Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Порядку
оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных,
казенных, автономных учреждений,
не относящихся к отраслям
образования, культуры, по работе
с молодежью, физической культуре
и спорту муниципального
образования "Город Киров"
Размеры стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителей муниципальных учреждений прочих отраслей
N |
Наименование учреждения |
Целевые показатели эффективности и результативности по типам учреждений |
Размер выплат в % от оклада |
Муниципальные бюджетные учреждения |
|
||
1. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектура" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
75 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр инновационного развития предпринимательства" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
75 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
3. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Кировское управление гражданской защиты" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
75 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
|
||
4. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр проведения торгов и энергоэффективности" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
125 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
70 |
||
не выполнено (менее 90%) |
|
||
5. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
75 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
|
||
6. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Лесопаркхоз" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
135 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
|
||
7. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Нововятич" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
75 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
8. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
150 |
||
выполнено от 90% до 100% |
75 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом: |
|
||
выполнено на 100% и более |
75 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
9. |
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищного хозяйства города Кирова" |
1. Своевременное и качественное выполнение учреждением муниципального задания (в стоимостном выражении) за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) нарастающим итогом: |
|
выполнено на 100% и более |
90 |
||
выполнено от 90% до 100% |
60 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
2. Выполнение плана оказания платных услуг (в стоимостном выражении) нарастающим итогом |
|
||
выполнено на 100% и более |
60 |
||
выполнено от 90% до 100% |
30 |
||
не выполнено (менее 90%) |
0 |
||
Муниципальные казенные учреждения | |||
10. |
Муниципальное казенное учреждение "Комбинат продовольствия и социального питания" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
11. |
Муниципальное казенное учреждение "Агентство по работе с предприятиями и имуществом" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
12. |
Муниципальное казенное учреждение "Городская реклама" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
13. |
Муниципальное казенное учреждение "Экологический фонд" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
14. |
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожного хозяйства" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225. |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
15. |
Муниципальное казенное учреждение "Специализированные дома ветеранов" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
50 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
50 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
50 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 100% до 95% |
35 |
||
менее 95% |
0 |
||
16. |
Муниципальное казенное учреждение "Агентство муниципального развития в городе Кирове" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
17. |
Муниципальное казенное учреждение "Служба хозяйственного обеспечения администрации города Кирова" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
||
18. |
Муниципальное казенное учреждение "Архив муниципального образования "Город Киров" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
90 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
90 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
90 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
75 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
90 |
||
менее 100% до 95% |
45 |
||
менее 95% |
0 |
||
19. |
Муниципальное казенное учреждение "Кировское жилищное управление" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
150 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
135 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
150 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
135 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
150 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
135 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
150 |
||
менее 100% до 95% |
135 |
||
менее 95% |
0 |
||
20. |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
Равномерность расходов (сметы) учреждения в отчетном текущем финансовом году. Использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций: |
|
в I квартале: |
|
||
не менее 20% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 20% до 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 10% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
в первом полугодии: |
|
||
не менее 45% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 45% до 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 40% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за 9 месяцев: |
|
||
не менее 70% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 70% до 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
210 |
||
менее 65% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
0 |
||
за отчетный финансовый год: |
|
||
не менее 100% от доведенного плана бюджетного обеспечения |
225 |
||
менее 100% до 95% |
105 |
||
менее 95% |
0 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Кирова от 16 октября 2015 г. N 3704-п "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.