Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры Фаленского
района" на 2020 - 2024 годы
Подпрограмма
муниципальной программы "Развитие культуры Фаленского района" на 2020 - 2024 годы "Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры Фаленского района"
Паспорт
подпрограммы "Организация бухгалтерского учета в учреждениях культуры Фаленского района"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры администрации Фаленского района Кировской области |
Соисполнители подпрограммы |
отсутствуют |
Наименование подпрограмм |
отсутствуют |
Цели подпрограммы |
Организация бухгалтерского учета учреждений культуры |
Задачи подпрограммы |
финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры |
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности, повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2024 годы |
Объемы ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 6129,0 тыс. руб. в т.ч.: средства областного бюджета - 2095,0 тыс. руб. средства местного бюджета - 4034,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
К концу 2024 года предполагается достичь следующих результатов: - эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности - повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Культура как часть социальной инфраструктуры определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа района.
Эффективность работы работников бухгалтерского учета напрямую зависит от уровня профессионализма служащих. Подготовка кадров является одним из инструментов повышения качества бухгалтерского учета.
Основными проблемами реализации мероприятий подпрограммы является:
обеспечение рационального расходования бюджетных средств и использования находящегося в сфере культуры муниципального имущества;
Чтобы учреждения культуры устойчиво развивались необходимо:
формировать в районе современную инфраструктуру развития, включая ее прогнозирование, программное обеспечение, планирование финансов и подготовку кадров, мобильность, обеспечивающую динамичную экономическую жизнь;
укреплять и развивать материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений;
Подпрограмма ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного обслуживания населения в условиях реформирования местного самоуправления, совершенствования деятельности учреждений культуры, формирования и укрепления единого информационного и культурного пространства.
2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроки реализации подпрограммы
2.1 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является организация бухгалтерского учета учреждений культуры.
финансовому обеспечению деятельности учреждений культуры.
Для достижения данных целей должна быть решена задача по
Целевыми показателями эффективности реализации подпрограммы, характеризующими активность работы учреждений культуры с населением будут являться:
- эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;
- повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.
2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:
эффективное и рациональное использование бюджетных средств и доходов для обеспечения укрепления материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для осуществления их деятельности;
повышение качества, оперативности и достоверности проводимых мероприятий в сфере бухгалтерского учета.
Сроки реализации мероприятий подпрограммы 2020 - 2024 годы.
Разделения реализации подпрограммы на этапы не предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
В целях достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующего мероприятия:
- финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры
Для достижения цели и решения задач отдельного мероприятия:
"Мероприятия, обеспечивающие деятельность учреждений" предусмотрена реализация мероприятий направленных на:
- финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2024 годах составит 6129,0 тыс руб, в т. ч.:
средства областного бюджета - 2095,0 тыс руб,
средства местного бюджета - 4034,0 тыс руб.
Объем финансирования по годам:
2020 - всего 1222 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 420,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 802,0 тыс. руб.
2021 - всего 1202 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 400,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 802,0 тыс. руб.
2022 - всего 1225 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 420,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 805,0 тыс. руб.
2023 - всего 1235 тыс. руб., в том числе областного бюджета 425,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 810,0 тыс. руб.
2024 - всего 1245 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 430,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 815,0 тыс. руб.
В средства на реализацию подпрограммы не включены капитальные вложения. Финансирование мероприятий подпрограммы направлено на прочие расходы.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования представлена в приложении N 2.
Информация о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3.
5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно
на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий подпрограммы с запланированными, а так же с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:
, где:
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы в целом (%);
- количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:
для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений:
,
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
, где:
- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
- плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (соответствующих единиц измерения). В случае если значения показателей эффективности являются относительным (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единиц.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
, где
- уровень финансирования муниципальной программы в целом;
- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников
финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы, (тыс.рублей);
- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, установленный муниципальной программой (тыс. рублей).
Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными осуществляется по формуле:
, где:
- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%);
- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы (единиц);
- количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципальной программы (единиц).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
, где:
- оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
- степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
- уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).
- уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%).
В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя от 80% до 100% и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;
если значение показателя от 70 до 80%, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;
если значение показателя ниже 70%, то эффективность реализации
подпрограммы оценивается как низкая.
Достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации подпрограммы достигнуты.
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет) подготавливается исполнителем подпрограммы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и в финансовое управление.
По итогам реализации подпрограммы исполнитель подготавливает доклад по итогам реализации подпрограммы, согласованный с отделом экономики, финансовым управлением, и представляет его в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Фаленского района.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.