Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 14.11.2014 N 565-ПП/14
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
1. Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" (далее - Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по государственной программе: 185350353,0 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 74138662,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 9530370,3 тыс. рублей, 2015 год - 9 733 008,2 тыс. рублей, 2016 год - 10 233 066,2 тыс. рублей, 2017 год - 11 131 339,3 тыс. рублей, 2018 год - 11 271 122,7 тыс. рублей, 2019 год - 11 306 859,6 тыс. рублей, 2020 год - 10 932 896,2 тыс. рублей, ФБ (представлены прогнозные значения) - 7 501 056,7 тыс. рублей, из них: 2014 год - 464 926,9 тыс. рублей, 2015 год - 142 531,5 тыс. рублей, 2016 год - 132 747,1 тыс. рублей, 2017 год - 132 749,8 тыс. рублей, 2018 год - 1 547 749,8 тыс. рублей, 2019 год - 1 477 749,8 тыс. рублей, 2020 год - 3 602 601,8 тыс. рублей, ВБС - 103 710 633,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 12 422 951,5 тыс. рублей, 2015 год - 12 956 269,6 тыс. рублей, 2016 год - 13 647 168,6 тыс. рублей, 2017 год - 15 218 846,8 тыс. рублей, 2018 год - 15 798 474,6 тыс. рублей, 2019 год - 16 477 433,7 тыс. рублей, 2020 год - 17 189 489,0 тыс. рублей" |
2. Таблицу раздела 5 "Информация об участии территориальных представительств федеральных органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов, общественных, научных и иных организаций Мурманской области, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств хозяйствующих субъектов, общественных, научных и иных организаций, государственных внебюджетных фондов
Государственная программа, подпрограмма, участник государственной программы |
Объемы финансирования, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" |
103710633,8 |
12422951,5 |
12956269,6 |
13647168,6 |
15218846,8 |
15798474,6 |
16477433,7 |
17189489,0 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области |
103710633,8 |
12422951,5 |
12956269,6 |
13647168,6 |
15218846,8 |
15798474,6 |
16477433,7 |
17189489,0 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
46486738,7 |
5390410,0 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области |
46486738,7 |
5390410,0 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
56690924,2 |
7001323,4 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области |
56690924,2 |
7001323,4 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
532970,9 |
31218,1 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Мурманской области |
532970,9 |
31218,1 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7" |
3. Раздел 6 "Сведения об объемах финансирования государственной программы" изложить в редакции:
"6. Сведения об объемах финансирования государственной программы
|
|
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" |
Всего |
185350353,0 |
22418248,7 |
22831809,3 |
24012981,9 |
26482935,9 |
28617347,1 |
29262043,1 |
31724987,0 |
ОБ |
74138662,5 |
9530370,3 |
9733008,2 |
10233066,2 |
11131339,3 |
11271122,7 |
11306859,6 |
10932896,2 |
|
ФБ* |
7501056,7 |
464926,9 |
142531,5 |
132747,1 |
132749,8 |
1547749,8 |
1477749,8 |
3602601,8 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
103710633,8 |
12422951,5 |
12956269,6 |
13647168,6 |
15218846,8 |
15798474,6 |
16477433,7 |
17189489,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
177557656,0 |
22204882,3 |
22719344,6 |
23957031,1 |
26253920,2 |
26769123,8 |
27434119,6 |
28219234,5 |
ОБ |
72575817,5 |
9317003,9 |
9620543,5 |
10177115,4 |
10902323,6 |
10837899,4 |
10823936,1 |
10896995,7 |
|
ФБ* |
1271204,7 |
464926,9 |
142531,5 |
132747,1 |
132749,8 |
132749,8 |
132749,8 |
132749,8 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
103710633,8 |
12422951,5 |
12956269,6 |
13647168,6 |
15218846,8 |
15798474,6 |
16477433,7 |
17189489,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
7779180,5 |
211448,0 |
110599,2 |
54085,3 |
227150,2 |
1846222,8 |
1825923,0 |
3503752,0 |
ОБ |
1549328,5 |
211448,0 |
110599,2 |
54085,3 |
227150,2 |
431222,8 |
480923,0 |
33900,0 |
|
ФБ* |
6229852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2593,0 |
430,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
ОБ |
2593,0 |
430,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
10695,4 |
1488,4 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
ОБ |
10695,4 |
1488,4 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
228,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
ОБ |
228,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
53364957,1 |
6334934,6 |
6533667,0 |
6983451,4 |
7938122,3 |
8223351,2 |
8520675,6 |
8830755,1 |
ОБ |
6324910,0 |
735644,7 |
655752,2 |
816282,6 |
1029206,4 |
1029341,4 |
1029341,4 |
1029341,4 |
|
ФБ* |
553308,4 |
208879,9 |
58375,7 |
57208,4 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
46486738,7 |
5390410,0 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
|
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
Всего |
72149257,0 |
8952809,2 |
8848946,2 |
9449018,2 |
10712409,2 |
11006943,1 |
11388577,8 |
11790553,6 |
ОБ |
14782612,9 |
1714976,0 |
1688078,9 |
1926540,7 |
2363254,4 |
2363254,4 |
2363254,4 |
2363254,4 |
|
ФБ |
675719,9 |
236509,8 |
80382,6 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
56690924,2 |
7001323,4 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
10546398,8 |
316991,1 |
379645,2 |
474413,3 |
561162,8 |
2377185,6 |
2372085,8 |
4064914,8 |
ОБ |
3777165,2 |
279362,3 |
323399,4 |
387917,1 |
471410,1 |
872432,9 |
937333,1 |
505310,1 |
|
ФБ* |
6236262,7 |
6410,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
532970,9 |
31218,1 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
Всего |
2289725,3 |
583965,9 |
318304,2 |
325647,3 |
465250,4 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
ОБ |
2284372,0 |
578612,6 |
318304,2 |
325647,3 |
465250,4 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
|
ФБ |
5353,3 |
5353,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
1951363,6 |
255403,7 |
265667,8 |
274972,9 |
287097,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
ОБ |
1947363,6 |
251403,7 |
265667,8 |
274972,9 |
287097,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
|
ФБ |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Всего |
428279,6 |
67517,6 |
58171,5 |
61466,5 |
58312,7 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
ОБ |
428279,6 |
67517,6 |
58171,5 |
61466,5 |
58312,7 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
44620371,5 |
5906626,6 |
6427407,4 |
6444012,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
ОБ |
44593959,1 |
5902853,4 |
6423634,2 |
6440239,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
|
ФБ* |
26412,4 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* - прогнозные значения"
4. В приложении N 1 к Программе:
4.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 53 364 957,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 6 324 910,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 735 644,7 тыс. рублей, 2015 год - 655 752,2 тыс. рублей, 2016 год - 816 282,6 тыс. рублей, 2017 год - 1 029 206,4 тыс. рублей, 2018 год - 1 029 341,4 тыс. рублей, 2019 год - 1 029 341,4 тыс. рублей, 2020 год - 1 029 341,4 тыс. рублей, ФБ (представлены прогнозные значения) - 553 308,4 тыс. рублей, из них: 2014 год - 208 879,9 тыс. рублей, 2015 год - 58 375,7 тыс. рублей, 2016 год - 57 208,4 тыс. рублей, 2017 год - 57 211,1 тыс. рублей, 2018 год - 57 211,1 тыс. рублей, 2019 год - 57 211,1 тыс. рублей, 2020 год - 57 211,1 тыс. рублей, ВБС - 46 486 738,7 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5 390 410,0 тыс. рублей, 2015 год - 5 819 539,1 тыс. рублей, 2016 год - 6 109 960,4 тыс. рублей, 2017 год - 6 851 704,8 тыс. рублей, 2018 год - 7 136 798,7 тыс. рублей, 2019 год - 7 434 123,1 тыс. рублей, 2020 год - 7 744 202,6 тыс. рублей" |
4.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
53364957,1 |
6334934,6 |
6533667,0 |
6983451,4 |
7938122,3 |
8223351,2 |
8520675,6 |
8830755,1 |
ОБ |
6324910,0 |
735644,7 |
655752,2 |
816282,6 |
1029206,4 |
1029341,4 |
1029341,4 |
1029341,4 |
|
ФБ* |
553308,4 |
208879,9 |
58375,7 |
57208,4 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
|
МБ |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВБС |
46486738,7 |
5390410,0 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
53351440,7 |
6333016,2 |
6531801,5 |
6981585,9 |
7936256,8 |
8221350,7 |
8518675,1 |
8828754,6 |
ОБ |
6311393,6 |
733726,3 |
653886,7 |
814417,1 |
1027340,9 |
1027340,9 |
1027340,9 |
1027340,9 |
|
ФБ* |
553308,4 |
208879,9 |
58375,7 |
57208,4 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
46486738,7 |
5390410,0 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2593,0 |
430,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
ОБ |
2593,0 |
430,0 |
295,0 |
295,0 |
295,0 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
10695,4 |
1488,4 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
ОБ |
10695,4 |
1488,4 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
228,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
ОБ |
228,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* - прогнозные показатели
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
53 364 957,1 |
6 324 910,0 |
553 308,4 |
0,0 |
46 486 738,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
6 334 934,6 |
735 644,7 |
208 879,9 |
0,0 |
5 390 410,0 |
|||||
2015 |
6 533 667,0 |
655 752,2 |
58 375,7 |
0,0 |
5 819 539,1 |
|||||
2016 |
6 983 451,4 |
816 282,6 |
57 208,4 |
0,0 |
6 109 960,4 |
|||||
2017 |
7 938 122,3 |
1 029 206,4 |
57 211,1 |
0,0 |
6 851 704,8 |
|||||
2018 |
8 223 351,2 |
1 029 341,4 |
57 211,1 |
0,0 |
7 136 798,7 |
|||||
2019 |
8 520 675,6 |
1 029 341,4 |
57 211,1 |
0,0 |
7 434 123,1 |
|||||
2020 |
8 830 755,1 |
1 029 341,4 |
57 211,1 |
0,0 |
7 744 202,6 |
|||||
1.1. |
Задача 1.1. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики |
2014-2020 годы |
Всего |
308 365,7 |
158 957,3 |
280,0 |
0,0 |
149 128,4 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
32 599,0 |
14 198,4 |
280,0 |
0,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
33 930,6 |
14 323,1 |
0,0 |
0,0 |
19 607,5 |
|||||
2016 |
40 597,2 |
20 148,5 |
0,0 |
0,0 |
20 448,7 |
|||||
2017 |
48 796,6 |
27 470,6 |
0,0 |
0,0 |
21 326,0 |
|||||
2018 |
49 846,4 |
27 605,6 |
0,0 |
0,0 |
22 240,8 |
|||||
2019 |
50 800,5 |
27 605,6 |
0,0 |
0,0 |
23 194,9 |
|||||
2020 |
51 795,5 |
27 605,6 |
0,0 |
0,0 |
24 189,9 |
|||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1.1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний |
2014-2020 годы |
Всего |
294 849,3 |
145 440,9 |
280,0 |
0,0 |
149 128,4 |
снижение распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
30 680,6 |
12 280,0 |
280,0 |
0,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
32 065,1 |
12 457,6 |
0,0 |
0,0 |
19 607,5 |
|||||
2016 |
38 731,7 |
18 283,0 |
0,0 |
0,0 |
20 448,7 |
|||||
2017 |
46 931,1 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
21 326,0 |
|||||
2018 |
47 845,9 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
22 240,8 |
|||||
2019 |
48 800,0 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
23 194,9 |
|||||
2020 |
49 795,0 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
24 189,9 |
|||||
1.1.2. |
Основное мероприятие 1.1.2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
2014-2020 годы |
Всего |
13 516,4 |
13 516,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 |
1 918,4 |
1 918,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 865,5 |
1 865,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1 865,5 |
1 865,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1 865,5 |
1 865,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
2 000,5 |
2 000,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
2 000,5 |
2 000,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
2 000,5 |
2 000,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона |
2014-2020 годы |
Всего |
48 170 619,1 |
1 833 008,8 |
0,0 |
0,0 |
46 337 610,3 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 537 327,6 |
165 038,2 |
0,0 |
0,0 |
5 372 289,4 |
|||||
2015 |
5 987 998,5 |
188 066,9 |
0,0 |
0,0 |
5 799 931,6 |
|||||
2016 |
6 318 691,1 |
229 179,4 |
0,0 |
0,0 |
6 089 511,7 |
|||||
2017 |
7 143 059,9 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
6 830 378,8 |
|||||
2018 |
7 427 239,0 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
7 114 557,9 |
|||||
2019 |
7 723 609,3 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
7 410 928,2 |
|||||
2020 |
8 032 693,8 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
7 720 012,7 |
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 1.2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
48 170 619,1 |
1 833 008,8 |
0,0 |
0,0 |
46 337 610,3 |
повышение доступности качественной первичной медико-санитарной помощи, осуществление иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 537 327,6 |
165 038,2 |
0,0 |
0,0 |
5 372 289,4 |
|||||
2015 |
5 987 998,5 |
188 066,9 |
0,0 |
0,0 |
5 799 931,6 |
|||||
2016 |
6 318 691,1 |
229 179,4 |
0,0 |
0,0 |
6 089 511,7 |
|||||
2017 |
7 143 059,9 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
6 830 378,8 |
|||||
2018 |
7 427 239,0 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
7 114 557,9 |
|||||
2019 |
7 723 609,3 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
7 410 928,2 |
|||||
2020 |
8 032 693,8 |
312 681,1 |
0,0 |
0,0 |
7 720 012,7 |
|||||
1.3. |
Задача 1.3. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях |
2014-2020 годы |
Всего |
4 885 972,3 |
4 332 943,9 |
553 028,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
765 008,0 |
556 408,1 |
208 599,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
511 737,8 |
453 362,1 |
58 375,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
624 163,1 |
566 954,7 |
57 208,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
2014-2020 годы |
Всего |
4 885 972,3 |
4 332 943,9 |
553 028,4 |
0,0 |
0,0 |
удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 |
765 008,0 |
556 408,1 |
208 599,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
511 737,8 |
453 362,1 |
58 375,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
624 163,1 |
566 954,7 |
57 208,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
4.3. Раздел 6 исключить.
5. В приложении N 2 к Программе:
5.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме - 72 149 257,0 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 14 782612,9 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1 714976,0 тыс. рублей, 2015 год - 1 688 078,9 тыс. рублей, 2016 год - 1 926 540,7 тыс. рублей, 2017 год - 2 363 254,4 тыс. рублей, 2018 год - 2 363 254,4 тыс. рублей, 2019 год - 2 363 254,4 тыс. рублей, 2020 год - 2 363 254,4 тыс. рублей; ФБ - 675 719,9 тыс. рублей, из них: 2014 год - 236 509,8 тыс. рублей, 2015 год - 80 382,6 тыс. рублей, 2016 год - 71 765,5 тыс. рублей, 2017 год - 71 765,5 тыс. рублей, 2018 год - 71 765,5 тыс. рублей, 2019 год - 71 765,5 тыс. рублей, 2020 год - 71 765,5 тыс. рублей; ВБС - 56 690 924,2 тыс. рублей, из них: 2014 год - 7 001 323,4 тыс. рублей, 2015 год - 7 080 484,7 тыс. рублей, 2016 год - 7 450 712,0 тыс. рублей, 2017 год - 8 277389,3 тыс. рублей, 2018 год - 8 571923,2 тыс. рублей, 2019 год - 8 953557,9 тыс. рублей, 2020 год - 9 355533,7 тыс. рублей" |
5.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
Всего |
72149257,0 |
8952809,2 |
8848946,2 |
9449018,2 |
10712409,2 |
11006943,1 |
11388577,8 |
11790553,6 |
ОБ |
14782612,9 |
1714976,0 |
1688078,9 |
1926540,7 |
2363254,4 |
2363254,4 |
2363254,4 |
2363254,4 |
|
ФБ |
675719,9 |
236509,8 |
80382,6 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
56690924,2 |
7001323,4 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
72149257,0 |
8952809,2 |
8848946,2 |
9449018,2 |
10712409,2 |
11006943,1 |
11388577,8 |
11790553,6 |
ОБ |
14782612,9 |
1714976,0 |
1688078,9 |
1926540,7 |
2363254,4 |
2363254,4 |
2363254,4 |
2363254,4 |
|
ФБ |
675719,9 |
236509,8 |
80382,6 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
56690924,2 |
7001323,4 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
2. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
72 149 257,0 |
14 782 612,9 |
675 719,9 |
0,0 |
56 690 924,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
8 952 809,2 |
1 714 976,0 |
236 509,8 |
0,0 |
7 001 323,4 |
|||||
2015 |
8 848 946,2 |
1 688 078,9 |
80 382,6 |
0,0 |
7 080 484,7 |
|||||
2016 |
9 449 018,2 |
1 926 540,7 |
71 765,5 |
0,0 |
7 450 712,0 |
|||||
2017 |
10 712 409,2 |
2 363 254,4 |
71 765,5 |
0,0 |
8 277 389,3 |
|||||
2018 |
11 006 943,1 |
2 363 254,4 |
71 765,5 |
0,0 |
8 571 923,2 |
|||||
2019 |
11 388 577,8 |
2 363 254,4 |
71 765,5 |
0,0 |
8 953 557,9 |
|||||
2020 |
11 790 553,6 |
2 363 254,4 |
71 765,5 |
0,0 |
9 355 533,7 |
|||||
2.1. |
Задача 2.1. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью |
2014-2020 годы |
Всего |
61 013 767,6 |
10 030 097,3 |
675 719,9 |
0,0 |
50 307 950,4 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
7 589 665,9 |
1 148 082,7 |
236 509,8 |
0,0 |
6 205 073,4 |
|||||
2015 |
7 444 776,1 |
1 094 059,6 |
80 382,6 |
0,0 |
6 270 333,9 |
|||||
2016 |
7 899 344,1 |
1 263 609,6 |
71 765,5 |
0,0 |
6 563 969,0 |
|||||
2017 |
9 007 783,7 |
1 631 086,4 |
71 765,5 |
0,0 |
7 304 931,8 |
|||||
2018 |
9 302 317,6 |
1 631 086,4 |
71 765,5 |
0,0 |
7 599 465,7 |
|||||
2019 |
9 683 952,3 |
1 631 086,4 |
71 765,5 |
0,0 |
7 981 100,4 |
|||||
2020 |
10 085 928,1 |
1 631 086,4 |
71 765,5 |
0,0 |
8 383 076,2 |
|||||
2.1.1. |
Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
57 047 324,9 |
8 157 268,0 |
637 659,0 |
0,0 |
48 252 397,9 |
повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
7 003 467,4 |
917 573,5 |
198 448,9 |
0,0 |
5 887 445,0 |
|||||
2015 |
6 961 631,5 |
871 619,8 |
80 382,6 |
0,0 |
6 009 629,1 |
|||||
2016 |
7 366 469,5 |
1 011 902,3 |
71 765,5 |
0,0 |
6 282 801,7 |
|||||
2017 |
8 416 727,4 |
1 339 043,1 |
71 765,5 |
0,0 |
7 005 918,8 |
|||||
2018 |
8 711 261,3 |
1 339 043,1 |
71 765,5 |
0,0 |
7 300 452,7 |
|||||
2019 |
9 092 896,0 |
1 339 043,1 |
71 765,5 |
0,0 |
7 682 087,4 |
|||||
2020 |
9 494 871,8 |
1 339 043,1 |
71 765,5 |
0,0 |
8 084 063,2 |
|||||
2.1.2. |
Основное мероприятие 2.1.2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
2 946 878,3 |
1 778 973,6 |
38 060,9 |
0,0 |
1 129 843,8 |
повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
492 055,7 |
230 509,2 |
38 060,9 |
0,0 |
223 485,6 |
|||||
2015 |
371 775,7 |
220 716,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2016 |
390 624,3 |
239 564,6 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2017 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2018 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2019 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2020 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2.1.3. |
Основное мероприятие 2.1.3. Развитие медицинской реабилитации |
2014-2020 годы |
Всего |
1 019 564,4 |
93 855,7 |
0,0 |
0,0 |
925 708,7 |
повышение доступности и качества реабилитационной помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
94 142,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 142,8 |
|||||
2015 |
111 368,9 |
1 723,8 |
0,0 |
0,0 |
109 645,1 |
|||||
2016 |
142 250,3 |
12 142,7 |
0,0 |
0,0 |
130 107,6 |
|||||
2017 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2018 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2019 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2020 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2.2. |
Задача 2.2. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную |
2014-2020 годы |
Всего |
8 807 538,8 |
2 424 565,0 |
0,0 |
0,0 |
6 382 973,8 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 618,6 |
317 368,6 |
0,0 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 132 904,2 |
322 753,4 |
0,0 |
0,0 |
810 150,8 |
|||||
2016 |
1 222 752,1 |
336 009,1 |
0,0 |
0,0 |
886 743,0 |
|||||
2017 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2018 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2019 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2020 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2.2.1. |
Основное мероприятие 2.2.1. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
2014-2020 годы |
Всего |
8 807 538,8 |
2 424 565,0 |
0,0 |
0,0 |
6 382 973,8 |
обеспечение экстренной медицинской помощью, уменьшение времени доезда до больного, повышение качества оказания скорой медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 618,6 |
317 368,6 |
0,0 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 132 904,2 |
322 753,4 |
0,0 |
0,0 |
810 150,8 |
|||||
2016 |
1 222 752,1 |
336 009,1 |
0,0 |
0,0 |
886 743,0 |
|||||
2017 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2018 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2019 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2020 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2.3. |
Задача 2.3. Создание условий для развития службы крови |
2014-2020 годы |
Всего |
1 433 238,6 |
1 433 238,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
154 815,8 |
154 815,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
171 790,1 |
171 790,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
189 852,5 |
189 852,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.1. |
Основное мероприятие 2.3.1. Привлечение населения к донорству |
2014-2020 годы |
Всего |
91 217,0 |
91 217,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение количества доноров |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
13 284,0 |
13 284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
11 983,7 |
11 983,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
11 983,7 |
11 983,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.2. |
Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов |
2014-2020 годы |
Всего |
1 342 021,6 |
1 342 021,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества и безопасности компонентов крови |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
141 531,8 |
141 531,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
159 806,4 |
159 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
177 868,8 |
177 868,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. |
Задача 2.4. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
894 712,1 |
894 712,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
94 708,9 |
94 708,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
99 475,8 |
99 475,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
137 069,5 |
137 069,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.1. |
Основное мероприятие 2.4.1. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы |
2014-2020 годы |
Всего |
813 438,9 |
813 438,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение потребности в проведении судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "МОПБ" |
2014 |
88 503,5 |
88 503,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
90 392,3 |
90 392,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
105 997,4 |
105 997,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.2. |
Основное мероприятие 2.4.2. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
81 273,2 |
81 273,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества специализированной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОАУЗ "Мурманский информационно-аналитический центр" |
2014 |
6 205,4 |
6 205,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
9 083,5 |
9 083,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
31 072,0 |
31 072,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3. Раздел 6 исключить.
6. В приложении N 3 к Программе:
6.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме - 10 546 398,8 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 3 777 165,2 тыс. рублей, из них: 2014 год - 279 362,3 тыс. рублей, 2015 год - 323 399,4 тыс. рублей, 2016 год - 387 917,1 тыс. рублей, 2017 год - 471 410,1 тыс. рублей, 2018 год - 872 432,9 тыс. рублей, 2019 год - 937 333,1 тыс. рублей, 2020 год - 505 310,1 тыс. рублей, ФБ - 6 236 262,7 тыс. рублей, из них: 2014 год - 6 410,7 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 0,0 тыс. рублей, 2018 год - 1 415 000,0 тыс. рублей, 2019 год - 1 345 000,0 тыс. рублей, 2020 год - 3 469 852,0 тыс. рублей, ВБС - 532 970,9 тыс. рублей, из них: 2014 год - 31 218,1 тыс. рублей, 2015 год - 56 245,8 тыс. рублей, 2016 год - 86 496,2 тыс. рублей, 2017 год - 89 752,7 тыс. рублей, 2018 год - 89 752,7 тыс. рублей, 2019 год - 89 752,7 тыс. рублей, 2020 год - 89 752,7 тыс. рублей" |
6.2. Разделы 4-6 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
10546398,8 |
316991,1 |
379645,2 |
474413,3 |
561162,8 |
2377185,6 |
2372085,8 |
4064914,8 |
ОБ |
3777165,2 |
279362,3 |
323399,4 |
387917,1 |
471410,1 |
872432,9 |
937333,1 |
505310,1 |
|
ФБ |
6236262,7 |
6410,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
532970,9 |
31218,1 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
3410176,0 |
316466,1 |
374645,2 |
474413,3 |
561162,8 |
561162,8 |
561162,8 |
561162,8 |
ОБ |
2870794,4 |
278837,3 |
318399,4 |
387917,1 |
471410,1 |
471410,1 |
471410,1 |
471410,1 |
|
ФБ |
6410,7 |
6410,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
532970,9 |
31218,1 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
7136222,8 |
525,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
1816022,8 |
1810923,0 |
3503752,0 |
ОБ |
906370,8 |
525,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
401022,8 |
465923,0 |
33900,0 |
|
ФБ |
6229852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
3. |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
2014-2020 годы |
Всего |
10 546 398,8 |
3 777 165,2 |
6 236 262,7 |
0,0 |
532 970,9 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
316 991,1 |
279 362,3 |
6 410,7 |
0,0 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
379 645,2 |
323 399,4 |
0,0 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
474 413,3 |
387 917,1 |
0,0 |
0,0 |
86 496,2 |
|||||
2017 |
561 162,8 |
471 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2018 |
2 377 185,6 |
872 432,9 |
1 415 000,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2019 |
2 372 085,8 |
937 333,1 |
1 345 000,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2020 |
4 064 914,8 |
505 310,1 |
3 469 852,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
3.1. |
Задача 3.1. Внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
2 935 858,7 |
2 396 477,1 |
6 410,7 |
0,0 |
532 970,9 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
313 704,1 |
276 075,3 |
6 410,7 |
0,0 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
335 195,2 |
278 949,4 |
0,0 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
402 308,0 |
315 811,8 |
0,0 |
0,0 |
86 496,2 |
|||||
2017 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2018 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2019 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2020 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
3.1.1. |
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение проведения неонатального и аудиологического скрининга, улучшение диагностики врожденных аномалий развития плода |
2014-2020 годы |
Всего |
8 496,6 |
2 085,9 |
6 410,7 |
0,0 |
0,0 |
улучшение выявления наиболее распространенных врождённых и наследственных заболеваний у новорождённых детей, наиболее распространенных врождённых аномалий развития плода |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
8 296,6 |
1 885,9 |
6 410,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.1.2. |
Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
2 927 362,1 |
2 394 391,2 |
0,0 |
0,0 |
532 970,9 |
обеспечение социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, содержания детей в специализированных домах ребенка (включая лечение и реабилитацию), услуг по экстракорпоральному оплодотворению, улучшение доступности и качества специализированной медицинской помощи матерям и детям |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС |
2014 |
305 407,5 |
274 189,4 |
0,0 |
0,0 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
334 995,2 |
278 749,4 |
0,0 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
402 308,0 |
315 811,8 |
0,0 |
0,0 |
86 496,2 |
|||||
2017 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2018 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2019 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2020 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
3.2. |
Задача 3.2. Укрепление материально-технической базы учреждений (подразделений) службы родовспоможения и детства |
2014-2020 годы |
Всего |
7 610 540,1 |
1 380 688,1 |
6 229 852,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
3 287,0 |
3 287,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
44 450,0 |
44 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
72 105,3 |
72 105,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 906 022,8 |
491 022,8 |
1 415 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 900 923,0 |
555 923,0 |
1 345 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3 593 752,0 |
123 900,0 |
3 469 852,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.2.1. |
Основное мероприятие 3.2.1. Строительство областной детской многопрофильной больницы, приобретение оборудования для диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
7 610 540,1 |
1 380 688,1 |
6 229 852,0 |
0,0 |
0,0 |
улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
3 287,0 |
3 287,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
44 450,0 |
44 450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
72 105,3 |
72 105,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
90 000,0 |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 906 022,8 |
491 022,8 |
1 415 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 900 923,0 |
555 923,0 |
1 345 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3 593 752,0 |
123 900,0 |
3 469 852,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб. |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|
|
|
|
|
Всего |
7186217,8 |
956365,8 |
6229852,0 |
|
|
2011-2013 |
49995,0 |
49995,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2014 |
525,0 |
525,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2015 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2018 |
1 816 022,8 |
401 022,8 |
1 415 000,0 |
|
|
|||||||
2019 |
1 810 923,0 |
465 923,0 |
1 345 000,0 |
|
|
|||||||
2020 |
3 503 752,0 |
33 900,0 |
3 469 852,0 |
|
|
|||||||
1. |
Объект 1. Областная детская многопрофильная больница в г. Мурманске |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
385 коек, 240 посещений в смену |
2018-2020 годы |
7459670,0 |
Всего |
7186217,8 |
956365,8 |
6229852,0 |
|
|
2011-2013 |
49995,0 |
49995,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2014 |
525,0 |
525,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2015 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2018 |
1 816 022,8 |
401 022,8 |
1 415 000,0 |
|
|
|||||||
2019 |
1 810 923,0 |
465 923,0 |
1 345 000,0 |
|
|
|||||||
2020 |
3 503 752,0 |
33 900,0 |
3 469 852,0" |
|
|
6.3. Раздел 7 исключить.
7. В приложении N 4 к Программе:
7.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 2289725,3 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 2284372,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 578612,6 тыс. рублей; 2015 год - 318304,2 тыс. рублей; 2016 год - 325647,3 тыс. рублей; 2017 год - 465250,4 тыс. рублей; 2018 год - 201181,5 тыс. рублей; 2019 год - 169498,2 тыс. рублей; 2020 год - 225877,8 тыс. рублей; ФБ: 5353,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5353,3 тыс. рублей" |
7.2. Разделы 3-6 изложить в редакции
"3. Перечень показателей программы
N п/п |
Подпрограмма, показатель |
Ед.изм. |
Значение показателя* |
Источник данных |
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
||||||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
||||||||||||||||||||
I |
Показатели целей подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
1.1. |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
% |
41 |
42,3 |
|
40,4 |
|
40,4 |
|
40,4 |
|
38,5 |
|
38,5 |
|
38,5 |
|
38,5 |
|
форма 30 Росстата (таблицы 8000, 8001 раздела VIII) |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
1.2. |
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений |
% |
74 |
64 |
67 |
55 |
|
50 |
|
45 |
|
45 |
|
45 |
|
50 |
|
45 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
II |
Показатели задач подпрограммы: |
||||||||||||||||||||
2.1. |
Задача 1 "Укрепление материально-технической базы объектов подведомственных учреждений" |
||||||||||||||||||||
2.1.1. |
Количество разработанных ПСД в рамках подпрограммы |
ед. |
|
|
|
2 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2.1.2. |
Количество строящихся (реконструируемых) объектов в рамках подпрограммы |
ед. |
|
|
|
4 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2.1.3. |
Количество объектов, введенных в эксплуатацию, в рамках подпрограммы |
ед. |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2.1.4. |
Количество объектов, отремонтированных в рамках подпрограммы |
ед. |
|
|
|
67 |
|
32 |
|
50 |
|
38 |
|
13 |
|
15 |
|
13 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2.2. |
Задача 2 "Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений" |
||||||||||||||||||||
2.2.1. |
Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений |
ед. |
|
|
|
47 |
|
32 |
|
40 |
|
40 |
|
51 |
|
25 |
|
35 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
Всего |
2289725,3 |
583965,9 |
318304,2 |
325647,3 |
465250,4 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
ОБ |
2284372,0 |
578612,6 |
318304,2 |
325647,3 |
465250,4 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
|
ФБ |
5353,3 |
5353,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
1646767,6 |
373042,9 |
212705,0 |
271562,0 |
238100,2 |
170981,5 |
154498,2 |
225877,8 |
ОБ |
1641414,3 |
367689,6 |
212705,0 |
271562,0 |
238100,2 |
170981,5 |
154498,2 |
225877,8 |
|
ФБ* |
5353,3 |
5353,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
642957,7 |
210923,0 |
105599,2 |
54085,3 |
227150,2 |
30200,0 |
15000,0 |
0,0 |
ОБ |
642957,7 |
210923,0 |
105599,2 |
54085,3 |
227150,2 |
30200,0 |
15000,0 |
0,0 |
|
ФБ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
2 289 725,3 |
2 284 372,0 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
583 965,9 |
578 612,6 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
318 304,2 |
318 304,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
325 647,3 |
325 647,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
465 250,4 |
465 250,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
201 181,5 |
201 181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
169 498,2 |
169 498,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
225 877,8 |
225 877,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1. |
Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
1 947 425,3 |
1 942 072,0 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
499 865,9 |
494 512,6 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
298 604,2 |
298 604,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
286 947,3 |
286 947,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
417 450,4 |
417 450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
134 881,5 |
134 881,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
139 998,2 |
139 998,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
169 677,8 |
169 677,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.1. |
Основное мероприятие 4.1.1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений |
2014-2019 годы |
Всего |
296 223,0 |
296 223,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расширение сети учреждений здравоохранения. Увеличение доступности медицинских услуг для населения Мурманской области. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
199 723,0 |
199 723,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
51 300,0 |
51 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
30 200,0 |
30 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.2. |
Основное мероприятие 4.1.2. Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования) |
2014-2020 годы |
Всего |
1 651 202,3 |
1 645 849,0 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений. Сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
300 142,9 |
294 789,6 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
247 304,2 |
247 304,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
286 947,3 |
286 947,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
417 450,4 |
417 450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
104 681,5 |
104 681,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
124 998,2 |
124 998,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
169 677,8 |
169 677,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2. |
Задача 4.2. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
342 300,0 |
342 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
19 700,0 |
19 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
38 700,0 |
38 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
47 800,0 |
47 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
66 300,0 |
66 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2.1. |
Основное мероприятие 4.2.1. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
342 300,0 |
342 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение безопасности дорожного движения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
19 700,0 |
19 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
38 700,0 |
38 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
47 800,0 |
47 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
66 300,0 |
66 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс.руб.* |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Строительство и реконструкция подведомственных учреждений |
|
|
|
|
|
Всего |
296 223,0 |
296 223,0 |
|
|
|
2014 |
199 723,0 |
199 723,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
51 300,0 |
51 300,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
30 200,0 |
30 200,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
1 |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" |
92 койки |
2013-2015 |
83618 |
Всего |
75 400,0 |
75 400,0 |
|
|
|
2014 |
56 700,0 |
56 700,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
18 700,0 |
18 700,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2 |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
52 койки (главный корпус) |
2009-2014 (главный корпус, ОС, резервная котельная) |
342495 (стоимость - главный корпус, ОС, резервная котельная) |
Всего |
111 900,0 |
111 900,0 |
|
|
|
2014 |
105 900,0 |
105 900,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
3 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь - пристройка) (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
- |
2014 (корректура ПСД) |
1100 (корректура ПСД) |
Всего |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
2014 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
4 |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", г. Мончегорск, ул. Кирова, 6) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
400 пациентов |
2014-2015 |
50 100 |
Всего |
50 100,0 |
50 100,0 |
|
|
|
2014 |
28 000,0 |
28 000,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
22 100,0 |
22 100,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
5 |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
- |
2013-2014 (корректура ПСД) |
473 (корректура ПСД) |
Всего |
473,0 |
473,0 |
|
|
|
2014 |
473,0 |
473,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
6 |
Реконструкция хирургического корпуса Североморской центральной районной больницы, в т.ч. ПСД (ГОБУЗ "Североморская ЦРБ", г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 27) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск" |
- |
2018-2019 |
20 400 |
Всего |
20 400,0 |
20 400,0 |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
5 400,0 |
5 400,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
7 |
Реконструкция здания в г. Заполярный под акушерско-гинекологический стационар Печенгской ЦРБ (разработка ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница" |
390 коек 700 посещений в смену |
2015 (разработка ПСД) |
4 500 (разработка ПСД) |
Всего |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
4 500,0 |
4 500,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
8 |
Реконструкция инфекционного корпуса Печенгской центральной районной больницы в п. Никель под устройство дезкамеры, СПИД лаборатории и кабинета фтизиатра, включая разработку ПСД (ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", п. Никель, ул. Больничный городок, д. 1) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница" |
141 посещение в смену |
2018 (разработка ПСД) |
24800 (разработка ПСД) |
Всего |
24 800,0 |
24 800,0 |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
24 800,0 |
24 800,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
9. |
Здание стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер". Пристройка второго эвакуационного пути |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" |
|
2014 |
7550 |
Всего |
7 550,0 |
7 550,0 |
|
|
|
2014 |
7 550,0 |
7 550,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0" |
|
|
|
8. В приложении N 5 к Программе:
8.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1951363,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 1947363,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 251403,7 тыс. рублей, 2015 год - 265 667,8 тыс. рублей, 2016 год - 274 972,9 тыс. рублей, 2017 год - 287 097,3 тыс. рублей, 2018 год - 287 167,3 тыс. рублей, 2019 год - 289 687,3 тыс. рублей, 2020 год - 291 367,3 тыс. рублей; ФБ - 4 000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 4 000,0 тыс. рублей" |
8.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
1951363,6 |
255403,7 |
265667,8 |
274972,9 |
287097,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
ОБ |
1947363,6 |
251403,7 |
265667,8 |
274972,9 |
287097,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
|
ФБ |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
1951363,6 |
255403,7 |
265667,8 |
274972,9 |
287097,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
ОБ |
1947363,6 |
251403,7 |
265667,8 |
274972,9 |
287097,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
|
ФБ |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
5. |
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
1 951 363,6 |
1 947 363,6 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
255 403,7 |
251 403,7 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
265 667,8 |
265 667,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
274 972,9 |
274 972,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
287 097,3 |
287 097,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
287 167,3 |
287 167,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
289 687,3 |
289 687,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
291 367,3 |
291 367,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
302 953,5 |
302 953,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
41 211,9 |
41 211,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
42 252,6 |
42 252,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
45 587,2 |
45 587,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
45 657,2 |
45 657,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
48 177,2 |
48 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
49 857,2 |
49 857,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.1. |
Основное мероприятие 5.1.1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
302 953,5 |
302 953,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
развитие кадрового потенциала системы здравоохранения в Мурманской области; достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским образованием, профессиональной переподготовки |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
41 211,9 |
41 211,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
42 252,6 |
42 252,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
45 587,2 |
45 587,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
45 657,2 |
45 657,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
48 177,2 |
48 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
49 857,2 |
49 857,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2. |
Задача 5.2. Повышение качества жизни медицинских работников |
2014-2020 годы |
Всего |
1 648 410,1 |
1 644 410,1 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |
2014 |
225 193,5 |
221 193,5 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
224 455,9 |
224 455,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
232 720,3 |
232 720,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.1. |
Основное мероприятие 5.2.1. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
2014-2020 годы |
Всего |
1 648 410,1 |
1 644 410,1 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
формирование мотивации врачей и среднего медицинского персонала для начала и продолжения работы в учреждениях здравоохранения Мурманской области, преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте, повышение престижа профессии медицинского работника |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения" |
2014 |
225 193,5 |
221 193,5 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
224 455,9 |
224 455,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
232 720,3 |
232 720,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.3. Раздел 6 исключить.
9. В приложении N 6 к Программе:
9.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 428279,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 428279,6 тыс. рублей, из них: 2014 год - 67517,6 тыс. рублей; 2015 год - 58171,5 тыс. рублей; 2016 год - 61466,5 тыс. рублей; 2017 год - 58312,7 тыс. рублей; 2018 год - 60937,1 тыс. рублей; 2019 год - 60937,1 тыс. рублей; 2020 год - 60937,1 тыс. рублей" |
9.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Всего |
428279,6 |
67517,6 |
58171,5 |
61466,5 |
58312,7 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
ОБ |
428279,6 |
67517,6 |
58171,5 |
61466,5 |
58312,7 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
428279,6 |
67517,6 |
58171,5 |
61466,5 |
58312,7 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
ОБ |
428279,6 |
67517,6 |
58171,5 |
61466,5 |
58312,7 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
6. |
Подпрограмма 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" |
|
Всего |
428 279,6 |
428 279,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения учреждения образования |
2014 |
67 517,6 |
67 517,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
58 171,5 |
58 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
61 466,5 |
61 466,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
58 312,7 |
58 312,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
60 937,1 |
60 937,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
60 937,1 |
60 937,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
60 937,1 |
60 937,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1. |
Задача 6.1. Развитие информационной инфраструктуры системы здравоохранения Мурманской области |
|
Всего |
281 139,5 |
281 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения учреждения образования |
2014 |
45 753,8 |
45 753,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
41 097,7 |
41 097,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
39 761,8 |
39 761,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
38 328,7 |
38 328,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.1. |
Основное мероприятие 6.1.1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения |
|
Всего |
281 139,5 |
281 139,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
модернизация компьютерного парка Министерства здравоохранения Мурманской области, учреждений системы здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения учреждений образования, 100% подключение ПК к ЛВС, обеспечение доступа к соответствующим информационным системам не менее 80% профильных сотрудников, создание инфраструктуры доступа к региональным и федеральным компонентам единой государственной системы здравоохранения РФ с учетом инфраструктуры "электронного правительства" Мурманской области, а также требований информационной безопасности |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения учреждения образования |
2014 |
45 753,8 |
45 753,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
41 097,7 |
41 097,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
39 761,8 |
39 761,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
38 328,7 |
38 328,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
38 732,5 |
38 732,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2. |
Задача 6.2. Формирование регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Российской Федерации |
|
Всего |
147 140,1 |
147 140,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения учреждения образования |
2014 |
21 763,8 |
21 763,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
17 073,8 |
17 073,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
21 704,7 |
21 704,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
19 984,0 |
19 984,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
22 204,6 |
22 204,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
22 204,6 |
22 204,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
22 204,6 |
22 204,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2.1. |
Основное мероприятие 6.2.1. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем |
|
Всего |
118 165,1 |
118 165,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
принятие эффективных управленческих решений на основании оперативного мониторинга состояния системы здравоохранения, информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения учреждения образования |
2014 |
16 788,8 |
16 788,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 073,8 |
13 073,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
17 704,7 |
17 704,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
15 984,0 |
15 984,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
18 204,6 |
18 204,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
18 204,6 |
18 204,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
18 204,6 |
18 204,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.2.2. |
Основное мероприятие 6.2.2. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов |
|
Всего |
28 975,0 |
28 975,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение доступности медицинской помощи с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий и интеллектуального потенциала областных учреждений |
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения" |
2014 |
4 975,0 |
4 975,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
4 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9.3. Раздел 6 исключить.
10. В приложении N 7 к Программе:
10.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 44620371,5 тыс. рублей, в том числе: ОБ - 44593959,1 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5902853,4 тыс. рублей, 2015 год - 6423634,2 тыс. рублей, 2016 год - 6440239,1 тыс. рублей, 2017 год - 6456808,1 тыс. рублей, 2018 год - 6456808,1 тыс. рублей, 2019 год - 6456808,1 тыс. рублей, 2020 год - 6456808,1 тыс. рублей; ФБ - 26412,4 тыс. рублей, из них: 2014 год - 3773,2 тыс. рублей, 2015 год - 3773,2 тыс. рублей, 2016 год - 3773,2 тыс. рублей, 2017 год - 3773,2 тыс. рублей, 2018 год - 3773,2 тыс. рублей, 2019 год - 3773,2 тыс. рублей, 2020 год - 3773,2 тыс. рублей" |
10.2. Разделы 3, 4 изложить в редакции:
"3. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
44620371,5 |
5906626,6 |
6427407,4 |
6444012,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
ОБ |
44593959,1 |
5902853,4 |
6423634,2 |
6440239,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
|
ФБ |
26412,4 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
44620371,5 |
5906626,6 |
6427407,4 |
6444012,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
ОБ |
44593959,1 |
5902853,4 |
6423634,2 |
6440239,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
|
ФБ |
26412,4 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
7. |
Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 годы |
Всего |
44 620 371,5 |
44 593 959,1 |
26 412,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
5 906 626,6 |
5 902 853,40 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 427 407,4 |
6 423 634,20 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
6 444 012,3 |
6 440 239,10 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
6 460 581,3 |
6 456 808,10 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 460 581,3 |
6 456 808,10 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 460 581,3 |
6 456 808,10 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 460 581,3 |
6 456 808,10 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов |
2014-2020 годы |
Всего |
649 566,9 |
649 566,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
88 881,1 |
88 881,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
92 313,2 |
92 313,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
92 897,0 |
92 897,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
93 868,9 |
93 868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
93 868,9 |
93 868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
93 868,9 |
93 868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
93 868,9 |
93 868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2. |
Основное мероприятие 7.2. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
43 931 760,2 |
43 931 760,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
своевременное предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
5 812 181,7 |
5 812 181,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 329 514,1 |
6 329 514,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
6 345 535,2 |
6 345 535,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
6 361 132,3 |
6 361 132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6 361 132,3 |
6 361 132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6 361 132,3 |
6 361 132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6 361 132,3 |
6 361 132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерации полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
39 044,4 |
12 632,0 |
26 412,4 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение лицензирования медицинских и фармацевтических организаций Мурманской области |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 |
5 563,8 |
1 790,6 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
5 580,1 |
1 806,9 |
3 773,2 |
0,0 |
0,0 |
10.3. Раздел 5 исключить.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 14 ноября 2014 г. N 565-ПП/14 "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.