Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 559-31/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 05.12.06 г. N 518-29/4 "О бюджете города Пензы на 2007 год"

1.2 В пункте 13 решения цифры "792570,7" заменить цифрами "815921,3", цифры "3900932,1" заменить цифрами "3999071,8".

1.3 Пункт 17 решения дополнить подпунктом 20 следующего содержания:

"20) Остатки недоиспользованных в 2006 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение, в сумме 46314240 рублей 00 копеек, на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2007 году с сохранением целевого назначения, в том числе:

а) средства подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) - 12456763 рублей;

б) средства областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы - 33857477 рублей".

1.4. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:

"Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2007 года по долговым обязательствам города Пензы в размере 253411,4 тыс.рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям города Пензы 0 рублей. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 23083,1 тыс.рублей."

1.5. Приложение 1 изложить в следующей редакции;

 

"Приложение 1
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2007 год

 

                                                               (тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
|    Код классификации     |            Наименование          |  Сумма  |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 02 0100 0000 0000 000 |Кредитные соглашения  и  договоры,| 195411,4|
|                          |заключенные от имени РФ, субъектов|         |
|                          |РФ, муниципальных образований, го-|         |
|                          |сударственных внебюджетных фондов,|         |
|                          |указанных в валюте РФ             |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0100 0000 0000 700 |Получение  кредитов  по  кредитным| 323411,4|
|                          |соглашениям и договорам, заключен-|         |
|                          |ным от имени РФ, субъектов РФ, му-|         |
|                          |ниципальных образований,  государ-|         |
|                          |ственных внебюджетных фондов, ука-|         |
|                          |занных в валюте РФ                |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0101 0004 0000 710 |Бюджетные кредиты,  полученные  от|  70000  |
|                          |других бюджетов бюджетной  системы|         |
|                          |РФ бюджетами городских округов    |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0102 0004 0000 710 |Кредиты, полученные в валюте РФ от| 253411,4|
|                          |кредитных  организаций   бюджетами|         |
|                          |городских округов                 |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0100 0000 0000 800 |Погашение  кредитов  по  кредитным| 128000  |
|                          |соглашениям и договорам, заключен-|         |
|                          |ным от имени РФ, субъектов РФ, му-|         |
|                          |ниципальных образований,  государ-|         |
|                          |ственных внебюджетных фондов, ука-|         |
|                          |занным в валюте РФ                |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0101 0004 0000 810 |Бюджетные кредиты,  полученные  от|  70000  |
|                          |других бюджетов бюджетной  системы|         |
|                          |РФ бюджетами городских округов    |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0102 0004 0000 810 |Кредиты, полученные в валюте РФ от|  58000  |
|                          |кредитных  организаций   бюджетами|         |
|                          |городских округов                 |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 06 0000 0000 0000 000 |Земельные участки,  находящиеся  в|  44500  |
|                          |государственной  и   муниципальной|         |
|                          |собственности                     |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 06 01 0200 04 0000 430|Поступления от  продажи  земельных|  44500  |
|                          |участков, находящихся в государст-|         |
|                          |венной собственности до  разграни-|         |
|                          |чения государственной собственнос-|         |
|                          |ти на землю и расположенных в гра-|         |
|                          |ницах городских округов (за исклю-|         |
|                          |чением земельных  участков,  пред-|         |
|                          |назначенных для  жилищного  строи-|         |
|                          |тельства)                         |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 08 0000 0000 0000 000 |Остатки средств бюджета           |  77472  |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 08 0201 0004 0000 510 |Уменьшение прочих остатков  денеж-|  77472  |
|                          |ных средств бюджетов городских ок-|         |
|                          |ругов                             |         |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|                          |Источники внутреннего финансирова-| 317383,4|
|                          |ния дефицита бюджета - всего      |         |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 4
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Объем поступлений доходов бюджета города Пензы на 2007 год

 

                                                               (тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
|            Код           |           Виды доходов        |   Сумма    |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 00 00000 00 0000 000|Доходы                         |   2545430,6|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы      |   1330184,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц |   1330184,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход     |    271783,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный доход|    271183,0|
|                          |для отдельных видов деятельнос-|            |
|                          |ти                             |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный на-|       600,0|
|                          |лог                            |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество            |    535573,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 01000 00 0000 110|Налог на  имущество  физических|     14513,0|
|                          |лиц                            |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 06000 00 0000 110|Земельный налог                |    521060,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 08 00000 00 0000 000|Государственная пошлина, сборы |     46755,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасчеты  по|     10903,0|
|                          |отмененным  налогам,  сборам  и|            |
|                          |иным обязательным платежам     |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 01020 04 0000 110|Налог на  прибыль  организаций,|      1460,0|
|                          |зачислявшийся до 1 января  2005|            |
|                          |года в местные бюджеты, мобили-|            |
|                          |зуемый на территориях городских|            |
|                          |округов                        |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04000 00 0000 110|Налоги на имущество            |      9185,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04010 02 0000 110|Налог на имущество предприятий |       185,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04050 04 0000 110|Земельный налог (по  обязатель-|      9000,0|
|                          |ствам, возникшим  до  1  января|            |
|                          |2006  года),  мобилизуемый   на|            |
|                          |территориях городских округов  |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 06000 02 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отме-|        68,0|
|                          |ненным налогам и сборам субъек-|            |
|                          |тов Российской Федерации)      |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 06010 02 0000 110|Налог с продаж                 |        68,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07000 00 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отме-|       190,0|
|                          |ненным местным налогам  и  сбо-|            |
|                          |рам)                           |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07030 04 0000 110|Целевые сборы с граждан и пред-|         8,0|
|                          |приятий, учреждений,  организа-|            |
|                          |ций на содержание  милиции,  на|            |
|                          |благоустройство территорий,  на|            |
|                          |нужды образования и другие  це-|            |
|                          |ли, мобилизуемые на территориях|            |
|                          |городских округов              |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07050 04 0000 110|Прочие местные налоги и  сборы,|       182,0|
|                          |мобилизуемые на территориях го-|            |
|                          |родских округов                |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 00000 00 0000 000|Доходы  от  использования  иму-|    256548,3|
|                          |щества, находящегося в государ-|            |
|                          |ственной и муниципальной собст-|            |
|                          |венности                       |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 03000 00 0000 120|Проценты, полученные от предос-|       148,3|
|                          |тавления   бюджетных   кредитов|            |
|                          |внутри страны                  |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в  аренду  иму-|    255300  |
|                          |щества, находящегося в государ-|            |
|                          |ственной и муниципальной собст-|            |
|                          |венности                       |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05010 00 0000 120|Арендная плата за земли,  нахо-|    149300  |
|                          |дящиеся в государственной  соб-|            |
|                          |ственности до разграничения го-|            |
|                          |сударственной собственности  на|            |
|                          |землю и поступления от  продажи|            |
|                          |права на  заключение  договоров|            |
|                          |аренды   указанных    земельных|            |
|                          |участков                       |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05030 00 0000 120|Доходы от сдачи в  аренду  иму-|    106000  |
|                          |щества, находящегося  в  опера-|            |
|                          |тивном управлении органов госу-|            |
|                          |дарственной   власти,   органов|            |
|                          |местного самоуправления,  госу-|            |
|                          |дарственных внебюджетных фондов|            |
|                          |и созданных ими учреждений и  в|            |
|                          |хозяйственном ведении федераль-|            |
|                          |ных  государственных  унитарных|            |
|                          |предприятий   и   муниципальных|            |
|                          |унитарных предприятий          |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 07000 00 0000 120|Платежи  от  государственных  и|      1100,0|
|                          |муниципальных  унитарных  пред-|            |
|                          |приятий                        |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 12 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании природ-|     20200,2|
|                          |ными ресурсами                 |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 12 01000 01 0000 120|Плата за негативное воздействие|     20200,2|
|                          |на окружающую среду            |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи  материальных|     25000,0|
|                          |и нематериальных активов       |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 14 02000 00 0000 000|Доходы от реализации имущества,|     25000,0|
|                          |находящегося в  государственной|            |
|                          |и муниципальной собственности  |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 15 00000 00 0000 000|Административные платежи и сбо-|      4572,0|
|                          |ры                             |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы,   санкции,   возмещение|     35810,1|
|                          |ущерба                         |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы      |      8102,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 17 05000 00 0000 180|Прочие неналоговые доходы      |      8102,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления      |   1647251,2|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные  поступления   от|   1647251,2|
|                          |других бюджетов бюджетной  сис-|            |
|                          |темы Российской Федерации      |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01000 00 0000 151|Дотации от других бюджетов бюд-|    458202,0|
|                          |жетной системы Российской Феде-|            |
|                          |рации                          |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01001 00 0000 151|Дотации на выравнивание  уровня|    427830,0|
|                          |бюджетной обеспеченности       |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01001 04 0000 151|Дотации бюджетам городских  ок-|    427830,0|
|                          |ругов  на  выравнивание  уровня|            |
|                          |бюджетной обеспеченности       |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01999 00 0000 151|Прочие дотации                 |     30372,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01999 04 0000 151|Прочие дотации бюджетам  город-|     30372,0|
|                          |ских округов                   |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02000 00 0000 151|Субвенции  от  других  бюджетов|   1138715,0|
|                          |бюджетной  системы   Российской|            |
|                          |Федерации                      |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02012 00 0000 151|Субвенции местным  бюджетам  на|     58818,0|
|                          |осуществление расходов бюджетов|            |
|                          |по выплате ежемесячного пособия|            |
|                          |на ребенка                     |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02012 04 0000 151|Субвенции  бюджетам   городских|     58818,0|
|                          |округов на осуществление расхо-|            |
|                          |дов бюджетов по выплате  ежеме-|            |
|                          |сячного пособия на ребенка     |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02028 00 0000 151|Субвенции местным  бюджетам  на|     34390,4|
|                          |денежные  выплаты  медицинскому|            |
|                          |персоналу   фельдшерско-акушер-|            |
|                          |ских пунктов, врачам,  фельдше-|            |
|                          |рам и медицинским сестрам  ско-|            |
|                          |рой медицинской помощи         |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02028 04 0000 151|Субвенции  бюджетам   городских|     34390,4|
|                          |округов на денежные выплаты ме-|            |
|                          |дицинскому персоналу  фельдшер-|            |
|                          |ско-акушерских пунктов, врачам,|            |
|                          |фельдшерам и медицинским  сест-|            |
|                          |рам скорой медицинской помощи  |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02039 00 0000 151|Субвенции местным  бюджетам  на|     26431,1|
|                          |ежемесячное денежное вознаграж-|            |
|                          |дение за классное руководство  |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02039 04 0000 151|Субвенции  бюджетам   городских|     26431,1|
|                          |округов на ежемесячное денежное|            |
|                          |вознаграждение за классное  ру-|            |
|                          |ководство                      |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02040 00 0000 151|Субвенции местным  бюджетам  на|     89015,0|
|                          |предоставление гражданам субси-|            |
|                          |дий на оплату жилого  помещения|            |
|                          |и коммунальных услуг           |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02040 04 0000 151|Субвенции  бюджетам   городских|     89015,0|
|                          |округов на предоставление граж-|            |
|                          |данам субсидий на оплату жилого|            |
|                          |помещения и коммунальных услуг |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02043 00 0000 151|Субвенции местным  бюджетам  на|    489536,0|
|                          |выполнение передаваемых  полно-|            |
|                          |мочий субъектов Российской  Фе-|            |
|                          |дерации                        |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02043 04 0000 151|Субвенции  бюджетам   городских|    489536,0|
|                          |округов на  выполнение  переда-|            |
|                          |ваемых   полномочий   субъектов|            |
|                          |Российской Федерации           |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 03999 00 0000 151|Прочие субвенции               |    440524,5|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 03999 04 0000 151|Прочие субвенции  бюджетам  го-|    440524,5|
|                          |родских округов                |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04000 00 0000 151|Субсидии  от  других   бюджетов|     50334,2|
|                          |бюджетной  системы   Российской|            |
|                          |Федерации                      |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04005 00 0000 151|Субсидии бюджетам на  мероприя-|       355,1|
|                          |тия  по  организации  оздорови-|            |
|                          |тельной кампании детей         |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04005 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-|       355,1|
|                          |ругов на мероприятия по органи-|            |
|                          |зации оздоровительной  кампании|            |
|                          |детей                          |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04999 00 0000 151|Прочие субсидии                |     49979,1|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04999 04 0000 151|Прочие субсидии бюджетам город-|     49979,1|
|                          |ских округов                   |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 00 00000 00 0000 000|Доходы от предпринимательской и|    304927,9|
|                          |иной приносящей доход  деятель-|            |
|                          |ности                          |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 00000 00 0000 000|Рыночные продажи товаров и  ус-|    137452,1|
|                          |луг                            |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 01000 00 0000 130|Доходы от продажи услуг        |    134573,6|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 01040 04 0000 130|Доходы от продажи услуг, оказы-|    134573,6|
|                          |ваемых учреждениями,  находящи-|            |
|                          |мися в ведении органов местного|            |
|                          |самоуправления  городски# окру-|            |
|                          |гов                            |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 02000 00 0000 440|Доходы от продажи товаров      |      2878,5|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 02040 04 0000 440|Доходы от продажи товаров, осу-|      2878,5|
|                          |ществляемой учреждениями, нахо-|            |
|                          |дящимися  в   ведении   органов|            |
|                          |местного самоуправления  город-|            |
|                          |ских округов                   |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 00000 00 0000 000|Безвозмездные  поступления   от|    167475,8|
|                          |предпринимательской и иной при-|            |
|                          |носящей доход деятельности     |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 01040 04 0000 151|Безвозмездные  перечисления  от|     50032,0|
|                          |бюджетов бюджетной системы  уч-|            |
|                          |реждениям, находящимся в  веде-|            |
|                          |нии органов местного самоуправ-|            |
|                          |ления городских округов        |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 02040 04 0000 180|Прочие безвозмездные  поступле-|    117443,8|
|                          |ния муниципальным  учреждениям,|            |
|                          |находящимся в  ведении  органов|            |
|                          |местного самоуправления  город-|            |
|                          |ских округов                   |            |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|                          |Всего доходов:                 |   4497609,7|
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 10
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Перечень
дополнительных целевых статей функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, применяемой при составлении
и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|Код бюджетной|                       Наименование                      |
|классификации|                                                         |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   4870000   |Содержание объектов физкультуры и спорта                 |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   5080000   |Прочие мероприятия в области социальной политики         |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   5145001   |Мероприятия в части  возмещения  расходов  на  погребение|
|             |граждан и организация данной деятельности                |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   5500000   |Мероприятия по выполнению наказов избирателей,  поступив-|
|             |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в  ходе|
|             |проведения предвыборной кампании в 2004 году  по  отрасли|
|             |ЖКХ                                                      |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   5600000   |Расходы за счет субвенции на  реализацию  плана  основных|
|             |мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня  ос-|
|             |нования                                                  |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950200   |Муниципальная  целевая  программа  "Социальная  поддержка|
|             |граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в горо-|
|             |де Пензе на 2005-2010 годы"                              |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950400   |Муниципальная целевая  программа  "Пожарная  безопасность|
|             |г.Пензы на 2007-2009 годы"                               |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950500   |Городская целевая программа "Предупреждение  и  борьба  с|
|             |заболеваниями социального характера (2005-2007 годы)"    |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950501   |Подпрограмма "Сахарный диабет"                           |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950502   |Подпрограмма "Неотложные меры  борьбы  с  туберкулезом  в|
|             |г.Пензе"                                                 |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950503   |Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"                       |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950504   |Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распрост-|
|             |ранения в г.Пензе заболеваний вызываемых вирусом  иммуно-|
|             |дефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"                       |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7950900   |Программа капитального ремонта  объектов  социально-куль-|
|             |турного и  жилищно-коммунального  назначения  г.Пензы  на|
|             |2007 год                                                 |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7952900   |Программа "Реформирование и  модернизация  жилищно-комму-|
|             |нального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы"       |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7953000   |Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем моло-|
|             |дых семей в городе Пензе на 2006-2010 гг."               |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7953700   |Муниципальная целевая программа "Профилактика  правонару-|
|             |шений и взаимодействие с правоохранительными органами  по|
|             |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг."  |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7953900   |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7954200   |Комплексная муниципальная программа  "Развитие  пассажир-|
|             |ского транспорта общего пользования  в  городе  Пензе  на|
|             |2005-2013 годы"                                          |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7954300   |Программа "Обеспечение ремонта,  реконструкции  и  строи-|
|             |тельства улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней|
|             |в 2005-2007 гг."                                         |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7954900   |Городская целевая программа "Повышение качества  медицин-|
|             |ских услуг, оказываемых населению г.Пензы,  на  2006-2007|
|             |годы"                                                    |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7955300   |Городская целевая программа "Профилактика и лечение арте-|
|             |риальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 годы         |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7956000   |Городская целевая программа "Врач общей практики в г.Пен-|
|             |зе (2006-2008 годы)"                                     |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7957500   |Муниципальная целевая программа  "Создание  автоматизиро-|
|             |ванной системы ведения  государственного  земельного  ка-|
|             |дастра и государственного учета объектов  недвижимости  в|
|             |городе Пензе (2005-2007 годы)"                           |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7958200   |Муниципальная целевая  программа  "Обеспечение  земельных|
|             |участков коммунальной инфраструктурой в  целях  жилищного|
|             |строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы"          |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7958300   |Муниципальная  целевая  программа   "Многодетная   семья,|
|             |2007-2010 годы"                                          |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7958400   |Муниципальная целевая программа "Профилактика  негативных|
|             |явлений и правонарушений среди подростков и молодежи  го-|
|             |рода Пензы на 2007-2010 годы"                            |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7958500   |Муниципальная  целевая  программа  "Профилактика  и  пре-|
|             |дупреждение употребления наркотических  средств,  алкого-|
|             |лизма,  пьянства,  табакокурения  в   городе   Пензе   на|
|             |2007-2009 годы"                                          |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7958600   |Программа капитального строительства объектов города Пен-|
|             |зы на 2007 год                                           |
|-------------+---------------------------------------------------------|
|   7958700   |Муниципальная ипотечная  программа  "Доступное  жилье  на|
|             |2005-2010 гг."                                           |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.8. Приложение 11 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 11
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Перечень
дополнительных видов расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, применяемых при составлении
и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году

 

/-----------------------------------------------------------------------\
|Код вида|                         Наименование                         |
|расходов|                                                              |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  283   |Погашение кредиторской задолженности                          |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  353   |Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия              |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  368   |Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта     |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  369   |Отдельные  мероприятия  в  области  городского  электрического|
|        |транспорта                                                    |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  409   |Субсидии на услуги, оказываемые населению  электро-  и  тепло-|
|        |снабжающими организациями                                     |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  420   |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства  |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  633   |Доплаты к пенсиям муниципальных  служащих,  осуществляемые  за|
|        |счет средств местного бюджета                                 |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  801   |Прочие мероприятия в области образования                      |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  803   |Расходы на внешкольные мероприятия                            |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  804   |Расходы на проведение единого государственного экзамена       |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  814   |Мероприятия в области молодежной политики                     |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  823   |Расходы на оплату государственной пошлины                     |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  868   |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов на выпол-|
|        |нение полномочий по обеспечению бесплатным проездом  детей-си-|
|        |рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в|
|        |муниципальных образовательных учреждениях                     |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  869   |Спортивные команды                                            |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  870   |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ          |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  900   |Расходы за счет доходов от платных услуг                      |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  902   |Расходы за счет доходов подсобных хозяйств                    |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  903   |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание            |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  904   |Расходы за счет доходов столовой                              |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  906   |Расходы за счет целевых поступлений                           |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  908   |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования           |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  909   |Расходы за счет доходов от медицинских услуг                  |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  910   |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений              |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  911   |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой|
|        |услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бере-|
|        |менности и (или) родов                                        |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  916   |Расходы за счет доходов от надомного обслуживания  престарелых|
|        |граждан                                                       |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  920   |Расходы за счет прочих поступлений                            |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  921   |Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фон-|
|        |дов                                                           |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  922   |Расходы, связанные с оплатой услуг государственным  и  муници-|
|        |пальным учреждениям здравоохранения по дополнительным медицин-|
|        |ским осмотрам работников, занятых  на  работах  с  вредными  и|
|        |(или) опасными производственными факторами                    |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  925   |Расходы на погашение кредиторской задолженности по  предприни-|
|        |мательской деятельности                                       |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  950   |Расходы за счет субвенций на финансирование расходов на выпол-|
|        |нение полномочий по исполнению бюджета Пензенской  области  на|
|        |территориях муниципальных образований                         |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  952   |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,  связан-|
|        |ных с формированием административных комиссий  и  обеспечением|
|        |их деятельности                                               |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  954   |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,  связан-|
|        |ных с наделением органов местного самоуправления муниципальных|
|        |образований  Пензенской  области  отдельными  государственными|
|        |полномочиями по управлению охраной труда                      |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  955   |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов,  связан-|
|        |ных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по де-|
|        |лам несовершеннолетних и защите их прав                       |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  960   |Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по  со-|
|        |циальной защите населения и организации деятельности по  соци-|
|        |альной поддержке и социальному обслуживанию населения         |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  964   |Расходы на содержание спортивных сооружений                   |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  966   |Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образова-|
|        |ний                                                           |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  967   |Финансирование расходов по  социальной  поддержке  многодетных|
|        |семей, проживающих на территории Пензенской области           |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  968   |Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социаль-|
|        |ной защите населения, осуществляемое за счет средств  местного|
|        |бюджета                                                       |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  969   |Расходы на покрытие убытков предприятий  пассажирского  транс-|
|        |порта от перевозки отдельных категорий граждан по решениям ор-|
|        |ганов местного самоуправления                                 |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  971   |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов образова-|
|        |тельных учреждений в  части  реализации  ими  государственного|
|        |стандарта общего образования                                  |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  972   |Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на  фи-|
|        |нансирование расходов на ежеквартальные надбавки к  заработной|
|        |плате медицинских работников, работающих в  муниципальных  уч-|
|        |реждениях здравоохранения Пензенской области                  |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  973   |Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на  фи-|
|        |нансирование расходов на единовременную выплату  молодым  спе-|
|        |циалистам, работающим в муниципальных учреждениях  здравоохра-|
|        |нения Пензенской области                                      |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  981   |Оплата труда приемных родителей                               |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  982   |Единовременное пособие при усыновлении  (удочерении)  ребенка,|
|        |оставшегося без попечения родителей                           |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  983   |Расходы на изготовление и установку надгробных  памятников  на|
|        |могилах отельных категорий граждан                            |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  984   |Предоставление  льгот  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг|
|        |председателям Советов ветеранов, районных  Советов  обществен-|
|        |ности по работе с населением, уличных и домовых комитетов     |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  985   |Расходы на реализацию решения Пензенской  городской  Думы  "Об|
|        |утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы"    |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  986   |Расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Об-|
|        |разование"                                                    |
|--------+--------------------------------------------------------------|
|  987   |Предоставление и возврат бюджетных кредитов на реализацию  му-|
|        |ниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на  2005-2010|
|        |гг."                                                          |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.9. Приложение 12 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 12
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Распределение расходов бюджета города Пензы на 2007 год
по разделам и подразделам функциональной классификации

 

                                                               (тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
|                     Наименование                    |РЗ|ПР|   Сумма   |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общегосударственные вопросы                          |01|  |   253684,9|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование  законодательных  (представительных)|01|03|    21442,5|
|органов государственной власти и местного  самоуправ-|  |  |           |
|ления                                                |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование Правительства Российской  Федерации,|01|04|    71622,5|
|высших органов исполнительной власти  субъектов  Рос-|  |  |           |
|сийской Федерации, местных администраций             |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и  та-|01|06|    19406,8|
|моженных органов и органов надзора                   |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|12|    23083,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Резервные фонды                                      |01|13|     7272,2|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы                   |01|15|   110857,8|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная безопасность и  правоохранительная  дея-|03|  |    56627,5|
|тельность                                            |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Органы внутренних дел                                |03|02|    14913  |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных|03|  |    14743,1|
|ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона   |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности             |03|10|    26971,4|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная экономика                               |04|  |   307865,2|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Лесное хозяйство                                     |04|07|     3275,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Транспорт                                            |04|08|   287188,6|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики      |04|11|    17400,9|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                       |05|  |  1032319  |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищное хозяйство                                   |05|01|    56523  |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Коммунальное хозяйство                               |05|02|   970439  |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|04|     5357  |
|ства                                                 |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Образование                                          |07|  |  1555786,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Дошкольное образование                               |07|01|   433532,3|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общее образование                                    |07|02|  1052016,5|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей             |07|07|     5027,4|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области образования                 |07|09|    65210,5|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08|  |    95599,5|
|ции                                                  |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура                                             |08|01|    90754,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Кинематография                                       |08|02|      350  |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области культуры,  кинематографии  и|08|06|     4494,8|
|средств массовой информации                          |  |  |           |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение и спорт                              |09|  |   754438,6|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение                                      |09|01|   663141,4|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Спорт и физическая культура                          |09|02|    45632,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта    |09|04|    45665,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальная политика                                  |10|  |   758671,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Пенсионное обеспечение                               |10|01|     5996,8|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обслуживание населения                    |10|02|    80679,5|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обеспечение населения                     |10|03|   609971,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство      |10|04|    28768,6|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики         |10|06|    33255,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Всего по бюджету                                     |  |  |  4814993,1|
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.10. Приложение 13 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 13
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Ведомственная структура расходов бюджета города Пензы на 2007 год

 

                                                               (тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
|   |         Наименование           |ПрП|Рз|Пр|   ЦСР  |ВР |   Сумма   |
|   |                                |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|1  |Администрация города Пензы      |901|  |  |        |   |  72099,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |901|01|  |        |   |  72099,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Функционирование   Правительства|901|01|04|        |   |  71622,5  |
|   |Российской Федерации, высших ор-|   |  |  |        |   |           |
|   |ганов   исполнительной    власти|   |  |  |        |   |           |
|   |субъектов Российской  Федерации,|   |  |  |        |   |           |
|   |местных администраций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|901|01|04|0010000 |   |  71622,5  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |901|01|04|0010000 |005|  70042    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Глава местной администрации (ис-|901|01|04|0010000 |042|    707,9  |
|   |полнительно-распорядительного   |   |  |  |        |   |           |
|   |органа муниципального  образова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния)                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|901|01|04|0010000 |954|    650    |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с  наделением  органов  местного|   |  |  |        |   |           |
|   |самоуправления муниципальных об-|   |  |  |        |   |           |
|   |разований Пензенской области от-|   |  |  |        |   |           |
|   |дельными государственными полно-|   |  |  |        |   |           |
|   |мочиями  по  управлению  охраной|   |  |  |        |   |           |
|   |труда                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенций на фи-|901|01|04|0010000 |955|    222,6  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с  образованием  и  обеспечением|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности комиссий  по  делам|   |  |  |        |   |           |
|   |несовершеннолетних и  защите  их|   |  |  |        |   |           |
|   |прав                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|901|01|15|        |   |    476,9  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Реализация государственных функ-|901|01|15|0920000 |   |    476,9  |
|   |ций, связанных с  общегосударст-|   |  |  |        |   |           |
|   |венным управлением              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на уплату взносов в  ас-|901|01|15|0920000 |966|    476,9  |
|   |социацию муниципальных образова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ний                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|2  |Пензенская городская Дума       |902|  |  |        |   |  21442,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |902|01|  |        |   |  21442,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Функционирование законодательных|902|01|03|        |   |  21442,5  |
|   |(представительных) органов госу-|   |  |  |        |   |           |
|   |дарственной  власти  и  местного|   |  |  |        |   |           |
|   |самоуправления                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|902|01|03|0010000 |   |  21442,5  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |902|01|03|0010000 |005|  19794,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Председатель   представительного|902|01|03|0010000 |026|    707,9  |
|   |органа муниципального  образова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Депутаты представительного орга-|902|01|03|0010000 |027|    940,1  |
|   |на муниципального образования   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|3  |Главное  управление  градострои-|906|  |  |        |   |  12459,9  |
|   |тельства  и  архитектуры  города|   |  |  |        |   |           |
|   |Пензы                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |906|01|  |        |   |  12459,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|906|01|15|        |   |  12459,9  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|906|01|15|0010000 |   |  12459,9  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |906|01|15|0010000 |005|  12459,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|4  |Управление  транспорта  и  связи|912|  |  |        |   | 220101,6  |
|   |города Пензы                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная экономика          |912|04|  |        |   | 220101,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Транспорт                       |912|04|08|        |   | 220101,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|912|04|08|0010000 |   |   2704,2  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |912|04|08|0010000 |005|   2704,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие виды транспорта          |912|04|08|3170000 |   |  74096,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Отдельные мероприятия в  области|912|04|08|3170000 |368|  56285,1  |
|   |автомобильного транспорта       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Отдельные мероприятия в  области|912|04|08|3170000 |369|  11158,7  |
|   |городского электрического транс-|   |  |  |        |   |           |
|   |порта                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на   покрытие   убытков|912|04|08|3170000 |969|   6652,6  |
|   |предприятий пассажирского транс-|   |  |  |        |   |           |
|   |порта от перевозки отдельных ка-|   |  |  |        |   |           |
|   |тегорий граждан по решениям  ор-|   |  |  |        |   |           |
|   |ганов местного самоуправления   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Комплексная муниципальная  прог-|912|04|08|7954200 |   | 141861    |
|   |рамма  "Развитие   пассажирского|   |  |  |        |   |           |
|   |транспорта общего пользования  в|   |  |  |        |   |           |
|   |городе Пензе на 2005-2013 годы" |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|912|04|08|7954200 |870| 141861    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|912|04|08|7953700 |   |   1440    |
|   |"Профилактика  правонарушений  и|   |  |  |        |   |           |
|   |взаимодействие  с   правоохрани-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельными органами  по  борьбе  с|   |  |  |        |   |           |
|   |преступностью в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 гг."                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|912|04|08|7953700 |870|   1440    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|5  |Управление жилищно-коммунального|932|  |  |        |   | 596628,6  |
|   |хозяйства города Пензы          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная экономика          |932|04|  |        |   |   3275,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Лесное хозяйство                |932|04|07|        |   |   3275,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Охрана, восстановление и исполь-|932|04|07|2900000 |   |   3275,7  |
|   |зование лесов                   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Лесоохранные  и  лесовосстанови-|932|04|07|2900000 |353|   3218,1  |
|   |тельные мероприятия             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|932|04|07|2900000 |283|     57,6  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство  |932|05|  |        |   | 593352,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищное хозяйство              |932|05|01|        |   |  30379,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поддержка жилищного хозяйства   |932|05|01|3500000 |   |  17522,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|01|3500000 |283|  17522,6  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа "Реформирование и  мо-|932|05|01|7952900 |   |   4527,3  |
|   |дернизация жилищно-коммунального|   |  |  |        |   |           |
|   |хозяйства г.Пензы  на  2005-2010|   |  |  |        |   |           |
|   |годы"                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|932|05|01|7952900 |870|   4527,3  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|932|05|01|7950400 |   |   8329,9  |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 годы"              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|932|05|01|7950400 |870|   8329,9  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Коммунальное хозяйство          |932|05|02|        |   | 557616,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поддержка коммунального хозяйст-|932|05|02|3510000 |   | 444434,9  |
|   |ва                              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Субсидии                        |932|05|02|3510000 |197|   7150    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|932|05|02|3510000 |327|  20799    |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области коммуналь-|932|05|02|3510000 |411|  20200    |
|   |ного хозяйства                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия  по  благоустройству|932|05|02|3510000 |412| 137610,5  |
|   |городских и сельских поселений  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|3510000 |283| 135290,2  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Субсидии на услуги,  оказываемые|932|05|02|3510000 |409| 123385,2  |
|   |населению электро- и  теплоснаб-|   |  |  |        |   |           |
|   |жающими организациями           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа "Обеспечение  ремонта,|932|05|02|7954300 |   | 113181,2  |
|   |реконструкции  и   строительства|   |  |  |        |   |           |
|   |улично-дорожной сети  г.Пензы  и|   |  |  |        |   |           |
|   |сооружений на  ней  в  2005-2007|   |  |  |        |   |           |
|   |гг."                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|932|05|02|7954300 |870| 113181,2  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области  жилищ-|932|05|04|        |   |   5357    |
|   |но-коммунального хозяйства      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|932|05|04|0010000 |   |   5357    |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |932|05|04|0010000 |005|   5357    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|6  |Социальное   управление   города|948|  |  |        |   | 656195,172|
|   |Пензы                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Образование                     |948|07|  |        |   |    271,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Молодежная политика и оздоровле-|948|07|07|        |   |    271,1  |
|   |ние детей                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по проведению  оздо-|948|07|07|4320000 |   |    271,1  |
|   |ровительной кампании детей      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Оздоровление детей              |948|07|07|4320000 |452|    271,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |948|10|  |        |   | 655924,072|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Пенсионное обеспечение          |948|10|01|        |   |   5996,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Пенсии                          |948|10|01|4900000 |   |   5996,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Доплаты к пенсиям  муниципальных|948|10|01|4900000 |633|   1449,9  |
|   |служащих, осуществляемые за счет|   |  |  |        |   |           |
|   |средств местного бюджета        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Доплаты к пенсиям  государствен-|948|10|01|4900000 |714|   4546,9  |
|   |ных служащих  субъектов  Россий-|   |  |  |        |   |           |
|   |ской Федерации  и  муниципальных|   |  |  |        |   |           |
|   |служащих                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обслуживание  населе-|948|10|02|        |   |  80679,5  |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждения социального  обслужи-|948|10|02|5060000 |   |  80679,5  |
|   |вания населения                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|948|10|02|5060000 |530|    354,5  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|02|5060000 |960|  72046,1  |
|   |нансирование учреждений по соци-|   |  |  |        |   |           |
|   |альной защите населения и  орга-|   |  |  |        |   |           |
|   |низации деятельности по социаль-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной поддержке и социальному  об-|   |  |  |        |   |           |
|   |служиванию населения            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на финансирование учреж-|948|10|02|5060000 |968|   2690,6  |
|   |дений и мероприятий по  социаль-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной защите населения,  осуществ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ляемые за счет средств  местного|   |  |  |        |   |           |
|   |бюджета                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|948|10|02|5060000 |900|     41,4  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов столовой|948|10|02|5060000 |904|    720    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|948|10|02|5060000 |910|    397,5  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов  от  на-|948|10|02|5060000 |916|   4004,1  |
|   |домного обслуживания престарелых|   |  |  |        |   |           |
|   |граждан                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет прочих поступле-|948|10|02|5060000 |920|    425,3  |
|   |ний                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обеспечение населения|948|10|03|        |   | 535992,072|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки  граж-|948|10|03|5050000 |   | 473927,8  |
|   |дан                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление  мер   социальной|948|10|03|5050000 |496|   5650    |
|   |поддержки реабилитированных  лиц|   |  |  |        |   |           |
|   |и лиц, признанных  пострадавшими|   |  |  |        |   |           |
|   |от политических репрессий       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки Героев|948|10|03|5050000 |562|    103    |
|   |Советского Союза, Героев Россий-|   |  |  |        |   |           |
|   |ской Федерации и полных  кавале-|   |  |  |        |   |           |
|   |ров ордена Славы, Героев  Социа-|   |  |  |        |   |           |
|   |листического Труда и полных  ка-|   |  |  |        |   |           |
|   |валеров ордена Трудовой Славы   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение мер социальной  под-|948|10|03|5050000 |563| 372940,6  |
|   |держки ветеранов труда          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение мер социальной  под-|948|10|03|5050000 |565|   1600    |
|   |держки тружеников тыла          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление гражданам  субси-|948|10|03|5050000 |572|  89015    |
|   |дий на оплату жилого помещения и|   |  |  |        |   |           |
|   |коммунальных услуг              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование расходов по соци-|948|10|03|5050000 |967|   3328,2  |
|   |альной поддержке многодетных се-|   |  |  |        |   |           |
|   |мей, проживающих  на  территории|   |  |  |        |   |           |
|   |Пензенской области              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на изготовление и  уста-|948|10|03|5050000 |983|    960    |
|   |новку надгробных  памятников  на|   |  |  |        |   |           |
|   |могилах   отдельных    категорий|   |  |  |        |   |           |
|   |граждан                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  решения|948|10|03|5050000 |985|    331    |
|   |Пензенской  городской  Думы  "Об|   |  |  |        |   |           |
|   |утверждении Положения "О  Почет-|   |  |  |        |   |           |
|   |ном гражданине города Пензы"    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Прочие мероприятия в области со-|948|10|03|5080000 |   |   1444,3  |
|   |циальной политики               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на финансирование учреж-|948|10|03|5080000 |968|   1444,3  |
|   |дений и мероприятий по  социаль-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной защите населения,  осуществ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ляемые за счет средств  местного|   |  |  |        |   |           |
|   |бюджета                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Реализация государственных функ-|948|10|03|5140000 |   |      1,972|
|   |ций в области социальной полити-|   |  |  |        |   |           |
|   |ки                              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области социальной|948|10|03|5140000 |482|      1,972|
|   |политики                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в  части  возмещения|948|10|03|5145001 |   |    800    |
|   |расходов на погребение граждан и|   |  |  |        |   |           |
|   |организация данной деятельности |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|03|5145001 |960|    800    |
|   |нансирование учреждений по соци-|   |  |  |        |   |           |
|   |альной защите населения и  орга-|   |  |  |        |   |           |
|   |низации деятельности по социаль-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной поддержке и социальному  об-|   |  |  |        |   |           |
|   |служиванию населения            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Дотации и субвенции             |948|10|03|5170000 |   |  58818    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Ежемесячное пособие  на  ребенка|948|10|03|5170000 |749|  58818    |
|   |из бюджетов субъектов Российской|   |  |  |        |   |           |
|   |Федерации и местных бюджетов    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|948|10|03|7958300 |   |   1000    |
|   |"Многодетная  семья,   2007-2009|   |  |  |        |   |           |
|   |годы"                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|948|10|03|7958300 |870|   1000    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в  области  соци-|948|10|06|        |   |  33255,7  |
|   |альной политики                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|948|10|06|0010000 |   |  33174,9  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |948|10|06|0010000 |005|   6437,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|06|0010000 |960|  26737,4  |
|   |нансирование учреждений по соци-|   |  |  |        |   |           |
|   |альной защите населения и  орга-|   |  |  |        |   |           |
|   |низации деятельности по социаль-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной поддержке и социальному  об-|   |  |  |        |   |           |
|   |служиванию населения            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|948|10|06|7958500 |   |     80,8  |
|   |"Профилактика  и  предупреждение|   |  |  |        |   |           |
|   |употребления       наркотических|   |  |  |        |   |           |
|   |средств, алкоголизма,  пьянства,|   |  |  |        |   |           |
|   |табакокурения в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|948|10|06|7958500 |870|     80,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|7  |Управление здравоохранения горо-|955|  |  |        |   | 689641,7  |
|   |да Пензы                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |955|09|  |        |   | 689641,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение                 |955|09|01|        |   | 647653,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждения, обеспечивающие  пре-|955|09|01|4690000 |   |  28245    |
|   |доставление услуг в сфере  здра-|   |  |  |        |   |           |
|   |воохранения                     |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4690000 |283|   1592    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|955|09|01|4690000 |327|  25115    |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4690000 |920|   1538    |
|   |ний                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Больницы,  клиники,   госпитали,|955|09|01|4700000 |   | 257740    |
|   |медико-санитарные части         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4700000 |283|   6645    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|955|09|01|4700000 |327| 181905,9  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|955|09|01|4700000 |530|   2690    |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4700000 |903|    175,9  |
|   |нарное обслуживание             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4700000 |908|   1250    |
|   |зубопротезирования              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4700000 |909|  21241,8  |
|   |цинских услуг                   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|955|09|01|4700000 |910|    870    |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  за  счет  безвозмездных|955|09|01|4700000 |911|   6040    |
|   |поступлений, связанных с оплатой|   |  |  |        |   |           |
|   |услуг  по  медицинской   помощи,|   |  |  |        |   |           |
|   |оказанной женщинам в период  бе-|   |  |  |        |   |           |
|   |ременности и (или) родов        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4700000 |920|     71    |
|   |ний                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы, связанные с оплатой ус-|955|09|01|4700000 |922|   3062,3  |
|   |луг  государственным  и  муници-|   |  |  |        |   |           |
|   |пальным учреждениям  здравоохра-|   |  |  |        |   |           |
|   |нения по дополнительным медицин-|   |  |  |        |   |           |
|   |ским осмотрам работников,  заня-|   |  |  |        |   |           |
|   |тых  на  работах  с  вредными  и|   |  |  |        |   |           |
|   |(или) опасными производственными|   |  |  |        |   |           |
|   |факторами                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |972|  32292,4  |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование  расходов  на  еже-|   |  |  |        |   |           |
|   |квартальные надбавки к  заработ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной плате  медицинских  работни-|   |  |  |        |   |           |
|   |ков, работающих в  муниципальных|   |  |  |        |   |           |
|   |учреждениях здравоохранения Пен-|   |  |  |        |   |           |
|   |зенской области                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |973|   1495,7  |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование расходов на  едино-|   |  |  |        |   |           |
|   |временную выплату  молодым  спе-|   |  |  |        |   |           |
|   |циалистам, работающим в  муници-|   |  |  |        |   |           |
|   |пальных учреждениях  здравоохра-|   |  |  |        |   |           |
|   |нения Пензенской области        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поликлиники, амбулатории,  диаг-|955|09|01|4710000 |   |  99258,1  |
|   |ностические центры              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4710000 |283|      9    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|955|09|01|4710000 |327|  26599,4  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4710000 |908|  13290    |
|   |зубопротезирования              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4710000 |909|  50958,7  |
|   |цинских услуг                   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от  про-|955|09|01|4710000 |910|     18    |
|   |чих безвозмездных поступлений   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4710000 |920|    586    |
|   |ний                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |972|   6591    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование  расходов  на  еже-|   |  |  |        |   |           |
|   |квартальные надбавки к  заработ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной плате  медицинских  работни-|   |  |  |        |   |           |
|   |ков, работающих в  муниципальных|   |  |  |        |   |           |
|   |учреждениях здравоохранения Пен-|   |  |  |        |   |           |
|   |зенской области                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |973|   1206    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование расходов на  едино-|   |  |  |        |   |           |
|   |временную выплату  молодым  спе-|   |  |  |        |   |           |
|   |циалистам, работающим в  муници-|   |  |  |        |   |           |
|   |пальных учреждениях  здравоохра-|   |  |  |        |   |           |
|   |нения Пензенской области        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Санатории для детей и подростков|955|09|01|4740000 |   |   7454,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4740000 |283|     65    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|955|09|01|4740000 |327|   7135,5  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|955|09|01|4740000 |910|     54    |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |972|    192    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование  расходов  на  еже-|   |  |  |        |   |           |
|   |квартальные надбавки к  заработ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной плате  медицинских  работни-|   |  |  |        |   |           |
|   |ков, работающих в  муниципальных|   |  |  |        |   |           |
|   |учреждениях здравоохранения Пен-|   |  |  |        |   |           |
|   |зенской области                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |973|      8    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование расходов на  едино-|   |  |  |        |   |           |
|   |временную выплату  молодым  спе-|   |  |  |        |   |           |
|   |циалистам, работающим в  муници-|   |  |  |        |   |           |
|   |пальных учреждениях  здравоохра-|   |  |  |        |   |           |
|   |нения Пензенской области        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Родильные дома                  |955|09|01|4760000 |   |  71004,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4760000 |283|     65    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|955|09|01|4760000 |327|  33243,8  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|955|09|01|4760000 |530|    280    |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4760000 |903|    262,7  |
|   |нарное обслуживание             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4760000 |909|    717,3  |
|   |цинских услуг                   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|955|09|01|4760000 |910|     80    |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  за  счет  безвозмездных|955|09|01|4760000 |911|  32500    |
|   |поступлений, связанных с оплатой|   |  |  |        |   |           |
|   |услуг  по  медицинской   помощи,|   |  |  |        |   |           |
|   |оказанной женщинам в период  бе-|   |  |  |        |   |           |
|   |ременности и (или) родов        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4760000 |920|     20    |
|   |ний                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |972|   3766    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование  расходов  на  еже-|   |  |  |        |   |           |
|   |квартальные надбавки к  заработ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной плате  медицинских  работни-|   |  |  |        |   |           |
|   |ков, работающих в  муниципальных|   |  |  |        |   |           |
|   |учреждениях здравоохранения Пен-|   |  |  |        |   |           |
|   |зенской области                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |973|     70    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование расходов на  едино-|   |  |  |        |   |           |
|   |временную выплату  молодым  спе-|   |  |  |        |   |           |
|   |циалистам, работающим в  муници-|   |  |  |        |   |           |
|   |пальных учреждениях  здравоохра-|   |  |  |        |   |           |
|   |нения Пензенской области        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Станции скорой и неотложной  по-|955|09|01|4770000 |   | 149549,8  |
|   |мощи                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4770000 |283|   1261    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|955|09|01|4770000 |327| 143750,8  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4770000 |909|    100    |
|   |цинских услуг                   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|955|09|01|4770000 |910|     80    |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |972|   4237    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование  расходов  на  еже-|   |  |  |        |   |           |
|   |квартальные надбавки к  заработ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной плате  медицинских  работни-|   |  |  |        |   |           |
|   |ков, работающих в  муниципальных|   |  |  |        |   |           |
|   |учреждениях здравоохранения Пен-|   |  |  |        |   |           |
|   |зенской области                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |973|    121    |
|   |жета Пензенской области  на  фи-|   |  |  |        |   |           |
|   |нансирование расходов на  едино-|   |  |  |        |   |           |
|   |временную выплату  молодым  спе-|   |  |  |        |   |           |
|   |циалистам, работающим в  муници-|   |  |  |        |   |           |
|   |пальных учреждениях  здравоохра-|   |  |  |        |   |           |
|   |нения Пензенской области        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Иные безвозмездные и безвозврат-|955|09|01|5200000 |   |  34390,4  |
|   |ные перечисления                |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Денежные  выплаты   медицинскому|955|09|01|5200000 |624|  34390,4  |
|   |персоналу фельдшерско-акушерских|   |  |  |        |   |           |
|   |пунктов,  врачам,  фельдшерам  и|   |  |  |        |   |           |
|   |медицинским сестрам скорой меди-|   |  |  |        |   |           |
|   |цинской помощи                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|955|09|01|7958600 |   |     10,8  |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|7958600 |283|     10,8  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области здраво-|955|09|04|        |   |  41988,3  |
|   |охранения и спорта              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|955|09|04|0010000 |   |   5972,6  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |955|09|04|0010000 |005|   5972,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Городская   целевая    программа|955|09|04|7950500 |   |   5529,8  |
|   |"Предупреждение и борьба с забо-|   |  |  |        |   |           |
|   |леваниями социального  характера|   |  |  |        |   |           |
|   |(на 2005-2007 годы)"            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7950500 |870|   5529,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Подпрограмма "Сахарный диабет"  |955|09|04|7950501 |   |     35    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7950501 |870|     35    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Подпрограмма  "Неотложные   меры|955|09|04|7950502 |   |   1172    |
|   |борьбы с туберкулезом в г.Пензе"|   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7950502 |870|   1172    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Подпрограмма "Вакцинопрофилакти-|955|09|04|7950503 |   |   4212,8  |
|   |ка"                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7950503 |870|   4212,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Подпрограмма "Неотложные меры по|955|09|04|7950504 |   |    110    |
|   |предупреждению распространения в|   |  |  |        |   |           |
|   |г.Пензе  заболеваний  вызываемых|   |  |  |        |   |           |
|   |вирусом иммунодефицита  человека|   |  |  |        |   |           |
|   |(Анти-ВИЧ/СПИД)"                |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7950504 |870|    110    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Городская   целевая    программа|955|09|04|7956000 |   |   4831,6  |
|   |"Врач общей практики  в  г.Пензе|   |  |  |        |   |           |
|   |(2006-2008 годы)"               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7956000 |870|   4831,6  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Городская   целевая    программа|955|09|04|7955300 |   |  17659,9  |
|   |"Профилактика и лечение  артери-|   |  |  |        |   |           |
|   |альной гипертонии в г.Пензе"  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2006-2008 годы                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|04|7955300 |283|   4584,9  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7955300 |870|  13075    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Городская целевая программа "По-|955|09|04|7954900 |   |   2868,3  |
|   |вышение качества медицинских ус-|   |  |  |        |   |           |
|   |луг,    оказываемых    населению|   |  |  |        |   |           |
|   |г.Пензы, на 2006-2007 годы"     |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7954900 |870|   2868,3  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|955|09|04|7950400 |   |   4723,6  |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 годы"              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7950400 |870|   4723,6  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|955|09|04|7958500 |   |    402,5  |
|   |"Профилактика  и  предупреждение|   |  |  |        |   |           |
|   |употребления       наркотических|   |  |  |        |   |           |
|   |средств, алкоголизма,  пьянства,|   |  |  |        |   |           |
|   |табакокурения в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|955|09|04|7958500 |870|    402,5  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|8  |Управление культуры города Пензы|957|  |  |        |   | 163805,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Образование                     |957|07|  |        |   |  68556,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общее образование               |957|07|02|        |   |  67971,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждение по внешкольной работе|957|07|02|4230000 |   |  67971,7  |
|   |с детьми                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|957|07|02|4230000 |283|     34,0  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|957|07|02|4230000 |327|  62788,8  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|957|07|02|4230000 |900|   5105,9  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|957|07|02|4230000 |910|     43,0  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области образо-|957|07|09|        |   |    584,5  |
|   |вания                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|957|07|09|7953700 |   |    556,5  |
|   |"Профилактика  правонарушений  и|   |  |  |        |   |           |
|   |взаимодействие  с   правоохрани-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельными органами  по  борьбе  с|   |  |  |        |   |           |
|   |преступностью в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 гг."                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|957|07|09|7953700 |870|    556,5  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|957|07|09|7950400 |   |     28,0  |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 годы"              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|957|07|09|7950400 |870|     28,0  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Культура, кинематография и сред-|957|08|  |        |   |  95249,5  |
|   |ства массовой информации        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Культура                        |957|08|01|        |   |  90754,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Дворцы и дома  культуры,  другие|957|08|01|4400000 |   |  69750    |
|   |учреждения  культуры  и  средств|   |  |  |        |   |           |
|   |массовой информации             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4400000 |283|      9,5  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|957|08|01|4400000 |327|  50988,6  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|957|08|01|4400000 |530|   1451,3  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4400000 |900|  16856,0  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов  подсоб-|957|08|01|4400000 |902|    238,2  |
|   |ных хозяйств                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|957|08|01|4400000 |910|    206,4  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Библиотеки                      |957|08|01|4420000 |   |  15861,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4420000 |283|     44,9  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|957|08|01|4420000 |327|  14925    |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|957|08|01|4420000 |530|    261,2  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4420000 |900|    600,0  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|957|08|01|4420000 |910|     30,0  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Театры, цирки, концертные и дру-|957|08|01|4430000 |   |   5143,6  |
|   |гие организации  исполнительских|   |  |  |        |   |           |
|   |искусств                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|957|08|01|4430000 |327|   4450,6  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4430000 |900|    693,0  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области культу-|957|08|06|        |   |   4494,8  |
|   |ры,  кинематографии  и   средств|   |  |  |        |   |           |
|   |массовой информации             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|957|08|06|0010000 |   |   4168    |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |957|08|06|0010000 |005|   4168    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|957|08|06|7958500 |   |    206,8  |
|   |"Профилактика  и  предупреждение|   |  |  |        |   |           |
|   |употребления       наркотических|   |  |  |        |   |           |
|   |средств, алкоголизма,  пьянства,|   |  |  |        |   |           |
|   |табакокурения в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|957|08|06|7958500 |870|    206,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|957|08|06|7950400 |   |    120,0  |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 годы"              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|957|08|06|7950400 |870|    120,0  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|9  |Комитет  по  управлению  муници-|966|  |  |        |   |  41177    |
|   |пальным имуществом города Пензы |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |966|01|  |        |   |  23776,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|966|01|15|        |   |  23776,1  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|966|01|15|0010000 |   |  23776,1  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |966|01|15|0010000 |005|  23776,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная экономика          |966|04|  |        |   |  17400,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области  нацио-|966|04|11|        |   |  17400,9  |
|   |нальной экономики               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Реализация государственных функ-|966|04|11|3400000 |   |   7400,9  |
|   |ций в области национальной  эко-|   |  |  |        |   |           |
|   |номики                          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по землеустройству и|966|04|11|3400000 |406|   7400,9  |
|   |землепользованию                |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|966|04|11|7957500 |   |  10000    |
|   |"Создание     автоматизированной|   |  |  |        |   |           |
|   |системы ведения государственного|   |  |  |        |   |           |
|   |земельного кадастра и государст-|   |  |  |        |   |           |
|   |венного учета объектов  недвижи-|   |  |  |        |   |           |
|   |мости в городе Пензе  (2005-2007|   |  |  |        |   |           |
|   |годы)"                          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|966|04|11|7957500 |870|  10000    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|10 |Комитет по физической  культуре,|967|  |  |        |   | 101899,4  |
|   |спорту и молодежной политике го-|   |  |  |        |   |           |
|   |рода Пензы                      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Образование                     |967|07|  |        |   |  60790,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общее образование               |967|07|02|        |   |  50195,0  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждения по внешкольной работе|967|07|02|4230000 |   |  50195,0  |
|   |с детьми                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|02|4230000 |283|    399,3  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|967|07|02|4230000 |327|  47936,9  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|967|07|02|4230000 |530|    794,5  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|02|4230000 |900|    179,5  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет целевых  поступ-|967|07|02|4230000 |906|    330    |
|   |лений                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|967|07|02|4230000 |910|    554,8  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Молодежная политика и оздоровле-|967|07|07|        |   |   4756,3  |
|   |ние детей                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Организационно-воспитательная   |967|07|07|4310000 |   |   4672,3  |
|   |работа с молодежью              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|07|4310000 |283|    115    |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|967|07|07|4310000 |327|   3642    |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области молодежной|967|07|07|4310000 |814|    475,3  |
|   |политики                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на  погашение  кредитор-|967|07|07|4310000 |925|    415    |
|   |ской задолженности по предприни-|   |  |  |        |   |           |
|   |мательской деятельности         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|07|4310000 |900|     25    |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по проведению  оздо-|967|07|07|4320000 |   |     84    |
|   |ровительной кампании детей      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Оздоровление детей              |967|07|07|4320000 |452|     84    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области образо-|967|07|09|        |   |   5839,2  |
|   |вания                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа развития ВМХ-спорта  в|967|07|09|7953900 |   |    821    |
|   |г.Пензе на 2006-2008 гг.        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|967|07|09|7953900 |870|    821    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|967|07|09|7953700 |   |   1948,2  |
|   |"Профилактика  правонарушений  и|   |  |  |        |   |           |
|   |взаимодействие  с   правоохрани-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельными органами  по  борьбе  с|   |  |  |        |   |           |
|   |преступностью в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 гг."                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|967|07|09|7953700 |870|   1948,2  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|967|07|09|7958400 |   |   3000    |
|   |"Профилактика негативных явлений|   |  |  |        |   |           |
|   |и правонарушений среди  подрост-|   |  |  |        |   |           |
|   |ков и молодежи города  Пензы  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2010 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|967|07|09|7958400 |870|   3000    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|967|07|09|7958500 |   |     70    |
|   |"Профилактика  и  предупреждение|   |  |  |        |   |           |
|   |употребления       наркотических|   |  |  |        |   |           |
|   |средств, алкоголизма,  пьянства,|   |  |  |        |   |           |
|   |табакокурения в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|967|07|09|7958500 |870|     70    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |967|09|  |        |   |  41108,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Спорт и физическая культура     |967|09|02|        |   |  37432,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центры   спортивной   подготовки|967|09|02|4820000 |   |  19803,1  |
|   |(сборные команды)               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Спортивные команды              |967|09|02|4820000 |869|  19803,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Содержание объектов  физкультуры|967|09|02|4870000 |   |  10566,4  |
|   |и спорта                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на содержание спортивных|967|09|02|4870000 |964|  10566,4  |
|   |сооружений                      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Физкультурно-оздоровительная ра-|967|09|02|5120000 |   |   7062,6  |
|   |бота и спортивные мероприятия   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области  здравоох-|967|09|02|5120000 |455|   7062,6  |
|   |ранения,  спорта  и   физической|   |  |  |        |   |           |
|   |культуры, туризма               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области здраво-|967|09|04|        |   |   3676,8  |
|   |охранения и спорта              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|967|09|04|0010000 |   |   3581,8  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |967|09|04|0010000 |005|   3581,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа развития ВМХ-спорта  в|967|09|04|7953900 |   |     95    |
|   |г.Пензе на 2006-2008 гг.        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|967|09|04|7953900 |870|     95    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|11 |Управление  образования   города|974|  |  |        |   |1398074,8  |
|   |Пензы                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Образование                     |974|07|  |        |   |1369306,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Дошкольное образование          |974|07|01|        |   | 430111,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Детские дошкольные учреждения   |974|07|01|4200000 |   | 430111,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|01|4200000 |283|    774,7  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|974|07|01|4200000 |327| 340926,1  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|01|4200000 |900|  84445,6  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|974|07|01|4200000 |910|   3965    |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общее образование               |974|07|02|        |   | 880408    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Школы-детские  сады,  школы  на-|974|07|02|4210000 |   | 750106,6  |
|   |чальные,  неполные   средние   и|   |  |  |        |   |           |
|   |средние                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4210000 |283|   7910,4  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|974|07|02|4210000 |327| 290705,5  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|974|07|02|4210000 |530|   2417,3  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Ежемесячное денежное  вознаграж-|974|07|02|4210000 |623|  26431,1  |
|   |дение за классное руководство   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |868|   2102    |
|   |нансирование расходов на  выпол-|   |  |  |        |   |           |
|   |нение полномочий по  обеспечению|   |  |  |        |   |           |
|   |бесплатным проездом  детей-сирот|   |  |  |        |   |           |
|   |и детей, оставшихся без  попече-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния родителей, обучающихся в му-|   |  |  |        |   |           |
|   |ниципальных образовательных  уч-|   |  |  |        |   |           |
|   |реждениях                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4210000 |900|  10567,7  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от  сто-|974|07|02|4210000 |904|   4237,4  |
|   |ловой                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|974|07|02|4210000 |910|  17314,2  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  за  счет  безвозмездных|974|07|02|4210000 |921|   5837,4  |
|   |поступлений от внебюджетных фон-|   |  |  |        |   |           |
|   |дов                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |971| 382583,6  |
|   |нансирование расходов  образова-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельных учреждений в части  реа-|   |  |  |        |   |           |
|   |лизации   ими   государственного|   |  |  |        |   |           |
|   |стандарта общего образования    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Школы-интернаты                 |974|07|02|4220000 |   |  12000,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|974|07|02|4220000 |327|  11777,5  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|974|07|02|4220000 |910|    223    |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждения по внешкольной работе|974|07|02|4230000 |   | 115569,8  |
|   |с детьми                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4230000 |283|    100,7  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|974|07|02|4230000 |327|  99730,6  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|974|07|02|4230000 |530|   1642,4  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4230000 |900|   7013,3  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет  прочих  безвоз-|974|07|02|4230000 |910|   4663,8  |
|   |мездных поступлений             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  за  счет  безвозмездных|974|07|02|4230000 |921|   2419    |
|   |поступлений от внебюджетных фон-|   |  |  |        |   |           |
|   |дов                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Детские дома                    |974|07|02|4240000 |   |   2731,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Оплата труда приемных родителей |974|07|02|4240000 |981|   1431,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Единовременные пособия при  усы-|974|07|02|4240000 |982|   1300    |
|   |новлении  (удочерении)  ребенка,|   |  |  |        |   |           |
|   |оставшегося без попечения  роди-|   |  |  |        |   |           |
|   |телей                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие вопросы в области образо-|974|07|09|        |   |  58786,8  |
|   |вания                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|974|07|09|0010000 |   |  16607,9  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |974|07|09|0010000 |005|  16607,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждения, обеспечивающие  пре-|974|07|09|4350000 |   |  15977,4  |
|   |доставление услуг в сфере  обра-|   |  |  |        |   |           |
|   |зования                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|974|07|09|4350000 |327|  15051,1  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансирование  расходов,   осу-|974|07|09|4350000 |530|    465,6  |
|   |ществляемое  за  счет   средств,|   |  |  |        |   |           |
|   |поступающих от  сдачи  в  аренду|   |  |  |        |   |           |
|   |имущества, закрепленного за  го-|   |  |  |        |   |           |
|   |сударственными организациями    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|09|4350000 |900|    287,4  |
|   |ных услуг                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет целевых  поступ-|974|07|09|4350000 |906|    173,3  |
|   |лений                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области  образова-|974|07|09|4360000 |   |  11813    |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Прочие мероприятия в области об-|974|07|09|4360000 |801|   1453,1  |
|   |разования                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на внешкольные мероприя-|974|07|09|4360000 |803|    990,6  |
|   |тия                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  проведение  единого|974|07|09|4360000 |804|    710,8  |
|   |государственного экзамена       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на реализацию приоритет-|974|07|09|4360000 |986|   8658,5  |
|   |ного национального проекта  "Об-|   |  |  |        |   |           |
|   |разование"                      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа развития ВМХ-спорта  в|974|07|09|7953900 |   |    939,3  |
|   |г.Пензе на 2006-2008 гг.        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|974|07|09|7953900 |870|    939,3  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|974|07|09|7950400 |   |   3156,6  |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 годы"              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|974|07|09|7950400 |870|   3156,6  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|974|07|09|7958500 |   |   6630,8  |
|   |"Профилактика  и  предупреждение|   |  |  |        |   |           |
|   |употребления       наркотических|   |  |  |        |   |           |
|   |средств, алкоголизма,  пьянства,|   |  |  |        |   |           |
|   |табакокурения в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|974|07|09|7958500 |870|   6630,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|974|07|09|7953700 |   |   3661,8  |
|   |"Профилактика  правонарушений  и|   |  |  |        |   |           |
|   |взаимодействие  с   правоохрани-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельными органами  по  борьбе  с|   |  |  |        |   |           |
|   |преступностью в городе Пензе  на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007-2009 гг."                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|974|07|09|7953700 |870|   3661,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |974|10|  |        |   |  28768,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Борьба с беспризорностью, опека,|974|10|04|        |   |  28768,6  |
|   |попечительство                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по борьбе с  беспри-|974|10|04|5110000 |   |  28768,6  |
|   |зорностью, по  опеке  и  попечи-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельству                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие пособия и компенсации    |974|10|04|5110000 |755|  28768,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|12 |Управление по делам  гражданской|977|  |  |        |   |  35914,5  |
|   |обороны и чрезвычайным ситуациям|   |  |  |        |   |           |
|   |города Пензы                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная безопасность и пра-|977|03|  |        |   |  35914,5  |
|   |воохранительная деятельность    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предупреждение   и    ликвидация|977|03|09|        |   |  14743,1  |
|   |последствий чрезвычайных  ситуа-|   |  |  |        |   |           |
|   |ций и стихийных бедствий,  граж-|   |  |  |        |   |           |
|   |данская оборона                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по предупреждению  и|977|03|09|2180000 |   |  14743,1  |
|   |ликвидации  последствий  чрезвы-|   |  |  |        |   |           |
|   |чайных ситуаций и стихийных бед-|   |  |  |        |   |           |
|   |ствий                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предупреждение   и    ликвидация|977|03|09|2180000 |260|  14743,1  |
|   |последствий чрезвычайных  ситуа-|   |  |  |        |   |           |
|   |ций и стихийных бедствий природ-|   |  |  |        |   |           |
|   |ного и техногенного характера   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение противопожарной без-|977|03|10|        |   |  21171,4  |
|   |опасности                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Воинские  формирования  (органы,|977|03|10|2020000 |   |  10486,5  |
|   |подразделения)                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Вещевое обеспечение             |977|03|10|2020000 |220|    187    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Гражданский персонал            |977|03|10|2020000 |240|   9100    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение функционирования ор-|977|03|10|2020000 |253|   1199,5  |
|   |ганов в сфере национальной  без-|   |  |  |        |   |           |
|   |опасности  и  правоохранительной|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|977|03|10|7950400 |   |  10684,9  |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 г."                |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|977|03|10|7950400 |870|  10684,9  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|13 |Финансовое   управление   города|992|  |  |        |   | 524831,328|
|   |Пензы                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |992|01|  |        |   |  59499,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  финан-|992|01|06|        |   |  19406,8  |
|   |совых,  налоговых  и  таможенных|   |  |  |        |   |           |
|   |органов и органов надзора       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|992|01|06|0010000 |   |  19406,8  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |992|01|06|0010000 |005|  19147,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенций на фи-|992|01|06|0010000 |950|    259,6  |
|   |нансирование расходов на  выпол-|   |  |  |        |   |           |
|   |нение полномочий  по  исполнению|   |  |  |        |   |           |
|   |бюджета  Пензенской  области  на|   |  |  |        |   |           |
|   |территориях муниципальных  обра-|   |  |  |        |   |           |
|   |зований                         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обслуживание государственного  и|992|01|12|        |   |  23083,1  |
|   |муниципального долга            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Процентные платежи  по  долговым|992|01|12|0650000 |   |  23083,1  |
|   |обязательствам                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Процентные  платежи  по  муници-|992|01|12|0650000 |152|  23083,1  |
|   |пальному долгу                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Резервные фонды                 |992|01|13|        |   |   7272,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Резервные фонды                 |992|01|13|0700000 |   |   7272,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Резервные фонды органов местного|992|01|13|0700000 |184|   7272,2  |
|   |самоуправления                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|992|01|15|        |   |   9737,3  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Реализация государственных функ-|992|01|15|0920000 |   |     10    |
|   |ций, связанных с  общегосударст-|   |  |  |        |   |           |
|   |венным управлением              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на оплату  государствен-|992|01|15|0920000 |823|     10    |
|   |ной пошлины                     |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Финансовая поддержка на возврат-|992|01|15|0920000 |520|      0    |
|   |ной основе                      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Увеличение задолженности по бюд-|992|01|15|0920000 |520|      0    |
|   |жетным кредитам                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная ипотечная програм-|992|01|15|7958700 |   |   9727,3  |
|   |ма "Доступное жилье на 2005-2010|   |  |  |        |   |           |
|   |гг."                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление и возврат бюджет-|992|01|15|7958700 |987|   9727,3  |
|   |ных кредитов на реализацию муни-|   |  |  |        |   |           |
|   |ципальной  ипотечной   программы|   |  |  |        |   |           |
|   |"Доступное  жилье  на  2005-2010|   |  |  |        |   |           |
|   |гг."                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление бюджетных  креди-|992|01|15|7958700 |987|  10000    |
|   |тов на реализацию  муниципальной|   |  |  |        |   |           |
|   |ипотечной  программы  "Доступное|   |  |  |        |   |           |
|   |жилье на 2005-2010 гг."         |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Возврат  бюджетных  кредитов  на|992|01|15|7958700 |987|   -272,7  |
|   |реализацию муниципальной ипотеч-|   |  |  |        |   |           |
|   |ной программы  "Доступное  жилье|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2005-2010 гг."               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная безопасность и пра-|992|03|  |        |   |   5800    |
|   |воохранительная деятельность    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение противопожарной без-|992|03|10|        |   |   5800    |
|   |опасности                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|03|10|7950400 |   |   5800    |
|   |"Пожарная  безопасность  г.Пензы|   |  |  |        |   |           |
|   |на 2007-2009 годы"              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|03|10|7950400 |870|   5800    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная экономика          |992|04|  |        |   |  67087    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Транспорт                       |992|04|08|        |   |  67087    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  за  счет  субвенции  на|992|04|08|5600000 |   |  53394    |
|   |реализацию плана основных  меро-|   |  |  |        |   |           |
|   |приятий по подготовке г.Пензы  к|   |  |  |        |   |           |
|   |350-летию со дня основания      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Строительство объектов общеграж-|992|04|08|5600000 |214|  53394    |
|   |данского назначения             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Комплексная муниципальная  прог-|992|04|08|7954200 |   |    718    |
|   |рамма  "Развитие   пассажирского|   |  |  |        |   |           |
|   |транспорта общего пользования  в|   |  |  |        |   |           |
|   |городе Пензе на 2005-2013 годы" |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|04|08|7954200 |870|    718    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|992|04|08|7958600 |   |  12975    |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|04|08|7958600 |870|  12975    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство  |992|05|  |        |   | 237858    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищное хозяйство              |992|05|01|        |   |  26143,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|05|01|7952900 |   |  26143,2  |
|   |"Реформирование  и  модернизация|   |  |  |        |   |           |
|   |жилищно-коммунального  хозяйства|   |  |  |        |   |           |
|   |г.Пензы на 2005-2010 годы"      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|05|01|7952900 |870|  26143,2  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Коммунальное хозяйство          |992|05|02|        |   | 211714,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|05|02|7952900 |   |  66614,8  |
|   |"Реформирование  и  модернизация|   |  |  |        |   |           |
|   |жилищно-коммунального  хозяйства|   |  |  |        |   |           |
|   |г.Пензы на 2005-2010 годы"      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|05|02|7952900 |870|  66614,8  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|05|02|7958200 |   | 140000    |
|   |"Обеспечение земельных  участков|   |  |  |        |   |           |
|   |коммунальной  инфраструктурой  в|   |  |  |        |   |           |
|   |целях жилищного строительства  в|   |  |  |        |   |           |
|   |городе Пензе на 2006-2010 годы" |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|05|02|7958200 |870| 140000    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|992|05|02|7958600 |   |   5100    |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|05|02|7958600 |870|   5100    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Образование                     |992|07|  |        |   |  56862,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Дошкольное образование          |992|07|01|        |   |   3420,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального  ремонта|992|07|01|7950900 |   |   3420,9  |
|   |объектов социально-культурного и|   |  |  |        |   |           |
|   |жилищно-коммунального назначения|   |  |  |        |   |           |
|   |г.Пензы на 2007 год             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|07|01|7950900 |870|   3420,9  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общее образование               |992|07|02|        |   |  53441,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального  ремонта|992|07|02|7950900 |   |  33927,7  |
|   |объектов социально-культурного и|   |  |  |        |   |           |
|   |жилищно-коммунального назначения|   |  |  |        |   |           |
|   |г.Пензы на 2007 год             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|07|02|7950900 |870|  33927,7  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|992|07|02|7958600 |   |  19514,1  |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|07|02|7958600 |870|  19514,1  |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Культура, кинематография и сред-|992|08|  |        |   |    350    |
|   |ства массовой информации        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Кинематография                  |992|08|02|        |   |    350    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|992|08|02|7958600 |   |    350    |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|08|02|7958600 |870|    350    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |992|09|  |        |   |  23496,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение                 |992|09|01|        |   |  15296,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Учреждения, обеспечивающие  пре-|992|09|01|4690000 |   |   2796,2  |
|   |доставление услуг в сфере  здра-|   |  |  |        |   |           |
|   |воохранения                     |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение деятельности  подве-|992|09|01|4690000 |327|   2796,2  |
|   |домственных учреждений          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|992|09|01|7958600 |   |  12500    |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|09|01|7958600 |870|  12500    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Спорт и физическая культура     |992|09|02|        |   |   8200    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|992|09|02|7958600 |   |   8200    |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|09|02|7958600 |870|   8200    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |992|10|  |        |   |  73878,028|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обеспечение населения|992|10|03|        |   |  73878,028|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Федеральная  целевая   программа|992|10|03|1040000 |   |  12456,8  |
|   |"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-|   |  |  |        |   |           |
|   |рой этап)                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Подпрограмма "Обеспечение жильем|992|10|03|1042000 |   |  12456,8  |
|   |молодых семей"                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление субсидии  молодым|992|10|03|1042000 |661|  12456,8  |
|   |семьям для приобретения жилья   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки  граж-|992|10|03|5050000 |   |      3,728|
|   |дан                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки Героев|992|10|03|5050000 |562|      3,728|
|   |Советского Союза, Героев Россий-|   |  |  |        |   |           |
|   |ской Федерации и полных  кавале-|   |  |  |        |   |           |
|   |ров ордена Славы, Героев  Социа-|   |  |  |        |   |           |
|   |листического Труда и полных  ка-|   |  |  |        |   |           |
|   |валеров ордена Трудовой Славы   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Региональные целевые программы  |992|10|03|5220000 |   |  33857,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Областная   целевая    программа|992|10|03|5225900 |   |  33857,5  |
|   |"Обеспечение жильем молодых  се-|   |  |  |        |   |           |
|   |мей" на 2006-2010 годы          |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Субсидии                        |992|10|03|5229000 |197|  33857,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Целевые программы  муниципальных|992|10|03|7950000 |   |  27560    |
|   |образований                     |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|10|03|7950200 |   |  10000    |
|   |"Социальная поддержка граждан  в|   |  |  |        |   |           |
|   |сфере ипотечного жилищного  кре-|   |  |  |        |   |           |
|   |дитования  в  городе  Пензе   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2005-2010 годы"                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|10|03|7950200 |870|  10000    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|10|03|7953000 |   |  10000    |
|   |"Обеспечение жильем молодых  се-|   |  |  |        |   |           |
|   |мей в городе Пензе на  2006-2010|   |  |  |        |   |           |
|   |годы"                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление субсидий  молодым|992|10|03|7953000 |661|  10000    |
|   |семьям для приобретения жилья   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Муниципальная целевая  программа|992|10|03|7958300 |   |   7560    |
|   |"Многодетная  семья,   2007-2010|   |  |  |        |   |           |
|   |годы"                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы  на  реализацию  муници-|992|10|03|7958300 |870|   7560    |
|   |пальных целевых программ        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|14 |Администрация   Железнодорожного|993|  |  |        |   |  73037,3  |
|   |района города Пензы             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |993|01|  |        |   |  16779,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|993|01|15|        |   |  16779,8  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|993|01|15|0010000 |   |  16779,8  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |993|01|15|0010000 |005|  15980    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |952|    577,3  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с формированием административных|   |  |  |        |   |           |
|   |комиссий и обеспечением их  дея-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельности                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |955|    222,5  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с  образованием  и  обеспечением|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности комиссий  по  делам|   |  |  |        |   |           |
|   |несовершеннолетних и  защите  их|   |  |  |        |   |           |
|   |прав                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная безопасность и пра-|993|03|  |        |   |   4970,4  |
|   |воохранительная деятельность    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Органы внутренних дел           |993|03|02|        |   |   4970,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Воинские  формирования  (органы,|993|03|02|2020000 |   |   4970,4  |
|   |подразделения)                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Вещевое обеспечение             |993|03|02|2020000 |220|    170,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Продовольственное обеспечение   |993|03|02|2020000 |221|    153,3  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Военный  персонал  и  сотрудники|993|03|02|2020000 |239|   2735,9  |
|   |правоохранительных      органов,|   |  |  |        |   |           |
|   |имеющие специальные звания      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Гражданский персонал            |993|03|02|2020000 |240|   1222,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение функционирования ор-|993|03|02|2020000 |253|    554,6  |
|   |ганов в сфере национальной  без-|   |  |  |        |   |           |
|   |опасности  и  правоохранительной|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Пособия и компенсации военнослу-|993|03|02|2020000 |472|    133,6  |
|   |жащим, приравненным к ним лицам,|   |  |  |        |   |           |
|   |а также уволенным из их числа   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство  |993|05|  |        |   |  51215,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Коммунальное хозяйство          |993|05|02|        |   |  51215,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поддержка коммунального хозяйст-|993|05|02|3510000 |   |  43277,9  |
|   |ва                              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия  по  благоустройству|993|05|02|3510000 |412|  30048,5  |
|   |городских и сельских поселений  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|993|05|02|3510000 |283|  13229,4  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по выполнению  нака-|993|05|02|5500000 |   |   7937,5  |
|   |зов избирателей, поступивших де-|   |  |  |        |   |           |
|   |путатам Пензенской городской Ду-|   |  |  |        |   |           |
|   |мы IV созыва в  ходе  проведения|   |  |  |        |   |           |
|   |предвыборной кампании в 2004 го-|   |  |  |        |   |           |
|   |ду по отрасли ЖКХ               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Прочие мероприятия в области жи-|993|05|02|5500000 |420|   7937,5  |
|   |лищно-коммунального хозяйства   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |993|09|  |        |   |     41,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение                 |993|09|01|        |   |     41,7  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Территориальная программа обяза-|993|09|01|7710000 |   |     41,7  |
|   |тельного медицинского  страхова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области  здравоох-|993|09|01|7710000 |455|     41,7  |
|   |ранения,  спорта  и   физической|   |  |  |        |   |           |
|   |культуры, туризма               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |993|10|  |        |   |     30    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обеспечение населения|993|10|03|        |   |     30    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки  граж-|993|10|03|5050000 |   |     30    |
|   |дан                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление льгот  на  оплату|993|10|03|5050000 |984|     30    |
|   |жилищно-коммунальных услуг пред-|   |  |  |        |   |           |
|   |седателям   Советов   ветеранов,|   |  |  |        |   |           |
|   |районных Советов  общественности|   |  |  |        |   |           |
|   |по работе с населением,  уличных|   |  |  |        |   |           |
|   |и домовых комитетов             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|15 |Администрация Ленинского  района|994|  |  |        |   |  69653,9  |
|   |города Пензы                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |994|01|  |        |   |  14277,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|994|01|15|        |   |  14277,4  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|994|01|15|0010000 |   |  14277,4  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |994|01|15|0010000 |005|  13477,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |952|    577,3  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с формированием административных|   |  |  |        |   |           |
|   |комиссий и обеспечением их  дея-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельности                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |955|    222,5  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с  образованием  и  обеспечением|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности комиссий  по  делам|   |  |  |        |   |           |
|   |несовершеннолетних и  защите  их|   |  |  |        |   |           |
|   |прав                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство  |994|05|  |        |   |  55311,3  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Коммунальное хозяйство          |994|05|02|        |   |  55311,3  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поддержка коммунального хозяйст-|994|05|02|3510000 |   |  47373,8  |
|   |ва                              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия  по  благоустройству|994|05|02|3510000 |412|  33033,9  |
|   |городских и сельских поселений  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|994|05|02|3510000 |283|  14339,9  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по выполнению  нака-|994|05|02|5500000 |   |   7937,5  |
|   |зов избирателей, поступивших де-|   |  |  |        |   |           |
|   |путатам Пензенской городской Ду-|   |  |  |        |   |           |
|   |мы IV созыва в  ходе  проведения|   |  |  |        |   |           |
|   |предвыборной кампании в 2004 го-|   |  |  |        |   |           |
|   |ду по отрасли ЖКХ               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Прочие мероприятия в области жи-|994|05|02|5500000 |420|   7937,5  |
|   |лищно-коммунального хозяйства   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |994|09|  |        |   |     37,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение                 |994|09|01|        |   |     37,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Территориальная программа обяза-|994|09|01|7710000 |   |     37,2  |
|   |тельного медицинского  страхова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области  здравоох-|994|09|01|7710000 |455|     37,2  |
|   |ранения,  спорта  и   физической|   |  |  |        |   |           |
|   |культуры, туризма               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |994|10|  |        |   |     28    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обеспечение населения|994|10|03|        |   |     28    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки  граж-|994|10|03|5050000 |   |     28    |
|   |дан                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление льгот  на  оплату|994|10|03|5050000 |984|     28    |
|   |жилищно-коммунальных услуг пред-|   |  |  |        |   |           |
|   |седателям   Советов   ветеранов,|   |  |  |        |   |           |
|   |районных Советов  общественности|   |  |  |        |   |           |
|   |по работе с населением,  уличных|   |  |  |        |   |           |
|   |и домовых комитетов             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|16 |Администрация Октябрьского райо-|995|  |  |        |   |  72714,6  |
|   |на города Пензы                 |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |995|01|  |        |   |  16996,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|995|01|15|        |   |  16996,4  |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|995|01|15|0010000 |   |  16996,4  |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |995|01|15|0010000 |005|  16121,2  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |952|    577,3  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с формированием административных|   |  |  |        |   |           |
|   |комиссий и обеспечением их  дея-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельности                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |955|    222,6  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с  образованием  и  обеспечением|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности комиссий  по  делам|   |  |  |        |   |           |
|   |несовершеннолетних и  защите  их|   |  |  |        |   |           |
|   |прав                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы на  погашение  кредитор-|995|01|15|0010000 |283|     75,3  |
|   |ской задолженности              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная безопасность и пра-|995|03|  |        |   |   5034,5  |
|   |воохранительная деятельность    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Органы внутренних дел           |995|03|02|        |   |   5034,5  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Воинские  формирования  (органы,|995|03|02|2020000 |   |   5034,5  |
|   |подразделения)                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Вещевое обеспечение             |995|03|02|2020000 |220|    246,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Продовольственное обеспечение   |995|03|02|2020000 |221|    153,3  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Военный  персонал  и  сотрудники|995|03|02|2020000 |239|   2680    |
|   |правоохранительных      органов,|   |  |  |        |   |           |
|   |имеющие специальные звания      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Гражданский персонал            |995|03|02|2020000 |240|   1321,4  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение функционирования ор-|995|03|02|2020000 |253|    407,2  |
|   |ганов в сфере национальной  без-|   |  |  |        |   |           |
|   |опасности  и  правоохранительной|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Пособия и компенсации военнослу-|995|03|02|2020000 |472|    226,5  |
|   |жащим, приравненным к ним лицам,|   |  |  |        |   |           |
|   |а также уволенным из их числа   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство  |995|05|  |        |   |  50601,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Коммунальное хозяйство          |995|05|02|        |   |  50601,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поддержка коммунального хозяйст-|995|05|02|3510000 |   |  36873,1  |
|   |ва                              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия  по  благоустройству|995|05|02|3510000 |412|  30053,6  |
|   |городских и сельских поселений  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|3510000 |283|   6819,5  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по выполнению  нака-|995|05|02|5500000 |   |  13606,8  |
|   |зов избирателей, поступивших де-|   |  |  |        |   |           |
|   |путатам Пензенской городской Ду-|   |  |  |        |   |           |
|   |мы IV созыва в  ходе  проведения|   |  |  |        |   |           |
|   |предвыборной кампании в 2004 го-|   |  |  |        |   |           |
|   |ду по отрасли ЖКХ               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Прочие мероприятия в области жи-|995|05|02|5500000 |420|  13606,8  |
|   |лищно-коммунального хозяйства   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Программа  капитального   строи-|995|05|02|7958600 |   |    121,9  |
|   |тельства  объектов  г.Пензы   на|   |  |  |        |   |           |
|   |2007 год                        |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|7958600 |283|    121,9  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |995|09|  |        |   |     65,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение                 |995|09|01|        |   |     65,9  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Территориальная программа обяза-|995|09|01|7710000 |   |     65,9  |
|   |тельного медицинского  страхова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области  здравоох-|995|09|01|7710000 |455|     65,9  |
|   |ранения,  спорта  и   физической|   |  |  |        |   |           |
|   |культуры, туризма               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |995|10|  |        |   |     16    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обеспечение населения|995|10|03|        |   |     16    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки  граж-|995|10|03|5050000 |   |     16    |
|   |дан                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление льгот  на  оплату|995|10|03|5050000 |984|     16    |
|   |жилищно-коммунальных услуг пред-|   |  |  |        |   |           |
|   |седателям   Советов   ветеранов,|   |  |  |        |   |           |
|   |районных Советов  общественности|   |  |  |        |   |           |
|   |по работе с населением,  уличных|   |  |  |        |   |           |
|   |и домовых комитетов             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|17 |Администрация Первомайского рай-|996|  |  |        |   |  65315,7  |
|   |она города Пензы                |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Общегосударственные вопросы     |996|01|  |        |   |  16354    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Другие общегосударственные  воп-|996|01|15|        |   |  16354    |
|   |росы                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Руководство и управление в сфере|996|01|15|0010000 |   |  16354    |
|   |установленных функций           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Центральный аппарат             |996|01|15|0010000 |005|  15554    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |952|    577,4  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с формированием административных|   |  |  |        |   |           |
|   |комиссий и обеспечением их  дея-|   |  |  |        |   |           |
|   |тельности                       |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |955|    222,6  |
|   |нансирование расходов, связанных|   |  |  |        |   |           |
|   |с  образованием  и  обеспечением|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности комиссий  по  делам|   |  |  |        |   |           |
|   |несовершеннолетних и  защите  их|   |  |  |        |   |           |
|   |прав                            |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Национальная безопасность и пра-|996|03|  |        |   |   4908,1  |
|   |воохранительная деятельность    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Органы внутренних дел           |996|03|02|        |   |   4908,1  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Воинские  формирования  (органы,|996|03|02|2020000 |   |   4908,1  |
|   |подразделения)                  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Вещевое обеспечение             |996|03|02|2020000 |220|    151,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Продовольственное обеспечение   |996|03|02|2020000 |221|    153,3  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Военный  персонал  и  сотрудники|996|03|02|2020000 |239|   2954,9  |
|   |правоохранительных      органов,|   |  |  |        |   |           |
|   |имеющие специальные звания      |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Гражданский персонал            |996|03|02|2020000 |240|   1179,8  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Обеспечение функционирования ор-|996|03|02|2020000 |253|    161,5  |
|   |ганов в сфере национальной  без-|   |  |  |        |   |           |
|   |опасности  и  правоохранительной|   |  |  |        |   |           |
|   |деятельности                    |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Пособия и компенсации военнослу-|996|03|02|2020000 |472|    306,8  |
|   |жащим, приравненным к ним лицам,|   |  |  |        |   |           |
|   |а также уволенным из их числа   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Жилищно-коммунальное хозяйство  |996|05|  |        |   |  43979,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Коммунальное хозяйство          |996|05|02|        |   |  43979,6  |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Поддержка коммунального хозяйст-|996|05|02|3510000 |   |  33773,9  |
|   |ва                              |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия  по  благоустройству|996|05|02|3510000 |412|  24887    |
|   |городских и сельских поселений  |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Погашение кредиторской задолжен-|996|05|02|3510000 |283|   8886,9  |
|   |ности                           |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия по выполнению  нака-|996|05|02|5500000 |   |  10205,7  |
|   |зов избирателей, поступивших де-|   |  |  |        |   |           |
|   |путатам Пензенской городской Ду-|   |  |  |        |   |           |
|   |мы IV созыва в  ходе  проведения|   |  |  |        |   |           |
|   |предвыборной кампании в 2004 го-|   |  |  |        |   |           |
|   |ду по отрасли ЖКХ               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Прочие мероприятия в области жи-|996|05|02|5500000 |420|  10205,7  |
|   |лищно-коммунального хозяйства   |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение и спорт         |996|09|  |        |   |     47    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Здравоохранение                 |996|09|01|        |   |     47    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Территориальная программа обяза-|996|09|01|7710000 |   |     47    |
|   |тельного медицинского  страхова-|   |  |  |        |   |           |
|   |ния                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Мероприятия в области  здравоох-|996|09|01|7710000 |455|     47    |
|   |ранения,  спорта  и   физической|   |  |  |        |   |           |
|   |культуры, туризма               |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальная политика             |996|10|  |        |   |     27    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Социальное обеспечение населения|996|10|03|        |   |     27    |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Меры социальной поддержки  граж-|996|10|03|5050000 |   |     27    |
|   |дан                             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Предоставление льгот  на  оплату|996|10|03|5050000 |984|     27    |
|   |жилищно-коммунальных услуг пред-|   |  |  |        |   |           |
|   |седателям   Советов   ветеранов,|   |  |  |        |   |           |
|   |районных Советов  общественности|   |  |  |        |   |           |
|   |по работе с населением,  уличных|   |  |  |        |   |           |
|   |и домовых комитетов             |   |  |  |        |   |           |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|   |Всего расходов:                 |   |  |  |        |   |4814993,1  |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.11. Приложение 14 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 14
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

План по финансированию программ,
утвержденных решениями городской Думы на 2007 год

 

                                                               (тыс.руб.)
N решения,
дата принятия
Наименование мероприятий Предус-
мотрено
по прог-
рамме
Предус-
мотрено
в бюдже-
те
1. N 843/62 от
17.12.2004 г. "О город-
ской целевой программе
"Предупреждение и борь-
ба с заболеваниями со-
циального характера
(2005-2007 годы)"
Профилактика, диагностика,
лечение заболеваний социаль-
ного характера;
Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений
здравоохранения;
Повышение профессиональной
квалификации медицинских ра-
ботников в области предуп-
реждения и борьбы с заболе-
ваниями социального характе-
ра
5529,8 5529,8
В том числе:    
1.1. Подпрограмма "Са-
харный диабет"
35 35
1.2. Подпрограмма "Не-
отложные меры борьбы с
туберкулезом в г.Пензе"
1172 1172
1.3 Подпрограмма "Вак-
цинопрофилактика"
4212,8 4212,8
1.4 Подпрограмма "Неот-
ложные меры по предуп-
реждению распростране-
ния в г.Пензе заболева-
ний вызываемых вирусом
иммунодефицита человека
(Анти-ВИЧ/СПИД)"
110 110
Итого:   5529,8 5529,8
2. N 85-9/4 от
29.04.2005 г. "Об ут-
верждении программы
"Реформирование и мо-
дернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства
г.Пензы на 2005-2010
годы"
Обеспечение финансового
оздоровления предприятий жи-
лищно-коммунального комплек-
са, создание условий для
снижения издержек и повыше-
ния качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
2476220* 97285,3
Итого:   2476220 97285,3
3. N 133-12/4 от
30.06.05 г. "Об утверж-
дении программы "Обес-
печение ремонта, рекон-
струкции и строительст-
ва улично-дорожной сети
г.Пензы и сооружений на
ней в 2005-2007 гг."
Выполнение установленных за-
даний по содержанию, ремон-
ту, реконструкции и строи-
тельству дорог и искусствен-
ных сооружений на них.
226362,4 113181,2
Итого:   226362,4 113181,2
4. N 512-29/4 от
05.12.2006 г. "Об ут-
верждении муниципальной
целевой программы "По-
жарная безопасность
г.Пензы на 2007-2009
годы"
Проведение мероприятий по
пожарной безопасности в го-
роде Пензе
32843,0 32843,0
Итого:   32843,0 32843,0
5. N 139-12/4 от
30.06.05 г. "Об утверж-
дении муниципальной це-
левой программы "Обес-
печение жильем молодых
семей в городе Пензе на
2005-2010 годы" (в ре-
дакции решения город-
ской Думы от 14.06.06
г. N 403-24/4)
Предоставление субсидий мо-
лодым семьям на приобретение
жилья
10000,0 10000,0
Итого:   10000,0 10000,0
6. N 138-12/4 от
30.06.05 г. "Об утверж-
дении муниципальной це-
левой программы "Соци-
альная поддержка граж-
дан в сфере ипотечного
жилищного кредитования
в городе Пензе на
2005-2010 годы"
Предоставление субсидий ра-
ботникам бюджетной сферы на
приобретение (строительство)
жилья
10000,0 10000,0
Итого:   10000,0 10000,0
7. N 187-14/4 от
30.09.05 г. "Об утверж-
дении муниципальной
ипотечной программы
"Доступное жилье на
2005-2010 гг."
Предоставление займов жите-
лям г.Пензы для приобретения
квартир
10000 10000
Итого:   10000 10000
8. N 40-4/4 от
25.02.05 г. "Об утверж-
дении муниципальной це-
левой программы "Созда-
ние автоматизированной
системы ведения госу-
дарственного земельного
кадастра и государст-
венного учета объектов
недвижимости в городе
Пензе (2005-2007 годы)"
Обеспечение управления и
распоряжения земельными
участками и прочно связанны-
ми с ними объектами недвижи-
мости
35021 10000
Итого:   35021 10000
9. N 219-15/4 от
28.10.05 г. "Об утверж-
дении программы разви-
тия ВМХ-спорта в г.Пен-
зе на 2006-2008 гг."
Создание условий для занятий
детей и молодежи экстремаль-
ными видами спорта и прове-
дения соревнований по ВМХ-
спорту различного уровня.
1855,3 1855,3
Итого:   1855,3 1855,3
10. N 262-18/4 от
27.12.2005 г. "О город-
ской целевой программе
"Врач общей практики в
г.Пензе (2006-2008 го-
ды)"
Обеспечение доступности ка-
чественной первичной медико-
санитарной помощи прикреп-
ленному населению квалифици-
рованным врачом общей прак-
тики
4831,6 4831,6
Итого:   4831,6 4831,6
11. N 263-18/4 от
27.12.2005 г. "О город-
ской целевой программе
"Профилактика и лечение
артериальной гипертонии
в г.Пензе" на 2006-2008
гг.
Разработка и внедрение прог-
раммы ранней диагностики ар-
териальной гипертонии,
создание специализированных
кабинетов в лечебно-профи-
лактических учреждениях,
создание кардиологического
центра на базе МУЗ ПГКБ N 4,
создание системы компьютер-
ной базы данных для учета
больных с артериальной ги-
пертонией и ее осложнениями,
оснащение и дооснащение ме-
дицинским оборудованием ле-
чебных учреждений, обеспече-
ние профессиональной подго-
товки врачей по проблемам
сердечно-сосудистых заболе-
ваний
13075 13075
- погашение кредиторской за-
долженности за 2006 год
- 4584,9
Итого:   13075 17659,9
12. N 730/53 от
27.08.04 г. "О комп-
лексной муниципальной
программе "Развитие
пассажирского транспор-
та общего пользования в
городе Пензе на
2005-2013 годы" (в ре-
дакции решения город-
ской Думы от 24.05.2006
г. N 379-23/4)
Обеспечение устойчивого фун-
кционирования городского
пассажирского транспорта об-
щего пользования
164580 142579
Итого:   164580 142579
13. N 345-22/4 от
28.04.2006 г. "Об ут-
верждении городской це-
левой программы "Повы-
шение качества медицин-
ских услуг, оказываемых
населению г.Пензы, на
2006-2007 годы"
Повышение качества медицин-
ских услуг, оказываемых на-
селению г.Пензы
2868,3 2868,3
Итого:   2868,3 2868,3
14. N 402-24/4 от
14.06.2006 г. "Об ут-
верждении муниципальной
целевой программы
"Обеспечение земельных
участков коммунальной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства
в городе Пензе на
2006-2010 годы"
Обеспечение опережающего
развития коммунальной инфра-
структуры по земельным
участкам под жилищное строи-
тельство
140000 140000
Итого:   140000 140000
15. N 513-29/4 от
05.12.2006 г. "Об ут-
верждении муниципальной
целевой программы "Мно-
годетная семья,
2007-2010 годы"
Предоставление субсидий на
приобретение жилья, осущест-
вление единовременных выплат
при рождении в семье третье-
го и последующего ребенка
8560,0 8560,0
Итого:   8560,0 8560,0
16. N 492-28/4 от
27.10.2006 г. "Об ут-
верждении муниципальной
целевой программы "Про-
филактика правонаруше-
ний и взаимодействие с
правоохранительными ор-
ганами по борьбе с
преступностью в городе
Пензе на 2007-2009 гг."
Обеспечение безопасности
граждан, предупреждение тер-
роризма, обеспечение общест-
венного порядка, предупреж-
дение и профилактика право-
нарушений среди несовершен-
нолетних
7606,5 7606,5
Итого:   7606,5 7606,5
17. N 442-26/4 от
29.08.2006 г. "Об ут-
верждении муниципальной
целевой программы "Про-
филактика негативных
явлений и правонаруше-
ний среди подростков и
молодежи города Пензы
на 2007-2010 годы"
Сокращение масштабов рас-
пространения наркомании,
токсикомании и алкоголизма,
создание комплексной системы
мер снижения злоупотребления
наркотиками, профилактики
табакокурения, токсикомании,
пьянства и алкоголизма. Раз-
витие системы взаимодействия
правоохранительных органов с
органами местного самоуправ-
ления, осуществляющих борьбу
с негативными явлениями сре-
ди подростков
3000,0 3000,0
Итого:   3000,0 3000,0
18. N 514-29/4 от
05.12.2006 г. "Об ут-
верждении муниципальной
целевой программы "Про-
филактика и предупреж-
дение употребления нар-
котических средств, ал-
коголизма, пьянства,
табакокурения в городе
Пензе на 2007-2009 го-
ды"
  7390,9 7390,9
Итого:   7390,9 7390,9
19. Программа капиталь-
ного строительства объ-
ектов г.Пензы на 2007
год, утвержденная реше-
нием городской Думы
от 05.12.2006 г.
N 518-29/4
  58771,8 58771,8
Итого:   58771,8 58771,8
20. Программа капиталь-
ного ремонта объектов
социально-культурного и
жилищно-коммунального
назначения г.Пензы на
2007 год, утвержденная
решением городской Думы
от 05.12.2006 г.
N 518-29/4
  37348,6 37348,6
Итого:   37348,6 37348,6
Всего:   3255864,2 721311,2

 

* - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2005-2010 г.г. без разбивки по годам.

** - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2006-2010 гг. без разбивки по годам."

 

1.12. Приложение 15 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 15
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Программа
муниципальных внутренних заимствований г. Пензы на 2007 год

 

Формирование показателей муниципального внутреннего долга г.Пензы осуществляется в рамках исполнения ст. 104, 107, 110, 111, 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Сложившийся на 01.01.2007 г. муниципальный долг города в сумме 58000 тыс. рублей представляет собой задолженность по кредитам, привлеченным в коммерческих банках для покрытия дефицита.

Для покрытия дефицита бюджета г.Пензы планируется привлечение заимствований в форме кредитов в ОАО АКБ "РОСБАНК", Пензенском отделении N 8624 Сбербанка России, Банке Внешней торговли (Пензенский филиал) и других коммерческих банках. Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета г.Пензы, планируется привлечение целевых бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области.

В целях финансирования муниципальной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы", утвержденной решением Пензенской городской Думы от 14.06.2006 г. N 402-24/4 принятой в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. N 675 будет привлекаться долгосрочный кредит в сумме 140000 тыс.рублей.

 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2007 году составят 23083,1 тыс. рублей.

 

Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2007 г.

 

                                                               (тыс.руб.)
Виды заимствования Сумма
Кредиты, полученные от кредитных организаций 195411,4
- привлечение 253411,4
- погашение 58000,0
Бюджетные кредиты (ссуды), полученные от других бюджетов
бюджетной системы РФ
0
- привлечение 70000,0
- погашение 70000,0
Итого: 195411,4
- привлечение 323411,4
- погашение 128000,0

 

Муниципальные заимствования (в форме кредитов) в целях
финансирования муниципальной целевой программы "Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы", утвержденной
решением Пензенской городской Думы от 14.06.2006 г. N 402-24/4
принятой в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства" Федеральной целевой программы "Жилище"
на 2002-2010 годы", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. N 675

 

                                                               (тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| N  |N и дата кредитного соглашения |Сумма   по|    Сроки    |  Сроки  |
|п/п |                               |соглашению|использования|погашения|
|----+-------------------------------+----------+-------------+---------|
|1   |N 76/06 от 04.10.2006 г        |  140000  |    2007 г   | 2008 г  |
|----+-------------------------------+----------+-------------+---------|
|2   |N 77/06 от 04.10.2006 г        |   80000  |    2008 г   | 2008 г  |
|----+-------------------------------+----------+-------------+---------|
|    |Итого                          |  220000  |             |         |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.13. Приложение 16 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 16
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Программа
капитального строительства объектов города Пензы на 2007 год

 

/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование отраслей и заказчиков |Сумма ассигнований на финанси-|
|п/п|                                    |рование  капитальных  вложений|
|   |                                    |на 2007 год  за  счет  средств|
|   |                                    |бюджета г. Пензы (тыс.руб.)   |
|   |                                    |------------------------------|
|   |                                    |  Всего  |    в том числе:    |
|   |                                    |         |--------------------|
|   |                                    |         |выполнение|погашение|
|   |                                    |         |программы |кредитор-|
|   |                                    |         | текущего |ской  за-|
|   |                                    |         |   года   |должен-  |
|   |                                    |         |          |ности    |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|1. |Здравоохранение и спорт, всего      | 20710,8 | 20700,0  |  10,8   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |МУ "Управление  капитального  строи-| 20700,0 | 20700,0  |   0,0   |
|   |тельства г.Пензы"                   |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |в том числе:                        |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Здравоохранение                     | 12500,0 | 12500,0  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Спорт и физическая культура         |  8200,0 |  8200,0  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Управление  здравоохранения   города|    10,80|          |  10,8   |
|   |Пензы                               |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |в том числе:                        |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Здравоохранение                     |    10,8 |          |  10,8   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|2. |Образование, всего                  | 19514,1 | 19514,1  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |МУ "Управление  капитального  строи-| 19514,1 | 19514,1  |   0,0   |
|   |тельства г.Пензы"                   |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |в том числе:                        |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Общее образование                   | 19514,1 | 19514,1  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|3. |Жилищно-коммунальное хозяйство, все-|  5221,9 |  5100,0  | 121,9   |
|   |го                                  |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |МУ "Управление  капитального  строи-|  5100,0 |  5100,0  |   0,0   |
|   |тельства г.Пензы"                   |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |в том числе:                        |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Коммунальное хозяйство              |  5100,0 |  5100,0  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Администрация  Октябрьского   района|   121,9 |          | 121,9   |
|   |города Пензы                        |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |в том числе:                        |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Коммунальное хозяйство              |   121,9 |          | 121,9   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|4. |Культура                            |   350,0 |   350,0  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |МУ "Управление  капитального  строи-|   350,0 |   350,0  |   0,0   |
|   |тельства г.Пензы"                   |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|5. |Транспорт                           | 12975,0 | 12975,0  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |МУ "Управление  капитального  строи-| 12975,0 | 12975,0  |   0,0   |
|   |тельства г.Пензы"                   |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Всего                               | 58639,1 | 58639,1  |   0,0   |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

1.14. Приложение 17 изложить в следующей редакции:

 

"Приложение 17
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4

 

Программа
капитального ремонта объектов социально-культурного
и жилищно-коммунального назначения г. Пензы на 2007 год

 

/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование отраслей и заказчиков |Сумма ассигнований на финанси-|
|п/п|                                    |рование  капитальных  вложений|
|   |                                    |на 2007 год  за  счет  средств|
|   |                                    |бюджета г. Пензы (тыс.руб.)   |
|   |                                    |------------------------------|
|   |                                    |  Всего  |    в том числе:    |
|   |                                    |         |--------------------|
|   |                                    |         |выполнение|погашение|
|   |                                    |         |программы |кредитор-|
|   |                                    |         | текущего |ской  за-|
|   |                                    |         |   года   |должен-  |
|   |                                    |         |          |ности    |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|1  |Образование                         | 37348,6 | 37348,6  |   0,0   |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |МУ "Управление  капитального  строи-| 37348,6 | 37348,6  |   0,0   |
|   |тельства г.Пензы"                   |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Детские сады                        |  3420,9 |  3420,9  |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Школы-детские сады, школы начальные,| 33927,7 | 33927,7  |   0,0   |
|   |неполные средние и средние, вечерние|         |          |         |
|   |школы                               |         |          |         |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|   |Всего                               | 37348,6 | 37348,6  |   0,0   |
\-----------------------------------------------------------------------/"

 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 

Глава города

И.А. Белозерцев

 

27 февраля 2007 г.

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Увеличены расходная и доходная части бюджета г. Пензы на 2007 г., при этом сумма превышения расходов над доходами осталась неизменной.

В состав расходов включены остатки недоиспользованных в 2006 г. бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города, которые будут использоваться с сохранением целевого назначения (на реализацию программ обеспечения жильем молодых семей).

В новой редакции изложены приложения к решению, связанные с распределением расходной части бюджета, а также Программа муниципальных внутренних заимствований, Программа капитального строительства объектов г. Пензы и Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г. Пензы на 2007 г.

Решение вступает в силу со дня подписания.

 

Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 559-31/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 05.12.06 г. N 518-29/4 "О бюджете города Пензы на 2007 год"

 

Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания

 

Текст Решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 8 от 19 марта 2007 г., в "Сборнике нормативных правовых актов, принятых Пензенской городской Думой четвертого созыва в феврале-апреле 2007 г." N 7 (часть I)