Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Кировской области от 20.05.2010 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от 29.09.2010 N 71/490, от 11.11.2010 N 77/551, от 25.04.2011 N 101/154), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы (далее - Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующие изменения в объемах финансирования Программы.
Губернатор - Председатель Правительства |
Н.Ю. Белых |
Изменения
в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010 - 2011 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/337)
1. В паспорте Программы:
1.1. В разделе "Важнейшие показатели эффективности Программы" после абзаца "объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области" дополнить абзацами следующего содержания:
"количество посещений в центрах здоровья;
количество обученных в школе здоровья;".
1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" после абзаца "увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения в год" дополнить абзацами следующего содержания:
"оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год;
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;".
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Внести в объемы и источники финансирования Программы следующие изменения:
"(млн. рублей)
N п/п |
Наименование подпрограммы, направления, мероприятия |
Источник финансирования |
Всего |
2010 год |
2011 год |
1 |
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
итого* |
598,54886 |
278,2867 |
320,26216 |
федеральный бюджет |
126,1 |
59,4 |
66,7 |
||
областной бюджет* |
472,44886 |
218,8867 |
253,56216 |
||
1.8 |
Направление "Артериальная гипертония" |
итого* |
11,30316 |
6,717 |
4,58616 |
федеральный бюджет |
1,2 |
0,6 |
0,6 |
||
областной бюджет* |
10,10316 |
6,117 |
3,98616 |
||
2 |
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
итого* |
86,243 |
16,7 |
69,543 |
областной бюджет* |
86,243 |
16,7 |
69,543 |
||
бюджеты муниципальных образований области** |
- |
- |
- |
||
5 |
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" |
итого* |
1037,58774 |
764,3329 |
273,25484 |
федеральный бюджет |
197,5173 |
194,7793 |
2,738 |
||
областной бюджет* |
837,49344 |
566,9766 |
270,51684 |
||
бюджеты муниципальных образований области** |
2,577 |
2,577 |
-". |
2.2. Объем финансирования Программы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Программы |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы (млн. рублей) |
||
всего |
в том числе |
|||
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
Капитальные вложения - всего* |
1781,266 |
900,2915 |
880,9745 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
452,9078 |
199,5793 |
253,3285 |
|
областной бюджет* |
1328,1212 |
700,4752 |
627,646 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
0,237 |
0,237 |
- |
2 |
Прочие расходы - всего* |
725,5795 |
353,0035 |
372,576 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
113,4 |
54,6 |
58,8 |
|
областной бюджет* |
609,8395 |
296,0635 |
313,776 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
2,34 |
2,34 |
- |
|
Всего* |
2506,8455 |
1253,295 |
1253,5505 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
566,3078 |
254,1793 |
312,1285 |
|
областной бюджет* |
1937,9607 |
996,5387 |
941,422 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
2,577 |
2,577 |
- |
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
3. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой" абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области".
4. В разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" внести в перечень показателей эффективности Программы следующие изменения:
"Перечень показателей эффективности Программы
N п/п |
Наименование показателей эффективности |
Единица измерения |
Базовое значение (факт 2008 год) |
2010 год |
2011 год |
Источник получения информации |
6.18 |
Количество посещений в центрах здоровья |
посещений |
- |
- |
35000 |
отчетная форма N 68 "Сведения о деятельности центра здоровья", утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 N 597н |
6.19 |
Количество обученных в школе здоровья |
человек |
- |
- |
13000 |
отчетная форма N 68 "Сведения о деятельности центра здоровья", утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 N 597н". |
5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе). Прилагаются.
Приложение N 1
Изменения
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
всего - 598,54886 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), |
в том числе: | |
за счет средств федерального бюджета - 126,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета - 472,44886 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год)". |
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование направления, задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы |
Ответственный исполнитель |
||
всего |
в том числе |
|||||
2010 год |
2011 год |
|||||
3.8 |
Направление "Артериальная гипертония" |
|
|
|
|
|
3.8.2 |
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией |
|
|
|
|
|
|
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений здравоохранения |
федеральный бюджет |
0,8 |
0,4 |
0,4 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет* |
7,08616 |
5,0 |
2,08616 |
|||
|
Всего по направлению |
итого* |
11,30316 |
6,717 |
4,58616 |
|
федеральный бюджет |
1,2 |
0,6 |
0,6 |
|||
областной бюджет* |
10,10316 |
6,117 |
3,98616 |
|||
|
Всего по Подпрограмме |
итого* |
598,54886 |
278,2867 |
320,26216 |
|
Федеральный бюджет |
126,1 |
59,4 |
66,7 |
|||
областной бюджет* |
472,44886 |
218,8867 |
253,56216". |
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
4.1. В абзаце втором слова "602,8627 млн. рублей" заменить словами "598,54886 млн. рублей".
4.2. В абзаце четвертом слова "476,7627 млн. рублей" заменить словами "472,44886 млн. рублей".
4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы (млн. рублей) |
||
всего |
в том числе |
|||
2010 год |
2011 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего* |
147,70936 |
56,0232 |
91,68616 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
12,7 |
4,8 |
7,9 |
|
областной бюджет* |
135,00936 |
51,2232 |
83,78616 |
4.2 |
Прочие расходы - всего* |
450,8395 |
222,2635 |
228,576 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
113,4 |
54,6 |
58,8 |
|
областной бюджет* |
337,4395 |
167,6635 |
169,776 |
|
Всего* |
598,54886 |
278,2867 |
320,26216 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
126,1 |
59,4 |
66,7 |
|
областной бюджет* |
472,33886 |
218,8867 |
253,56216 |
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год".
Приложение N 2
Изменения
в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
всего - 86,243 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), |
в том числе: | |
за счет средств областного бюджета - 86,243 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), за счет средств бюджетов муниципальных образований области - по согласованию и (или) по соглашениям". |
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование направления, задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы |
Ответственный исполнитель |
||
всего |
в том числе |
|||||
2010 год |
2011 год |
|||||
3.1 |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП |
|
|
|
|
|
3.1.6 |
Оснащение оборудованием в составе Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области" подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |
областной бюджет* |
2,143 |
- |
2,143 |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по Подпрограмме |
итого* |
86,243 |
16,7 |
69,543 |
|
областной бюджет* |
86,243 |
16,7 |
69,543 |
|||
бюджеты муниципальных образований области** |
- |
- |
-". |
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце первом слова "84,1 млн. рублей" заменить словами "86,243 млн. рублей".
3.2. В абзаце втором слова "84,1 млн. рублей" заменить словами "86,243 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы (млн. рублей) |
||
всего |
в том числе |
|||
2010 год |
2011 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего* |
71,743 |
10,0 |
61,743 |
в том числе: | ||||
|
областной бюджет* |
71,743 |
10,0 |
61,743 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
- |
- |
- |
4.2 |
Прочие расходы - всего* |
14,5 |
6,7 |
7,8 |
в том числе: | ||||
|
областной бюджет* |
14,5 |
6,7 |
7,8 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
- |
- |
- |
|
Всего* |
86,243 |
16,7 |
69,543 |
в том числе: | ||||
|
областной бюджет* |
86,243 |
16,7 |
69,543 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
- |
- |
- |
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
4. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой" абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на оснащение учреждений (отделений) скорой медицинской помощи средствами оперативной связи. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области".
Приложение N 3
Изменения
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы |
Ответственный исполнитель |
||
всего |
в том числе |
|||||
2010 год |
2011 год |
|||||
3.1 |
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией |
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Оснащение медицинским оборудованием, мебелью областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |
федеральный бюджет |
242,6905 |
- |
242,6905 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет* |
255,6 |
67,0 |
188,6 |
|||
3.3 |
Внедрение высокотехнологичных методов лечения |
|
|
|
|
|
|
Открытие сосудистого отделения на базе государственного лечебно-профилактического учреждения "Кировская областная клиническая больница" |
областной бюджет* |
41,0 |
14,0 |
27,0 |
департамент здравоохранения Кировской области". |
Приложение N 5
Изменения
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы |
объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области; |
средняя длительность пребывания больного в стационаре; | |
количество посещений в центрах здоровья; | |
количество обученных в школе здоровья". |
1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
всего - 1037,58774 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), |
в том числе: | |
за счет средств федерального бюджета - 197,5173 млн. рублей, | |
за счет средств областного бюджета - 837,49344 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год), | |
за счет средств бюджетов муниципальных образований области (по согласованию и (или) по соглашениям) - 2,577 млн. рублей". |
1.3. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения; |
уменьшение средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня; | |
оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год; | |
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год". |
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы |
Ответственный исполнитель |
||
всего |
в том числе |
|||||
2010 год |
2011 год |
|||||
3.3 |
Укрепление материально-технической базы центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой центров здоровья муниципальных учреждений здравоохранения |
федеральный бюджет |
7,5173 |
4,7793 |
2,738 |
департамент здравоохранения Кировской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области*** |
областной бюджет* |
2,13954 |
1,4237 |
0,71584 |
|||
бюджеты муниципальных образований области** |
0,237 |
0,237 |
- |
|||
3.4 |
Разработка комплексного плана реструктуризации системы медицинского обслуживания, доработка концепции развития системы здравоохранения Кировской области, оказание содействия в реформировании системы оплаты медицинской помощи |
областной бюджет* |
4,6 |
3,0 |
1,6 |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по Подпрограмме |
итого* |
1037,58774 |
764,3329 |
273,25484 |
|
федеральный бюджет |
197,5173 |
194,7793 |
2,738 |
|||
областной бюджет* |
837,49344 |
566,9766 |
270,51684 |
|||
бюджеты муниципальных образований области** |
2,577 |
2,577 |
-". |
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце первом слова "1035,4169 млн. рублей" заменить словами "1037,58774 млн. рублей".
3.2. В абзаце третьем слова "835,3226 млн. рублей" заменить словами "837,49344 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2010 - 2011 годы (млн. рублей) |
||
всего |
в том числе |
|||
2010 год |
2011 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего* |
988,02314 |
733,6683 |
254,35484 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
197,5173 |
194,7793 |
2,738 |
|
областной бюджет* |
790,26884 |
538,652 |
251,61684 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
0,237 |
0,237 |
- |
4.2 |
Прочие расходы - всего* |
49,5646 |
30,6646 |
18,9 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
|
областной бюджет* |
47,2246 |
28,3246 |
18,9 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
2,34 |
2,34 |
- |
|
Всего* |
1037,58774 |
764,3329 |
273,25484 |
в том числе: | ||||
|
федеральный бюджет |
197,5173 |
194,7793 |
2,738 |
|
областной бюджет* |
837,49344 |
566,9766 |
270,51684 |
|
бюджеты муниципальных образований области** |
2,577 |
2,577 |
- |
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий финансовый год.
** Средства бюджетов муниципальных образований области будут привлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
4. Раздел "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в сокращении средней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня, увеличении амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения, оказании амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспечении обучения в школе здоровья 13000 человек в год.
Перечень показателей эффективности Подпрограммы
Наименование показателя эффективности Подпрограммы |
Единица измерения |
Базовое значение (факт 2008 год) |
2010 год |
2011 год |
Источник получения информации |
Средняя длительность пребывания больного в стационаре |
дней |
13,7 |
13,7 |
13,6 |
по данным ведомственного мониторинга |
Объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя области |
посещений |
8,3 |
8,5 |
8,7 |
по данным ведомственного мониторинга |
Количество посещений в центрах здоровья |
посещений |
- |
- |
35000 |
отчетная форма N 68 "Сведения о деятельности центра здоровья", утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 N 597н |
Количество обученных в школе здоровья |
человек |
- |
- |
13000 |
отчетная форма N 68 "Сведения о деятельности центра здоровья", утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 N 597н |
Приложение N 6
Изменение
в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"
В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой" абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджета предоставляются субсидии на приведение помещений отделений общей врачебной практики в составе лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с санитарными правилами и нормами. Департамент здравоохранения Кировской области организует отбор исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяется Правительством Кировской области".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Расширены важнейшие показатели эффективности Программы за счет следующих пунктов: количество посещений в центрах здоровья, количество обученных в школе здоровья.
Пересмотрены конечные результаты реализации Программы. Ожидается, оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год, обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год.
Уточнены объемы и источники финансирования Программы.
Постановление Правительства Кировской области от 19 июля 2011 г. N 112/337 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующие изменения в объемах финансирования Программы
Текст постановления официально опубликован не был