Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
в муниципальном образовании
"Город Киров" в 2014 - 2020 годах
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах
|
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования |
Задание(2) |
Заказ(3) |
МАИП(4) |
Исполнитель программы (мероприятия) |
Финансирование по кварталам, годам (n) реализации программы, тыс. рублей |
Всего |
||||||||||
2014(5) |
2015(6) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
оценка |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
всего |
план |
план |
план |
план |
план |
|||||||
Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения в границах муниципального образования "Город Киров" |
|
|
|
|
841 999,6 |
137 560,6 |
139 511,3 |
139 460,2 |
136 403,5 |
552 935,6 |
513 840,9 |
514 291,6 |
549 088,9 |
581 354,8 |
611 479,7 |
4 164 991,1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета(1) |
247 273,4 |
|
1 350,0 |
1 500,0 |
790,0 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
250 913,4 |
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
594 726,2 |
137 560,6 |
138 161,3 |
137 960,2 |
135 613,5 |
549 295,6 |
513 840,9 |
514 291,6 |
549 088,9 |
581 354,8 |
611 479,7 |
3 914 077,7 |
|||||
1. |
Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований |
|
|
|
|
757 244,6 |
132 723,0 |
127 544,4 |
127 232,5 |
130 746,7 |
518 246,6 |
477 011,7 |
477 026,7 |
509 464,5 |
539 522,8 |
567 577,9 |
3 846 094,8 |
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
201 273,4 |
|
1 350,0 |
1 500,0 |
790,0 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
204 913,4 |
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
555 971,2 |
132 723,0 |
126 194,4 |
125 732,5 |
129 956,7 |
514 606,6 |
477 011,7 |
477 026,7 |
509 464,5 |
539 522,8 |
567 577,9 |
3 641 181,4 |
|||||
1.1. |
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
|
X |
|
УБиТ |
13 435,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
13 435,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.1. |
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Масленка по ул. Павла Корчагина в пос. Коминтерн |
|
|
|
УБиТ |
13 435,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
13 435,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2. |
Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
|
|
|
УБиТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2. |
Ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
|
X |
|
УБиТ |
291 519,5 |
25 096,7 |
13 599,4 |
46 632,0 |
|
85 328,1 |
89 819,0 |
89 819,0 |
95 926,7 |
101 586,4 |
106 868,9 |
860 867,6 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
93 215,1 |
25 096,7 |
13 599,4 |
46 632,0 |
|
85 328,1 |
89 819,0 |
89 819,0 |
95 926,7 |
101 586,4 |
106 868,9 |
662 563,2 |
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
198 304,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Ремонт автомобильных дорог местного значения |
|
|
|
|
287 843,5 |
24 996,7 |
13 599,4 |
46 632,0 |
|
85 228,1 |
89 819,0 |
89 819,0 |
95 926,7 |
101 586,4 |
106 868,9 |
857 091,6 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
89 539,1 |
24 996,7 |
13 599,4 |
46 632,0 |
|
85 228,1 |
89 819,0 |
89 819,0 |
95 926,7 |
101 586,4 |
106 868,9 |
658 787,2 |
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
13 881,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
184 423,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.1. |
Ремонт проезжей части ул. Романа Ердякова от ул. Сормовской до ул. Лепсе |
12 566,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
12 566,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.2. |
Ремонт проезжей части ул. Производственной от ул. Щорса до разворотного круга в г. Кирове |
|
|
|
УБиТ |
35 939,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
1 797,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
34 142,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.3. |
Ремонт проезжей части ул. Воровского от Октябрьского проспекта до ул. Горького в г. Кирове |
6 363,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
318,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
6 045,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.4. |
Ремонт ул. Дзержинского от ул. Пушкари до подходов к "Новому мосту" и подходов к "Новому мосту" до транспортной развязки в городе Кирове |
|
|
|
|
108 975,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
5 448,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
103 526,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.5. |
Ремонт проезжей части Октябрьского проспекта от пл. Лепсе до ул. Воровского в городе Кирове |
42 851,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
софинансирование за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
2 142,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
40 708,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.6. |
Ремонт автомобильных дорог |
|
|
|
|
62 790,8 |
24 996,7 |
13 599,4 |
41 632,1 |
|
80 228,2 |
84 819,0 |
84 819,0 |
90 586,7 |
95 931,3 |
100 919,7 |
600 094,7 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
62 790,8 |
24 996,7 |
13 599,4 |
41 632,1 |
|
80 228,2 |
84 819,0 |
84 819,0 |
90 586,7 |
95 931,3 |
100 919,7 |
600 094,7 |
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1.7. |
Ремонт дорог с грунтовым покрытием |
4 474,8 |
|
|
4 999,9 |
|
4 999,9 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 340,0 |
5 655,1 |
5 949,2 |
36 419,0 |
||||
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
4 474,8 |
|
|
4 999,9 |
|
4 999,9 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 340,0 |
5 655,1 |
5 949,2 |
36 419,0 |
|||||
1.2.2. |
Ремонт сетей ливневой канализации |
|
|
|
УБиТ |
1 464,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
1 464,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.3. |
Ремонт павильонов остановок общественного транспорта |
|
|
|
УБиТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Монтаж остановочных павильонов |
|
|
|
УБиТ |
2 138,2 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
2 238,2 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
2 138,2 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
2 238,2 |
|
1.2.5. |
Подготовка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
|
|
|
|
72,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
72,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений из них |
|
X |
|
УБиТ |
424 140,3 |
101 847,7 |
109 921,8 |
72 590,7 |
122 032,0 |
406 392,2 |
360 347,0 |
360 347,0 |
384 850,6 |
407 556,7 |
428 749,6 |
2 772 383,4 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
421 171,3 |
101 847,7 |
108 571,8 |
71 090,7 |
121 242,0 |
402 752,2 |
360 347,0 |
360 347,0 |
384 850,6 |
407 556,7 |
428 749,6 |
2 765 774,4 |
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
2 969,0 |
|
1 350,0 |
1 500,0 |
790,0 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
6 609,0 |
|
1.3.1. |
Содержание автомобильных дорог местного значения |
|
|
|
УБиТ |
389 702,7 |
98 478,2 |
101 463,9 |
62 629,3 |
113 581,5 |
376 152,9 |
330 832,8 |
330 832,8 |
353 329,4 |
374 175,8 |
393 632,9 |
2 548 659,3 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
386 733,7 |
98 478,2 |
100 113,9 |
61 129,3 |
112 791,5 |
372 512,9 |
330 832,8 |
330 832,8 |
353 329,4 |
374 175,8 |
393 632,9 |
2 542 050,3 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
2 969,0 |
|
1 350,0 |
1 500,0 |
790,0 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
6 609,0 |
|
1.3.1.1. |
Содержание автомобильных дорог местного значения |
|
|
|
УБиТ |
335 449,6 |
88 507,5 |
89 492,2 |
61 129,3 |
82 206,0 |
321 335,0 |
289 950,3 |
289 950,3 |
309 666,9 |
327 937,2 |
344 989,9 |
2 219 279,2 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
335 449,6 |
88 507,5 |
89 492,2 |
61 129,3 |
82 206,0 |
321 335,0 |
289 950,3 |
289 950,3 |
309 666,9 |
327 937,2 |
344 989,9 |
2 219 279,2 |
|
1.3.1.2. |
Поставка ПГМ на содержание дорог местного значения |
|
|
|
УБиТ |
46 031,5 |
6 890,7 |
10 514,8 |
|
28 937,5 |
46 343,0 |
35 407,6 |
35 407,6 |
37 815,3 |
40 046,4 |
42 128,8 |
283 180,2 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
46 031,5 |
6 890,7 |
10 514,8 |
|
28 937,5 |
46 343,0 |
35 407,6 |
35 407,6 |
37 815,3 |
40 046,4 |
42 128,8 |
283 180,2 |
|
1.3.1.3. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенного пункта |
|
|
|
УБиТ |
8 221,6 |
3 080,0 |
1 456,9 |
1 500,0 |
2 438,0 |
8 474,9 |
5 474,9 |
5 474,9 |
5 847,2 |
6 192,2 |
6 514,2 |
46 199,9 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
5 252,6 |
3 080,0 |
106,9 |
|
1 648,0 |
4 834,9 |
5 474,9 |
5 474,9 |
5 847,2 |
6 192,2 |
6 514,2 |
39 590,9 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
2 969,0 |
|
1 350,0 |
1 500,0 |
790,0 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
6 609,0 |
|
1.3.2. |
Содержание сетей ливневой канализации и очистных сооружений |
|
|
|
УБиТ |
9 813,5 |
2 100,0 |
1 972,0 |
3 615,0 |
2 313,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 680,0 |
11 310,1 |
11 898,2 |
73 701,8 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
9 813,5 |
2 100,0 |
1 972,0 |
3 615,0 |
2 313,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 680,0 |
11 310,1 |
11 898,2 |
73 701,8 |
|||||
1.3.3. |
Содержание мостов и искусственных сооружений |
|
|
|
УБиТ |
23 200,7 |
1 269,5 |
6 485,9 |
6 346,4 |
6 137,5 |
20 239,3 |
19 514,2 |
19 514,2 |
20 841,2 |
22 070,8 |
23 218,5 |
148 598,9 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
23 200,7 |
1 269,5 |
6 485,9 |
6 346,4 |
6 137,5 |
20 239,3 |
19 514,2 |
19 514,2 |
20 841,2 |
22 070,8 |
23 218,5 |
148 598,9 |
|||||
1.3.4. |
Выполнение (землеустроительных) кадастровых работ по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
УБиТ |
1 423,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
1 423,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.4. |
Содержание МКУ "ДДХ г. Кирова" |
|
X |
|
УБиТ |
28 149,7 |
5 778,6 |
4 023,2 |
8 009,8 |
8 714,7 |
26 526,3 |
26 845,7 |
26 860,7 |
28 687,2 |
30 379,7 |
31 959,4 |
199 408,7 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
28 149,7 |
5 778,6 |
4 023,2 |
8 009,8 |
8 714,7 |
26 526,3 |
26 845,7 |
26 860,7 |
28 687,2 |
30 379,7 |
31 959,4 |
199 408,7 |
|||||
2. |
Увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
1 663,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
1 663,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.1. |
Строительство объекта "Подземный переход по ул. Воровского, 100, в г. Кирове" |
|
X |
X |
Отдел строительства и развития инженерной инфраструктуры, администрация города Кирова |
393,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
393,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2.2. |
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Киров - Стрижи - Оричи - Башарово на территории МО "Город Киров" |
X |
X |
X |
Отдел строительства и развития инженерной инфраструктуры, администрация города Кирова |
1 270,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
1 270,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3. |
Развитие и совершенствование системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|
32 442,9 |
4 737,6 |
11 766,9 |
10 329,7 |
5 351,8 |
32 186,0 |
31 370,0 |
31 805,7 |
33 794,0 |
35 657,7 |
37 406,4 |
234 662,7 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
32 442,9 |
4 737,6 |
11 766,9 |
10 329,7 |
5 351,8 |
32 186,0 |
31 370,0 |
31 805,7 |
33 794,0 |
35 657,7 |
37 406,4 |
234 662,7 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Техническое обслуживание светофорных объектов (без стоимости электроэнергии) |
|
X |
|
УБиТ |
12 241,2 |
2 090,0 |
4 070,0 |
3 165,0 |
3 036,2 |
12 361,2 |
12 841,1 |
12 841,1 |
13 714,3 |
14 523,4 |
15 278,6 |
93 800,9 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
12 241,2 |
2 090,0 |
4 070,0 |
3 165,0 |
3 036,2 |
12 361,2 |
12 841,1 |
12 841,1 |
13 714,3 |
14 523,4 |
15 278,6 |
93 800,9 |
|||||
3.2. |
Аварийно-восстановительный ремонт светофорных объектов |
|
X |
|
УБиТ |
1 500,0 |
1 000,0 |
463,6 |
400,0 |
667,9 |
2 531,5 |
1 071,4 |
1 071,4 |
1 144,3 |
1 211,8 |
1 274,8 |
9 805,2 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
1 500,0 |
1 000,0 |
463,6 |
400,0 |
667,9 |
2 531,5 |
1 071,4 |
1 071,4 |
1 144,3 |
1 211,8 |
1 274,8 |
9 805,2 |
|||||
3.3. |
Электроэнергия для светофорных объектов |
|
X |
|
УБиТ |
3 617,9 |
1 150,3 |
1 150,3 |
1 150,3 |
1 150,4 |
4 601,3 |
5 021,7 |
5 457,4 |
5 653,9 |
5 857,4 |
6 056,6 |
36 266,2 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
3 617,9 |
1 150,3 |
1 150,3 |
1 150,3 |
1 150,4 |
4 601,3 |
5 021,7 |
5 457,4 |
5 653,9 |
5 857,4 |
6 056,6 |
36 266,2 |
|||||
3.4. |
Продольная разметка автомобильных дорог, разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей, кв. м (апрель, август) |
|
X |
|
УБиТ |
6 542,6 |
|
3 238,4 |
3 403,8 |
|
6 642,2 |
6 642,2 |
6 642,2 |
7 093,9 |
7 512,4 |
7 903,0 |
48 978,5 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
6 542,6 |
|
3 238,4 |
3 403,8 |
|
6 642,2 |
6 642,2 |
6 642,2 |
7 093,9 |
7 512,4 |
7 903,0 |
48 978,5 |
|||||
3.5. |
Обслуживание, установка, замена и аварийно-восстановительный ремонт дорожных знаков |
|
X |
|
УБиТ |
4 417,7 |
|
2 562,1 |
1 269,8 |
|
3 831,9 |
3 556,1 |
3 556,1 |
3 797,9 |
4 022,0 |
4 231,1 |
27 412,8 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
4 417,7 |
|
2 562,1 |
1 269,8 |
|
3 831,9 |
3 556,1 |
3 556,1 |
3 797,9 |
4 022,0 |
4 231,1 |
27 412,8 |
|||||
|
Установка и техническое обслуживание пешеходных ограждений |
|
X |
|
УБиТ |
2 172,2 |
|
|
642,4 |
|
642,4 |
642,4 |
642,4 |
686,1 |
726,6 |
764,4 |
6 276,5 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
2 172,2 |
|
|
642,4 |
|
642,4 |
642,4 |
642,4 |
686,1 |
726,6 |
764,4 |
6 276,5 |
|||||
3.8. |
Освобождение объектов внешнего благоустройства МО "Город Киров" от предметов |
|
|
|
УБиТ |
1 951,3 |
497,3 |
666,5 |
298,4 |
497,3 |
1 575,5 |
1 595,1 |
1 595,1 |
1 703,6 |
1 804,1 |
1 897,9 |
12 122,6 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
1 951,3 |
497,3 |
282,5 |
298,4 |
497,3 |
1 575,5 |
1 595,1 |
1 595,1 |
1 703,6 |
1 804,1 |
1 897,9 |
12 122,6 |
||
4. |
Совершенствование системы управления дорожным движением путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий |
|
|
|
|
50 036,0 |
100,0 |
200,0 |
1 898,0 |
305,0 |
2 503,0 |
5 459,2 |
5 459,2 |
5 830,4 |
6 174,3 |
6 495,4 |
81 957,5 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
УБиТ |
46 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
4 036,00 |
100,0 |
200,0 |
1 898,0 |
305,0 |
2 503,0 |
5 459,2 |
5 459,2 |
5 830,4 |
6 174,3 |
6 495,4 |
35 957,5 |
|
4.1. |
Капитальный ремонт светофорных объектов |
|
X |
|
УБиТ |
|
|
|
|
|
|
1 624,0 |
1 624,0 |
1 734,4 |
1 836,7 |
1 932,2 |
8 751,3 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
1 624,0 |
1 624,0 |
1 734,4 |
1 836,7 |
1 932,2 |
8 751,3 |
|||||
4.2. |
Установка новых светофорных объектов |
|
X |
|
УБиТ |
2 791,3 |
|
|
1 898,0 |
|
1 898,0 |
3 230,2 |
3 230,2 |
3 449,9 |
3 653,4 |
3 843,4 |
22 096,4 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
2 791,3 |
|
|
1 898,0 |
|
1 898,0 |
3 230,2 |
3 230,2 |
3 449,9 |
3 653,4 |
3 843,4 |
22 096,4 |
|||||
4.3. |
Выполнение проектных работ |
|
X |
|
УБиТ |
514,0 |
100,0 |
200,0 |
|
305,0 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
646,1 |
684,2 |
719,8 |
4 379,1 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
514,0 |
100,0 |
200,0 |
|
305,0 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
646,1 |
684,2 |
719,8 |
4 379,1 |
|||||
4.4. |
Организация парковочной зоны на Привокзальной площади с помощью средств регулирования дорожного движения: установка светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков |
|
X |
|
УБиТ |
75,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
75,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
4.6. |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
|
X |
|
|
46 655,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
УБиТ |
46 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
УБиТ |
655,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Отдельное мероприятие, выполнение наказов избирателей |
|
|
|
|
612,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
X |
|
УБиТ |
612,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Развитие транспорта общего пользования на территории города Кирова" |
|
|
|
|
226 117,4 |
19 885,1 |
79 765,1 |
22 875,6 |
24 073,1 |
146 598,9 |
88 039,0 |
61 739,0 |
36 226,5 |
20 377,3 |
8 208,8 |
587 306,9 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
|
|
|
|
29 466,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 466,7 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
56 334,7 |
505,10 |
59 195,10 |
757,60 |
1 010,10 |
61 467,90 |
6 808,3 |
6 808,3 |
7 107,9 |
7 363,8 |
7 628,8 |
153 519,7 |
|
другой источник |
|
|
|
|
140 316,0 |
19 380,0 |
20 570,0 |
22 118,0 |
23 063,0 |
85 131,0 |
81 230,7 |
54 930,7 |
29 118,6 |
13 013,5 |
580,0 |
404 320,5 |
1. |
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры города Кирова, обеспечивающей повышение доступности и качества услуг транспорта общего пользования для населения и устойчивости транспортной системы |
|
|
|
|
190 316,0 |
19 380,0 |
75 570,0 |
21 538,0 |
23 063,0 |
139 551,0 |
80 650,7 |
54 350,7 |
28 538,6 |
12 433,5 |
|
315 524,5 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
50 000,0 |
|
55 000,0 |
|
|
55 000,0 |
|
|
|
|
|
105 000,0 |
|
другой источник |
|
|
|
|
140 316,0 |
19 380,0 |
20 570,0 |
21 538,0 |
23 063,0 |
84 551,0 |
80 650,7 |
54 350,7 |
28 538,6 |
12 433,5 |
|
400 840,5 |
|
1.1. |
Внесение средств бюджета в уставный капитал АО "АТП" с целью дополнительного выпуска акций |
|
X |
|
|
50 000,0 |
|
55 000,0 |
|
|
55 000,0 |
|
|
|
|
|
105 000,0 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
Департамент муниципальной собственности |
50 000,0 |
|
55 000,0 |
|
|
55 000,0 |
|
|
|
|
|
105 000,0 |
||||
1.2. |
Выплаты по ранее приобретенным автобусам (аренда, лизинг, кредит) |
|
X |
|
|
72 399,5 |
19 380,0 |
20 570,0 |
21 538,0 |
23 063,0 |
84 551,0 |
80 650,7 |
54 350,7 |
28 538,6 |
12 433,5 |
|
332 924,0 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства АО "АТП" |
|
|
АО "АТП" |
72 399,5 |
19 380,0 |
20 570,0 |
21 538,0 |
23 063,0 |
84 551,0 |
80 650,7 |
54 350,7 |
28 538,6 |
12 433,5 |
|
332 924,0 |
||
1.3. |
Приобретение новых автобусов |
|
X |
|
|
67 916,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
средства АО "АТП" |
|
|
АО "АТП" |
67 916,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Модернизация системы диспетчерского управления и контроля за работой городского транспорта общего пользования (АСДУ-А) на основе использования технологии спутникового слежения за движением транспортных средств и оснащение современной системой спутникового контроля ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS каждого автобуса и троллейбуса, привлеченного к обслуживанию населения города на городских маршрутах транспортом общего пользования |
|
|
|
|
4 265,8 |
|
3 437,5 |
580,0 |
|
4 017,5 |
4 017,5 |
4 017,5 |
4 168,8 |
4 298,0 |
4 431,8 |
29 216,9 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
УБиТ |
4 265,8 |
|
3 437,5 |
|
|
3 437,5 |
3 437,5 |
3 437,5 |
3 588,8 |
3 718,0 |
3 851,8 |
25 736,9 |
|
другой источник |
|
|
|
|
|
|
|
580,0 |
|
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
3 480,0 |
|
2.1. |
Приобретение и внедрение навигационного оборудования и программного обеспечения к нему для переоснащения автобусов и оснащения троллейбусов |
|
X |
|
|
3 429,8 |
|
3 437,5 |
580,0 |
|
4 017,5 |
4 017,5 |
4 017,5 |
4 168,8 |
4 298,0 |
4 431,8 |
28 380,9 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
УБиТ |
3 429,8 |
|
3 437,5 |
|
|
3 437,5 |
3 437,5 |
3 437,5 |
3 588,8 |
3 718,0 |
3 851,8 |
24 900,9 |
|||
другой источник |
|
|
МБУ "ЦДС ГПТ" |
|
|
|
580,0 |
|
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
3 480,0 |
||
2.2. |
Выполнение научно-исследовательской работы по формированию маршрутной сети пассажирского транспорта на территории муниципального образования "Город Киров" |
|
X |
|
|
836,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
УБиТ |
836,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
другой источник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Информационное обеспечение процесса контроля за выполнением плана транспортной работы (в часах), выполняемой в соответствии с утвержденным администрацией города графиком движения по городским маршрутам |
|
|
|
|
2 068,9 |
505,10 |
757,60 |
757,60 |
1 010,10 |
3 030,4 |
3 370,8 |
3 370,8 |
3 519,1 |
3 645,8 |
3 777,0 |
22 782,8 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
УБиТ |
2 068,9 |
505,10 |
757,60 |
757,60 |
1 010,10 |
3 030,40 |
3 370,8 |
3 370,8 |
3 519,1 |
3 645,8 |
3 777,0 |
22 782,8 |
|
3.1. |
Информационное обеспечение процесса контроля за выполнением плана транспортной работы (в часах), выполняемой в соответствии с утвержденным администрацией города графиком движения по городским маршрутам |
|
|
|
|
2 068,9 |
505,10 |
757,60 |
757,60 |
1 010,10 |
3 030,40 |
3 370,8 |
3 370,8 |
3 519,1 |
3 645,8 |
3 777,0 |
22 782,8 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
УБиТ |
2 068,9 |
505,10 |
757,60 |
757,60 |
1 010,10 |
3 030,40 |
3 370,8 |
3 370,8 |
3 519,1 |
3 645,8 |
3 777,0 |
22 782,8 |
||||
4. |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
|
|
|
15 000,0 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
|
|
|
УБиТ |
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Приобретение автобусов и троллейбусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения в Кировской области |
|
X |
|
УБиТ |
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
5. |
Развитие рынка газомоторного топлива в Кировской области |
|
|
|
ДМС |
14 466,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 466,7 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
|
|
|
14 466,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 466,7 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
другой источник |
|
|
|
АО "АТП" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе |
|
X |
|
ДМС |
14 466,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 466,7 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
14 466,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 466,7 |
|||||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другой источник |
|
|
|
АО "АТП" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
|
|
|
|
68 377,3 |
44 465,1 |
34 335,5 |
16 251,7 |
14 819,8 |
109 872,1 |
93,9 |
93,9 |
|
|
|
178 437,2 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
УБиТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
УБиТ |
68 377,3 |
44 465,1 |
34 335,5 |
16 251,7 |
14 819,8 |
109 872,1 |
93,9 |
93,9 |
|
|
|
178 437,2 |
|||
6.1. |
Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования "Город Киров", в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат |
|
X |
|
|
68 031,5 |
44 441,6 |
34 312,0 |
16 228,2 |
14 796,4 |
109 778,2 |
|
|
|
|
|
177 809,7 |
в т.ч. по источникам: |
|
|
|
УБиТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
68 031,5 |
44 441,6 |
34 312,0 |
16 228,2 |
14 796,4 |
109 778,2 |
|
|
|
|
|
177 809,7 |
||||
6.2. |
Исполнение судебных решений |
|
|
|
345,8 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,4 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
|
|
|
627,5 |
|
в т.ч. по источникам: |
|
|
УБиТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
за счет собственных доходов бюджета МО |
|
|
345,8 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,4 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
|
|
|
627,5 |
|||
|
Всего |
1 136 494,3 |
201 910,8 |
253 611,9 |
178 587,5 |
175 296,4 |
809 406,6 |
601 973,8 |
576 124,5 |
585 315,4 |
601 732,1 |
619 688,5 |
4 930 735,2 |
||||
|
в т.ч. по годам и по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета |
29 466,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 466,7 |
||||
|
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |
247 273,4 |
- |
1 350,0 |
1 500,0 |
790,0 |
3 640,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
250 913,4 |
||||
|
в т.ч. мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
за счет собственных доходов бюджета МО "Город Киров" |
719 438,2 |
182 530,8 |
231 691,9 |
154 969,5 |
151 443,4 |
720 635,6 |
520 743,1 |
521 193,8 |
556 196,8 |
588 718,6 |
619 108,5 |
4 246 034,6 |
||||
|
в т.ч. мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
68 377,3 |
44 465,1 |
34 335,5 |
16 251,7 |
14 819,8 |
109 872,1 |
93,9 |
93,9 |
- |
- |
- |
178 437,2 |
||||
|
другой источник, в том числе: |
140 316,0 |
19 380,0 |
20 570,0 |
22 118,0 |
23 063,0 |
85 131,0 |
81 230,7 |
54 930,7 |
29 118,6 |
13 013,5 |
580,0 |
404 320,5 |
||||
|
средства ОАО "КТП" |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
|
средства АО "АТП" |
140 316,0 |
19 380,0 |
20 570,0 |
21 538,0 |
23 063,0 |
84 551,0 |
80 650,7 |
54 350,7 |
28 538,6 |
12 433,5 |
- |
400 840,5 |
||||
|
средства МБУ "ЦДС ГПТ" |
- |
- |
- |
580,0 |
- |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
3 480,0 |
______________________________
(1) Другой источник (федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетный источник).
(2) Отметка, что мероприятие реализуется в форме муниципального задания.
(3) Отметка, что мероприятие реализуется в форме муниципального заказа.
(4) Отметка, что мероприятие осуществляется в форме капитальных вложений.
(5) Справочно указывается объем финансирования по аналогичным мероприятиям целевых программ или направлению деятельности в текущем финансовом году.
(6) Разбивка по кварталам производится по текущему году и последующему планируемому.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Кирова от 24 марта 2015 г. N 1093-п "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.