Постановление Правительства Пензенской области от 1 июля 2002 г. N 268-пП
"Об областной целевой программе "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года"
Постановлением Правительства Пензенской области от 17 января 2006 г. N 14-пП настоящее Постановление признано утратившим силу
В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области от 17 января 2001 года N 5-рП "Об участии в разработке федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" и учитывая большую социальную значимость развития сельской телефонной связи, инфотелекоммуникаций и радиофикации, как основы проводимого реформирования и совершенствования управления агропромышленным комплексом в области, Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года" (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Правительство Пензенской области.
3. Управлению финансов Пензенской области (Гагаринский А.Н.):
- в бюджете Пензенской области на соответствующий год предусматривать средства на субсидирование за счет средств бюджета Пензенской области части затрат на уплату процентов по кредитам в размере 4/5 частей процентной ставки, установленной в кредитном договоре, но не выше учетной ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей со дня вступления в силу Закона Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2003 год" по кредитам, привлеченным для строительства, реконструкции и расширения телефонной связи, инфотелекоммуникаций и радиофикации в сельских населенных пунктах в соответствии с графиком финансирования;
- разработать до 03.07.2002 положение "О порядке субсидирования за счет средств бюджета Пензенской области части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным ОАО "Связьинформ" Пензенской области на выполнение областной целевой программы "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности" в Пензенской области на период до 2010 года" и внести в установленном порядке в Законодательное Собрание Пензенской области.
4. Обязать территориальные органы государственного управления исполнительной власти области и рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области оказывать содействие ОАО "Связьинформ" Пензенской области (Назаров В.М.) в реализации мероприятий Программы.
5. Поручить Министерству сельского хозяйства и продовольствия области (Резниченко В.Г.), Управлению финансов области (Гагаринский А.Н.), Управлению промышленности, транспорта и связи Правительства области (Кондратьев В.В.) и предложить Пензенскому отделению Сбербанка N 8624 Поволжского банка Сбербанка Российской Федерации (Егоров Ю.Н.), ОАО "Связьинформ" Пензенской области (Назаров В.М.), в месячный срок внести в Правительство Пензенской области предложения:
- о возможности кредитования граждан на оплату услуг по предоставлению доступа к телефонной сети в соответствии с условиями нового вида кредитования Сбербанком Российской Федерации "Народный телефон";
- о привлечении средств сельскохозяйственных товаропроизводителей для долевого участия в телефонизации сельской местности.
6. Управлению экономики Правительства области до 3 июля 2002 года подготовить проект закона Пензенской области "Об областной целевой программе "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года" для внесения в установленном порядке в Законодательное Собрание Пензенской области.
См. Закон Пензенской области от 8 июля 2002 г. N 379-ЗПО "Об областной целевой программе "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года"
7. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости"
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Пензенской области Купцова И.П.
И.о. Губернатора Пензенской области |
И.П. Купцов |
Утверждена
Правительства Пензенской области
от 1 июля 2002 г. N 268-пП
Областная целевая программа
"Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской
местности Пензенской области на период до 2010 года"
1. Паспорт программы
Наименование программы "Развитие телекоммуникационных сетей и
радиовещания в сельской местности Пензенской
области на период до 2010 года"
Заказчик Правительство Пензенской области. Распоряжение
Правительства Пензенской области от 17 января
2001 г. N 5-рП "Об участии в разработке
федеральной целевой Программы "Социальное
развитие села до 2010 года"
Основание для принятия Управление экономики Правительства Пензенской
решения о разработке области, ОАО "Связьинформ"
Программы
Основные разработчики Создание условий по предоставлению организациям,
предприятиям, учреждениям и населению сельской
местности Пензенской области услуг телефонной
связи и телекоммуникационных услуг, сокращение
очереди на установку телефонов
Цель и задачи Программы Осуществление обмена документированной
информацией о состоянии производства
сельскохозяйственной продукции, получение
информации о ценах и объемах ее реализации в
торговой сети и на рынках, а так же возможностях
приобретения другой продукции, компьютеризация
школ
Исполнители основных Управление промышленности, транспорта и связи
мероприятий Правительства Пензенской области, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия области,
Управление финансов области, Управление
экономики Правительства области, ОАО
"Связьинформ", администрации районов области
Объемы и источники Общая стоимость строительства 244,09 млн. руб.,
финансирования в том числе:
- кредиты банков - 129,59 млн. руб.;
- средства сельскохозяйственных предприятий и
населения;
- 114,509 млн. руб.
Субсидии за счет Всего - 23,84 млн.руб., в том числе по годам:
средств бюджета 2003 г. - 2,93 млн.руб.,
Пензенской области 2004 г. - 2,94 млн.руб.,
части затрат по уплате 2005 г. - 2,81 млн.руб.,
процентов по 2006 г. - 3,21 млн.руб.,
привлеченным кредитам 2007 г. - 2,98 млн.руб.,
банков 2008 г. - 3,11 млн.руб.,
2009 г. - 3,38 млн.руб.,
2010 г. - 2,48 млн.руб.
Ожидаемые результаты - Ввод емкости цифровых АТС - 26630 номеров;
- Прирост телефонных аппаратов - 11630 штук;
- Компьютеризация - 247 сельских школ
Система организации Исполнители основных мероприятий ежегодно, до 20
контроля за исполнением февраля года, следующего за отчетным,
Программы информируют Правительство Пензенской области о
ходе реализации Программы
2. Основные цели и задачи программы
Областная целевая программа "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года" состоит из 3-х подпрограмм:
1. "Сельский телефон";
2. "Развитие инфокоммуникаций";
По своей направленности Программа предусматривает решение следующих аспектов:
технического - модернизация сетей электросвязи;
экономического - определение источников финансирования;
социального - необходимость ускоренного развития региона и возрождения села.
В 2003 г. планируется строительство и реконструкция 12 АТС общей емкостью 2520 номеров в 8 районах области, обеспечить компьютерной техникой 27 интернет-пунктов в районах области и подключить 163 школы, установить 1 УКВ ЧМ передатчик эфирного радиовещания;
- в 2004 г. - 5 АТС общей емкостью 2500 номеров в 5 районах области, модернизировать интернет-пункты в 27 районах и подключить 40 школ, установить 1 УКВ ЧМ передатчик эфирного радиовещания;
- в 2005 г. - 9 АТС общей емкостью 2930 номеров в 6 районах области и подключить еще 44 школы, установить 1 УКВ ЧМ передатчик эфирного радиовещания;
- в 2006 г. - 10 АТС общей емкостью 3920 номеров в 7 районах области, установить 2 УКВ ЧМ передатчика эфирного радиовещания;
- в 2007 г. - 14 АТС общей емкостью 3700 номеров в 8 районах области, установить 2 УКВ ЧМ передатчика эфирного радиовещания;
- в 2008 г. - 13 АТС общей емкостью 3860 номеров в 7 районах области, установить 2 УКВ ЧМ передатчика эфирного радиовещания;
- в 2009 г. - 8 АТС общей емкостью 4200 номеров в 5 районах области, установить 2 УКВ ЧМ передатчика эфирного радиовещания;
- в 2010 г. - 11 АТС общей емкостью 3000 номеров в 7 районах области, установить 2 УКВ ЧМ передатчика эфирного радиовещания.
Развитие сети сельской телефонной связи предусматривает на период до 2010 года, охватить 28 районов области и построить АТС в 82-х селах области. Практически должны быть полностью удовлетворены заявления граждан, а их в области около семи тысяч.
Запланирован ввод номерной емкости 26630 номеров сельских цифровых АТС. Прирост номерной емкости составит - 11680 номеров, а замена морально-устаревшего оборудования на современное цифровое - 14950 номеров. Будут установлены вновь более одиннадцати тысяч телефонов. Варианты построения телефонных сетей в небольших сельхозпредприятиях с полной заменой действующих координатных и квазиэлектронных АТС приведены в схеме.
Раздел развития радиовещания предусматривает установку 13 маломощных передатчиков в районных центрах, не охваченных радиовещанием от мощных РТР ОРТПЦ. Стоимость подпрограммы радиовещания 2,49 млн. рублей, за счет кредитов банков.
Стоимость Программы в целом оценивается на сумму - 244,099 млн. рублей, в т.ч.
- кредиты банков 129,59 млн.руб.;
- средства населения и сельхозпредприятий - 114,509 млн. руб.;
- субсидирование за счет средств бюджета Пензенской области части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитам банков - 23,84 млн. руб.
График финансирования областной целевой программы "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года" приведен в таблице 1.
Схема
Варианты построения телефонных сетей
в небольших сельхозпредприятиях с полной заменой действующих координатных и квазиэлектронных АТС
/----------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Ва- |районный центр, ме-|Сельхозпредприятие (центральная усадьба),|Небольшой населенный пункт уда-|
|риант|сто установки цент-|место установки оконечной (узловой) АТС |ленный от АТС на расстояние|
| |ральной АТС | |менее 3 км |
|-----+-------------------+------------------------------------------+-------------------------------|
| а | | /--------- /--\ | |
| | | |/-------- /-|ТА| | |
| | | ||/------- | \--/ | /--\ /--\ |
| | | /---\ \/-----\/ |----------|----|ТА| /|ТА| |
| | | ---| |----|\ /| | | \--/ |\--/ |
| | | ---|ИКМ|----| ОСа | | /--\ | /--\ | /--\ |
| | | | |----| / \ | |-| | | | |--/ /--|ТА| |
| | | \---/ /-----\ |-|КН|-----|----------|КН|------/ \--/ |
| | | \---- |-| | | | |--\ |
| |/----\ /---\ Е1| | \--/ | \--/ |/--\ |
| ||ЦСа |-----|ИКМ|---|---\ | | \|ТА| |
| || |-----| |---|--\| | | \--/ |
| |\----/ \---/ | || /-------------------/ | |
| | | || /---\ /---\ | /---\ /--\ |
| | | |\-----|ОСц|-----|РСМ|------------------|---------|РСМ|------------|ТА| |
| | | \------| | \---/ | \---/ \--/ |
| | | \---/ /---\ | /---\ /--\ |
| | | \-------|РСМ|------------------|---------|РСМ|---------|ТА| |
| | | \---/ | \---/ \--/ |
|-----|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| б | | /----------|-\ /--\ |
| | | /--------- | /--\ | \--|ТА| |
| | | |/-------- |-|ТА| | \--/ |
| | | ||/------- | \--/ | /--\ /--\ |
| | | /---\ \/-----\/ |----------|--|ТА| /--|ТА| |
| | | ---| |----|\ /| | /--\ | \--/ /--\ | \--/ |
| | | ---|ИКМ|----| ОСа | |-| | | |КН|---/ |
| | | | |----| / \ | |-|КН|-----|----------| |---\ |
| | | \---/ /-----\ |-| | | \--/ | /--\ |
| | | \---- | \--/ | \--|ТА| |
| | | | | \--/ |
| | | /------------------------|--------------\ |
| | | |------------------------|-------------\| |
| |/----\ /---\ Е1| /----\ | | /--\ /----\ /--\ |
| ||ЦСа |-----|ИКМ|---|---\ /---|DECT| | | |ТА|-|DECT|--|ТА| |
| || |-----| |---|--\| | \----/ | | \--/ \----/ \--/ |
| |\----/ \---/ | || |/-------------------/ | |
| | | || /---\ | /--\ |
| | | |\-----|ОСц|----------------------------|---|ТА| |
| | | \------| | | \--/ /--\ |
| | | \---/ /<-------------------|--------->\ /---|ТА| |
| | | | /--\ | /--\ | \--/ |
| | | \-------|РУ| | |РУ|--/ /--\ |
| | | \--/ | | |------|ТА| |
| | | | \--/ \--/ |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------/
ТА - телефонный аппарат
Таблица N 1
График
финансирования областной целевой Программы развития сельских
инфотелекоммуникаций Пензенской области
(млн.руб.)
NN п/п |
Отрасли | 2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Итого: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Сельская телефонная связь - всего в т.ч. привлеченные сред- ства кредиты банков |
21,674 10,836 10,838 |
21,500 10,750 10,750 |
25,199 12,599 12,600 |
33,712 16,856 16,856 |
31,820 15,910 15,910 |
33,199 16,598 16,601 |
36,120 18,060 18,060 |
25,801 12,900 12,901 |
229,025 114,509 114,516 |
2. | Радиовещание - всего в т.ч. привлеченные сред- ства кредиты банков |
0,15 0,15 |
0,15 0,15 |
0,15 0,15 |
0,57 0,57 |
0,3 0,3 |
0,3 0,3 |
0,3 0,3 |
0,57 0,57 |
2,49 2,49 |
3. | Инфокоммуникации - всего | 4,968 | 5,06 | 2,556 | 12,584 | |||||
в т.ч. привлеченные сред- ства кредиты банков |
4,968 |
5,06 |
2,556 |
12,584 |
||||||
4. | Итого: | 26,792 | 26,710 | 27,905 | 34,282 | 32,120 | 33,499 | 36,420 | 26,371 | 244,099 |
в т.ч. привлеченные сред- ства кредиты банков субсидирование за счет средств бюджета Пензенской области части затрат по уплате процентов по при- влеченным кредитам банков |
10,836 15,956 2,93 |
10,750 15,960 2,94 |
12,599 15,306 2,81 |
16,856 17,426 3,21 |
15,910 16,210 2,98 |
16,598 16,901 3,11 |
18,060 18,360 3,38 |
12,900 13,471 2,48 |
114,509 129,59 23,84 |
Подпрограмма "Сельский телефон"
1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы "Сельский телефон" является создание экономических и технических условий по предоставлению населению, предприятиям, учреждениям и организациям в сельской местности Пензенской области универсальных услуг телефонной связи и телекоммуникационных услуг, сокращение очереди на установку телефона, что имеет большое социально-политическое значение. Переход агропромышленного комплекса (АПК) к многоукладной экономике и развитие местного самоуправления требуют незамедлительного решения вопросов обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения современными средствами связи. В первую очередь телефонной связью и системами передачи данных, позволяющими осуществить обмен документированной информацией о состоянии производства сельскохозяйственной продукции, о ценах и объемах ее реализации в торговой сети и на рынках, возможностях приобретения промышленной продукции, минеральных удобрений и запасных частей.
Достигнутый уровень телефонизации сельской местности еще не обеспечивает необходимого качества среды обитания и нормальной жизнедеятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения.
Подпрограмма - "Сельский телефон" рассчитана на период до 2010 года, охватывает все 28 сельскохозяйственных районов области и предусматривает новое строительство АТС в 82-х селах. Практически должны быть полностью удовлетворены заявления сельских граждан, а их около семи тысяч.
Всего запланировано ввод номерной емкости - 26630 номеров сельских цифровых АТС. Прирост номерной емкости составит 11680 номеров, 14950 номеров - замена морально-устаревшего оборудования на современное цифровое, установка вновь более одиннадцати тысяч телефонов.
2. Существующее положение с телефонными услугами
на селе в Пензенской области
В настоящее время в сельской местности функционирует 422 станции, монтированная емкость которых составляет 46,3 тыс. номеров. На начало 2002 года использованная емкость станций составляла 84,5%. На сети установлено 39,8 тысячи телефонов и 465 таксофонов.
Вместе с тем, в сельской местности в очереди на установку телефона зарегистрировано более 7 тысяч заявлений, из них около 700 - от инвалидов и участников войны и других льготных категорий граждан.
В Пензенской области, начиная с 1993 г., развитие средств связи и информатизации осуществляется с использованием современных цифровых систем и волоконно-оптических линий связи.
Подпрограмма "Сельский телефон" является дальнейшим развитием существующей программы и имеет четкую социальную ориентацию. Она также дает возможность привлечения финансовых средств Фонда универсального обслуживания для строительства и реконструкции телефонных сетей.
В результате выполнения подпрограммы "Сельский телефон" телефонная плотность в сельской местности Пензенской области увеличится до 10 телефонов на 100 жителей.
Поскольку реализация подпрограммы "Сельский телефон" имеет большое социально-политическое значение, то ей должна быть оказана реальная экономическая поддержка и на региональном уровне.
3. Техническая основа подпрограммы "Сельский телефон"
Технической основой создания современных сетей телефонной связи в сельской местности являются цифровые АТС с распределенной емкостью и выносными модулями от 10 до 100 номеров, а также малономерными концентраторами для телефонизации небольших удаленных населенных пунктов, что обеспечивает экономичное построение и развитие телефонных сетей и снижение стоимости абонентских линий в 1,5 - 2,5 раза.
Применение цифровых АТС позволит предоставлять пользователям универсальные услуги связи и информатизации высокого качества.
Телефонизация сельской местности будет осуществляться на отечественном и импортном оборудовании, в том случае, если конструктивные и электрические параметры отечественного оборудования уступают импортному или оно не производится.
Отработка и создание компьютерных сетей и сетей внутрипроизводственной телефонной связи в сельхозпредприятиях будет осуществляться на базе сетей телефонной связи общего пользования.
Создаваемые телефонные сети должны обеспечивать двукратное расширение емкости без проведения их реконструкции.
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности области в широких масштабах потребует проведения комплекса научно-исследовательских работ и создание пилотных проектов.
4. Экономические основы подпрограммы
Экономические основы подпрограммы "Сельский телефон" включают:
- финансирование за счет кредитов банков;
- привлечение финансовых средств населения и юридических лиц.
5. Объемы работ
Общая стоимость подпрограммы "Сельский телефон" составляет - 229,1 млн. рублей, в том числе:
- кредиты банков - 114,6 млн. рублей;
- привлеченные средства населения и юридических лиц - 114,5 млн. рублей.
Предусмотренные капиталовложения будут направлены на создание телекоммуникационных сетей и пилотных объектов. В приложении 1 приведены основные технико-экономические показатели.
Приложение 1
к подпрограмме
"Сельский телефон"
Основные технико-экономические показатели развития
сельской телефонной связи до 2010 года
Наименование районов |
Населенный пункт |
Сущест- вующая емкость номеров |
Плани- руемая емкость номеров |
Стои- мость стро- итель- ства рекон- струк- ции, млн. руб. |
Кредиты банков, млн. руб. |
Привле- ченные средст- ва на- селения и юр. лиц, млн. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2003 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
Бессоновский район Мокшанский район Пензенский район Пензенский район Пензенский район |
с. Кижеватово с. Рамзай с. Ермоловка с. Б.Елань с. Загоскино |
- 200 400 100 50 |
100 300 500 150 100 |
0,860 2,580 4,300 1,290 0,860 |
0,430 1,290 2,150 0,645 0,430 |
0,430 1,290 2,150 0,645 0,430 |
Итого: | 750 | 1150 | 9,890 | 4,945 | 4,945 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Неверкинский р-н Неверкинский р-н Городищенский р-н Городищенский р-н Городищенский р-н |
с. Карновар с. Мансуровка с. Ср.Елюзань с. В.Елюзань с. Можарка, с. М.Ишим |
50 - 200 - - |
180 120 500 120 50 |
1,548 1,032 4,300 1,033 0,430 |
0,774 0,516 2,150 0,517 0,215 |
0,774 0,516 2,150 0,516 0,215 |
Итого: | 250 | 970 | 8,343 | 4,172 | 4,171 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Пачелмский р-н Земетчинский р-н |
с. Решетино с. Матчерка |
150 100 |
250 150 |
2,151 1,290 |
1,076 0,645 |
1,075 0,645 |
Итого: | 250 | 400 | 3,441 | 1,721 | 1,720 | |
Итого за 2003 год | 1250 | 2520 | 21,674 | 10,838 | 10,836 | |
2004 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
Бессоновский р-н | с. Бессоновка | 1200 | 1600 | 13,760 | 6,880 | 6,880 |
Итого: | 1200 | 1600 | 13,760 | 6,880 | 6,880 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Неверкинский р-н Кузнецкий район |
с.Октябрьское с. Анненково |
150 150 |
300 250 |
2,580 2,150 |
1,290 1,075 |
1,290 1,075 |
Итого: | 300 | 550 | 4,730 | 2,365 | 2,365 | |
Каменский ТУЭС Н-Ломовский р-н Башмаковский р-н |
с. Ива с. Тимирязево |
50 200 |
100 250 |
0,860 2,150 |
0,430 1,075 |
0,430 1,075 |
Итого: | 250 | 350 | 3,010 | 1,505 | 1,505 | |
Итого за 2004 год | 1750 | 2500 | 21,500 | 10,750 | 10,750 | |
2005 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
М. Сердобинский район |
с. М.Сердоба | 800 | 1600 | 13,760 | 6,880 | 6,880 |
Итого: | 800 | 1600 | 13,760 | 6,880 | 6,880 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Неверкинский р-н Кузнецкий район Городищенский р-н Городищенский р-н |
с. Демино с. Пионер с. Архангельское с. П.Куракино |
50 150 100 50 |
180 250 200 180 |
1,548 2,150 1,720 1,548 |
0,774 1,075 0,860 0,774 |
0,774 1,075 0,860 0,774 |
Итого: | 350 | 810 | 6,966 | 3,483 | 3,483 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Н-Ломовский р-н Н-Ломовский р-н Башмаковский р-н Башмаковский р-н |
с. К.Никольс- кое с.Птицефабри- ка с. Соломинка с.Митрофаново |
150 50 50 50 |
250 70 100 100 |
2,150 0,603 0,860 0,860 |
1,075 0,302 0,430 0,430 |
1,075 0,301 0,430 0,430 |
Итого | 300 | 520 | 4,473 | 2,237 | 2,236 | |
Итого за 2005 год | 1450 | 2930 | 25,199 | 12,600 | 12,599 | |
2006 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
Пензенский район Пензенский район Шемышейский район Мокшанский район |
с. Воскресе- новка с.Алферовка с.Наскафтым с. Нечаевка |
100 100 50 300 |
100 100 100 350 |
0,860 0,860 0,860 3,010 |
0,430 0,430 0,430 1,505 |
0,430 0,430 0,430 1,505 |
Итого: | 550 | 650 | 5,590 | 2,795 | 2,795 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Неверкинский р-н Камешкирский р-н |
р.ц. Неверки- но р.ц. Камешкир |
900 1000 |
1200 1300 |
10,320 11,180 |
5,160 5,590 |
5,160 5,590 |
Итого: | 1900 | 2500 | 21,500 | 10,750 | 10,750 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Каменский р-н Каменский р-н Башмаковский р-н Башмаковский р-н |
с. Кевда с. К-Арчада с. Марат с. Ермаково |
300 100 50 50 |
400 170 100 100 |
3,440 1,462 0,860 0,860 |
1,720 0,731 0,430 0,430 |
1,720 0,731 0,430 0,430 |
Итого: | 500 | 770 | 6,622 | 3,311 | 3,311 | |
Итого за 2006 год | 2950 | 3920 | 33,712 | 16,856 | 16,856 | |
2007 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
Бековский район Пензенский район Сердобский район Сердобский район |
с. Вертуновка с. Богословка с. Рощино с.Пригородное |
150 150 200 900 |
150 150 200 1600 |
1,290 1,290 1,720 13,760 |
0,645 0,645 0,860 6,880 |
0,645 0,645 0,860 6,880 |
Итого: | 1400 | 2100 | 18,060 | 9,030 | 9,030 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Кузнецкий район Кузнецкий район Кузнецкий район |
с. Явлейка с. Тихменево с. Казаковка |
100 - - |
200 100 50 |
1,720 0,860 0,430 |
0,860 0,430 0,215 |
0,860 0,430 0,215 |
Итого: | 100 | 350 | 3,010 | 1,505 | 1,505 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Пачелмский р-н Каменский р-н Каменский р-н Башмаковский р-н Каменский р-н Н-Ломовский р-н Башмаковский р-н |
с. Титове с. Кикино с. Кочалейка с. Ивановка с. П.Арчада с. Сорокине с. Кандиевка |
300 200 100 - 100 50 50 |
400 300 100 100 150 100 100 |
3,440 2,580 0,860 0,860 1,290 0,860 0,860 |
1,720 1,290 0,430 0,430 0,645 0,430 0,430 |
1,720 1,290 0,430 0,430 0,645 0,430 0,430 |
Итого: | 800 | 1250 | 10,750 | 5,375 | 5,375 | |
Итого за 2007 год | 2300 | 3700 | 31,820 | 15,910 | 15,910 | |
2008 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
М. Сердобинский район М. Сердобинский район Пензенский район М. Сердобинский район |
с. Ст. Слав- кино с. Чунаки с. Засечное с. Марьевка |
200 50 700 50 |
400 250 750 250 |
3,440 2,150 6,450 2,150 |
1,720 1,075 3,225 1,075 |
1,720 1,075 3,225 1,075 |
Итого: | 1000 | 1650 | 14,190 | 7,095 | 7,095 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Кузнецкий район Кузнецкий район |
с. Поселки п. Евлашево |
100 600 |
360 1000 |
3,097 8,600 |
1,549 4,300 |
1,548 4,300 |
Итого: | 700 | 1360 | 11,697 | 5,849 | 5,848 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Белинский р-н Каменский р-н Каменский р-н Башмаковский р-н Каменский р-н Н-Ломовский р-н Башмаковский р-н |
с. К. Вершина с.Клейменовка с. У.Атмисс с. Знаменка с. Низовка с. У.Каремша с. Каменка |
50 50 50 200 - 50 100 |
100 100 100 250 50 100 150 |
0,860 0,860 0,861 2,151 0,430 0,860 1,290 |
0,430 0,430 0,431 1,076 0,215 0,430 0,645 |
0,430 0,430 0,430 1,075 0,215 0,430 0,645 |
Итого: | 500 | 850 | 7,312 | 3,657 | 3,655 | |
Итого за 2008 год | ||||||
2009 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
Иссинский район Иссинский район Бессоновский р-н Бессоновский р-н Бессоновский р-н |
с. Знаменское с. Трехсвятск с.Чемодановка с. Грабово с. Сосновка |
50 50 600 250 150 |
50 50 1600 400 300 |
0,430 0,430 13,760 3,440 2,580 |
0,215 0,215 6,880 1,720 1,290 |
0,215 0,215 6,880 1,720 1,290 |
Итого: | 1100 | 2400 | 20,640 | 10,320 | 10,320 | |
Кузнецкий ТУЭС | ||||||
Сосновоборский район |
с. Индерка | 400 | 1000 | 8,600 | 4,300 | 4,300 |
Итого: | 400 | 1000 | 8,600 | 4,300 | 4,300 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Н-Ломовский р-н Белинский р-н |
с. Атмисс с. Поим |
100 500 |
150 650 |
1,290 5,590 |
0,645 2,795 |
0,645 2,795 |
Итого: | 600 | 800 | 6,880 | 3,440 | 3,440 | |
Итого за 2009 год | 2100 | 4200 | 36,120 | 18,060 | 18,060 | |
2010 год | ||||||
Пензенский ТУЭС | ||||||
Колышлейский р-н Колышлейский р-н Бессоновский р-н Колышлейский р-н |
с. Трескино с. Родниковс- кий с. Степановка с. Колтовское |
150 150 50 100 |
350 350 100 400 |
3,010 3,010 0,860 3,440 |
1,505 1,505 0,430 1,720 |
1,505 1,505 0,430 1,720 |
Итого: | 450 | 1200 | 10,320 | 5,160 | 5,160 | |
Каменский ТУЭС | ||||||
Н-Ломовский р-н Земетчинский р-н Каменский р-н Башмаковский р-н Н-Ломовский р-н Н-Ломовский р-н Н-Ломовский р-н |
с. Вирга с. Пашково с. Федоровка с. Троицкое с. Норовка с.Кривошеевка с. В.Ломов |
100 300 200 - 100 100 300 |
150 400 300 50 200 200 500 |
1,290 3,440 2,580 0,430 1,720 1,720 4,301 |
0,645 1,720 1,290 0,215 0,860 0,860 2,151 |
0,645 1,720 1,290 0,215 0,860 0,860 2,150 |
Итого: | 1100 | 1800 | 15,481 | 7,741 | 7,740 | |
Итого за 2010 год | 1550 | 3000 | 25,801 | 12,901 | 12,900 | |
Всего: | 15550 | 26630 | 229,025 | 114,516 | 114,509 |
Подпрограмма "Развитие инфокоммуникаций"
1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфокоммуникаций" является развитие сельских инфокоммуникаций, которое сформирует единое региональное информационное пространство и позволит использовать для повышения оперативности и эффективности управления на разных административных уровнях (сельском, районном, областном), в культурно-образовательных целях, для информационного обеспечения развития современного агропромышленного комплекса, а также повысит инвестиционную привлекательность области. Данная подпрограмма позволит учреждениям образования, науки и культуры области получить дополнительное финансирование из Федерального бюджета в рамках Федеральных целевых программ "Электронная Россия на период 2002-2010 гг." и "Развитие единой образовательной информационной среды на 2002-2006 гг.".
На сегодня ОАО "Связьинформ" создана общедоступная областная сеть передачи данных (ОСПД), предоставляющая абонентам во всех 28 районах области услуги передачи данных и телематических служб, в том числе: доступа в Интернет и другие глобальные сети.
В 2002-2005 г. следует ожидать в сельских районах Пензенской области резкого повышения потребности в услугах передачи данных, в первую очередь - доступа в Интернет, что объясняется следующим:
- в результате выполнения областной "Программы развития единой образовательной информационной среды Пензенского региона на 2001 - 2005 г.г." и федерального финансирования компьютеризации сельских школ резко возрос парк современных персональных компьютеров (ПК) (в 400 сельских школах установлено свыше 600 современных ПК, позволяющих работать в Интернет);
- началось обучение учителей компьютерным технологиям в Центре Интернет - образования, организованном в 2002 г. при Пензенском госуниверситете (до 1000 учителей ежегодно);
- с нового учебного года должно начаться массовое обучение школьников работе в Интернет;
- услуги Интернет пользуются все возрастающей популярностью среди молодежи;
- начинается подъем экономики сельских районов, развитие современных перерабатывающих предприятий, требующих соответствующего информационного обеспечения.
Для удовлетворения ожидаемых потребностей необходимо расширить мощность модемных пулов цехов электросвязи в районных центрах области (ЦЭС) (с 3-5 до 10, а в городах Кузнецк, Каменка, Сердобск - до 20), а также пропускную способность каналов ЦЭС - Пенза. Необходимо в первую очередь расширить пропускную способность каналов в 14 районах области, где используются аналоговые системы передачи.
В то же время из-за ограниченной платежеспособности сельского населения количество частных абонентов Интернет будет в ближайшие годы относительно невелико, поэтому представляется целесообразным развивать в районах для частных лиц и организаций такую форму доступа к информационным ресурсам, как Интернет - пункты, одновременно с массовым подключением сельских общеобразовательных школ.
2. Этапность выполнения подпрограммы
Развитие инфокоммуникаций сельских районов должно включать следующие этапы:
Этап 1. Создание пунктов коллективного доступа к региональным и глобальным информационным ресурсам (Интернет - пункты) на базе ЦЭС с подключением всех телефонизированных общеобразовательных школ района и районных отделов образования по коммутируемым соединениям к районным узлам ОСПД.
Этап 2. Увеличение компьютерного парка Интернет - пунктов и доукомплектование их средствами оргтехники (сканер, цветной принтер, цифровая фотокамера). Подключение части нетелефонизированных школ.
Этап 3. Оснащение Интернет - пунктов средствами передачи голоса и видеоизображения. Подключение части не телефонизированных школ.
Выполнение работ по первому этапу позволит:
- организовать обучение школьников, учителей и всех желающих приемам работы на компьютере и в сети Интернет;
- обеспечить возможность пользования услугой электронной почты для всех жителей села (в первую очередь - администрации муниципальных образований);
- обеспечить доступ всех жителей района как к информационным ресурсам Интернет, так и к региональным ресурсам (сеть электронных библиотек, правовые системы, Российская сельская информационная сеть, справочники и базы данных различного назначения, электронные СМИ);
- внедрить на селе современные образовательные методики, включая дистанционное образование;
- организовать культурный досуг молодежи (компьютерные игры, чат и т.п.).
Выполнение второго этапа развития сети Интернет - пунктов позволит, в дополнение к ранее перечисленному:
- принимать и передавать цифровые изображения (документы, факсы и др.) в цвете;
- копировать различные документы;
- увеличить количество одновременно работающих пользователей. На третьем этапе дополнительно предоставляется возможность:
- организовывать общение пользователей в режиме аудио - и видеоконференции;
- создавать собственные информационные ресурсы района (Web-сервера, почтовые машины и др.).
3. Техническая основа подпрограммы
Технической базой выполнения подпрограммы "Развитие инфокоммуникаций" является развитие сельской телефонной сети, как основой абонентской сети, и областной сети передачи данных, как единой транспортной среды доступа в Интернет.
На первом этапе предполагается:
- модернизация всех районных узлов доступа областной сети передачи данных для увеличения общей пропускной способности доступа в Интернет в 2 раза по сравнению с существующей;
- подключение к Интернет всех средних школ, телефонизированных в настоящее время, и районных отделов образования по существующим коммутируемым телефонным линиям;
- организация 27 районных Интернет - пунктов общего пользования. На втором этапе предполагается:
- расширение пропускной способности каналов ЦЭС - Пенза, т.к. опыт показывает ежегодный прирост трафика Интернет в 2-3 раза;
- подключение 40 средних школ с наиболее развитым уровнем компьютеризации, а так же части ранее не телефонизированных школ по выделенным телефонным линиям (не более 5 на район);
- расширение сферы услуг, оказываемых Интернет - пунктами. На третьем этапе предполагается:
- расширение пропускной способности каналов ЦЭС - Пенза;
- подключение 44 средних школ с наиболее развитым уровнем компьютеризации, а так же части ранее не телефонизированных школ по выделенным телефонным линиям (не более 5 на район);
- дальнейшее расширение сферы услуг, оказываемых Интернет-пунктами.
Подключение к Интернет остальных основных общеобразовательных школ предполагается по мере их телефонизации.
4. Объемы работ
Общая стоимость подпрограммы "Развитие инфокоммуникаций" составляет - 12,6 млн. рублей.
Оказание инфокоммуникационных услуг осуществляется исключительно на основании официально оформленных договоров с ОАО "Связьинформ" Пензенской области.
Предусмотренные капиталовложения будут направлены на создание и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в сельских районах. В стоимости подпрограммы не учитываются:
- затраты на обучение и переподготовку учителей и обслуживающего персонала, т. к. планируется проведение этих мероприятий силами и за счет Центра Интернет - образования;
- оплата услуг передачи данных и работы в Интернет, которая производится абонентами по действующим тарифам;
- затраты на выполнение технических условий по телефонизации абонентов, которые производятся в рамках подпрограммы "Сельский телефон".
Установку, гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования в образовательных учреждениях организует Министерство образования Пензенской области.
В приложении 2 приведены основные технико-экономические показатели подпрограммы.
5. Участники выполнения подпрограммы
Для выполнения подпрограммы "Развитие инфокоммуникаций" привлекаются ОАО "Связьинформ", предприятия и фирмы - поставщики оборудования, Министерство образования Пензенской области. Пензенский государственный университет, Пензенский государственный педагогический университет, региональный Центр Интернет - образования.
6. Мероприятия по организации выполнения подпрограммы
Перечень мероприятий, необходимых для выполнения подпрограммы, и спецификация оборудования, устанавливаемого в ЦЭС приведены в приложении 3.
Общую координацию выполнения подпрограммы "Развитие инфокоммуникаций" возложить на управление промышленности, транспорта и связи Правительства Пензенской области.
Разработать нормативные и законодательные акты Пензенской области, обеспечивающие правовую, организационную и экономическую поддержку подпрограммы.
Согласовать с Министерством образования Пензенской области перечень и очередность подключения объектов образования к Интернет.
Организовать и обеспечить информационную поддержку Подпрограммы "Развитие инфокоммуникаций" в печати, на радио и телевидении.
Приложение 2
"Развитие инфокоммуникаций"
Технико-экономические показатели программы
"Развитие инфокоммуникаций"
Этап 1, 2003 г.
N п/п |
Наименование районов | Кол-во соз- данных Интернет- пунктов |
Кол-во подклю- ченных школ |
Стоимость работ, тыс.руб. |
Источник фи- нансирования |
Кредиты бан- ков, тыс. руб. |
|||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. |
Башмаковский Беднодемьяновский Бековский Белинский Бессоновкий Вадинский Городищенский Земетчинский Иссинский Каменский Камешкиркий Колышлейский Кондольский Кузнецкий Лопатинский Лунинский М. Сердобинский Мокшанский Н. Ломовский Наровчатский Неверкинский Никольск Пачелмский Пензенский Сердобский Сосновоборский Тамалинский Шемышейский |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 |
5 3 5 6 6 2 8 6 5 7 5 5 12 5 5 5 5 5 6 4 14 6 5 7 5 5 5 6 |
152,2 149,2 200,2 201,7 201,7 195,7 156,7 201,7 152,2 155,2 200,2 152,2 210,7 152,2 200,2 200,2 200,2 200,2 153,7 198,7 213,7 201,7 152,2 10,5 152,2 200,2 200,2 201,7 |
152,2 149,2 200,2 201,7 201,7 195,7 156,7 201,7 152,2 155,2 200,2 152,2 210,7 152,2 200,2 200,2 200,2 200,2 153,7 198,7 213,7 201,7 152,2 10,5 152,2 200,2 200,2 201,7 |
Итого: | 27 | 163 | 4967,4 | 4967,4 |
Этап 2, 2004 г.
N п/п |
Наименование районов | Кол-во мо- дернизиро- ванных Интернет- пунктов |
Кол-во подклю- ченных школ |
Стоимость работ, тыс.руб. |
Источник фи- нансирования |
Кредиты бан- ков, тыс. руб. |
|||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. |
Башмаковский Беднодемьяновский Бековский Белинский Бессоновкий Вадинский Городищенский Земетчинский Иссинский Каменский Камешкиркий Колышлейский Кондольский Кузнецкий Лопатинский Лунинский М. Сердобинский Мокшанский Н. Ломовский Наровчатский Неверкинский Никольск Пачелмский Пензенский Сердобский Сосновоборский Тамалинский Шемышейский |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 |
0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 4 0 5 0 1 2 2 2 2 0 1 2 6 0 1 4 0 |
132 132 180 214 180 180 132 180 132 200 214 200 180 217 180 197 214 214 166 214 180 197 166 102 132 197 248 180 |
132 132 180 214 180 180 132 180 132 200 214 200 180 217 180 197 214 214 166 214 180 197 166 102 132 197 248 180 |
Итого: | 27 | 40 | 5060 | 5060 |
Этап 3, 2005 г.
N п/п |
Наименование районов | Кол-во мо- дернизиро- ванных Интернет- пунктов |
Кол-во подклю- ченных школ |
Стоимость работ, тыс.руб. |
Источник фи- нансирования |
Кредиты бан- ков, тыс. руб. |
|||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. |
Башмаковский Беднодемьяновский Бековский Белинский Бессоновкий Вадинский Городищенский Земетчинский Иссинский Каменский Камешкиркий Колышлейский Кондольский Кузнецкий Лопатинскйй Лунинский М. Сердобинский Мокшанский Н. Ломовский Наровчатский Неверкинский Никольск Пачелмский Пензенский Сердобский Сосновоборский Тамалинский Шемышейский |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
3 4 5 5 1 3 2 3 1 1 3 7 2 4 |
64,6 64,6 64,6 115,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 132,6 64,6 149,6 64,6 149,6 64,6 81,6 115,6 98,6 115,6 81,6 64,6 81,6 115,6 183,6 64,6 98,6 132,6 64,6 |
64,6 64,6 64,6 115,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 132,6 64,6 149,6 64,6 149,6 64,6 81,6 115,6 98,6 115,6 81,6 64,6 81,6 115,6 183,6 64,6 98,6 132,6 64,6 |
Итого: | 27 | 44 | 2556,8 | 2556,8 |
Приложение 3
"Развитие инфокоммуникаций"
Мероприятия, необходимые для выполнения подпрограммы
"Развитие инфокоммуникаций" и спецификация
оборудования, устанавливаемого в ЦЭС
N п/п |
Мероприятия на ЦЭС (выполняет ЦЭС) |
Мероприятия на уровне школ района (выполняют учреждения образова- ния) |
Этап 1 | ||
1. | Увеличение модемного пула узла доступа ОСПД до 20 в Кузнецке, Каменке, Сердобске и до 10 в остальных районах |
Получение телефонных номеров для коммутируемого подключения |
2. | Увеличение при необходимости про- пускной способности каналов ЦЭС - Пенза |
Настройка службы удаленного под- ключения на компьютерах |
3. | Организация службы технической поддержки |
Обучение местного персонала |
4. | Приобретение средств организации локальных сетей (ПК, сетевая кар- та, хаб, кабель) |
|
Этап 2 | ||
1. | Увеличение асинхронных портов для некоммутируемого доступа |
Приобретение модемов ТЧ для выде- ленных линий |
2. | Увеличение при необходимости про- пускной способности каналов ЦЭС - Пенза |
Подключение по выделенной линии к ЦЭС отдельных крупных школ |
3. | Приобретение модемов ТЧ для выде- ленных линий |
Настройка компьютеров для работы в локальной сети с выходом в Интернет |
4. | Приобретение оргтехники | Обучение местного персонала |
Этап З | ||
1. | Приобретение при необходимостии настройка серверов. Приобретение голосовых плат и видеокамеры |
Приобретение модемов ТЧ для выде- ленных линий |
2. | Увеличение пропускной способности каналов ЦЭС - Пенза |
Подключение по выделенной линии к ЦЭС отдельных крупных школ |
3. | Приобретение конверторов интер- фейса Е1-V.З5 |
Настройка компьютеров для работы в локальной сети с выходом в Интернет. Обучение местного персонала |
Спецификация оборудования, устанавливаемого в ЦЭС
N п/п |
Наименование | Кол-во | Цена тыс.руб. |
Сумма тыс.руб. |
Этап 1 | ||||
1. | Сервер удаленного доступа N SG-800/16А | 1 | 51 | 51 |
2. | Модемы для коммутируемых линий | 7 | 1,50 | 10,50 |
3. | Конвертор интерфейсов G.703/V.35 (для цифровых каналов) |
2 | 24 | 48 |
4. | Модем АСП ГТ (при отсутствии цифрового канала) |
2 | 48 | 96 |
5. | ПК | 2 | 15 | 30 |
6. | Сетевая карта | 2 | 0,6 | 1,2 |
7. | Хаб (сетевой концентратор) | 1 | 3 | 3 |
8. | Кабель | 10 | 0,1 | 1 |
Итого: (для цифровых систем передачи) (для аналоговых систем передачи) |
144,7 192,7 |
|||
Этап 2 | ||||
1. | Универсальный маршрутизатор N SG-800/4WL | 1 | 51 | 51 |
2. | Модемы для коммутируемых/выделенных линий |
4 | 6 | 24 |
3. | Конвертор интерфейсов G.703/V.35 (для цифровых каналов) |
2 | 24 | 48 |
4. | Модем АСП ГГ (при отсутствии цифрового канала) |
2 | 48 | 96 |
5. | Принтер цветной | 1 | 3 | 3 |
6. | Сканер | 1 | 3 | 3 |
7. | Цифровая фотокамера | 1 | 3 | 3 |
Итого: (для цифровых систем передачи) 132 (для аналоговых систем передачи) 180 |
||||
Этап 3 | ||||
1. | Конвертор интерфейсов G.703/V.35 (для цифровых каналов) |
2 | 24 | 48 |
2. | Модем АСП РТ (при отсутствии цифрового канала) |
2 | 48 | 96 |
3. | Видеокамера | 1 | 0,6 | 0,6 |
4. | Сервер | 1 | 18 | 18 |
Итого: (для цифровых систем передачи) | 64,6 |
Подпрограмма "Развитие радиовещания"
1. Цель подпрограммы
Целью подпрограммы является создание экономических и технических условий по обеспечению населения и организаций области программами проводного и эфирного вещания.
2. Существующее положение с проводным вещанием
в районах Пензенской области
2.1. Радиоузлы (по состоянию на 01.01.2002).
Количество радиоузлов, всего по районам: - 138.
Обеспечивающих многопрограммное звуковое проводное вещание: - 27.
2.2. Радиоточки (по состоянию на 01.01.2002).
Количество основных радиоточек, всего по районам: - 178799.
В том числе в организациях бюджетной сферы: - 5891.
В том числе основные многопрограммные: - 137046.
В том числе многопрограммные в организациях бюджетной сферы: - 4958.
2.3. Отсев радиоточек.
Из-за отказа населения от услуг проводного вещания повсеместно наблюдается тенденция к снижению количества радиоточек. Так за период с 1999 г. по 2001 г. отсев составил:
За 1999 год (всего по филиалам)
Основных: - 11650 радиоточек.
В том числе многопрограммных: - 6743.
За 2000 год (всего по филиалам)
Основных: - 22482.
В том числе многопрограммных: - 19229.
За 2001 год (всего по филиалам)
Основных: - 21058.
В том числе многопрограммных: - 17061.
2.4. Доходы, затраты на 1 радиоточку.
Среднедоходная такса на 1 радиоточку (с учетом льготников) - 4,94 руб. в месяц.
Себестоимость обслуживания 1 радиоточки - 8,75 руб. в месяц.
Убытки на 1 радиоточку - 3,81 руб. в месяц.
Отрасль проводного вещания в настоящее время является убыточной. В настоящее время во многих районах области плотность радиоточек, приходящихся на численность населения и на 1 км. абонентских линий стала настолько мала, что восстановление разрушенных линий или реконструкция существующих потребует больших капитальных затрат, которые никогда не окупятся в связи с убыточностью отрасли. На данный момент при существующем состоянии отрасли экономически более выгодным и обоснованным является перевод трансляции программ проводного вещания на эфирный прием, путем установки маломощных радиопередатчиков в районах области и установки УКВ радиоприемников у населения. Переход на альтернативное эфирное вещание и приемники с фиксированной настройкой в сельской местности, где проводное вещание убыточно. В результате выполнения программы вся территория области будет иметь доступ к услугам сети проводного и эфирного вещания, а также расширится спектр предоставляемых услуг.
3. Технические аспекты подпрограммы
В связи с тем, что значительная часть нашей области не обеспечена уверенным приемом УКВ ЧМ вещания с передатчиков ОРТПЦ, для перевода нерентабельных сетей ПВ в сельской местности на эфирный прием запланирована поэтапная установка 13-ти маломощных передатчиков. Проведя сравнительный анализ технико-экономических показателей существующих на рынке УКВ ЧМ передатчиков, можно остановиться на моделях "Угра ПРД5" мощностью 100 Вт. Данные передатчики разработаны по техническому заданию Минсвязи, сертифицированы и рекомендованы к использованию. В данной модели используется цифровой стереокодер, осуществляющий кодирование стереосигнала по системе с "пилот-тоном". При таком способе кодирования на поднесущих частотах можно передавать дополнительную информацию, например сигналов КВ8, в том числе системы радиопейджинга, службы времени и т.д. Покрытие зоны уверенного приема для такого передатчика ожидается в радиусе 15-20 км.
4. Экономические аспекты подпрограммы
Экономической основой подпрограммы являются кредиты банков.
5. Участники выполнения подпрограммы
Для выполнения подпрограммы привлекаются ОАО "Связьинформ", предприятия и фирмы-поставщики, администрации районов области.
6. График работ по переводу нерентабельных сетей проводного
вещания на эфирное вещание
N п/п |
Наименование этапа работ | Срок выпол- нения |
Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Планирование мест установки УКВ ЧМ передатчи- ков |
2001 г. | Выполнено |
2. | Подготовка исходных данных для разработки подпрограммы "Развитие радиовещания" |
2001 г. | Выполнено |
3. | Направление исходных данных в Гипро-связь для разработки подпрограммы "Развитие радиовеща- ния" |
2001 г. | Выполнено |
4. | Оформление заявки в НИИР на разработку час- тотного плана сети эфирного вещания |
2002 г. | |
5. | Оформление лицензии на эфирное радиовещание | 2002 г. | |
6. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2003 г. | 1 передатчик |
7. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2004 г. | 1 передатчик |
8. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2005 г. | 1 передатчик |
9. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2006 г. | 2 передатчика |
10. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2007 г. | 2 передатчика |
11. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2008 г. | 2 передатчика |
12. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2009 г. | 2 передатчика |
13. | Установка УКВ ЧМ передатчиков в районах области |
2010 г. | 2 передатчика |
7. Перечень мест планируемой установки передатчиков
N п/п |
Название населенного пункта | Наличие опоры, высота |
Кому принадлежит |
1. | р.п. Сосновоборск | Опоры нет | |
2. | с. Неверкино | Мачта, 40 м | ОРТПЦ |
3. | г. Никольск | Башня, 75 м | ОРТПЦ |
4. | г. Городище | Мачта, 30 м | Электрические сети |
5. | р.п. Лунине | Мачта, 70 м | Железная дорога |
6. | р.п. Исса | Мачта, 30 м | РОВД |
7. | с. Лопатино | Башня, 36 м | ОРТПЦ |
8. | с. М. Сердоба | Башня, 36 м | ОРТПЦ |
9. | р.п. Тамала | Башня, 72 м | Железная дорога |
10. | р.п. Беково | Башня, 36 м | ОРТПЦ |
11. | с. Наровчат | Мачта, 35 м | РЭС |
12. | р.п. Земетчино | Мачта, 50 м | ТУСМ-1 |
13. | г. Беднодемьяновск | Опоры нет |
8. Стоимость оборудования
N п/п |
Место установки/год ввода | Тип передатчика | Стоимость |
1. | р.п. Лунино/2003 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
2. | с. Неверкино/2004 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
3. | г. Никольск/2005 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
4. | г. Городище/2006 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
5. | р.п. Сосновоборск/2006 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт Мачта 40 метров |
150000 руб. 270000 руб. |
6. | р.п. Исса/2007 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
7. | с. Лопатино/2007 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
8. | с. М. Сердоба/2008 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
9. | р.п. Тамала/2008 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
10. | р.п. Беково/2009 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
11. | с. Наровчат/2009 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
12. | р.п. Земетчино/2010 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт |
150000 руб. |
13. | г. Беднодемьяновск/2010 г. | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт Мачта 40 метров |
150000 руб. 270000 руб. |
14. | Итого: | Урга-ПРД5/100 Вт, АФУ 150 Вт 13 шт. |
2490000 руб. |
Источники финансирования по годам:
N п/п |
Год | Источник финансирования |
Сумма |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
Кредиты банков Кредиты банков Кредиты банков Кредиты банков Кредиты банков Кредиты банков Кредиты банков Кредиты банков |
150000 руб. 150000 руб. 150000 руб. 570000 руб. 300000 руб. 300000 руб. 300000 руб. 570000 руб. |
9. | Итого: | Кредиты банков | 2490000 руб. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Пензенской области от 1 июля 2002 г. N 268-пП "Об областной целевой программе "Развитие телекоммуникационных сетей и радиовещания в сельской местности Пензенской области на период до 2010 года"
Текст Постановления опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 10 от 28 июля 2002 г.
Постановлением Правительства Пензенской области от 17 января 2006 г. N 14-пП настоящее Постановление признано утратившим силу