Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к решению
Собрания представителей г. Заречного
от 19 октября 2007 г. N 405
Отчет по распределению расходов бюджета ЗАТО г. Заречного
Пензенской области за 1 полугодие 2007 года по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.
Наименование | ПП | ФКР | ЦСР | ВР | План | Факт | Ис- полн, % |
Собрание представите- лей г.Заречного |
930 | 4379 | 3246,7 | 74,1 | |||
Общегосударственные вопросы |
930 | 01 | 4379 | 3246,7 | 74,1 | ||
Функционирование представительных ор- ганов местного само- управления |
930 | 0103 | 4379 | 3246,7 | 74,1 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
930 | 0103 | 0010000 | 4379 | 3246,7 | 74,1 | |
Центральный аппарат | 930 | 0103 | 0010000 | 005 | 3900 | 2881,9 | 73,9 |
Председатель предста- вительного органа му- ниципального образо- вания |
930 | 0103 | 0010000 | 026 | 479 | 364,8 | 76,2 |
Администрация г.За- речного |
901 | 19238 | 16603,24 | 86,3 | |||
Общегосударственные вопросы |
901 | 01 | 19038 | 16523,64 | 86,8 | ||
Функционирование выс- шего должностного ли- ца органа местного самоуправления |
901 | 0102 | 384 | 342,74 | 89,3 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
901 | 0102 | 0010000 | 384 | 342,74 | 89,3 | |
Глава муниципального образования |
901 | 0102 | 0010000 | 010 | 384 | 342,74 | 89,3 |
Функционирование местных администраций |
901 | 0104 | 18016,4 | 15546,8 | 86,3 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
901 | 0104 | 0010000 | 18016,4 | 15546,8 | 86,3 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0010000 | 005 | 16792 | 14941,6 | 89,0 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание расходов, свя- занных с формировани- ем административных комиссий и обеспече- нием их деятельности |
901 | 0104 | 0010000 | 952 | 705 | 314,5 | 44,6 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание расходов, свя- занных с образованием и обеспечением дея- тельности комиссии по делам несовершенно- летних и защите их прав |
901 | 0104 | 0010000 | 955 | 519,4 | 290,7 | 56,0 |
Другие общегосударст- венные вопросы |
901 | 0115 | 637,6 | 634,1 | 99,5 | ||
Реализация государст- венных функций, свя- занных с общегосудар- ственным управлением |
901 | 0115 | 0920000 | 45 | 41,5 | 92,2 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образо- ваний |
901 | 0115 | 0920000 | 995 | 45 | 41,5 | 92,2 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО |
901 | 0115 | 0920000 | 997 | 0 | ||
Фонд компенсаций | 901 | 0115 | 5190000 | 592,6 | 592,6 | 100,0 | |
Расходы за счет суб- венций на финансиро- вание государственной регистрации актов гражданского состоя- ния |
901 | 0115 | 5190000 | 608 | 592,6 | 592,6 | 100,0 |
Национальная экономи- ка |
901 | 04 | 200 | 79,6 | 39,8 | ||
Связь и информатика | 901 | 0409 | 200 | 79,6 | 39,8 | ||
Информационные техно- логии и связь |
901 | 0409 | 3300000 | 200 | 79,6 | 39,8 | |
Информатика | 901 | 0409 | 3300000 | 381 | 200 | 79,6 | 39,8 |
Комитет по управлению имуществом г.Заречно- го |
966 | 3483 | 2891,7 | 83,0 | |||
Общегосударственные вопросы |
966 | 01 | 3483 | 2891,7 | 83,0 | ||
Другие общегосударст- венные вопросы |
966 | 0115 | 3483 | 2891,7 | 83,0 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
966 | 0115 | 0010000 | 2983 | 2590 | 86,8 | |
Центральный аппарат | 966 | 0115 | 0010000 | 005 | 2983 | 2590 | 86,8 |
Реализация государст- венной политики в об- ласти приватизации и управления государст- венной и муниципаль- ной собственностью |
966 | 0115 | 0900000 | 500 | 301,7 | 60,3 | |
Оценка недвижимости, признание прав и ре- гулирование отношений по государственной и муниципальной собст- венности |
966 | 0115 | 0900000 | 200 | 500 | 301,7 | 60,3 |
Национальная экономи- ка |
966 | 04 | 0 | 0 | |||
Другие вопросы в об- ласти национальной экономики |
966 | 0411 | 0 | 0 | |||
Реализация государст- венных функций в об- ласти национальной экономики |
966 | 0411 | 3400000 | 0 | 0 | ||
Взнос Российской Фе- дерации в уставные капиталы |
966 | 0411 | 3400000 | 325 | 0 | ||
Финансовое управление г.Заречного |
992 | 508431,77 | 304080,54 | 59,8 | |||
Общегосударственные вопросы |
992 | 01 | 42795,8 | 16950,4 | 39,6 | ||
Функционирование местных администраций |
992 | 0104 | 950 | 381,6 | 40,2 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
992 | 0104 | 0010000 | 950 | 381,6 | 40,2 | |
Центральный аппарат | 992 | 0104 | 0010000 | 005 | 950 | 381,6 | 40,2 |
Обеспечение деятель- ности финансовых ор- ганов, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
992 | 0106 | 2995,42 | 2350,7 | 78,5 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
992 | 0106 | 0010000 | 2995,42 | 2350,7 | 78,5 | |
Центральный аппарат | 992 | 0106 | 0010000 | 005 | 2735,82 | 2256,76 | 82,5 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание государственных полномочий по испол- нению бюджета Пензен- ской области на тер- риториях муниципаль- ных образований Пнзенской# области |
992 | 0106 | 0010000 | 950 | 259,6 | 93,94 | 36,2 |
Обслуживание государ- ственного и муници- пального долга |
992 | 0112 | 800 | 469 | 58,6 | ||
Процентные платежи по долговым обязательст- вам |
992 | 0112 | 0650000 | 800 | 469 | 58,6 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
992 | 0112 | 0650000 | 152 | 800 | 469 | 58,6 |
Резервные фонды | 992 | 0113 | 104 | 0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 992 | 0113 | 0700000 | 104 | 0 | 0,0 | |
Резервные фонды орга- нов местного самоуп- равления |
992 | 0113 | 0700000 | 184 | 104 | 0,0 | |
Другие общегосударст- венные вопросы |
992 | 0115 | 37946,38 | 13749,1 | 36,2 | ||
Непрограммные инвес- тиции в основные фон- ды |
992 | 0115 | 1020100 | 8347,6 | 5942,7 | 71,2 | |
Строительство объек- тов общегражданского назначения. Муници- пальная поддержка ин- вестиционной деятель- ности за счет воз- вратных средств |
992 | 0115 | 1020100 | 214 | 8347,6 | 5942,7 | 71,2 |
Реализация государст- венной политики в об- ласти приватизации и управления государст- венной и муниципаль- ной собственностью |
992 | 0115 | 0900000 | 480 | 480 | 100,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и ре- гулирование отношений по государственной и муниципальной собст- венности |
992 | 0115 | 0900000 | 200 | 480 | 480 | 100,0 |
Прочие кредиты (бюд- жетные ссуды) |
992 | 0115 | 0920046 | 20000 | 0 | 0,0 | |
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и мест- ных бюджетов юриди- ческим лицам |
992 | 0115 | 0920046 | 811 | 20000 | 0,0 | |
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и мест- ных бюджетов юриди- ческим лицам |
992 | 0115 | 0920046 | 811 | 0 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
992 | 0115 | 0010000 | 9118,78 | 7326,4 | 80,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0115 | 0010000 | 327 | 7468,88 | 6398 | 85,7 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
992 | 0115 | 0010000 | 990 | 1441,1 | 820,8 | 57,0 |
Расходы за счет суб- венций, связанные с наделением органов местного самоуправле- ния отдельными госу- дарственными полномо- чиями Пензенской об- ласти по управлению охраны труда |
992 | 0115 | 0010000 | 954 | 208,8 | 107,6 | 51,5 |
Национальная безопас- ность и правоохрани- тельная деятельность |
992 | 03 | 29785,8 | 25763,8 | 86,5 | ||
Органы внутренних дел | 992 | 0302 | 24637,8 | 21019,8 | 85,3 | ||
Воинские формирования (органы, подразделе- ния) |
992 | 0302 | 2020000 | 23147 | 19629 | 84,8 | |
Военный персонал и сотрудники правоохра- нительных органов, имеющие специальные звания |
992 | 0302 | 2020000 | 239 | 15053,1 | 13884,4 | 92,2 |
Гражданский персонал | 992 | 0302 | 2020000 | 240 | 1097 | 725,1 | 66,1 |
Обеспечение функцио- нирования органов в сфере# |
992 | 0302 | 2020000 | 253 | 6996,9 | 5019,5 | 71,7 |
Фонд компенсаций | 992 | 0302 | 5190000 | 1350,8 | 1350,8 | 100,0 | |
Расходы за счет суб- венций на обеспечение равного с МВД РФ по- вышения денежного до- вольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразде- лений милиции общест- венной безопасности |
992 | 0302 | 5190000 | 532 | 1350,8 | 1350,8 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
992 | 0302 | 7959100 | 140 | 40 | 28,6 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0302 | 7959100 | 870 | 140 | 40 | 28,6 |
Предупреждение и лик- видация последствий |
992 | 0309 | 5148 | 4744 | 92,2 | ||
Мероприятия по пре- дупреждению и ликви- дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
992 | 0309 | 2180000 | 4148 | 3867,4 | 93,2 | |
Предупреждение и лик- видация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно- генного характера |
992 | 0309 | 2180000 | 260 | 4148 | 3867,4 | 93,2 |
Муниципальная целевая программа "Граждан- ская защита населения и пожарная безопас- ность города Заречно- го на 2007-2009 гг." |
992 | 0309 | 7959200 | 1000 | 876,6 | 87,7 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0309 | 7959200 | 870 | 1000 | 876,6 | 87,7 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
992 | 0309 | 7959100 | 0 | 0 | ||
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0309 | 7959100 | 870 | 0 | ||
Национальная экономи- ка |
992 | 04 | 32027 | 32027 | 100,0 | ||
Транспорт | 992 | 0408 | 32027 | 32027 | 100,0 | ||
Другие виды транспор- та |
992 | 0408 | 3170000 | 32027 | 32027 | 100,0 | |
Отдельные мероприятия в области автомобиль- ного транспорта |
992 | 0408 | 3170000 | 366 | 32027 | 32027 | 100,0 |
Другие вопросы в об- ласти национальной экономики |
992 | 0411 | 0 | 0 | |||
Дотации и субвенции | 992 | 0411 | 5170000 | 0 | 0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО |
992 | 0411 | 5170000 | 614 | 0 | ||
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО (оста- ток субвенций 2006 года) |
992 | 0411 | 5170000 | 614 | 0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
992 | 05 | 164949,97 | 106243,9 | 64,4 | ||
Жилищное хозяйство | 992 | 0501 | 38239 | 24842,9 | 65,0 | ||
Резервные фонды | 992 | 0501 | 0700000 | 46 | 46 | 100,0 | |
Резервные фонды орга- нов местного самоуп- равления |
992 | 0501 | 0700000 | 184 | 46 | 46 | 100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
992 | 0501 | 3500000 | 38193 | 24796,9 | 64,9 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
992 | 0501 | 3500000 | 410 | 37630 | 24233,9 | 64,4 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0501 | 3500000 | 993 | 563 | 563 | 100,0 |
Коммунальное хозяйст- во |
992 | 0502 | 68394,58 | 63468,8 | 92,8 | ||
Поддержка коммуналь- ного хозяйства |
992 | 0502 | 3510000 | 3971,3 | 3132,5 | 78,9 | |
Субсидии | 992 | 0502 | 3510000 | 197 | 980 | 980 | 100,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяй- ства |
992 | 0502 | 3510000 | 411 | 2286 | 1447,2 | 63,3 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0502 | 3510000 | 993 | 705,3 | 705,3 | 100,0 |
Благоустройство | 992 | 0502 | 6000000 | 64423,28 | 60336,3 | 93,7 | |
Прочие мероприятия по благоустройству го- родских округов и по- селений |
992 | 0502 | 6000000 | 412 | 36115 | 35935 | 99,5 |
Уличное освещение | 992 | 0502 | 6000000 | 806 | 6057 | 5213,3 | 86,1 |
Строительство и со- держание автомобиль- ных дорог и инженер- ных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройст- ва |
992 | 0502 | 6000000 | 807 | 20000 | 19001,5 | 95,0 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0502 | 6000000 | 993 | 2251,28 | 186,5 | 8,3 |
Другие вопросы в об- ласти жилищно-комму- нального хозяйства |
992 | 0504 | 58316,39 | 17932,2 | 30,7 | ||
Дотации и субвенции | 992 | 0504 | 5170000 | 53316,39 | 13002,3 | 24,4 | |
Переселение граждан ЗАТО |
992 | 0504 | 5170000 | 606 | 742 | 275,3 | 37,1 |
Переселение граждан ЗАТО (остаток субвен- ций 2006 года) |
992 | 0504 | 5170000 | 606 | 58,28 | 58,2 | 99,9 |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО |
992 | 0504 | 5170000 | 614 | 51990 | 12142,7 | 23,4 |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО (оста- ток субвенций 2006 года) |
992 | 0504 | 5170000 | 614 | 526,11 | 526,1 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Капиталь- ный ремонт кровель жилых домов, относя- щихся к жилищному фонду г.Заречного" |
992 | 0504 | 7950900 | 5000 | 4929,9 | 98,6 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0504 | 7950900 | 870 | 5000 | 4929,9 | 98,6 |
Охрана окружающей среды |
992 | 06 | 1864 | 1663,7 | 89,3 | ||
Охрана растительных и животных видов и сре- ды их обитания |
992 | 0602 | 1864 | 1663,7 | 89,3 | ||
Состояние окружающей среды и природополь- зования |
992 | 0602 | 4100000 | 750 | 617,9 | 82,4 | |
Природоохранные меро- приятия |
992 | 0602 | 4100000 | 443 | 750 | 617,9 | 82,4 |
Природоохранные уч- реждения |
992 | 0602 | 4110000 | 1114 | 1045,8 | 93,9 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0602 | 4110000 | 327 | 1005 | 950,2 | 94,5 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
992 | 0602 | 4110000 | 990 | 109 | 95,6 | 87,7 |
Образование | 992 | 07 | 20836 | 5980,1 | 28,7 | ||
Дошкольное образова- ние |
992 | 0701 | 16 | 16 | 100,0 | ||
Детские дошкольные учреждения |
992 | 0701 | 4200000 | 16 | 16 | 100,0 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0701 | 4200000 | 993 | 16 | 16 | 100,0 |
Общее образование | 992 | 0702 | 13749 | 567,4 | 4,1 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, не- полные |
992 | 0702 | 4210000 | 457 | 455,5 | 99,7 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0702 | 4210000 | 993 | 457 | 455,5 | 99,7 |
Учреждения по вне- школьной работе с детьми |
992 | 0702 | 4230000 | 13292 | 111,9 | 0,8 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0702 | 4230000 | 993 | 13292 | 111,9 | 0,8 |
Другие вопросы в об- ласти образования |
992 | 0709 | 7071 | 5396,7 | 76,3 | ||
Муниципальная целевая программа "Капиталь- ный ремонт объектов социально-культурного назначения г.Заречно- го на 2006-2010 гг." |
992 | 0709 | 7958100 | 6446 | 4921,7 | 76,4 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0709 | 7958100 | 870 | 6446 | 4921,7 | 76,4 |
Муниципальная целевая программа "Содействие занятости населения г.Заречного Пензен- ской области на 2007-2008 гг." |
992 | 0709 | 7951400 | 625 | 475 | 76,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0709 | 7951400 | 870 | 625 | 475 | 76,0 |
Культура, кинемато- графия и средства массовой информации |
992 | 08 | 15531 | 5078 | 32,7 | ||
Культура | 992 | 0801 | 1247 | 1012 | 81,2 | ||
Дворцы и дома культу- ры |
992 | 0801 | 4400000 | 1012 | 1012 | 100,0 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0801 | 4400000 | 993 | 1012 | 1012 | 100,0 |
Театры, цирки, кон- цертные и другие ор- ганизации исполни- тельских искусств |
992 | 0801 | 4430000 | 235 | 0 | 0,0 | |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0801 | 4430000 | 993 | 235 | 0,0 | |
Другие вопросы в об- ласти культуры, кине- матографии и средств массовой информации |
992 | 0806 | 14284 | 4066 | 28,5 | ||
Муниципальная целевая программа "Капиталь- ный ремонт объектов социально-культурного назначения г.Заречно- го на 2006-2010 гг." |
992 | 0806 | 7958100 | 14284 | 4066 | 28,5 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0806 | 7958100 | 870 | 14284 | 4066 | 28,5 |
Здравоохранение и спорт |
992 | 09 | 163622,08 | 95050,04 | 58,1 | ||
Здравоохранение | 992 | 0901 | 18351,99 | 16817,3 | 91,6 | ||
Учреждения, обеспечи- вающие предоставление услуг в сфере здраво- охранения |
992 | 0901 | 4690000 | 14096,99 | 13342,5 | 94,6 | |
Мероприятия в области здравоохранения |
992 | 0901 | 4690000 | 455 | 14096,99 | 13342,5 | 94,6 |
Санатории, пансиона- ты, дома отдыха |
992 | 0901 | 4750000 | 4255 | 3474,8 | 81,7 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0901 | 4750000 | 327 | 4255 | 3474,8 | 81,7 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
992 | 0901 | 4750000 | 990 | 0 | ||
Спорт и физическая культура |
992 | 0902 | 32706 | 13318,64 | 40,7 | ||
Центры спортивной подготовки |
992 | 0902 | 4820000 | 32706 | 13318,64 | 40,7 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 0902 | 4820000 | 327 | 32300 | 12912,64 | 40,0 |
Расходы на погашение кредиторской задол- женности прошлых лет |
992 | 0902 | 4820000 | 993 | 406 | 406 | 100,0 |
Другие вопросы в об- ласти здравоохранения и спорта |
992 | 0904 | 112564,09 | 64914,1 | 57,7 | ||
Дотации и субвенции | 992 | 0904 | 5170000 | 99484,68 | 55570,2 | 55,9 | |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО |
992 | 0904 | 5170000 | 614 | 95472 | 51557,6 | 54,0 |
Развитие социальной и инженерной инфра- структуры ЗАТО (оста- ток субвенций 2006 года) |
992 | 0904 | 5170000 | 614 | 4012,68 | 4012,6 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Реализация на территории г.За- речного Пензенской обл. приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2006-2007 гг." |
992 | 0904 | 7955700 | 7912 | 6627,4 | 83,8 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7955700 | 870 | 7912 | 6627,4 | 83,8 |
Муниципальная целевая программа "Предупреж- дение и борьба с за- болеваниями социаль- ного характера на 2007 г." |
992 | 0904 | 7950500 | 760 | 485 | 63,8 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7950500 | 870 | 760 | 485 | 63,8 |
Муниципальная целевая программа "Улучшение обеспечения учрежде- ний здравоохранения г.Заречного Пензен- ской области медицин- скими кадрами на 2007-2010 годы" |
992 | 0904 | 7959700 | 45 | 10,9 | 24,2 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7959700 | 870 | 45 | 10,9 | 24,2 |
Муниципальная целевая программа "Повышение качества оказания на территории г.Заречно- го Пензенской области скорой медицинской помощи (за исключени- ем санитарно-авиаци- онной), первичной ме- дико-санитарной помо- щи в амбулаторно-по- ликлинических, ста- ционарно-поликлиниче- ских и больничных учреждениях, медицин- ской помощи женщинам в период беременнос- ти, во время и после родов" |
992 | 0904 | 7959800 | 4362,41 | 2220,6 | 50,9 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 0904 | 7959800 | 870 | 4362,41 | 2220,6 | 50,9 |
Социальная политика | 992 | 10 | 37020,12 | 15323,6 | 41,4 | ||
Социальное обслужива- ние населения |
992 | 1002 | 0 | 0 | |||
Учреждения социально- го обслуживания насе- ления |
992 | 1002 | 5060000 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
992 | 1002 | 5060000 | 327 | 0 | ||
Социальное обеспече- ние |
992 | 1003 | 33174,12 | 14690 | 44,3 | ||
Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспе- чение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) |
992 | 1003 | 1042000 | 6484,7 | 1152,6 | 17,8 | |
Предоставление субси- дий молодым семьям для приобретения жилья |
992 | 1003 | 1042000 | 661 | 4819,97 | 0,0 | |
Предоставление субси- дий молодым семьям для приобретения жилья (остаток 2006 года) |
992 | 1003 | 1042000 | 661 | 1664,73 | 1152,6 | 69,2 |
Расходы на реализацию ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2002-2010 годы |
992 | 1003 | 5225900 | 16110,67 | 3121,3 | 19,4 | |
Субсидии | 992 | 1003 | 5225900 | 850 | 11727,4 | 0,0 | |
Субсидии (остаток 2006 года) |
992 | 1003 | 5225900 | 850 | 4383,27 | 3121,3 | 71,2 |
Меры социальной под- держки граждан |
992 | 1003 | 5050000 | 635,1 | 472,4 | 74,4 | |
Расходы на реализацию решения Собрания представителей г.За- речного "Об утвержде- нии Положения о по- четном гражданине г. Заречного и Положения о Книге почета города Заречного" |
992 | 1003 | 5050000 | 994 | 196 | 160,2 | 81,7 |
Расходы на предостав- ление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг прочим катего- риям граждан за счет средств местного бюд- жета |
992 | 1003 | 5050000 | 996 | 439,1 | 312,2 | 71,1 |
Фонд компенсаций | 992 | 1003 | 5190000 | 9943,65 | 9943,7 | 100,0 | |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадав- шими от политических репрессий |
992 | 1003 | 5190000 | 496 | 175,48 | 175,5 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление мер социальной поддержки ветеранов труда |
992 | 1003 | 5190000 | 563 | 9768,17 | 9768,2 | 100,0 |
Другие вопросы в об- ласти социальной по- литики |
992 | 1006 | 3846 | 633,6 | 16,5 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспече- ние жильем молодых семей в г.Заречном Пензенской области на 2006-2010 гг." |
992 | 1006 | 7953000 | 2346 | 633,6 | 27,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 1006 | 7953000 | 870 | 2346 | 633,6 | 27,0 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жи- лищного кредитования в г.Заречном на 2007-2010 гг." |
992 | 1006 | 7950200 | 1500 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
992 | 1006 | 7950200 | 870 | 1500 | 0,0 | |
Департамент образова- ния г.Заречного |
974 | 271859,94 | 208017,83 | 76,5 | |||
Образование | 974 | 07 | 267630,9 | 204364,1 | 76,4 | ||
Дошкольное образова- ние |
974 | 0701 | 64217 | 55416,2 | 86,3 | ||
Детские дошкольные учреждения |
974 | 0701 | 4200000 | 64217 | 55416,2 | 86,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0701 | 4200000 | 327 | 58482 | 50778,5 | 86,8 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0701 | 4200000 | 990 | 5735 | 4637,7 | 80,9 |
Общее образование | 974 | 0702 | 162682,38 | 129831,1 | 79,8 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, не- полные средние и средние |
974 | 0702 | 4210000 | 127343,88 | 102611,4 | 80,6 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0702 | 4210000 | 327 | 82347 | 59337,8 | 72,1 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0702 | 4210000 | 990 | 3497 | 1820,6 | 52,1 |
Субвенции на финанси- рование единовремен- ной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим ра- ботникам) |
974 | 0702 | 4210000 | 947 | 0 | ||
Субвенции на обеспе- чение бесплатным про- ездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся в муници- пальных общеобразова- тельных учреждениях |
974 | 0702 | 4210000 | 868 | 60,88 | 20 | 32,9 |
Субвенции на финанси- рование образователь- ных учреждений в час- ти реализации ими го- сударственного стан- дарта общего образо- вания |
974 | 0702 | 4210000 | 971 | 41439 | 41433 | 100,0 |
Фонд компенсаций | 974 | 0702 | 5190000 | 2390,5 | 1826,1 | 76,4 | |
Расходы за счет суб- венции на материаль- ное обеспечение при- емной семьи |
974 | 0702 | 5190000 | 422 | 130,7 | 130,7 | 100,0 |
Субвенции на ежеме- сячное денежное воз- награждение за клас- сное руководство в муниципальных общеоб- разовательных учреж- дениях |
974 | 0702 | 5190000 | 623 | 2259,8 | 1695,4 | 75,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные пере- числения |
974 | 0702 | 5200000 | 2000 | 0 | 0,0 | |
Расходы за счет суб- венции на внедрение инновационных образо- вательных программ в муниципальных общеоб- разовательных учреж- дениях |
974 | 0702 | 5200000 | 621 | 2000 | 0,0 | |
Учреждения по вне- школьной работе с детьми |
974 | 0702 | 4230000 | 30449,2 | 25047,5 | 82,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0702 | 4230000 | 327 | 29456,2 | 24541,7 | 83,3 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0702 | 4230000 | 990 | 993 | 505,8 | 50,9 |
Детские дома | 974 | 0702 | 4240000 | 498,8 | 346,1 | 69,4 | |
Материальное обеспе- чение приемной семьи |
974 | 0702 | 4240000 | 422 | 498,8 | 346,1 | 69,4 |
Среднее пофессиональ- ное# образование |
974 | 0704 | 9299,12 | 5980,8 | 64,3 | ||
Средние специальные учебные заведения |
974 | 0704 | 4270000 | 9299,12 | 5980,8 | 64,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
974 | 0704 | 4270000 | 327 | 7086 | 5978,5 | 84,4 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
974 | 0704 | 4270000 | 990 | 2204 | 0,0 | |
Субвенции на обеспе- чение бесплатным про- ездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся в муници- пальных общеобразова- тельных учреждениях |
974 | 0704 | 4270000 | 868 | 9,12 | 2,3 | 25,2 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
974 | 0707 | 20000 | 7091,6 | 35,5 | ||
Мероприятия по орга- низации оздоровитель- ной кампании детей и подростков |
974 | 0707 | 4320000 | 20000 | 7091,6 | 35,5 | |
Оздоровление детей и подростков |
974 | 0707 | 4320000 | 452 | 20000 | 7091,6 | 35,5 |
Другие вопросы в об- ласти образования |
974 | 0709 | 11432,4 | 6044,4 | 52,9 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
974 | 0709 | 0010000 | 5488 | 4564,1 | 83,2 | |
Центральный аппарат | 974 | 0709 | 0010000 | 005 | 5488 | 4564,1 | 83,2 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006-2010 гг.)" |
974 | 0709 | 7950800 | 420 | 310,8 | 74,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7950800 | 870 | 420 | 310,8 | 74,0 |
Муниципальная целевая программа "Реализация на территории г.За- речного Пензенской области приоритетного национального проекта "Образование" на 2007-2008 гг." |
974 | 0709 | 7951500 | 4827,4 | 768 | 15,9 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7951500 | 870 | 4827,4 | 768 | 15,9 |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г.Заречном Пензенской области на 2007-2012 гг." |
974 | 0709 | 7953500 | 367 | 151 | 41,1 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7953500 | 870 | 367 | 151 | 41,1 |
Муниципальная целевая программа воспитания детей г.Заречного "Слагаемые успеха" на 2007-2010 гг. |
974 | 0709 | 7959000 | 300 | 250,5 | 83,5 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7959000 | 870 | 300 | 250,5 | 83,5 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
974 | 0709 | 7959100 | 30 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
974 | 0709 | 7959100 | 870 | 30 | 0,0 | |
Социальная политика | 974 | 10 | 4229,04 | 3653,73 | 86,4 | ||
Социальное обеспече- ние населения |
974 | 1003 | 1245,04 | 867,2 | 69,7 | ||
Фонд компенсаций | 974 | 1003 | 5190000 | 200 | 200 | 100,0 | |
Расходы за счет суб- венций на ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (пособие на усыновле- ние) |
974 | 1003 | 5190000 | 749 | 200 | 200 | 100,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные пере- числения |
974 | 1003 | 5200000 | 1045,04 | 667,2 | 63,8 | |
Расходы за счет суб- венций на выплату компенсации части ро- дительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных уч- реждениях, реализую- щих основную общеоб- разовательную прог- рамму дошкольного об- разования |
974 | 1003 | 5200000 | 421 | 1045,04 | 667,2 | 63,8 |
Борьба с беспризор- ностью, опека и попе- чительство |
974 | 1004 | 2984 | 2786,53 | 93,4 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительст- ву |
974 | 1004 | 5110000 | 2186,5 | 1989,03 | 91,0 | |
Выплаты семьям опеку- нов на содержание подопечных детей |
974 | 1004 | 5110000 | 423 | 2186,5 | 1989,03 | 91,0 |
Фонд компенсаций | 974 | 1004 | 5190000 | 797,5 | 797,5 | 100,0 | |
Расходы за счет суб- венций на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
974 | 1004 | 5190000 | 423 | 797,5 | 797,5 | 100,0 |
Департамент культуры и молодежной политики г.# |
957 | 68752,9 | 53726,4 | 78,1 | |||
Образование | 957 | 07 | 12709,8 | 11495,8 | 90,4 | ||
Общее образование | 957 | 0702 | 12074,8 | 11495,8 | 90,4 | ||
Учреждения по вне- школьной работе с детьми |
957 | 0702 | 4230000 | 12074,8 | 11495,8 | 90,4 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0702 | 4230000 | 327 | 12074,8 | 11188 | 92,7 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0702 | 4230000 | 990 | 635 | 307,8 | 48,5 |
Культура, кинемато- графия и средства массовой информации |
957 | 08 | 56043,1 | 42230,6 | 75,4 | ||
Культура | 957 | 0801 | 50873,8 | 38663,4 | 76,0 | ||
Дворцы и дома культу- ры |
957 | 0801 | 4400000 | 19350 | 15411,8 | 79,6 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4400000 | 327 | 18478 | 14901,3 | 80,6 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4400000 | 990 | 872 | 510,5 | 58,5 |
Музеи и постоянные выставки |
957 | 0801 | 4410000 | 3494,5 | 2780,3 | 79,6 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4410000 | 327 | 3188,5 | 2562,6 | 80,4 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4410000 | 990 | 306 | 217,7 | 71,1 |
Библиотеки | 957 | 0801 | 4420000 | 7574,5 | 5932 | 78,3 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4420000 | 327 | 7331,4 | 5771,8 | 78,7 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0801 | 4420000 | 990 | 243,1 | 160,2 | 65,9 |
Театры, цирки, кон- цертные и другие ор- ганизации исполни- тельских искусств |
957 | 0801 | 4430000 | 20454,8 | 14539,3 | 71,1 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
957 | 0801 | 4430000 | 327 | 18653 | 12931,7 | 69,3 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
957 | 0806 | 4430000 | 990 | 1801,8 | 1607,6 | 89,2 |
Другие вопросы в об- ласти культуры |
957 | 0806 | 5169,3 | 3567,2 | 69,0 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
957 | 0806 | 0010000 | 3071,8 | 2578 | 83,9 | |
Центральный аппарат | 957 | 0806 | 0010000 | 005 | 3071,8 | 2578 | 83,9 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006-2010 гг.)" |
957 | 0806 | 7950800 | 672 | 248 | 36,9 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7950800 | 870 | 672 | 248 | 36,9 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
957 | 0806 | 7959100 | 273,5 | 178,7 | 65,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7959100 | 870 | 273,5 | 178,7 | 65,3 |
Муниципальная целевая программа "Социокуль- турное пространство г.Заречного 2007-2010 гг." |
957 | 0806 | 7959600 | 1062 | 562,5 | 53,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7959600 | 870 | 1062 | 562,5 | 53,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры г.Заречного на 2007 год (в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 го- ды)")" |
957 | 0806 | 7953200 | 0 | 0,00 | ||
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7953200 | 870 | 0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры г.Заречного на 2007 год (в рамках федеральной целевой программы "Культура Пензенской области на 2006-2010 годы" |
957 | 0806 | 7953210 | 90 | 0 | 0,0 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
957 | 0806 | 7953210 | 870 | 90 | 0,0 | |
Департамент социаль- ного развития г.За- речного |
948 | 51938,98 | 49090,23 | 94,5 | |||
Образование | 948 | 07 | 48 | 46,9 | 97,7 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей |
948 | 0707 | 48 | 46,9 | 97,7 | ||
Мероприятия по орга- низации оздоровитель- ной кампании детей и подростков |
948 | 0707 | 4320000 | 48 | 46,9 | 97,7 | |
Расходы за счет суб- сидии на финансирова- ние расходов, связан- ных с возмещением части затрат по про- ведению оздоровитель- ной кампании детей |
948 | 0707 | 4320000 | 452 | 48 | 46,9 | 97,7 |
Социальная политика | 948 | 10 | 51890,98 | 49043,33 | 94,5 | ||
Пенсионное обеспече- ние |
948 | 1001 | 802,6 | 559,6 | 69,7 | ||
Пенсии | 948 | 1001 | 4900000 | 802,6 | 559,6 | 69,7 | |
Доплаты к пенсиям го- сударственных служа- щих субъектов РФ и муниципальных служа- щих |
948 | 1001 | 4900000 | 714 | 751,2 | 508,8 | 67,7 |
Субвенции на выполне- ние ЗПО "О гос. пен- сионном обеспечении за выслугу лет гос- служащих Пензенской обл. и лиц, замещаю- щих гос. должности Пензенской обл." |
948 | 1001 | 4900000 | 714 | 51,4 | 50,8 | 98,8 |
Социальное обслужива- ние населения |
948 | 1002 | 12517,6 | 12039,73 | 96,2 | ||
Учреждения социально- го обслуживания насе- ления |
948 | 1002 | 5060000 | 12517,6 | 12039,73 | 96,2 | |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
948 | 1002 | 5060000 | 990 | 935,8 | 457,93 | 48,9 |
Субвенции на финанси- рование учреждений по социальной защите на- селения и организации деятельности по соци- альной поддержке и социальному обслужи- ванию |
948 | 1002 | 5060000 | 960 | 11581,8 | 11581,8 | 100,0 |
Социальное обеспече- ние населения |
948 | 1003 | 32448,08 | 31470,5 | 97,0 | ||
Резервные фонды | 948 | 1003 | 0700000 | 350 | 350 | 100,0 | |
Резервные фонды орга- нов местного самоуп- равления |
948 | 1003 | 0700000 | 184 | 350 | 350 | 100,0 |
Меры социальной под- держки граждан |
948 | 1003 | 5050000 | 728 | 595,2 | 81,8 | |
Расходы на реализацию Решения Собрания представителей г.За- речного "Об утвержде- нии Положения "О по- четном гражданине го- рода Заречного и По- ложения о Книге поче- та города Заречного" |
948 | 1003 | 5050000 | 994 | 433 | 352,2 | 81,3 |
Субвенции на финанси- рование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на терри- тории Пензенской об- ласти |
948 | 1003 | 5050000 | 967 | 295 | 243 | 82,4 |
Мероприятия в части возмещения расходов на погребение граждан и организация данной деятельности |
948 | 1003 | 5145001 | 50 | 21 | 42,0 | |
Расходы за счет суб- венций на финансиро- вание в части возме- щения расходов на погребение граждан |
948 | 1003 | 5145001 | 960 | 50 | 21 | 42,0 |
Фонд компенсаций | 948 | 1003 | 5190000 | 31320,08 | 30504,3 | 97,4 | |
Расходы за счет суб- венций на обеспечение мер социальной под- держки ветеранов тру- да |
948 | 1003 | 5190000 | 563 | 22473,55 | 22473,5 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на обеспечение мер социальной под- держки тружеников ты- ла |
948 | 1003 | 5190000 | 565 | 102,7 | 102,7 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление мер социальной поддержки реабилити- рованных лиц и лиц, признанных пострадав- шими от политических репрессий |
948 | 1003 | 5190000 | 496 | 151,6 | 151,6 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей |
948 | 1003 | 5190000 | 749 | 4761,4 | 4761,4 | 100,0 |
Расходы за счет суб- венций на предостав- ление гражданам суб- сидий на оплату жило- го помещения и комму- нальных услуг |
948 | 1003 | 5190000 | 572 | 3830,83 | 3015,1 | 78,7 |
Другие вопросы в об- ласти социальной по- литики |
948 | 1006 | 6122,7 | 4973,5 | 81,2 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
948 | 1006 | 0010000 | 3902,2 | 3769,1 | 96,6 | |
Центральный аппарат | 948 | 1006 | 0010000 | 005 | 828 | 702,4 | 84,8 |
Расходы за счет суб- венции на финансиро- вание гос. полномочий по организации дея- тельности по социаль- ной защите населения |
948 | 1006 | 0010000 | 960 | 3074,2 | 3066,7 | 99,8 |
Муниципальная целевая программа "Предупреж- дение и борьба с за- болеваниями социаль- ного характера на 2007 год" |
948 | 1006 | 7950500 | 765,5 | 219,8 | 28,7 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
948 | 1006 | 7950500 | 870 | 765,5 | 219,8 | 28,7 |
Муниципальная целевая программа "Обеспече- ние жизнедеятельности и социальной поддерж- ки инвалидов, ветера- нов и граждан, нахо- дящихся в трудной жизненной ситуации в г.Заречном на 2006-2007 гг." |
948 | 1006 | 7959300 | 1455 | 984,6 | 67,7 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
948 | 1006 | 7959300 | 870 | 1455 | 984,6 | 67,7 |
Комитет по физкульту- ре и спорту г.Зареч- ного |
967 | 41503 | 35472,66 | 85,5 | |||
Здравоохранение и спорт |
967 | 09 | 41503 | 35472,66 | 85,5 | ||
Спорт и физическая культура |
967 | 0902 | 38172 | 33459,76 | 87,7 | ||
Центры спортивной подготовки |
967 | 0902 | 4820000 | 23757 | 19440,66 | 81,8 | |
Обеспечение деятель- ности подведомствен- ных учреждений |
967 | 0902 | 4820000 | 327 | 21573 | 18182,24 | 84,3 |
Расходы за счет дохо- дов от платных услуг |
967 | 0902 | 4820000 | 990 | 2184 | 1258,42 | 57,6 |
Физкультурно-оздоро- вительная работа и спортивные мероприя- тия |
967 | 0902 | 5120000 | 14415 | 14019,1 | 97,3 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
967 | 0902 | 5120000 | 455 | 14415 | 14019,1 | 97,3 |
Другие вопросы в об- ласти здравоохранения и спорта |
967 | 0904 | 3331 | 2012,9 | 60,4 | ||
Руководство и управ- ление в сфере уста- новленных функций |
967 | 0904 | 0010000 | 2255 | 1617,8 | 71,7 | |
Центральный аппарат | 967 | 0904 | 0010000 | 005 | 2255 | 1617,8 | 71,7 |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Заречного (2006-2010 гг.)" |
967 | 0904 | 7950800 | 485 | 135 | 27,8 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
967 | 0904 | 7950800 | 870 | 485 | 135 | 27,8 |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского спорта в г.Заречном Пензенской области на 2007-2012 гг." |
967 | 0904 | 7953500 | 521 | 213 | 40,9 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
967 | 0904 | 7953500 | 870 | 521 | 213 | 40,9 |
Муниципальная целевая программа "Профилак- тика правонарушений на 2006-2008 гг." |
967 | 0904 | 7959100 | 70 | 47,1 | 67,3 | |
Расходы на муници- пальные целевые прог- раммы |
967 | 0904 | 7959100 | 870 | 70 | 47,1 | 67,3 |
Итого 969586,59 673129,3 69,4
Начальник Финансового управления |
З.П. Михайлова |
Главный бухгалтер |
Н.Н. Вакорина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.