Код гла- вы |
Коды классификации доходов бюджетов города |
Наименование |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзо- ра) по Пензенской области |
|
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
048 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспер- тизе |
048 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
048 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
048 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
072 | Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пензенской облас- ти |
|
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
079 | Управление Россвязьнадзора по Пензенской области |
|
079 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
081 | Управление Федеральной службы по ветери- нарному и фитосанитарному надзору по Пен- зенской области |
|
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Пензенской области |
|
106 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю- щей среды |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за администра- тивные правонарушения в области дорожного движения |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо- лучия человека по Пензенской области |
|
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са- нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области |
|
157 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
177 | Главное управление МЧС России по Пензен- ской области |
|
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение федерального закона "О пожарной безопас- ности"** |
182 | Управление ФНС России по Пензенской облас- ти |
|
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц*** |
182 | 1 03 02140 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на тер- ритории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год*** |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для от- дельных видов деятельности** |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог** |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц* |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог* |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассмат- риваемым в судах общей юрисдикции, мировы- ми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верхов- ным судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате- жам*** |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, пре- дусмотренные статьями 116, 117, 118, пунк- тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации** |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за администра- тивные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий- ской Федерации об административных право- нарушениях** |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении налич- ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за администра- тивные правонарушения в области государст- венного регулирования производства и обо- рота этилового спирта, алкогольной, спир- тосодержащей и табачной продукции |
182 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
187 | Министерство обороны Российской Федерации | |
187 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транс- портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транс- портными средствами |
188 | Управление внутренних дел по Пензенской области |
|
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транс- портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транс- портными средствами |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за администра- тивные правонарушения в области государст- венного регулирования производства и обо- рота этилового спирта, алкогольной, спир- тосодержащей и табачной продукции |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении налич- ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за администра- тивные правонарушения в области дорожного движения |
188 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
192 | Управление Федеральной Миграционной службы по Пензенской области |
|
192 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
321 | Управление Федеральной регистрационной службы по Пензенской области |
|
321 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области |
|
322 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму- ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
498 | Управление по технологическому и экологи- ческому надзору Ростехнадзора по Пензен- ской области |
|
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окру- жающую среду** |
498 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспер- тизе |
498 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
806 | Департамент градостроительства Пензенской области |
|
806 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
807 | Управление государственной жилищной инс- пекции Пензенской области |
|
807 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
809 | Управление природных ресурсов и охраны ок- ружающей среды Пензенской области |
|
809 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
881 | Управление ветеринарии Пензенской области | |
881 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
882 | Управление сельского хозяйства Пензенской области |
|
882 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транс- портные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспор- тными средствами |
882 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администра- торами |
|
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации кон- фискованного и иного имущества, обращенно- го в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации кон- фискованного и иного имущества, обращенно- го в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указан- ному имуществу) |
000 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд- жетов городских округов) |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов город- ских округов |
* - Администрирование поступлений осуществляется по всем статьям, подстатьям и программам, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
** - Администрирование поступлений осуществляется в части доходов, зачисляемых в бюджет города Пензы
*** - Администрирование поступлений в части доходов, зачисляемых в бюджет города Пензы, осуществляется по всем статьям, подстатьям и программам, указанным в группировочном коде бюджетной классификации"
1.10. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Перечень доходов бюджета города с учетом детализации на 2007 год
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код |Наименование групп, подгрупп, статей, под-|
| |статей, элементов, программ (подпрограмм),|
| |кодов экономической классификации доходов |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|966 1 11 05034 04 0001 120|Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-|
| |щегося в оперативном управлении органов уп-|
| |равления городских округов и созданных ими|
| |муниципальных учреждений здравоохранения |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|966 1 11 05034 04 0002 120|Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-|
| |щегося в оперативном управлении органов уп-|
| |равления городских округов и созданных ими|
| |учреждений социальной защиты |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|966 1 11 05034 04 0003 120|Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-|
| |щегося в оперативном управлении органов уп-|
| |равления городских округов и созданных ими|
| |муниципальных учреждений культуры |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|966 1 11 05034 04 0004 120|Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-|
| |щегося в оперативном управлении органов уп-|
| |равления городских округов и созданных ими|
| |муниципальных учреждений образования и науки|
|--------------------------+--------------------------------------------|
|966 1 11 05034 04 0005 120|Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-|
| |щегося в оперативном управлении органов уп-|
| |равления городских округов и созданных ими|
| |учреждений физической культуры и спорта |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|966 1 11 05034 04 0006 120|Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,|
| |находящегося в оперативном управлении орга-|
| |нов управления городских округов и созданных|
| |ими учреждений и в хозяйственном ведении му-|
| |ниципальных унитарных предприятий |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 01999 04 8001 151|Прочие дотации бюджетам городских округов|
| |выплачиваемые в зависимости от выполнения|
| |показателей социально-экономического разви-|
| |тия |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1100 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий субъектов|
| |Российской Федерации в области общегосудар-|
| |ственных вопросов |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1101 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий на финанси-|
| |рование расходов, связанных с обеспечением|
| |деятельности административных комиссий |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1103 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий на финанси-|
| |рование расходов, связанных с управлением|
| |охраной труда |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1104 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий по исполне-|
| |нию бюджета Пензенской области на территори-|
| |ях муниципальных образований |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1105 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий на финанси-|
| |рование расходов, связанных с образованием и|
| |обеспечением деятельности комиссий по делам|
| |несовершеннолетних и защите их прав в Пен-|
| |зенской области |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1500 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий субъектов|
| |Российской Федерации в области социальной|
| |политики |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1508 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение передаваемых полномочий по социаль-|
| |ной поддержке и социальному обслуживанию|
| |граждан пожилого возраста и инвалидов, граж-|
| |дан, находящихся в трудной жизненной ситуа-|
| |ции, а так же детей-сирот, безнадзорных де-|
| |тей, оставшихся без попечения родителей, се-|
| |мей, имеющих детей (в том числе многодетных|
| |семей и одиноких родителей), малоимущих|
| |граждан, мероприятий в части возмещения рас-|
| |ходов на погребение граждан и организацию|
| |деятельности по социальной защите населения |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1509 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение полномочий на финансирование расхо-|
| |дов по социальной поддержке многодетных се-|
| |мей, проживающих на территории Пензенской|
| |области |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1510 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение полномочий в области на реализацию|
| |Закона Пензенской области от 20.10.2004|
| |N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки от-|
| |дельных категорий граждан, проживающих на|
| |территории Пензенской области" |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 02043 04 1511 151|Субвенции бюджетам городских округов на вы-|
| |полнение полномочий на финансирование расхо-|
| |дов, связанных с предоставлением бесплатного|
| |проезда детям-сиротам и детям, оставшимся|
| |без попечения родителей |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1300 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |в области образования |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1301 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |на финансирование общеобразовательных учреж-|
| |дений в части реализации государственного|
| |стандарта общего образования |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1302 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |на финансирование единовременной денежной|
| |выплаты молодым специалистам (педагогическим|
| |работникам) муниципальных общеобразователь-|
| |ных учреждений Пензенской области |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1400 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |в области национальной экономики |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1407 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |в области жилищно-коммунального хозяйства на|
| |реализацию плана мероприятий по подготовке|
| |г.Пензы к 350-летию |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1500 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |в области социальной политики |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1501 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |на выполнение Закона Пензенской области от|
| |08.09.2004 N 653-ЗПО "О государственном пен-|
| |сионном обеспечении за выслугу лет государ-|
| |ственных служащих Пензенской области и лиц,|
| |замещающих государственные должности Пензен-|
| |ской области" |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1600 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |в области строительства |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 03999 04 1601 151|Прочие субвенции бюджетам городских округов|
| |на реализацию программы капитального строи-|
| |тельства объектов Правительства Пензенской|
| |области на 2007 год, финансируемых за счет|
| |средств бюджета Пензенской области |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 04005 04 1500 151|Субсидии бюджетам городских округов на меро-|
| |приятия по организации оздоровительной кам-|
| |пании детей в области социальной политики |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 04005 04 1513 151|Субсидии бюджетам городских округов на меро-|
| |приятия по организации оздоровительной кам-|
| |пании детей находящихся в трудной жизненной|
| |ситуации |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 04005 04 1514 151|Субсидии бюджетам городских округов на меро-|
| |приятия по организации оздоровительной кам-|
| |пании детей находящихся в палаточных лагерях|
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 04999 04 1200 151|Прочие субсидии бюджетам городских округов в|
| |области здравоохранения |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 04999 04 1201 151|Прочие субсидии бюджетам городских округов|
| |на ежеквартальные надбавки к заработной пла-|
| |те медицинским работникам, работающим в му-|
| |ниципальных учреждениях здравоохранения в|
| |Пензенской области, в зависимости от их ква-|
| |лификационной категории |
|--------------------------+--------------------------------------------|
|992 2 02 04999 04 1202 151|Прочие субсидии бюджетам городских округов|
| |на единовременную выплату молодым специалис-|
| |там, работающим в муниципальных учреждениях|
| |здравоохранения Пензенской области |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.11. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Перечень дополнительных целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, применяемой при составлении и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код бюджетной| Наименование |
|классификации| |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 4870000 |Содержание объектов физкультуры и спорта |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5080000 |Прочие мероприятия в области социальной политики |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5145001 |Мероприятия в части возмещения расходов на погребение|
| |граждан и организация данной деятельности |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5146000 |Расходы за счет субвенции по выплате единовременной де-|
| |нежной компенсации в соответствии с ФЗ "О реабилитации|
| |жертв политических репрессий" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5147000 |Реализация государственных функций в области социальной|
| |политики (погашение задолженности по обязательствам, вы-|
| |текающим из федеральных законов и возникшим до 1 января|
| |2005 года) |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5500000 |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе|
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году по отрасли|
| |ЖКХ |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5501700 |Мероприятия по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня ос-|
| |нования |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5600000 |Расходы за счет субвенции на реализацию плана основных|
| |мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня ос-|
| |нования |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950200 |Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка|
| |граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в горо-|
| |де Пензе на 2005-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950400 |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность|
| |г.Пензы на 2007-2009 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950500 |Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с|
| |заболеваниями социального характера (2005-2007 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950501 |Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950502 |Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в|
| |г.Пензе" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950503 |Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950504 |Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распро-|
| |странения в г.Пензе заболеваний вызываемых вирусом имму-|
| |нодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950900 |Программа капитального ремонта объектов социально-куль-|
| |турного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на|
| |2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7952900 |Программа "Реформирование и модернизация жилищно-комму-|
| |нального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953000 |Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем моло-|
| |дых семей в городе Пензе на 2006-2010 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953700 |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по|
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953900 |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954200 |Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажир-|
| |ского транспорта общего пользования в городе Пензе на|
| |2005-2013 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954300 |Программа "Обеспечение ремонта, реконструкции и строи-|
| |тельства улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней|
| |в 2005-2007 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954400 |Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного|
| |движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954900 |Городская целевая программа "Повышение качества медицин-|
| |ских услуг, оказываемых населению г.Пензы, на 2006-2007|
| |годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7955300 |Городская целевая программа "Профилактика и лечение арте-|
| |риальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 годы |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7956000 |Городская целевая программа "Врач общей практики в г.Пен-|
| |зе (2006-2008 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7957500 |Муниципальная целевая программа "Создание автоматизиро-|
| |ванной системы ведения государственного земельного ка-|
| |дастра и государственного учета объектов недвижимости в|
| |городе Пензе (2005-2007 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958200 |Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных|
| |участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного|
| |строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958300 |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|
| |2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958400 |Муниципальная целевая программа "Профилактика негативных|
| |явлений и правонарушений среди подростков и молодежи го-|
| |рода Пензы на 2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958500 |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,|
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958600 |Программа капитального строительства объектов города Пен-|
| |зы на 2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958700 |Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на|
| |2005-2010 гг." |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.12. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Перечень дополнительных видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, применяемых при составлении и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код вида| Наименование |
|расходов| |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 283 |Погашение кредиторской задолженности |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 368 |Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 369 |Отдельные мероприятия в области городского электрического|
| |транспорта |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 633 |Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за|
| |счет средств местного бюджета |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 814 |Мероприятия в области молодежной политики |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 823 |Расходы на оплату государственной пошлины |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 843 |Расходы на внешкольные мероприятия |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 867 |Прочие мероприятия в области образования |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 868 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов на выпол-|
| |нение полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-си-|
| |рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в|
| |муниципальных образовательных учреждениях |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 869 |Спортивные команды |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 870 |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 872 |Расходы на проведение единого государственного экзамена |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 900 |Расходы за счет доходов от платных услуг |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 902 |Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 903 |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 904 |Расходы за счет доходов столовой |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 906 |Расходы за счет целевых поступлений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 908 |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 909 |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 910 |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 911 |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой|
| |услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бере-|
| |менности и (или) родов |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 916 |Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых|
| |граждан |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 920 |Расходы за счет прочих поступлений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 921 |Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фон-|
| |дов |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 922 |Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и муници-|
| |пальным учреждениям здравоохранения по дополнительным медицин-|
| |ским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и|
| |(или) опасными производственными факторами |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 925 |Расходы на погашение кредиторской задолженности по предприни-|
| |мательской деятельности |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 950 |Расходы за счет субвенций на финансирование расходов на выпол-|
| |нение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на|
| |территориях муниципальных образований |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 952 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связан-|
| |ных с формированием административных комиссий и обеспечением|
| |их деятельности |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 954 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связан-|
| |ных с наделением органов местного самоуправления муниципальных|
| |образований Пензенской области отдельными государственными|
| |полномочиями по управлению охраной труда |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 955 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связан-|
| |ных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по де-|
| |лам несовершеннолетних и защите их прав |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 960 |Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по со-|
| |циальной защите населения и организации деятельности по соци-|
| |альной поддержке и социальному обслуживанию населения |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 964 |Расходы на содержание спортивных сооружений |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 966 |Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образова-|
| |ний |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 967 |Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных|
| |семей, проживающих на территории Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 968 |Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социаль-|
| |ной защите населения, осуществляемое за счет средств местного|
| |бюджета |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 969 |Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского транс-|
| |порта от перевозки отдельных категорий граждан по решениям ор-|
| |ганов местного самоуправления |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 971 |Расходы за счет субвенции на финансирование расходов образова-|
| |тельных учреждений в части реализации ими государственного|
| |стандарта общего образования |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 972 |Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на фи-|
| |нансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|
| |плате медицинских работников, работающих в муниципальных уч-|
| |реждениях здравоохранения Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 973 |Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на фи-|
| |нансирование расходов на единовременную выплату молодым специ-|
| |алистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохране-|
| |ния Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 981 |Оплата труда приемных родителей |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 982 |Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка,|
| |оставшегося без попечения родителей |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 983 |Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на|
| |могилах отдельных категорий граждан |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 984 |Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|
| |председателям Советов ветеранов, районных Советов обществен-|
| |ности по работе с населением, уличных и домовых комитетов |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 985 |Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об|
| |утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 986 |Расходы на реализацию приоритетного национального проекта "Об-|
| |разование" |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 987 |Предоставление и возврат бюджетных кредитов на реализацию му-|
| |ниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010|
| |гг." |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 988 |Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка,|
| |оставшегося без попечения родителей, финансируемое за счет|
| |средств бюджета Пензенской области |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 989 |Расходы за счет субвенции на финансирование единовременной вы-|
| |платы молодым специалистам (педагогическим работникам) |
|--------+--------------------------------------------------------------|
| 990 |Расходы на капитальный ремонт объектов образования |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.13. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 12
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Распределение расходов бюджета города Пензы на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование |РЗ|ПР| Сумма |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01| | 268477,002|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование законодательных (представительных)|01|03| 21483,1 |
|органов государственной власти и местного самоуправ-| | | |
|ления | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации,|01|04| 74360,9 |
|высших органов исполнительной власти субъектов Рос-| | | |
|сийской Федерации, местных администраций | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-|01|06| 22007,3 |
|моженных органов и органов надзора | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|12| 23083,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Резервные фонды |01|13| 7272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|15| 120270,402|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная дея-|03| | 58030,3 |
|тельность | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Органы внутренних дел |03|02| 16315,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|03|09| 14743,1 |
|ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03|10| 26971,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная экономика |04| | 302261,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Лесное хозяйство |04|07| 3275,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Транспорт |04|08| 288696,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|11| 10289,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| |1511006,463|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищное хозяйство |05|01| 80810,468|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05|02|1405830,295|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|04| 24365,7 |
|ства | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Образование |07| |1568030,468|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Дошкольное образование |07|01| 430246,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общее образование |07|02|1064454,868|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| 5120,63 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| 68208,27 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08| | 98923,3 |
|ции | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура |08|01| 93754,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Кинематография |08|02| 362 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и|08|06| 4806,6 |
|средств массовой информации | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09| | 811040,426|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение |09|01| 684753,626|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Спорт и физическая культура |09|02| 81196,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |09|04| 45090,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальная политика |10| | 783932,554|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| 6507,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| 81022,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10|03| 625411,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |10|04| 37333,454|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| 33657,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Всего по бюджету | | |5401702,413|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.14. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Ведомственная структура расходов бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| | Наименование |ПрП|Рз|Пр| ЦСР |ВР | Сумма |
| | | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|1 |Администрация города Пензы |901| | | | | 74837,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |901|01| | | | 74837,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование Правительства|901|01|04| | | 74360,9 |
| |Российской Федерации, высших ор-| | | | | | |
| |ганов исполнительной власти| | | | | | |
| |субъектов Российской Федерации,| | | | | | |
| |местных администраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|901|01|04|0010000 | | 74360,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |901|01|04|0010000 |005| 72731,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Глава местной администрации (ис-|901|01|04|0010000 |042| 757 |
| |полнительно-распорядительного | | | | | | |
| |органа муниципального образова-| | | | | | |
| |ния) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|901|01|04|0010000 |954| 650 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с наделением органов местного| | | | | | |
| |самоуправления муниципальных об-| | | | | | |
| |разований Пензенской области от-| | | | | | |
| |дельными государственными полно-| | | | | | |
| |мочиями по управлению охраной| | | | | | |
| |труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенций на фи-|901|01|04|0010000 |955| 222,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|901|01|15| | | 476,9 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|901|01|15|0920000 | | 476,9 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на уплату взносов в ас-|901|01|15|0920000 |966| 476,9 |
| |социацию муниципальных образова-| | | | | | |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|2 |Пензенская городская Дума |902| | | | | 21483,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |902|01| | | | 21483,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Функционирование законодательных|902|01|03| | | 21483,1 |
| |(представительных) органов госу-| | | | | | |
| |дарственной власти и местного| | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|902|01|03|0010000 | | 21483,1 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |902|01|03|0010000 |005| 19835,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Председатель представительного|902|01|03|0010000 |026| 707,9 |
| |органа муниципального образова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Депутаты представительного орга-|902|01|03|0010000 |027| 940,1 |
| |на муниципального образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|3 |Главное управление градострои-|906| | | | | 12925,7 |
| |тельства и архитектуры города| | | | | | |
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |906|01| | | | 12925,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|906|01|15| | | 12925,7 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|906|01|15|0010000 | | 12925,7 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |906|01|15|0010000 |005| 12925,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|4 |Управление транспорта и связи|912| | | | | 220264,5 |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |912|04| | | | 220264,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Транспорт |912|04|08| | | 220264,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|912|04|08|0010000 | | 2867,1 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |912|04|08|0010000 |005| 2867,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие виды транспорта |912|04|08|3170000 | | 74096,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|912|04|08|3170000 |368| 56285,1 |
| |автомобильного транспорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Отдельные мероприятия в области|912|04|08|3170000 |369| 11158,7 |
| |городского электрического транс-| | | | | | |
| |порта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на покрытие убытков|912|04|08|3170000 |969| 6652,6 |
| |предприятий пассажирского транс-| | | | | | |
| |порта от перевозки отдельных ка-| | | | | | |
| |тегорий граждан по решениям ор-| | | | | | |
| |ганов местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Комплексная муниципальная прог-|912|04|08|7954200 | | 141861 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|912|04|08|7954200 |870| 141861 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|912|04|08|7953700 | | 1440 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|912|04|08|7953700 |870| 1440 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|5 |Управление жилищно-коммунального|932| | | | |1016756,201|
| |хозяйства города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |932|04| | | | 3275,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Лесное хозяйство |932|04|07| | | 3275,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Охрана, восстановление и исполь-|932|04|07|2900000 | | 3275,7 |
| |зование лесов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Лесоохранные и лесовосстанови-|932|04|07|2900000 |800| 3218,1 |
| |тельные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|04|07|2900000 |283| 57,6 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |932|05| | | |1013480,501|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищное хозяйство |932|05|01| | | 30048,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |932|05|01|3500000 | | 17191,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|01|3500000 |283| 17191,5 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Реформирование и мо-|932|05|01|7952900 | | 4527,3 |
| |дернизация жилищно-коммунального| | | | | | |
| |хозяйства г.Пензы на 2005-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|01|7952900 |870| 4527,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|932|05|01|7950400 | | 8329,9 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|01|7950400 |870| 8329,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |932|05|02| | | 959066,101|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|932|05|02|3510000 | | 296513,6 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |932|05|02|3510000 |197| 9813,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области коммуналь-|932|05|02|3510000 |411| 29495 |
| |ного хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|3510000 |283| 133545,205|
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Компенсация выпадающих доходов|932|05|02|3510000 |803| 123659,495|
| |организациям, предоставляющим| | | | | | |
| |населению услуги теплоснабжения| | | | | | |
| |по тарифам, не обеспечивающим| | | | | | |
| |возмещение издержек | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по подготовке г.Пен-|932|05|02|5501700 | | 1777,621|
| |зы к 350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|5501700 |283| 1777,621|
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Благоустройство |932|05|02|6000000 | | 269641,69 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|6000000 |283| 42458,479|
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по благоустройству|932|05|02|6000000 |412| 3878 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Уличное освещение |932|05|02|6000000 |806| 66918,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|932|05|02|6000000 |807| 115736,911|
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Озеленение |932|05|02|6000000 |808| 40650 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа "Обеспечение ремонта,|932|05|02|7954300 | | 382681,2 |
| |реконструкции и строительства| | | | | | |
| |улично-дорожной сети г.Пензы и| | | | | | |
| |сооружений на ней в 2005-2007| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|02|7954300 |870| 382681,2 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая Программа|932|05|02|7954400 | | 8451,99 |
| |"Безопасность дорожного движения| | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 го-| | | | | | |
| |ды" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|02|7954400 |870| 8451,99 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области жилищ-|932|05|04| | | 24365,7 |
| |но-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|932|05|04|0010000 | | 24365,7 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |932|05|04|0010000 |005| 5566,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|932|05|04|0010000 |327| 18799 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|6 |Социальное управление города|948| | | | | 682966,752|
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |948|07| | | | 55,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|948|07|07| | | 55,1 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|948|07|07|4320000 | | 55,1 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оздоровление детей |948|07|07|4320000 |452| 55,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |948|10| | | | 682911,652|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пенсионное обеспечение |948|10|01| | | 6507,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пенсии |948|10|01|4900000 | | 6507,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Доплаты к пенсиям муниципальных|948|10|01|4900000 |633| 1449,9 |
| |служащих, осуществляемые за счет| | | | | | |
| |средств местного бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Доплаты к пенсиям государствен-|948|10|01|4900000 |714| 5057,5 |
| |ных служащих субъектов Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и муниципальных| | | | | | |
| |служащих | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обслуживание населе-|948|10|02| | | 81022,6 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения социального обслужи-|948|10|02|5060000 | | 81022,6 |
| |вания населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|948|10|02|5060000 |530| 354,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|02|5060000 |960| 72090,5 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование учреж-|948|10|02|5060000 |968| 2904,7 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|948|10|02|5060000 |900| 41,4 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов столовой|948|10|02|5060000 |904| 720 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|948|10|02|5060000 |910| 386,6 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от на-|948|10|02|5060000 |916| 4003,5 |
| |домного обслуживания престарелых| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|948|10|02|5060000 |920| 521,4 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|948|10|03| | | 561724,252|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Федеральная целевая программа|948|10|03|1040000 | | 6259,04 |
| |"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-| | | | | | |
| |рой этап) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем|948|10|03|1042000 | | 6259,04 |
| |молодых семей" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидии молодым|948|10|03|1042000 |661| 6259,04 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|948|10|03|5050000 | | 384973,3 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление мер социальной|948|10|03|5050000 |496| 5650 |
| |поддержки реабилитированных лиц| | | | | | |
| |и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | |
| |от политических репрессий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки Героев|948|10|03|5050000 |562| 163,5 |
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение мер социальной под-|948|10|03|5050000 |563| 372940,6 |
| |держки ветеранов труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение мер социальной под-|948|10|03|5050000 |565| 1600 |
| |держки тружеников тыла | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов по соци-|948|10|03|5050000 |967| 3328,2 |
| |альной поддержке многодетных се-| | | | | | |
| |мей, проживающих на территории| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на изготовление и уста-|948|10|03|5050000 |983| 960 |
| |новку надгробных памятников на| | | | | | |
| |могилах отдельных категорий| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию решения|948|10|03|5050000 |985| 331 |
| |Пензенской городской Думы "Об| | | | | | |
| |утверждении Положения "О Почет-| | | | | | |
| |ном гражданине города Пензы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области со-|948|10|03|5080000 | | 1444,3 |
| |циальной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на финансирование учреж-|948|10|03|5080000 |968| 1444,3 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в части возмещения|948|10|03|5145001 | | 755,6 |
| |расходов на погребение граждан и| | | | | | |
| |организация данной деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|03|5145001 |960| 755,6 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции по вы-|948|10|03|5146000 | | 5,3 |
| |плате единовременной денежной| | | | | | |
| |компенсации в соответствии с ФЗ| | | | | | |
| |"О реабилитации жертв полити-| | | | | | |
| |ческих репрессий" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Единовременные денежные компен-|948|10|03|5146000 |478| 5,3 |
| |сации реабилитированным лицам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|948|10|03|5147000 | | 1,972|
| |ций в области социальной полити-| | | | | | |
| |ки | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области социальной|948|10|03|5147000 |482| 1,972|
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсаций |948|10|03|5190000 | | 141913 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление гражданам субси-|948|10|03|5190000 |572| 86295 |
| |дий на оплату жилого помещения и| | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Ежемесячное пособие на ребенка|948|10|03|5190000 |749| 55618 |
| |из бюджетов субъектов Российской| | | | | | |
| |Федерации и местных бюджетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Региональные целевые программы |948|10|03|5220000 | | 18470,62 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Областная целевая программа|948|10|03|5225900 | | 18470,62 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей" на 2006-2010 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |948|10|03|5225900 |197| 18470,62 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Целевые программы муниципальных|948|10|03|7950000 | | 7901,12 |
| |образований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|03|7953000 | | 6901,12 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей в городе Пензе на 2006-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидий молодым|948|10|03|7953000 |661| 6901,12 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|03|7958300 | | 1000 |
| |"Многодетная семья, 2007-2009| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|948|10|03|7958300 |870| 1000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области соци-|948|10|06| | | 33657,4 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|948|10|06|0010000 | | 33576,6 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |948|10|06|0010000 |005| 6839,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|06|0010000 |960| 26737,4 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|06|7958500 | | 80,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|948|10|06|7958500 |870| 80,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|7 |Управление здравоохранения горо-|955| | | | | 691036,926|
| |да Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |955|09| | | | 691036,926|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |955|09|01| | | 649762,826|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|955|09|01|4690000 | | 28227,5 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4690000 |283| 1592 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4690000 |327| 25097,5 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4690000 |920| 1538 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Больницы, клиники, госпитали,|955|09|01|4700000 | | 257874,9 |
| |медико-санитарные части | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4700000 |283| 6645 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4700000 |327| 182040,8 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|955|09|01|4700000 |530| 2690 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4700000 |903| 175,9 |
| |нарное обслуживание | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4700000 |908| 1250 |
| |зубопротезирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4700000 |909| 21241,8 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4700000 |910| 870 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4700000 |911| 6040 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4700000 |920| 71 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы, связанные с оплатой ус-|955|09|01|4700000 |922| 3062,3 |
| |луг государственным и муници-| | | | | | |
| |пальным учреждениям здравоохра-| | | | | | |
| |нения по дополнительным медицин-| | | | | | |
| |ским осмотрам работников, заня-| | | | | | |
| |тых на работах с вредными и| | | | | | |
| |(или) опасными производственными| | | | | | |
| |факторами | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |972| 32292,4 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |973| 1495,7 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Поликлиники, амбулатории, диаг-|955|09|01|4710000 | | 99213 |
| |ностические центры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4710000 |283| 9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4710000 |327| 26523,3 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4710000 |908| 13290 |
| |зубопротезирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4710000 |909| 50958,7 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от про-|955|09|01|4710000 |910| 18 |
| |чих безвозмездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4710000 |911| 31 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4710000 |920| 586 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |972| 6591 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |973| 1206 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Санатории для детей и подростков|955|09|01|4740000 | | 7454,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4740000 |283| 65 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4740000 |327| 7135,5 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4740000 |910| 54 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |972| 192 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |973| 8 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Родильные дома |955|09|01|4760000 | | 70698 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4760000 |283| 65 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4760000 |327| 32937 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|955|09|01|4760000 |530| 280 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4760000 |903| 262,7 |
| |нарное обслуживание | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4760000 |909| 717,3 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4760000 |910| 80 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4760000 |911| 32500 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4760000 |920| 20 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |972| 3766 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |973| 70 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Станции скорой и неотложной по-|955|09|01|4770000 | | 149518,8 |
| |мощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4770000 |283| 1261 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4770000 |327| 143750,8 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4770000 |909| 88 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4770000 |910| 61 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |972| 4237 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |973| 121 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|955|09|01|5200000 | | 36765,326|
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Денежные выплаты медицинскому|955|09|01|5200000 |624| 36765,326|
| |персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
| |медицинским сестрам скорой меди-| | | | | | |
| |цинской помощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|955|09|01|7958600 | | 10,8 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|7958600 |283| 10,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|955|09|04| | | 41274,1 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|955|09|04|0010000 | | 6496 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |955|09|04|0010000 |005| 6496 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7950500 | | 4351,1 |
| |"Предупреждение и борьба с забо-| | | | | | |
| |леваниями социального характера| | | | | | |
| |(на 2005-2007 годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950500 |870| 4351,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Сахарный диабет" |955|09|04|7950501 | | 35 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950501 |870| 35 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры|955|09|04|7950502 | | 1172 |
| |борьбы с туберкулезом в г.Пензе"| | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950502 |870| 1172 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Вакцинопрофилакти-|955|09|04|7950503 | | 3034,1 |
| |ка" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950503 |870| 3034,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по|955|09|04|7950504 | | 110 |
| |предупреждению распространения в| | | | | | |
| |г.Пензе заболеваний вызываемых| | | | | | |
| |вирусом иммунодефицита человека| | | | | | |
| |(Анти-ВИЧ/СПИД)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950504 |870| 110 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7956000 | | 4772,7 |
| |"Врач общей практики в г.Пензе| | | | | | |
| |(2006-2008 годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7956000 |870| 4772,7 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7955300 | | 17659,9 |
| |"Профилактика и лечение артери-| | | | | | |
| |альной гипертонии в г.Пензе" на| | | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|04|7955300 |283| 4584,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7955300 |870| 13075 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Городская целевая программа "По-|955|09|04|7954900 | | 2868,3 |
| |вышение качества медицинских ус-| | | | | | |
| |луг, оказываемых населению| | | | | | |
| |г.Пензы, на 2006-2007 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7954900 |870| 2868,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|04|7950400 | | 4723,6 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950400 |870| 4723,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|04|7958500 | | 402,5 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7958500 |870| 402,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|8 |Управление культуры города Пензы|957| | | | | 164330,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |957|07| | | | 68768,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |957|07|02| | | 68184,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждение по внешкольной работе|957|07|02|4230000 | | 68184,3 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|07|02|4230000 |283| 34 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|07|02|4230000 |327| 63001,4 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|07|02|4230000 |900| 5105,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|07|02|4230000 |910| 43,0 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|957|07|09| | | 584,5 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|07|09|7953700 | | 556,5 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|07|09|7953700 |870| 556,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|07|09|7950400 | | 28,0 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|07|09|7950400 |870| 28,0 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура, кинематография и сред-|957|08| | | | 95561,3 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура |957|08|01| | | 90754,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дворцы и дома культуры, другие|957|08|01|4400000 | | 69750 |
| |учреждения культуры и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4400000 |283| 9,5 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4400000 |327| 50988,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|957|08|01|4400000 |530| 1451,3 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4400000 |900| 16856,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов подсоб-|957|08|01|4400000 |902| 238,2 |
| |ных хозяйств | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|08|01|4400000 |910| 206,4 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Библиотеки |957|08|01|4420000 | | 15861,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4420000 |283| 44,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4420000 |327| 14925 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|957|08|01|4420000 |530| 261,2 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4420000 |900| 600,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|08|01|4420000 |910| 30,0 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Театры, цирки, концертные и дру-|957|08|01|4430000 | | 5143,6 |
| |гие организации исполнительских| | | | | | |
| |искусств | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4430000 |327| 4450,6 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4430000 |900| 693,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области культу-|957|08|06| | | 4806,6 |
| |ры, кинематографии и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|957|08|06|0010000 | | 4479,8 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |957|08|06|0010000 |005| 4479,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|08|06|7958500 | | 206,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|08|06|7958500 |870| 206,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|957|08|06|7950400 | | 120,0 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|08|06|7950400 |870| 120,0 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|9 |Комитет по управлению муници-|966| | | | | 36169,9 |
| |пальным имуществом города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |966|01| | | | 25880,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|966|01|15| | | 25880,2 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|966|01|15|0010000 | | 25880,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |966|01|15|0010000 |005| 25880,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |966|04| | | | 10289,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области нацио-|966|04|11| | | 10289,7 |
| |нальной экономики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|966|04|11|3400000 | | 8789,7 |
| |ций в области национальной эко-| | | | | | |
| |номики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по землеустройству и|966|04|11|3400000 |406| 8789,7 |
| |землепользованию | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|966|04|11|7957500 | | 1500 |
| |"Создание автоматизированной| | | | | | |
| |системы ведения государственного| | | | | | |
| |земельного кадастра и государст-| | | | | | |
| |венного учета объектов недвижи-| | | | | | |
| |мости в городе Пензе (2005-2007| | | | | | |
| |годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|966|04|11|7957500 |870| 1500 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|10 |Комитет по физической культуре,|967| | | | | 102943,64 |
| |спорту и молодежной политике го-| | | | | | |
| |рода Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |967|07| | | | 61695,04 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |967|07|02| | | 50790,31 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения по внешкольной работе|967|07|02|4230000 | | 50790,31 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|02|4230000 |283| 399,3 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|967|07|02|4230000 |327| 48625,44 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|967|07|02|4230000 |530| 794,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|02|4230000 |900| 161,27 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|967|07|02|4230000 |906| 330 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|967|07|02|4230000 |910| 479,8 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|967|07|07| | | 5065,53 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Организационно-воспитательная |967|07|07|4310000 | | 4765,53 |
| |работа с молодежью | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|07|4310000 |283| 115 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|967|07|07|4310000 |327| 3642 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области молодежной|967|07|07|4310000 |814| 475,3 |
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на погашение кредитор-|967|07|07|4310000 |925| 415 |
| |ской задолженности по предприни-| | | | | | |
| |мательской деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|07|4310000 |900| 25 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|967|07|07|4310000 |906| 93,23 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|967|07|07|4320000 | | 300 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оздоровление детей |967|07|07|4320000 |452| 300 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|967|07|09| | | 5839,2 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|967|07|09|7953900 | | 821 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7953900 |870| 821 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7953700 | | 1948,2 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7953700 |870| 1948,2 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7958400 | | 3000 |
| |"Профилактика негативных явлений| | | | | | |
| |и правонарушений среди подрост-| | | | | | |
| |ков и молодежи города Пензы на| | | | | | |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7958400 |870| 3000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7958500 | | 70 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7958500 |870| 70 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |967|09| | | | 41248,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спорт и физическая культура |967|09|02| | | 37432,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центры спортивной подготовки|967|09|02|4820000 | | 19803,1 |
| |(сборные команды) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спортивные команды |967|09|02|4820000 |869| 19803,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Содержание объектов физкультуры|967|09|02|4870000 | | 10566,4 |
| |и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на содержание спортивных|967|09|02|4870000 |964| 10566,4 |
| |сооружений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Физкультурно-оздоровительная ра-|967|09|02|5120000 | | 7062,6 |
| |бота и спортивные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области здравоох-|967|09|02|5120000 |455| 7062,6 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области здраво-|967|09|04| | | 3816,5 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|967|09|04|0010000 | | 3721,5 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |967|09|04|0010000 |005| 3721,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|967|09|04|7953900 | | 95 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|09|04|7953900 |870| 95 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|11 |Управление образования города|974| | | | |1441618,182|
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |974|07| | | |1382945,528|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дошкольное образование |974|07|01| | | 426215,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Детские дошкольные учреждения |974|07|01|4200000 | | 426215,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|01|4200000 |283| 774,7 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|01|4200000 |327| 340678,1 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|01|4200000 |900| 80798 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|01|4200000 |910| 3965 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |974|07|02| | | 897013,158|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Школы-детские сады, школы на-|974|07|02|4210000 | | 753736,692|
| |чальные, неполные средние и| | | | | | |
| |средние | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4210000 |283| 7260,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4210000 |327| 289515,292|
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|02|4210000 |530| 2417,3 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Ежемесячное денежное вознаграж-|974|07|02|4210000 |623| 28842,5 |
| |дение за классное руководство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |868| 2102 |
| |нансирование расходов на выпол-| | | | | | |
| |нение полномочий по обеспечению| | | | | | |
| |бесплатным проездом детей-сирот| | | | | | |
| |и детей, оставшихся без попече-| | | | | | |
| |ния родителей, обучающихся в му-| | | | | | |
| |ниципальных образовательных уч-| | | | | | |
| |реждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4210000 |900| 10800,1 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от сто-|974|07|02|4210000 |904| 5065,3 |
| |ловой | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4210000 |910| 16216,1 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|974|07|02|4210000 |921| 9303 |
| |поступлений от внебюджетных фон-| | | | | | |
| |дов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |971| 380328,6 |
| |нансирование расходов образова-| | | | | | |
| |тельных учреждений в части реа-| | | | | | |
| |лизации ими государственного| | | | | | |
| |стандарта общего образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |989| 1885,7 |
| |нансирование единовременной вы-| | | | | | |
| |платы молодым специалистам (пе-| | | | | | |
| |дагогическим работникам) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Школы-интернаты |974|07|02|4220000 | | 12014,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4220000 |327| 11770,7 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4220000 |910| 243,5 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения по внешкольной работе|974|07|02|4230000 | | 113865,82 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4230000 |283| 100,7 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4230000 |327| 97844,62 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|02|4230000 |530| 1642,4 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4230000 |900| 7013,3 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4230000 |910| 4663,8 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет безвозмездных|974|07|02|4230000 |921| 2601 |
| |поступлений от внебюджетных фон-| | | | | | |
| |дов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Детские дома |974|07|02|4240000 | | 4305,656|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Оплата труда приемных родителей |974|07|02|4240000 |981| 3005,656|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Единовременные пособия при усы-|974|07|02|4240000 |982| 1300 |
| |новлении (удочерении) ребенка,| | | | | | |
| |оставшегося без попечения роди-| | | | | | |
| |телей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсаций |974|07|02|5190000 | | 1090,79 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Материальное обеспечение прием-|974|07|02|5190000 |422| 1090,79 |
| |ной семьи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|974|07|02|5200000 | | 12000 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Внедрение инновационных образо-|974|07|02|5200000 |621| 12000 |
| |вательных программ в государст-| | | | | | |
| |венных и муниципальных общеобра-| | | | | | |
| |зовательных учреждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|974|07|09| | | 59716,57 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|974|07|09|0010000 | | 17547,27 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |974|07|09|0010000 |005| 17547,27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|974|07|09|4350000 | | 15980 |
| |доставление услуг в сфере обра-| | | | | | |
| |зования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|09|4350000 |327| 15036,4 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|09|4350000 |530| 465,6 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|09|4350000 |900| 304,7 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|974|07|09|4350000 |906| 173,3 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия в области образова-|974|07|09|4360000 | | 11800,8 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на внешкольные мероприя-|974|07|09|4360000 |843| 990,6 |
| |тия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Прочие мероприятия в области об-|974|07|09|4360000 |867| 1453,1 |
| |разования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на проведение единого|974|07|09|4360000 |872| 698,6 |
| |государственного экзамена | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию приоритет-|974|07|09|4360000 |986| 8658,5 |
| |ного национального проекта "Об-| | | | | | |
| |разование" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|974|07|09|7953900 | | 939,3 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7953900 |870| 939,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7950400 | | 3156,6 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7950400 |870| 3156,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7958500 | | 6630,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7958500 |870| 6630,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7953700 | | 3661,8 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7953700 |870| 3661,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |974|10| | | | 58672,654|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|974|10|03| | | 21339,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсаций |974|10|03|5190000 | | 3200 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Единовременное пособие при усы-|974|10|03|5190000 |988| 3200 |
| |новлении (удочерении) ребенка,| | | | | | |
| |оставшегося без попечения роди-| | | | | | |
| |телей, финансируемое за счет| | | | | | |
| |средств бюджета Пензенской об-| | | | | | |
| |ласти | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|974|10|03|5200000 | | 18139,2 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Компенсация части родительской|974|10|03|5200000 |421| 18139,2 |
| |платы за содержание ребенка в| | | | | | |
| |государственных и муниципальных| | | | | | |
| |образовательных учреждениях,| | | | | | |
| |реализующих основную общеобразо-| | | | | | |
| |вательную программу дошкольного| | | | | | |
| |образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Борьба с беспризорностью, опека,|974|10|04| | | 37333,454|
| |попечительство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по борьбе с беспри-|974|10|04|5110000 | | 27194,044|
| |зорностью, по опеке и попечи-| | | | | | |
| |тельству | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие пособия и компенсации |974|10|04|5110000 |755| 27194,044|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсаций |974|10|04|5190000 | | 10139,41 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Выплаты семьям опекунов на со-|974|10|04|5190000 |423| 10139,41 |
| |держание подопечных детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|12 |Управление по делам гражданской|977| | | | | 29734,5 |
| |обороны и чрезвычайным ситуациям| | | | | | |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|977|03| | | | 29734,5 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предупреждение и ликвидация по-|977|03|09| | | 14743,1 |
| |следствий чрезвычайных ситуаций| | | | | | |
| |и стихийных бедствий, граждан-| | | | | | |
| |ская оборона | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по предупреждению и|977|03|09|2180000 | | 14743,1 |
| |ликвидации последствий чрезвы-| | | | | | |
| |чайных ситуаций и стихийных бед-| | | | | | |
| |ствий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предупреждение и ликвидация по-|977|03|09|2180000 |260| 14743,1 |
| |следствий чрезвычайных ситуаций| | | | | | |
| |и стихийных бедствий природного| | | | | | |
| |и техногенного характера | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение противопожарной без-|977|03|10| | | 14991,4 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|977|03|10|2020000 | | 10486,5 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |977|03|10|2020000 |220| 187 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |977|03|10|2020000 |240| 9100 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|977|03|10|2020000 |253| 1199,5 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|977|03|10|7950400 | | 4504,9 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 г." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|977|03|10|7950400 |870| 4504,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|13 |Финансовое управление города|992| | | | | 687458,308|
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |992|01| | | | 65568,992|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности финан-|992|01|06| | | 22007,3 |
| |совых, налоговых и таможенных| | | | | | |
| |органов и органов надзора | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|992|01|06|0010000 | | 22007,3 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |992|01|06|0010000 |005| 21747,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенций на фи-|992|01|06|0010000 |950| 259,6 |
| |нансирование расходов на выпол-| | | | | | |
| |нение полномочий по исполнению| | | | | | |
| |бюджета Пензенской области на| | | | | | |
| |территориях муниципальных обра-| | | | | | |
| |зований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обслуживание государственного и|992|01|12| | | 23083,1 |
| |муниципального долга | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по долговым|992|01|12|0650000 | | 23083,1 |
| |обязательствам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Процентные платежи по муници-|992|01|12|0650000 |152| 23083,1 |
| |пальному долгу | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды |992|01|13| | | 7272,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды |992|01|13|0700000 | | 7272,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Резервные фонды органов местного|992|01|13|0700000 |184| 7272,2 |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|992|01|15| | | 13206,392|
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Реализация государственных функ-|992|01|15|0920000 | | 3479,092|
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Выполнение других обязательств|992|01|15|0920000 |216| 3431,292|
| |государства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на оплату государствен-|992|01|15|0920000 |823| 47,8 |
| |ной пошлины | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная ипотечная програм-|992|01|15|7958700 | | 9727,3 |
| |ма "Доступное жилье на 2005-2010| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление и возврат бюджет-|992|01|15|7958700 |987| 9727,3 |
| |ных кредитов на реализацию муни-| | | | | | |
| |ципальной ипотечной программы| | | | | | |
| |"Доступное жилье на 2005-2010| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление бюджетных креди-|992|01|15|7958700 |987| 10000 |
| |тов на реализацию муниципальной| | | | | | |
| |ипотечной программы "Доступное| | | | | | |
| |жилье на 2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Возврат бюджетных кредитов на|992|01|15|7958700 |987| -272,7 |
| |реализацию муниципальной ипотеч-| | | | | | |
| |ной программы "Доступное жилье| | | | | | |
| |на 2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|992|03| | | | 11980 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение противопожарной без-|992|03|10| | | 11980 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|03|10|7950400 | | 11980 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|03|10|7950400 |870| 11980 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная экономика |992|04| | | | 68432 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Транспорт |992|04|08| | | 68432 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на|992|04|08|5600000 | | 53394 |
| |реализацию плана основных меро-| | | | | | |
| |приятий по подготовке г.Пензы к| | | | | | |
| |350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство объектов общеграж-|992|04|08|5600000 |214| 53394 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Комплексная муниципальная прог-|992|04|08|7954200 | | 1618 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|04|08|7954200 |870| 1618 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|04|08|7958600 | | 13420 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|04|08|7958600 |870| 13420 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |992|05| | | | 362738,968|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищное хозяйство |992|05|01| | | 50761,768|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|01|7952900 | | 50663,568|
| |"Реформирование и модернизация| | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
| |г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|01|7952900 |870| 50568,868|
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|05|01|7952900 |283| 94,7 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|05|01|7958600 | | 98,2 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|05|01|7958600 |283| 98,2 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |992|05|02| | | 311977,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Модернизация объ-|992|05|02|1043000 | | 38841 |
| |ектов коммунальной инфраструкту-| | | | | | |
| |ры" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Модернизация объектов коммуналь-|992|05|02|1043000 |663| 38841 |
| |ной инфраструктуры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|05|02|5223500 | | 58261,5 |
| |тельства объектов Правительства| | | | | | |
| |Пензенской области на 2007 год,| | | | | | |
| |финансируемых за счет средств| | | | | | |
| |бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на региональные целевые|992|05|02|5223500 |850| 58261,5 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|02|7952900 | | 66614,8 |
| |"Реформирование и модернизация| | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
| |г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7952900 |870| 66614,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|02|7958200 | | 140000 |
| |"Обеспечение земельных участков| | | | | | |
| |коммунальной инфраструктурой в| | | | | | |
| |целях жилищного строительства в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7958200 |870| 140000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|05|02|7958600 | | 8259,9 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7958600 |870| 8244,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|05|02|7958600 |283| 15,4 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Образование |992|07| | | | 54566 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Дошкольное образование |992|07|01| | | 4030,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|01|7950900 | | 3680,9 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|01|7950900 |870| 3680,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|07|01|7958600 | | 350 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|01|7958600 |870| 350 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общее образование |992|07|02| | | 48467,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|992|07|02|5500000 | | 480,0 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на капитальный ремонт|992|07|02|5500000 |990| 480,0 |
| |объектов образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|02|7950900 | | 38606,5 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7950900 |870| 38560,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|07|02|7950900 |283| 46,2 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|07|02|7958600 | | 9380,6 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7958600 |870| 6820 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|07|02|7958600 |283| 2560,6 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие вопросы в области образо-|992|07|09| | | 2068 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|09|7950900 | | 2068 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|09|7950900 |870| 2068 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура, кинематография и сред-|992|08| | | | 3362 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Культура |992|08|01| | | 3000 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|08|01|7950900 | | 3000 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|08|01|7950900 |870| 3000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Кинематография |992|08|02| | | 362 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|08|02|7958600 | | 362 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|08|02|7958600 |870| 362 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |992|09| | | | 78563,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |992|09|01| | | 34799 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|992|09|01|4690000 | | 2796,2 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение деятельности подве-|992|09|01|4690000 |327| 2796,2 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|09|01|7950900 | | 20180 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|01|7950900 |870| 20180 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|09|01|7958600 | | 11822,8 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|01|7958600 |870| 11820 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|09|01|7958600 |283| 2,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Спорт и физическая культура |992|09|02| | | 43764,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального ремонта|992|09|02|7950900 | | 16200 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|02|7950900 |870| 16200 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|992|09|02|7958600 | | 27564,1 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|02|7958600 |870| 27114,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|09|02|7958600 |283| 450 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |992|10| | | | 42247,248|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|992|10|03| | | 42247,248|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Федеральная целевая программа|992|10|03|1040000 | | 6197,76 |
| |"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-| | | | | | |
| |рой этап) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем|992|10|03|1042000 | | 6197,76 |
| |молодых семей" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидии молодым|992|10|03|1042000 |661| 6197,76 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|992|10|03|5050000 | | 3,728|
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки Героев|992|10|03|5050000 |562| 3,728|
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Региональные целевые программы |992|10|03|5220000 | | 15386,88 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Областная целевая программа|992|10|03|5225900 | | 15386,88 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей" на 2006-2010 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Субсидии |992|10|03|5225900 |197| 15386,88 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Целевые программы муниципальных|992|10|03|7950000 | | 20658,88 |
| |образований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7950200 | | 10000 |
| |"Социальная поддержка граждан в| | | | | | |
| |сфере ипотечного жилищного кре-| | | | | | |
| |дитования в городе Пензе на| | | | | | |
| |2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|10|03|7950200 |870| 10000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7953000 | | 3098,88 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей в городе Пензе на 2006-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление субсидий молодым|992|10|03|7953000 |661| 3098,88 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7958300 | | 7560 |
| |"Многодетная семья, 2007-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|10|03|7958300 |870| 7560 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|14 |Администрация Железнодорожного|993| | | | | 57916,2 |
| |района города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |993|01| | | | 17538,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|993|01|15| | | 17538,3 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|993|01|15|0010000 | | 17538,3 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |993|01|15|0010000 |005| 16738,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |952| 577,3 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |955| 222,5 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|993|03| | | | 5433,8 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |993|03|02| | | 5433,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|993|03|02|2020000 | | 4970,4 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |993|03|02|2020000 |220| 170,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |993|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|993|03|02|2020000 |239| 2735,9 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |993|03|02|2020000 |240| 1222,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|993|03|02|2020000 |253| 554,6 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|993|03|02|2020000 |472| 133,6 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсации |993|03|02|5190000 | | 463,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение равного с Министер-|993|03|02|5190000 |532| 463,4 |
| |ством внутренних дел РФ повыше-| | | | | | |
| |ния денежного довольствия со-| | | | | | |
| |трудникам и заработной платы ра-| | | | | | |
| |ботникам подразделений милиции| | | | | | |
| |общественной безопасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |993|05| | | | 34872,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |993|05|02| | | 34872,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Благоустройство |993|05|02|6000000 | | 26934,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|993|05|02|6000000 |283| 13229,4 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|993|05|02|6000000 |807| 13705,5 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|993|05|02|5500000 | | 7937,5 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|993|05|02|5500000 |807| 7937,5 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |993|09| | | | 41,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |993|09|01| | | 41,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|993|09|01|7710000 | | 41,7 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обязательное медицинское страхо-|993|09|01|7710000 |795| 41,7 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |993|10| | | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|993|10|03| | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|993|10|03|5050000 | | 30 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|993|10|03|5050000 |984| 30 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|15 |Администрация Ленинского района|994| | | | | 48867,074|
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |994|01| | | | 15115,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|994|01|15| | | 15115,9 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|994|01|15|0010000 | | 15115,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |994|01|15|0010000 |005| 14316,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |952| 577,3 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |955| 222,5 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |994|05| | | | 33685,974|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |994|05|02| | | 33685,974|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Благоустройство |994|05|02|6000000 | | 26228,474|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|994|05|02|6000000 |283| 10738,474|
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|994|05|02|6000000 |807| 15490 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|994|05|02|5500000 | | 7457,5 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|994|05|02|5500000 |807| 7457,5 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |994|09| | | | 37,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |994|09|01| | | 37,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|994|09|01|7710000 | | 37,2 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обязательное медицинское страхо-|994|09|01|7710000 |795| 37,2 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |994|10| | | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|994|10|03| | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|994|10|03|5050000 | | 28 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|994|10|03|5050000 |984| 28 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|16 |Администрация Октябрьского райо-|995| | | | | 58622,83 |
| |на города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |995|01| | | | 17890,41 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|995|01|15| | | 17890,41 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|995|01|15|0010000 | | 17890,41 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |995|01|15|0010000 |005| 17015,21 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |952| 577,3 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |955| 222,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы на погашение кредитор-|995|01|15|0010000 |283| 75,3 |
| |ской задолженности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|995|03| | | | 5504,5 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |995|03|02| | | 5504,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|995|03|02|2020000 | | 5034,5 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |995|03|02|2020000 |220| 246,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |995|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|995|03|02|2020000 |239| 2680 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |995|03|02|2020000 |240| 1321,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|995|03|02|2020000 |253| 407,2 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|995|03|02|2020000 |472| 226,5 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсации |995|03|02|5190000 | | 470 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение равного с Министер-|995|03|02|5190000 |532| 470 |
| |ством внутренних дел РФ повыше-| | | | | | |
| |ния денежного довольствия со-| | | | | | |
| |трудникам и заработной платы ра-| | | | | | |
| |ботникам подразделений милиции| | | | | | |
| |общественной безопасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |995|05| | | | 35146,02 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |995|05|02| | | 35146,02 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Благоустройство |995|05|02|6000000 | | 21417,32 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|6000000 |283| 7621,82 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|995|05|02|6000000 |807| 13795,5 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|995|05|02|5500000 | | 13606,8 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|995|05|02|5500000 |807| 13606,8 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Программа капитального строи-|995|05|02|7958600 | | 121,9 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|7958600 |283| 121,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |995|09| | | | 65,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |995|09|01| | | 65,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|995|09|01|7710000 | | 65,9 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обязательное медицинское страхо-|995|09|01|7710000 |795| 65,9 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |995|10| | | | 16 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|995|10|03| | | 16 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|995|10|03|5050000 | | 16 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|995|10|03|5050000 |984| 16 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
|17 |Администрация Первомайского рай-|996| | | | | 53770,7 |
| |она города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Общегосударственные вопросы |996|01| | | | 17236,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Другие общегосударственные воп-|996|01|15| | | 17236,6 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Руководство и управление в сфере|996|01|15|0010000 | | 17236,6 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Центральный аппарат |996|01|15|0010000 |005| 16436,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |952| 577,4 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |955| 222,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Национальная безопасность и пра-|996|03| | | | 5377,5 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Органы внутренних дел |996|03|02| | | 5377,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Воинские формирования (органы,|996|03|02|2020000 | | 4907,7 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Вещевое обеспечение |996|03|02|2020000 |220| 151,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Продовольственное обеспечение |996|03|02|2020000 |221| 153 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Военный персонал и сотрудники|996|03|02|2020000 |239| 2954,9 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Гражданский персонал |996|03|02|2020000 |240| 1179,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение функционирования ор-|996|03|02|2020000 |253| 161,4 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|996|03|02|2020000 |472| 306,8 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Фонд компенсации |996|03|02|5190000 | | 469,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обеспечение равного с Министер-|996|03|02|5190000 |532| 469,8 |
| |ством внутренних дел РФ повыше-| | | | | | |
| |ния денежного довольствия со-| | | | | | |
| |трудникам и заработной платы ра-| | | | | | |
| |ботникам подразделений милиции| | | | | | |
| |общественной безопасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |996|05| | | | 31082,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Коммунальное хозяйство |996|05|02| | | 31082,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Благоустройство |996|05|02|6000000 | | 20876,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|996|05|02|6000000 |283| 8886,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|996|05|02|6000000 |807| 11990 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|996|05|02|5500000 | | 10205,7 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Строительство и содержание авто-|996|05|02|5500000 |807| 10205,7 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение и спорт |996|09| | | | 47 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Здравоохранение |996|09|01| | | 47 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Территориальная программа обяза-|996|09|01|7710000 | | 47 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Обязательное медицинское страхо-|996|09|01|7710000 |795| 47 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальная политика |996|10| | | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Социальное обеспечение населения|996|10|03| | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Меры социальной поддержки граж-|996|10|03|5050000 | | 27 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Предоставление льгот на оплату|996|10|03|5050000 |984| 27 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-----------|
| |Всего расходов: | | | | | |5401702,413|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.15. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
План по финансированию программ, утвержденных решениями городской Думы на 2007 год
(тыс.руб.)
N решения, дата принятия |
Наименование мероприятий | Предусмот- рено по программе |
Предусмот- рено в бюд- жете |
1. N 843/62 от 17.12.2004 г. "О город- ской целевой программе "Предупреждение и борь- ба с заболеваниями со- циального характера (2005-2007 годы)" |
Профилактика, диагности- ка, лечение заболеваний социального характера; Укрепление материально- технической базы учреж- дений здравоохранения; Повышение профессиональ- ной квалификации меди- цинских работников в об- ласти предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера |
5529,8 | 4351,1 |
В том числе: | |||
1.1. Подпрограмма "Са- харный диабет" |
35 | 35 | |
1.2. Подпрограмма "Не- отложные меры борьбы с туберкулезом в г.Пензе" |
1172 | 1172 | |
1.3 Подпрограмма "Вак- цинопрофилактика" |
4212,8 | 3034,1 | |
1.4 Подпрограмма "Неот- ложные меры по предуп- реждению распростране- ния в г.Пензе заболева- ний вызываемых вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
110 | 110 | |
Итого: | 5529,8 | 4351,1 | |
2. N 85-9/4 от 29.04.2005 г. "Об ут- верждении программы "Реформирование и мо- дернизация жилищно-ком- мунального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
Обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса, создание ус- ловий для снижения из- держек и повышения ка- чества предоставления жилищно-коммунальных ус- луг. |
2476220* | 121805,668 |
Итого: | 2476220 | 121805,668 | |
3. N 133-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении программы "Обес- печение ремонта, рекон- струкции и строительст- ва улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней в 2005-2007 гг." |
Выполнение установленных заданий по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству дорог и искусственных сооружений на них. |
452181,2 | 382681,2 |
Итого: | 452181,2 | 382681,2 | |
4. N 512-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "По- жарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
Проведение мероприятий по пожарной безопасности в городе Пензе |
32843,0 | 32843,0 |
Итого: | 32843,0 | 32843,0 | |
5. N 139-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Обес- печение жильем молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" (в ре- дакции решения город- ской Думы от 14.06.06 г. N 403-24/4) |
Предоставление субсидий молодым семьям на приоб- ретение жилья |
10000,0 | 10000,0 |
Итого: | 10000,0 | 10000,0 | |
6. N 138-12/4 от 30.06.05 г. "Об утверж- дении муниципальной це- левой программы "Соци- альная поддержка граж- дан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" |
Предоставление субсидий работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья |
10000,0 | 10000,0 |
Итого: | 10000,0 | 10000,0 | |
7. N 187-14/4 от 30.09.05 г. "Об утверж- дении муниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
Предоставление займов жителям г.Пензы для при- обретения квартир |
10000 | 10000 |
Итого: | 10000 | 10000 | |
8. N 40-4/4 от 25.02.05 г. "Об утверждении му- ниципальной целевой программы "Создание ав- томатизированной систе- мы ведения государст- венного земельного ка- дастра и государствен- ного учета объектов недвижимости в городе Пензе (2005-2007 годы)" |
Обеспечение управления и распоряжения земельными участками и прочно свя- занными с ними объектами недвижимости |
35021 | 1500 |
Итого: | 35021 | 1500 | |
9. N 219-15/4 от 28.10.05 г. "Об утверж- дении программы разви- тия ВМХ-спорта в г.Пен- зе на 2006-2008 гг." |
Создание условий для за- нятий детей и молодежи экстремальными видами спорта и проведения со- ревнований по ВМХ-спорту различного уровня. |
1855,3 | 1855,3 |
Итого: | 1855,3 | 1855,3 | |
10. N 262-18/4 от 27.12.2005 г. "О город- ской целевой программе "Врач общей практики в г.Пензе (2006-2008 го- ды)" |
Обеспечение доступности качественной первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению квалифицированным врачом общей практики |
4831,6 | 4772,7 |
Итого: | 4831,6 | 4772,7 | |
11. N 263-18/4 от 27.12.2005 г. "О город- ской целевой программе "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 гг. |
Разработка и внедрение программы ранней диаг- ностики артериальной ги- пертонии, создание спе- циализированных кабине- тов в лечебно-профилак- тических учреждениях, создание кардиологи- ческого центра на базе МУЗ ПГКБ N 4, создание системы компьютерной ба- зы данных для учета больных с артериальной гипертонией и ее ослож- нениями, оснащение и до- оснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений, обеспечение профессиональной подго- товки врачей по пробле- мам сердечно-сосудистых заболеваний |
13075 | 13075 |
- погашение кредиторской задолженности за 2006 год |
- | 4584,9 | |
Итого: | 13075 | 17659,9 | |
12. N 730/53 от 27.08.04 г. "О комплек- сной муниципальной программе "Развитие пассажирского транспор- та общего пользования в городе Пензе на 2005-2013 годы" (в ре- дакции решения город- ской Думы от 24.05.2006 г. N 379-23/4) |
Обеспечение устойчивого функционирования город- ского пассажирского транспорта общего поль- зования |
164580 | 143479 |
Итого: | 164580 | 143479 | |
13. N 345-22/4 от 28.04.2006 г. "Об ут- верждении городской це- левой программы "Повы- шение качества медицин- ских услуг, оказываемых населению г.Пензы, на 2006-2007 годы" |
Повышение качества меди- цинских услуг, оказывае- мых населению г.Пензы |
2868,3 | 2868,3 |
Итого: | 2868,3 | 2868,3 | |
14. N 402-24/4 от 14.06.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
Обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры по зе- мельным участкам под жи- лищное строительство |
140000 | 140000 |
Итого: | 140000 | 140000 | |
15. N 513-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Мно- годетная семья, 2007-2010 годы" |
Предоставление субсидий на приобретение жилья, осуществление единовре- менных выплат при рожде- нии в семье третьего и последующего ребенка |
8560,0 | 8560,0 |
Итого: | 8560,0 | 8560,0 | |
16. N 492-28/4 от 27.10.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Про- филактика правонаруше- ний и взаимодействие с правоохранительными ор- ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
Обеспечение безопасности граждан, предупреждение терроризма, обеспечение общественного порядка, предупреждение и профи- лактика правонарушений среди несовершеннолетних |
7606,5 | 7606,5 |
Итого: | 7606,5 | 7606,5 | |
17. N 442-26/4 от 29.08.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Про- филактика негативных явлений и правонаруше- ний среди подростков и молодежи города Пензы на 2007-2010 годы" |
Сокращение масштабов распространения наркома- нии, токсикомании и ал- коголизма, создание ком- плексной системы мер снижения злоупотребления наркотиками, профилакти- ки табакокурения, токси- комании, пьянства и ал- коголизма. Развитие сис- темы взаимодействия пра- воохранительных органов с органами местного са- моуправления, осущест- вляющих борьбу с нега- тивными явлениями среди подростков |
3000,0 | 3000,0 |
Итого: | 3000,0 | 3000,0 | |
18. N 514-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой программы "Про- филактика и предупреж- дение употребления нар- котических средств, ал- коголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 го- ды" |
7390,9 | 7390,9 | |
Итого: | 7390,9 | 7390,9 | |
19. Программа капиталь- ного строительства объ- ектов г.Пензы на 2007 год, утвержденная реше- нием городской Думы от 05.12.2006 г. N 518-29/4 |
71390,3 | 71390,3 | |
Итого: | 71390,3 | 71390,3 | |
20. Программа капиталь- ного ремонта объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на 2007 год, утвержденная решением городской Думы от 05.12.2006 г. N 518-29/4 |
83735,4 | 83735,4 | |
Итого: | 83735,4 | 83735,4 | |
21. N 601-32/4 от 30.03.2007 г. "Об ут- верждении муниципальной целевой Программы "Без- опасность дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
Совершенствование усло- вий дорожного движения: повышение качества строительства и ремонта дорожной сети, уровня освещенности дорог и тротуаров, внедрение современных систем уп- равления дорожным движе- нием |
8451,99 | 8451,99 |
Итого: | 8451,99 | 8451,99 | |
Всего: | 3549140,29 | 1073951,258 |
* - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2005-2010 гг. без разбивки по годам.
** - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2006-2010 гг. без разбивки по годам.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города |
И.А. Белозерцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Пензенской городской Думы от 15 июня 2007 г. N 690-35/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 05.12.06 г. N 518-29/4 "О бюджете города Пензы на 2007 год"
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания
Текст Решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 21 от 2 июля 2007 г., в "Сборнике нормативных правовых актов, принятых Пензенской городской Думой четвертого созыва в мае-сентябре 2007 г." N 8 (часть I)