Решением Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 21 июня 2002 г. N 125 в настоящее Решение внесены изменения
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области
от 13 февраля 2002 г. N 90
"О бюджете г. Заречного Пензенской области на 2002 год"
22 мая, 21 июня, 5 ноября, 19 декабря 2002 г.
О бюджете г. Заречного на 2003 г. см. решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 27 декабря 2002 г. N 170
Об исполнении бюджета г. Заречного за 2002 г. см. решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 27 марта 2003 г. N 190
Об исполнении бюджета г. Заречного за 9 месяцев 2002 г. см. решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 19 декабря 2002 г. N 160
Об исполнении бюджета г. Заречного за I полугодие 2002 г. см. решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 21 октября 2002 г. N 132
Об исполнении бюджета г. Заречного за 1 квартал 2002 г. см. Решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 22 мая 2002 г. N 120
О расходовании финансовых средств из бюджета города до принятия решения о бюджете г. Заречного на 2002 г. см. решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 24 декабря 2001 г. N 67
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 14 Устава г. Заречного Пензенской области, ЗАТО, Положением "О бюджетном процессе в г. Заречном Пензенской области", утвержденным решением Собрания представителей от 19.09.2001 N 52, Собрание представителей решило:
1. Утвердить бюджет г. Заречного Пензенской области на 2002 год по доходам в сумме 846925 тыс.руб., расходам в сумме 867424 тыс.руб., с дефицитом 20499 тыс.рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета г. Заречного на 2002 год (приложение 1).
2. Учесть в бюджете г. Заречного на 2002 год поступления доходов (приложение 2).
3. Утвердить расходы бюджета г. Заречного на 2002 год по разделам функциональной классификации (приложение 3).
4. Утвердить расходы бюджета г. Заречного на 2002 год в ведомственной структуре расходов (приложение 4).
5. Утвердить ведомственную классификацию расходов бюджета г.Заречного на 2002 год (приложение 5).
6. Установить, что в 2002 году предоставление отсрочек и рассрочек, налоговых кредитов производится на условиях, определенных статьями 64, 65, 68 части первой Налогового кодекса РФ.
7. Установить на 2002 год лимит предоставления отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет г. Заречного Пензенской области, в размере не более 5 процентов от собственных доходов бюджета (без учета финансовой помощи из федерального бюджета), утвержденных настоящим решением.
8. Администрация г. Заречного в ходе исполнения бюджета города на 2002 год имеет право по представлению департаментов, комитетов, организаций, учреждений и иных прямых получателей средств бюджета города вносить изменения в:
- ведомственную структуру расходов бюджета города в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
- ведомственную структуру расходов бюджета города, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета г. Заречного, путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению;
- ведомственную структуру расходов бюджета г. Заречного, функциональную структуру расходов бюджета города на суммы средств, выделяемых получателям бюджетных средств за счет резервного фонда Администрации города и социальных программ;
- экономическую структуру расходов бюджета города в случае образовавшейся в ходе исполнения бюджета города 2002 года экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджета г. Заречного;
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, с последующим утверждением Собранием представителей г. Заречного.
9. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов городского бюджета на 2002 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
- фонд оплаты труда с начислениями работников бюджетной сферы;
- компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей;
- расходы на питание (школы всеобуча, ДДУ, КЦСОН, МСЧ-59);
- стипендии;
- льготные медикаменты, взносы на медицинское обслуживание неработающего населения;
- пособия на погребение;
- социальные выплаты.
10. Разрешить Администрации в случаях финансового затруднения в процесс финансирования бюджетополучателей в 2002 году привлекать краткосрочные заемные средства кредитных организаций в размерах, не превышающих 5 (пять) процентов утвержденного объема доходов бюджета на временное покрытие кассового разрыва.
11. Администрации г.Заречного в месячный срок со дня вступления в силу данного решения утвердить поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города.
12. Разрешить Администрации г. Заречного производить расходование средств резервного фонда в соответствии с Положением о резервном фонде, утвержденным решением Собрания представителей от 20.04.2000 N 424.
13. Утвердить "План капитальных вложений на капитальное строительство на 2002 год" в размере 148868 тыс.рублей (приложение 6).
14. Утвердить "План капитального ремонта на 2002 год" в размере 50613 тыс.рублей (приложение 7).
15. Утвердить "План капитальных вложений на строительство, реконструкцию, капремонт и содержание дорожно-уличной сети на 2002 год" в размере 25,0 млн.рублей (приложение 8).
16. Утвердить "Перечень оборудования, не входящего в смету строек на 2002 год" (приложение 9).
17. Установить верхний предел муниципального долга г. Заречного на 1 января 2003 года по долговым обязательствам г. Заречного в сумме 60 млн. рублей.
18. Разрешить Администрации г. Заречного выдавать поручительство предприятиям и организациям, выполняющим муниципальный заказ и участвующим в выполнении целевых муниципальных программ на получение кредитов в кредитных учреждениях под бюджетное обеспечение на временное покрытие кассового разрыва, в пределах бюджетного обеспечения, утвержденного настоящим решением, а также другим предприятиям, выполняющим проекты и программы, имеющие общегородское значение на условиях, установленных статьями 115, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установив верхний предел муниципальных гарантий в размере 30 млн. рублей.
19. Утвердить Перечень организаций, которым могут быть предоставлены поручительства (гарантии) в 2002 году (приложение 10).
20. Утвердить План по финансированию программ, утвержденных решениями Собрания представителей (приложение 11).
21. Установить, что средства, полученные бюджетными организациями от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, учитываются на счетах, открытых ими в Губернском банке "Тарханы" или в учреждениях Сбербанка РФ. Учреждения Сбербанка РФ и Губернский банк "Тарханы" обслуживают счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, без взимания платы.
22. Законодательные и иные нормативные акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете г.Заречного на 2002 год, не подлежат исполнению в 2002 году.
В случае, если реализация законодательного и иного нормативно-правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативно-правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2002 год.
23. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределах утвержденных им ассигнований в соответствии с функциональной ведомственной и экономической структурой расходов.
Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города сверх утвержденных им ассигнований, не подлежат оплате на текущий год.
24. Установить, что доходы и расходы целевого бюджетного фонда "Инноваций и инвестиций" формируются и используются в 2002 году в соответствии с решением Собрания представителей г. Заречного от 06.06.2000 N 40 "О создании муниципального целевого бюджетного фонда инноваций и инвестиций".
25. Разрешить финансовому управлению Администрации г. Заречного производить блокировку расходов бюджета, по которым выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, до выполнения получателями бюджетных средств условий, повлекших блокировку расходов.
26. В целях более оперативного обеспечения организаций города материалами, ГСМ, продуктами питания, МУП "Управление материально-технического снабжения" осуществляет поставку ТМЦ, ГСМ, продуктов питания, запасных частей по заявкам бюджетных организаций и предприятий, выполняющих муниципальный заказ.
27. Выделить бюджетную ссуду Муниципальному фонду зерна и продовольствия в размере 1500,0 тыс.рублей на условиях возврата их до конца финансового года с начислением процентов за пользование бюджетными кредитами в размере 1/3 учетной ставки Центрального банка РФ, действующей на момент введения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год".
28. При поступлении дополнительных доходов в бюджет города по результатам проведенной контрольной работы инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Заречному до 30% дополнительных доходов зачисляется в установленном порядке на счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в органах федерального казначейства.
29. Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Заречному (Г.М. Пантелеев) установить строгий контроль за полнотой и своевременностью поступлений запланированных налогов в бюджет города и ежеквартально информировать Собрание представителей о выполнении доходной части бюджета города.
30. Отделению федерального казначейства по г. Заречному (В.И. Леснухин) обеспечить ежедневное зачисление в доход бюджета города налогов и сборов в соответствии с установленными нормативами.
31. Администрация г. Заречного Пензенской области вправе принимать решения о реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по обязательным налоговым платежам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед бюджетом г.Заречного, исчисленной по данным учета Инспекции МНС России по г.Заречному на 1 января 2002 года по налогу на пользователей автомобильных дорог, по налогу на владельцев транспортных средств.
32. Администрации города обратиться в Министерство финансов по увеличению субвенции на капитальные вложения в объеме 14000 тыс.руб., а также о перераспределении субвенции в соответствии с приложениями NN 6, 7, 9 решения Собрания представителей от 13.02.2002 г. N 90:
- на капитальное строительство;
- на оборудование, не входящее в смету строек.
33. Администрации г. Заречного ежеквартально (нарастающим итогом) представлять Собранию представителей отчет об исполнении городского бюджета по доходам и расходам.
34. Настоящее решение опубликовать в газете "Заречье".
35. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономической деятельности (председатель О.В. Климанов).
Председатель Собрания представителей |
В.П. Шевцов |
Приложение 1
Утверждено
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета
г.Заречного на 2002 год
Код классификации |
Наименование | Сумма (тыс.руб.) |
0120 0121 0600 0610 0810 0811 0812 |
Источники внутреннего финансирования дефицита - всего Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках Остатки на начало отчетного периода Поступление от продажи имущества, находящего- ся в муниципальной собственности Поступление от приватизации организаций, на- ходящихся в муниципальной собственности Кредитные соглашения и договоры Получение кредитов Погашение кредитов |
20499,0 0 0 200,0 200,0 20299,0 96000,0 75701,0 |
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение 2
Утверждено
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Решением Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 декабря 2002 г. N 161 приложение 2 изложено в новой редакции
Поступление доходов в бюджет города на 2002 год
21 июня, 5 ноября, 19 декабря 2002 г.
Код | Наименование доходов | Сумма (тыс. руб.) |
Уточн. | Сумма тыс.руб. |
1000000 1010000 1010100 1010200 1010401 1020000 1020400 1020600 1020200 1020700 1030000 1030100 1302000 1040000 1040100 1040202 1050000 1050500 1050700 1054000 1400000 1400100 1400315 1404000 2000000 2010000 2010240 2010202 2010800 2011000 2012040 2060000 2070000 2090000 3020100 3020200 |
Налоговые доходы - всего, в том числе: Налоги на прибыль (доход), прирост капитала налог на прибыль (доход) предприятий и организаций налог на доходы физических лиц налог на игорный бизнес Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы лицензионные сборы налог на покупку иностранных денежных знаков Акцизы по подакцизным товарам и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации налог с продаж Налоги на совокупный доход налог на совокупный доход единый налог на вмененный доход для определенных видов деятель- ности налог на имущество Налог на имущество с физических лиц Налог имущества предприятий платежи за пользование природными ресурсами, в том числе: плата за пользование водными объектами земельные налоги плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ прочие налоги, сборы и пошлины государственная пошлина налог на пользователей автомобильных дорог налог с владельцев транспортных средств прочие налоги, сборы и пошлины Неналоговые доходы доходы от принадлежащего муниципалитету имущества, в т.ч.: доходы от сдачи в аренду имущества арендная плата за землю платежи от государственных и муниципальных организаций доходы от продажи квартир прочие доходы (доходы от продажи основных средств) административные платежи штрафные санкции прочие неналоговые платежи Собственные доходы Фонд инноваций и инвестиций Дотация Субвенции, в том числе: Программа развития ЗАТО Итого доходов: |
199589 117000 26000 91000 6228 228 6000 9400 2200 7200 29000 1500 27500 11371 400 10271 700 26590 590 23125 1875 1000 8200 5000 1000 1500 800 1000 700 300 2300 600 207789 14000 440768 146868 40000 849425 |
+8230 +4230 +4000 +230 -400 +160 -218 +100 -442 +2500 -500 +3000 +300 +1100 -600 -200 +1600 +1600 +19200 +18200 +2000 +2000 +200 +14000 +1000 +27430 +16000 +5770 +49200 |
207819 121230 26000 95000 230 5828 160 10 100 5633 9400 2200 7200 31500 1000 30500 11671 1500 9671 500 28190 590 23125 3475 1000 27400 23200 3000 3500 1000 1000 14700 1300 2300 600 235219 30000 440768 152638 40000 898625 |
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение 3
Утверждено
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Решением Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 декабря 2002 г. N 161 приложение 3 изложено в новой редакции
Функциональная классификация расходов бюджета на 2002 год
22 мая, 21 июня, 5 ноября, 19 декабря 2002 г.
(тыс.руб.)
Код | Наименование | Сумма | Уточн. (+ -) |
Уточн. бюджет |
0100 0102 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 0106 |
Органы местного самоуправления Функционирование представительных органов местного самоуправления Функционирование исполнительных органов самоуправления - Администрация, в том числе: оплата кредиторской задолженности - Финансовое управление - Департамент образования - Департамент культуры - ГК по ФС и Т - Департамент соцзащиты, в том числе: оплата кредиторской задолженности Комитет по управлению имуществом |
37927 1836 36091 19804 189 1800 4888 2850 995 4900 14,5 854 |
-400 -700 +300 |
37527 1136 36091 19804 189 2100 4888 2850 995 4900 14,5 854 |
0500 0501 0509 |
Правоохранительная деятельность ОВД ОГПС-22 |
+16615 +14552 +2063 |
16615 14552 2063 |
|
0700 0707 0707 0707 |
Промышленность, энергетика и строительст- во Капитальное строительство Приобретение оборудования Программа развития ЗАТО |
188868 134364 14504 40000 |
+14000 +14000 |
202868 148364 14504 40000 |
0800 0802 0803 0801 |
Сельское хоз-во и рыболовство Расходы за счет земельного налога Прочие мероприятия в обл. с/хоз-ва МУ "Станция по борьбе с болезнями живот- ных" |
3407 1607 1500 300 |
-1500 -1500 |
1907 1607 0 300 |
0900 | Охрана окружающей среды | 2287 | +140 | 2427 |
1000 1001 1007 |
Транспорт, связь и информатика Автомобильный транспорт Информатика |
38560 38160 400 |
38560 38160 400 |
|
1100 | Развитие рыночной инфрастр-ры | 1000 | -1000 | 0 |
1200 1201 1202 1203 |
Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство, в том числе: кредиторская задолженность Коммунальное хозяйство, в том числе: расходы на благоустройство Прочие структуры коммун-го хоз-ва (убытки бани) |
136868 105593 25910 30875 30875 400 |
+6000 +6000 |
142868 111593 25910 30875 30875 400 |
1300 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст- вий |
2350 | -250 | 2100 |
1400 | Образование, в том числе: оплата кредиторской задолженности |
213949 1394,9 |
-87 | 213862 1394,9 |
1500 | Культура, искусство и кинематография, в том числе: оплата кредиторской задолженности |
24576 663,7 |
+439 | 25015 663,7 |
1600 1601 1601 1602 |
Средства массовой информации Телевидение и радиовещание Программа Периодическая печать и издательство |
3050 450 1500 1100 |
3050 450 1500 1100 |
|
1700 1701 1703 |
Здравоохранение и физ. культура Здравоохранение, в том числе: оплата кредиторской задолженности Физическая культура и спорт, в т.ч.: оплата кредиторской задолженности |
90762 67115 1958,4 23647 601 |
+3800 +1800 +2000 |
94562 68915 1958,4 25647 601 |
1800 1801 1802 1802 1802 1806 1806 1806 1807 1801 |
Социальная политика Учреждения социального обеспечен. оплата кредиторской задолженности Соц. помощь "Общество инвалидов" Социальная поддержка малоимущих слоев на- селения Пенсии и пособия Социальная программа "Семья" Федеральный закон "О ветеранах" Социальная программа "Профилактика без- надзорности и правонарушений несовершен- нолетних" Государственные пособия гражданам, имею- щим детей МУ "Центр соц. помощи семье и детям Семь-Я" |
57123 7238 547 80 6983 614 1262 31246 200 9500 |
-255 -482 -1850 -459 +1500 -1000 +2036 |
56868 6756 547 80 5133 614 803 32746 200 8500 2036 |
1900 | Обслуживание гос. долга Выплата процентов по кредитам |
500 500 |
-450 -450 |
50 50 |
2600 2601 |
Дорожное хозяйство Текущие расходы на управление дорожным хозяйством |
25000 25000 |
25000 25000 |
|
3000 3004 3004 3001 3004 3004 3130 |
Прочие расходы Органы внутренних дел Госуд. противопожарная служба Резервный фонд Отселение Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам Фонд инвестиций и инноваций |
29697 14552 2800 1100 4300 6945 14000 |
-3852 -14552 -2800 +13500 +16000 |
25845 0 0 1100 4300 20445 30000 |
Итого расходов | 869924 | +49200 | 919124 | |
Дефицит бюджета | -20499 | -20499 |
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение 4
Утверждено
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Решением Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 21 июня 2002 г. N 125 приложение 4 изложено в новой редакции
Ведомственная структура расходов бюджета г. Заречного
Пензенской области на 2002 год
22 мая, 21 июня 2002 г.
N п/п | Наименование ведомств получателей бюджетных средств |
ППП | ФКР | КЦСР | КВР | Сумма | Из- ме- не- ния (+, -) |
Сумма с уче- том вне- сенных измен. |
1. | МУ "Горлесхоз" Лесные ресурсы Финансирование лесоохранных и лесо- восстановительных мероприятий Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг |
050 050 050 050 |
09 0902 0902 0902 |
361 361 |
223 |
1000 1000 1000 1000 |
-657 -657 -657 -657 |
343 343 343 343 |
2. | МУ "Управление природными ресурсами" Лесные ресурсы Финансирование лесоохранных и лесо- восстановительных мероприятий Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг Субсидии на природоохранные меро- приятия |
050 050 050 050 050 |
09 0902 0902 0902 0906 |
361 361 362 |
223 075 |
0 0 0 0 0 |
+1505 +844 +844 +844 +661 |
1505 844 844 844 661 |
3. | ГП ПО "Старт" Субсидии на природоохранные меро- приятия |
050 050 |
0906 0906 |
362 362 |
075 075 |
500 500 |
-250 -250 |
250 250 |
4. | МСЧ-59 Здравоохранение |
054 | 34543 | 34543 | ||||
4.1. | Ведомственные расходы на здравоохра- нение Прочие учреждения и мероприятия, программы в области здравоохранения, в том числе: Прочие учреждения в области здраво- охранения Прочие мероприятия в области здраво- охранения (социальные программы в здравоохранении) |
054 054 054 054 |
1701 1701 1701 1701 |
430 430 430 430 |
310 310 310 |
33463 33463 32025 1438 |
33463 33463 32025 1438 |
|
4.2. | Ведомственные расходы в области со- циального обеспечения Расходы на льготное зубопротезирова- ние ветеранов и инвалидов |
054 054 |
1806 1806 |
440 440 |
348 |
1080 1080 |
1080 1080 |
|
5. | ТФОМС Средства бюджета на обязательное ме- дицинское страхование неработающего населения |
054 054 |
1701 1701 |
430 |
316 |
19940 19940 |
19940 19940 |
|
6. | Центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения, в том числе: Прочие учреждения в области здраво- охранения Прочие мероприятия в области здраво- охранения (социальные программы в области здравоохранения) |
054 054 054 054 |
1702 1702 1702 1702 |
432 432 432 432 |
290 313 |
4130 4130 1230 2900 |
4130 4130 1230 2900 |
|
7. | МУ "Санаторий-профилакторий" | 054 | 1701 | 430 | 308 | 2100 | 2100 | |
8. | МУП "Комбинат детского питания" Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения Закупка товаров и оплата услуг Продукты питания |
054 054 054 054 |
1701 1701 1701 1701 |
430 430 430 |
310 310 |
4500 4500 4500 4500 |
4500 4500 4500 4500 |
|
9. | Департамент культуры | 056 | 34756 | 34756 | ||||
9.1. | Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления |
056 056 |
01 010604 |
2850 2850 |
2850 2850 |
|||
9.2. | Образование Общее образование Ведомственные расходы на общее обра- зование Учреждения по внешкольной работе с детьми |
056 056 056 |
14 1402 1402 |
401 |
264 |
9700 9700 9700 |
9700 9700 9700 |
|
9.3. | Культура и искусство Ведомственные расходы на культуру и искусство Ведомственные расходы на культуру, в том числе: Дворцы, дома культуры, другие учреж- дения Музеи и постоянные выставки Библиотеки Театры Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
056 056 056 056 056 056 056 056 |
1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 |
000 410 410 410 410 411 412 |
000 000 280 283 284 281 287 |
20031 20031 14046 6119 1395 6532 2628 3357 |
20031 20031 14046 6119 1395 6532 2628 3357 |
|
9.4. | Финансирование мероприятий по оздо- ровительной кампании детей и под- ростков |
056 | 1407 | 407 | 319 | 1700 | 1700 | |
9.5. |
Социальная программа "Молодежь За- речного" |
056 | 1407 | 641 | 475 | 475 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
056 | 1407 | 641 | 397 | 475 | 475 | ||
10. | МДЦ "Россия" Государственная поддержка кинемато- графии Организации кинематографии Субсидии Прочие субсидии |
056 056 056 056 056 |
15 1502 1502 1502 |
415 415 |
282 |
1275 1275 1275 1275 1275 |
1275 1275 1275 1275 1275 |
|
11. | Комитет по земельным ресурсам и зем- леустройству Земельные ресурсы Мероприятия по улучшению земле- устройства и землепользования, осу- ществляемые за счет средств земель- ного налога Ведение земельного кадастра, меро- приятия по улучшению землеустройства и землепользования |
071 071 071 071 |
08 0802 0802 |
661 661 |
213 |
1607 2100 2100 2100 |
-1407 -1407 -1407 -1407 |
200 200 200 200 |
12. | Департамент образования | 075 | 181540 | 181540 | ||||
12.1. | Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления |
075 075 |
01 010603 |
4888 4888 |
4888 4888 |
|||
12.2. | Образование | 075 | 14 | 176452 | 176452 | |||
12.2.1. | Ведомственные расходы в области до- школьного образования Детские дошкольные учреждения |
075 075 |
1401 1401 |
400 400 |
259 |
49159 49159 |
49159 49159 |
|
12.2.2. | Ведомственные расходы на общее обра- зование Школы начальные, средние, школы- детские сады, специальные Вечерняя школа |
075 075 075 |
1402 1402 1402 |
401 401 401 |
260 262 |
90270 88157 2113 |
90270 88157 2113 |
|
12.2.3. | Учреждения по внешкольной работе с детьми |
075 | 1402 | 401 | 264 | 20163 | 20163 | |
12.2.4. | Прочие расходы в области образования Финансирование мероприятий по орга- низации оздоровительной кампании де- тей и подростков Прочие ведомственные расходы в области образования (опекунские) Социальная программа "Молодежь За- речного" Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
075 075 075 075 075 |
1407 1407 1407 1407 1407 |
407 407 407 641 641 |
319 272 397 |
16860 15200 1500 160 160 |
16860 15200 1500 160 160 |
|
12.3. | Прочие мероприятия в области здраво- охранения - Оздоровление тубинфицированных школьников в городском профилактории (Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом") |
075 | 1701 | 430 | 310 | 200 | 200 | |
13. | Центр занятости населения Трудоустройство подростков в летний период |
075 075 |
1407 1407 |
407 407 |
368 |
900 900 |
900 900 |
|
14. | Зареченский промышленный колледж | 075 | 7260 | 7260 | ||||
14.1. | Ведомственные расходы в области среднего профессионального образова- ния Средние специальные учебные учрежде- ния |
075 075 |
1404 1404 |
403 403 |
268 |
7200 7200 |
7200 7200 |
|
14.2. |
Социальная программа "Молодежь За- речного" |
075 | 1407 | 641 | 60 | 60 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
075 | 1407 | 641 | 397 | 60 | 60 | ||
15. | Негосударственная общеобразователь- ная гимназия "Дидакт" |
075 | 14 | 5160 | 5160 | |||
15.1. | Ведомственные расходы на общее обра- зование Школы средние |
075 075 |
1402 1402 |
401 401 |
260 |
5110 5110 |
5110 5110 |
|
15.2. | Финансирование мероприятий по орга- низации оздоровительной кампании де- тей и подростков |
075 | 1407 | 407 | 319 | 50 | 50 | |
16. | МУ "Станция по борьбе с болезнями животных" Сельское хозяйство и рыболовство Сельскохозяйственное производство Прочие расходы в области с/х Содержание подведомственных структур |
082 082 082 082 082 |
08 0801 0801 0801 |
342 342 |
290 |
300 300 300 300 300 |
300 300 300 300 300 |
|
17. | Заготовка сельскохозяйственной про- дукции Предоставление бюджетных ссуд "Муни- ципальному фонду зерна и продоволь- ствия" |
082 082 |
0803 0803 |
348 |
229 |
1500 1500 |
1500 1500 |
|
18. | Прочие расходы и расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга Выплата процентов по кредитам банков |
092 | 1901 | 460 | 330 | 500 | 500 | |
19. | МУП "Городское автотранспортное предприятие" Транспорт, дорожное хоз-во, связь и информатика Автомобильный транспорт Государственная поддержка автомо- бильного транспорта Целевые дотации и субсидии Субсидии на покрытие убытков органи- заций, возникающих при продаже това- ров (работ, услуг) |
104 104 104 104 104 104 |
10 10 1001 1001 1001 1001 |
372 372 372 |
290 290 |
38160 38160 38160 38160 38160 38160 |
38160 38160 38160 38160 38160 38160 |
|
20. | МУП "Комбинат благоустройства" Коммунальное хозяйство Государственная поддержка коммуналь- ного хозяйства субъектов РФ Расходы на благоустройство в субъек- тах РФ |
133 133 133 133 |
12 1202 1202 120201 |
311 311 |
443 |
25955 25875 25875 25875 |
25955 25875 25875 25875 |
|
20.1. | Субсидии государственным предприя- тиям и организациям других форм собственности |
133 | 120201 | 311 | 443 | 25875 | 25875 | |
20.2. | Мероприятия по охране окружающей среды |
133 | 0906 | 362 | 075 | 80 | 80 | |
21. | МУП "Горэлектросеть" Коммунальное хозяйство Государственная поддержка коммуналь- ного хозяйства субъектов РФ Расходы на благоустройство в субъек- тах РФ Субсидии государственным предприя- тиям и организациям других форм собственности |
133 133 133 133 133 |
12 1202 120202 120202 120202 |
311 311 311 |
443 443 |
5000 5000 5000 5000 5000 |
5000 5000 5000 5000 5000 |
|
22. | МУП "Банно-прачечный комбинат" Прочие структуры коммунального хо- зяйства Государственная поддержка коммуналь- ного хозяйства Субсидии и субвенции Субсидии на покрытие убытков органи- заций, возникающих при продаже това- ров (работ, услуг) |
133 133 133 133 133 |
12 1203 1203 1203 1203 |
З11 311 311 |
444 444 |
400 400 400 400 400 |
400 400 400 400 400 |
|
23. | МУП "Единый расчетно-кассовый центр" Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Государственная поддержка жилищного хозяйства |
133 133 133 |
1201 |
91183 91183 91183 |
+1300 +1300 +1300 |
92483 92483 92483 |
||
23.1. | Целевые дотации и субсидии | 133 | 1201 | 310 | 290 | 76779 | 76779 | |
23.1.1. | Субсидии на покрытие убытков органи- заций, возникающих при продаже това- ров |
133 | 120103 | 310 | 290 | 19833 | 19833 | |
23.1.2. | Убытки организаций, возникающие при продаже услуг |
133 | 1201 | 311 | 440 | 52246 | 52246 | |
23.1.3. | Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим разделам (субсидии населению) |
133 | 120104 | 310 | 290 | 4700 | 4700 | |
23.2 | Прочие мероприятия в области со- циальной политики, в том числе: |
133 | 1806 | 440 | 14404 | +1300 | 15704 | |
23.2.1. | Расходы на оплату жилищно-коммуналь- ных услуг, услуг связи ветеранов, инвалидов и т.д. |
133 | 1806 | 440 | 345 | 10858 | +1300 | 12158 |
23.2.2. | Расходы на оплату установки телефо- нов ветеранам и инвалидам войны и их использование |
133 | 1806 | 440 | 334 | 3546 | 3546 | |
24. | МУ "Управление капитального строи- тельства" Государственные инвестиции на без- возвратной основе |
133 133 |
282781 282781 |
282781 282781 |
||||
24.1. | Капитальные вложения (капстроитель- ство) |
133 | 707 | 313 | 198 | 134364 | 134364 | |
24.2. | Капитальные вложения (приобретение оборудования) |
133 | 707 | 313 | 198 | 14504 | 14504 | |
24.3. | Программа развития ЗАТО | 133 | 707 | 485 | 350 | 40000 | 40000 | |
24.4. | Расходы на нужды дорожного хозяйства | 133 | 2601 | 479 | 522 | 25000 | 25000 | |
24.5. | Капитальный ремонт (Согласно прило- жению N 7 от 13.02.2002 г. N 90 ре- шения Собрания представителей) |
133 | 50613 | 50613 | ||||
24.5. | Отселение | 133 | 3004 | 487 | 457 | 4300 | 4300 | |
24.6. | Фонд инноваций и инвестиций | 133 | 3130 | 520 | 397 | 14000 | 14000 | |
25. | Газета "Заречье" Средства массовой информации Государственная поддержка средств массовой информации Государственная поддержка районных (городских) газет Целевые дотации и субсидии |
134 134 134 134 |
16 1602 1602 1602 |
425 425 |
292 |
1100 1100 1100 1100 |
1100 1100 1100 1100 |
|
26. | МУП "Телерадиокомпания Заречный" | 134 | 1601 | 1950 | 1950 | |||
26.1. | Государственная поддержка государст- венных телерадиокомпаний Целевые субсидии и субвенции |
134 134 |
1601 1601 |
420 420 |
290 |
450 450 |
450 450 |
|
26.2. |
Программа "Развитие телевидения и радиовещания в городе Заречном" Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов Программа "Развитие телевидения и радиовещания" |
134 134 |
1601 1601 |
515 |
397 |
1500 1500 |
1500 1500 |
|
27. | Департамент социальной защиты | 148 | 22545 | -40 | 22505 | |||
27.1. | Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления |
148 148 |
01 010606 |
4100 4100 |
4100 4100 |
|||
27.2. | Целевая социальная программа "Семь-Я" |
148 | 1806 | 640 | 728 | 1262 | 1262 | |
27.3. | Социальная помощь, в том числе: Ведомственные расходы в области со- циального обеспечения Пособия и социальная помощь Финансирование мероприятий по орга- низации оздоровительной кампании де- тей и подростков Государственные пособия гражданам, имеющим детей Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала Социальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений не- совершеннолетних" Социальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений не- совершеннолетних" |
148 148 148 148 148 148 148 148 |
1802 1802 1802 1407 1807 1807 1806 1806 |
442 442 407 452 452 640 640 |
322 319 470 727 |
17183 6983 6983 500 9500 9500 200 200 |
-40 -40 -40 |
17183 6983 6983 500 9500 9500 160 160 |
28. | ЗАО "Макс" Ведомственные расходы в области со- циального обеспечения Расходы на обеспечение лекарственны- ми средствами инвалидов и ветеранов |
148 148 |
1806 1806 |
440 440 |
348 |
13300 13300 |
+1000 +1000 |
14300 14300 |
29. | Комплексный центр социального обслу- живания населения Учреждения социального обеспечения Ведомственные расходы в области со- циального обеспечения Прочие учреждения и мероприятия в области социального обеспечения |
148 148 148 148 |
18 1801 1801 1801 |
440 440 |
323 |
7238 7238 7238 7238 |
7238 7238 7238 7238 |
|
30. | Пенсионный фонд Выплата пенсий и пособий |
148 148 |
1802 1802 |
442 442 |
326 |
614 614 |
614 614 |
|
31. | Общество инвалидов Расходы по обществу инвалидов Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
148 148 148 |
1802 1802 1802 |
445 445 |
323 |
80 80 80 |
80 80 80 |
|
32. | Фонд поддержки предпринимательства Прочие мероприятия по развитию ры- ночной инфраструктуры |
162 162 |
1101 1101 |
381 381 |
490 |
1000 1000 |
1000 1000 |
|
33. | "Комитет по физической культуре, спорту и туризму" |
164 | 17440 | 17440 | ||||
33.1. | Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления |
164 164 |
01 010605 |
995 995 |
995 995 |
|||
33.2. | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт Прочие учреждения в области физичес- кой культуры и спорта |
164 164 |
1703 1703 |
434 434 |
314 |
14997 14997 |
14997 14997 |
|
33.3. | Финансирование мероприятий по оздо- ровительной кампании детей и под- ростков |
164 | 1407 | 407 | 319 | 1200 | 1200 | |
33.4. |
Социальная программа "Молодежь За- речного" Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
164 164 |
1407 1407 |
641 641 |
397 |
248 248 |
248 248 |
|
34. | БК "Союз" Физическая культура и спорт Финансирование части расходов на со- держание спортивных команд Прочие мероприятия в области физиче- ской культуры и спорта |
164 164 164 164 |
17 1703 1703 |
433 433 |
314 |
5000 5000 5000 5000 |
5000 5000 5000 5000 |
|
35. | Управление по делам ГО и ЧС Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций Содержание и оснащение подведомст- венных структур Текущее содержание подведомственных структур |
177 177 177 177 |
13 1302 1302 1302 |
601 601 |
075 |
2350 2350 2350 2350 |
2350 2350 2350 2350 |
|
36. | Администрация г. Заречного | 307 | 21126 | -473 | 20653 | |||
36.1. | Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления |
307 307 |
01 010601 |
18906 18906 |
-102 -102 |
18804 18804 |
||
36.2. | Природоохранные мероприятия по охра- не окружающей среды |
307 | 0906 | 362 | 075 | 520 | -411 | 109 |
36.3. | Информатика (информационное обеспе- чение) Государственная поддержка информа- ционного обеспечения Информационное обеспечение |
307 307 307 |
1007 1007 1007 |
379 379 |
290 |
400 400 400 |
400 400 400 |
|
36.4. | Расходы на выполнение научно-иссле- довательских работ по долгосрочной программе развития |
307 | 3004 | 515 | 397 | 1300 | 1300 | |
36.5. |
Социальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений не- совершеннолетних" |
148 | 1806 | 640 | 727 | 0 | +40 | 40 |
37. | Городское Финансовое управление г. Заречного Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления |
307 307 307 |
1 010602 |
1800 1800 1800 |
1800 1800 1800 |
|||
38. | Собрание представителей Государственное управление и местное самоуправление Функционирование представительных органов местного самоуправления Обеспечение деятельности Собрания представителей |
330 330 307 330 |
1 102 102 |
1836 1836 1836 1836 |
1836 1836 1836 1836 |
|||
39. | Горвоенкомат Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
000 000 000 000 |
30 3004 300401 300401 |
515 515 |
397 |
1200 1200 1200 1200 |
1200 1200 1200 1200 |
|
40. | Комитет по управлению имуществом | 000 | 3554 | 3554 | ||||
40.1. | Государственное управление и местное самоуправление Функционирование органов местного самоуправления Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам |
307 307 000 |
010607 010607 3004 |
854 854 2300 |
+400 |
854 854 2700 |
||
40.2. | Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
000 000 000 |
3004 300402 300402 |
515 515 |
397 |
2000 2000 2000 |
+400 +400 +400 |
2400 2400 2400 |
40.3. | Программа развития торговли и обще- ственного питания г. Заречного на 2002 г. |
000 | 300408 | 515 | 397 | 300 | 300 | |
40.4. | Информатика (информационное обеспе- чение) Государственная поддержка информа- ционного обеспечения Информационное обеспечение |
000 000 000 |
1007 1007 1007 |
379 379 |
290 |
400 400 400 |
-400 -400 -400 |
0 0 0 |
41. | МУ "Городская административно-техни- ческая инспекция" Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим подразделам Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
000 000 000 000 |
30 300403 300403 300403 |
515 515 |
397 |
704 704 704 704 |
704 704 704 704 |
|
42. | Отдел внутренних дел | 000 | 3004 | 515 | 14726 | 14726 | ||
42.1. | Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов, в т.ч. Программа по борьбе с правонаруше- ниями |
000 000 |
300404 3004 |
515 515 |
397 397 |
14552 576 |
14552 576 |
|
42.2. | Расходы на компенсацию льгот сотруд- никам милиции, содержащимся за счет средств местного бюджета |
000 | 1806 | 498 | 353 | 162 | 162 | |
42.3. |
Социальная программа "Молодежь За- речного" Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
000 000 |
1407 1407 |
641 641 |
397 |
12 12 |
12 12 |
|
43. | ОГПС-22 Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов, в т.ч. |
000 000 |
3004 300405 |
515 515 |
397 |
2800 2800 |
2800 2800 |
|
44. | ДФ ГУП "Зареченский центр техничес- кой инвентаризации" |
330 | +1407 | 1737 | ||||
44.1 | Инвентаризация недвижимого имущества | 000 | 300406 | 515 | 397 | 330 | 330 | |
44.2. | Мероприятия по улучшению земле- устройства и землепользования, осу- ществляемые за счет средств земель- ного налога Ведение земельного кадастра, меро- приятия по улучшению землеустройства и землепользования |
071 071 |
802 0802 |
661 661 |
213 |
0 0 |
+1407 +1407 |
1407 1407 |
45. | МУП ЦСИ Оплата договора по аудиторской про- верке |
000 000 |
300408 300408 |
515 |
397 |
0 0 |
+200 +200 |
200 200 |
46. | Пензенский областной комитет госста- тистики Перепись населения |
000 000 |
3004 300407 |
040 |
397 |
596 596 |
-85 -85 |
511 511 |
47. | Резервный фонд Резервный фонд городской администра- ции |
000 000 |
3001 3001 |
510 510 |
435 |
1100 1100 |
1100 1100 |
|
48. | МП "ЖСКХ" Социальная программа "Молодежь За- речного" Прочие расходы, не отнесенные к дру- гим видам расходов |
133 133 |
1407 1407 |
641 641 |
397 |
45 45 |
45,6 45 |
|
Итого: | 867424 | +2500 | 869924 |
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение 5
Утверждено
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Решением Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 21 июня 2002 г. N 125 приложение 5 изложено в новой редакции
Ведомственная классификация
расходов бюджета г. Заречного (перечень прямых получателей
средств из бюджета г. Заречного)
21 июня 2002 г.
В текст приложения внесены изменения следующими документами:
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 5 ноября 2002 г. N 146
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код | Наименование управлений, отделов, комитетов, |
|ведомства| департаментов, учреждений, предприятий |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Распорядители бюджетных средств |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 075 |Департамент образования |
| 056 |Департамент культуры |
| 164 |Комитет по физической культуре и спорту |
| 148 |Департамент социальной защиты |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Получатели бюджетных средств |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 307 |Администрация г.Заречного |
| 330 |Собрание представителей г.Заречного |
| 307 |Городское финансовое управление |
| 000 |Отдел внутренних дел г.Заречного |
| 000 |Отдел государственной противопожарной службы N 22 |
| 082 |МУ "Станция по борьбе с болезнями животных" |
| 071 |Комитет по земельным ресурсам и землеустройству |
| 050 |МУ "Горлесхоз" |
| 050 |МУ "Управление природными ресурсами" |
| 104 |МУП "Городское автотранспортное предприятие" |
| 133 |МУП "Комбинат благоустройства" |
| 133 |МУП "Горэлектросеть" |
| 133 |МУП "Банно-прачечный комбинат" |
| 133 |МУП "УМТС" |
| 177 |Управление по делам ГО и ЧС |
| 075 |Зареченский промышленный колледж |
| 075 |Негосударственная общеобразовательная гимназия "Дидакт" |
| 050 |ГП ПО "Старт" |
| 134 |Газета "Заречье" |
| 134 |МУП "Телерадиокомпания "Заречный" |
| 133 |МУ "Управление капитального строительства" |
| 054 |Медико-санитарная часть N 59 |
| 056 |МДЦ "Россия" |
| 148 |ЗАО "Макс" |
| 054 |Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
| 054 |Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
| 054 |МУ "Городской санаторий-профилакторий" |
| 164 |БК "Союз" |
| 148 |МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" |
| 000 |Горвоенкомат |
| 000 |Комитет по управлению имуществом |
| 000 |ИМНС по г. Заречному |
| 000 |МУ "Городская административно-техническая инспекция" |
| 054 |МУП "Комбинат детского питания" |
| 148 |Пенсионный фонд |
| 133 |МУП "Единый расчетно-кассовый центр" |
| 148 |Городское общество инвалидов |
| 075 |Центр занятости |
| 082 |Муниципальный фонд зерна и продовольствия |
| 162 |Фонд поддержки предпринимательства |
| 000 |ДФГУП "ЗЦТИ" |
| 000 |Пензенский областной комитет госстатистики |
\-----------------------------------------------------------------------/
Начальник финансового управления |
З.П. Михайлова |
Приложение 6
Утвержден
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
План
капвложений на капстроительство в 2002 году
тыс.руб.
N пп |
Наименование объектов |
Сметная ст-ть в ц. 1991 года Всего ----- СМР |
Остаток смет. стоим. на 01.01. 2002 г. Всего ----- СМР |
План на 2002 год | Вводимая мощность ------------- Сроки ввода |
При- ме- ча- ние |
|
Всего в ц.1991 г. |
В т.ч. СМР в ц.1991 г. |
||||||
в тек.ценах | в тек.ценах | ||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. |
Ж/дом N 4 в МКР 18 на 91 кв. Ж\дом N 7 в МКР 18 Ж/дом N 8 в МКР 18 Реконструкция зд. АТС под жилой дом на 30 кв. Ж/дом N 48 в МКР 5 на 72 кв. Деловой центр Общеобразователь- ная школа в МКР 12б (бассейн) Многоэтажная за- стройка 132 кв. Магистральные се- ти 132 кв. Пристрой к ТЮЗ Фидерная подстан- ция в МКР 18 Пождепо Магистральные се- ти МКР 18: а) теплосеть от 12Б до профилак- тория б) газопровод среднего давления Учебная пожарная башня (городской стадион) Автодорога N 9 МКР 18 Пристрой к оздо- ровительному комплексу "Профи- лакторий" Развитие базы му- ниципальных пред- приятий ПИР для строи- тельства будущих лет Оборудование, не входящее в смету строек |
2569,3 ------ 2056,9 3174,9 ------ 2818,0 1890,0 ------ 1655,0 1492,7 ------ 1136,4 1868,6 ------ 1633,0 1890,5 ------ 1307,8 3199,8 ------ 2434,9 8055,6 ----- 7437,0 729,6 ----- 673,3 198,0 ----- 165,0 245,6 ----- 154,9 1293,0 ----- 1035,0 2922,5 ------ 2409,3 38,0 ----- 36,0 2431,1 ----- 2055,1 856,3 ----- 691,7 - ------ 12000,0 - ------ 8052,4 - ------ 14504,0 |
1747,5 ------ 1235,1 3174,9 ------ 2818,0 1890,0 ----- 1655,0 640,3 ----- 528,3 591,5 ----- 370,7 108,4 ----- 58,2 120,3 ----- 5,6 8055,6 ----- 7434,0 714,5 ----- 658,2 121,8 ----- 88,8 217,0 ----- 126,3 1293,0 ----- 1035,0 312,2 ----- 138,8 38,0 ----- 36,0 1473,8 ----- 1263,9 816,0 ----- 651,4 - ----- 12000,0 - ------ 3000,0 - ------ 14504,0 |
1091,6 ------- 32748,0 495,9 ------ 14866,0 105,0 ------ 3150,0 640,3 ----- 19209,0 155,7 ------ 4671,0 61,5 ------- 1846,0 5,9 ------ 177,0 175,3 ------- 5260,0 714,5 ----- 20733,0 121,8 ------ 3654,0 217,0 ----- 3978,0 50,0 ----- 1500,0 50,0 ----- 1500,0 38,0 ------- 1134,0 64,6 ----- 1938,0 100,0 ----- 3000,0 - ----- 12000,0 - ----- 3000,0 - ------ 14504,0 |
1030,9 ------- 30927,0 472,3 ------ 14169,0 100,0 ------ 3000,0 528,3 ----- 15849,0 148,3 ------ 4449,0 58,2 ------ 1746,0 5,6 ------ 168,0 167,0 ------ 5010,0 658,2 ----- 19746,0 88,8 ------ 2664,7 126,3 ----- 3789,0 47,6 ----- 1428,0 47,6 ----- 1428,0 36,0 ------ 1080,0 62,4 ----- 1872,0 95,0 ----- 2850,0 - ----- - - ----- - - ----- - |
6077,15 м2 о.п. | |
12 -"- |
|||||||
-"- -"- |
|||||||
-"- 2400 м2 о.п. |
|||||||
10 1831,1 м2 о.п. |
|||||||
04 1137 м2 о.п. |
|||||||
03 1888 м2 о.п. |
|||||||
02 -"- |
|||||||
-"- -"- |
|||||||
10 -"- |
|||||||
08 -"- |
|||||||
03 -"- |
|||||||
-"- -"- |
|||||||
-"- -"- |
|||||||
09 -"- |
|||||||
-"- -"- |
|||||||
-"- 12000,0 |
|||||||
I-IV кв. -"- |
|||||||
-"- 14504,0 т.р. |
|||||||
I-IV кв. | |||||||
Всего на капи- тальное строи- тельство: |
4086,5 ------- 148868,0 |
3672,5 ------- 110175,0 |
Начальник МУ УКС"а |
В.В. Николаев |
Приложение 7
Утвержден
решениемСобрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
План капитального ремонта объектов города на 2002 г.
В текст приложения внесены изменения следующими документами:
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 5 ноября 2002 г. N 146
/-----------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование объектов |Сметная | План на 2002 г.| Ввод |Примеч.|
|пп | |стоим. в|----------------| | |
| | |ц. 91 г.|Сметная|В | | |
| | | |стоим. |текущих | | |
| | | |в ц. 91|ценах | | |
| | | |г. | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| I. Жилой фонд |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1. |Ремонт шиферных кровель| 40,8| 40,8| 1223,0| | |
| |(7 домов) | | | | | |
| |пр.Мира, 8а | | | | | |
| |Братская, 25, 3, 33А | | | | | |
| |Спортивная 1/6, 5/1, 3 | | | | | |
|2. |Ремонт рулонных кровель| 63,9| 63,9| 1918,0| | |
| |(24 дома) | | | | | |
| |Моховая 51 | | | | | |
| |пр.Мира, 66, 15, 17 | | | | | |
| |Ленина, 9, 14, 54, 56,| | | | | |
| |45, 61 | | | | | |
| |Комсомольская, 12/2, 22,| | | | | |
| |24 | | | | | |
| |пр.Победы, 45 | | | | | |
| |Конституции, 23, 29, 31,| | | | | |
| |41 | | | | | |
| |Зеленая, 5, 15 | | | | | |
| |Светлая, 7, 9, 11, 28 | | | | | |
|3. |Большой ремонт ж\бет.| 3,3| 3,3| 98,0| | |
| |балконных плит и ж\бетон-| | | | | |
| |ных козырьков над балко-| | | | | |
| |нами верхних этажей в| | | | | |
| |ж\домах (100 шт.) | | | | | |
|4. |Замена ж\бет. балконных| 5,4| 5,4| 162,0| | |
| |плит и козырьков над бал-| | | | | |
| |конами верхних этажей в| | | | | |
| |ж\домах (27 шт.) | | | | | |
|5. |Капремонт электропроводки| 6,6| 6,6| 200,0| | |
| |в ж\домах (22 дома) | | | | | |
| |1-школьный пр., 7; 9; 11;| | | | | |
| |13 | | | | | |
| |Адм. Макарова, 86, 88 | | | | | |
| |Спортивная, 1\6; 5\1; 3;| | | | | |
| |3а | | | | | |
| |Братская 3; 5; 9; 13; 15;| | | | | |
| |15а | | | | | |
| |пр.Мира, 8; 10; 16; 16а | | | | | |
| |пр.Победы, 4; 6\17 | | | | | |
|6. |Замена транзитного тру-| 2,6| 2,6 | 78,0 | | |
| |бопровода в ж\домах: | | | | | |
| |Ленина 26; 28; 30, 32; 34| | | | | |
| |пр.Победы 28; 45 (300| | | | | |
| |м\п) | | | | | |
|7. |Ремонт инженерного обору-| 6,6| 6,6| 198,0| | |
| |дования, замена труб| | | | | |
| |центр. отопления верхнего| | | | | |
| |и нижнего розлива, труб| | | | | |
| |холодного и горячего во-| | | | | |
| |доснабжения, изоляция| | | | | |
| |трубопроводов в ж/домах| | | | | |
| |(10 домов) | | | | | |
| |Конституции, 41 | | | | | |
| |Ленина, 49 | | | | | |
| |пр.Мира 22, 22а, 24 | | | | | |
| |Братская 3, 5, 5а | | | | | |
| |пр. Победы 9\20, 11 | | | | | |
|8. |Конституции, 39 (перевод| 15,0| 15,0| 450,0| | |
| |в жилой фонд) | | | | | |
|9. |Капитальный ремонт ж\до-| 324,0| 324,0| 9706,0| | |
| |мов (5 шт.) | | | | | |
| |Литке 35, 37, 39, 41, 45,| | | | | |
| |43 | | | | | |
|10.|Ремонт облицовки стен фа-| 0,8| 0,9| 27,0| | |
| |садов силикатной плиткой| | | | | |
| |пр-т Победы N 1, 18, 20,| | | | | |
| |24 | | | | | |
|11.|Ремонт кирпичной кладки| 0,7| 0,7| 24,0| | |
| |пилястр | | | | | |
| |пр-т Мира 56, 58, 64, 66,| | | | | |
| |68 | | | | | |
|12.|Торговая 19 (ремонт дома)| 0,5| 0,5| 15,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | | | 14099,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |II. Объекты департамента | | | | | |
| |образования | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
|1. |Школа N 216 | 3,3| 3,3| 100,0| | |
| |Устр-во въезда на терри-| | | | | |
| |торию школы с центрально-| | | | | |
| |го крыльца | | | | | |
|2. |Школа N 217 въезд на тер-| 7,3| 7,3| 220,0| | |
| |риторию школы, централь-| | | | | |
| |ный вход | | | | | |
|3. |Реконструкция школы N 218| 26,6| 26,6| 800,0| | |
| |кровля интерната, столо-| | | | | |
| |вая, переход | | | | | |
|4. |Школа N 220 | 5,0| 5,0| 150,0| | |
| |Вентсистема | | | | | |
|5. |Школа N 221 | 3,3| 3,3| 99,0| | |
| |Замена светильников | | | | | |
|6. |Школа N 222 | 24,0| 24,0| 720,0| | |
| |Устройство подземного пе-| | | | | |
| |рехода | | | | | |
| |Полы в спортзале, кровля | | | | | |
|7. |Школа N 223 | 14,0| 14,0| 420,0| | |
| |Замена сантехнического| | | | | |
| |оборудования (отопление) | | | | | |
|8. |Школа N 224 | 6,6| 6,6| 198,0| | |
| |Кровля | | | | | |
|9. |Школа N 225 | 9,3| 9,3| 279,0| | |
| |Полы в столовой, ремонт| | | | | |
| |системы отопления, кровля| | | | | |
| |хоз. блока | | | | | |
|10.|Школа N 226 | 20,0| 20,0| 600,0| | |
| |Устр-во мозаичных полов,| | | | | |
| |замена светильников, пло-| | | | | |
| |щадка центр. входа | | | | | |
|11.|Школа N 227 (филиал) | 5,0 | 5,0| 150,0| | |
| |Асфальтирование террито-| | | | | |
| |рии | | | | | |
| |Устройство крылец | | | | | |
|12.|Школа N 228 | 13,3| 13,3| 400,0| | |
| |Замена системы отопления| | | | | |
| |хозсарай | | | | | |
|13.|Школа N 229 | 9,3 | 9,3| 279,0| | |
| |Спортплощадка, асфальти-| | | | | |
| |рование территории, блока| | | | | |
|14.|Школа "Дидакт" | 7,7 | 7,7| 231,0| | |
| |Замена эл. оборудования,| | | | | |
| |замена системы отопления | | | | | |
|15.|Д\сад N 14 | 2,7 | 2,7| 80,0| | |
| |Устройство колясочной | | | | | |
|16.|Д\сад N 9 | 12,5| 12,5| 375,0| | |
| |отопление | | | | | |
|17.|Д\сад N 5 | 2,3| 2,3| 69,0| | |
| |Ремонт крыльца | | | | | |
|18.|Д\сад N 8 | 3,3| 3,3| 60,0| | |
| |Промывка системы отопле-| | | | | |
| |ния, перепланировка под| | | | | |
| |юных натуралистов | | | | | |
|19.|Д\сад N 17, 18, 19, 15 | 10,0| 10,0| 300,0| | |
| |Ремонт веранд, малых| | | | | |
| |форм, замена ступеней на| | | | | |
| |крыльцах | | | | | |
|20.|Д\сад N 11, 15, 16, 2 | 6,7| 6,7| 201,0| | |
| |Замена светильников | | | | | |
|21.|Д\сад N 13 | 3,3| 3,3| 100,0| | |
| |Замена оконных деревянных| | | | | |
| |блоков отмостка | | | | | |
|22.|ДДЮТ | 10,4| 10,4| 353,0| | |
| |Ремонт помещений бывшей| | | | | |
| |шк. N 219, фасад, теплица| | | | | |
|23.|СДЮШОР | 76,8| 76,8| 2305,0| | |
| |Корт, лечебно-проф. при- | | | | | |
| |строй | | | | | |
|24.|МУПК | 18,7| 18,7| 561,0| | |
| |Устройство мозаичных по-| | | | | |
| |лов, кровля | | | | | |
|25.|ГЦТТ | 7,5| 7,5| 225,0| | |
| |Кровля гаража, картодром | | | | | |
|26.|"Юность" | 10,0| 10,0| 200,0| | |
| |Замена вентсистемы | | | | | |
|27.|Промышленный техникум | 14,4| 14,4| 432,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | | | 9907,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |III. Объекты департамента| | | | | |
| |культуры | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
|1. |Театр юного зрителя: | 10,0| 10,0| 300,0| | |
| |- реконструкция системы| | | | | |
| |отопления, замена извеща-| | | | | |
| |телей АПС на дымовые | | | | | |
|2. |Дворец молодежи: | 6,3| 6,3| 190,0| | |
| |- Частичный ремонт кровли| | | | | |
| |Замена приемной станции| | | | | |
| |АПС и датчиков | | | | | |
|3. |ЦПКиО "Заречье": | 20,0| 20,0| 400,0| | |
| |- капремонт зд. игровых| | | | | |
| |автоматов | | | | | |
|4. |Центральная городская| 10,6| 10,6| 320,0| | |
| |библиотека: | | | | | |
| |- реконструкция освещения| | | | | |
| |- пандус для въезда инва-| | | | | |
| |лидных колясок | | | | | |
| |- замена приемной станции| | | | | |
| |АПС и датчиков | | | | | |
| |- капремонт системы отоп-| | | | | |
| |ления и приточно-вытяжной| | | | | |
| |вентиляции | | | | | |
|5. |ДК "Дружба": | 11,5| 11,5| 345,0| | |
| |- реконструкция системы| | | | | |
| |отопления | | | | | |
| |- замена светильников | | | | | |
| |- замена приемной станции| | | | | |
| |и датчиков | | | | | |
| |- установка вторых внут-| | | | | |
| |ренних оконных рам в изо-| | | | | |
| |студии | | | | | |
|6. |Детская школа искусств: | 1,5| 1,5| 45,0| | |
| |- ремонт пола в бал. за-| | | | | |
| |ле, ремонт сцены | | | | | |
|7. |Профессионально-творчес- | 11,5| 11,5| 345,0| | |
| |кое училище искусств: | | | | | |
| |- замена полов из лино-| | | | | |
| |леума | | | | | |
| |- частичный ремонт кровли| | | | | |
| |- перенос приборов АПС из| | | | | |
| |каб. N 7 в фойе | | | | | |
|8. |СПЦ "Гармония": | 5,5| 5,5| 165,0| | |
| |- реконструкция пожар.| | | | | |
| |сигнализации | | | | | |
| |- выгородка помещения для| | | | | |
| |работы консультантов те-| | | | | |
| |лефона доверия | | | | | |
|9. |Музей-салон классической| 5,0| 5,0| 1050,0| | |
| |культуры: | | | | | |
| |- устройство 2-го рубежа| | | | | |
| |защиты | | | | | |
| |- замена приборов пожар-| | | | | |
| |ной и охранной сигнализа-| | | | | |
| |ции, перенос приборов из| | | | | |
| |каб. директора в помещ.,| | | | | |
| |примык. к гардеробу | | | | | |
| |- ремонт приточной венти-| | | | | |
| |ляции | | | | | |
| |- перестановка дверей за-| | | | | |
| |пасного выхода 1 этажа | | | | | |
| |Музейно-выставочный центр| | | | | |
|10.|Ремонт помещений бывшего| 40,0| 40,0| 300,0| | |
| |ЗАГСа под библиотеку N 4 | | | | | |
|11.|Оборудование зала МДЦ| 6,7| 6,7| 200,0| | |
| |"Россия" системой дымо-| | | | | |
| |удаления | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | | | 3660,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |IV. МСЧ-59 | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
|1. |Ремонт терапевтического| 11,8| 11,8| 354,0| | |
| |корпуса | | | | | |
| |- кардиологическое отде-| | | | | |
| |ление | | | | | |
| |- гинекологическое отде-| | | | | |
| |ление | | | | | |
| |- гастроэнтерологическое | | | | | |
| |отделение | | | | | |
| |- ремонт фасада здания | | | | | |
|2. |Хирургический корпус: | 56,5| 56,5| 1695,0| | |
| |- ремонт и покраска фаса-| | | | | |
| |да | | | | | |
| |- ЛОР - глазное отделение| | | | | |
| |- реконструкция открытой| | | | | |
| |веранды (4 шт.) | | | | | |
| |- пожарная сигнализация | | | | | |
| |- реанимационное отделе-| | | | | |
| |ние | | | | | |
|3. |Взрослая поликлиника: | 11,2| 11,2| 338,0| | |
| |- парапет, окна, двери | | | | | |
| |- замена сантехприборов | | | | | |
| |- замена полов 4, 6| | | | | |
| |этажей | | | | | |
|4. |Детская поликлиника | 6,5| 6,5| 195,0| | |
| |- парапет, фасад, косме-| | | | | |
| |тический ремонт, окна | | | | | |
| |- замена сантехприборов | | | | | |
|5. |Аптека МСЧ-59 (рекон-| 6,6| 6,6| 200,0| | |
| |струкция) по ул.Строите-| | | | | |
| |лей | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | | | 2782,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |V. Объекты Комитета по| | | | | |
| |физкультуре и спорту | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
|1. |Дворец спорта: | 5,0| 5,0| 150,0| | |
| |- Ремонт пола зала для| | | | | |
| |занятий художественной| | | | | |
| |гимнастикой | | | | | |
|2. |Ремонт плавательного бас-| 90,0| 90,0| 2700,0| | |
| |сейна | | | | | |
|3. |Усиление несущих кон-| 10,0| 10,0| 800,0| | |
| |струкций трибун, стр-во| | | | | |
| |корта | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | 130,0| 130,0| 3650,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Сети города | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
|1. |Ремонт сетей газопровода | 23,5| 23,5| 705,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | 23,5| 23,5| 705,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Расширение городских| 3,0| 3,0| 90,0| | |
| |кладбищ | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |VI. Объекты,находящиеся в| | | | | |
| |муниципальной собственно-| | | | | |
| |сти | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
|1. |Здание 40 | 26,6| 26,6| 800,0| | |
| |- Департамент соц. защиты| | | (160,0)| | |
| |- Оздоровительный центр | | | (640,0)| | |
|2. |Гостиница "Космос" | 20,0| 20,0| 600,0| | |
| |- сантехнические работы, | | | | | |
| |- эл.-технические работы | | | | | |
|3. |Ремонт здания администра-| 33,3| 33,3| 1000,0| | |
| |ции | | | | | |
|4. |Ремонт кровли зд. ТРК | 8,0| 8,0| 240,0| | |
|5. |Ремонт городской бани и| 28,6| 28,6| 860,0| | |
| |ремонт кровли (одно отде-| | | | | |
| |ление) | | | | | |
|6. |Оборудование сооружения| 30,0| 30,0| 900,0| | |
| |N 9 под ЗПУ | | | | | |
|7. |Реконструкция банка "Тар-| 10,0| 10,0| 300,0| | |
| |ханы" под МУП ЕРКЦ | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | | | 4700,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Непредвиденные расходы | | | 2480,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого по капремонту | | | 42073,0| | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Кредиторская задолжен-| | | 8540,0| | |
| |ность | | | | | |
|---+-------------------------+--------+-------+--------+-------+-------|
| |Итого: | | | 50613,0| | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Начальник МУ УКС"а |
В.В. Николаев |
Приложение 8
Утвержден
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
План
капитальных вложений по строительству, реконструкции
и капремонту дорожно-уличной сети города на 2002 год
В текст приложения внесены изменения следующими документами:
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 декабря 2002 г. N 161
/-----------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование объектов |Сметная |Сметная |Срок |
|п/п| |стои- |стои- |ввода |
| | |мость в|мость в|(квар-|
| | |ценах |текущих |тал) |
| | |1991 г.|ценах, | |
| | |тыс.руб.|тыс.руб.| |
|---+------------------------------------------+--------+--------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+------------------------------------------+--------+--------+------|
|1. |Ливневый коллектор от автодороги от N 20| | | |
| |до ограждения города | 82,0 | 2460,0|III |
|2. |Капитальный ремонт путепровода | 97,0 | 2910,0|III |
|3. |Капремонт автодороги к оздоровительному| | | |
| |лагерю "Комарики" | 35,0 | 1050,0|II |
|4. |Капремонт автодороги по ул. Ахунская | 40,0 | 1200,0|III |
|5. |Капремонт автодороги на лесопитомник | 25,0 | 750,0|II |
|6. |Капремонт автодороги по ул. Конституции| | | |
| |(частично) | 69,3 | 2080,0|II |
|7. |Капремонт автодороги по ул. Ленина (учас-| | | |
| |ток от ул. Строителей до КПП-11) | 60,0 | 1800,0|II |
|8. |Капремонт автодорог 132 квартала | 17,7 | 530,0|II |
|9. |Капремонт автодороги по ул. Братской (от| | | |
| |ул. Спортивной до пр-та 30-летия Победы) | 28,0 | 840,0|II |
|10.|Капремонт автодороги на городское кладбище| 18,0 | 540,0|II |
|11.|Капремонт тротуаров по улицам города | 56,0 | 1680,0|II-IV |
|12.|Реконструкция и капремонт внутрикварталь-| | | |
| |ных и придорожных территорий | 87,0 | 2610,0|II-IV |
|13.|Ремонт и содержание автодорог к садоводче-| | | |
| |ским товариществам "Звездочка", "Пазелки",| | | |
| |"Инра", "Урожай", "Русич", "Строитель" и| | | |
| |пр. | 35,0 | 1050,0|II-III|
|14.|Парковая аллея ветеранов до МДЦ "Россия" | 6,7 | 200,0|II-III|
|15.|Приобретение дорожной техники | | 1400,0| |
|16.|Кредиторская задолженность | | 3100,0| |
|17.|Непредвиденные расходы | | 800,0| |
|---+------------------------------------------+--------+--------+------|
| |Итого: | | 25000,0| |
\-----------------------------------------------------------------------/
Начальник МУ "УКС" |
В.В. Николаев |
Приложение 9
Утвержден
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Решением Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 21 июня 2002 г. N 125 приложение 9 изложено в новой редакции
Перечень
оборудования, не входящего в смету строек на 2002 г.
21 июня 2002 г.
N п/п |
Область применения, обоснование |
Наименование | Марка | Цена, тыс. руб. |
К-во | Стои- мость, тыс. руб. |
Заказ- чик |
При- ме- ча- ние |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Оборудование для право- охранитель- ной деятель- ности Транспорт и связь Жилищно-ком- мунальное хозяйство Образование Здравоохра- нение Культура и искусство |
Пожарная техника и оборудование Мусоровоз Автобус-ка- тафалк Ремонтные комплекты для лифтов Подметало- уборочная машина Баровая установка на базе тракто- ра МТЗ-82 Ремонтные комплекты холодильных камер Школьная мебель Оборудование для школьных лабораторий Флюорограф оборудование |
- ПАЗ-305 ПУМ93-1 БГМ-1 |
- 120,0 260,0 240,0 333,0 3800,0 |
- 2 1 1 1 1 |
4144,0 240,0 260,0 1200,0 240,0 333,0 1087,0 1000,0 1000,0 3800,0 1200,0 |
ОПО-22 МГАТП МП "КБУ" МП ЖСКХ МП "КБУ" МП "КБУ" МУП "УМТС" Депар- тамент образо- вания Депар- тамент образо- вания МСЧ-59 Депар- тамент культу- ры |
|
Итого: | 14504,0 |
Начальник финансового управления |
3.П. Михайлова |
Приложение 10
Утвержден
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
Перечень
организаций, которым могут быть предоставлены поручительства
(гарантии) в 2002 году
1. МУП "Жилищно-социального и коммунального хозяйства".
2. МУ "Управление капитального строительства".
3. МУП "Радиотелефонная компания".
4. МУП "Комбинат благоустройства".
5. МУП "Городское автотранспортное предприятие".
6. МУП "Ремонтно-строительный комбинат".
7. МУП "Тепличный комбинат".
8. ОАО "Пензенское управление строительства".
9. МУП "Торгово-промышленный центр".
10. МУП "Управление материально-технического снабжения".
11. МУП "Телерадиокомпания "Заречный".
12. МУП "Горэлектросеть".
13. МУП "Горгаз".
14. МУП "Банно-прачечный комбинат".
15. Муниципальные предприятия торговли:
магазины NN 1, 4, 5, 31, 18, 38.
16. Муниципальное предприятие общественного питания - столовая N 5.
Начальник финансового управления |
3.П. Михайлова |
Приложение 11
Утвержден
Собрания представителей
от 13 февраля 2002 г. N 90
План
по финансированию в 2002 году программ, утвержденных
решениями Собрания представителей
N п/п |
N решения СП, дата принятия |
Наименование программ и программных мероприятий |
Сумма, утверж- денная в бюдже- те (тыс. руб.) |
Исполнитель |
1. |
N 506 от 30.11.2000 г. |
"Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, ЗППП": - приобретение вакцины; - оборудование для ВИЧ-лабо- ратории; - оборудование для МСЧ-59 (стоматология, лаборатория) |
3406 1400 1500 506 |
ЦГСЭН ЦГСЭН МСЧ-59 |
2. |
N 506 от 30.11.2000 г. |
"Неотложные меры борьбы с ту- беркулезом в г. Заречном": - оздоровление тубинфициро- ванных школьников в городском профилактории; - медикаменты; - подготовка специалистов |
316 200 91 25 |
Департамент образования МСЧ-59 МСЧ-59 |
3. |
N 506 от 30.11.2000 г. |
"Программа по выводу города из демографического кризиса": - медикаменты; - оборудование для МСЧ-59 (педиатрическая, акушерско- гинекологическая, реанимаци- онная службы) |
700 100 600 |
МСЧ-59 МСЧ-59 |
4. | N 42 от 06.06.2001 г. |
"Сахарный диабет": - организация школы и введе- ние ставки врача диабетолога, - подготовка кадров, - оборудование (индивид. глю- кометра) |
116 84 12 20 |
МСЧ-59 МСЧ-59 МСЧ-59 |
5. |
N 507 от 30.11.2000 г. |
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен- нолетних" |
200 | ДСЗН Департамент образования |
6. |
N 505 от 30.11.2000 г. |
"Молодежь Заречного" | 1000 | Департамент культуры Департамент образования ГКФС и Т МП ЖСКХ |
7. |
N 86 от 13.02.2002 г. |
"Семья" | 1262 | ДСЗН |
8. | N 74 от 24.12.2001 г. |
"Программа по борьбе с право- нарушениями" |
576 | ОВД |
9. |
N 503 от 30.11.2000 г. |
"Программа развития торговли и общественного питания г. Заречного" |
300 | |
10. | N 87 от 13.02.2002 г. |
Программа "Развития телевиде- ния и радиовещания" |
1500 | МУП "ТРК Заречный" |
Всего | 9376 | |||
--- | ---------------- | ----------------------------- | -------- | ----------- |
Начальник городского
Финансового управления |
З.П. Михайлова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 13 февраля 2002 г. N 90 "О бюджете г. Заречного Пензенской области на 2002 год"
Текст Решения опубликован в газете "Заречье" N 9 от 27 февраля 2002 г., N 10 от 6 марта 2002 г., N 11 от 13 марта 2002 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 19 декабря 2002 г. N 161
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 5 ноября 2002 г. N 146
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 21 июня 2002 г. N 125
Решение Собрания Представителей г. Заречного Пензенской области от 22 мая 2002 г. N 121