Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 22 мая 2007 г. N 343
Отчет "По распределению расходов бюджета ЗАТО г. Заречного
Пензенской области за 1 квартал 2007 года по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации"
тыс. руб.
Наименование | ПП | ФКР | ЦСР | ВР | План | Факт | Ис- полн, % |
Собрание представите- лей г.Заречного |
930 | 2205,6 | 1724,5 | 78,2 | |||
Общегосударственные вопросы |
930 | 01 | 2205,6 | 1724,5 | 78,2 | ||
Функционирование представительных ор- ганов местного само- управления |
930 | 0103 | 2205,6 | 1724,5 | 78,2 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
930 | 0103 | 0010000 | 2205,6 | 1724,5 | 78,2 | |
Центральный аппарат | 930 | 0103 | 0010000 | 005 | 2003,6 | 1548,8 | 77,3 |
Председатель предста- вительного органа му- ниципального образо- вания |
930 | 0103 | 0010000 | 026 | 202,0 | 175,7 | 87,0 |
Администрация г.За- речного |
901 | 10392,7 | 6867,7 | 66,1 | |||
Общегосударственные вопросы |
901 | 01 | 10292,7 | 6788,1 | 66,0 | ||
Функционирование выс- шего должностного ли- ца органа местного самоуправления |
901 | 0102 | 182,0 | 163,2 | 89,7 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
901 | 0102 | 0010000 | 182,0 | 163,2 | 89,7 | |
Глава муниципального образования |
901 | 0102 | 0010000 | 010 | 182,0 | 163,2 | 89,7 |
Функционирование местных администраций |
901 | 0104 | 9769,4 | 6289,6 | 64,4 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
901 | 0104 | 0010000 | 9769,4 | 6289,6 | 64,4 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0010000 | 005 | 8545,0 | 5970,0 | 69,9 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание расходов, свя- занных с формировани- ем административных комиссий и обеспече- нием их деятельности |
901 | 0104 | 0010000 | 952 | 705,0 | 184,7 | 26,2 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание расходов, свя- занных с образованием и обеспечением дея- тельности комиссии по делам несовершенно- летних и защите их прав |
901 | 0104 | 0010000 | 955 | 519,4 | 134,9 | 26,0 |
Другие общегосударст- венные вопросы |
901 | 0115 | 341,3 | 335,3 | 98,2 | ||
Реализация государст- венных функций, свя- занных с общегосудар- ственным управлением |
901 | 0115 | 0920000 | 45,0 | 41,5 | 92,2 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образо- ваний |
901 | 0115 | 0920000 | 995 | 45,0 | 41,5 | 92,2 |
Фонд компенсаций | 901 | 0115 | 5190000 | 296,3 | 293,8 | 99,2 | |
Расходы за счет суб- венций на финансиро- вание |
901 | 0115 | 5190000 | 608 | 296,3 | 293,8 | 99,2 |
Национальная экономи- ка |
901 | 04 | 100,0 | 79,6 | 79,6 | ||
Связь и информатика | 901 | 0409 | 100,0 | 79,6 | 79,6 | ||
Информационные техно- логии и связь |
901 | 0409 | 3300000 | 100,0 | 79,6 | 79,6 | |
Информатика | 901 | 0409 | 3300000 | 381 | 100,0 | 79,6 | 79,6 |
Комитет по управлению имуществом г.Заречно- го |
966 | 1577,5 | 1212,5 | 76,9 | |||
Общегосударственные вопросы |
966 | 01 | 1577,5 | 1212,5 | 76,9 | ||
Другие общегосударст- венные вопросы |
966 | 0115 | 1577,5 | 1212,5 | 76,9 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
966 | 0115 | 0010000 | 1327,5 | 1116,2 | 84,1 | |
Центральный аппарат | 966 | 0115 | 0010000 | 005 | 1327,5 | 1116,2 | 84,1 |
Реализация государст- венной политики в об- ласти приватизации и управления государст- венной и муниципаль- ной собственностью |
966 | 0115 | 0900000 | 250,0 | 96,3 | 38,5 | |
Оценка недвижимости, признание прав и ре- гулирование отношений по государственной и муниципальной собст- венности |
966 | 0115 | 0900000 | 200 | 250,0 | 96,3 | 38,5 |
Финансовое управление г.Заречного |
992 | 217484,43 | 108565,5 | 49,9 | |||
Общегосударственные вопросы |
992 | 01 | 13238,36 | 5803,6 | 43,8 | ||
Функционирование местных администраций |
992 | 0104 | 250,0 | 2,4 | 1,0 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
992 | 0104 | 0010000 | 250,0 | 2,4 | 1,0 | |
Центральный аппарат | 992 | 0104 | 0010000 | 005 | 250,0 | 2,4 | 1,0 |
Обеспечение деятель- ности финансовых ор- ганов, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
992 | 0106 | 1622,11 | 1151,2 | 71,0 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
992 | 0106 | 0010000 | 1622,11 | 1151,2 | 71,0 | |
Центральный аппарат | 992 | 0106 | 0010000 | 005 | 1362,51 | 1114,3 | 81,8 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание государственных полномочий по испол- нению бюджета Пензен- ской области на тер- риториях муниципаль- ных образований Пнзенской# области |
992 | 0106 | 0010000 | 950 | 259,6 | 36,9 | 14,2 |
Обслуживание государ- ственного и муници- пального долга |
992 | 0112 | 500,0 | 415,4 | 83,1 | ||
Процентные платежи по долговым обязательст- вам |
992 | 0112 | 0650000 | 500,0 | 415,4 | 83,1 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
992 | 0112 | 0650000 | 152 | 500,0 | 415,4 | 83,1 |
Другие общегосударст- венные вопросы |
992 | 0115 | 10866,25 | 4234,6 | 39,0 | ||
Непрограммные инвес- тиции в основные фон- ды |
992 | 0115 | 1020100 | 5929,7 | 4352,6 | 73,4 | |
Строительство объек- тов общегражданского назначения. Муници- пальная поддержка ин- вестиционной деятель- ности за счет воз- вратных средств |
992 | 0115 | 1020100 | 214 | 5929,7 | 4352,6 | 73,4 |
Реализация государст- венной политики в об- ласти приватизации и управления государст- венной и муниципаль- ной собственностью |
992 | 0115 | 0900000 | 380,0 | 0 | 0,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и ре- гулирование отношений по государственной и муниципальной собст- венности |
992 | 0115 | 0900000 | 200 | 380,0 | 0,0 | |
Прочие кредиты (бюд- жетные ссуды) |
992 | 0115 | 0920046 | -3430,5 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе. Фонд инноваций и ин- вестиций (погашение) |
992 | 0115 | 0920046 | 520 | -3430,5 | ||
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и мест- ных бюджетов юриди- ческим лицам |
992 | 0115 | 0920046 | 811 | |||
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и мест- ных бюджетов юриди- ческим лицам |
992 | 0115 | 0920046 | 811 | |||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
992 | 0115 | 0010000 | 4556,55 | 3312,5 | 72,7 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0115 | 0010000 | 327 | 3746,75 | 2957,8 | 78,9 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
992 | 0115 | 0010000 | 990 | 601,0 | 331,3 | 55,1 |
Расходы за счет суб- венций, связанные с наделением органов местного самоуправле- ния отдельными госу- дарственными полномо- чиями Пензенской об- ласти по управлению охраны труда |
992 | 0115 | 0010000 | 954 | 208,8 | 23,4 | 11,2 |
Национальная безопас- ность и правоохрани- тельная деятельность |
992 | 03 | 15884,2 | 11961,0 | 75,3 | ||
Органы внутренних дел | 992 | 0302 | 13380,2 | 10371,9 | 77,5 | ||
Воинские формирования (органы, подразделе- ния) |
992 | 0302 | 2020000 | 12564,8 | 9746,7 | 77,6 | |
Военный персонал и сотрудники правоохра- нительных органов, имеющие специальные звания |
992 | 0302 | 2020000 | 239 | 8794,2 | 7586,4 | 86,3 |
Гражданский персонал | 992 | 0302 | 2020000 | 240 | 608,5 | 377,2 | 62,0 |
Обеспечение функцио- нирования органов в сфере национальной безопасности и право- охранительной дея- тельности |
992 | 0302 | 2020000 | 253 | 3162,1 | 1783,1 | 56,4 |
Фонд компенсаций | 992 | 0302 | 5190000 | 675,4 | 625,2 | 92,6 | |
Расходы за счет суб- венций на обеспечение равного с МВД РФ по- вышения денежного до- вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразде- лений милиции общест- венной безопасности |
992 | 0302 | 5190000 | 532 | 675,4 | 625,2 | 92,6 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика# |
992 | 0302 | 7959100 | 140,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0302 | 7959100 | 870 | 140,0 | 0,0 | |
Предупреждение и лик- видация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
992 | 0309 | 2504,0 | 1589,1 | 63,5 | ||
Мероприятия по пре- дупреждению и ликви- дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
992 | 0309 | 2180000 | 2104,0 | 1589,1 | 75,5 | |
Предупреждение и лик- видация последствий# |
992 | 0309 | 2180000 | 260 | 2104,0 | 1589,1 | 75,5 |
Муниципальная целевая программа "Граждан- ская защита населения и пожарная безопас- ность города Заречно- го на 2007-2009 гг." |
992 | 0309 | 7959200 | 400,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0309 | 7959200 | 870 | 400,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
992 | 0309 | 7959100 | 0 | 0 | ||
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0309 | 7959100 | 870 | 0 | ||
Национальная экономи- ка |
992 | 04 | 16013,5 | 16013,5 | 100,0 | ||
Транспорт | 992 | 0408 | 16013,5 | 16013,5 | 100,0 | ||
Другие виды транспор- та |
992 | 0408 | 3170000 | 16013,5 | 16013,5 | 100,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобиль- ного транспорта |
992 | 0408 | 3170000 | 366 | 16013,5 | 16013,5 | 100,0 |
Другие вопросы в об- ласти национальной экономики |
992 | 0411 | 0 | 0 | |||
Дотации и субвенции | 992 | 0411 | 5170000 | 0 | 0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО |
992 | 0411 | 5170000 | 614 | 0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО (оста- ток субвенций 2006 года) |
992 | 0411 | 5170000 | 614 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
992 | 05 | 69944,69 | 43692,0 | 62,5 | ||
Жилищное хозяйство | 992 | 0501 | 23989 | 19872,3 | 82,8 | ||
Резервные фонды | 992 | 0501 | 0700000 | 46,0 | 46,0 | 100,0 | |
Резервные фонды орга- нов местного самоуп- равления |
992 | 0501 | 0700000 | 184 | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
992 | 0501 | 3500000 | 23943,0 | 19826,3 | 82,8 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
992 | 0501 | 3500000 | 410 | 23380,0 | 19263,3 | 82,4 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0501 | 3500000 | 993 | 563,0 | 563,0 | 100,0 |
Коммунальное хозяйст- во |
992 | 0502 | 29779,3 | 23439,4 | 78,7 | ||
Поддержка коммуналь- ного хозяйства |
992 | 0502 | 3510000 | 1685,3 | 1214,7 | 72,1 | |
Мероприятия в области коммунального хозяй- ства |
992 | 0502 | 3510000 | 411 | 680,0 | 680,0 | 100,0 |
Расходы по вопросам коммунального разви- тия и связанными с ними услугами |
992 | 0502 | 3510000 | 412 | 300,0 | 281,30 | 93,8 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0502 | 3510000 | 993 | 705,3 | 253,4 | 35,9 |
Благоустройство | 992 | 0502 | 6000000 | 28094,0 | 22224,7 | 79,1 | |
Расходы по вопросам коммунального разви- тия и |
992 | 0502 | 6000000 | 412 | 18260,0 | 18150,0 | 99,4 |
Уличное освещение | 992 | 0502 | 6000000 | 806 | 3265,0 | 2099,8 | 64,3 |
Строительство и со- держание автомобиль- ных дорог и# |
992 | 0502 | 6000000 | 807 | 6000,0 | 1788,4 | 29,8 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0502 | 6000000 | 993 | 569,0 | 186,5 | 32,8 |
Другие вопросы в об- ласти жилищно-# |
992 | 0504 | 16176,39 | 380,3 | 2,4 | ||
Дотации и субвенции | 992 | 0504 | 5170000 | 16176,39 | 380,3 | 2,4 | |
Переселение граждан ЗАТО |
992 | 0504 | 5170000 | 606 | 742,0 | 52,0 | 7,0 |
Переселение граждан ЗАТО (остаток субвен- ций 2006# |
992 | 0504 | 5170000 | 606 | 58,28 | 58,3 | 100,0 |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО |
992 | 0504 | 5170000 | 614 | 14850 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО (оста- ток субвенций 2006 года) |
992 | 0504 | 5170000 | 614 | 526,11 | 270,0 | 51,3 |
Муниципальная целевая программа "Капиталь- ный ремонт кровель жилых домов, относя- щихся к жилищному фонду г.Заречного" |
992 | 0504 | 7950900 | 0 | 0 | ||
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0504 | 7950900 | 870 | 10000,0 | 0,0 | |
Охрана окружающей среды |
992 | 06 | 917,0 | 543,3 | 59,2 | ||
Охрана растительных и животных видов и сре- ды их обитания |
992 | 0602 | 917,0 | 543,3 | 59,2 | ||
Состояние окружающей среды и природополь- зования |
992 | 0602 | 4100000 | 375,0 | 28,6 | 7,6 | |
Природоохранные меро- приятия |
992 | 0602 | 4100000 | 443 | 375,0 | 28,6 | 7,6 |
Природоохранные уч- реждения |
992 | 0602 | 4110000 | 542,0 | 514,7 | 95,0 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0602 | 4110000 | 327 | 491,0 | 482,2 | 98,2 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
992 | 0602 | 4110000 | 990 | 51,0 | 32,5 | 63,7 |
Образование | 992 | 07 | 1330,0 | 1082,4 | 81,4 | ||
Дошкольное образова- ние |
992 | 0701 | 16,0 | 0 | 0,0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
992 | 0701 | 4200000 | 16,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности |
992 | 0701 | 4200000 | 993 | 16,0 | 0,0 | |
Общее образование | 992 | 0702 | 569,0 | 468,5 | 82,3 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, не- полные средние и средние |
992 | 0702 | 4210000 | 457,0 | 430,8 | 94,3 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0702 | 4210000 | 993 | 457,0 | 430,8 | 94,3 |
Учреждения по вне- школьной работе с детьми |
992 | 0702 | 4230000 | 112,0 | 37,7 | 33,7 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0702 | 4230000 | 993 | 112,0 | 37,7 | 33,7 |
Другие вопросы в об- ласти образования |
992 | 0709 | 745,0 | 613,9 | 82,4 | ||
Муниципальная целевая программа "Капиталь- ный ремонт объектов социально-культурного назначения г.Заречно- го на 2006-2010 гг." |
992 | 0709 | 7958100 | 545,0 | 545,0 | 100,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0709 | 7958100 | 870 | 545,0 | 545,0 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Содействие занятости населения г.Заречного Пензен- ской области на 2007-2008 гг." |
992 | 0709 | 7951400 | 200,0 | 68,9 | 34,5 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0709 | 7951400 | 870 | 200,0 | 68,9 | 34,5 |
Культура, кинемато- графия и средства массовой информации |
992 | 08 | 9414,0 | 1250,3 | 13,3 | ||
Культура | 992 | 0801 | 1184,0 | 717,8 | 60,6 | ||
Дворцы и дома культу- ры |
992 | 0801 | 4400000 | 949,0 | 717,8 | ||
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0801 | 4400000 | 993 | 949,0 | 717,8 | |
Театры, цирки, кон- цертные и другие ор- ганизации исполни- тельских искусств |
992 | 0801 | 4430000 | 235,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0801 | 4430000 | 993 | 235,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в об- ласти культуры, кине- матографии и средств массовой информации |
992 | 0806 | 8230,0 | 532,5 | 6,5 | ||
Муниципальная целевая программа "Капиталь- ный# |
992 | 0806 | 7958100 | 8230,0 | 532,5 | 6,5 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0806 | 7958100 | 870 | 8230,0 | 532,5 | 6,5 |
Здравоохранение и спорт |
992 | 09 | 75845,98 | 17763,3 | 23,4 | ||
Здравоохранение | 992 | 0901 | 9086,59 | 6011,5 | 66,2 | ||
Учреждения, обеспечи- вающие предоставление услуг в сфере здраво- охранения |
992 | 0901 | 4690000 | 7086,59 | 4427,9 | 62,5 | |
Мероприятия в области здравоохранения |
992 | 0901 | 4690000 | 455 | 7086,59 | 4427,9 | 62,5 |
Санатории, пансиона- ты, дома отдыха |
992 | 0901 | 4750000 | 2000,0 | 1583,6 | 79,2 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0901 | 4750000 | 327 | 2000,0 | 1583,6 | 79,2 |
Спорт и физическая культура |
992 | 0902 | 3206,0 | 9775,1 | 304,9 | ||
Центры спортивной подготовки |
992 | 0902 | 4820000 | 3206,0 | 9775,1 | 304,9 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0902 | 4820000 | 327 | 2800,0 | 9435,1 | 337,0 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0902 | 4820000 | 993 | 406,0 | 340,0 | 83,7 |
Другие вопросы в об- ласти здравоохранения и спорта |
992 | 0904 | 63553,39 | 1976,7 | 3,1 | ||
Дотации и субвенции | 992 | 0904 | 5170000 | 56924,68 | 2,4 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО |
992 | 0904 | 5170000 | 614 | 52912,0 | 0,0 | |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО (оста- ток субвенций 2006 года) |
992 | 0904 | 5170000 | 614 | 4012,7 | 2,4 | 0,1 |
Муниципальная целевая программа "Реализация на территории г.За- речного Пензенской обл. приоритетного национального проекта "Здоровье" на# |
992 | 0904 | 7955700 | 3860,0 | 1554,3 | 40,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7955700 | 870 | 3860,0 | 1554,3 | 40,3 |
Муниципальная целевая программа "Предупреж- дение и борьба с за- болеваниями социаль- ного характера на 2007 г." |
992 | 0904 | 7950500 | 565,0 | 420,0 | 74,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7950500 | 870 | 565,0 | 420,0 | 74,3 |
Муниципальная целевая программа "Улучшение обеспечения учрежде- ний здравоохранения г.Заречного Пензен- ской области медицин- скими кадрами на 2007-2010 годы" |
992 | 0904 | 7959700 | 22,5 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7959700 | 870 | 22,5 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение качества оказания на территории г.Заречно- го Пензенской области скорой медицинской помощи (за исключени- ем санитарно-авиаци- онной), первичной ме- дико-санитарной помо- щи в амбулаторно-по- ликлинических, ста- ционарно-поликлини- ческих и больничных учреждениях, медицин- ской помощи женщинам в период беременнос- ти, во время и после родов" |
992 | 0904 | 7959800 | 2181,21 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7959800 | 870 | 2181,21 | 0,0 | |
Социальная политика | 992 | 10 | 14896,7 | 10456,1 | 70,2 | ||
Социальное обеспече- ние |
992 | 1003 | 13396,7 | 10041,4 | 75,0 | ||
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспе- чение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
992 | 1003 | 1042000 | 1664,73 | 754,5 | 45,3 | |
Предоставление субси- дий молодым семьям для приобретения жилья (остаток 2006 года) |
992 | 1003 | 1042000 | 661 | 1664,73 | 754,5 | 45,3 |
Расходы на реализацию ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2002-2010 годы |
992 | 1003 | 5225900 | 4383,27 | 2067,9 | 47,2 | |
Субсидии (остаток 2006 года) |
992 | 1003 | 5225900 | 850 | 4383,27 | 2067,9 | 47,2 |
Меры социальной под- держки граждан |
992 | 1003 | 5050000 | 332,5 | 202,8 | 61,0 | |
Расходы на реализацию решения Собрания представителей г.За- речного "Об утвержде- нии Положения о по- четном гражданине г. Заречного и Положения о Книге почета города Заречного" |
992 | 1003 | 5050000 | 994 | 113,0 | 78,1 | 69,1 |
Расходы на предостав- ление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг прочим катего- риям граждан за счет средств местного бюд- жета |
992 | 1003 | 5050000 | 996 | 219,5 | 124,7 | 56,8 |
Фонд компенсаций | 992 | 1003 | 5190000 | 7016,2 | 7016,2 | 100,0 | |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадав- шими от политических репрессий |
992 | 1003 | 5190000 | 496 | 124,3 | 124,3 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление мер социальной поддержки ветеранов труда |
992 | 1003 | 5190000 | 563 | 6891,9 | 6891,9 | 100,0 |
Другие вопросы в об- ласти социальной по- литики |
992 | 1006 | 1500,0 | 414,7 | 27,6 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспече- ние жильем молодых семей в г.Заречном Пензенской области на 2006-2010 гг." |
992 | 1006 | 7953000 | 1000,0 | 414,7 | 41,5 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 1006 | 7953000 | 870 | 1000,0 | 414,7 | 41,5 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жи- лищного кредитования в г.Заречном на 2007-2010 гг." |
992 | 1006 | 7950200 | 500,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 1006 | 7950200 | 870 | 500,0 | 0,0 | |
Департамент образова- ния г.Заречного |
974 | 117252,1 | 89221,7 | 76,1 | |||
Образование | 974 | 07 | 114934 | 87457,5 | 76,1 | ||
Дошкольное образова- ние |
974 | 0701 | 34359,1 | 26530,3 | 77,2 | ||
Детские дошкольные учреждения |
974 | 0701 | 4200000 | 33840,0 | 26368,7 | 77,9 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных# |
974 | 0701 | 4200000 | 327 | 30815,0 | 24600,1 | 79,8 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0701 | 4200000 | 990 | 3025,0 | 1768,6 | 58,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные пере- числения |
974 | 0701 | 5200000 | 519,1 | 161,6 | ||
Расходы за счет суб- венций на выплату компенсации части ро- дительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных уч- реждениях, реализую- щих основную общеоб- разоват-ую программу дошкольного образова- ния |
974 | 0701 | 5200000 | 421 | 519,1 | 161,6 | |
Общее образование | 974 | 0702 | 70692,58 | 56224,2 | 79,5 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, не- полные |
974 | 0702 | 4210000 | 56047,88 | 44729,3 | 79,8 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0702 | 4210000 | 327 | 37427,0 | 27426,2 | 73,3 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0702 | 4210000 | 990 | 2347,0 | 1052,2 | 44,8 |
Субвенции на обеспе- чение бесплатным про- ездом# |
974 | 0702 | 4210000 | 868 | 25,88 | 10,9 | 42,1 |
Субвенции на финанси- рование образователь- ных учреждений в час- ти реализации ими го- сударственного стан- дарта общего образо- вания |
974 | 0702 | 4210000 | 971 | 16248,0 | 16240,0 | 100,0 |
Фонд компенсаций | 974 | 0702 | 5190000 | 69,5 | |||
Субвенции на матери- альное обеспечение приемной семьи |
974 | 0702 | 5190000 | 422 | 69,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные пере- числения |
974 | 0702 | 5200000 | 847,7 | 714,9 | 84,3 | |
Субвенции на ежеме- сячное денежное воз- награждение за клас- сное руководство в муниципальных общеоб- разовательных учреж- дениях |
974 | 0702 | 5200000 | 623 | 847,7 | 714,9 | 84,3 |
Учреждения по вне- школьной работе с детьми |
974 | 0702 | 4230000 | 13331,0 | 10572,9 | 79,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0702 | 4230000 | 327 | 12924,0 | 10382,1 | 80,3 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0702 | 4230000 | 990 | 407,0 | 190,8 | 46,9 |
Детские дома | 974 | 0702 | 4240000 | 396,5 | 207,1 | 52,2 | |
Материальное обеспе- чение приемной семьи |
974 | 0702 | 4240000 | 422 | 396,5 | 207,1 | 52,2 |
Среднее пофессиональ- ное образование |
974 | 0704 | 4819,12 | 2337,7 | 48,5 | ||
Средние специальные учебные заведения |
974 | 0704 | 4270000 | 4819,12 | 2337,7 | 48,5 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0704 | 4270000 | 327 | 3459,0 | 2337,7 | 67,6 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0704 | 4270000 | 990 | 1351,0 | 0,0 | |
Субвенции на обеспе- чение бесплатным про- ездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся в муници- пальных общеобразова- тельных учреждениях |
974 | 0704 | 4270000 | 868 | 9,12 | 0,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей |
974 | 0707 | 500,0 | 308,2 | 61,6 | ||
Мероприятия по орга- низации оздоровитель- ной кампании детей и подростков |
974 | 0707 | 4320000 | 500,0 | 308,2 | 61,6 | |
Оздоровление детей и подростков |
974 | 0707 | 4320000 | 452 | 500,0 | 308,2 | 61,6 |
Расходы за счет суб- сидии на финансирова- ние расходов, связан- ных с возмещением части затрат по про- ведению оздоровитель- ной кампании детей |
974 | 0707 | 4320000 | 452 | 0,0 | ||
Другие вопросы в об- ласти образования |
974 | 0709 | 4563,2 | 2057,1 | 45,1 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
974 | 0709 | 0010000 | 2303,0 | 1791,6 | 77,8 | |
Центральный аппарат | 974 | 0709 | 0010000 | 005 | 2303,0 | 1791,6 | 77,8 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006-2010 гг.)" |
974 | 0709 | 7950800 | 115,0 | 61,6 | 53,6 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7950800 | 870 | 115,0 | 61,6 | 53,6 |
Муниципальная целевая программа "Реализация на территории г.За- речного Пензенской области приоритетного национального проекта "Образование" на 2007-2008 гг." |
974 | 0709 | 7951500 | 1853,2 | 62,9 | 3,4 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7951500 | 870 | 1853,2 | 62,9 | 3,4 |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г.Заречном Пензенской области на 2007-2012 гг." |
974 | 0709 | 7953500 | 151,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7953500 | 870 | 151,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа воспитания детей г.Заречного "Слагаемые успеха" на 2007-2010 гг. |
974 | 0709 | 7959000 | 141,0 | 141,0 | 100,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7959000 | 870 | 141,0 | 141,0 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
974 | 0709 | 7959100 | 0,0 | 0 | ||
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7959100 | 870 | 0 | ||
Социальная политика | 974 | 10 | 2318,1 | 1764,2 | 76,1 | ||
Социальное обеспече- ние населения |
974 | 1003 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | ||
Меры социальной под- держки граждан |
974 | 1003 | 5050000 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | |
Расходы за счет суб- венций на ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (пособие на усыновле- ние) |
974 | 1003 | 5050000 | 749 | 200,0 | 100,0 | 50,0 |
Борьба с беспризор- ностью, опека и попе- чительство |
974 | 1004 | 2118,1 | 1664,2 | 78,6 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительст- ву |
974 | 1004 | 5110000 | 1681,0 | 1664,2 | 99,0 | |
Выплаты семьям опеку- нов на содержание подопечных детей |
974 | 1004 | 5110000 | 423 | 1681,0 | 1664,2 | 99,0 |
Фонд компенсаций | 974 | 1004 | 5190000 | 437,1 | |||
Выплаты семьям опеку- нов на содержание подопечных детей |
974 | 1004 | 5190000 | 423 | 437,1 | ||
Департамент культуры и молодежной политики г.# |
957 | 33597,65 | 24605,0 | 73,2 | |||
Образование | 957 | 07 | 5728,0 | 5079,8 | 88,7 | ||
Общее образование | 957 | 0702 | 5728,0 | 5079,8 | 88,7 | ||
Учреждения по вне- школьной работе с детьми |
957 | 0702 | 4230000 | 5728,0 | 5079,8 | 88,7 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0702 | 4230000 | 327 | 5467,0 | 4937,0 | 90,3 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0702 | 4230000 | 990 | 261,0 | 142,8 | 54,7 |
Культура, кинемато- графия и средства массовой информации |
957 | 08 | 27869,65 | 19525,2 | 70,1 | ||
Культура | 957 | 0801 | 25762,9 | 18105,4 | 70,3 | ||
Дворцы и дома культу- ры |
957 | 0801 | 4400000 | 9971,0 | 7898,4 | 79,2 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4400000 | 327 | 9409,0 | 7621,9 | 81,0 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4400000 | 990 | 562,0 | 276,5 | 49,2 |
Музеи и постоянные выставки |
957 | 0801 | 4410000 | 1674,0 | 1247,5 | 74,5 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4410000 | 327 | 1633,0 | 1237,5 | 75,8 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4410000 | 990 | 41,0 | 10,0 | 24,4 |
Библиотеки | 957 | 0801 | 4420000 | 3527,7 | 2469,9 | 70,0 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4420000 | 327 | 3426,6 | 2406,1 | 70,2 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4420000 | 990 | 101,1 | 63,8 | 63,1 |
Театры, цирки, кон- цертные и другие ор- ганизации исполни- тельских искусств |
957 | 0801 | 4430000 | 10590,2 | 6489,6 | 61,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4430000 | 327 | 9895,0 | 5954,9 | 60,2 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4430000 | 990 | 695,2 | 534,7 | 76,9 |
Другие вопросы в об- ласти культуры, кине- матографии и средств массовой информации |
957 | 0806 | 2106,75 | 1419,8 | 67,4 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
957 | 0806 | 0010000 | 1453,0 | 1135,4 | 78,1 | |
Центральный аппарат | 957 | 0806 | 0010000 | 005 | 1453,0 | 1135,4 | 78,1 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006-2010 гг.)" |
957 | 0806 | 7950800 | 210,0 | 116,2 | 55,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7950800 | 870 | 210,0 | 116,2 | 55,3 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
957 | 0806 | 7959100 | 121,75 | 74,8 | 61,4 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7959100 | 870 | 121,75 | 74,8 | 61,4 |
Муниципальная целевая программа "Социокуль- турное пространство г.Заречного 2007-2010 гг." |
957 | 0806 | 7959600 | 322,0 | 93,4 | 29,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7959600 | 870 | 322,0 | 93,4 | 29,0 |
Департамент социаль- ного развития г.За- речного |
948 | 24314,73 | 20017,6 | 82,3 | |||
Социальная политика | 948 | 10 | 24314,73 | 20017,6 | 82,3 | ||
Пенсионное обеспече- ние |
948 | 1001 | 397,1 | 275,5 | 69,4 | ||
Пенсии | 948 | 1001 | 4900000 | 397,1 | 275,5 | 69,4 | |
Доплаты к пенсиям го- сударственных служа- щих субъектов РФ и муниципальных служа- щих |
948 | 1001 | 4900000 | 714 | 375,6 | 254 | 67,6 |
Субвенции на выполне- ние ЗПО "О гос. пен- сионном обеспечении за выслугу лет гос- служащих Пензенской обл. и лиц, замещаю- щих гос. должности Пензенской обл." |
948 | 1001 | 4900000 | 714 | 21,5 | 21,5 | 100,0 |
Социальное обслужива- ние населения |
948 | 1002 | 6512,3 | 6079,2 | 93,3 | ||
Резервные фонды | 948 | 1002 | 0700000 | 350,0 | 350,0 | 100,0 | |
Резервные фонды орга- нов местного самоуп- равления |
948 | 1002 | 0700000 | 184 | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
Учреждения социально- го обслуживания насе- ления |
948 | 1002 | 5060000 | 6162,3 | 5729,2 | 93,0 | |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
948 | 1002 | 5060000 | 990 | 449,0 | 19,0 | 4,2 |
Субвенции на финанси- рование учреждений по социальной защите на- селения и организации деятельности по соци- альной поддержке и социальному обслужи- ванию |
948 | 1002 | 5060000 | 960 | 5713,3 | 5710,2 | 99,9 |
Социальное обеспече- ние населения |
948 | 1003 | 14740,63 | 11816,4 | 80,2 | ||
Меры социальной под- держки граждан |
948 | 1003 | 5050000 | 337,0 | 282,5 | 83,8 | |
Расходы на реализацию Решения Собрания представителей г.За- речного "Об утвержде- нии Положения "О по- четном гражданине го- рода Заречного и По- ложения о Книге поче- та города Заречнго- го#" |
948 | 1003 | 5050000 | 994 | 216,0 | 170,8 | 79,1 |
Субвенции на финанси- рование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на терри- тории Пензенской об- ласти |
948 | 1003 | 5050000 | 967 | 121,0 | 111,7 | 92,3 |
Мероприятия в части возмещения расходов на погребение граждан и организация данной деятельности |
948 | 1003 | 5145001 | 25,0 | 9,0 | 36,0 | |
Расходы за счет суб- венций на финансиро- вание в части возме- щения расходов на погребение граждан |
948 | 1003 | 5145001 | 960 | 25,0 | 9,0 | 36,0 |
Фонд компенсаций | 948 | 1003 | 5190000 | 14378,63 | 11524,9 | 80,2 | |
Расходы за счет суб- венций на обеспечение мер социальной под- держки ветеранов тру- да |
948 | 1003 | 5190000 | 563 | 7557,9 | 7556,6 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на обеспечение мер социальной под- держки тружеников ты- ла |
948 | 1003 | 5190000 | 565 | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадав- шими от политических репрессий |
948 | 1003 | 5190000 | 496 | 54,7 | 54,7 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
948 | 1003 | 5190000 | 749 | 2384,2 | 2384,2 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление гражданам суб- сидий на оплату жило- го помещения и комму- нальных услуг |
948 | 1003 | 5190000 | 572 | 4325,83 | 1473,4 | 34,1 |
Другие вопросы в об- ласти социальной по- литики |
948 | 1006 | 2664,7 | 1846,5 | 69,3 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
948 | 1006 | 0010000 | 1789,7 | 1465,4 | 81,9 | |
Центральный аппарат | 948 | 1006 | 0010000 | 005 | 644,0 | 319,7 | 49,6 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание гос. полномочий по организации дея- тельности по социаль- ной защите населения |
948 | 1006 | 0010000 | 960 | 1145,7 | 1145,7 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Предупреж- дение и борьба с за- болеваниями социаль- ного характера на 2007 год" |
948 | 1006 | 7950500 | 375,0 | 49,8 | 13,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
948 | 1006 | 7950500 | 870 | 375,0 | 49,8 | 13,3 |
Муниципальная целевая программа "Обеспече- ние жизнедеятельности и социальной поддерж- ки инвалидов, ветера- нов и граждан, нахо- дящихся в трудной жизненной ситуации в г.Заречном на 2006-2007 гг." |
948 | 1006 | 7959300 | 500,0 | 331,3 | 66,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
948 | 1006 | 7959300 | 870 | 500,0 | 331,3 | 66,3 |
Комитет по физкульту- ре и спорту г.Зареч- ного |
967 | 21343,0 | 7569,9 | 35,5 | |||
Здравоохранение и спорт |
967 | 09 | 21343,0 | 7569,9 | 35,5 | ||
Спорт и физическая культура |
967 | 0902 | 20073,0 | 6797,1 | 33,9 | ||
Центры спортивной подготовки |
967 | 0902 | 4820000 | 13038,0 | 569,6 | 4,4 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
967 | 0902 | 4820000 | 327 | 11557,0 | 0,0 | |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
967 | 0902 | 4820000 | 990 | 1481,0 | 569,6 | 38,5 |
Физкультурно-оздоро- вительная работа и спортивные мероприя- тия |
967 | 0902 | 5120000 | 7035,0 | 6227,5 | 88,5 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
967 | 0902 | 5120000 | 455 | 7035,0 | 6227,5 | 88,5 |
Другие вопросы в об- ласти здравоохранения и спорта |
967 | 0904 | 1270,0 | 772,8 | 60,9 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
967 | 0904 | 0010000 | 945,0 | 735,3 | 77,8 | |
Центральный аппарат | 967 | 0904 | 0010000 | 005 | 945,0 | 735,3 | 77,8 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006-2010 гг.)" |
967 | 0904 | 7950800 | 60,0 | 37,5 | 62,5 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
967 | 0904 | 7950800 | 870 | 60,0 | 37,5 | 62,5 |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г.Заречном Пензенской области на 2007-2012 гг." |
967 | 0904 | 7953500 | 230,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
967 | 0904 | 7953500 | 870 | 230,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
967 | 0904 | 7959100 | 35,0 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
967 | 0904 | 7959100 | 870 | 35,0 | 0,0 |
Итого 428167,71 259784,4 60,7
Начальник Финансового управления |
З.П. Михайлова |
Главный бухгалтер |
Н.Н. Вакорина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.