Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Изменения в государственной программе Кировской области "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2020 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 30 декабря 2015 г. N 77/914)
1. По всему тексту слова "психологически активные вещества" заменить словами "психоактивные вещества" в соответствующих числе и падеже.
2. Раздел "Объем финансового обеспечения Государственной программы" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Государственной программы |
общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит 126 539 502,02 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3 114 143,00 тыс. рублей; средства областного бюджета - 18 510 355,02 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 469 076,60 тыс. рублей; средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 104 445 927,40 тыс. рублей". |
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средств бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области (далее - средства КОТ ФОМС).
Общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит 126 539 502,02 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 3 114 143,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 18 510 355,02 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 469 076,60 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 104 445 927,40 тыс. рублей.
В объем финансового обеспечения Государственной программы за счет средств КОТ ФОМС включены межбюджетные трансферты из областного бюджета:
в 2013 году на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в размере 4 929 955,8 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:
2014 год - 4 665 502,7 тыс. рублей;
2015 год - 5 487 060,9 тыс. рублей;
2016 год - 5 325 677,3 тыс. рублей;
2017 год - 4 418 869,6 тыс. рублей;
2018 год - 6 835 618,6 тыс. рублей;
2019 год - 7 136 385,8 тыс. рублей;
2020 год - 7 436 114,0 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Основные направления и объемы финансирования Государственной программы
Основные направления финансирования Государственной программы |
Объемы финансирования Государственной программы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
1 094,6 |
390,8 |
373,9 |
200,2 |
22,1 |
0,0 |
34,4 |
35,8 |
37,4 |
Прочие расходы |
125 444,8 |
12 568,6 |
12 852,8 |
14 411,6 |
14 643,8 |
16 084,7 |
17 360,1 |
18 279,0 |
19 244,2 |
Итого |
126 539,5 |
12 959,4 |
13 226,7 |
14 611,8 |
14 666,0 |
16 084,7 |
17 394,5 |
18 314,8 |
19 281,6 |
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении N 3.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 4".
4. Внести в подпрограмму "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 41 936 337,10 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 402 498,60 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 136 978,90 тыс. рублей; средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 41 396 859,60 тыс. рублей". |
4.1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов: охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 95%; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличится до 99,8%; распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) сократится до 24,5% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,3% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 47,5% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 35% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 17,7% от общего количества населения соответствующего возраста; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 64,0% от общего количества населения соответствующего возраста; доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии сократится до 51,4% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями; охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез увеличится до 77,5% от подлежащих осмотру; заболеваемость острым вирусным гепатитом B сократится до 0,5 случая на 100 тыс. населения; охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B декретированные сроки увеличится до 97,5% от числа подлежащих иммунизации; охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 97,4% от числа подлежащих иммунизации; охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих иммунизации; охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих иммунизации; охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих иммунизации; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных ВИЧ-инфицированных лиц увеличится до 95%; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году; доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 39,9% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году; смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. населения". |
4.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
4.2.1. Абзацы "охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 99,8%;" изложить в следующей редакции:
"охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 90%;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 98%;".
4.2.2. Абзацы "распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 48,8% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 27,5% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 19,2% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит 59,0% от общего количества населения соответствующего возраста;" изложить в следующей редакции:
"распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 48,3% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения снизится до 35,8% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 18,2% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит 66,5% от общего количества населения соответствующего возраста;".
4.2.3. Абзац "охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 77,5% от подлежащих осмотру;" изложить в следующей редакции:
"охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 78,1% от подлежащих осмотру;".
4.2.4. Абзацы "доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 40,2% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 42,9% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;" изложить в следующей редакции:
"доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, составит 20,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 14,8% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;".
4.2.5. Абзац "распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) сократится до 24,3% от общего количества населения соответствующего возраста;" изложить в следующей редакции:
"распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) сократится до 24,5% от общего количества населения соответствующего возраста;".
4.2.6. Абзацы "распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 47,3% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 26,8% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 18,6% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 55,0% от общего количества населения соответствующего возраста;" изложить в следующей редакции:
"распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 47,5% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 35% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 17,7% от общего количества населения соответствующего возраста;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 64,0% от общего количества населения соответствующего возраста;".
4.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 41 936 337,10 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 402 498,60 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 136 978,90 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 41 396 859,60 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
317,5 |
122,3 |
0,5 |
173,0 |
21,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
41 618,8 |
3610,0 |
3948,2 |
4783,0 |
4935,3 |
5608,5 |
5919,5 |
6238,9 |
6575,4 |
Итого |
41 936,3 |
3732,3 |
3948,7 |
4956,0 |
4957,0 |
5608,5 |
5919,5 |
6238,9 |
6575,4". |
5. Внести в подпрограмму "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 744 886,40 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 716 187,00 тыс. рублей; средства областного бюджета - 10 763 635,40 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 215 996,20 тыс. рублей; средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 63 049 067,80 тыс. рублей". |
5.1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов: доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 75,0%; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 42,0%; число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента; процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, составит 11%; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 12,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 8,3 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%; смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения; смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 323,7 случая на 100 тыс. населения; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 52,5%; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30,0%; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут увеличится до 85,2%; больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократится до 4,5%; доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 100,0%; смертность от транспортных травм всех видов составит 15,8 случая на 100 тыс. человек; объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами составит 1%; число доноров крови и ее компонентов составит 16,2 человека на 1000 человек населения; удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений здравоохранения составит 37,820 кВт.ч/кв. м; удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений здравоохранения составит 0,163 Гкал/кв. м". |
5.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
5.2.1. Абзацы "доля абациллированных больных туберкулезом составит 75,0% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 36,0% от числа состоящих на диспансерном учете;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 5,6 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, увеличится до 21,2%;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 6,9 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 3,6 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;" изложить в следующей редакции:
"доля абациллированных больных туберкулезом составит 75,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 43,5% от числа состоящих на диспансерном учете;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 12,3 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, составит до 10,9%;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 12,3 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 8,3 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;".
5.2.2. Абзацы "смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на 100 тыс. населения;
смертность от цереброваскулярных заболеваний составит 400,0 случая на 100 тыс. населения;" изложить в следующей редакции:
"смертность от ишемической болезни сердца составит 431,2 случая на 100 тыс. населения;
смертность от цереброваскулярных заболеваний составит 323,7 случая на 100 тыс. населения;".
5.2.3. Абзацы "доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 89,0%;
смертность от транспортных травм всех видов составит 17,5 случая на 100 тыс. человек;" изложить в следующей редакции:
"доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 100,0%;
смертность от транспортных травм всех видов составит 16,1 случая на 100 тыс. человек;".
5.2.4. Абзац "число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,2 человека на 1000 человек населения" изложить в следующей редакции:
"число доноров крови и ее компонентов составит 15 человек на 1000 человек населения".
5.2.5. Абзацы "процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, увеличится до 22,2%;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;" изложить в следующей редакции:
"процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, составит 11%;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 12,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 8,3 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;".
5.2.6. Абзац "смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 396,0 случая на 100 тыс. населения;" изложить в следующей редакции:
"смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 323,7 случая на 100 тыс. населения;".
5.2.7. Абзацы "доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 98,0%;
смертность от транспортных травм всех видов составит 15,0 случая на 100 тыс. человек;" изложить в следующей редакции:
"доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 100,0%;
смертность от транспортных травм всех видов составит 15,8 случая на 100 тыс. человек;".
5.2.8. Абзацы "объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами увеличится до 5,0%;
число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,5 человека на 1000 человек населения" изложить в следующей редакции:
"объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами составит 1,0%;
число доноров крови и ее компонентов составит 16,2 человека на 1000 человек населения".
5.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 744 886,40 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 716 187,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 10 763 635,40 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 215 996,2 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования - 63 049 067,80 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
723,1 |
225,1 |
363,7 |
26,9 |
0,1 |
0,0 |
34,3 |
35,7 |
37,3 |
Прочие расходы |
74 021,7 |
7 471,9 |
7 685,0 |
8 377,6 |
8 637,3 |
9 462,6 |
10 231,6 |
10 786,3 |
11 369,4 |
Итого |
74 744,8 |
7 697,0 |
8 048,7 |
8 404,5 |
8 637,4 |
9 462,6 |
10 265,9 |
10 822,0 |
11 406,7". |
6. Внести в подпрограмму "Охрана здоровья матери и ребенка" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
6.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 310 869,00 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 39 192,90 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 187 774,80 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 83 901,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации". |
6.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 310 869,00 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 39 192,90 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 187 774,80 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 83 901,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
23,4 |
22,1 |
0,9 |
0,1 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
1 287,5 |
231,7 |
148,2 |
93,4 |
113,3 |
125,0 |
183,9 |
192,0 |
200,0 |
Итого |
1 310,9 |
253,8 |
149,1 |
93,5 |
113,6 |
125,0 |
183,9 |
192,0 |
200,0". |
7. Внести в подпрограмму "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
7.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 576 434,80 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 1 573 443,30 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 2 991,5 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации". |
7.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 576 434,80 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 1 573 443,30 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 2 991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
1 575,8 |
217,3 |
164,5 |
156,9 |
135,7 |
136,8 |
244,1 |
254,9 |
265,6 |
Итого |
1 576,4 |
217,7 |
164,5 |
157,1 |
135,7 |
136,8 |
244,1 |
254,9 |
265,6". |
8. Внести в подпрограмму "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
8.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 224 183,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета". |
8.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзац "По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы в 2015 году обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составит 5 на 100 тыс. населения" изложить в следующей редакции:
"По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы в 2015 году обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составит 4,3 на 100 тыс. населения".
8.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 224 183,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
223,8 |
27,2 |
25,9 |
25,6 |
23,6 |
22,5 |
31,6 |
33,0 |
34,4 |
Итого |
224,1 |
27,5 |
25,9 |
25,6 |
23,6 |
22,5 |
31,6 |
33,0 |
34,4". |
9. Внести в подпрограмму "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
9.1. В паспорте Подпрограммы:
9.1.1. В разделе "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" слова "дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях Кировской области, в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь,
в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную помощь" исключить.
9.1.2. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 102 265,10 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 830,40 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 086 434,70 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 15 000,0 тыс. рублей". |
9.1.3. В разделе "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" слова "дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек,
в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек" исключить.
9.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
9.2.1. В информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы исключить графу:
"дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях Кировской области (в стационаре и амбулаторно-поликлинической службе) |
расчетная методика Министерства здравоохранения Российской Федерации". |
9.2.2. Абзацы "дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718 человек,
в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек" исключить.
9.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 102 265,10 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 830,40 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 086 434,70 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 15 000,0 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
1 102,0 |
180,1 |
121,0 |
105,7 |
117,8 |
89,0 |
158,4 |
162,5 |
167,5 |
Итого |
1 102,2 |
180,2 |
121,0 |
105,7 |
117,8 |
89,0 |
158,4 |
162,5 |
167,6". |
10. Внести в подпрограмму "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
10.1. В паспорте Подпрограммы:
10.1.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 5 032 271,05 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2 336 366,80 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 695 904,25 тыс. рублей". |
10.1.2. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов: охват медикаментозным лечением пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, увеличится до 80% от общего количества пациентов; потребность в стационарном лечении, вызовах скорой медицинской помощи пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, сократится до 15% от общего объема стационарного лечения и вызовов скорой медицинской помощи; количество муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории области увеличится до 39 единиц; доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах, увеличится до 80%; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, увеличится до 70,0%; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, увеличится до 70,0%". |
10.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
10.2.1. Абзацы "удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, на 52%;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, на 68,3%;" изложить в следующей редакции:
"удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, увеличится до 70%;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, увеличится до 70,0%;".
10.2.2. Абзацы "внедрение эффективных моделей лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории 18 муниципальных образований области;"
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, на 98,0%;"
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, на 97,5%;" изложить в следующей редакции:
"внедрение эффективных моделей лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории 39 муниципальных образований области;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, увеличится до 70,0%;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, увеличится до 70,0%;".
10.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 5 032 271,05 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 2 336 366,80 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 695 904,25 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
16,7 |
8,0 |
8,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
5 015,5 |
763,2 |
691,0 |
799,8 |
608,1 |
579,8 |
507,5 |
524,5 |
541,5 |
Итого |
5 032,2 |
771,2 |
699,7 |
799,8 |
608,1 |
579,8 |
507,5 |
524,5 |
541,5". |
11. Внести в подпрограмму "Развитие информатизации в здравоохранении" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
11.1. Раздел "Объем финансового обеспечения Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объем финансового обеспечения Подпрограммы |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 316 500,70 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 302 292,00 тыс. рублей; средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 14 208,7 тыс. рублей". |
11.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 316 500,70 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 302 292,00 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 14 208,7 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
||||||||
всего на 2013 - 2020 годы |
в том числе по годам |
||||||||
2013 год (факт) |
2014 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
Капитальные вложения |
12,3 |
12,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
304,2 |
34,1 |
35,2 |
37,5 |
38,9 |
31,4 |
40,6 |
42,4 |
44,1 |
Итого |
316,5 |
46,4 |
35,2 |
37,5 |
38,9 |
31,4 |
40,6 |
42,4 |
44,1". |
12. Внести в подпрограмму "Совершенствование системы территориального планирования Кировской области" (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
12.1. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
фондооснащенность медицинских организаций увеличится до 9264 рублей на 1 кв. метр; фондовооруженность медицинских организаций увеличится до 1534884 рублей на 1 врача; число дней занятости койки в году увеличится до 335 дней". |
12.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
12.2.1. Абзацы "фондооснащенность медицинских организаций составит 8364 рубля на 1 кв. метр;
фондовооруженность медицинских организаций составит 1391860 рублей на 1 врача;
число дней занятости койки в году составит 330" изложить в следующей редакции:
"фондооснащенность медицинских организаций составит 8543 рубля на 1 кв. метр;
фондовооруженность медицинских организаций составит 1459330 рублей на 1 врача;
число дней занятости койки в году составит 331".
12.2.2. Абзацы "фондооснащенность медицинских организаций составит 9200 рублей на 1 кв. метр;
фондовооруженность медицинских организаций составит 1530000 рублей на 1 врача;" изложить в следующей редакции:
"фондооснащенность медицинских организаций составит 9264 рубля на 1 кв. метр;
фондовооруженность медицинских организаций составит 1534884 рубля на 1 врача;".
13. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы (приложение N 1 к Государственной программе) согласно приложению N 1.
14. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение N 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
15. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение N 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 3.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.