
|
227,80 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2 144,00 |
|
2 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
288,00 |
|
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
288,00 |
|
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
288,00 |
|
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
4 416,00 |
|
4 416,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
690,00 |
|
690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
13 500,00 |
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
3 750,00 |
|
3 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
3 750,00 |
|
3 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
750,00 |
|
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
750,00 |
|
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" |
Всего |
13 117 146,92 |
|
11 712 526,32 |
|
1 374 297,90 |
|
25 378,00 |
|
4 944,70 |
|
2014 |
1 866 480,83 |
|
1 847 890,13 |
|
0,00 |
|
13 646,00 |
|
4 944,70 |
|
|
2015 |
1 726 623,16 |
|
1 282 099,76 |
|
432 791,40 |
|
11 732,00 |
|
|
|
|
2016 |
1 564 907,88 |
|
1 257 534,18 |
|
307 373,70 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
1 705 876,35 |
|
1 071 743,55 |
|
634 132,80 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
1 996 253,10 |
|
1 996 253,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2 085 289,90 |
|
2 085 289,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
2 171 715,70 |
|
2 171 715,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" |
Всего |
4 912 848,30 |
|
4 890 590,70 |
|
|
|
22 257,60 |
|
|
|
2014 |
738 137,40 |
|
735 036,30 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2015 |
612 779,00 |
|
609 494,60 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2016 |
610 394,60 |
|
607 110,20 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2017 |
610 394,60 |
|
607 110,20 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2018 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2019 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2020 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
Всего |
164 455,10 |
|
164 455,10 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
32 312,50 |
|
32 312,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
24 870,10 |
|
24 870,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
21 735,30 |
|
21 735,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
21 735,30 |
|
21 735,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
21 767,30 |
|
21 767,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
21 017,30 |
|
21 017,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
21 017,30 |
|
21 017,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
952 589,9 |
|
952 362,1 |
|
227,80 |
|
|
|
|
|
2014 |
134 701,98 |
|
134 701,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
129 107,62 |
|
128 879,82 |
|
227,80 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
131 367,32 |
|
131 367,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
134 477,32 |
|
134 477,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
138 020,92 |
|
138 020,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
140 941,42 |
|
140 941,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
143 973,32 |
|
143 973,32 |
|
|
|
|
|
|
" |
2. В подпрограмме "Автомобильные дороги Мурманской области":
2.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 13 117 146,92 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 11 712 526,32 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1 847 890,13 тыс. рублей, 2015 год: 1 282 099,76 тыс. рублей, 2016 год: 1 257 534,18 тыс. рублей, 2017 год: 1 071 743,55 тыс. рублей, 2018 год: 1 996 253,10 тыс. рублей, 2019 год: 2 085 289,90 тыс. рублей, 2020 год: 2 071 715,70 тыс. рублей. ФБ: 1 374 297,90 тыс. рублей, в том числе: 2015 год: 432 791,40 тыс. рублей, 2016 год: 307 373,7 тыс. рублей, 2017 год: 634 132,80 тыс. рублей МБ: 25 378,00 тыс. рублей, из них: 2014 год: 13 646,00 тыс. рублей, 2015 год: 11 732,00 тыс. рублей, ВБС: 4 944,70 тыс. рублей, из них: 2014 год: 4 944,70 тыс. рублей" |
2.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Сохранение на допустимом уровне содержания 2016,3 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 7862,2 п.м. искусственных сооружений на них. 2. К 2020 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция, составит 19,4% (нарастающим итогом с момента реализации программы). 3. К 2020 году доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий, составит 9,2% (нарастающим итогом с момента реализации программы)" |
2.3. Абзацы второй-пятый раздела 2.1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в редакции:
"Общая протяженность автомобильных дорог Мурманской области составляет 3496,3 км, в том числе:
- федерального значения - 559,2 км;
- регионального или межмуниципального значения - 2016,3 км;
- местного значения - 920,8 км.".
2.4. Абзац первый раздела 2.2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации" изложить в редакции:
"Реализация мероприятий данной Программы, финансирование которой планируется осуществлять из регионального Дорожного фонда, позволит сохранить на допустимом уровне содержания 2016,3 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 7862,2 п.м. искусственных сооружений на них, а также 920,8 км автодорог общего пользования местного значения.".
2.5. Раздел 2.3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить редакции:
"2.3. Перечень показателей подпрограммы
N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед.изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" |
||||||||||||||||||||
I |
Показатели целей подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
1.1 |
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (нарастающим итогом с момента реализации программы) |
% |
- |
- |
|
3,15 |
|
6,8 |
|
10,3 |
|
13,0 |
|
15,93 |
|
18,46 |
|
22,28 |
|
Ведомственный мониторинг |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
II |
Показатели задач подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
2.1 |
Задача 1 "Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области" |
||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт и капитальный ремонт |
км |
40,4 |
- |
67,75 |
63,53 |
|
73,6 |
|
70,9 |
|
54,0 |
|
49,0 |
|
51,0 |
|
67,0 |
|
Ведомственный мониторинг |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2.1.2 |
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция (по факту ввода объекта в эксплуатацию) |
км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
Ведомственный мониторинг |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2.1.3 |
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, восстановленного в рамках выполнения отдельных мероприятий по технической эксплуатации автомобильных дорог |
тыс. кв. м |
- |
- |
|
220,25 |
|
46,9 |
|
52,76 |
|
93,8 |
|
93,8 |
|
93,8 |
|
93,8 |
|
Ведомственный мониторинг |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2.2 |
Задача 2 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция за счет субсидий (нарастающим итогом с момента реализации программы) |
% |
- |
- |
|
2,65 |
|
3,80 |
|
4,95 |
|
6,1 |
|
7,25 |
|
8,4 |
|
9,55 |
|
Ведомственный мониторинг |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области" |
2.6. Раздел 2.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"2.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" |
Всего |
13 117 146,92 |
|
11 712 526,32 |
|
1 374 297,90 |
|
25 378,00 |
|
4 944,70 |
|
2014 |
1 866 480,83 |
|
1 847 890,13 |
|
|
|
13 646,00 |
|
4 944,70 |
|
|
2015 |
1 726 623,16 |
|
1 282 099,76 |
|
432 791,40 |
|
11 732,00 |
|
|
|
|
2016 |
1 564 907,88 |
|
1 257 534,18 |
|
307 373,70 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
1 705 876,35 |
|
1 071 743,55 |
|
634 132,80 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
1 996 253,10 |
|
1 996 253,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2 085 289,90 |
|
2 085 289,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
2 171 715,70 |
|
2 171 715,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Всего |
13 117 146,92 |
|
11 712 526,32 |
|
1 374 297,90 |
|
25 378,00 |
|
4 944,70 |
|
2014 |
1 866 480,83 |
|
1 847 890,13 |
|
|
|
13 646,00 |
|
4 944,70 |
|
|
2015 |
1 726 623,16 |
|
1 282 099,76 |
|
432 791,40 |
|
11 732,00 |
|
|
|
|
2016 |
1 564 907,88 |
|
1 257 534,18 |
|
307 373,70 |
|
|
|
|
|
|
2017 |
1 705 876,35 |
|
1 071 743,55 |
|
634 132,80 |
|
|
|
|
|
|
2018 |
1 996 253,10 |
|
1 996 253,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
2 085 289,90 |
|
2 085 289,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
2 171 715,70 |
|
2 171 715,70 |
|
|
|
|
|
|
" |
2.7. Раздел 2.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
1 |
Подпрограмма 1. Автомобильные дороги Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
13 117 146,92 |
11 712 526,32 |
1 374 297,90 |
25 378,00 |
4 944,70 |
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
1 866 480,83 |
1 847 890,13 |
0,00 |
13 646,00 |
4 944,70 |
|||||
2015 |
1 726 623,16 |
1 282 099,76 |
432 791,40 |
11 732,00 |
|
|||||
2016 |
1 564 907,88 |
1 257 534,18 |
307 373,70 |
|
|
|||||
2017 |
1 705 876,35 |
1 071 743,55 |
634 132,80 |
|
|
|||||
2018 |
1 996 253,10 |
1 996 253,10 |
|
|
|
|||||
2019 |
2 085 289,90 |
2 085 289,90 |
|
|
|
|||||
2020 |
2 171 715,70 |
2 171 715,70 |
|
|
|
|||||
1.1 |
Задача 1.1. "Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области" |
2014-2020 |
Всего |
11 983 635,85 |
10 741 823,04 |
1 236 868,11 |
|
4 944,70 |
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
1 547 230,25 |
1 542 285,55 |
0,00 |
|
4 944,70 |
|||||
2015 |
1 506 513,32 |
1 117 001,06 |
389 512,26 |
|
|
|||||
2016 |
1 434 170,51 |
1 157 534,18 |
276 636,33 |
|
|
|||||
2017 |
1 542 463,07 |
971 743,55 |
570 719,52 |
|
|
|||||
2018 |
1 896 253,10 |
1 896 253,10 |
|
|
|
|||||
2019 |
1 985 289,90 |
1 985 289,90 |
|
|
|
|||||
2020 |
2 071 715,70 |
2 071 715,70 |
|
|
|
|||||
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1.1. "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и организация административно-производственной работы" |
2014-2020 |
Всего |
4 714 388,52 |
3 683 369,24 |
1 031 019,28 |
|
|
Обеспечение нормативного уровня содержания сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
668 955,55 |
668 955,55 |
0,00 |
|
|
|||||
2015 |
532 131,00 |
245 439,45 |
286 691,55 |
|
|
|||||
2016 |
619 313,44 |
342 677,11 |
276 636,33 |
|
|
|||||
2017 |
668 653,28 |
200 961,88 |
467 691,40 |
|
|
|||||
2018 |
708 267,50 |
708 267,50 |
|
|
|
|||||
2019 |
742 022,93 |
742 022,93 |
|
|
|
|||||
2020 |
775 044,82 |
775 044,82 |
|
|
|
|||||
1.1.2. |
Основное мероприятие 1.1.2. "Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог" |
2014-2020 |
Всего |
5 993 963,29 |
5 783 169,76 |
205 848,83 |
|
4 944,70 |
Приведение в нормативное состояние сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования) |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
877 876,10 |
872 931,40 |
0,00 |
|
4 944,70 |
|||||
2015 |
971 272,71 |
868 452,00 |
102 820,71 |
|
|
|||||
2016 |
814 857,07 |
814 857,07 |
0,00 |
|
|
|||||
2017 |
823 366,40 |
720 338,28 |
103 028,12 |
|
|
|||||
2018 |
758 946,92 |
758 946,92 |
|
|
|
|||||
2019 |
800 335,19 |
800 335,19 |
|
|
|
|||||
2020 |
947 308,90 |
947 308,90 |
|
|
|
|||||
1.1.3. |
Основное мероприятие 1.1.3. "Выполнение работ по реконструкции автомобильных дорог" |
2014-2020 |
Всего |
1 275 284,04 |
1 275 284,04 |
|
|
|
Развитие сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования) |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
398,60 |
398,60 |
|
|
|
|||||
2015 |
3 109,61 |
3 109,61 |
|
|
|
|||||
2016 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||
2017 |
50 443,39 |
50 443,39 |
|
|
|
|||||
2018 |
429 038,68 |
429 038,68 |
|
|
|
|||||
2019 |
442 931,78 |
442 931,78 |
|
|
|
|||||
2020 |
349 361,98 |
349 361,98 |
|
|
|
|||||
1.2. |
Задача 1.2. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
2014-2020 |
Всего |
1 133 511,07 |
970 703,28 |
137 429,79 |
25 378,00 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
319 250,58 |
305 604,58 |
0,00 |
13 646,00 |
|
|||||
2015 |
220 109,84 |
165 098,70 |
43 279,14 |
11 732,00 |
|
|||||
2016 |
130 737,37 |
100 000,00 |
30 737,37 |
|
|
|||||
2017 |
163 413,28 |
100 000,00 |
63 413,28 |
|
|
|||||
2018 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|||||
2019 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|||||
2020 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 1.2.1. "Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований" |
2014-2020 |
Всего |
1 133 511,07 |
970 703,28 |
137 429,79 |
25 378,00 |
|
Приведение в нормативное состояние местных автомобильных дорог Мурманской области (при условии отсутствия дефицита финансирования) |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области" |
2014 |
319 250,58 |
305 604,58 |
0,00 |
13 646,00 |
|
|||||
2015 |
220 109,84 |
165 098,70 |
43 279,14 |
11 732,00 |
|
|||||
2016 |
130 737,37 |
100 000,00 |
30 737,37 |
|
|
|||||
2017 |
163 413,28 |
100 000,00 |
63 413,28 |
|
|
|||||
2018 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|||||
2019 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|||||
2020 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
2.8. Раздел 2.6 "Перечень объектов капитального строительства" изложить в редакции:
"2.6. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. <*> |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги Мурманской области" |
|
|
|
|
|
Всего |
1 441 479,84 |
1 416 101,84 |
|
25 378,00 |
|
2014 |
89 763,70 |
76 117,70 |
|
13 646,00 |
|
|||||||
2015 |
79 940,31 |
68 208,31 |
|
11 732,00 |
|
|||||||
2016 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2017 |
50 443,39 |
50 443,39 |
|
|
|
|||||||
2018 |
429 038,68 |
429 038,68 |
|
|
|
|||||||
2019 |
442 931,78 |
442 931,78 |
|
|
|
|||||||
2020 |
349 361,98 |
349 361,98 |
|
|
|
|||||||
1 |
Реконструкция автодорог |
нет |
Мурманск автодор |
определится после проведения проектных работ |
2017-2020 |
1 346578,45 |
Всего |
1 232 775,83 |
1 232 775,83 |
|
|
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2017 |
50 443,39 |
50 443,39 |
|
|
|
|||||||
2018 |
417 038,68 |
417 038,68 |
|
|
|
|||||||
2019 |
429 931,78 |
429 931,78 |
|
|
|
|||||||
2020 |
335 361,98 |
335 361,98 |
|
|
|
|||||||
2 |
Реконструкция путепровода через ж.д. на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори |
нет |
Администрация г. Полярные Зори |
802,8 м2 |
2013-2015 |
208 233,90 |
Всего |
166 195,80 |
140 817,80 |
|
25 378,00 |
|
2014 |
89 365,10 |
75 719,10 |
|
13 646,00 |
|
|||||||
2015 |
76 830,70 |
65 098,70 |
|
11 732,00 |
|
|||||||
2016 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
3 |
Проектно-изыскательские и прочие работы |
нет |
Мурманск автодор |
|
2014-2020 |
42 508,21 |
Всего |
42 508,21 |
42 508,21 |
|
|
|
2014 |
398,60 |
398,60 |
|
|
|
|||||||
2015 |
3 109,61 |
3 109,61 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||
2018 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|||||||
2019 |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|||||||
2020 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
" |
3. В подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области":
3.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 4 912 848,30 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 4 890 590,70 тыс. рублей, из них: 2014 год: 735 036,30 тыс. рублей, 2015 год: 609 494,60 тыс. рублей, 2016 год: 607 110,20 тыс. рублей, 2017 год: 607 110,20 тыс. рублей, 2018 год: 777279,80 тыс. рублей, 2019 год: 777 279,80 тыс. рублей, 2020 год: 777 279,8 тыс. рублей МБ: 22 257,60 тыс. рублей, из них: 2014 год: 3 101,10 тыс. рублей, 2015 год: 3 284,40 тыс. рублей, 2016 год: 3 284,40 тыс. рублей, 2017 год: 3 284,40 тыс. рублей, 2018 год: 3 101,10 тыс. рублей, 2019 год: 3 101,10 тыс. рублей, 2020 год: 3 101,10 тыс. рублей" |
3.2. Раздел 3.3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"3.3. Перечень показателей подпрограммы
N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед.изм. |
Значение показателя |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" |
||||||||||||||||||||
I |
Показатели целей подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Обеспеченность населения общественным автомобильным и городским электрическим транспортом (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей Мурманской области) |
ед. |
0,55 |
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
0,55 |
|
Отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, государственное стат. наблюдение |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
1.2. |
Доля населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов, своевременно обеспеченных продовольственными товарами, в общем количестве населенных пунктов, нуждающихся в продовольственном обеспечении и отнесенных к районам с ограниченным сроком завоза грузов |
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
100 |
|
Отчеты муниципальных образований, мониторинг обеспечения доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
II |
Показатели задачи подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
2.1. |
Задача 1 - Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия |
||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Количество выполненных рейсов при осуществлении перевозок пассажиров, всего: |
ед. |
218324 |
191847 |
|
170354 |
|
170354 |
|
170354 |
|
170354 |
|
170354 |
|
170354 |
|
170354 |
|
Отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2.1.2. |
В том числе: - автомобильным транспортом (межмуниципальные междугородные, и пригородные перевозки) |
ед. |
215208 |
190800 |
|
169350 |
|
169350 |
|
169350 |
|
169350 |
|
169350 |
|
169350 |
|
169350 |
|
|
|
|
- железнодорожным транспортом (пригородное сообщение) |
|
2868 |
802 |
|
728 |
|
728 |
|
728 |
|
728 |
|
728 |
|
728 |
|
728 |
|
|
|
|
- внутренним водным транспортом |
|
56 |
53 |
|
56 |
|
56 |
|
56 |
|
56 |
|
56 |
|
56 |
|
56 |
|
|
|
|
- воздушным транспортом (обслуживание жителей отдаленных поселений) |
|
192 |
192 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
|
|
2.1.3. |
Количество населенных пунктов, отнесенных к районам с ограниченными сроками завоза грузов, в которые осуществлена доставка грузов |
ед. |
14 |
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
Отчеты предприятий транспортного комплекса, мониторинг пассажирских перевозок Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области" |
3.3. Раздел 3.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"3.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" |
Всего |
4 912 848,30 |
|
4 890 590,70 |
|
|
|
22 257,60 |
|
|
|
2014 |
738 137,40 |
|
735 036,30 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2015 |
612 779,00 |
|
609 494,60 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2016 |
610 394,60 |
|
607 110,20 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2017 |
610 394,60 |
|
607 110,20 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2018 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2019 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2020 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Всего |
4 912 848,30 |
|
4 890 590,70 |
|
|
|
22 257,60 |
|
|
|
2014 |
738 137,40 |
|
735 036,30 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2015 |
612 779,00 |
|
609 494,60 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2016 |
610 394,60 |
|
607 110,20 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2017 |
610 394,60 |
|
607 110,20 |
|
|
|
3 284,40 |
|
|
|
|
2018 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2019 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
|
|
2020 |
780 380,90 |
|
777 279,80 |
|
|
|
3 101,10 |
|
|
" |
3.4. Раздел 3.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
||||
Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" |
2014-2020 |
Всего |
4 912 848,30 |
4 890 590,70 |
|
22 257,60 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
738 137,40 |
735 036,30 |
|
3 101,10 |
|
||||
2015 |
612 779,00 |
609 494,60 |
|
3 284,40 |
|
||||
2016 |
610 394,60 |
607 110,20 |
|
3 284,40 |
|
||||
2017 |
610 394,60 |
607 110,20 |
|
3 284,40 |
|
||||
2018 |
780 380,90 |
777 279,80 |
|
3 101,10 |
|
||||
2019 |
780 380,90 |
777 279,80 |
|
3 101,10 |
|
||||
2020 |
780 380,90 |
777 279,80 |
|
3 101,10 |
|
||||
Задача 2.1 Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах и доставке продовольствия |
2014-2020 |
Всего |
4 912 848,30 |
4 890 590,70 |
|
22 257,60 |
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
738 137,40 |
735 036,30 |
|
3 101,10 |
|
||||
2015 |
612 779,00 |
609 494,60 |
|
3 284,40 |
|
||||
2016 |
610 394,60 |
607 110,20 |
|
3 284,40 |
|
||||
2017 |
610 394,60 |
607 110,20 |
|
3 284,40 |
|
||||
2018 |
780 380,90 |
777 279,80 |
|
3 101,10 |
|
||||
2019 |
780 380,90 |
777 279,80 |
|
3 101,10 |
|
||||
2020 |
780 380,90 |
777 279,80 |
|
3 101,10 |
|
||||
Основное мероприятие 2.1.1.Обеспечение потребностей населения в железнодорожных пригородных перевозках |
2014-2020 |
Всего |
231 682,20 |
231 682,20 |
|
|
|
Обеспечение выполнения запланированного количества рейсов, обеспечение перевозки обучающихся и студентов, граждан льготной категории железнодорожным транспортом пригородного сообщения |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
30 917,60 |
30 917,60 |
|
|
|
||||
2015 |
35 368,80 |
35 368,80 |
|
|
|
||||
2016 |
32 984,30 |
32 984,30 |
|
|
|
||||
2017 |
32 984,30 |
32 984,30 |
|
|
|
||||
2018 |
33 142,40 |
33 142,40 |
|
|
|
||||
2019 |
33 142,40 |
33 142,40 |
|
|
|
||||
2020 |
33 142,40 |
33 142,40 |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение потребностей населения в перевозках автомобильным транспортом общего пользования |
2014-2020 |
Всего |
3 337 461,30 |
3 337 461,30 |
|
|
|
Выполнение запланированных объемов перевозок |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
516 374,20 |
516 374,20 |
|
|
|
||||
2015 |
383 969,40 |
383 969,40 |
|
|
|
||||
2016 |
383 969,50 |
383 969,50 |
|
|
|
||||
2017 |
383 969,50 |
383 969,50 |
|
|
|
||||
2018 |
556 392,90 |
556 392,90 |
|
|
|
||||
2019 |
556 392,90 |
556 392,90 |
|
|
|
||||
2020 |
556 392,90 |
556 392,90 |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 2.1.3. Транспортное обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
1 343 704,80 |
1 321 447,20 |
|
22 257,60 |
|
Выполнение запланированных объемов перевозок |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области" |
2014 |
190 845,60 |
187 744,50 |
|
3 101,10 |
|
||||
2015 |
193 440,80 |
190 156,40 |
|
3 284,40 |
|
||||
2016 |
193 440,80 |
190 156,40 |
|
3 284,40 |
|
||||
2017 |
193 440,80 |
190 156,40 |
|
3 284,40 |
|
||||
2018 |
190 845,60 |
187 744,50 |
|
3 101,10 |
|
||||
2019 |
190 845,60 |
187 744,50 |
|
3 101,10 |
|
||||
2020 |
190 845,60 |
187 744,50 |
|
3 101,10 |
|
4. В подпрограмме "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области":
4.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 164 455,10 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 164 455,10 тыс. рублей, из них: 2014 год: 32 312,50 тыс. рублей, 2015 год: 24 870,10 тыс. рублей, 2016 год: 21 735,30 тыс. рублей, 2017 год: 21 735,30 тыс. рублей, 2018 год: 21 767,30 тыс. рублей, 2019 год: 21 017,30 тыс. рублей, 2020 год: 21 017,30 тыс. рублей; ФБ: 0,00 тыс. рублей" |
4.2. Раздел 4.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"4.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
Всего |
164 455,10 |
|
164 455,10 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
32 312,50 |
|
32 312,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
24 870,10 |
|
24 870,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
21 735,30 |
|
21 735,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
21 735,30 |
|
21 735,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
21 767,30 |
|
21 767,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
21 017,30 |
|
21 017,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
21 017,30 |
|
21 017,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Всего |
144 395,10 |
|
144 395,10 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
27 552,50 |
|
27 552,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
20 211,10 |
|
20 211,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
19 326,30 |
|
19 326,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
19 326,30 |
|
19 326,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
19 326,30 |
|
19 326,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
19 326,30 |
|
19 326,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
19 326,30 |
|
19 326,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2 144,00 |
|
2 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
288,00 |
|
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
288,00 |
|
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
288,00 |
|
288,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
320,00 |
|
320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
4 416,00 |
|
4 416,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
690,00 |
|
690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
621,00 |
|
621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
Всего |
13 500,00 |
|
13 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
3 750,00 |
|
3 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
3 750,00 |
|
3 750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
750,00 |
|
750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
750,00 |
|
750,00 |
|
|
|
|
|
|
" |
4.3. Раздел 4.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
||||
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" |
2014-2020 |
Всего |
164 455,10 |
164 455,10 |
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
32 312,50 |
32 312,50 |
|
|
|
||||
2015 |
24 870,10 |
24 870,10 |
|
|
|
||||
2016 |
21 735,30 |
21 735,30 |
|
|
|
||||
2017 |
21 735,30 |
21 735,30 |
|
|
|
||||
2018 |
21 767,30 |
21 767,30 |
|
|
|
||||
2019 |
21 017,30 |
21 017,30 |
|
|
|
||||
2020 |
21 017,30 |
21 017,30 |
|
|
|
||||
Задача 3.1 Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения |
2014-2020 |
Всего |
31 500,00 |
31 500,00 |
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2015 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2016 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2017 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2018 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2019 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2020 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 3.1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий путем внедрения технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. |
2014-2020 |
Всего |
31 500,00 |
31 500,00 |
|
|
|
Обеспечение своевременного предоставления информации и предложений, обеспечение проведения комиссионных проверок состояния дорог и дорожных сооружений. Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2015 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2016 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2017 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2018 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2019 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
2020 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
|
||||
Задача 3.2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
2014-2020 |
Всего |
119 455,10 |
119 455,10 |
|
|
|
|
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД "МОЦДОД Лапландия", Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
24 062,50 |
24 062,50 |
|
|
|
||||
2015 |
16 620,10 |
16 620,10 |
|
|
|
||||
2016 |
15 735,30 |
15 735,30 |
|
|
|
||||
2017 |
15 735,30 |
15 735,30 |
|
|
|
||||
2018 |
15 767,30 |
15 767,30 |
|
|
|
||||
2019 |
15 767,30 |
15 767,30 |
|
|
|
||||
2020 |
15 767,30 |
15 767,30 |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 3.2.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
2014-2020 |
Всего |
119 455,10 |
119 455,10 |
|
|
|
Обеспечение проведения на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, широкомасштабных акций, направленных на все категории участников дорожного движения. Обеспечение приобретения световозвращающих приспособлений и проведения акций "Используй фликеры" для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области. Обеспечение эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области. Обеспечение сохранности комплексов фотовидеофиксации превышения установленной скорости движения. Проведение конкурса проектов среди общественных объединений, направленного на проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий |
Министерство образования и науки Мурманской области; ГАОУМОДОД "МОЦДОД Лапландия", Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; УГИБДД УМВД России по Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
24 062,50 |
24 062,50 |
|
|
|
||||
2015 |
16 620,10 |
16 620,10 |
|
|
|
||||
2016 |
15 735,30 |
15 735,30 |
|
|
|
||||
2017 |
15 735,30 |
15 735,30 |
|
|
|
||||
2018 |
15 767,30 |
15 767,30 |
|
|
|
||||
2019 |
15 767,30 |
15 767,30 |
|
|
|
||||
2020 |
15 767,30 |
15 767,30 |
|
|
|
||||
Задача 3.3 Повышение эффективности спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) |
2014-2020 |
Всего |
13 500,00 |
13 500,00 |
|
|
|
|
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ "Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|
|
|
||||
2015 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|
|
|
||||
2016 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
||||
2017 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
||||
2018 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
||||
2019 |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
||||
2020 |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
||||
Основное мероприятие 3.3.1. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
2014-2020 |
Всего |
13 500,00 |
13 500,00 |
|
|
|
Обеспечение гидравлическим аварийно-спасательным инструментом ГОКУ "Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области" |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области; ГОКУ "Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области" |
2014 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|
|
|
||||
2015 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|
|
|
||||
2016 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
||||
2017 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
||||
2018 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
|
||||
2019 |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
||||
2020 |
750,00 |
750,00 |
|
|
|
5. В подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы":
5.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 952 589,90 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 952 362,10 тыс. рублей, из них: 2014 год: 134 701,98 тыс. рублей, 2015 год: 128 879,82 тыс. рублей, 2016 год: 131 367,32 тыс. рублей, 2017 год: 134 477,32 тыс. рублей, 2018 год: 138 020,92 тыс. рублей, 2019 год: 140 941,42 тыс. рублей, 2020 год: 143 973,32 тыс. рублей ФБ: 227,8 тыс. рублей, из них: 2015 год: 227,8 тыс. рублей" |
5.2. Раздел 5.4 "Сведения об объемах финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
"5.4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
||
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
952 589,90 |
|
952 362,10 |
|
227,8 |
|
|
|
|
|
2014 |
134 701,98 |
|
134 701,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
129 107,62 |
|
128 879,82 |
|
227,8 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
131 367,32 |
|
131 367,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
134 477,32 |
|
134 477,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
138 020,92 |
|
138 020,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
140 941,42 |
|
140 941,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
143 973,32 |
|
143 973,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
Всего |
869 036,06 |
|
869 036,06 |
|
|
|
|
|
|
|
2014 |
123 003,46 |
|
123 003,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
116 679,40 |
|
116 679,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
119 481,90 |
|
119 481,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
122 591,90 |
|
122 591,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
126 135,50 |
|
126 135,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
129 056,00 |
|
129 056,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
132 087,90 |
|
132 087,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области |
Всего |
83 553,84 |
|
83 326,04 |
|
227,8 |
|
|
|
|
|
2014 |
11 698,52 |
|
11 698,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
12 428,22 |
|
12 200,42 |
|
227,8 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
11 885,42 |
|
11 885,42 |
|
|
|
|
|
|
" |
5.3. Раздел 5.5 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в редакции:
"5.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
по годам реализации |
всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
4 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 |
Всего |
952 589,90 |
952 362,10 |
227,80 |
|
|
|
|
2014 |
134 701,98 |
134 701,98 |
0,00 |
|
|
|||||
2015 |
129 107,62 |
128 879,82 |
227,80 |
|
|
|||||
2016 |
131 367,32 |
131 367,32 |
0,00 |
|
|
|||||
2017 |
134 477,32 |
134 477,32 |
0,00 |
|
|
|||||
2018 |
138 020,92 |
138 020,92 |
0,00 |
|
|
|||||
2019 |
140 941,42 |
140 941,42 |
0,00 |
|
|
|||||
2020 |
143 973,32 |
143 973,32 |
0,00 |
|
|
|||||
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства |
2014-2020 |
Всего |
869 036,06 |
869 036,06 |
|
|
|
|
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
123 003,46 |
123 003,46 |
|
|
|
|||||
2015 |
116 679,40 |
116 679,40 |
|
|
|
|||||
2016 |
119 481,90 |
119 481,90 |
|
|
|
|||||
2017 |
122 591,90 |
122 591,90 |
|
|
|
|||||
2018 |
126 135,50 |
126 135,50 |
|
|
|
|||||
2019 |
129 056,00 |
129 056,00 |
|
|
|
|||||
2020 |
132 087,90 |
132 087,90 |
|
|
|
|||||
4.1.1. |
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение реализации функций в сфере развития транспорта |
2014-2020 |
Всего |
217 498,66 |
217 498,66 |
|
|
|
Повышение качества выполнения функций в сфере развития транспорта |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
2014 |
30 316,36 |
30 316,36 |
|
|
|
|||||
2015 |
30 687,40 |
30 687,40 |
|
|
|
|||||
2016 |
30 687,40 |
30 687,40 |
|
|
|
|||||
2017 |
30 687,40 |
30 687,40 |
|
|
|
|||||
2018 |
31 706,70 |
31 706,70 |
|
|
|
|||||
2019 |
31 706,70 |
31 706,70 |
|
|
|
|||||
2020 |
31 706,70 |
31 706,70 |
|
|
|
|||||
4.1.2. |
Основное мероприятие 4.1.2. Обеспечение реализации функций в сфере развития дорожного хозяйства |
2014-2020 |
Всего |
641 547,00 |
641 547,00 |
|
|
|
Повышение качества выполнения функций в сфере развития дорожного хозяйства |
ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
91 259,90 |
91 259,90 |
|
|
|
|||||
2015 |
84 564,80 |
84 564,80 |
|
|
|
|||||
2016 |
87 367,30 |
87 367,30 |
|
|
|
|||||
2017 |
90 477,30 |
90 477,30 |
|
|
|
|||||
2018 |
93 001,60 |
93 001,60 |
|
|
|
|||||
2019 |
95 922,10 |
95 922,10 |
|
|
|
|||||
2020 |
98 954,00 |
98 954,00 |
|
|
|
|||||
4.1.3. |
Основное мероприятие 4.1.3. Оказание государственных услуг в сфере дорожного хозяйства |
2014-2020 |
Всего |
9 990,40 |
9 990,40 |
|
|
|
Повышение качества предоставляемых услуг |
ГОКУ Мурманскавтодор |
2014 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
2015 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
2016 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
2017 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
2018 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
2019 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
2020 |
1 427,20 |
1 427,20 |
|
|
|
|||||
4.2. |
Задача 4.2. Повышение безопасности эксплуатации самоходных машин и других видов техники |
2014-2020 |
Всего |
83 553,84 |
83 326,04 |
227,80 |
|
|
|
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области |
2014 |
11 698,52 |
11 698,52 |
0,00 |
|
|
|||||
2015 |
12 428,22 |
12 200,42 |
227,80 |
|
|
|||||
2016 |
11 885,42 |
11 885,42 |
0,00 |
|
|
|||||
2017 |
11 885,42 |
11 885,42 |
0,00 |
|
|
|||||
2018 |
11 885,42 |
11 885,42 |
0,00 |
|
|
|||||
2019 |
11 885,42 |
11 885,42 |
0,00 |
|
|
|||||
2020 |
11 885,42 |
11 885,42 |
0,00 |
|
|
|||||
4.2.1. |
Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение деятельности в сфере государственного надзора и контроля за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
76 962,52 |
76 734,72 |
227,80 |
|
|
Повышение качества выполнения функций регионального государственного надзора и контроля |
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области |
2014 |
9 947,52 |
9 947,52 |
0,00 |
|
|
|||||
2015 |
11 621,50 |
11 393,70 |
227,80 |
|
|
|||||
2016 |
11 078,70 |
11 078,70 |
0,00 |
|
|
|||||
2017 |
11 078,70 |
11 078,70 |
0,00 |
|
|
|||||
2018 |
11 078,70 |
11 078,70 |
0,00 |
|
|
|||||
2019 |
11 078,70 |
11 078,70 |
0,00 |
|
|
|||||
2020 |
11 078,70 |
11 078,70 |
0,00 |
|
|
|||||
4.2.2. |
Основное мероприятие 4.2.2. Оказание услуг в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Мурманской области |
2014-2020 |
Всего |
6 591,32 |
6 591,32 |
|
|
|
Повышение качества предоставляемых услуг |
Инспекция государственного технического надзора и контроля Мурманской области" |
2014 |
1 751,00 |
1 751,00 |
|
|
|
|||||
2015 |
806,72 |
806,72 |
|
|
|
|||||
2016 |
806,72 |
806,72 |
|
|
|
|||||
2017 |
806,72 |
806,72 |
|
|
|
|||||
2018 |
806,72 |
806,72 |
|
|
|
|||||
2019 |
806,72 |
806,72 |
|
|
|
|||||
2020 |
806,72 |
806,72 |
|
|
|
6. Дополнить приложением N 1 следующего содержания:
"Приложение N 1
к программе
Мероприятия
с эффектом энергосбережения и повышения энергоэффективности и показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Показатель в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |
Значение показателя |
Соисполнители, участники |
||||
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
1. |
Мероприятия в области перевозок пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
66 158,2 |
|
|
|
66 158,2 |
1. Энергоемкость перевозок пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (кг. у.т./тыс.пасс.км) |
28,55 |
|
1.1. |
Замена люминесцентных ламп на светодиодную продукцию |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
ПАО "Мурманск-автотранс" |
1.2. |
Замена ламп ДРЛ-250 на НАТ-150 наружное освещение |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
ПАО "Мурманск-автотранс" |
||
1.3. |
Замена чугунных труб и радиаторов системы отопления на металлопластиковые трубы и алюминиевые радиаторы |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
ПАО "Мурманск-автотранс" |
||
1.4. |
Установка цифровых тахографов, расходомеров топлива |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
ПАО "Мурманск-автотранс", МУАП "Снежногорское АТП" |
||
1.5. |
Установка теплоотражающих экранов на отопительных приборах |
106,4 |
|
|
|
106,4 |
ПАО "Мурманск-автотранс", МУАП "Снежногорское АТП" |
||
1.6. |
Установка герметичных металлопластиковых окон и гаражных ворот |
1 545,1 |
|
|
|
1 545,1 |
ПАО "Мурманск-автотранс", ОАО "Снежногорское АТП" |
||
1.7. |
Установка датчиков движения на осветительные устройства |
36,0 |
|
|
|
36,0 |
ПАО "Мурманск-автотранс" |
||
1.8. |
Приобретение автобусов МАЗ 103 экологического класса ЕВРО-5 |
62 000,0 |
|
|
|
62 000,0 |
ПАО "Мурманск-автотранс" |
||
1.9. |
Установка в производственных помещениях систем автономного отопления |
150,0 |
|
|
|
150,0 |
ПАО "Мурманск-автотранс" |
||
1.10. |
Замена ПРА (пускорегулирующие аппараты) на ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты) |
87,3 |
|
|
|
87,3 |
МУАП "Снежногорское АТП" |
||
1.11. |
Установка блочного индивидуального теплового пункта с автоматическим погодным регулированием |
507,2 |
|
|
|
507,2 |
ПАО "Мурманск-автотранс", МУАП "Снежногорское АТП" |
||
1.12. |
Установка системы ГЛОНАСС и расходомеров топлива на автотранспорт |
886,2 |
|
|
|
886,2 |
МУАП "Снежногорское АТП" |
||
2. |
Мероприятия в области перевозок пассажиров общественным городским наземным электрическим транспортом |
4 500,0 |
|
|
|
4 500,0 |
2. Энергоемкость перевозок пассажиров общественным городским наземным электрическим транспортом (кВт*ч/тыс.пасс.км) |
160,7 |
|
2.1. |
Утепление тяговой подстанции |
1 300,0 |
|
|
|
1 300,0 |
|
|
ОАО "Электротранспорт" |
2.2. |
Замена подвижного состава на новый |
3 200,0 |
|
|
|
3 200,0 |
ОАО "Электротранспорт" |
||
|
Итого: |
70 658,2 |
|
|
|
70 658,2 |
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 15 октября 2014 г. N 531-ПП "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.