Постановление Правительства Кировской области
от 28 декабря 2012 г. N 189/906
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319"
Постановлением Правительства Кировской области от 30 декабря 2013 г. N 242/973 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
Правительство Кировской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 15.10.2012 N 175/622) следующие изменения:
1.1. Утвердить изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением. Прилагаются.
1.2. В пункте 2 слова "(Матвеев Д.А.)" исключить.
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Матвеева Д.А.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор - Председатель Правительства |
Н.Ю. Белых |
Изменения в областной целевой программе "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012 - 2014 годы
(утв. постановлением Правительства Кировской области от 28 декабря 2012 г. N 189/906)
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие показатели эффективности Программы |
заболеваемость сахарным диабетом на 100 тыс. населения; доля осложнений при сахарном диабете в процентах; заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения; смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения на 100 тыс. населения; смертность населения от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения; смертность населения от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения; смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 100 тыс. населения; выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения; смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения; заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения; заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения; объем крови, заготовленной на 1 жителя области, в миллилитрах; размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, в процентах; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства, единиц; количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, тыс. человек; младенческая смертность на 1 тыс. человек родившихся живыми". |
1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы |
общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 415,8726 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 41,874 млн. рублей; средства областного бюджета - 373,9986 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижение заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения составит 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 204 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства, составит 35 единиц; увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижение младенческой смертности до 7 случаев на 1 тыс. человек родившихся живыми". |
2. Абзац 35 раздела 2 "Основная цель и задачи Программы, срок ее реализации и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:
"количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства;".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит 415,8726 млн. рублей (1759,1666 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 41,874 млн. рублей;
средства областного бюджета - 373,9986 млн. рублей (1717,2926 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)
Наименование подпрограммы, направления |
Источник финансирования |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
итого |
157,3213 |
152,4083 |
2,4565 |
2,4565 |
481,0083* |
148,0* |
180,60* |
|||
федеральный бюджет |
19,508 |
19,508 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
137,8133 |
132,9003 |
2,4565 |
2,4565 |
|
461,5003* |
148,0* |
180,6* |
|||
Направление "Сахарный диабет" |
итого |
37,0683 |
37,0683 |
0 |
0 |
42,0683* |
2,0* |
3,0* |
|||
федеральный бюджет |
1,4323 |
1,4323 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
35,636 |
35,636 |
0 |
0 |
|
40,636* |
2,0* |
3,0* |
|||
Направление "Туберкулез" |
итого |
11,2634 |
11,2634 |
0 |
0 |
105,6634* |
33,9* |
60,5* |
|||
федеральный бюджет |
5,0733 |
5,0733 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
6,1901 |
6,1901 |
0 |
0 |
|
100,5901* |
33,9* |
60,5* |
|||
Направление "ВИЧ-инфекция" |
итого |
11,3312 |
6,4182 |
2,4565 |
2,4565 |
32,1182* |
12,5* |
13,2* |
|||
федеральный бюджет |
0,4872 |
0,4872 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
10,844 |
5,931 |
2,4565 |
2,4565 |
|
31,631* |
12,5* |
13,2* |
|||
Направление "Онкология" |
итого |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
170,0* |
60,0* |
60,0* |
|||
областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
|
170,0* |
60,0* |
60,0* |
|||
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем" |
итого |
2,6387 |
2,6387 |
0 |
0 |
15,1387* |
6,0* |
6,5* |
|||
федеральный бюджет |
2,1373 |
2,1373 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0,5014 |
0,5014 |
0 |
0 |
|
13,0014* |
6,0* |
6,5* |
|||
Направление "Вирусные гепатиты" |
итого |
31,6639 |
31,6639 |
0 |
0 |
34,1639 |
0,9* |
1,6* |
|||
федеральный бюджет |
7,6639 |
7,6639 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
24,0 |
24,0 |
0 |
0 |
|
26,5* |
0,9* |
1,6* |
|||
Направление "Психические расстройства" |
итого |
2,4046 |
2,4046 |
0 |
0 |
48,2046* |
22,0* |
23,8* |
|||
федеральный бюджет |
1,9477 |
1,9477 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0,4569 |
0,4569 |
0 |
0 |
|
46,2569* |
22,0* |
23,8* |
|||
Направление "Артериальная гипертония" |
итого |
0,9461 |
0,9461 |
0 |
0 |
22,1461* |
10,2* |
11,0* |
|||
федеральный бюджет |
0,7663 |
0,7663 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0,1798 |
0,1798 |
0 |
0 |
|
21,3798* |
10,2* |
11,0* |
|||
Направление "Вакцинопрофилактика" |
итого |
10,0051 |
10,0051 |
0 |
0 |
11,5051* |
0,5* |
1,0* |
|||
областной бюджет |
10,0051 |
10,0051 |
0 |
0 |
|
11,5051* |
0,5* |
1,0* |
|||
Подпрограмма "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
итого |
21,496 |
21,496 |
0 |
0 |
156,296* |
65,8* |
69,0* |
|||
областной бюджет |
21,496 |
21,496 |
0 |
0 |
|
156,296* |
65,8* |
69,0* |
|||
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
итого |
35,6495 |
35,6495 |
0 |
0 |
461,3495* |
206,7* |
219,0* |
|||
областной бюджет |
35,6495 |
35,6495 |
0 |
0 |
|
461,3495* |
206,7* |
219,0* |
|||
Подпрограмма "Заготовка и хранение донорской крови" |
итого |
20,8* |
0 |
10,0* |
10,8* |
областной бюджет |
20,8* |
0 |
10,0* |
10,8* |
|
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" |
итого |
125,5207 |
3,5207 |
17 |
105 |
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
|||
областной бюджет |
125,5207 |
3,5207 |
17 |
105 |
|
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
|||
Подпрограмма "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" |
итого |
41,0261 |
31,0261 |
10 |
0 |
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
|||
областной бюджет |
41,0261 |
31,0261 |
10 |
0 |
|
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
|||
Подпрограмма "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" |
итого |
155,0* |
0 |
75,0* |
80,0* |
областной бюджет |
155,0* |
0 |
75,0* |
80,0* |
|
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
итого |
34,859 |
25,866 |
4,4965 |
4,4965 |
34,866* |
4,5* |
4,5* |
|||
федеральный бюджет |
22,366 |
22,366 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
12,493 |
3,5 |
4,4965 |
4,4965 |
|
12,5* |
4,5* |
4,5* |
|||
Итого по Программе |
итого |
415,8726 |
269,9666 |
33,953 |
111,953 |
1759,1666* |
668,0* |
821,2* |
|||
федеральный бюджет |
41,874 |
41,874 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
373,9986 |
228,0926 |
33,953 |
111,953 |
|
1717,2926* |
668,0* |
821,2* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениям представлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Программы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе по годам |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
177,8628 |
52,8628 |
18,5 |
106,5 |
810,4628* |
329,1* |
428,5* |
|||
федеральный бюджет |
20,3284 |
20,3284 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
157,5344 |
32,5344 |
18,5 |
106,5 |
|
790,1344* |
329,1* |
428,5* |
|||
2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
238,0098 |
217,1038 |
15,453 |
5,453 |
948,7038* |
338,9* |
392,7* |
|||
федеральный бюджет |
21,5456 |
21,5456 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
216,4642 |
195,5582 |
15,453 |
5,493 |
|
927,1582* |
338,9* |
392,7* |
|||
|
Всего в том числе: |
415,8726 |
269,9666 |
33,953 |
111,953 |
1759,1666* |
668,0* |
821,2* |
|||
федеральный бюджет |
41,874 |
41,874 |
0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
373,9986 |
228,0926 |
33,953 |
111,953 |
1717,2926* |
668,0* |
821,2* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетный метод оценки затрат".
4. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будет выражена в снижении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения от цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности населения в результате ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до 204 случаев на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореей до 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшении размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства, составит 35 единиц; увеличении количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на 1 тыс. человек родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективности Программы:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
6.1 |
Заболеваемость сахарным диабетом |
число случаев на 100 тыс. населения |
301,4 |
304,7 |
314,7 |
324,7 |
данные ведомственного мониторинга |
6.2 |
Доля осложнений при сахарном диабете |
процентов |
37,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
данные ведомственного мониторинга |
6.3 |
Заболеваемость туберкулезом |
число случаев на 100 тыс. населения |
62,3 |
52,0 |
51 |
50 |
данные ведомственного мониторинга |
50,0* |
49,0* |
||||||
6.4 |
Смертность населения от туберкулеза |
число случаев на 100 тыс. населения |
8,9 |
8,5 |
8,5 |
8,4 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области |
7,2* |
7,0* |
||||||
6.5 |
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения |
число случаев на 100 тыс. человек |
25937,1 |
25662,1 |
25713,4 |
25764,8 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области |
25561,5* |
25540,9* |
||||||
6.6 |
Смертность населения от ишемической болезни сердца |
число случаев на 100 тыс. населения |
458,8 |
432,9 |
431,8 |
431,2 |
данные ведомственного мониторинга |
404,5* |
396,0* |
||||||
6.7 |
Смертность населения от цереброваскулярных болезней |
число случаев на 100 тыс. населения |
460,0 |
423,1 |
420,4 |
419,1 |
данные ведомственного мониторинга |
400,0* |
391,3* |
||||||
6.8 |
Смертность населения в результате ДТП |
число случаев на 100 тыс. населения |
16,2 |
18,9 |
17,8 |
17,1 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области |
6.9 |
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями |
число случаев на 100 тыс. населения |
373,8 |
388,0 |
394 |
401 |
данные ведомственного мониторинга |
400,0* |
410,3* |
||||||
6.10 |
Смертность от злокачественных новообразований |
число случаев на 100 тыс. населения |
200,6 |
206,0 |
205 |
204 |
данные ведомственного мониторинга |
200,2* |
200,0* |
||||||
6.11 |
Заболеваемость сифилисом |
число случаев на 100 тыс. населения |
43,7 |
34,3 |
32,1 |
31,2 |
данные ведомственного мониторинга |
30,1* |
30,0* |
||||||
6.12 |
Заболеваемость гонореей |
число случаев на 100 тыс. населения |
53,1 |
52,5 |
51,8 |
51 |
данные ведомственного мониторинга |
42,3* |
38,8* |
||||||
6.13 |
Объем крови, заготовленной на 1 жителя области |
мл |
8,3 |
8,5 |
8,5 |
8,6 |
данные ведомственного мониторинга |
9,0* |
9,4* |
||||||
6.14 |
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь |
процентов |
34,9 |
30,5 |
23,5 |
18,2 |
данные ведомственного мониторинга |
6.15 |
Количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства |
единиц |
0 |
0 |
0 |
35 |
данные ведомственного мониторинга |
6.16 |
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты |
тыс. человек |
20 |
200 |
400 |
500 |
данные ведомственного мониторинга |
6.17 |
Младенческая смертность |
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми |
7,6 |
7,13 |
7,0 |
7,0 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму "Заготовка и хранение донорской крови" (приложение N 4 к Программе). Прилагаются.
9. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 к Программе). Прилагаются.
10. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе). Прилагаются.
11. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (приложение N 7 к Программе). Прилагаются.
12. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение" (приложение N 8 к Программе). Прилагаются.
Приложение N 1
к Программе
Изменения в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 157,3213 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 19,508 млн. рублей; средства областного бюджета - 137,8133 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений при сахарном диабете до 33%; снижение заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от туберкулеза до 8,4 случая на 100 тыс. населения; заболеваемость населения болезнями системы кровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований до 204,0 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гонореей до 51,0 случая на 100 тыс. населения". |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Проведение мероприятий по профилактике сахарного диабета |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Мероприятия направления "Сахарный диабет" |
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Обеспечение современными сахароснижающими препаратами |
областной бюджет |
35,3 |
35,3 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.1.2 |
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих эндокринологическую помощь |
федеральный бюджет |
1,4323 |
1,4323 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
0,336 |
0,336 |
0 |
0 |
|||
5,336 |
2,0* |
3,0* |
|||||
|
Всего по направлению |
итого |
37,0683 |
37,0683 |
0 |
0 |
|
42,0683* |
2,0* |
3,0* |
|||||
федеральный бюджет |
1,4323 |
1,4323 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
35,636 |
35,636 |
0 |
0 |
|||
40,636* |
2,0* |
3,0* |
|||||
|
Обеспечение современного уровня диагностики и лечения туберкулеза |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Мероприятия направления "Туберкулез" |
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Оснащение современным медицинским оборудованием областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь |
федеральный бюджет |
5,0733 |
5,0733 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
1,1901 |
1,1901 |
0 |
0 |
|||
42,0901* |
10,0* |
30,9* |
|||||
3.2.2 |
Обеспечение медикаментами областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь |
областной бюджет |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
19,5* |
7,0* |
7,5* |
|||||
3.2.3 |
Приведение областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь, в соответствие с санитарными нормами и правилами |
областной бюджет |
39,0* |
0 |
16,9* |
22,1* |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по направлению |
итого |
11,2634 |
11,2634 |
0 |
0 |
|
105,6634* |
33,9* |
60,5* |
|
||||
федеральный бюджет |
5,0733 |
5,0733 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
6,1901 |
6,1901 |
0 |
0 |
|||
100,5901* |
33,9* |
60,5* |
|||||
|
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Мероприятия направления "ВИЧ-инфекция" |
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
федеральный бюджет |
0,4872 |
0,4872 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
1,0 |
1,0 |
0 |
0 |
|||
7,7* |
3,5* |
3,2* |
|||||
3.3.2 |
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических расходных материалов в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" |
областной бюджет |
9,844 |
4,931 |
2,4565 |
2,4565 |
департамент здравоохранения Кировской области |
23,931* |
9,0* |
10,0* |
|||||
|
Всего по направлению |
итого |
11,3312 |
6,4182 |
2,4565 |
2,4565 |
|
32,1182* |
12,5* |
13,2* |
|||||
федеральный бюджет |
0,4872 |
0,4872 |
0 |
0 |
|||
|
|
областной бюджет |
10,844 |
5,931 |
2,4565 |
2,4565 |
|
31,631* |
12,5* |
13,2* |
|||||
|
Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации больных со злокачественными новообразованиями |
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Мероприятия направления "Онкология" |
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
Внедрение в клиническую практику современных противоопухолевых лекарственных средств в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировский областной клинический онкологический диспансер" |
областной бюджет |
30,0* |
0 |
10,0* |
10,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.4.2 |
Оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием |
областной бюджет |
100,0* |
0 |
50,0* |
50,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.4.3 |
Обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями противоопухолевыми лекарственными средствами в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи |
областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по направлению |
итого |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
|
170,0* |
60,0* |
60,0* |
|||||
областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||
170,0* |
60,0* |
60,0* |
|||||
|
Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных инфекциями, передаваемыми половым путем |
|
|
|
|
|
|
3.5 |
Направление "Инфекции, передаваемые половым путем" |
|
|
|
|
|
|
3.5.1 |
Оснащение современным медицинским оборудованием Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировский областной кожно-венерологический диспансер" |
федеральный бюджет |
2,1373 |
2,1373 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
0,5014 |
0,5014 |
0 |
0 |
|||
8,5014* |
4,0* |
4,0* |
|||||
3.5.2 |
Приобретение расходных материалов для лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, и лекарственных препаратов |
областной бюджет |
6,5* |
0 |
2,0* |
2,5* |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по направлению |
итого |
2,6387 |
2,6387 |
0 |
0 |
|
15,1387* |
6,0* |
6,5* |
|||||
федеральный бюджет |
2,1373 |
2,1373 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
0,5014 |
0,5014 |
0 |
0 |
|||
13,0014* |
6,0* |
6,5* |
|||||
|
Обеспечение качества диагностики, профилактики, лечения и реабилитации больных с острыми и хроническими вирусными гепатитами |
|
|
|
|
|
|
3.6 |
Мероприятия направления "Вирусные гепатиты" |
|
|
|
|
|
|
3.6.1 |
Оснащение медицинским оборудованием Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская инфекционная клиническая больница" |
федеральный бюджет |
7,6639 |
7,6639 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
4,0 |
4,0 |
0 |
0 |
|||
6,5* |
0,9* |
1,6* |
|||||
3.6.2 |
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств в Кировском областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Кировская инфекционная клиническая больница" |
областной бюджет |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по направлению |
итого |
31,6639 |
31,6639 |
0 |
0 |
|
34,1639* |
0,9* |
1,6* |
|||||
федеральный бюджет |
7,6639 |
7,6639 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
24,0 |
24,0 |
0 |
0 |
|||
26,5* |
0,9* |
1,6* |
|||||
|
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств |
|
|
|
|
|
|
3.7 |
Мероприятия направления "Психические расстройства" |
|
|
|
|
|
|
3.7.1 |
Внедрение новых лекарственных препаратов (атипичных нейролептиков и антидепрессантов) и проведение реабилитации при психических расстройствах |
областной бюджет |
15,0* |
0 |
5,0* |
5,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.7.2 |
Приведение помещений Кировского областного казенного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева" в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями |
областной бюджет |
31,8* |
0 |
10,0* |
11,8* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.7.3 |
Оснащение медицинским и технологическим оборудованием Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева" |
федеральный бюджет |
1,9477 |
1,9477 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
0,4569 |
0,4569 |
0 |
0 |
|||
14,4569* |
7,0* |
7,0* |
|||||
|
Всего по направлению |
итого |
2,4046 |
2,4046 |
0 |
0 |
|
48,2046* |
22,0* |
23,8* |
|
||||
федеральный бюджет |
1,9477 |
1,9477 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
0,4569 |
0,4569 |
0 |
0 |
|||
46,2569* |
22,0* |
23,8* |
|||||
|
Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией |
|
|
|
|
|
|
3.8 |
Мероприятия направления "Артериальная гипертония" |
|
|
|
|
|
|
3.8.1 |
Оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений области |
федеральный бюджет |
0,7663 |
0,7663 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
0,1798 |
0,1798 |
0 |
0 |
|||
20,1798* |
10,0* |
10,0* |
|||||
3.8.2 |
Приобретение современных лекарственных средств для купирования гипертонических кризов |
областной бюджет |
1,4* |
0 |
0,2* |
1,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по направлению |
итого |
0,9461 |
0,9461 |
0 |
0 |
|
22,1461* |
10,2* |
11,0* |
|||||
федеральный бюджет |
0,7663 |
0,7663 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
0,1798 |
0,1798 |
0 |
0 |
|||
21,3798* |
10,2* |
11,0* |
|||||
|
Обеспечение лечебно-профилактических учреждений вакцинами, создание эффективной системы их транспортировки и хранения |
|
|
|
|
|
|
3.9 |
Мероприятия направления "Вакцинопрофилактика" |
|
|
|
|
|
|
3.9.1 |
Обеспечение функционирования "холодовой цепи" при транспортировке и хранении вакцин |
областной бюджет |
2,0* |
0 |
0,5* |
1,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.9.2 |
Обеспечение областных государственных учреждений здравоохранения иммунобиологическими препаратами |
областной бюджет |
2,9971 |
2,9971 |
0,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.9.3 |
Проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий против клещевого энцефалита |
областной бюджет |
7,008 |
7,008 |
0,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по направлению |
итого |
10,0051 |
10,0051 |
0 |
0 |
|
11,5051* |
0,5* |
1,0* |
|||||
областной бюджет |
10,0051 |
10,0051 |
0 |
0 |
|||
11,5051* |
0,5* |
1,0* |
|||||
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
157,3213 |
152,4083 |
2,4565 |
2,4565 |
|
481,0083* |
148,0* |
180,6* |
|||||
федеральный бюджет |
19,508 |
19,508 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
137,8133 |
132,9003 |
2,4565 |
2,4565 |
|||
461,5003* |
148,0* |
180,6* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 157,3213 млн. рублей (481,0083 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 19,508 млн. рублей;
средства областного бюджета - 137,8133 млн. рублей (461,5003 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)".
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе |
27,1722 |
27,1722 |
0 |
0 |
225,7722* |
87,9* |
110,7* |
|||
федеральный бюджет |
19,508 |
19,508 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
7,6642 |
7,6642 |
0 |
0 |
|
206,2642* |
87,9* |
110,7* |
|||
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
130,1491 |
125,2361 |
2,4565 |
2,4565 |
255,2361* |
60,1* |
69,9* |
|||
областной бюджет |
130,1491 |
125,2361 |
2,4565 |
2,4565 |
|
255,2361* |
60,1* |
69,9* |
|||
|
Всего в том числе: |
157,3213 |
152,4083 |
2,4565 |
2,4565 |
481,0083* |
148,0* |
180,6* |
|||
федеральный бюджет |
19,508 |
19,508 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
137,8133 |
132,9003 |
2,4565 |
2,4565 |
|
461,5003* |
148,0* |
180,6* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
6.1 |
Заболеваемость сахарным диабетом |
число случаев на 100 тыс. населения |
301,4 |
304,7 |
314,7 |
324,7 |
данные ведомственного мониторинга |
6.2 |
Доля осложнений при сахарном диабете |
процентов |
37,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
данные ведомственного мониторинга |
6.3 |
Заболеваемость туберкулезом |
число случаев на 100 тыс. населения |
62,3 |
54,0 |
51,0 |
50,0 |
данные ведомственного мониторинга |
50,0* |
49,0* |
||||||
6.4 |
Смертность населения от туберкулеза |
число случаев на 100 тыс. населения |
8,9 |
8,5 |
8,5 |
8,4 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской |
7,2* |
7,0* |
||||||
6.5 |
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения |
число случаев на 100 тыс. человек |
25937,1 |
25662,1 |
25713,4 |
25764,8 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области |
25561,5* |
25540,9* |
||||||
6.6 |
Выявляемость первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями |
число случаев на 100 тыс. населения |
373,8 |
388,0 |
394 |
401 |
данные ведомственного мониторинга |
400,0* |
410,3* |
||||||
6.7 |
Смертность от злокачественных новообразований |
число случаев на 100 тыс. населения |
200,6 |
206 |
205,0 |
204,0 |
данные ведомственного мониторинга |
200,2* |
200,0* |
||||||
6.8 |
Заболеваемость сифилисом |
число случаев на 100 тыс. населения |
43,7 |
34,3 |
32,1 |
31,2 |
данные ведомственного мониторинга |
30,1* |
30,0* |
||||||
6.9 |
Заболеваемость гонореей |
число случаев на 100 тыс. населения |
53,1 |
52,5 |
51,8 |
51,0 |
данные ведомственного мониторинга |
42,3* |
38,8* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 2
к Программе
Изменения в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 21,496 млн. рублей за счет средств областного бюджета". |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012-2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Задачи: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате ДТП; совершенствование методов лечения и реабилитации больных, пострадавших от ДТП |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия Подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Оснащение в составе Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области" учебно-методического центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП |
областной бюджет |
1,1* |
0 |
0,3* |
0,5* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.2 |
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи |
областной бюджет |
20,5 |
20,5 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
140,5* |
59,5* |
60,5* |
|||||
3.3 |
Создание единой информационно-управляющей навигационной системы службы скорой медицинской помощи и медицины катастроф Кировской области |
областной бюджет |
14,0* |
0 |
4,0* |
6,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.4 |
Развитие системы телекоммуникационных связей в системе экстренной медицинской помощи |
областной бюджет |
3,5* |
0 |
0,5* |
2,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.5 |
Оснащение в составе Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова" учебного класса по обучению специалистов, принимающих участие в оказании помощи пострадавшим в ДТП |
областной бюджет |
1,5* |
0 |
0,5* |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.6 |
Проведение капитального ремонта помещений Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области" |
областной бюджет |
0,996 |
0,996 |
0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
1,996* |
1,0* |
||||||
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
21,496 |
21,496 |
0 |
0 |
|
156,296* |
65,8* |
69,0* |
|||||
областной бюджет |
21,496 |
21,496 |
0 |
0 |
|
||
156,296* |
65,8* |
69,0* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 21,496 млн. рублей (156,296 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе средства областного бюджета - 21,496 млн. рублей (156,296 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
20,5 |
20,5 |
0 |
0 |
140,5* |
59,5* |
60,5* |
|||
областной бюджет |
20,5 |
20,5 |
0 |
0 |
|
140,5* |
59,5* |
60,5* |
|||
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
0,996 |
0,996 |
0 |
0 |
15,796* |
6,3* |
8,5* |
|||
областной бюджет |
0,996 |
0,996 |
0 |
0 |
|
15,796* |
6,3* |
8,5* |
|||
|
Всего в том числе: |
21,496 |
21,496 |
0 |
0 |
156,296* |
65,8* |
69,0* |
|||
областной бюджет |
21,496 |
21,496 |
0 |
0 |
|
156,296* |
65,8* |
69,0* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
Смертность населения в результате ДТП |
число случаев на 100 тыс. населения |
16,2 |
18,9 |
17,8 |
17,1 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области". |
Приложение N 3
к Программе
Изменения в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 35,6495 млн. рублей за счет средств областного бюджета |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения". |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012-2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
||||
|
Задачи: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией, создание эффективной системы профилактики больных с сердечно-сосудистой патологией и ее осложнений, внедрение высокотехнологичных методов лечения |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Оснащение медицинским оборудованием сосудистых центров |
областной бюджет |
0,6495 |
0,6495 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
79,6495* |
50,0* |
29,0* |
|||||
3.2 |
Приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов |
областной бюджет |
31,821 |
31,821 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
378,521* |
156,7* |
190,0* |
|||||
3.3 |
Приведение в соответствие с санитарными нормами и правилами помещений сосудистого центра Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница" |
областной бюджет |
3,179 |
3,179 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
35,6495 |
35,6495 |
0 |
0 |
|
461,3495* |
206,7* |
219,0* |
|||||
|
|
областной бюджет |
35,6495 |
35,6495 |
0 |
0 |
|
461,3495* |
206,7* |
219,0* |
|
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 35,6495 млн. рублей (461,3495 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
0,6495 |
0,6495 |
0 |
0 |
79,6495* |
50,0* |
29,0* |
|||
областной бюджет |
0,6495 |
0,6495 |
0 |
0 |
|
79,6495* |
50,0* |
29,0* |
|||
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
35,0 |
35,0 |
0 |
0 |
381,7* |
156,7* |
190,0* |
|||
областной бюджет |
35,0 |
35,0 |
0 |
0 |
|
381,7* |
156,7* |
190,0* |
|||
|
Всего в том числе: |
35,6495 |
35,6495 |
0 |
0 |
461,3495* |
206,7* |
219,0* |
|||
областной бюджет |
35,6495 |
35,6495 |
0 |
0 |
|
461,3495* |
206,7* |
219,0* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
6.1 |
Смертность населения от ишемической болезни сердца |
число случаев на 100 тыс. населения |
458,8 |
432,9 |
431,8 |
431,2 |
данные ведомственного мониторинга |
404,5* |
396* |
||||||
6.2 |
Смертность населения от цереброваскулярных болезней |
число случаев на 100 тыс. населения |
460,0 |
423,1 |
420,4 |
419,1 |
данные ведомственного мониторинга |
400,0* |
391,3* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 4
к Программе
Изменения в подпрограмме "Заготовка и хранение донорской крови"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Заготовка и хранение донорской крови" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 20,8 млн. рублей, в том средства областного бюджета - 20,8 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра". |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Укрепление материально-технической базы службы крови Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия подпрограммы "Заготовка и хранение донорской крови" |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Оснащение Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировский центр крови" современным технологическим оборудованием для заготовки, переработки, хранения и транспортировки донорской крови |
областной бюджет |
10,0* |
0 |
5,0* |
5,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.2 |
Обеспечение расходными материалами Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировский центр крови" |
областной бюджет |
10,8* |
0 |
5,0* |
5,8* |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
20,8* |
0 |
10,0* |
10,8* |
|
областной бюджет |
20,8* |
0 |
10,0* |
10,8* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 20,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
10,0* |
0 |
5,0* |
5,0* |
областной бюджет |
10,0* |
0 |
5,0* |
5,0* |
|
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
10,8* |
0 |
5,0* |
5,8* |
областной бюджет |
10,8* |
0 |
5,0* |
5,8* |
|
|
Всего в том числе: |
20,8* |
0 |
10,0* |
10,8* |
областной бюджет |
20,8* |
0 |
10,0* |
10,8* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
Объем заготовленной крови на 1 жителя области |
миллилитров |
8,3 |
8,5 |
8,5 |
8,6 |
данные ведомственного мониторинга |
9,0* |
9,4* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 5
к Программе
Изменения в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения"
1. В паспорте подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма):
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы |
количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства". |
1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 125,5207 млн. рублей за счет средств областного бюджета |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства, составит 35 единиц". |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
Мероприятия подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" |
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция зданий областных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации |
областной бюджет |
225,0* |
0 |
108,2* |
116,8* |
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области |
Завершение строительства (реконструкции) объектов 2011 года, в том числе: |
областной бюджет |
20,5207 |
3,5207 |
17,0 |
0,0 |
|
реконструкция приемного покоя Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница N 3" |
областной бюджет |
1,3972 |
1,3972 |
0,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области |
строительство туберкулезного отделения на 60 коек Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева", включая разработку проектно-сметной документации |
областной бюджет |
1,6716 |
1,6716 |
0,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области |
строительство пристроя к поликлинике Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировский областной клинический кожно-венерологический диспансер", включая разработку проектно-сметной документации |
областной бюджет |
0,4519 |
0,4519 |
0,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области |
строительство поликлиники врача общей практики Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Лебяжской центральной районной больницы |
областной бюджет |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
департамент здравоохранения Кировской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области |
приобретение результатов деятельности частного партнера в рамках исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения в целях выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и строительству фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики на территории Кировской области |
областной бюджет |
105,0 |
0 |
0 |
105,0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
Всего по Подпрограмме |
итого |
125,5207 |
3,5207 |
17,0 |
105,0 |
|
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
||||
областной |
125,5207 |
3,5207 |
17,0 |
105,0 |
||
|
бюджет |
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
|
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 398,2 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 398,2 млн. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
125,5207 |
3,5207 |
17,0 |
105,0 |
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
|||
областной бюджет |
125,5207 |
3,5207 |
17,0 |
105,0 |
|
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
|||
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего в том числе: |
125,5207 |
3,5207 |
17,0 |
105,0 |
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
|||
областной бюджет |
125,5207 |
3,5207 |
17,0 |
105,0 |
|
350,5207* |
125,2* |
221,8* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
Количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамках государственно-частного партнерства |
единиц |
0 |
0 |
0 |
35 |
данные ведомственного мониторинга". |
Приложение N 6
к Программе
Изменения в подпрограмме "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 41,0261 млн. рублей за счет средств областного бюджета" |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Внедрение механизмов закрепления медицинских кадров в здравоохранении Кировской области |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия подпрограммы "Закрепление врачебных кадров в учреждениях здравоохранения" |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Предоставление социальной поддержки врачам-специалистам при поступлении на постоянную работу в учреждения здравоохранения |
областной бюджет |
15,65 |
10,65 |
5,0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
36,25* |
12,0* |
13,6* |
|||||
3.2 |
Предоставление социальной поддержки врачам общей врачебной (семейной) практики, работающим в учреждениях здравоохранения |
областной бюджет |
25,0 |
20,0 |
5,0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
61,0* |
20,0* |
21,0* |
|||||
3.3 |
Проведение второго этапа Всероссийского конкурса врачей |
областной бюджет |
0,3761 |
0,3761 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
2,0011* |
0,77* |
0,855* |
|||||
3.4 |
Проведение областного конкурса "Спасибо, доктор" |
областной бюджет |
0,075* |
0 |
0,03* |
0,045* |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
31,0261 |
31,0261 |
10,0 |
0 |
|
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
|||||
областной бюджет |
41,0261 |
31,0261 |
10,0 |
0 |
|||
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 41,0261 млн. рублей (99,3261 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
41,0261 |
31,0261 |
10,0 |
0 |
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
|||
областной бюджет |
41,0261 |
31,0261 |
10,0 |
0 |
|
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
|||
|
Всего в том числе: |
41,0261 |
31,0261 |
10,0 |
0 |
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
|||
областной бюджет |
41,0261 |
31,0261 |
10,0 |
0 |
|
99,3261* |
32,8* |
35,5* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь |
процентов |
34,9 |
30,5 |
23,5 |
18,2 |
данные ведомственного мониторинга". |
Приложение N 7
к Программе
Изменения в подпрограмме "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 155,0 млн. рублей, в том средства областного бюджета - 155,0 млн. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
увеличение количества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, до 500 тысяч человек". |
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующие изменения:
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Задачи: развитие регионального информационного ресурса, ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями; реализация мониторинга по организации вакцинации населения; автоматическое планирование иммунизации, обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами; обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия подпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохранения Кировской области" |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Развитие регионального информационного ресурса |
областной бюджет |
115,0* |
0 |
55,0* |
60,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.2 |
Ведение электронных медицинских карт больных социально значимыми заболеваниями |
областной бюджет |
16,0* |
0 |
7,0* |
9,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.3 |
Мониторинг организации вакцинации населения, автоматическое планирование иммунизации |
областной бюджет |
11,0* |
0 |
6,0* |
5,0* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.4 |
Обеспечение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами |
областной бюджет |
5,5* |
0 |
3,0* |
2,5* |
департамент здравоохранения Кировской области |
3.5 |
Обеспечение информированности населения в сфере здравоохранения |
областной бюджет |
7,5* |
|
4,0* |
3,5* |
департамент здравоохранения Кировской области |
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
155,0* |
0 |
75,0* |
80,0* |
|
областной бюджет |
155,0* |
0 |
75,0* |
80,0* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 155,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
155,0* |
0 |
75,0* |
80,0* |
областной бюджет |
227,7* |
0 |
75,0* |
80,0* |
|
|
Всего в том числе: |
227,7* |
0 |
75,0* |
80,0* |
областной бюджет |
227,7* |
0 |
75,0* |
80,0* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты |
тыс. человек |
20 |
200 |
400 |
500 |
данные ведомственного мониторинга". |
Приложение N 8
к Программе
Изменения в подпрограмме "Здоровое поколение"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта подпрограммы "Здоровое поколение" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 34,859 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 22,366 млн. рублей; средства областного бюджета - 12,493 млн. рублей". |
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||
всего |
в том числе |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
|
Совершенствование лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в родовспомогательных и детских учреждениях здравоохранения; совершенствование пренатальной диагностики врожденной и наследственной патологии плода и скринингового обследования новорожденных; внедрение современных технологий питания детей |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение" |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием областных детских и родовспомогательных учреждений здравоохранения |
федеральный бюджет |
0,8204 |
0,8204 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
3,2 |
0,2 |
1,5 |
1,5 |
|||
3.2 |
Проведение мероприятий по пренатальной диагностике врожденной и наследственной патологии плода и скрининга новорожденных |
федеральный бюджет |
21,5456 |
21,5456 |
0 |
0 |
департамент здравоохранения Кировской области |
областной бюджет |
8,3 |
3,3 |
2,5 |
2,5 |
|||
3.3 |
Приобретение специализированных продуктов питания детям, находящимся в областных государственных учреждениях здравоохранения |
областной бюджет |
0,993 |
0 |
0,4965 |
0,4965 |
департамент здравоохранения Кировской области |
1,0* |
0,5* |
0,5* |
|||||
|
Всего по Подпрограмме |
итого |
34,859 |
25,866 |
4,4965 |
4,4965 |
|
34,866* |
4,5* |
4,5* |
|||||
федеральный бюджет |
22,366 |
22,366 |
0 |
0 |
|||
областной бюджет |
12,493 |
3,5 |
4,4965 |
4,4965 |
|||
12,5* |
4,5* |
4,5* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012 - 2014 годах составит 25,866 млн. рублей (34,866 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 22,366 млн. рублей;
средства областного бюджета - 12,493 млн. рублей (12,5 млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамках национального проекта "Здоровье", одобренного Советом при Президенте Российской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год и плановый период с 2012 по 2013 годы.
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям
N п/п |
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования на 2012 - 2014 годы (млн. рублей) |
|||
всего |
в том числе |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||
4.1 |
Капитальные вложения - всего в том числе: |
4,0204 |
1,0204 |
1,5 |
1,5 |
федеральный бюджет |
0,8204 |
0,8204 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
3,2 |
0,2 |
1,5 |
1,5 |
|
4.2 |
Прочие расходы - всего в том числе: |
30,8386 |
24,8456 |
2,9965 |
2,9965 |
30,8456* |
3,0* |
3,0* |
|||
федеральный бюджет |
21,5456 |
21,5456 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
9,293 |
3,3 |
2,9965 |
2,9965 |
|
9,3* |
3,0* |
3,0* |
|||
|
Всего в том числе: |
34,859 |
25,866 |
4,4965 |
4,4965 |
34,866* |
4,5* |
4,5* |
|||
федеральный бюджет |
22,366 |
22,366 |
0 |
0 |
|
областной бюджет |
12,493 |
3,5 |
4,4965 |
4,4965 |
|
12,5* |
4,5* |
4,5* |
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности выполнения Подпрограммы" данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективности Подпрограммы:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение 2010 года |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Источник получения значений показателей |
Младенческая смертность |
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми |
7,6 |
7,13 |
7,0 |
7,0 |
данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Кировской области от 28 декабря 2012 г. N 189/906 "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров" (www.pravo.mo-kirov.ru) 23 января 2013 г.
Постановлением Правительства Кировской области от 30 декабря 2013 г. N 242/973 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.