1.2 В пункте 13 решения цифры "792570,7" заменить цифрами "815921,3", цифры "3900932,1" заменить цифрами "3999071,8".
1.3 Пункт 17 решения дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
"20) Остатки недоиспользованных в 2006 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение, в сумме 46314240 рублей 00 копеек, на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2007 году с сохранением целевого назначения, в том числе:
а) средства подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) - 12456763 рублей;
б) средства областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы - 33857477 рублей".
1.4. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
"Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2007 года по долговым обязательствам города Пензы в размере 253411,4 тыс.рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям города Пензы 0 рублей. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 23083,1 тыс.рублей."
1.5. Приложение 1 изложить в следующей редакции;
"Приложение 1
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код классификации | Наименование | Сумма |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 02 0100 0000 0000 000 |Кредитные соглашения и договоры,| 195411,4|
| |заключенные от имени РФ, субъектов| |
| |РФ, муниципальных образований, го-| |
| |сударственных внебюджетных фондов,| |
| |указанных в валюте РФ | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0100 0000 0000 700 |Получение кредитов по кредитным| 323411,4|
| |соглашениям и договорам, заключен-| |
| |ным от имени РФ, субъектов РФ, му-| |
| |ниципальных образований, государ-| |
| |ственных внебюджетных фондов, ука-| |
| |занных в валюте РФ | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0101 0004 0000 710 |Бюджетные кредиты, полученные от| 70000 |
| |других бюджетов бюджетной системы| |
| |РФ бюджетами городских округов | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0102 0004 0000 710 |Кредиты, полученные в валюте РФ от| 253411,4|
| |кредитных организаций бюджетами| |
| |городских округов | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0100 0000 0000 800 |Погашение кредитов по кредитным| 128000 |
| |соглашениям и договорам, заключен-| |
| |ным от имени РФ, субъектов РФ, му-| |
| |ниципальных образований, государ-| |
| |ственных внебюджетных фондов, ука-| |
| |занным в валюте РФ | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0101 0004 0000 810 |Бюджетные кредиты, полученные от| 70000 |
| |других бюджетов бюджетной системы| |
| |РФ бюджетами городских округов | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 02 0102 0004 0000 810 |Кредиты, полученные в валюте РФ от| 58000 |
| |кредитных организаций бюджетами| |
| |городских округов | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 06 0000 0000 0000 000 |Земельные участки, находящиеся в| 44500 |
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 06 01 0200 04 0000 430|Поступления от продажи земельных| 44500 |
| |участков, находящихся в государст-| |
| |венной собственности до разграни-| |
| |чения государственной собственнос-| |
| |ти на землю и расположенных в гра-| |
| |ницах городских округов (за исклю-| |
| |чением земельных участков, пред-| |
| |назначенных для жилищного строи-| |
| |тельства) | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|000 08 0000 0000 0000 000 |Остатки средств бюджета | 77472 |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
|992 08 0201 0004 0000 510 |Уменьшение прочих остатков денеж-| 77472 |
| |ных средств бюджетов городских ок-| |
| |ругов | |
|--------------------------+----------------------------------+---------|
| |Источники внутреннего финансирова-| 317383,4|
| |ния дефицита бюджета - всего | |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.6. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Объем поступлений доходов бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код | Виды доходов | Сумма |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 00 00000 00 0000 000|Доходы | 2545430,6|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы | 1330184,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц | 1330184,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 271783,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный доход| 271183,0|
| |для отдельных видов деятельнос-| |
| |ти | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный на-| 600,0|
| |лог | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество | 535573,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 01000 00 0000 110|Налог на имущество физических| 14513,0|
| |лиц | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 06000 00 0000 110|Земельный налог | 521060,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 08 00000 00 0000 000|Государственная пошлина, сборы | 46755,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасчеты по| 10903,0|
| |отмененным налогам, сборам и| |
| |иным обязательным платежам | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 01020 04 0000 110|Налог на прибыль организаций,| 1460,0|
| |зачислявшийся до 1 января 2005| |
| |года в местные бюджеты, мобили-| |
| |зуемый на территориях городских| |
| |округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04000 00 0000 110|Налоги на имущество | 9185,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04010 02 0000 110|Налог на имущество предприятий | 185,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04050 04 0000 110|Земельный налог (по обязатель-| 9000,0|
| |ствам, возникшим до 1 января| |
| |2006 года), мобилизуемый на| |
| |территориях городских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 06000 02 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отме-| 68,0|
| |ненным налогам и сборам субъек-| |
| |тов Российской Федерации) | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 06010 02 0000 110|Налог с продаж | 68,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07000 00 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отме-| 190,0|
| |ненным местным налогам и сбо-| |
| |рам) | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07030 04 0000 110|Целевые сборы с граждан и пред-| 8,0|
| |приятий, учреждений, организа-| |
| |ций на содержание милиции, на| |
| |благоустройство территорий, на| |
| |нужды образования и другие це-| |
| |ли, мобилизуемые на территориях| |
| |городских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07050 04 0000 110|Прочие местные налоги и сборы,| 182,0|
| |мобилизуемые на территориях го-| |
| |родских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования иму-| 256548,3|
| |щества, находящегося в государ-| |
| |ственной и муниципальной собст-| |
| |венности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 03000 00 0000 120|Проценты, полученные от предос-| 148,3|
| |тавления бюджетных кредитов| |
| |внутри страны | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду иму-| 255300 |
| |щества, находящегося в государ-| |
| |ственной и муниципальной собст-| |
| |венности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05010 00 0000 120|Арендная плата за земли, нахо-| 149300 |
| |дящиеся в государственной соб-| |
| |ственности до разграничения го-| |
| |сударственной собственности на| |
| |землю и поступления от продажи| |
| |права на заключение договоров| |
| |аренды указанных земельных| |
| |участков | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05030 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду иму-| 106000 |
| |щества, находящегося в опера-| |
| |тивном управлении органов госу-| |
| |дарственной власти, органов| |
| |местного самоуправления, госу-| |
| |дарственных внебюджетных фондов| |
| |и созданных ими учреждений и в| |
| |хозяйственном ведении федераль-| |
| |ных государственных унитарных| |
| |предприятий и муниципальных| |
| |унитарных предприятий | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и| 1100,0|
| |муниципальных унитарных пред-| |
| |приятий | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 12 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании природ-| 20200,2|
| |ными ресурсами | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 12 01000 01 0000 120|Плата за негативное воздействие| 20200,2|
| |на окружающую среду | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи материальных| 25000,0|
| |и нематериальных активов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 14 02000 00 0000 000|Доходы от реализации имущества,| 25000,0|
| |находящегося в государственной| |
| |и муниципальной собственности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 15 00000 00 0000 000|Административные платежи и сбо-| 4572,0|
| |ры | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение| 35810,1|
| |ущерба | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 8102,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 17 05000 00 0000 180|Прочие неналоговые доходы | 8102,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления | 1647251,2|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от| 1647251,2|
| |других бюджетов бюджетной сис-| |
| |темы Российской Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01000 00 0000 151|Дотации от других бюджетов бюд-| 458202,0|
| |жетной системы Российской Феде-| |
| |рации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01001 00 0000 151|Дотации на выравнивание уровня| 427830,0|
| |бюджетной обеспеченности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01001 04 0000 151|Дотации бюджетам городских ок-| 427830,0|
| |ругов на выравнивание уровня| |
| |бюджетной обеспеченности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01999 00 0000 151|Прочие дотации | 30372,0|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01999 04 0000 151|Прочие дотации бюджетам город-| 30372,0|
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов| 1138715,0|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02012 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 58818,0|
| |осуществление расходов бюджетов| |
| |по выплате ежемесячного пособия| |
| |на ребенка | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02012 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 58818,0|
| |округов на осуществление расхо-| |
| |дов бюджетов по выплате ежеме-| |
| |сячного пособия на ребенка | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02028 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 34390,4|
| |денежные выплаты медицинскому| |
| |персоналу фельдшерско-акушер-| |
| |ских пунктов, врачам, фельдше-| |
| |рам и медицинским сестрам ско-| |
| |рой медицинской помощи | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02028 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 34390,4|
| |округов на денежные выплаты ме-| |
| |дицинскому персоналу фельдшер-| |
| |ско-акушерских пунктов, врачам,| |
| |фельдшерам и медицинским сест-| |
| |рам скорой медицинской помощи | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02039 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 26431,1|
| |ежемесячное денежное вознаграж-| |
| |дение за классное руководство | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02039 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 26431,1|
| |округов на ежемесячное денежное| |
| |вознаграждение за классное ру-| |
| |ководство | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02040 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 89015,0|
| |предоставление гражданам субси-| |
| |дий на оплату жилого помещения| |
| |и коммунальных услуг | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02040 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 89015,0|
| |округов на предоставление граж-| |
| |данам субсидий на оплату жилого| |
| |помещения и коммунальных услуг | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02043 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 489536,0|
| |выполнение передаваемых полно-| |
| |мочий субъектов Российской Фе-| |
| |дерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02043 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 489536,0|
| |округов на выполнение переда-| |
| |ваемых полномочий субъектов| |
| |Российской Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 03999 00 0000 151|Прочие субвенции | 440524,5|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 03999 04 0000 151|Прочие субвенции бюджетам го-| 440524,5|
| |родских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04000 00 0000 151|Субсидии от других бюджетов| 50334,2|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04005 00 0000 151|Субсидии бюджетам на мероприя-| 355,1|
| |тия по организации оздорови-| |
| |тельной кампании детей | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04005 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-| 355,1|
| |ругов на мероприятия по органи-| |
| |зации оздоровительной кампании| |
| |детей | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04999 00 0000 151|Прочие субсидии | 49979,1|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04999 04 0000 151|Прочие субсидии бюджетам город-| 49979,1|
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 00 00000 00 0000 000|Доходы от предпринимательской и| 304927,9|
| |иной приносящей доход деятель-| |
| |ности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 00000 00 0000 000|Рыночные продажи товаров и ус-| 137452,1|
| |луг | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 01000 00 0000 130|Доходы от продажи услуг | 134573,6|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 01040 04 0000 130|Доходы от продажи услуг, оказы-| 134573,6|
| |ваемых учреждениями, находящи-| |
| |мися в ведении органов местного| |
| |самоуправления городски# окру-| |
| |гов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 02000 00 0000 440|Доходы от продажи товаров | 2878,5|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 02040 04 0000 440|Доходы от продажи товаров, осу-| 2878,5|
| |ществляемой учреждениями, нахо-| |
| |дящимися в ведении органов| |
| |местного самоуправления город-| |
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от| 167475,8|
| |предпринимательской и иной при-| |
| |носящей доход деятельности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 01040 04 0000 151|Безвозмездные перечисления от| 50032,0|
| |бюджетов бюджетной системы уч-| |
| |реждениям, находящимся в веде-| |
| |нии органов местного самоуправ-| |
| |ления городских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 02040 04 0000 180|Прочие безвозмездные поступле-| 117443,8|
| |ния муниципальным учреждениям,| |
| |находящимся в ведении органов| |
| |местного самоуправления город-| |
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
| |Всего доходов: | 4497609,7|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Перечень
дополнительных целевых статей функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, применяемой при составлении
и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код бюджетной| Наименование |
|классификации| |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 4870000 |Содержание объектов физкультуры и спорта |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5080000 |Прочие мероприятия в области социальной политики |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5145001 |Мероприятия в части возмещения расходов на погребение|
| |граждан и организация данной деятельности |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5500000 |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе|
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году по отрасли|
| |ЖКХ |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5600000 |Расходы за счет субвенции на реализацию плана основных|
| |мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня ос-|
| |нования |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950200 |Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка|
| |граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в горо-|
| |де Пензе на 2005-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950400 |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность|
| |г.Пензы на 2007-2009 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950500 |Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с|
| |заболеваниями социального характера (2005-2007 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950501 |Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950502 |Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в|
| |г.Пензе" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950503 |Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950504 |Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распрост-|
| |ранения в г.Пензе заболеваний вызываемых вирусом иммуно-|
| |дефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950900 |Программа капитального ремонта объектов социально-куль-|
| |турного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на|
| |2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7952900 |Программа "Реформирование и модернизация жилищно-комму-|
| |нального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953000 |Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем моло-|
| |дых семей в городе Пензе на 2006-2010 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953700 |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по|
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953900 |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954200 |Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажир-|
| |ского транспорта общего пользования в городе Пензе на|
| |2005-2013 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954300 |Программа "Обеспечение ремонта, реконструкции и строи-|
| |тельства улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней|
| |в 2005-2007 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954900 |Городская целевая программа "Повышение качества медицин-|
| |ских услуг, оказываемых населению г.Пензы, на 2006-2007|
| |годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7955300 |Городская целевая программа "Профилактика и лечение арте-|
| |риальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 годы |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7956000 |Городская целевая программа "Врач общей практики в г.Пен-|
| |зе (2006-2008 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7957500 |Муниципальная целевая программа "Создание автоматизиро-|
| |ванной системы ведения государственного земельного ка-|
| |дастра и государственного учета объектов недвижимости в|
| |городе Пензе (2005-2007 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958200 |Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных|
| |участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного|
| |строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958300 |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|
| |2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958400 |Муниципальная целевая программа "Профилактика негативных|
| |явлений и правонарушений среди подростков и молодежи го-|
| |рода Пензы на 2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958500 |Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|
| |дупреждение употребления наркотических средств, алкого-|
| |лизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на|
| |2007-2009 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958600 |Программа капитального строительства объектов города Пен-|
| |зы на 2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958700 |Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на|
| |2005-2010 гг." |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.8. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Перечень
дополнительных видов расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации, применяемых при составлении
и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код вида| Наименование |
|расходов| |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 283 |Погашение кредиторской задолженности |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 353 |Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 368 |Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 369 |Отдельные мероприятия в области городского электрического|
| |транспорта |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 409 |Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и тепло-|
| |снабжающими организациями |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 420 |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 633 |Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за|
| |счет средств местного бюджета |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 801 |Прочие мероприятия в области образования |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 803 |Расходы на внешкольные мероприятия |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 804 |Расходы на проведение единого государственного экзамена |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 814 |Мероприятия в области молодежной политики |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 823 |Расходы на оплату государственной пошлины |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 868 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов на выпол-|
| |нение полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-си-|
| |рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в|
| |муниципальных образовательных учреждениях |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 869 |Спортивные команды |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 870 |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 900 |Расходы за счет доходов от платных услуг |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 902 |Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 903 |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 904 |Расходы за счет доходов столовой |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 906 |Расходы за счет целевых поступлений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 908 |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 909 |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 910 |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 911 |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой|
| |услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бере-|
| |менности и (или) родов |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 916 |Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых|
| |граждан |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 920 |Расходы за счет прочих поступлений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 921 |Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фон-|
| |дов |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 922 |Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и муници-|
| |пальным учреждениям здравоохранения по дополнительным медицин-|
| |ским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и|
| |(или) опасными производственными факторами |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 925 |Расходы на погашение кредиторской задолженности по предприни-|
| |мательской деятельности |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 950 |Расходы за счет субвенций на финансирование расходов на выпол-|
| |нение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на|
| |территориях муниципальных образований |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 952 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связан-|
| |ных с формированием административных комиссий и обеспечением|
| |их деятельности |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 954 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связан-|
| |ных с наделением органов местного самоуправления муниципальных|
| |образований Пензенской области отдельными государственными|
| |полномочиями по управлению охраной труда |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 955 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связан-|
| |ных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по де-|
| |лам несовершеннолетних и защите их прав |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 960 |Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по со-|
| |циальной защите населения и организации деятельности по соци-|
| |альной поддержке и социальному обслуживанию населения |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 964 |Расходы на содержание спортивных сооружений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 966 |Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образова-|
| |ний |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 967 |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных|
| |семей, проживающих на территории Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 968 |Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социаль-|
| |ной защите населения, осуществляемое за счет средств местного|
| |бюджета |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 969 |Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского транс-|
| |порта от перевозки отдельных категорий граждан по решениям ор-|
| |ганов местного самоуправления |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 971 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов образова-|
| |тельных учреждений в части реализации ими государственного|
| |стандарта общего образования |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 972 |Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на фи-|
| |нансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|
| |плате медицинских работников, работающих в муниципальных уч-|
| |реждениях здравоохранения Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 973 |Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на фи-|
| |нансирование расходов на единовременную выплату молодым спе-|
| |циалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохра-|
| |нения Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 981 |Оплата труда приемных родителей |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 982 |Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка,|
| |оставшегося без попечения родителей |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 983 |Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на|
| |могилах отельных категорий граждан |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 984 |Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|
| |председателям Советов ветеранов, районных Советов обществен-|
| |ности по работе с населением, уличных и домовых комитетов |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 985 |Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об|
| |утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 986 |Расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Об-|
| |разование" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 987 |Предоставление и возврат бюджетных кредитов на реализацию му-|
| |ниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010|
| |гг." |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.9. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 12
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Распределение расходов бюджета города Пензы на 2007 год
по разделам и подразделам функциональной классификации
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование |РЗ|ПР| Сумма |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01| | 253684,9|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование законодательных (представительных)|01|03| 21442,5|
|органов государственной власти и местного самоуправ-| | | |
|ления | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации,|01|04| 71622,5|
|высших органов исполнительной власти субъектов Рос-| | | |
|сийской Федерации, местных администраций | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-|01|06| 19406,8|
|моженных органов и органов надзора | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|12| 23083,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Резервные фонды |01|13| 7272,2|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|15| 110857,8|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная дея-|03| | 56627,5|
|тельность | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Органы внутренних дел |03|02| 14913 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|03| | 14743,1|
|ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03|10| 26971,4|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная экономика |04| | 307865,2|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Лесное хозяйство |04|07| 3275,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Транспорт |04|08| 287188,6|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|11| 17400,9|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | 1032319 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищное хозяйство |05|01| 56523 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05|02| 970439 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|04| 5357 |
|ства | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Образование |07| | 1555786,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Дошкольное образование |07|01| 433532,3|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общее образование |07|02| 1052016,5|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| 5027,4|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| 65210,5|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08| | 95599,5|
|ции | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура |08|01| 90754,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Кинематография |08|02| 350 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и|08|06| 4494,8|
|средств массовой информации | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09| | 754438,6|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение |09|01| 663141,4|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Спорт и физическая культура |09|02| 45632,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |09|04| 45665,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальная политика |10| | 758671,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| 5996,8|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| 80679,5|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10|03| 609971,1|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |10|04| 28768,6|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| 33255,7|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Всего по бюджету | | | 4814993,1|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.10. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Ведомственная структура расходов бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| | Наименование |ПрП|Рз|Пр| ЦСР |ВР | Сумма |
| | | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|1 |Администрация города Пензы |901| | | | | 72099,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |901|01| | | | 72099,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование Правительства|901|01|04| | | 71622,5 |
| |Российской Федерации, высших ор-| | | | | | |
| |ганов исполнительной власти| | | | | | |
| |субъектов Российской Федерации,| | | | | | |
| |местных администраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|901|01|04|0010000 | | 71622,5 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |901|01|04|0010000 |005| 70042 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава местной администрации (ис-|901|01|04|0010000 |042| 707,9 |
| |полнительно-распорядительного | | | | | | |
| |органа муниципального образова-| | | | | | |
| |ния) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|901|01|04|0010000 |954| 650 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с наделением органов местного| | | | | | |
| |самоуправления муниципальных об-| | | | | | |
| |разований Пензенской области от-| | | | | | |
| |дельными государственными полно-| | | | | | |
| |мочиями по управлению охраной| | | | | | |
| |труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенций на фи-|901|01|04|0010000 |955| 222,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|901|01|15| | | 476,9 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|901|01|15|0920000 | | 476,9 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на уплату взносов в ас-|901|01|15|0920000 |966| 476,9 |
| |социацию муниципальных образова-| | | | | | |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|2 |Пензенская городская Дума |902| | | | | 21442,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |902|01| | | | 21442,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование законодательных|902|01|03| | | 21442,5 |
| |(представительных) органов госу-| | | | | | |
| |дарственной власти и местного| | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|902|01|03|0010000 | | 21442,5 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |902|01|03|0010000 |005| 19794,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Председатель представительного|902|01|03|0010000 |026| 707,9 |
| |органа муниципального образова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Депутаты представительного орга-|902|01|03|0010000 |027| 940,1 |
| |на муниципального образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|3 |Главное управление градострои-|906| | | | | 12459,9 |
| |тельства и архитектуры города| | | | | | |
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |906|01| | | | 12459,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|906|01|15| | | 12459,9 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|906|01|15|0010000 | | 12459,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |906|01|15|0010000 |005| 12459,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|4 |Управление транспорта и связи|912| | | | | 220101,6 |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |912|04| | | | 220101,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Транспорт |912|04|08| | | 220101,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|912|04|08|0010000 | | 2704,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |912|04|08|0010000 |005| 2704,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие виды транспорта |912|04|08|3170000 | | 74096,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|912|04|08|3170000 |368| 56285,1 |
| |автомобильного транспорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|912|04|08|3170000 |369| 11158,7 |
| |городского электрического транс-| | | | | | |
| |порта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на покрытие убытков|912|04|08|3170000 |969| 6652,6 |
| |предприятий пассажирского транс-| | | | | | |
| |порта от перевозки отдельных ка-| | | | | | |
| |тегорий граждан по решениям ор-| | | | | | |
| |ганов местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Комплексная муниципальная прог-|912|04|08|7954200 | | 141861 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|912|04|08|7954200 |870| 141861 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|912|04|08|7953700 | | 1440 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|912|04|08|7953700 |870| 1440 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|5 |Управление жилищно-коммунального|932| | | | | 596628,6 |
| |хозяйства города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |932|04| | | | 3275,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Лесное хозяйство |932|04|07| | | 3275,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Охрана, восстановление и исполь-|932|04|07|2900000 | | 3275,7 |
| |зование лесов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Лесоохранные и лесовосстанови-|932|04|07|2900000 |353| 3218,1 |
| |тельные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|04|07|2900000 |283| 57,6 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |932|05| | | | 593352,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищное хозяйство |932|05|01| | | 30379,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |932|05|01|3500000 | | 17522,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|01|3500000 |283| 17522,6 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Реформирование и мо-|932|05|01|7952900 | | 4527,3 |
| |дернизация жилищно-коммунального| | | | | | |
| |хозяйства г.Пензы на 2005-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|01|7952900 |870| 4527,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|932|05|01|7950400 | | 8329,9 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|01|7950400 |870| 8329,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |932|05|02| | | 557616,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|932|05|02|3510000 | | 444434,9 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |932|05|02|3510000 |197| 7150 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|932|05|02|3510000 |327| 20799 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области коммуналь-|932|05|02|3510000 |411| 20200 |
| |ного хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|932|05|02|3510000 |412| 137610,5 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|3510000 |283| 135290,2 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии на услуги, оказываемые|932|05|02|3510000 |409| 123385,2 |
| |населению электро- и теплоснаб-| | | | | | |
| |жающими организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Обеспечение ремонта,|932|05|02|7954300 | | 113181,2 |
| |реконструкции и строительства| | | | | | |
| |улично-дорожной сети г.Пензы и| | | | | | |
| |сооружений на ней в 2005-2007| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|02|7954300 |870| 113181,2 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области жилищ-|932|05|04| | | 5357 |
| |но-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|932|05|04|0010000 | | 5357 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |932|05|04|0010000 |005| 5357 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|6 |Социальное управление города|948| | | | | 656195,172|
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |948|07| | | | 271,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|948|07|07| | | 271,1 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|948|07|07|4320000 | | 271,1 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оздоровление детей |948|07|07|4320000 |452| 271,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |948|10| | | | 655924,072|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пенсионное обеспечение |948|10|01| | | 5996,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пенсии |948|10|01|4900000 | | 5996,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Доплаты к пенсиям муниципальных|948|10|01|4900000 |633| 1449,9 |
| |служащих, осуществляемые за счет| | | | | | |
| |средств местного бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Доплаты к пенсиям государствен-|948|10|01|4900000 |714| 4546,9 |
| |ных служащих субъектов Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и муниципальных| | | | | | |
| |служащих | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обслуживание населе-|948|10|02| | | 80679,5 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения социального обслужи-|948|10|02|5060000 | | 80679,5 |
| |вания населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|948|10|02|5060000 |530| 354,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|02|5060000 |960| 72046,1 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование учреж-|948|10|02|5060000 |968| 2690,6 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|948|10|02|5060000 |900| 41,4 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов столовой|948|10|02|5060000 |904| 720 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|948|10|02|5060000 |910| 397,5 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от на-|948|10|02|5060000 |916| 4004,1 |
| |домного обслуживания престарелых| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|948|10|02|5060000 |920| 425,3 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|948|10|03| | | 535992,072|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|948|10|03|5050000 | | 473927,8 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление мер социальной|948|10|03|5050000 |496| 5650 |
| |поддержки реабилитированных лиц| | | | | | |
| |и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | |
| |от политических репрессий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки Героев|948|10|03|5050000 |562| 103 |
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение мер социальной под-|948|10|03|5050000 |563| 372940,6 |
| |держки ветеранов труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение мер социальной под-|948|10|03|5050000 |565| 1600 |
| |держки тружеников тыла | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление гражданам субси-|948|10|03|5050000 |572| 89015 |
| |дий на оплату жилого помещения и| | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов по соци-|948|10|03|5050000 |967| 3328,2 |
| |альной поддержке многодетных се-| | | | | | |
| |мей, проживающих на территории| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на изготовление и уста-|948|10|03|5050000 |983| 960 |
| |новку надгробных памятников на| | | | | | |
| |могилах отдельных категорий| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию решения|948|10|03|5050000 |985| 331 |
| |Пензенской городской Думы "Об| | | | | | |
| |утверждении Положения "О Почет-| | | | | | |
| |ном гражданине города Пензы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области со-|948|10|03|5080000 | | 1444,3 |
| |циальной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование учреж-|948|10|03|5080000 |968| 1444,3 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|948|10|03|5140000 | | 1,972|
| |ций в области социальной полити-| | | | | | |
| |ки | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области социальной|948|10|03|5140000 |482| 1,972|
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в части возмещения|948|10|03|5145001 | | 800 |
| |расходов на погребение граждан и| | | | | | |
| |организация данной деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|03|5145001 |960| 800 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дотации и субвенции |948|10|03|5170000 | | 58818 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Ежемесячное пособие на ребенка|948|10|03|5170000 |749| 58818 |
| |из бюджетов субъектов Российской| | | | | | |
| |Федерации и местных бюджетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|03|7958300 | | 1000 |
| |"Многодетная семья, 2007-2009| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|948|10|03|7958300 |870| 1000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|948|10|06| | | 33255,7 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|948|10|06|0010000 | | 33174,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |948|10|06|0010000 |005| 6437,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|06|0010000 |960| 26737,4 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|06|7958500 | | 80,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|948|10|06|7958500 |870| 80,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|7 |Управление здравоохранения горо-|955| | | | | 689641,7 |
| |да Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |955|09| | | | 689641,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |955|09|01| | | 647653,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|955|09|01|4690000 | | 28245 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4690000 |283| 1592 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4690000 |327| 25115 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4690000 |920| 1538 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Больницы, клиники, госпитали,|955|09|01|4700000 | | 257740 |
| |медико-санитарные части | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4700000 |283| 6645 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4700000 |327| 181905,9 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|955|09|01|4700000 |530| 2690 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4700000 |903| 175,9 |
| |нарное обслуживание | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4700000 |908| 1250 |
| |зубопротезирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4700000 |909| 21241,8 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4700000 |910| 870 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4700000 |911| 6040 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4700000 |920| 71 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с оплатой ус-|955|09|01|4700000 |922| 3062,3 |
| |луг государственным и муници-| | | | | | |
| |пальным учреждениям здравоохра-| | | | | | |
| |нения по дополнительным медицин-| | | | | | |
| |ским осмотрам работников, заня-| | | | | | |
| |тых на работах с вредными и| | | | | | |
| |(или) опасными производственными| | | | | | |
| |факторами | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |972| 32292,4 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |973| 1495,7 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым спе-| | | | | | |
| |циалистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поликлиники, амбулатории, диаг-|955|09|01|4710000 | | 99258,1 |
| |ностические центры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4710000 |283| 9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4710000 |327| 26599,4 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4710000 |908| 13290 |
| |зубопротезирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4710000 |909| 50958,7 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|955|09|01|4710000 |910| 18 |
| |чих безвозмездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4710000 |920| 586 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |972| 6591 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |973| 1206 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым спе-| | | | | | |
| |циалистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Санатории для детей и подростков|955|09|01|4740000 | | 7454,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4740000 |283| 65 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4740000 |327| 7135,5 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4740000 |910| 54 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |972| 192 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |973| 8 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым спе-| | | | | | |
| |циалистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Родильные дома |955|09|01|4760000 | | 71004,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4760000 |283| 65 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4760000 |327| 33243,8 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|955|09|01|4760000 |530| 280 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4760000 |903| 262,7 |
| |нарное обслуживание | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4760000 |909| 717,3 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4760000 |910| 80 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4760000 |911| 32500 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4760000 |920| 20 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |972| 3766 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |973| 70 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым спе-| | | | | | |
| |циалистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Станции скорой и неотложной по-|955|09|01|4770000 | | 149549,8 |
| |мощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4770000 |283| 1261 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4770000 |327| 143750,8 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4770000 |909| 100 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4770000 |910| 80 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |972| 4237 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |973| 121 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым спе-| | | | | | |
| |циалистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|955|09|01|5200000 | | 34390,4 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Денежные выплаты медицинскому|955|09|01|5200000 |624| 34390,4 |
| |персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
| |медицинским сестрам скорой меди-| | | | | | |
| |цинской помощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|955|09|01|7958600 | | 10,8 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|7958600 |283| 10,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|955|09|04| | | 41988,3 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|955|09|04|0010000 | | 5972,6 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |955|09|04|0010000 |005| 5972,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7950500 | | 5529,8 |
| |"Предупреждение и борьба с забо-| | | | | | |
| |леваниями социального характера| | | | | | |
| |(на 2005-2007 годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950500 |870| 5529,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Сахарный диабет" |955|09|04|7950501 | | 35 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950501 |870| 35 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры|955|09|04|7950502 | | 1172 |
| |борьбы с туберкулезом в г.Пензе"| | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950502 |870| 1172 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Вакцинопрофилакти-|955|09|04|7950503 | | 4212,8 |
| |ка" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950503 |870| 4212,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по|955|09|04|7950504 | | 110 |
| |предупреждению распространения в| | | | | | |
| |г.Пензе заболеваний вызываемых| | | | | | |
| |вирусом иммунодефицита человека| | | | | | |
| |(Анти-ВИЧ/СПИД)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950504 |870| 110 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7956000 | | 4831,6 |
| |"Врач общей практики в г.Пензе| | | | | | |
| |(2006-2008 годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7956000 |870| 4831,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7955300 | | 17659,9 |
| |"Профилактика и лечение артери-| | | | | | |
| |альной гипертонии в г.Пензе" на| | | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|04|7955300 |283| 4584,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7955300 |870| 13075 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа "По-|955|09|04|7954900 | | 2868,3 |
| |вышение качества медицинских ус-| | | | | | |
| |луг, оказываемых населению| | | | | | |
| |г.Пензы, на 2006-2007 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7954900 |870| 2868,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|04|7950400 | | 4723,6 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950400 |870| 4723,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|04|7958500 | | 402,5 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7958500 |870| 402,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|8 |Управление культуры города Пензы|957| | | | | 163805,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |957|07| | | | 68556,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |957|07|02| | | 67971,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждение по внешкольной работе|957|07|02|4230000 | | 67971,7 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|07|02|4230000 |283| 34,0 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|07|02|4230000 |327| 62788,8 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|07|02|4230000 |900| 5105,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|07|02|4230000 |910| 43,0 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|957|07|09| | | 584,5 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|07|09|7953700 | | 556,5 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|07|09|7953700 |870| 556,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|07|09|7950400 | | 28,0 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|07|09|7950400 |870| 28,0 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура, кинематография и сред-|957|08| | | | 95249,5 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура |957|08|01| | | 90754,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дворцы и дома культуры, другие|957|08|01|4400000 | | 69750 |
| |учреждения культуры и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4400000 |283| 9,5 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4400000 |327| 50988,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|957|08|01|4400000 |530| 1451,3 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4400000 |900| 16856,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов подсоб-|957|08|01|4400000 |902| 238,2 |
| |ных хозяйств | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|08|01|4400000 |910| 206,4 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Библиотеки |957|08|01|4420000 | | 15861,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4420000 |283| 44,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4420000 |327| 14925 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|957|08|01|4420000 |530| 261,2 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4420000 |900| 600,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|08|01|4420000 |910| 30,0 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Театры, цирки, концертные и дру-|957|08|01|4430000 | | 5143,6 |
| |гие организации исполнительских| | | | | | |
| |искусств | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4430000 |327| 4450,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4430000 |900| 693,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области культу-|957|08|06| | | 4494,8 |
| |ры, кинематографии и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|957|08|06|0010000 | | 4168 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |957|08|06|0010000 |005| 4168 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|08|06|7958500 | | 206,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|08|06|7958500 |870| 206,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|08|06|7950400 | | 120,0 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|08|06|7950400 |870| 120,0 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|9 |Комитет по управлению муници-|966| | | | | 41177 |
| |пальным имуществом города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |966|01| | | | 23776,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|966|01|15| | | 23776,1 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|966|01|15|0010000 | | 23776,1 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |966|01|15|0010000 |005| 23776,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |966|04| | | | 17400,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области нацио-|966|04|11| | | 17400,9 |
| |нальной экономики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|966|04|11|3400000 | | 7400,9 |
| |ций в области национальной эко-| | | | | | |
| |номики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по землеустройству и|966|04|11|3400000 |406| 7400,9 |
| |землепользованию | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|966|04|11|7957500 | | 10000 |
| |"Создание автоматизированной| | | | | | |
| |системы ведения государственного| | | | | | |
| |земельного кадастра и государст-| | | | | | |
| |венного учета объектов недвижи-| | | | | | |
| |мости в городе Пензе (2005-2007| | | | | | |
| |годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|966|04|11|7957500 |870| 10000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|10 |Комитет по физической культуре,|967| | | | | 101899,4 |
| |спорту и молодежной политике го-| | | | | | |
| |рода Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |967|07| | | | 60790,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |967|07|02| | | 50195,0 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения по внешкольной работе|967|07|02|4230000 | | 50195,0 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|02|4230000 |283| 399,3 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|967|07|02|4230000 |327| 47936,9 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|967|07|02|4230000 |530| 794,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|02|4230000 |900| 179,5 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|967|07|02|4230000 |906| 330 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|967|07|02|4230000 |910| 554,8 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|967|07|07| | | 4756,3 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Организационно-воспитательная |967|07|07|4310000 | | 4672,3 |
| |работа с молодежью | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|07|4310000 |283| 115 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|967|07|07|4310000 |327| 3642 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области молодежной|967|07|07|4310000 |814| 475,3 |
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на погашение кредитор-|967|07|07|4310000 |925| 415 |
| |ской задолженности по предприни-| | | | | | |
| |мательской деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|07|4310000 |900| 25 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|967|07|07|4320000 | | 84 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оздоровление детей |967|07|07|4320000 |452| 84 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|967|07|09| | | 5839,2 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|967|07|09|7953900 | | 821 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7953900 |870| 821 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7953700 | | 1948,2 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7953700 |870| 1948,2 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7958400 | | 3000 |
| |"Профилактика негативных явлений| | | | | | |
| |и правонарушений среди подрост-| | | | | | |
| |ков и молодежи города Пензы на| | | | | | |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7958400 |870| 3000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7958500 | | 70 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7958500 |870| 70 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |967|09| | | | 41108,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спорт и физическая культура |967|09|02| | | 37432,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центры спортивной подготовки|967|09|02|4820000 | | 19803,1 |
| |(сборные команды) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спортивные команды |967|09|02|4820000 |869| 19803,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Содержание объектов физкультуры|967|09|02|4870000 | | 10566,4 |
| |и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на содержание спортивных|967|09|02|4870000 |964| 10566,4 |
| |сооружений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Физкультурно-оздоровительная ра-|967|09|02|5120000 | | 7062,6 |
| |бота и спортивные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|967|09|02|5120000 |455| 7062,6 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|967|09|04| | | 3676,8 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|967|09|04|0010000 | | 3581,8 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |967|09|04|0010000 |005| 3581,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|967|09|04|7953900 | | 95 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|09|04|7953900 |870| 95 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|11 |Управление образования города|974| | | | |1398074,8 |
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |974|07| | | |1369306,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дошкольное образование |974|07|01| | | 430111,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Детские дошкольные учреждения |974|07|01|4200000 | | 430111,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|01|4200000 |283| 774,7 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|01|4200000 |327| 340926,1 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|01|4200000 |900| 84445,6 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|01|4200000 |910| 3965 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |974|07|02| | | 880408 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Школы-детские сады, школы на-|974|07|02|4210000 | | 750106,6 |
| |чальные, неполные средние и| | | | | | |
| |средние | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4210000 |283| 7910,4 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4210000 |327| 290705,5 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|02|4210000 |530| 2417,3 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Ежемесячное денежное вознаграж-|974|07|02|4210000 |623| 26431,1 |
| |дение за классное руководство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |868| 2102 |
| |нансирование расходов на выпол-| | | | | | |
| |нение полномочий по обеспечению| | | | | | |
| |бесплатным проездом детей-сирот| | | | | | |
| |и детей, оставшихся без попече-| | | | | | |
| |ния родителей, обучающихся в му-| | | | | | |
| |ниципальных образовательных уч-| | | | | | |
| |реждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4210000 |900| 10567,7 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от сто-|974|07|02|4210000 |904| 4237,4 |
| |ловой | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4210000 |910| 17314,2 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|974|07|02|4210000 |921| 5837,4 |
| |поступлений от внебюджетных фон-| | | | | | |
| |дов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |971| 382583,6 |
| |нансирование расходов образова-| | | | | | |
| |тельных учреждений в части реа-| | | | | | |
| |лизации ими государственного| | | | | | |
| |стандарта общего образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Школы-интернаты |974|07|02|4220000 | | 12000,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4220000 |327| 11777,5 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4220000 |910| 223 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения по внешкольной работе|974|07|02|4230000 | | 115569,8 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4230000 |283| 100,7 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4230000 |327| 99730,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|02|4230000 |530| 1642,4 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4230000 |900| 7013,3 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4230000 |910| 4663,8 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|974|07|02|4230000 |921| 2419 |
| |поступлений от внебюджетных фон-| | | | | | |
| |дов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Детские дома |974|07|02|4240000 | | 2731,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оплата труда приемных родителей |974|07|02|4240000 |981| 1431,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Единовременные пособия при усы-|974|07|02|4240000 |982| 1300 |
| |новлении (удочерении) ребенка,| | | | | | |
| |оставшегося без попечения роди-| | | | | | |
| |телей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|974|07|09| | | 58786,8 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|974|07|09|0010000 | | 16607,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |974|07|09|0010000 |005| 16607,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|974|07|09|4350000 | | 15977,4 |
| |доставление услуг в сфере обра-| | | | | | |
| |зования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|09|4350000 |327| 15051,1 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|09|4350000 |530| 465,6 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|09|4350000 |900| 287,4 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|974|07|09|4350000 |906| 173,3 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области образова-|974|07|09|4360000 | | 11813 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области об-|974|07|09|4360000 |801| 1453,1 |
| |разования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на внешкольные мероприя-|974|07|09|4360000 |803| 990,6 |
| |тия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на проведение единого|974|07|09|4360000 |804| 710,8 |
| |государственного экзамена | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию приоритет-|974|07|09|4360000 |986| 8658,5 |
| |ного национального проекта "Об-| | | | | | |
| |разование" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|974|07|09|7953900 | | 939,3 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7953900 |870| 939,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7950400 | | 3156,6 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7950400 |870| 3156,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7958500 | | 6630,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7958500 |870| 6630,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7953700 | | 3661,8 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7953700 |870| 3661,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |974|10| | | | 28768,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Борьба с беспризорностью, опека,|974|10|04| | | 28768,6 |
| |попечительство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по борьбе с беспри-|974|10|04|5110000 | | 28768,6 |
| |зорностью, по опеке и попечи-| | | | | | |
| |тельству | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие пособия и компенсации |974|10|04|5110000 |755| 28768,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|12 |Управление по делам гражданской|977| | | | | 35914,5 |
| |обороны и чрезвычайным ситуациям| | | | | | |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|977|03| | | | 35914,5 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предупреждение и ликвидация|977|03|09| | | 14743,1 |
| |последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | | |
| |ций и стихийных бедствий, граж-| | | | | | |
| |данская оборона | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по предупреждению и|977|03|09|2180000 | | 14743,1 |
| |ликвидации последствий чрезвы-| | | | | | |
| |чайных ситуаций и стихийных бед-| | | | | | |
| |ствий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предупреждение и ликвидация|977|03|09|2180000 |260| 14743,1 |
| |последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | | |
| |ций и стихийных бедствий природ-| | | | | | |
| |ного и техногенного характера | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение противопожарной без-|977|03|10| | | 21171,4 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|977|03|10|2020000 | | 10486,5 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |977|03|10|2020000 |220| 187 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |977|03|10|2020000 |240| 9100 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|977|03|10|2020000 |253| 1199,5 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|977|03|10|7950400 | | 10684,9 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 г." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|977|03|10|7950400 |870| 10684,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|13 |Финансовое управление города|992| | | | | 524831,328|
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |992|01| | | | 59499,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности финан-|992|01|06| | | 19406,8 |
| |совых, налоговых и таможенных| | | | | | |
| |органов и органов надзора | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|992|01|06|0010000 | | 19406,8 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |992|01|06|0010000 |005| 19147,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенций на фи-|992|01|06|0010000 |950| 259,6 |
| |нансирование расходов на выпол-| | | | | | |
| |нение полномочий по исполнению| | | | | | |
| |бюджета Пензенской области на| | | | | | |
| |территориях муниципальных обра-| | | | | | |
| |зований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обслуживание государственного и|992|01|12| | | 23083,1 |
| |муниципального долга | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по долговым|992|01|12|0650000 | | 23083,1 |
| |обязательствам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по муници-|992|01|12|0650000 |152| 23083,1 |
| |пальному долгу | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды |992|01|13| | | 7272,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды |992|01|13|0700000 | | 7272,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды органов местного|992|01|13|0700000 |184| 7272,2 |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|992|01|15| | | 9737,3 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|992|01|15|0920000 | | 10 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на оплату государствен-|992|01|15|0920000 |823| 10 |
| |ной пошлины | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансовая поддержка на возврат-|992|01|15|0920000 |520| 0 |
| |ной основе | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Увеличение задолженности по бюд-|992|01|15|0920000 |520| 0 |
| |жетным кредитам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная ипотечная програм-|992|01|15|7958700 | | 9727,3 |
| |ма "Доступное жилье на 2005-2010| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление и возврат бюджет-|992|01|15|7958700 |987| 9727,3 |
| |ных кредитов на реализацию муни-| | | | | | |
| |ципальной ипотечной программы| | | | | | |
| |"Доступное жилье на 2005-2010| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление бюджетных креди-|992|01|15|7958700 |987| 10000 |
| |тов на реализацию муниципальной| | | | | | |
| |ипотечной программы "Доступное| | | | | | |
| |жилье на 2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Возврат бюджетных кредитов на|992|01|15|7958700 |987| -272,7 |
| |реализацию муниципальной ипотеч-| | | | | | |
| |ной программы "Доступное жилье| | | | | | |
| |на 2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|992|03| | | | 5800 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение противопожарной без-|992|03|10| | | 5800 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|03|10|7950400 | | 5800 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|03|10|7950400 |870| 5800 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |992|04| | | | 67087 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Транспорт |992|04|08| | | 67087 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на|992|04|08|5600000 | | 53394 |
| |реализацию плана основных меро-| | | | | | |
| |приятий по подготовке г.Пензы к| | | | | | |
| |350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство объектов общеграж-|992|04|08|5600000 |214| 53394 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Комплексная муниципальная прог-|992|04|08|7954200 | | 718 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|04|08|7954200 |870| 718 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|04|08|7958600 | | 12975 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|04|08|7958600 |870| 12975 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |992|05| | | | 237858 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищное хозяйство |992|05|01| | | 26143,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|01|7952900 | | 26143,2 |
| |"Реформирование и модернизация| | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
| |г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|01|7952900 |870| 26143,2 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |992|05|02| | | 211714,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|02|7952900 | | 66614,8 |
| |"Реформирование и модернизация| | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
| |г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7952900 |870| 66614,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|02|7958200 | | 140000 |
| |"Обеспечение земельных участков| | | | | | |
| |коммунальной инфраструктурой в| | | | | | |
| |целях жилищного строительства в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7958200 |870| 140000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|05|02|7958600 | | 5100 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7958600 |870| 5100 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |992|07| | | | 56862,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дошкольное образование |992|07|01| | | 3420,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|01|7950900 | | 3420,9 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|01|7950900 |870| 3420,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |992|07|02| | | 53441,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|02|7950900 | | 33927,7 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7950900 |870| 33927,7 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|07|02|7958600 | | 19514,1 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7958600 |870| 19514,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура, кинематография и сред-|992|08| | | | 350 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Кинематография |992|08|02| | | 350 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|08|02|7958600 | | 350 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|08|02|7958600 |870| 350 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |992|09| | | | 23496,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |992|09|01| | | 15296,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|992|09|01|4690000 | | 2796,2 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|992|09|01|4690000 |327| 2796,2 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|09|01|7958600 | | 12500 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|01|7958600 |870| 12500 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спорт и физическая культура |992|09|02| | | 8200 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|09|02|7958600 | | 8200 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|02|7958600 |870| 8200 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |992|10| | | | 73878,028|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|992|10|03| | | 73878,028|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Федеральная целевая программа|992|10|03|1040000 | | 12456,8 |
| |"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-| | | | | | |
| |рой этап) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем|992|10|03|1042000 | | 12456,8 |
| |молодых семей" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидии молодым|992|10|03|1042000 |661| 12456,8 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|992|10|03|5050000 | | 3,728|
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки Героев|992|10|03|5050000 |562| 3,728|
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Региональные целевые программы |992|10|03|5220000 | | 33857,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Областная целевая программа|992|10|03|5225900 | | 33857,5 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей" на 2006-2010 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |992|10|03|5229000 |197| 33857,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Целевые программы муниципальных|992|10|03|7950000 | | 27560 |
| |образований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7950200 | | 10000 |
| |"Социальная поддержка граждан в| | | | | | |
| |сфере ипотечного жилищного кре-| | | | | | |
| |дитования в городе Пензе на| | | | | | |
| |2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|10|03|7950200 |870| 10000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7953000 | | 10000 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей в городе Пензе на 2006-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидий молодым|992|10|03|7953000 |661| 10000 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7958300 | | 7560 |
| |"Многодетная семья, 2007-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|10|03|7958300 |870| 7560 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|14 |Администрация Железнодорожного|993| | | | | 73037,3 |
| |района города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |993|01| | | | 16779,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|993|01|15| | | 16779,8 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|993|01|15|0010000 | | 16779,8 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |993|01|15|0010000 |005| 15980 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |952| 577,3 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |955| 222,5 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|993|03| | | | 4970,4 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |993|03|02| | | 4970,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|993|03|02|2020000 | | 4970,4 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |993|03|02|2020000 |220| 170,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |993|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|993|03|02|2020000 |239| 2735,9 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |993|03|02|2020000 |240| 1222,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|993|03|02|2020000 |253| 554,6 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|993|03|02|2020000 |472| 133,6 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |993|05| | | | 51215,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |993|05|02| | | 51215,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|993|05|02|3510000 | | 43277,9 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|993|05|02|3510000 |412| 30048,5 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|993|05|02|3510000 |283| 13229,4 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|993|05|02|5500000 | | 7937,5 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|993|05|02|5500000 |420| 7937,5 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |993|09| | | | 41,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |993|09|01| | | 41,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|993|09|01|7710000 | | 41,7 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|993|09|01|7710000 |455| 41,7 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |993|10| | | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|993|10|03| | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|993|10|03|5050000 | | 30 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|993|10|03|5050000 |984| 30 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|15 |Администрация Ленинского района|994| | | | | 69653,9 |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |994|01| | | | 14277,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|994|01|15| | | 14277,4 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|994|01|15|0010000 | | 14277,4 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |994|01|15|0010000 |005| 13477,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |952| 577,3 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |955| 222,5 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |994|05| | | | 55311,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |994|05|02| | | 55311,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|994|05|02|3510000 | | 47373,8 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|994|05|02|3510000 |412| 33033,9 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|994|05|02|3510000 |283| 14339,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|994|05|02|5500000 | | 7937,5 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|994|05|02|5500000 |420| 7937,5 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |994|09| | | | 37,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |994|09|01| | | 37,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|994|09|01|7710000 | | 37,2 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|994|09|01|7710000 |455| 37,2 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |994|10| | | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|994|10|03| | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|994|10|03|5050000 | | 28 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|994|10|03|5050000 |984| 28 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|16 |Администрация Октябрьского райо-|995| | | | | 72714,6 |
| |на города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |995|01| | | | 16996,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|995|01|15| | | 16996,4 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|995|01|15|0010000 | | 16996,4 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |995|01|15|0010000 |005| 16121,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |952| 577,3 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |955| 222,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на погашение кредитор-|995|01|15|0010000 |283| 75,3 |
| |ской задолженности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|995|03| | | | 5034,5 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |995|03|02| | | 5034,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|995|03|02|2020000 | | 5034,5 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |995|03|02|2020000 |220| 246,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |995|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|995|03|02|2020000 |239| 2680 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |995|03|02|2020000 |240| 1321,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|995|03|02|2020000 |253| 407,2 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|995|03|02|2020000 |472| 226,5 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |995|05| | | | 50601,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |995|05|02| | | 50601,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|995|05|02|3510000 | | 36873,1 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|995|05|02|3510000 |412| 30053,6 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|3510000 |283| 6819,5 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|995|05|02|5500000 | | 13606,8 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|995|05|02|5500000 |420| 13606,8 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|995|05|02|7958600 | | 121,9 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|7958600 |283| 121,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |995|09| | | | 65,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |995|09|01| | | 65,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|995|09|01|7710000 | | 65,9 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|995|09|01|7710000 |455| 65,9 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |995|10| | | | 16 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|995|10|03| | | 16 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|995|10|03|5050000 | | 16 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|995|10|03|5050000 |984| 16 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|17 |Администрация Первомайского рай-|996| | | | | 65315,7 |
| |она города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |996|01| | | | 16354 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|996|01|15| | | 16354 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|996|01|15|0010000 | | 16354 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |996|01|15|0010000 |005| 15554 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |952| 577,4 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |955| 222,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|996|03| | | | 4908,1 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |996|03|02| | | 4908,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|996|03|02|2020000 | | 4908,1 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |996|03|02|2020000 |220| 151,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |996|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|996|03|02|2020000 |239| 2954,9 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |996|03|02|2020000 |240| 1179,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|996|03|02|2020000 |253| 161,5 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|996|03|02|2020000 |472| 306,8 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |996|05| | | | 43979,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |996|05|02| | | 43979,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|996|05|02|3510000 | | 33773,9 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|996|05|02|3510000 |412| 24887 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|996|05|02|3510000 |283| 8886,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|996|05|02|5500000 | | 10205,7 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|996|05|02|5500000 |420| 10205,7 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |996|09| | | | 47 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |996|09|01| | | 47 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|996|09|01|7710000 | | 47 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|996|09|01|7710000 |455| 47 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |996|10| | | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|996|10|03| | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|996|10|03|5050000 | | 27 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|996|10|03|5050000 |984| 27 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Всего расходов: | | | | | |4814993,1 |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.11. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
План по финансированию программ,
утвержденных решениями городской Думы на 2007 год
(тыс.руб.)
N решения, дата принятия |
Наименование мероприятий | Предус- мотрено по прог- рамме |
Предус- мотрено в бюдже- те |
1. N 843/62 от 17.12.2004 г. "О город- ской целевой программе "Предупреждение и борь- ба с заболеваниями со- циального характера (2005-2007 годы)" |
Профилактика, диагностика, лечение заболеваний социаль- ного характера; Укрепление материально-тех- нической базы учреждений здравоохранения; Повышение профессиональной квалификации медицинских ра- ботников в области предуп- реждения и борьбы с заболе- ваниями социального характе- ра |
5529,8 | 5529,8 |
В том числе: | |||
1.1. Подпрограмма "Са- харный диабет" |
35 | 35 | |
1.2. Подпрограмма "Не- отложные меры борьбы с туберкулезом в г.Пензе" |
1172 | 1172 | |
1.3 Подпрограмма "Вак- цинопрофилактика" |
4212,8 | 4212,8 | |
1.4 Подпрограмма "Неот- ложные меры по предуп- реждению распростране- ния в г.Пензе заболева- ний вызываемых вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
110 | 110 | |
Итого: | 5529,8 | 5529,8 | |
2. N 85-9/4 от 29.04.2005 г. "Об ут- верждении программы "Реформирование и мо- дернизация жилищно-ком- мунального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
Обеспечение финансового оздоровления предприятий жи- лищно-коммунального комплек- са, создание условий для снижения издержек и повыше- ния качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
2476220* | 97285,3 |
Итого: | 2476220 | 97285,3 | |
3. N 133-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении программы "Обес- печение ремонта, рекон- струкции и строительст- ва улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней в 2005-2007 гг." |
Выполнение установленных за- даний по содержанию, ремон- ту, реконструкции и строи- тельству дорог и искусствен- ных сооружений на них. |
226362,4 | 113181,2 |
Итого: | 226362,4 | 113181,2 | |
4. N 512-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "По- жарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
Проведение мероприятий по пожарной безопасности в го- роде Пензе |
32843,0 | 32843,0 |
Итого: | 32843,0 | 32843,0 | |
5. N 139-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Обес- печение жильем молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" (в ре- дакции решения город- ской Думы от 14.06.06 г. N 403-24/4) |
Предоставление субсидий мо- лодым семьям на приобретение жилья |
10000,0 | 10000,0 |
Итого: | 10000,0 | 10000,0 | |
6. N 138-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Соци- альная поддержка граж- дан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" |
Предоставление субсидий ра- ботникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья |
10000,0 | 10000,0 |
Итого: | 10000,0 | 10000,0 | |
7. N 187-14/4 от 30.09.05 г. "Об утверж- дении муниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
Предоставление займов жите- лям г.Пензы для приобретения квартир |
10000 | 10000 |
Итого: | 10000 | 10000 | |
8. N 40-4/4 от 25.02.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Созда- ние автоматизированной системы ведения госу- дарственного земельного кадастра и государст- венного учета объектов недвижимости в городе Пензе (2005-2007 годы)" |
Обеспечение управления и распоряжения земельными участками и прочно связанны- ми с ними объектами недвижи- мости |
35021 | 10000 |
Итого: | 35021 | 10000 | |
9. N 219-15/4 от 28.10.05 г. "Об утверж- дении программы разви- тия ВМХ-спорта в г.Пен- зе на 2006-2008 гг." |
Создание условий для занятий детей и молодежи экстремаль- ными видами спорта и прове- дения соревнований по ВМХ- спорту различного уровня. |
1855,3 | 1855,3 |
Итого: | 1855,3 | 1855,3 | |
10. N 262-18/4 от 27.12.2005 г. "О город- ской целевой программе "Врач общей практики в г.Пензе (2006-2008 го- ды)" |
Обеспечение доступности ка- чественной первичной медико- санитарной помощи прикреп- ленному населению квалифици- рованным врачом общей прак- тики |
4831,6 | 4831,6 |
Итого: | 4831,6 | 4831,6 | |
11. N 263-18/4 от 27.12.2005 г. "О город- ской целевой программе "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 гг. |
Разработка и внедрение прог- раммы ранней диагностики ар- териальной гипертонии, создание специализированных кабинетов в лечебно-профи- лактических учреждениях, создание кардиологического центра на базе МУЗ ПГКБ N 4, создание системы компьютер- ной базы данных для учета больных с артериальной ги- пертонией и ее осложнениями, оснащение и дооснащение ме- дицинским оборудованием ле- чебных учреждений, обеспече- ние профессиональной подго- товки врачей по проблемам сердечно-сосудистых заболе- ваний |
13075 | 13075 |
- погашение кредиторской за- долженности за 2006 год |
- | 4584,9 | |
Итого: | 13075 | 17659,9 | |
12. N 730/53 от 27.08.04 г. "О комп- лексной муниципальной программе "Развитие пассажирского транспор- та общего пользования в городе Пензе на 2005-2013 годы" (в ре- дакции решения город- ской Думы от 24.05.2006 г. N 379-23/4) |
Обеспечение устойчивого фун- кционирования городского пассажирского транспорта об- щего пользования |
164580 | 142579 |
Итого: | 164580 | 142579 | |
13. N 345-22/4 от 28.04.2006 г. "Об ут- верждении городской це- левой программы "Повы- шение качества медицин- ских услуг, оказываемых населению г.Пензы, на 2006-2007 годы" |
Повышение качества медицин- ских услуг, оказываемых на- селению г.Пензы |
2868,3 | 2868,3 |
Итого: | 2868,3 | 2868,3 | |
14. N 402-24/4 от 14.06.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
Обеспечение опережающего развития коммунальной инфра- структуры по земельным участкам под жилищное строи- тельство |
140000 | 140000 |
Итого: | 140000 | 140000 | |
15. N 513-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Мно- годетная семья, 2007-2010 годы" |
Предоставление субсидий на приобретение жилья, осущест- вление единовременных выплат при рождении в семье третье- го и последующего ребенка |
8560,0 | 8560,0 |
Итого: | 8560,0 | 8560,0 | |
16. N 492-28/4 от 27.10.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Про- филактика правонаруше- ний и взаимодействие с правоохранительными ор- ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
Обеспечение безопасности граждан, предупреждение тер- роризма, обеспечение общест- венного порядка, предупреж- дение и профилактика право- нарушений среди несовершен- нолетних |
7606,5 | 7606,5 |
Итого: | 7606,5 | 7606,5 | |
17. N 442-26/4 от 29.08.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Про- филактика негативных явлений и правонаруше- ний среди подростков и молодежи города Пензы на 2007-2010 годы" |
Сокращение масштабов рас- пространения наркомании, токсикомании и алкоголизма, создание комплексной системы мер снижения злоупотребления наркотиками, профилактики табакокурения, токсикомании, пьянства и алкоголизма. Раз- витие системы взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправ- ления, осуществляющих борьбу с негативными явлениями сре- ди подростков |
3000,0 | 3000,0 |
Итого: | 3000,0 | 3000,0 | |
18. N 514-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Про- филактика и предупреж- дение употребления нар- котических средств, ал- коголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 го- ды" |
7390,9 | 7390,9 | |
Итого: | 7390,9 | 7390,9 | |
19. Программа капиталь- ного строительства объ- ектов г.Пензы на 2007 год, утвержденная реше- нием городской Думы от 05.12.2006 г. N 518-29/4 |
58771,8 | 58771,8 | |
Итого: | 58771,8 | 58771,8 | |
20. Программа капиталь- ного ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год, утвержденная решением городской Думы от 05.12.2006 г. N 518-29/4 |
37348,6 | 37348,6 | |
Итого: | 37348,6 | 37348,6 | |
Всего: | 3255864,2 | 721311,2 |
* - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2005-2010 г.г. без разбивки по годам.
** - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2006-2010 гг. без разбивки по годам."
1.12. Приложение 15 изложить в следующей редакции:
"Приложение 15
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Программа
муниципальных внутренних заимствований г. Пензы на 2007 год
Формирование показателей муниципального внутреннего долга г.Пензы осуществляется в рамках исполнения ст. 104, 107, 110, 111, 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Сложившийся на 01.01.2007 г. муниципальный долг города в сумме 58000 тыс. рублей представляет собой задолженность по кредитам, привлеченным в коммерческих банках для покрытия дефицита.
Для покрытия дефицита бюджета г.Пензы планируется привлечение заимствований в форме кредитов в ОАО АКБ "РОСБАНК", Пензенском отделении N 8624 Сбербанка России, Банке Внешней торговли (Пензенский филиал) и других коммерческих банках. Для покрытия кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета г.Пензы, планируется привлечение целевых бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области.
В целях финансирования муниципальной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы", утвержденной решением Пензенской городской Думы от 14.06.2006 г. N 402-24/4 принятой в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. N 675 будет привлекаться долгосрочный кредит в сумме 140000 тыс.рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2007 году составят 23083,1 тыс. рублей.
Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2007 г.
(тыс.руб.)
Виды заимствования | Сумма |
Кредиты, полученные от кредитных организаций | 195411,4 |
- привлечение | 253411,4 |
- погашение | 58000,0 |
Бюджетные кредиты (ссуды), полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ |
0 |
- привлечение | 70000,0 |
- погашение | 70000,0 |
Итого: | 195411,4 |
- привлечение | 323411,4 |
- погашение | 128000,0 |
Муниципальные заимствования (в форме кредитов) в целях
финансирования муниципальной целевой программы "Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы", утвержденной
решением Пензенской городской Думы от 14.06.2006 г. N 402-24/4
принятой в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства" Федеральной целевой программы "Жилище"
на 2002-2010 годы", утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. N 675
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| N |N и дата кредитного соглашения |Сумма по| Сроки | Сроки |
|п/п | |соглашению|использования|погашения|
|----+-------------------------------+----------+-------------+---------|
|1 |N 76/06 от 04.10.2006 г | 140000 | 2007 г | 2008 г |
|----+-------------------------------+----------+-------------+---------|
|2 |N 77/06 от 04.10.2006 г | 80000 | 2008 г | 2008 г |
|----+-------------------------------+----------+-------------+---------|
| |Итого | 220000 | | |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.13. Приложение 16 изложить в следующей редакции:
"Приложение 16
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Программа
капитального строительства объектов города Пензы на 2007 год
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование отраслей и заказчиков |Сумма ассигнований на финанси-|
|п/п| |рование капитальных вложений|
| | |на 2007 год за счет средств|
| | |бюджета г. Пензы (тыс.руб.) |
| | |------------------------------|
| | | Всего | в том числе: |
| | | |--------------------|
| | | |выполнение|погашение|
| | | |программы |кредитор-|
| | | | текущего |ской за-|
| | | | года |должен- |
| | | | |ности |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|1. |Здравоохранение и спорт, всего | 20710,8 | 20700,0 | 10,8 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 20700,0 | 20700,0 | 0,0 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Здравоохранение | 12500,0 | 12500,0 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Спорт и физическая культура | 8200,0 | 8200,0 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Управление здравоохранения города| 10,80| | 10,8 |
| |Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Здравоохранение | 10,8 | | 10,8 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|2. |Образование, всего | 19514,1 | 19514,1 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 19514,1 | 19514,1 | 0,0 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Общее образование | 19514,1 | 19514,1 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|3. |Жилищно-коммунальное хозяйство, все-| 5221,9 | 5100,0 | 121,9 |
| |го | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 5100,0 | 5100,0 | 0,0 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 5100,0 | 5100,0 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Администрация Октябрьского района| 121,9 | | 121,9 |
| |города Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 121,9 | | 121,9 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|4. |Культура | 350,0 | 350,0 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 350,0 | 350,0 | 0,0 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|5. |Транспорт | 12975,0 | 12975,0 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 12975,0 | 12975,0 | 0,0 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Всего | 58639,1 | 58639,1 | 0,0 |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.14. Приложение 17 изложить в следующей редакции:
"Приложение 17
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Программа
капитального ремонта объектов социально-культурного
и жилищно-коммунального назначения г. Пензы на 2007 год
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование отраслей и заказчиков |Сумма ассигнований на финанси-|
|п/п| |рование капитальных вложений|
| | |на 2007 год за счет средств|
| | |бюджета г. Пензы (тыс.руб.) |
| | |------------------------------|
| | | Всего | в том числе: |
| | | |--------------------|
| | | |выполнение|погашение|
| | | |программы |кредитор-|
| | | | текущего |ской за-|
| | | | года |должен- |
| | | | |ности |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|1 |Образование | 37348,6 | 37348,6 | 0,0 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 37348,6 | 37348,6 | 0,0 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Детские сады | 3420,9 | 3420,9 | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Школы-детские сады, школы начальные,| 33927,7 | 33927,7 | 0,0 |
| |неполные средние и средние, вечерние| | | |
| |школы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Всего | 37348,6 | 37348,6 | 0,0 |
\-----------------------------------------------------------------------/"
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города |
И.А. Белозерцев |
27 февраля 2007 г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Увеличены расходная и доходная части бюджета г. Пензы на 2007 г., при этом сумма превышения расходов над доходами осталась неизменной.
В состав расходов включены остатки недоиспользованных в 2006 г. бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города, которые будут использоваться с сохранением целевого назначения (на реализацию программ обеспечения жильем молодых семей).
В новой редакции изложены приложения к решению, связанные с распределением расходной части бюджета, а также Программа муниципальных внутренних заимствований, Программа капитального строительства объектов г. Пензы и Программа капитального ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г. Пензы на 2007 г.
Решение вступает в силу со дня подписания.
Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 559-31/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 05.12.06 г. N 518-29/4 "О бюджете города Пензы на 2007 год"
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания
Текст Решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 8 от 19 марта 2007 г., в "Сборнике нормативных правовых актов, принятых Пензенской городской Думой четвертого созыва в феврале-апреле 2007 г." N 7 (часть I)