Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Приложение N 2
к Программе
Изменения в подпрограмме "Васнецовское Рябово"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
всего - 61,7565 млн. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 43,4065 млн. рублей; средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям); внебюджетные источники - 17,4 млн. рублей". |
2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"N п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Источники финансирования |
Объем финансирования (млн. рублей) |
Ответственный исполнитель |
|||||
всего |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
3.2 |
Развитие инфраструктуры музея-заповедника "Рябово", улучшение содержания природного ландшафта |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Реконструкция здания школы (бывшей), включая разработку проектной документации, с дальнейшим приспособлением под "Дом творчества" |
областной бюджет |
2,6099 |
- |
0,81 |
0,9117 |
0,8882 |
- |
департамент строительства и архитектуры Кировской области |
9,7407* |
- |
0,81 |
0,9117 |
4,01* |
4,009* |
||||
|
Всего по Подпрограмме |
|
61,7565 |
1,849 |
14,6241 |
26,5952 |
17,7882 |
0,9 |
|
179,4520* |
1,849 |
14,6241 |
26,5952 |
96,510* |
39,8737* |
|
|||
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2,25* |
- |
- |
- |
2,0* |
0,25* |
|
|||
областной бюджет |
43,4065 |
0,995 |
14,5431 |
26,5802 |
1,2882 |
- |
|
||
158,825* |
0,995 |
14,5431 |
26,5802 |
78,01* |
38,7237* |
|
|||
местные бюджеты** |
0,95 |
0,8540 |
0,0810 |
0,015 |
- |
- |
|
||
внебюджетные источники** |
17,4 |
- |
- |
- |
16,5 |
0,9 |
|
______________________________
* При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующий год и возможностей иных источников финансирования.
** Средства местных бюджетов и из внебюджетных источников привлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
*** Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий Программы по согласованию".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 - 2014 годах составит 61,7565 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета - 43,4065 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования и объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным источникам финансирования
Источник финансирования |
Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
|||||
всего |
в том числе по годам: |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||
Всего по Подпрограмме в том числе: |
61,7565 |
1,849 |
14,6241 |
26,5952 |
17,7882 |
0,9 |
179,4520* |
1,849 |
14,6241 |
26,5952 |
96,510* |
39,8737* |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,25* |
- |
- |
- |
2,0* |
0,25* |
|
областной бюджет |
43,4065 |
0,995 |
14,5431 |
26,5802 |
1,2882 |
- |
158,852* |
0,995 |
14,5431 |
26,5802 |
78,01* |
38,7237* |
|
местный бюджет ** |
0,95 |
0,8540 |
0,0810 |
0,015 |
- |
- |
внебюджетные источники |
17,4 |
- |
- |
- |
16,5 |
0,9 |
Объем финансирования Подпрограммы по годам по основным направлениям финансирования
Основные направления финансирования Подпрограммы |
Объем финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
|||||
всего |
в том числе по годам: |
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||
Капитальные вложения |
38,2775 |
0,27 |
11,4241 |
25,6952 |
0,8882 |
- |
|
107,8430* |
0,27 |
11,4241 |
25,6952 |
44,81* |
25,6437* |
Прочие расходы |
23,4790 |
1,579 |
3,2 |
0,9 |
16,9 |
0,9 |
71,6090* |
1,579 |
3,2 |
0,9 |
51,7* |
14,23* |
|
Итого |
61,7565 |
1,849 |
14,6241 |
26,5952 |
17,7882 |
0,9 |
179,4520* |
1,849 |
14,6241 |
26,5952 |
96,51* |
39,8737*". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.