Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 14.08.2015 N 355-ПП
Изменения
в государственную программу Мурманской области "Развитие здравоохранения"
1. Позицию "Финансовое обеспечение программы" паспорта государственной программы Мурманской области "Развитие здравоохранения" (далее - Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы |
Всего по программе: 174987993,5 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 63498815,3 тыс. рублей, из них: 2014 год: 9526905,6 тыс. рублей, 2015 год: 9636236,4 тыс. рублей, 2016 год: 5489880,9 тыс. рублей, 2017 год: 5239688,4 тыс. рублей, 2018 год: 11302274,4 тыс. рублей, 2019 год: 11338591,8 тыс. рублей, 2020 год: 10965237,8 тыс. рублей. ФБ: 7778544,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 466073,0 тыс. рублей, 2015 год: 408084,7 тыс. рублей, 2016 год: 138141,3 тыс. рублей, 2017 год: 138144,0 тыс. рублей, 2018 год: 1547749,8 тыс. рублей, 2019 год: 1477749,8 тыс. рублей, 2020 год: 3602601,8 тыс. рублей. ВБС: 103710633,8 тыс. рублей, из них: 2014 год: 12422951,5 тыс. рублей, 2015 год: 12956269,6 тыс. рублей, 2016 год: 13647168,6 тыс. рублей, 2017 год: 15218846,8 тыс. рублей, 2018 год: 15798474,6 тыс. рублей, 2019 год: 16477433,7 тыс. рублей, 2020 год: 17189489,0 тыс. рублей" |
2. Раздел 6 "Сведения об объемах финансирования государственной программы" изложить в редакции:
"6. Сведения об объемах финансирования государственной программы
|
|
Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" |
Всего |
174987993,5 |
21884709,7 |
22415930,1 |
21884709,7 |
23000590,7 |
19275190,8 |
20596679,2 |
28648498,8 |
29293775,3 |
31757328,6 |
ОБ |
63498815,3 |
9323792,2 |
9526905,6 |
9323792,2 |
9636236,4 |
5489880,9 |
5239688,4 |
11302274,4 |
11338591,8 |
10965237,8 |
|
ФБ* |
7778544,4 |
395442,3 |
466073,0 |
395442,3 |
408084,7 |
138141,3 |
138144,0 |
1547749,8 |
1477749,8 |
3602601,8 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
103710633,8 |
12165475,2 |
12422951,5 |
12165475,2 |
12956269,6 |
13647168,6 |
15218846,8 |
15798474,6 |
16477433,7 |
17189489,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
167477959,0 |
21693266,6 |
22202563,7 |
21693266,6 |
22917326,3 |
19245082,6 |
20595271,0 |
26800279,5 |
27465855,8 |
28251580,1 |
ОБ |
62218632,8 |
9132349,1 |
9313539,2 |
9132349,1 |
9552972,0 |
5459772,7 |
5238280,2 |
10869055,1 |
10855672,3 |
10929341,3 |
|
ФБ* |
1548692,4 |
395442,3 |
466073,0 |
395442,3 |
408084,7 |
138141,3 |
138144,0 |
132749,8 |
132749,8 |
132749,8 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
103710633,8 |
12165475,2 |
12422951,5 |
12165475,2 |
12956269,6 |
13647168,6 |
15218846,8 |
15798474,6 |
16477433,7 |
17189489,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
7497933,0 |
189524,9 |
211448,0 |
189524,9 |
81887,2 |
28700,0 |
0,0 |
1846222,8 |
1825923,0 |
3503752,0 |
ОБ |
1268081,0 |
189524,9 |
211448,0 |
189524,9 |
81887,2 |
28700,0 |
0,0 |
431222,8 |
480923,0 |
33900,0 |
|
ФБ* |
6229852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2371,9 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
221,3 |
221,3 |
221,3 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
ОБ |
2371,9 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
221,3 |
221,3 |
221,3 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
9544,6 |
1488,2 |
1488,4 |
1488,2 |
1150,9 |
1150,9 |
1150,9 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
ОБ |
9544,6 |
1488,2 |
1488,4 |
1488,2 |
1150,9 |
1150,9 |
1150,9 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
ОБ |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
53836498,2 |
5971350,0 |
6336080,7 |
5971350,0 |
6944578,2 |
6989791,9 |
7944512,8 |
8238345,3 |
8536250,2 |
8846939,1 |
ОБ |
6578740,4 |
613529,2 |
735644,7 |
613529,2 |
860887,2 |
817228,9 |
1030202,7 |
1044335,5 |
1044916,0 |
1045525,4 |
|
ФБ* |
771019,1 |
144732,1 |
210026,0 |
144732,1 |
264151,9 |
62602,6 |
62605,3 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
46486738,7 |
5213088,7 |
5390410,0 |
5213088,7 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
|
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
Всего |
71749475,2 |
8877026,6 |
8952654,3 |
8877026,6 |
8769594,1 |
9278699,9 |
10542041,0 |
11013746,9 |
11395381,6 |
11797357,4 |
ОБ |
14326901,9 |
1706081,0 |
1714821,1 |
1706081,0 |
1552797,6 |
1756222,4 |
2192886,2 |
2370058,2 |
2370058,2 |
2370058,2 |
|
ФБ |
731649,1 |
235514,9 |
236509,8 |
235514,9 |
136311,8 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
56690924,2 |
6935430,7 |
7001323,4 |
6935430,7 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
|
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
10478118,5 |
297808,9 |
316991,1 |
297808,9 |
339054,1 |
446538,1 |
533287,6 |
2386539,4 |
2381439,6 |
4074268,6 |
ОБ |
3708884,9 |
274452,4 |
279362,3 |
274452,4 |
282808,3 |
360041,9 |
443534,9 |
881786,7 |
946686,9 |
514663,9 |
|
ФБ* |
6236262,7 |
6400,7 |
6410,7 |
6400,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
532970,9 |
16955,8 |
31218,1 |
16955,8 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
Всего |
1829840,9 |
527281,2 |
580501,2 |
527281,2 |
238510,4 |
223866,8 |
190405,0 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
ОБ |
1822762,5 |
524259,8 |
575147,9 |
524259,8 |
236785,3 |
223866,8 |
190405,0 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
|
ФБ |
7078,4 |
3021,4 |
5353,3 |
3021,4 |
1725,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
1888646,8 |
240025,6 |
255558,6 |
240025,6 |
247631,9 |
252555,1 |
264679,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
ОБ |
1882146,8 |
238025,6 |
251558,6 |
238025,6 |
245131,9 |
252555,1 |
264679,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
|
ФБ |
6500,0 |
2000,0 |
4000,0 |
2000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" |
Всего |
402095,7 |
67352,5 |
67517,6 |
67352,5 |
47710,2 |
53605,2 |
50451,4 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
ОБ |
402095,7 |
67352,5 |
67517,6 |
67352,5 |
47710,2 |
53605,2 |
50451,4 |
60937,1 |
60937,1 |
60937,1 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34803318,2 |
5903864,9 |
5906626,6 |
5903864,9 |
6413511,8 |
2030133,8 |
1071302,1 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
ОБ |
34777283,1 |
5900091,7 |
5902853,4 |
5900091,7 |
6410115,9 |
2026360,6 |
1067528,9 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
|
ФБ* |
26035,1 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3395,9 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* - Прогнозные значения.".
3. В приложении N 1 к Программе:
3.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 53836498,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 6578740,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 735644,7 тыс. рублей, 2015 год: 860887,2 тыс. рублей, 2016 год: 817228,9 тыс. рублей, 2017 год: 1030202,7 тыс. рублей, 2018 год: 1044335,5 тыс. рублей, 2019 год: 1044916,0 тыс. рублей, 2020 год: 1045525,4 тыс. рублей. ФБ: 771019,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 210026,0 тыс. рублей, 2015 год: 264151,9 тыс. рублей, 2016 год: 62602,6 тыс. рублей, 2017 год: 62605,3 тыс. рублей, 2018 год: 57211,1 тыс. рублей, 2019 год: 57211,1 тыс. рублей, 2020 год: 57211,1 тыс. рублей. ВБС: 46486738,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 5390410,0 тыс. рублей, 2015 год: 5819539,1 тыс. рублей, 2016 год: 6109960,4 тыс. рублей, 2017 год: 6851704,8 тыс. рублей, 2018 год: 7136798,7 тыс. рублей, 2019 год: 7434123,1 тыс. рублей, 2020 год: 7744202,6 тыс. рублей" |
3.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
53836498,2 |
5971350,0 |
6336080,7 |
5971350,0 |
6944578,2 |
6989791,9 |
7944512,8 |
8238345,3 |
8536250,2 |
8846939,1 |
ОБ |
6578740,4 |
613529,2 |
735644,7 |
613529,2 |
860887,2 |
817228,9 |
1030202,7 |
1044335,5 |
1044916,0 |
1045525,4 |
|
ФБ* |
771019,1 |
144732,1 |
210026,0 |
144732,1 |
264151,9 |
62602,6 |
62605,3 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
46486738,7 |
5213088,7 |
5390410,0 |
5213088,7 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
53824396,7 |
5969431,8 |
6334162,3 |
5969431,8 |
6943201,0 |
6988383,7 |
7943104,6 |
8236348,8 |
8534253,7 |
8844942,6 |
ОБ |
6566638,9 |
611611,0 |
733726,3 |
611611,0 |
859510,0 |
815820,7 |
1028794,5 |
1042339,0 |
1042919,5 |
1043528,9 |
|
ФБ* |
771019,1 |
144732,1 |
210026,0 |
144732,1 |
264151,9 |
62602,6 |
62605,3 |
57211,1 |
57211,1 |
57211,1 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
46486738,7 |
5213088,7 |
5390410,0 |
5213088,7 |
5819539,1 |
6109960,4 |
6851704,8 |
7136798,7 |
7434123,1 |
7744202,6 |
|
Министерство образования и науки Мурманской области |
Всего |
2371,9 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
221,3 |
221,3 |
221,3 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
ОБ |
2371,9 |
430,0 |
430,0 |
430,0 |
221,3 |
221,3 |
221,3 |
426,0 |
426,0 |
426,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
Всего |
9544,6 |
1488,2 |
1488,4 |
1488,2 |
1150,9 |
1150,9 |
1150,9 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
ОБ |
9544,6 |
1488,2 |
1488,4 |
1488,2 |
1150,9 |
1150,9 |
1150,9 |
1534,5 |
1534,5 |
1534,5 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
Всего |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
ОБ |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Прогнозные показатели
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
1. |
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
53 836 498,2 |
6 578 740,4 |
771 019,1 |
0,0 |
46 486 738,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
6 336 080,7 |
735 644,7 |
210 026,0 |
0,0 |
5 390 410,0 |
|||||
2015 |
6 944 578,2 |
860 887,2 |
264 151,9 |
0,0 |
5 819 539,1 |
|||||
2016 |
6 989 791,9 |
817 228,9 |
62 602,6 |
0,0 |
6 109 960,4 |
|||||
2017 |
7 944 512,8 |
1 030 202,7 |
62 605,3 |
0,0 |
6 851 704,8 |
|||||
2018 |
8 238 345,3 |
1 044 335,5 |
57 211,1 |
0,0 |
7 136 798,7 |
|||||
2019 |
8 536 250,2 |
1 044 916,0 |
57 211,1 |
0,0 |
7 434 123,1 |
|||||
2020 |
8 846 939,1 |
1 045 525,4 |
57 211,1 |
0,0 |
7 744 202,6 |
|||||
1.1. |
Задача 1.1. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики |
2014-2020 годы |
Всего |
297 871,4 |
148 463,0 |
280,0 |
0,0 |
149 128,4 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
32 599,0 |
14 198,4 |
280,0 |
0,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
31 046,1 |
11 438,6 |
0,0 |
0,0 |
19 607,5 |
|||||
2016 |
36 773,3 |
16 324,6 |
0,0 |
0,0 |
20 448,7 |
|||||
2017 |
45 022,7 |
23 696,7 |
0,0 |
0,0 |
21 326,0 |
|||||
2018 |
49 842,4 |
27 601,6 |
0,0 |
0,0 |
22 240,8 |
|||||
2019 |
50 796,5 |
27 601,6 |
0,0 |
0,0 |
23 194,9 |
|||||
2020 |
51 791,5 |
27 601,6 |
0,0 |
0,0 |
24 189,9 |
|||||
1.1.1. |
Основное мероприятие 1.1.1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний |
2014-2020 годы |
Всего |
285 769,9 |
136 361,5 |
280,0 |
0,0 |
149 128,4 |
снижение распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
30 680,6 |
12 280,0 |
280,0 |
0,0 |
18 120,6 |
|||||
2015 |
29 668,9 |
10 061,4 |
0,0 |
0,0 |
19 607,5 |
|||||
2016 |
35 365,1 |
14 916,4 |
0,0 |
0,0 |
20 448,7 |
|||||
2017 |
43 614,5 |
22 288,5 |
0,0 |
0,0 |
21 326,0 |
|||||
2018 |
47 845,9 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
22 240,8 |
|||||
2019 |
48 800,0 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
23 194,9 |
|||||
2020 |
49 795,0 |
25 605,1 |
0,0 |
0,0 |
24 189,9 |
|||||
1.1.2. |
Основное мероприятие 1.1.2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению |
2014-2020 годы |
Всего |
12 101,5 |
12 101,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 |
1 918,4 |
1 918,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
1 377,2 |
1 377,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1 408,2 |
1 408,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1 408,2 |
1 408,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 996,5 |
1 996,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 996,5 |
1 996,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
1 996,5 |
1 996,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона |
2014-2020 годы |
Всего |
48 214 332,3 |
1 875 438,6 |
1 283,4 |
0,0 |
46 337 610,3 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 537 327,6 |
165 038,2 |
0,0 |
0,0 |
5 372 289,4 |
|||||
2015 |
5 975 403,2 |
174 188,2 |
1 283,4 |
0,0 |
5 799 931,6 |
|||||
2016 |
6 323 463,0 |
233 951,3 |
0,0 |
0,0 |
6 089 511,7 |
|||||
2017 |
7 147 831,8 |
317 453,0 |
0,0 |
0,0 |
6 830 378,8 |
|||||
2018 |
7 442 237,1 |
327 679,2 |
0,0 |
0,0 |
7 114 557,9 |
|||||
2019 |
7 739 187,9 |
328 259,7 |
0,0 |
0,0 |
7 410 928,2 |
|||||
2020 |
8 048 881,8 |
328 869,1 |
0,0 |
0,0 |
7 720 012,7 |
|||||
1.2.1. |
Основное мероприятие 1.2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
48 214 332,3 |
1 875 438,6 |
1 283,4 |
0,0 |
46 337 610,3 |
повышение доступности качественной первичной медико-санитарной помощи, осуществление иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
5 537 327,6 |
165 038,2 |
0,0 |
0,0 |
5 372 289,4 |
|||||
2015 |
5 975 403,2 |
174 188,2 |
1 283,4 |
0,0 |
5 799 931,6 |
|||||
2016 |
6 323 463,0 |
233 951,3 |
0,0 |
0,0 |
6 089 511,7 |
|||||
2017 |
7 147 831,8 |
317 453,0 |
0,0 |
0,0 |
6 830 378,8 |
|||||
2018 |
7 442 237,1 |
327 679,2 |
0,0 |
0,0 |
7 114 557,9 |
|||||
2019 |
7 739 187,9 |
328 259,7 |
0,0 |
0,0 |
7 410 928,2 |
|||||
2020 |
8 048 881,8 |
328 869,1 |
0,0 |
0,0 |
7 720 012,7 |
|||||
1.3. |
Задача 1.3. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях |
2014-2020 годы |
Всего |
5 324 294,4 |
4 554 838,7 |
769 455,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
766 154,1 |
556 408,1 |
209 746,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
938 129,0 |
675 260,5 |
262 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
629 555,6 |
566 953,0 |
62 602,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
751 658,3 |
689 053,0 |
62 605,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3.1. |
Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении |
2014-2020 годы |
Всего |
5 324 294,4 |
4 554 838,7 |
769 455,7 |
0,0 |
0,0 |
удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 |
766 154,1 |
556 408,1 |
209 746,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
938 129,0 |
675 260,5 |
262 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
629 555,6 |
566 953,0 |
62 602,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
751 658,3 |
689 053,0 |
62 605,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
746 265,8 |
689 054,7 |
57 211,1 |
0,0 |
0,0 |
4. В приложении N 2 к Программе:
4.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 71749475,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 14326901,9 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1714821,1 тыс. рублей, 2015 год: 1552797,6 тыс. рублей, 2016 год: 1756222,4 тыс. рублей, 2017 год: 2192886,2 тыс. рублей, 2018 год: 2370058,2 тыс. рублей, 2019 год: 2370058,2 тыс. рублей, 2020 год: 2370058,2 тыс. рублей. ФБ: 731649,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 236509,8 тыс. рублей, 2015 год: 136311,8 тыс. рублей, 2016 год: 71765,5 тыс. рублей, 2017 год: 71765,5 тыс. рублей, 2018 год: 71765,5 тыс. рублей, 2019 год: 71765,5 тыс. рублей, 2020 год: 71765,5 тыс. рублей. ВБС: 56690924,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 7001323,4 тыс. рублей, 2015 год: 7080484,7 тыс. рублей, 2016 год: 7450712 тыс. рублей, 2017 год: 8277389,3 тыс. рублей, 2018 год: 8571923,2 тыс. рублей, 2019 год: 8953557,9 тыс. рублей, 2020 год: 9355533,7 тыс. рублей" |
4.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
Всего |
71749475,2 |
8877026,6 |
8952654,3 |
8877026,6 |
8769594,1 |
9278699,9 |
10542041,0 |
11013746,9 |
11395381,6 |
11797357,4 |
ОБ |
14326901,9 |
1706081,0 |
1714821,1 |
1706081,0 |
1552797,6 |
1756222,4 |
2192886,2 |
2370058,2 |
2370058,2 |
2370058,2 |
|
ФБ |
731649,1 |
235514,9 |
236509,8 |
235514,9 |
136311,8 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
56690924,2 |
6935430,7 |
7001323,4 |
6935430,7 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
71749475,2 |
8877026,6 |
8952654,3 |
8877026,6 |
8769594,1 |
9278699,9 |
10542041,0 |
11013746,9 |
11395381,6 |
11797357,4 |
ОБ |
14326901,9 |
1706081,0 |
1714821,1 |
1706081,0 |
1552797,6 |
1756222,4 |
2192886,2 |
2370058,2 |
2370058,2 |
2370058,2 |
|
ФБ |
731649,1 |
235514,9 |
236509,8 |
235514,9 |
136311,8 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
71765,5 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
56690924,2 |
6935430,7 |
7001323,4 |
6935430,7 |
7080484,7 |
7450712,0 |
8277389,3 |
8571923,2 |
8953557,9 |
9355533,7 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
2. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
2014-2020 годы |
Всего |
71 749 475,2 |
14 326 901,9 |
731 649,1 |
0,0 |
56 690 924,2 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
8 952 654,3 |
1 714 821,1 |
236 509,8 |
0,0 |
7 001 323,4 |
|||||
2015 |
8 769 594,1 |
1 552 797,6 |
136 311,8 |
0,0 |
7 080 484,7 |
|||||
2016 |
9 278 699,9 |
1 756 222,4 |
71 765,5 |
0,0 |
7 450 712,0 |
|||||
2017 |
10 542 041,0 |
2 192 886,2 |
71 765,5 |
0,0 |
8 277 389,3 |
|||||
2018 |
11 013 746,9 |
2 370 058,2 |
71 765,5 |
0,0 |
8 571 923,2 |
|||||
2019 |
11 395 381,6 |
2 370 058,2 |
71 765,5 |
0,0 |
8 953 557,9 |
|||||
2020 |
11 797 357,4 |
2 370 058,2 |
71 765,5 |
0,0 |
9 355 533,7 |
|||||
2.1. |
Задача 2.1. Организация обеспечения населения специализированной медицинской помощью, включая высокотехнологичную, медицинской реабилитацией и паллиативной помощью |
2014-2020 годы |
Всего |
60 816 661,4 |
9 777 061,9 |
731 649,1 |
0,0 |
50 307 950,4 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
7 589 665,9 |
1 148 082,7 |
236 509,8 |
0,0 |
6 205 073,4 |
|||||
2015 |
7 434 580,2 |
1 027 934,5 |
136 311,8 |
0,0 |
6 270 333,9 |
|||||
2016 |
7 796 082,1 |
1 160 347,6 |
71 765,5 |
0,0 |
6 563 969,0 |
|||||
2017 |
8 903 723,7 |
1 527 026,4 |
71 765,5 |
0,0 |
7 304 931,8 |
|||||
2018 |
9 309 121,4 |
1 637 890,2 |
71 765,5 |
0,0 |
7 599 465,7 |
|||||
2019 |
9 690 756,1 |
1 637 890,2 |
71 765,5 |
0,0 |
7 981 100,4 |
|||||
2020 |
10 092 731,9 |
1 637 890,2 |
71 765,5 |
0,0 |
8 383 076,2 |
|||||
2.1.1. |
Основное мероприятие 2.1.1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
56 803 037,1 |
7 911 596,9 |
639 042,3 |
0,0 |
48 252 397,9 |
повышение доступности и качества специализированной медицинской помощи, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
7 003 467,4 |
917 573,5 |
198 448,9 |
0,0 |
5 887 445,0 |
|||||
2015 |
6 899 344,5 |
807 949,5 |
81 765,9 |
0,0 |
6 009 629,1 |
|||||
2016 |
7 265 662,3 |
911 095,1 |
71 765,5 |
0,0 |
6 282 801,7 |
|||||
2017 |
8 315 122,2 |
1 237 437,9 |
71 765,5 |
0,0 |
7 005 918,8 |
|||||
2018 |
8 718 065,2 |
1 345 847,0 |
71 765,5 |
0,0 |
7 300 452,7 |
|||||
2019 |
9 099 699,9 |
1 345 847,0 |
71 765,5 |
0,0 |
7 682 087,4 |
|||||
2020 |
9 501 675,7 |
1 345 847,0 |
71 765,5 |
0,0 |
8 084 063,2 |
|||||
2.1.2. |
Основное мероприятие 2.1.2. Предоставление услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
2 995 352,8 |
1 772 902,2 |
92 606,8 |
0,0 |
1 129 843,8 |
повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
492 055,7 |
230 509,2 |
38 060,9 |
0,0 |
223 485,6 |
|||||
2015 |
424 297,8 |
218 692,2 |
54 545,9 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2016 |
388 600,5 |
237 540,8 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2017 |
421 081,9 |
270 022,2 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2018 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2019 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2020 |
423 105,7 |
272 046,0 |
0,0 |
0,0 |
151 059,7 |
|||||
2.1.3. |
Основное мероприятие 2.1.3. Развитие медицинской реабилитации |
2014-2020 годы |
Всего |
1 018 271,6 |
92 562,9 |
0,0 |
0,0 |
925 708,7 |
повышение доступности и качества реабилитационной помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
94 142,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94 142,8 |
|||||
2015 |
110 938,0 |
1 292,9 |
0,0 |
0,0 |
109 645,1 |
|||||
2016 |
141 819,4 |
11 711,8 |
0,0 |
0,0 |
130 107,6 |
|||||
2017 |
167 519,7 |
19 566,4 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2018 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2019 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2020 |
167 950,6 |
19 997,3 |
0,0 |
0,0 |
147 953,3 |
|||||
2.2. |
Задача 2.2. Организация обеспечения населения экстренной и скорой помощью, включая специализированную |
2014-2020 годы |
Всего |
8 642 946,5 |
2 259 972,7 |
0,0 |
0,0 |
6 382 973,8 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 463,7 |
317 213,7 |
0,0 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 078 091,8 |
267 941,0 |
0,0 |
0,0 |
810 150,8 |
|||||
2016 |
1 167 939,7 |
281 196,7 |
0,0 |
0,0 |
886 743,0 |
|||||
2017 |
1 279 753,5 |
307 296,0 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2018 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2019 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2020 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2.2.1. |
Основное мероприятие 2.2.1. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной |
2014-2020 годы |
Всего |
8 642 946,5 |
2 259 972,7 |
0,0 |
0,0 |
6 382 973,8 |
обеспечение экстренной медицинской помощью, уменьшение времени доезда до больного, повышение качества оказания скорой медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
1 113 463,7 |
317 213,7 |
0,0 |
0,0 |
796 250,0 |
|||||
2015 |
1 078 091,8 |
267 941,0 |
0,0 |
0,0 |
810 150,8 |
|||||
2016 |
1 167 939,7 |
281 196,7 |
0,0 |
0,0 |
886 743,0 |
|||||
2017 |
1 279 753,5 |
307 296,0 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2018 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2019 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2020 |
1 334 566,0 |
362 108,5 |
0,0 |
0,0 |
972 457,5 |
|||||
2.3. |
Задача 2.3. Создание условий для развития службы крови |
2014-2020 годы |
Всего |
1 403 524,1 |
1 403 524,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
154 815,8 |
154 815,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
160 485,3 |
160 485,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
180 647,6 |
180 647,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
219 990,2 |
219 990,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
229 195,1 |
229 195,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.1. |
Основное мероприятие 2.3.1. Привлечение населения к донорству |
2014-2020 годы |
Всего |
91 007,0 |
91 007,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
увеличение количества доноров |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" |
2014 |
13 284,0 |
13 284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
11 913,7 |
11 913,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
11 913,7 |
11 913,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
13 421,4 |
13 421,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
13 491,4 |
13 491,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.3.2. |
Основное мероприятие 2.3.2. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов |
2014-2020 годы |
Всего |
1 312 517,1 |
1 312 517,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества и безопасности компонентов крови |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови", ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" |
2014 |
141 531,8 |
141 531,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
148 571,6 |
148 571,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
168 733,9 |
168 733,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
206 568,8 |
206 568,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
215 703,7 |
215 703,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4. |
Задача 2.4. Создание условий для организации осуществления экспертной деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
886 343,3 |
886 343,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации |
2014 |
94 708,9 |
94 708,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
96 436,8 |
96 436,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
134 030,5 |
134 030,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
138 573,6 |
138 573,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
140 864,5 |
140 864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.1. |
Основное мероприятие 2.4.1. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы |
2014-2020 годы |
Всего |
811 415,1 |
811 415,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение потребности в проведении судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "МОПБ" |
2014 |
88 503,5 |
88 503,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
89 717,7 |
89 717,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
105 322,8 |
105 322,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
131 461,8 |
131 461,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
132 136,4 |
132 136,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.4.2. |
Основное мероприятие 2.4.2. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
74 928,2 |
74 928,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение качества специализированной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОАУЗ "Мурманский информационно-аналитический центр" |
2014 |
6 205,4 |
6 205,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6 719,1 |
6 719,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
28 707,7 |
28 707,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
7 111,8 |
7 111,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
8 728,1 |
8 728,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. В приложении N 3 к Программе:
5.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 10478118,5 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 3708884,9 тыс. рублей, из них: 2014 год: 279362,3 тыс. рублей, 2015 год: 282808,3 тыс. рублей, 2016 год: 360041,9 тыс. рублей, 2017 год: 443534,9 тыс. рублей, 2018 год: 881786,7 тыс. рублей, 2019 год: 946686,9 тыс. рублей, 2020 год: 514663,9 тыс. рублей. ФБ: 6236262,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 6410,7 тыс. рублей, 2015 год: 0,0 тыс. рублей, 2016 год: 0,0 тыс. рублей, 2017 год: 0,0 тыс. рублей, 2018 год: 1415000,0 тыс. рублей, 2019 год: 1345000,0 тыс. рублей, 2020 год: 3469852,0 тыс. рублей. ВБС: 532970,9 тыс. рублей, из них: 2014 год: 31218,1 тыс. рублей, 2015 год: 56245,8 тыс. рублей, 2016 год: 86496,2 тыс. рублей, 2017 год: 89752,7 тыс. рублей, 2018 год: 89752,7 тыс. рублей, 2019 год: 89752,7 тыс. рублей, 2020 год: 89752,7 тыс. рублей" |
5.2. Разделы 4-6 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
Всего |
10478118,5 |
297808,9 |
316991,1 |
297808,9 |
339054,1 |
446538,1 |
533287,6 |
2386539,4 |
2381439,6 |
4074268,6 |
ОБ |
3708884,9 |
274452,4 |
279362,3 |
274452,4 |
282808,3 |
360041,9 |
443534,9 |
881786,7 |
946686,9 |
514663,9 |
|
ФБ |
6236262,7 |
6400,7 |
6410,7 |
6400,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
532970,9 |
16955,8 |
31218,1 |
16955,8 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
3345350,7 |
297284,0 |
316466,1 |
297284,0 |
337509,1 |
446538,1 |
533287,6 |
570516,6 |
570516,6 |
570516,6 |
ОБ |
2805969,1 |
273927,5 |
278837,3 |
273927,5 |
281263,3 |
360041,9 |
443534,9 |
480763,9 |
480763,9 |
480763,9 |
|
ФБ |
6410,7 |
6400,7 |
6410,7 |
6400,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
532970,9 |
16955,8 |
31218,1 |
16955,8 |
56245,8 |
86496,2 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
89752,7 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
7132767,8 |
524,9 |
525,0 |
524,9 |
1545,0 |
0,0 |
0,0 |
1816022,8 |
1810923,0 |
3503752,0 |
ОБ |
902915,8 |
524,9 |
525,0 |
524,9 |
1545,0 |
0,0 |
0,0 |
401022,8 |
465923,0 |
33900,0 |
|
ФБ |
6229852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1415000,0 |
1345000,0 |
3469852,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий |
Соисполнители, участники, исполнители |
|||||
По годам реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
3. |
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
2014-2020 годы |
Всего |
10 478 118,5 |
3 708 884,9 |
6 236 262,7 |
0,0 |
532 970,9 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
316 991,1 |
279 362,3 |
6 410,7 |
0,0 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
339 054,1 |
282 808,3 |
0,0 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
446 538,1 |
360 041,9 |
0,0 |
0,0 |
86 496,2 |
|||||
2017 |
533 287,6 |
443 534,9 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2018 |
2 386 539,4 |
881 786,7 |
1 415 000,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2019 |
2 381 439,6 |
946 686,9 |
1 345 000,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2020 |
4 074 268,6 |
514 663,9 |
3 469 852,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
3.1. |
Задача 3.1. Внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
2 945 668,2 |
2 406 286,6 |
6 410,7 |
0,0 |
532 970,9 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
313 704,1 |
276 075,3 |
6 410,7 |
0,0 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
329 078,0 |
272 832,2 |
0,0 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
396 240,8 |
309 744,6 |
0,0 |
0,0 |
86 496,2 |
|||||
2017 |
465 095,6 |
375 342,9 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2018 |
480 516,6 |
390 763,9 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2019 |
480 516,6 |
390 763,9 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2020 |
480 516,6 |
390 763,9 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
3.1.1. |
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение проведения неонатального и аудиологического скрининга, улучшение диагностики врожденных аномалий развития плода |
2014-2020 годы |
Всего |
64 569,1 |
58 158,4 |
6 410,7 |
0,0 |
0,0 |
улучшение выявления наиболее распространенных врождённых и наследственных заболеваний у новорождённых детей, наиболее распространенных врождённых аномалий развития плода |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина" |
2014 |
8 296,6 |
1 885,9 |
6 410,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
9 503,8 |
9 503,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
9 353,8 |
9 353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
9 353,8 |
9 353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
9 353,8 |
9 353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
9 353,8 |
9 353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
9 353,8 |
9 353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.1.2. |
Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
2 881 099,1 |
2 348 128,2 |
0,0 |
0,0 |
532 970,9 |
обеспечение социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет, содержания детей в специализированных домах ребенка (включая лечение и реабилитацию), услуг по экстракорпоральному оплодотворению, улучшение доступности и качества специализированной медицинской помощи матерям и детям |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 |
305 407,5 |
274 189,4 |
0,0 |
0,0 |
31 218,1 |
|||||
2015 |
319 574,2 |
263 328,4 |
0,0 |
0,0 |
56 245,8 |
|||||
2016 |
386 887,0 |
300 390,8 |
0,0 |
0,0 |
86 496,2 |
|||||
2017 |
455 741,9 |
365 989,2 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2018 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2019 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
2020 |
471 162,8 |
381 410,1 |
0,0 |
0,0 |
89 752,7 |
|||||
3.2. |
Задача 3.2. Укрепление материально-технической базы учреждений (подразделений) службы родовспоможения и детства |
2014-2020 годы |
Всего |
7 532 450,3 |
1 302 598,3 |
6 229 852,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
3 287,0 |
3 287,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
9 976,2 |
9 976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
50 297,3 |
50 297,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
68 192,0 |
68 192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 906 022,8 |
491 022,8 |
1 415 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 900 923,0 |
555 923,0 |
1 345 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3 593 752,0 |
123 900,0 |
3 469 852,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.2.1. |
Основное мероприятие 3.2.1. Строительство областной детской многопрофильной больницы, приобретение оборудования для диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей |
2014-2020 годы |
Всего |
7 532 450,3 |
1 302 598,3 |
6 229 852,0 |
0,0 |
0,0 |
улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
3 287,0 |
3 287,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
9 976,2 |
9 976,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
50 297,3 |
50 297,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
68 192,0 |
68 192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
1 906 022,8 |
491 022,8 |
1 415 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
1 900 923,0 |
555 923,0 |
1 345 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
3 593 752,0 |
123 900,0 |
3 469 852,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс. руб. |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|
|
|
|
|
Всего |
7182762,8 |
952910,8 |
6229852,0 |
|
|
2011-2013 |
49995,0 |
49995,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2014 |
525,0 |
525,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2015 |
1545,0 |
1545,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2018 |
1816022,8 |
401022,8 |
1415000,0 |
|
|
|||||||
2019 |
1810923,0 |
465923,0 |
1345000,0 |
|
|
|||||||
2020 |
3503752,0 |
33900,0 |
3469852,0 |
|
|
|||||||
1. |
Объект 1. Областная детская многопрофильная больница в г. Мурманске |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
385 коек, 240 посещений в смену |
2018-2020 годы |
7459670,0 |
Всего |
7182762,8 |
952910,8 |
6229852,0 |
|
|
2011-2013 |
49995,0 |
49995,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2014 |
525,0 |
525,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2015 |
1545,0 |
1545,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||||||
2018 |
1816022,8 |
401022,8 |
1415000,0 |
|
|
|||||||
2019 |
1810923,0 |
465923,0 |
1345000,0 |
|
|
|||||||
2020 |
3503752,0 |
33900,0 |
3469852,0" |
|
|
6. В приложении N 4 к Программе:
6.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1829840,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 1822762,5 тыс. рублей, из них: 2014 год: 575147,9 тыс. рублей, 2015 год: 236785,3 тыс. рублей, 2016 год: 223866,8 тыс. рублей, 2017 год: 190405,0 тыс. рублей, 2018 год: 201181,5 тыс. рублей, 2019 год: 169498,2 тыс. рублей, 2020 год: 225877,8 тыс. рублей. ФБ: 7078,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 5353,3 тыс. рублей, 2015 год: 1725,1 тыс. рублей" |
6.2. Пункт 4 задачи 1 "Укрепление материально-технической базы объектов подведомственных учреждений" раздела 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"4. |
Количество объектов, отремонтированных в рамках подпрограммы |
ед. |
|
|
|
65 |
63 |
14 |
|
30 |
|
21 |
|
10 |
|
13 |
|
10 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
6.3. Разделы 4-6 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
Всего |
1829840,9 |
527281,2 |
580501,2 |
527281,2 |
238510,4 |
223866,8 |
190405,0 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
ОБ |
1822762,5 |
524259,8 |
575147,9 |
524259,8 |
236785,3 |
223866,8 |
190405,0 |
201181,5 |
169498,2 |
225877,8 |
|
ФБ |
7078,4 |
3021,4 |
5353,3 |
3021,4 |
1725,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
1464675,7 |
338281,2 |
369578,2 |
338281,2 |
158168,2 |
195166,8 |
190405,0 |
170981,5 |
154498,2 |
225877,8 |
ОБ |
1457597,3 |
335259,8 |
364224,9 |
335259,8 |
156443,1 |
195166,8 |
190405,0 |
170981,5 |
154498,2 |
225877,8 |
|
ФБ |
7078,4 |
3021,4 |
5353,3 |
3021,4 |
1725,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
Всего |
365165,2 |
189000,0 |
210923,0 |
189000,0 |
80342,2 |
28700,0 |
0,0 |
30200,0 |
15000,0 |
0,0 |
ОБ |
365165,2 |
189000,0 |
210923,0 |
189000,0 |
80342,2 |
28700,0 |
0,0 |
30200,0 |
15000,0 |
0,0 |
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
|
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
1 829 840,9 |
1 822 762,5 |
7 078,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
580 501,2 |
575 147,9 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
238 510,4 |
236 785,3 |
1 725,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
223 866,8 |
223 866,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
190 405,0 |
190 405,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
201 181,5 |
201 181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
169 498,2 |
169 498,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
225 877,8 |
225 877,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1. |
Задача 4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
2014-2020 годы |
Всего |
1 507 340,9 |
1 500 262,5 |
7 078,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
496 401,2 |
491 047,9 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
225 410,4 |
223 685,3 |
1 725,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
191 766,8 |
191 766,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
149 205,0 |
149 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
134 881,5 |
134 881,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
139 998,2 |
139 998,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
169 677,8 |
169 677,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.1. |
Основное мероприятие 4.1.1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений |
2014-2019 годы |
Всего |
299 678,0 |
299 678,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расширение сети учреждений здравоохранения. Увеличение доступности медицинских услуг для населения Мурманской области. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
2014 |
199 723,0 |
199 723,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
54 755,0 |
54 755,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
30 200,0 |
30 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.1.2. |
Основное мероприятие 4.1.2. Капитальные и текущие ремонты объектов подведомственных учреждений (в т.ч. приобретение оборудования) |
2014-2020 годы |
Всего |
1 207 662,9 |
1 200 584,5 |
7 078,4 |
0,0 |
0,0 |
повышение безопасности процессов, связанных с функционированием подведомственных учреждений. Сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" |
2014 |
296 678,2 |
291 324,9 |
5 353,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
170 655,4 |
168 930,3 |
1 725,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
191 766,8 |
191 766,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
149 205,0 |
149 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
104 681,5 |
104 681,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
124 998,2 |
124 998,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
169 677,8 |
169 677,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2. |
Задача 4.2. Модернизация автомобильного парка подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
322 500,0 |
322 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
32 100,0 |
32 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 200,0 |
41 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
66 300,0 |
66 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
4.2.1. |
Основное мероприятие 4.2.1. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений |
2014-2020 годы |
Всего |
322 500,0 |
322 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
повышение безопасности дорожного движения |
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения" |
2014 |
84 100,0 |
84 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
13 100,0 |
13 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
32 100,0 |
32 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
41 200,0 |
41 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
66 300,0 |
66 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
29 500,0 |
29 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
56 200,0 |
56 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Перечень объектов капитального строительства
N |
Подпрограмма, объект капитального строительства |
Соисполнитель |
Заказчик-застройщик |
Проектная мощность |
Срок строительства |
Стоимость объекта, тыс. руб.* |
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
|||||
Источник |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||||
|
Строительство и реконструкция подведомственных учреждений |
|
|
|
|
|
Всего |
299 678,0 |
299 678,0 |
|
|
|
2014 |
199 723,0 |
199 723,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
54 755,0 |
54 755,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
30 200,0 |
30 200,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
1 |
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" |
92 койки |
2013-2015 |
83618 |
Всего |
74 932,7 |
74 932,7 |
|
|
|
2014 |
56 700,0 |
56 700,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
18 232,7 |
18 232,7 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2 |
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12 |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" |
52 койки (главный корпус) |
2009-2014 (главный корпус, ОС, резервная котельная) |
342495 (стоимость - главный корпус, ОС, резервная котельная) |
Всего |
113 900,0 |
113 900,0 |
|
|
|
2014 |
105 900,0 |
105 900,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
3 |
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь - пристройка) (корректура ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
- |
2014 (корректура ПСД) |
1100 (корректура ПСД) |
Всего |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
2014 |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
4 |
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОАУЗ "Мончегорская ЦРБ", г. Мончегорск, ул. Кирова, 6) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница" |
400 пациентов |
2014-2015 |
50 100 |
Всего |
49 832,0 |
49 832,0 |
|
|
|
2014 |
28 000,0 |
28 000,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
21 832,0 |
21 832,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
5 |
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (разработка ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" |
- |
2013-2014 (разработка ПСД) |
473 (разработка ПСД) |
Всего |
473,0 |
473,0 |
|
|
|
2014 |
473,0 |
473,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
6 |
Реконструкция хирургического корпуса Североморской центральной районной больницы, в т.ч. ПСД (ГОБУЗ "Североморская ЦРБ", г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 27) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск" |
- |
2018-2019 |
20 400 |
Всего |
20 400,0 |
20 400,0 |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
5 400,0 |
5 400,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
7 |
Реконструкция здания в г. Заполярный под акушерско-гинекологический стационар Печенгской ЦРБ (разработка ПСД) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница" |
390 коек 700 посещений в смену |
2015 (разработка ПСД) |
4 500 (разработка ПСД) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
8 |
Реконструкция инфекционного корпуса Печенгской центральной районной больницы в п. Никель под устройство дезкамеры, СПИД -лаборатории и кабинета фтизиатра, включая разработку ПСД (ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", п. Никель, ул. Больничный городок, д. 1) |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Печенгская центральная районная больница" |
141 посещение в смену |
2018 (разработка ПСД) |
24800 (разработка ПСД) |
Всего |
24 800,0 |
24 800,0 |
|
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
24 800,0 |
24 800,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
9 |
Здание стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер". Пристройка второго эвакуационного пути |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
заказчик - ГОКУ "УКС МО", застройщик - ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" |
|
2014-2015 |
6690,3 |
Всего |
14 240,3 |
14 240,3 |
|
|
|
2014 |
7550,0* |
7550,0 |
|
|
|
|||||||
2015 |
6690,3 |
6690,3 |
|
|
|
|||||||
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||||||
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
* Кассовые расходы в 2014 году не производились."
7. В приложении N 5 к Программе:
7.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 1888646,8 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 1882146,8 тыс. рублей, из них: 2014 год: 251558,6 тыс. рублей, 2015 год: 245131,9 тыс. рублей, 2016 год: 252555,1 тыс. рублей, 2017 год: 264679,3 тыс. рублей, 2018 год: 287167,3 тыс. рублей, 2019 год: 289687,3 тыс. рублей, 2020 год: 291367,3 тыс. рублей. ФБ: 6500,0 тыс. рублей, из них: 2014 год: 4000,0 тыс. рублей, 2015 год: 2500,0 тыс. рублей" |
7.2. Пункт 6 задачи 2 "Повышение качества жизни медицинских работников" раздела 3 "Перечень показателей подпрограммы" изложить в редакции:
"6. |
Количество лиц, получающих ежемесячную выплату на 100%-ную компенсацию платы за жилое помещение, электроснабжение и отопление в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
чел. |
1641 |
1665 |
1665 |
1650 |
1072 |
988 |
|
1026 |
|
1026 |
|
1026 |
|
1026 |
|
1026 |
|
ведомственный мониторинг |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
7.3. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
Всего |
1888646,8 |
240025,6 |
255558,6 |
240025,6 |
247631,9 |
252555,1 |
264679,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
ОБ |
1882146,8 |
238025,6 |
251558,6 |
238025,6 |
245131,9 |
252555,1 |
264679,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
|
ФБ |
6500,0 |
2000,0 |
4000,0 |
2000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
1888646,8 |
240025,6 |
255558,6 |
240025,6 |
247631,9 |
252555,1 |
264679,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
ОБ |
1882146,8 |
238025,6 |
251558,6 |
238025,6 |
245131,9 |
252555,1 |
264679,3 |
287167,3 |
289687,3 |
291367,3 |
|
ФБ |
6500,0 |
2000,0 |
4000,0 |
2000,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
5. |
Подпрограмма 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
2014-2020 годы |
Всего |
1 888 646,8 |
1 882 146,8 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
255 558,6 |
251 558,6 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
247 631,9 |
245 131,9 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
252 555,1 |
252 555,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
264 679,3 |
264 679,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
287 167,3 |
287 167,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
289 687,3 |
289 687,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
291 367,3 |
291 367,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
293 920,5 |
293 920,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
38 200,9 |
38 200,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
39 241,6 |
39 241,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
42 576,2 |
42 576,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
45 657,2 |
45 657,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
48 177,2 |
48 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
49 857,2 |
49 857,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.1.1. |
Основное мероприятие 5.1.1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами |
2014-2020 годы |
Всего |
293 920,5 |
293 920,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
развитие кадрового потенциала системы здравоохранения в Мурманской области; достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками; расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским образованием, профессиональной переподготовки |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГООАУ ДПО МОЦПК СЗ, медицинские учреждения, профессиональные некоммерческие организации |
2014 |
30 210,2 |
30 210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
38 200,9 |
38 200,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
39 241,6 |
39 241,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
42 576,2 |
42 576,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
45 657,2 |
45 657,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
48 177,2 |
48 177,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
49 857,2 |
49 857,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2. |
Задача 5.2. Повышение качества жизни медицинских работников |
2014-2020 годы |
Всего |
1 594 726,3 |
1 588 226,3 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения |
2014 |
225 348,4 |
221 348,4 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
209 431,0 |
206 931,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
213 313,4 |
213 313,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
222 103,1 |
222 103,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
5.2.1. |
Основное мероприятие 5.2.1. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область |
2014-2020 годы |
Всего |
1 594 726,3 |
1 588 226,3 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
формирование мотивации врачей и среднего медицинского персонала для начала и продолжения работы в учреждениях здравоохранения Мурманской области, преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте, повышение престижа профессии медицинского работника |
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские учреждения" |
2014 |
225 348,4 |
221 348,4 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
209 431,0 |
206 931,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
213 313,4 |
213 313,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
222 103,1 |
222 103,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
241 510,1 |
241 510,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. В приложении N 7 к Программе:
8.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 34803318,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 34777283,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 5902853,4 тыс. рублей, 2015 год: 6410115,9 тыс. рублей, 2016 год: 2026360,6 тыс. рублей, 2017 год: 1067528,9 тыс. рублей, 2018 год: 6456808,1 тыс. рублей, 2019 год: 6456808,1 тыс. рублей, 2020 год: 6456808,1 тыс. рублей. ФБ: 26035,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 3773,2 тыс. рублей, 2015 год: 3395,9 тыс. рублей, 2016 год: 3773,2 тыс. рублей, 2017 год: 3773,2 тыс. рублей, 2018 год: 3773,2 тыс. рублей, 2019 год: 3773,2 тыс. рублей, 2020 год: 3773,2 тыс. рублей" |
8.2. Разделы 3, 4 изложить в редакции:
"3. Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
|
Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
|||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34803318,2 |
5903864,9 |
5906626,6 |
5903864,9 |
6413511,8 |
2030133,8 |
1071302,1 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
ОБ |
34777283,1 |
5900091,7 |
5902853,4 |
5900091,7 |
6410115,9 |
2026360,6 |
1067528,9 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
|
ФБ |
26035,1 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3395,9 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области |
Всего |
34803318,2 |
5903864,9 |
5906626,6 |
5903864,9 |
6413511,8 |
2030133,8 |
1071302,1 |
6460581,3 |
6460581,3 |
6460581,3 |
ОБ |
34777283,1 |
5900091,7 |
5902853,4 |
5900091,7 |
6410115,9 |
2026360,6 |
1067528,9 |
6456808,1 |
6456808,1 |
6456808,1 |
|
ФБ |
26035,1 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3395,9 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
3773,2 |
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ВБС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Перечень основных мероприятий подпрограммы
N п/п |
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа |
Срок выполнения |
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия |
Соисполнители, участники |
|||||
Годы реализации |
Всего |
ОБ |
ФБ |
МБ |
ВБС |
|||||
7. |
Подпрограмма 7. "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" |
2014-2020 годы |
Всего |
34803318,2 |
34777283,1 |
26035,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
5906626,6 |
5902853,4 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6413511,8 |
6410115,9 |
3395,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
2030133,8 |
2026360,6 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
1071302,1 |
1067528,9 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6460581,3 |
6456808,1 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6460581,3 |
6456808,1 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6460581,3 |
6456808,1 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов |
2014-2020 годы |
Всего |
633964,3 |
633964,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
эффективная реализация государственных функций в сфере охраны здоровья |
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" |
2014 |
88881,1 |
88881,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
87112,4 |
87112,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
87696,1 |
87696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
88668,0 |
88668,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
93868,9 |
93868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
93868,9 |
93868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
93868,9 |
93868,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.2. |
Основное мероприятие 7.2. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи |
2014-2020 годы |
Всего |
34130957,8 |
34130957,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
своевременное предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 |
5812181,7 |
5812181,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
6321287,0 |
6321287,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
1936948,0 |
1936948,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
977144,3 |
977144,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
6361132,3 |
6361132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
6361132,3 |
6361132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
6361132,3 |
6361132,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности |
2014-2020 годы |
Всего |
38396,1 |
12361,0 |
26035,1 |
0,0 |
0,0 |
обеспечение лицензирования медицинских и фармацевтических организаций Мурманской области |
Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 |
5563,8 |
1790,6 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2015 |
5112,5 |
1716,6 |
3395,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2016 |
5489,8 |
1716,6 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2017 |
5489,8 |
1716,6 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2018 |
5580,1 |
1806,9 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2019 |
5580,1 |
1806,9 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2020 |
5580,1 |
1806,9 |
3773,2 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 14 августа 2015 г. N 355-ПП "О внесении изменений в государственную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.