1.2. В пункте 13 решения цифры "1803224,048" заменить цифрами "1791197,007", цифры "4221700,839" заменить цифрами "4241204,28".
1.3. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции:
"17. Включить в состав бюджета города Пензы следующие расходы:
1) субвенция на выполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан, мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан и организации данной деятельности в сумме 106509,7 тыс. рублей;
2) субвенция на выполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2837,6 тыс. рублей;
3) субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования в сумме 380328,6 тыс. рублей, в том числе расходы на учебные и учебно-наглядные пособия в сумме 3447 тыс. рублей;
4) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 21.04.2005 г. N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" в сумме 74960,6 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 20.12.2004 г. N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 414656,9 тыс. рублей;
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 66295,0 тыс. рублей;
7) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 08.09.2004 г. N 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" в сумме 5057,5 тыс. рублей;
8) субвенция на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности административных комиссий Пензенской области в сумме 2470 тыс. рублей;
9) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 280 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 825,6 тыс. рублей;
11) субвенция на финансирование расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 28842,5 тыс. рублей;
12) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1228,1 тыс. рублей;
13) субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 47078,4 тыс. рублей;
14) субсидии на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 2900,7 тыс. рублей;
15) субсидии на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 271,1 тыс. рублей;
16) субсидии на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в палаточных лагерях в сумме 84 тыс. рублей;
17) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и врачам, фельдшерам, медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 31057,71 тыс. рублей;
18) субвенция на реализацию Закона Пензенской области от 28.12.2004 г. N 731-ЗПО "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 3328,2 тыс. рублей;
19) субвенция на реализацию плана основных мероприятий по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания в сумме 53394,0 тыс. рублей;
20) остатки недоиспользованных в 2006 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий и имеющих целевое назначение в сумме 46314,24 тыс. рублей на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2007 году с сохранением целевого назначения, в том числе:
а) субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) - 12456,763 тыс. рублей;
б) субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы - 33857,477 тыс. рублей;
21) субвенции на цели равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в сумме 1403,2 тыс. рублей;
22) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю в сумме 11230,2 тыс. рублей;
23) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 18139,2 тыс. рублей;
24) субсидии на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 38841,0 тыс. рублей;
25) субвенции на реализацию программы капитального строительства объектов Правительства Пензенской области, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области в сумме 58261,5 тыс.руб.;
26) субвенции на финансирование единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) в сумме 1885,7 тыс. рублей;
27) субвенции на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 12000 тыс. рублей;
28) субвенции на поощрение лучших учителей в сумме 3500 тыс. рублей;
29) субвенции на предоставление по договорам социального найма жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся под опекой (попечительством), и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 3200 тыс. рублей;
30) средства на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2007 год в сумме 50435,28 тыс. рублей, в том числе:
а) субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) - 14807,96 тыс. рублей;
б) субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 годы - 35627,32 тыс. рублей;
31) субсидии для развития улично-дорожной сети в городе Пензе в сумме 403000 тыс. рублей;
32) субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в сумме 6340,0 тыс. рублей;
33) субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда в сумме 76265,9 тыс. рублей.
Установить, что финансирование указанных расходов производится в 2007 году за счет субвенций, субсидий выделяемых из бюджета Пензенской области на 2007 год по разделу "Межбюджетные трансферты".
1.4. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
"Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2008 года по долговым обязательствам города Пензы в размере 395500 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям города Пензы 0 рублей. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 22164 тыс. рублей".
1.5. Пункт 24 решения изложить в следующей редакции:
"Предоставить в 2007 году бюджетный кредит МУП "Пензгорстройзаказчик" на реализацию муниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." в размере 11500 тыс. рублей на условиях согласно приложению 18".
1.6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
Код классификации | Наименование | Сумма |
000 01 0100 0000 0000 000 | Долговые обязательства РФ, субъек- тов РФ, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, ука- занных в валюте РФ |
0 |
992 01 0100 0040 0000 710 | Ценные бумаги городских округов | 0 |
000 02 0100 0000 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, го- сударственных внебюджетных фондов, указанных в валюте РФ |
337500 |
992 02 0100 0000 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключен- ным от имени РФ, субъектов РФ, му- ниципальных образований, государ- ственных внебюджетных фондов, ука- занных в валюте РФ |
640000 |
992 02 0102 0004 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
640000 |
992 02 0100 0000 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключен- ным от имени РФ, субъектов РФ, му- ниципальных образований, государ- ственных внебюджетных фондов, ука- занным в валюте РФ |
302500 |
992 02 0102 0004 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами городских округов |
302500 |
000 06 0000 0000 0000 000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
44500 |
000 06 0102 0004 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собст- венность на которые не разграниче- на, расположенных в границах го- родских округов (за исключением земельных участков, предназначен- ных для жилищного строительства) |
44500 |
000 08 0000 0000 0000 000 | Остатки средств бюджета | -14002,24 |
992 08 0201 0004 0000 510 | Увеличение прочих остатков денеж- ных средств бюджетов городских ок- ругов |
-91474,24 |
992 08 0201 0004 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денеж- ных средств бюджетов городских ок- ругов |
77472 |
Источники внутреннего финансирова- ния дефицита бюджета - всего |
367997,76 |
1.7. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к решению
Пензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Объем поступлений доходов бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Код | Виды доходов | Сумма |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 00 00000 00 0000 000|Доходы | 2933725,387|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 01 00000 00 0000 000|Налоги на прибыль, доходы | 1435949,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц | 1435949,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 277548,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный доход| 276948,0 |
| |для отдельных видов деятельнос-| |
| |ти | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный на-| 600,0 |
| |лог | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 00000 00 0000 000|Налоги на имущество | 621184,987|
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 01000 00 0000 110|Налог на имущество физических| 20485,087|
| |лиц | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 06 06000 00 0000 110|Земельный налог | 600699,9 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 08 00000 00 0000 000|Государственная пошлина, сборы | 51376,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 00000 00 0000 000|Задолженность и перерасчеты по| 21518,0 |
| |отмененным налогам, сборам и| |
| |иным обязательным платежам | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 01020 04 0000 110|Налог на прибыль организаций,| 3497,0 |
| |зачислявшийся до 1 января 2005| |
| |года в местные бюджеты, мобили-| |
| |зуемый на территориях городских| |
| |округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04000 00 0000 110|Налоги на имущество | 16236,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04010 02 0000 110|Налог на имущество предприятий | 2430,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 04050 04 0000 110|Земельный налог (по обязатель-| 13806,0 |
| |ствам, возникшим до 1 января| |
| |2006 года), мобилизуемый на| |
| |территориях городских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 06000 02 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отме-| 1194,0 |
| |ненным налогам и сборам субъек-| |
| |тов Российской Федерации) | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 06010 02 0000 110|Налог с продаж | 1194,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07000 00 0000 110|Прочие налоги и сборы (по отме-| 591,0 |
| |ненным местным налогам и сбо-| |
| |рам) | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07030 04 0000 110|Целевые сборы с граждан и пред-| 208,0 |
| |приятий, учреждений, организа-| |
| |ций на содержание милиции, на| |
| |благоустройство территорий, на| |
| |нужды образования и другие це-| |
| |ли, мобилизуемые на территориях| |
| |городских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 09 07050 04 0000 110|Прочие местные налоги и сборы,| 383,0 |
| |мобилизуемые на территориях го-| |
| |родских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 00000 00 0000 000|Доходы от использования иму-| 389548,3 |
| |щества, находящегося в государ-| |
| |ственной и муниципальной собст-| |
| |венности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 03000 00 0000 120|Проценты, полученные от предос-| 148,3 |
| |тавления бюджетных кредитов| |
| |внутри страны | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05000 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду иму-| 388300,0 |
| |щества, находящегося в государ-| |
| |ственной и муниципальной собст-| |
| |венности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05010 00 0000 120|Арендная плата за земельные| 232300,0 |
| |участки, государственная собст-| |
| |венность на которые не разгра-| |
| |ничена и поступления от продажи| |
| |права на заключение договоров| |
| |аренды указанных земельных| |
| |участков | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 05030 00 0000 120|Доходы от сдачи в аренду иму-| 156000 |
| |щества, находящегося в опера-| |
| |тивном управлении органов госу-| |
| |дарственной власти, органов| |
| |местного самоуправления, госу-| |
| |дарственных внебюджетных фондов| |
| |и созданных ими учреждений и в| |
| |хозяйственном ведении федераль-| |
| |ных государственных унитарных| |
| |предприятий и муниципальных| |
| |унитарных предприятий | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 11 07000 00 0000 120|Платежи от государственных и| 1100,0 |
| |муниципальных унитарных пред-| |
| |приятий | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 12 00000 00 0000 000|Платежи при пользовании природ-| 31183,2 |
| |ными ресурсами | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 12 01000 01 0000 120|Плата за негативное воздействие| 31183,2 |
| |на окружающую среду | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 14 00000 00 0000 000|Доходы от продажи материальных| 50000,0 |
| |и нематериальных активов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 14 02000 00 0000 000|Доходы от реализации имущества,| 50000,0 |
| |находящегося в государственной| |
| |и муниципальной собственности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 15 00000 00 0000 000|Административные платежи и сбо-| 2518,8 |
| |ры | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 16 00000 00 0000 000|Штрафы, санкции, возмещение| 44797,1 |
| |ущерба | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 17 00000 00 0000 000|Прочие неналоговые доходы | 8102,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 1 17 05000 00 0000 180|Прочие неналоговые доходы | 8102,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 00 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления | 2423564,29 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от| 2423564,29 |
| |других бюджетов бюджетной сис-| |
| |темы Российской Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01000 00 0000 151|Дотации от других бюджетов бюд-| 516656,1 |
| |жетной системы Российской Феде-| |
| |рации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01001 00 0000 151|Дотации на выравнивание уровня| 427830,0 |
| |бюджетной обеспеченности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01001 04 0000 151|Дотации бюджетам городских ок-| 427830,0 |
| |ругов на выравнивание уровня| |
| |бюджетной обеспеченности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01003 00 0000 151|Дотации бюджетам на поддержку| 58454,1 |
| |мер по обеспечению сбалансиро-| |
| |ванности бюджетов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01003 04 0000 151|Дотации бюджетам городских ок-| 58454,1 |
| |ругов на поддержку мер по обес-| |
| |печению сбалансированности бюд-| |
| |жетов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01999 00 0000 151|Прочие дотации | 30372,0 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 01999 04 0000 151|Прочие дотации бюджетам город-| 30372,0 |
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов| 1281691,81 |
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02012 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 74960,6 |
| |осуществление расходов бюджетов| |
| |по выплате ежемесячного пособия| |
| |на ребенка | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02012 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 74960,6 |
| |округов на осуществление расхо-| |
| |дов бюджетов по выплате ежеме-| |
| |сячного пособия на ребенка | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02019 00 0000 151|Субвенции бюджетам на поощрение| 3500 |
| |лучших учителей | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02019 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 3500 |
| |округов на поощрение лучших| |
| |учителей | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02028 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 31057,71 |
| |денежные выплаты медицинскому| |
| |персоналу фельдшерско-акушер-| |
| |ских пунктов, врачам, фельдше-| |
| |рам и медицинским сестрам ско-| |
| |рой медицинской помощи | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02028 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 31057,71 |
| |округов на денежные выплаты ме-| |
| |дицинскому персоналу фельдшер-| |
| |ско-акушерских пунктов, врачам,| |
| |фельдшерам и медицинским сест-| |
| |рам скорой медицинской помощи | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02039 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 28842,5 |
| |ежемесячное денежное вознаграж-| |
| |дение за классное руководство | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02039 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 28842,5 |
| |округов на ежемесячное денежное| |
| |вознаграждение за классное ру-| |
| |ководство | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02040 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 66295 |
| |предоставление гражданам субси-| |
| |дий на оплату жилого помещения| |
| |и коммунальных услуг | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02040 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 66295 |
| |округов на предоставление граж-| |
| |данам субсидий на оплату жилого| |
| |помещения и коммунальных услуг | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02043 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 532136,1 |
| |выполнение передаваемых полно-| |
| |мочий субъектов Российской Фе-| |
| |дерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02043 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 532136,1 |
| |округов на выполнение передава-| |
| |емых полномочий субъектов Рос-| |
| |сийской Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02044 00 0000 151|Субвенции бюджетам на цели рав-| 1403,2 |
| |ного с Министерством внутренних| |
| |дел Российской Федерации повы-| |
| |шения денежного довольствия| |
| |сотрудникам и заработной платы| |
| |работникам подразделений мили-| |
| |ции общественной безопасности,| |
| |содержащихся за счет средств| |
| |бюджетов субъектов Российской| |
| |Федерации и местных бюджетов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02044 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 1403,2 |
| |округов на цели равного с Ми-| |
| |нистерством внутренних дел Рос-| |
| |сийской Федерации повышения де-| |
| |нежного довольствия сотрудникам| |
| |и заработной платы работникам| |
| |подразделений милиции общест-| |
| |венной безопасности, содержа-| |
| |щихся за счет средств бюджетов| |
| |субъектов Российской Федерации| |
| |и местных бюджетов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02051 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 11230,2 |
| |содержание ребенка в семье опе-| |
| |куна и приемной семье, а также| |
| |на оплату труда приемному роди-| |
| |телю | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02051 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 11230,2 |
| |округов на содержание ребенка в| |
| |семье опекуна и приемной семье,| |
| |а также на оплату труда прием-| |
| |ному родителю | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02052 00 0000 151|Субвенции местным бюджетам на| 12000 |
| |внедрение инновационных образо-| |
| |вательных программ в муници-| |
| |пальных общеобразовательных уч-| |
| |реждениях | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02052 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 12000 |
| |округов на внедрение инноваци-| |
| |онных образовательных программ| |
| |в муниципальных общеобразова-| |
| |тельных учреждениях | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02053 00 0000 151|Субвенции бюджетам на выплату| 18139,2 |
| |компенсации части родительской| |
| |платы за содержание ребенка в| |
| |государственных и муниципальных| |
| |образовательных учреждениях,| |
| |реализующих основную общеобра-| |
| |зовательную программу дошколь-| |
| |ного образования | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 02053 04 0000 151|Субвенции бюджетам городских| 18139,2 |
| |округов на выплату компенсации| |
| |части родительской платы за со-| |
| |держание ребенка в муниципаль-| |
| |ных образовательных учреждени-| |
| |ях, реализующих основную обще-| |
| |образовательную программу до-| |
| |школьного образования | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 03999 00 0000 151|Прочие субвенции | 502127,3 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 03999 04 0000 151|Прочие субвенции бюджетам го-| 502127,3 |
| |родских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04000 00 0000 151|Субсидии от других бюджетов| 625216,38 |
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04005 00 0000 151|Субсидии бюджетам на мероприя-| 355,1 |
| |тия по организации оздорови-| |
| |тельной кампании детей | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04005 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-| 355,1 |
| |ругов на мероприятия по органи-| |
| |зации оздоровительной кампании| |
| |детей | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04008 00 0000 151|Субсидии бюджетам на предостав-| 50435,28 |
| |ление субсидий молодым семьям| |
| |для приобретения жилья | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04008 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-| 50435,28 |
| |ругов на предоставление субси-| |
| |дий молодым семьям для предос-| |
| |тавления жилья | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04028 00 0000 151|Субсидии бюджетам на модерниза-| 38841 |
| |цию объектов коммунальной ин-| |
| |фраструктуры | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04028 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-| 38841 |
| |ругов на модернизацию объектов| |
| |коммунальной инфраструктуры | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04030 00 0000 151|Субсидии бюджетам на возмещение| 6340 |
| |части затрат на уплату процен-| |
| |тов по кредитам, полученным в| |
| |российских кредитных организа-| |
| |циях на обеспечение земельных| |
| |участков под жилищное строи-| |
| |тельство коммунальной инфра-| |
| |структурой | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04030 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-| 6340 |
| |ругов на возмещение части| |
| |затрат на уплату процентов по| |
| |кредитам, полученным в россий-| |
| |ских кредитных организациях на| |
| |обеспечение земельных участков| |
| |под жилищное строительство ком-| |
| |мунальной инфраструктурой | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04055 00 0000 151|Субсидии бюджетам для развития| 403000 |
| |улично-дорожной сети в городах| |
| |(поселках городского типа) | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04055 04 0000 151|Субсидии бюджетам городских ок-| 403000 |
| |ругов для развития улично-до-| |
| |рожной сети в городах (поселках| |
| |городского типа) | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04056 00 0000 151|Субсидии бюджетам муниципальных| 55265,9 |
| |образований на проведение капи-| |
| |тального ремонта многоквартир-| |
| |ных домов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04057 00 0000 151|Субсидии бюджетам муниципальных| 21000 |
| |образований на переселение| |
| |граждан из аварийного жилищного| |
| |фонда | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04999 00 0000 151|Прочие субсидии | 49979,1 |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 2 02 04999 04 0000 151|Прочие субсидии бюджетам город-| 49979,1 |
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 00 00000 00 0000 000|Доходы от предпринимательской и| 307113,85 |
| |иной приносящей доход деятель-| |
| |ности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 00000 00 0000 000|Рыночные продажи товаров и ус-| 224736,992|
| |луг | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 01000 00 0000 130|Доходы от продажи услуг | 221550,392|
| | | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 01040 04 0000 130|Доходы от продажи услуг, оказы-| 221550,392|
| |ваемых учреждениями, находящи-| |
| |мися в ведении органов местного| |
| |самоуправления городских окру-| |
| |гов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 02000 00 0000 440|Доходы от продажи товаров | 3186,6 |
| | | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 02 02040 04 0000 440|Доходы от продажи товаров, осу-| 3186,6 |
| |ществляемой учреждениями, нахо-| |
| |дящимися в ведении органов| |
| |местного самоуправления город-| |
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от| 82376,858|
| |предпринимательской и иной при-| |
| |носящей доход деятельности | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 01040 04 0000 151|Безвозмездные перечисления от| 58599,75 |
| |бюджетов бюджетной системы уч-| |
| |реждениям, находящимся в веде-| |
| |нии органов местного самоуправ-| |
| |ления городских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
|000 3 03 02040 04 0000 180|Прочие безвозмездные поступле-| 23777,108|
| |ния муниципальным учреждениям,| |
| |находящимся в ведении органов| |
| |местного самоуправления город-| |
| |ских округов | |
|--------------------------+-------------------------------+------------|
| |Всего доходов: | 5664403,527|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.8. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Перечень дополнительных целевых статей функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, применяемой при составлении и исполнении бюджета города Пензы в 2007 году
/-----------------------------------------------------------------------\
|Код бюджетной| Наименование |
|классификации| |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 4870000 |Содержание объектов физкультуры и спорта |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5080000 |Прочие мероприятия в области социальной политики |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5145001 |Мероприятия в части возмещения расходов на погребение|
| |граждан и организация данной деятельности |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5146000 |Расходы за счет субвенции по выплате единовременной де-|
| |нежной компенсации в соответствии с ФЗ "О реабилитации|
| |жертв политических репрессий" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5147000 |Реализация государственных функций в области социальной|
| |политики (погашение задолженности по обязательствам, вы-|
| |текающим из федеральных законов и возникшим до 1 января|
| |2005 года) |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5500000 |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-|
| |ства |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5501700 |Мероприятия по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня|
| |основания |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5501800 |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе|
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 5600000 |Расходы за счет субвенции на реализацию плана основных|
| |мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня|
| |основания |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950200 |Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка|
| |граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в горо-|
| |де Пензе на 2005-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950400 |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.|
| |Пензы на 2007-2009 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950500 |Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с|
| |заболеваниями социального характера (2005-2007 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950501 |Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950502 |Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г.|
| |Пензе" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950503 |Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950504 |Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распрост-|
| |ранения в г.Пензе заболеваний вызываемых вирусом иммуно-|
| |дефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7950900 |Программа капитального ремонта объектов социально-куль-|
| |турного и жилищно-коммунального назначения г.Пензы на|
| |2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7952900 |Программа "Реформирование и модернизация жилищно-комму-|
| |нального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953000 |Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем моло-|
| |дых семей в городе Пензе на 2006-2010 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953700 |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по|
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7953900 |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954200 |Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажир-|
| |ского транспорта общего пользования в городе Пензе на|
| |2005-2013 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954300 |Программа "Обеспечение ремонта, реконструкции и строи-|
| |тельства улично-дорожной сети г.Пензы и сооружений на ней|
| |в 2005-2007 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954400 |Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного|
| |движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7954900 |Городская целевая программа "Повышение качества медицин-|
| |ских услуг, оказываемых населению г.Пензы, на 2006-2007|
| |годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7955300 |Городская целевая программа "Профилактика и лечение арте-|
| |риальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 годы |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7956000 |Городская целевая программа "Врач общей практики в г.Пен-|
| |зе (2006-2008 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7957500 |Муниципальная целевая программа "Создание автоматизиро-|
| |ванной системы ведения государственного земельного ка-|
| |дастра и государственного учета объектов недвижимости в|
| |городе Пензе (2005-2007 годы)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958200 |Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных|
| |участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного|
| |строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958300 |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|
| |2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958400 |Муниципальная целевая программа "Профилактика негативных|
| |явлений и правонарушений среди подростков и молодежи го-|
| |рода Пензы на 2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958500 |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,|
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"|
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958600 |Программа капитального строительства объектов города Пен-|
| |зы на 2007 год |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958700 |Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на|
| |2005-2010 гг." |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958800 |Муниципальная целевая программа "Школьное молоко" на пе-|
| |риод 2007-2010 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7958900 |Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт бас-|
| |сейнов и спортивных залов образовательных учреждений на|
| |2007-2008 годы" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7959000 |Муниципальная целевая программа развития системы дошколь-|
| |ного образования города Пензы "Дошкольное детство|
| |(2007-2010 гг.)" |
|-------------+---------------------------------------------------------|
| 7959100 |Муниципальная целевая программа "Развитие средств инфор-|
| |матизации в МУЗ "Городская клиническая больница скорой|
| |медицинской помощи им. Г.А.Захарьина" |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.9. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 12
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Распределение расходов бюджета города Пензы на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Наименование |РЗ|ПР| Сумма |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общегосударственные вопросы |01| | 268966,095|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование законодательных (представительных)|01|03| 22504,62 |
|органов государственной власти и местного самоуправ-| | | |
|ления | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации,|01|04| 74173,403|
|высших органов исполнительной власти субъектов Рос-| | | |
|сийской Федерации, местных администраций | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-|01|06| 21937,7 |
|моженных органов и органов надзора | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов |01|07| 546,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|12| 22164 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Резервные фонды |01|13| 3072,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|15| 124567,872|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная безопасность и правоохранительная дея-|03| | 56614,44 |
|тельность | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Органы внутренних дел |03|02| 14933,64 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|03|09| 14743,1 |
|ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Обеспечение противопожарной безопасности |03|10| 26937,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Национальная экономика |04| | 293367,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Лесное хозяйство |04|07| 3275,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Транспорт |04|08| 284802,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|11| 5289,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| |2004707,33 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Жилищное хозяйство |05|01| 166772,964|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Коммунальное хозяйство |05|02|1813573,754|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|04| 24360,612|
|ства | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Образование |07| |1608760,564|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Дошкольное образование |07|01| 448397,178|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Общее образование |07|02|1079013,238|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| 5211,911|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| 76138,237|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08| | 95192,131|
|ции | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Культура |08|01| 90049,131|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Кинематография |08|02| 362 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и|08|06| 4781 |
|средств массовой информации | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение и спорт |09| | 832979,247|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Здравоохранение |09|01| 706170,625|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Спорт и физическая культура |09|02| 80859,94 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |09|04| 45948,682|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальная политика |10| | 871813,68 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| 6716,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| 83753,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Социальное обеспечение населения |10|03| 706117,126|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |10|04| 36743,354|
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| 38483,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+-----------|
|Всего по бюджету | | |6032401,287|
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.10. Приложение 13 изложить в следующей редакции:
"Приложение 13
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Ведомственная структура расходов бюджета города Пензы на 2007 год
(тыс.руб.)
/-------------------------------------------------------------------------\
| | Наименование |ПрП|Рз|Пр| ЦСР |ВР | Сумма |
| | | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|1 |Администрация города Пензы |901| | | | | 78428,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |901|01| | | | 75228,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Функционирование Правительства|901|01|04| | | 74173,403 |
| |Российской Федерации, высших ор-| | | | | | |
| |ганов исполнительной власти| | | | | | |
| |субъектов Российской Федерации,| | | | | | |
| |местных администраций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|901|01|04|0010000 | | 74173,403 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |901|01|04|0010000 |005| 72232,603 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Глава местной администрации (ис-|901|01|04|0010000 |042| 869,4 |
| |полнительно-распорядительного | | | | | | |
| |органа муниципального образова-| | | | | | |
| |ния) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|901|01|04|0010000 |954| 825,6 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с наделением органов местного| | | | | | |
| |самоуправления муниципальных об-| | | | | | |
| |разований Пензенской области от-| | | | | | |
| |дельными государственными полно-| | | | | | |
| |мочиями по управлению охраной| | | | | | |
| |труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенций на фи-|901|01|04|0010000 |955| 245,8 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение проведения выборов и|901|01|07| | | 546,3 |
| |референдумов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Проведение выборов и референду-|901|01|07|0200000 | | 546,3 |
| |мов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Проведение выборов в представи-|901|01|07|0200000 |097| 546,3 |
| |тельные органы муниципального| | | | | | |
| |образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|901|01|15| | | 509,197 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Реализация государственных функ-|901|01|15|0920000 | | 509,197 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на уплату взносов в ас-|901|01|15|0920000 |966| 509,197 |
| |социацию муниципальных образова-| | | | | | |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901|05| | | | 3200 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищное хозяйство |901|05|01| | | 3200 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Дети и семья" |901|05|01|5220303 | | 3200 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение жилыми помещениями|901|05|01|5220303 |442| 3200 |
| |детей-сирот, детей, оставшихся| | | | | | |
| |без попечения родителей, а также| | | | | | |
| |детей, находящихся под опекой| | | | | | |
| |(попечительством), не имеющих| | | | | | |
| |закрепленного жилого помещения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|2 |Пензенская городская Дума |902| | | | | 22504,62 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |902|01| | | | 22504,62 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Функционирование законодательных|902|01|03| | | 22504,62 |
| |(представительных) органов госу-| | | | | | |
| |дарственной власти и местного| | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|902|01|03|0010000 | | 22504,62 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |902|01|03|0010000 |005| 20902,288 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Председатель представительного|902|01|03|0010000 |026| 899,326 |
| |органа муниципального образова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Депутаты представительного орга-|902|01|03|0010000 |027| 703,006 |
| |на муниципального образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|3 |Главное управление градострои-|906| | | | | 10880,12 |
| |тельства и архитектуры города| | | | | | |
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |906|01| | | | 10880,12 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|906|01|15| | | 10880,12 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|906|01|15|0010000 | | 10880,12 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |906|01|15|0010000 |005| 10880,12 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|4 |Управление транспорта и связи|912| | | | | 216370,4 |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная экономика |912|04| | | | 216370,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Транспорт |912|04|08| | | 216370,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|912|04|08|0010000 | | 2848,4 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |912|04|08|0010000 |005| 2848,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие виды транспорта |912|04|08|3170000 | | 73346,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Отдельные мероприятия в области|912|04|08|3170000 |368| 56285,1 |
| |автомобильного транспорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Отдельные мероприятия в области|912|04|08|3170000 |369| 13298,7 |
| |городского электрического транс-| | | | | | |
| |порта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на покрытие убытков|912|04|08|3170000 |969| 3762,6 |
| |предприятий пассажирского транс-| | | | | | |
| |порта от перевозки отдельных ка-| | | | | | |
| |тегорий граждан по решениям ор-| | | | | | |
| |ганов местного самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Комплексная муниципальная прог-|912|04|08|7954200 | | 138735,6 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|912|04|08|7954200 |870| 138735,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|912|04|08|7953700 | | 1440 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|912|04|08|7953700 |870| 1440 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|5 |Управление жилищно-коммунального|932| | | | |1463591,089 |
| |хозяйства города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная экономика |932|04| | | | 3275,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Лесное хозяйство |932|04|07| | | 3275,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Охрана, восстановление и исполь-|932|04|07|2900000 | | 3275,7 |
| |зование лесов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Лесоохранные и лесовосстанови-|932|04|07|2900000 |800| 3218,1 |
| |тельные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|04|07|2900000 |283| 57,6 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |932|05| | | |1460315,389 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищное хозяйство |932|05|01| | | 62597,969 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |932|05|01|3500000 | | 49740,769 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|01|3500000 |283| 23283,179 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий бюджета|932|05|01|3500000 |692| 558,37 |
| |Пензенской области на проведение| | | | | | |
| |капитального ремонта многоквар-| | | | | | |
| |тирных жилых домов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий бюджета|932|05|01|3500000 |693| 2100,0 |
| |Пензенской области на переселе-| | | | | | |
| |ние граждан из аварийного жилого| | | | | | |
| |фонда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий феде-|932|05|01|3500000 |694| 4899,22 |
| |рального бюджета на проведение| | | | | | |
| |капитального ремонта многоквар-| | | | | | |
| |тирных жилых домов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из фе-|932|05|01|3500000 |695| 18900 |
| |дерального бюджета на переселе-| | | | | | |
| |ние граждан из аварийного жилого| | | | | | |
| |фонда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа "Реформирование и мо-|932|05|01|7952900 | | 4527,3 |
| |дернизация жилищно-коммунального| | | | | | |
| |хозяйства г.Пензы на 2005-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|01|7952900 |870| 4527,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|932|05|01|7950400 | | 8329,9 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|01|7950400 |870| 8329,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Коммунальное хозяйство |932|05|02| | |1373356,808 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Дорожное хозяйство |932|05|02|3150000 | | 403000 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из фе-|932|05|02|3150000 |691| 403000 |
| |дерального бюджета на развитие| | | | | | |
| |улично-дорожной сети в городе| | | | | | |
| |Пензе | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Поддержка коммунального хозяйст-|932|05|02|3510000 | | 298799,502 |
| |ва | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Субсидии |932|05|02|3510000 |197| 8195,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области коммуналь-|932|05|02|3510000 |411| 30563,458 |
| |ного хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|3510000 |283| 129353,149 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Компенсация выпадающих доходов|932|05|02|3510000 |803| 130687,195 |
| |организациям, предоставляющим| | | | | | |
| |населению услуги теплоснабжения| | | | | | |
| |по тарифам, не обеспечивающим| | | | | | |
| |возмещение издержек | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|932|05|02|5500000 | | 1777,621 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по подготовке г.Пен-|932|05|02|5501700 | | 1777,621 |
| |зы к 350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|5501700 |283| 1777,621 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Благоустройство |932|05|02|6000000 | | 271704,814 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|932|05|02|6000000 |283| 40614,379 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по благоустройству|932|05|02|6000000 |412| 3878 |
| |городских и сельских поселений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Уличное освещение |932|05|02|6000000 |806| 66918,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|932|05|02|6000000 |807| 119644,135 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Озеленение |932|05|02|6000000 |808| 40650 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа "Обеспечение ремонта,|932|05|02|7954300 | | 382523,724 |
| |реконструкции и строительства| | | | | | |
| |улично-дорожной сети г.Пензы и| | | | | | |
| |сооружений на ней в 2005-2007| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|02|7954300 |870| 382523,724 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая Программа|932|05|02|7954400 | | 8451,99 |
| |"Безопасность дорожного движения| | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 го-| | | | | | |
| |ды" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|02|7954400 |870| 8451,99 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|932|05|02|7958200 | | 7099,157 |
| |"Обеспечение земельных участков| | | | | | |
| |коммунальной инфраструктурой в| | | | | | |
| |целях жилищного строительства в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|932|05|02|7958200 |870| 7099,157 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области жилищ-|932|05|04| | | 24360,612 |
| |но-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|932|05|04|0010000 | | 24360,612 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |932|05|04|0010000 |005| 5561,612 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|932|05|04|0010000 |327| 18799 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|6 |Социальное управление города|948| | | | | 770118,978 |
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |948|07| | | | 55,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|948|07|07| | | 55,1 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|948|07|07|4320000 | | 55,1 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Оздоровление детей |948|07|07|4320000 |452| 55,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |948|10| | | | 770063,878 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Пенсионное обеспечение |948|10|01| | | 6716,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Пенсии |948|10|01|4900000 | | 6716,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Доплаты к пенсиям муниципальных|948|10|01|4900000 |633| 1658,6 |
| |служащих, осуществляемые за счет| | | | | | |
| |средств местного бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Доплаты к пенсиям государствен-|948|10|01|4900000 |714| 5057,5 |
| |ных служащих субъектов Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и муниципальных| | | | | | |
| |служащих | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обслуживание населе-|948|10|02| | | 83753,4 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждения социального обслужи-|948|10|02|5060000 | | 83753,4 |
| |вания населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|948|10|02|5060000 |530| 354,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|02|5060000 |960| 74821,3 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на финансирование учреж-|948|10|02|5060000 |968| 2904,7 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|948|10|02|5060000 |900| 40,4 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов столовой|948|10|02|5060000 |904| 720 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|948|10|02|5060000 |910| 671,1 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от на-|948|10|02|5060000 |916| 3720 |
| |домного обслуживания престарелых| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|948|10|02|5060000 |920| 521,4 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|948|10|03| | | 641110,678 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Федеральная целевая программа|948|10|03|1040000 | | 21067 |
| |"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-| | | | | | |
| |рой этап) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем|948|10|03|1042000 | | 21067 |
| |молодых семей" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление субсидии молодым|948|10|03|1042000 |661| 21067 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки граж-|948|10|03|5050000 | | 417991,096 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление мер социальной|948|10|03|5050000 |496| 5293,91368|
| |поддержки реабилитированных лиц| | | | | | |
| |и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | |
| |от политических репрессий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|948|10|03|5050000 |283| 7,401 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки Героев|948|10|03|5050000 |562| 75,646 |
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение мер социальной под-|948|10|03|5050000 |563| 407052,39145|
| |держки ветеранов труда | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение мер социальной под-|948|10|03|5050000 |565| 949,94487|
| |держки тружеников тыла | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов по соци-|948|10|03|5050000 |967| 3328,2 |
| |альной поддержке многодетных се-| | | | | | |
| |мей, проживающих на территории| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на изготовление и уста-|948|10|03|5050000 |983| 960 |
| |новку надгробных памятников на| | | | | | |
| |могилах отдельных категорий| | | | | | |
| |граждан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию решения|948|10|03|5050000 |985| 323,599 |
| |Пензенской городской Думы "Об| | | | | | |
| |утверждении Положения "О Почет-| | | | | | |
| |ном гражданине города Пензы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области со-|948|10|03|5080000 | | 1444,3 |
| |циальной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на финансирование учреж-|948|10|03|5080000 |968| 1444,3 |
| |дений и мероприятий по социаль-| | | | | | |
| |ной защите населения, осуществ-| | | | | | |
| |ляемые за счет средств местного| | | | | | |
| |бюджета | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в части возмещения|948|10|03|5145001 | | 491 |
| |расходов на погребение граждан и| | | | | | |
| |организация данной деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|03|5145001 |960| 491 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Реализация государственных функ-|948|10|03|5147000 | | 1,972 |
| |ций в области социальной полити-| | | | | | |
| |ки | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области социальной|948|10|03|5147000 |482| 1,972 |
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсаций |948|10|03|5190000 | | 138116,25 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление гражданам субси-|948|10|03|5190000 |572| 66295 |
| |дий на оплату жилого помещения и| | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Ежемесячное пособие на ребенка|948|10|03|5190000 |749| 70460,6 |
| |из бюджетов субъектов Российской| | | | | | |
| |Федерации и местных бюджетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки нетру-|948|10|03|5190000 |975| 1360,65 |
| |доспособным лицам, получающим| | | | | | |
| |пенсии в соответствии с Феде-| | | | | | |
| |ральным законом "О трудовых пен-| | | | | | |
| |сиях в Российской Федерации",| | | | | | |
| |независимо от прекращения ими| | | | | | |
| |трудовой деятельности, имеющих| | | | | | |
| |доход ниже величины прожиточного| | | | | | |
| |минимума, установленного в Пен-| | | | | | |
| |зенской области для пенсионеров | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Региональные целевые программы |948|10|03|5220000 | | 54097,94 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Областная целевая программа|948|10|03|5225900 | | 54097,94 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей" на 2006-2010 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Субсидии |948|10|03|5225900 |197| 54097,94 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Целевые программы муниципальных|948|10|03|7950000 | | 7901,12 |
| |образований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|03|7953000 | | 6901,12 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей в городе Пензе на 2006-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление субсидий молодым|948|10|03|7953000 |661| 6901,12 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|03|7958300 | | 1000 |
| |"Многодетная семья, 2007-2009| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|948|10|03|7958300 |870| 1000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области соци-|948|10|06| | | 38483,7 |
| |альной политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|948|10|06|0010000 | | 38402,9 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |948|10|06|0010000 |005| 7205,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|948|10|06|0010000 |960| 31197,4 |
| |нансирование учреждений по соци-| | | | | | |
| |альной защите населения и орга-| | | | | | |
| |низации деятельности по социаль-| | | | | | |
| |ной поддержке и социальному об-| | | | | | |
| |служиванию населения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|948|10|06|7958500 | | 80,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|948|10|06|7958500 |870| 80,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|7 |Управление здравоохранения горо-|955| | | | | 634448,57724|
| |да Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |955|09| | | | 634448,57724|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение |955|09|01| | | 592293,69524|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|955|09|01|4690000 | | 33290,741 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4690000 |283| 1227,903 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4690000 |327| 30524,838 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4690000 |920| 1538 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Больницы, клиники, госпитали,|955|09|01|4700000 | | 192950,93626|
| |медико-санитарные части | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4700000 |283| 4322,223 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4700000 |327| 115489,71326|
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|955|09|01|4700000 |530| 2690 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4700000 |903| 135,4 |
| |нарное обслуживание | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4700000 |908| 1189,1 |
| |зубопротезирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4700000 |909| 21836,8 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4700000 |910| 646 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4700000 |911| 10099 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4700000 |920| 28,9 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы, связанные с оплатой ус-|955|09|01|4700000 |922| 2725,7 |
| |луг государственным и муници-| | | | | | |
| |пальным учреждениям здравоохра-| | | | | | |
| |нения по дополнительным медицин-| | | | | | |
| |ским осмотрам работников, заня-| | | | | | |
| |тых на работах с вредными и| | | | | | |
| |(или) опасными производственными| | | | | | |
| |факторами | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |972| 32292,4 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4700000 |973| 1495,7 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Поликлиники, амбулатории, диаг-|955|09|01|4710000 | | 109182,4387 |
| |ностические центры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4710000 |283| 9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4710000 |327| 18622,9887 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от услуг|955|09|01|4710000 |908| 17690 |
| |зубопротезирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4710000 |909| 63662,1 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от про-|955|09|01|4710000 |910| 5 |
| |чих безвозмездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4710000 |911| 423 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4710000 |920| 851,8 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы, связанные с оплатой ус-|955|09|01|4710000 |923| 121,55 |
| |луг по проведению диспансериза-| | | | | | |
| |ции находящихся в стационарных| | | | | | |
| |учреждениях детей-сирот и детей,| | | | | | |
| |оставшихся без попечения родите-| | | | | | |
| |лей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |972| 6591 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4710000 |973| 1206 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Санатории для детей и подростков|955|09|01|4740000 | | 7530,508 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4740000 |327| 7330,508 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |972| 192 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4740000 |973| 8 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Родильные дома |955|09|01|4760000 | | 62356,36828|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4760000 |283| 65 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4760000 |327| 22413,36828|
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|955|09|01|4760000 |530| 280 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет платы за стацио-|955|09|01|4760000 |903| 262,7 |
| |нарное обслуживание | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4760000 |909| 672,9 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4760000 |910| 103 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет безвозмездных|955|09|01|4760000 |911| 34715 |
| |поступлений, связанных с оплатой| | | | | | |
| |услуг по медицинской помощи,| | | | | | |
| |оказанной женщинам в период бе-| | | | | | |
| |ременности и (или) родов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих поступле-|955|09|01|4760000 |920| 8,4 |
| |ний | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |972| 3766 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4760000 |973| 70 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Станции скорой и неотложной по-|955|09|01|4770000 | | 155414,193 |
| |мощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|4770000 |283| 1261 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|955|09|01|4770000 |327| 149361,393 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от меди-|955|09|01|4770000 |909| 411,6 |
| |цинских услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|955|09|01|4770000 |910| 22,2 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |972| 4237 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на еже-| | | | | | |
| |квартальные надбавки к заработ-| | | | | | |
| |ной плате медицинских работни-| | | | | | |
| |ков, работающих в муниципальных| | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения Пен-| | | | | | |
| |зенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий из бюд-|955|09|01|4770000 |973| 121 |
| |жета Пензенской области на фи-| | | | | | |
| |нансирование расходов на едино-| | | | | | |
| |временную выплату молодым специ-| | | | | | |
| |алистам, работающим в муници-| | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохра-| | | | | | |
| |нения Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|955|09|01|5200000 | | 31057,71 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Денежные выплаты медицинскому|955|09|01|5200000 |624| 31057,71 |
| |персоналу фельдшерско-акушерских| | | | | | |
| |пунктов, врачам, фельдшерам и| | | | | | |
| |медицинским сестрам скорой меди-| | | | | | |
| |цинской помощи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|955|09|01|7958600 | | 10,8 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|01|7958600 |283| 10,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|01|7959100 | | 500 |
| |"Развитие средств информатизации| | | | | | |
| |в МУЗ "Городская клиническая| | | | | | |
| |больница скорой медицинской по-| | | | | | |
| |мощи им. Г.А.Захарьина" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|01|7959100 |870| 500 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области здраво-|955|09|04| | | 42154,882 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|955|09|04|0010000 | | 6724,582 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |955|09|04|0010000 |005| 6724,582 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7950500 | | 4351,1 |
| |"Предупреждение и борьба с забо-| | | | | | |
| |леваниями социального характера| | | | | | |
| |(на 2005-2007 годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950500 |870| 4351,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Сахарный диабет" |955|09|04|7950501 | | 35 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950501 |870| 35 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры|955|09|04|7950502 | | 1172 |
| |борьбы с туберкулезом в г.Пензе"| | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950502 |870| 1172 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Вакцинопрофилакти-|955|09|04|7950503 | | 3034,1 |
| |ка" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950503 |870| 3034,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Неотложные меры по|955|09|04|7950504 | | 110 |
| |предупреждению распространения в| | | | | | |
| |г.Пензе заболеваний вызываемых| | | | | | |
| |вирусом иммунодефицита человека| | | | | | |
| |(Анти-ВИЧ/СПИД)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950504 |870| 110 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7956000 | | 5424,9 |
| |"Врач общей практики в г.Пензе| | | | | | |
| |(2006-2008 годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7956000 |870| 5424,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Городская целевая программа|955|09|04|7955300 | | 17659,9 |
| |"Профилактика и лечение артери-| | | | | | |
| |альной гипертонии в г.Пензе" на| | | | | | |
| |2006-2008 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|955|09|04|7955300 |283| 4584,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7955300 |870| 13075 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Городская целевая программа "По-|955|09|04|7954900 | | 2868,3 |
| |вышение качества медицинских ус-| | | | | | |
| |луг, оказываемых населению| | | | | | |
| |г.Пензы, на 2006-2007 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7954900 |870| 2868,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|04|7950400 | | 4723,6 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7950400 |870| 4723,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|955|09|04|7958500 | | 402,5 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|955|09|04|7958500 |870| 402,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|8 |Управление культуры города Пензы|957| | | | | 162433,488 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |957|07| | | | 70603,357 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общее образование |957|07|02| | | 70018,857 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждение по внешкольной работе|957|07|02|4230000 | | 70018,857 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|07|02|4230000 |283| 34 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|07|02|4230000 |327| 64335,957 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|07|02|4230000 |900| 5605,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|07|02|4230000 |910| 43,0 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области образо-|957|07|09| | | 584,5 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|957|07|09|7953700 | | 556,5 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|07|09|7953700 |870| 556,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|957|07|09|7950400 | | 28,0 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|07|09|7950400 |870| 28,0 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Культура, кинематография и сред-|957|08| | | | 91830,131 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Культура |957|08|01| | | 87049,131 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Дворцы и дома культуры, другие|957|08|01|4400000 | | 66063,831 |
| |учреждения культуры и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4400000 |283| 9,5 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4400000 |327| 51081,331 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|957|08|01|4400000 |530| 1451,3 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4400000 |900| 13077,1 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов подсоб-|957|08|01|4400000 |902| 238,2 |
| |ных хозяйств | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|08|01|4400000 |910| 206,4 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Библиотеки |957|08|01|4420000 | | 15936,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|957|08|01|4420000 |283| 44,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4420000 |327| 15000,4 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|957|08|01|4420000 |530| 261,2 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4420000 |900| 600,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|957|08|01|4420000 |910| 30,0 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Театры, цирки, концертные и дру-|957|08|01|4430000 | | 5048,8 |
| |гие организации исполнительских| | | | | | |
| |искусств | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|957|08|01|4430000 |327| 4355,8 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|957|08|01|4430000 |900| 693,0 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области культу-|957|08|06| | | 4781 |
| |ры, кинематографии и средств| | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|957|08|06|0010000 | | 4454,2 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |957|08|06|0010000 |005| 4454,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|957|08|06|7958500 | | 206,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|08|06|7958500 |870| 206,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|957|08|06|7950400 | | 120,0 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|957|08|06|7950400 |870| 120,0 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|9 |Комитет по управлению муници-|966| | | | | 30916,2 |
| |пальным имуществом города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |966|01| | | | 25626,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|966|01|15| | | 25626,5 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|966|01|15|0010000 | | 25626,5 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |966|01|15|0010000 |005| 25626,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная экономика |966|04| | | | 5289,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области нацио-|966|04|11| | | 5289,7 |
| |нальной экономики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Реализация государственных функ-|966|04|11|3400000 | | 3789,7 |
| |ций в области национальной эко-| | | | | | |
| |номики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по землеустройству и|966|04|11|3400000 |406| 3789,7 |
| |землепользованию | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|966|04|11|7957500 | | 1500 |
| |"Создание автоматизированной| | | | | | |
| |системы ведения государственного| | | | | | |
| |земельного кадастра и государст-| | | | | | |
| |венного учета объектов недвижи-| | | | | | |
| |мости в городе Пензе (2005-2007| | | | | | |
| |годы)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|966|04|11|7957500 |870| 1500 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|10 |Комитет по физической культуре,|967| | | | | 104306,305 |
| |спорту и молодежной политике го-| | | | | | |
| |рода Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |967|07| | | | 61362,225 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общее образование |967|07|02| | | 50646,514 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждения по внешкольной работе|967|07|02|4230000 | | 50646,514 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|02|4230000 |283| 399,3 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|967|07|02|4230000 |327| 48384,614 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|967|07|02|4230000 |530| 794,5 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|02|4230000 |900| 196,742 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|967|07|02|4230000 |906| 542,827 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|967|07|02|4230000 |910| 328,531 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Молодежная политика и оздоровле-|967|07|07| | | 5156,811 |
| |ние детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Организационно-воспитательная |967|07|07|4310000 | | 4856,811 |
| |работа с молодежью | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|967|07|07|4310000 |283| 115 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|967|07|07|4310000 |327| 3843,85 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области молодежной|967|07|07|4310000 |814| 461,761 |
| |политики | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на погашение кредитор-|967|07|07|4310000 |925| 239,7 |
| |ской задолженности по предприни-| | | | | | |
| |мательской деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|967|07|07|4310000 |900| 25 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|967|07|07|4310000 |906| 171,5 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по проведению оздо-|967|07|07|4320000 | | 300 |
| |ровительной кампании детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Оздоровление детей |967|07|07|4320000 |452| 300 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области образо-|967|07|09| | | 5558,9 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|967|07|09|7953900 | | 820 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7953900 |870| 820 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7953700 | | 1668,9 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7953700 |870| 1668,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7958400 | | 3000 |
| |"Профилактика негативных явлений| | | | | | |
| |и правонарушений среди подрост-| | | | | | |
| |ков и молодежи города Пензы на| | | | | | |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7958400 |870| 3000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|967|07|09|7958500 | | 70 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|07|09|7958500 |870| 70 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |967|09| | | | 42944,08 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Спорт и физическая культура |967|09|02| | | 39150,28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центры спортивной подготовки|967|09|02|4820000 | | 19803,1 |
| |(сборные команды) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Спортивные команды |967|09|02|4820000 |869| 19803,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Содержание объектов физкультуры|967|09|02|4870000 | | 12328,969 |
| |и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на содержание спортивных|967|09|02|4870000 |964| 12328,969 |
| |сооружений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Физкультурно-оздоровительная ра-|967|09|02|5120000 | | 7018,211 |
| |бота и спортивные мероприятия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области здравоох-|967|09|02|5120000 |455| 7018,211 |
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области здраво-|967|09|04| | | 3793,8 |
| |охранения и спорта | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|967|09|04|0010000 | | 3698,8 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |967|09|04|0010000 |005| 3698,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|967|09|04|7953900 | | 95 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|967|09|04|7953900 |870| 95 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|11 |Управление образования города|974| | | | |1482868,796 |
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |974|07| | | |1423486,242 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Дошкольное образование |974|07|01| | | 444686,538 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Детские дошкольные учреждения |974|07|01|4200000 | | 430227,838 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|01|4200000 |283| 713,5 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|01|4200000 |327| 354021,038 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|01|4200000 |900| 72042,6 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|01|4200000 |910| 3450,7 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|01|7959000 | | 14458,7 |
| |развития системы дошкольного об-| | | | | | |
| |разования города Пензы "Дошколь-| | | | | | |
| |ное детство (2007-2010 гг.)" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|01|7959000 |870| 14458,7 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общее образование |974|07|02| | | 910872,867 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Школы-детские сады, школы на-|974|07|02|4210000 | | 758996,86 |
| |чальные, неполные средние и| | | | | | |
| |средние | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4210000 |283| 2812,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4210000 |327| 308541,185 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|02|4210000 |530| 2350,875 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Ежемесячное денежное вознаграж-|974|07|02|4210000 |623| 28842,5 |
| |дение за классное руководство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |868| 2837,6 |
| |нансирование расходов на выпол-| | | | | | |
| |нение полномочий по обеспечению| | | | | | |
| |бесплатным проездом детей-сирот| | | | | | |
| |и детей, оставшихся без попече-| | | | | | |
| |ния родителей, обучающихся в му-| | | | | | |
| |ниципальных образовательных уч-| | | | | | |
| |реждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4210000 |900| 8555,6 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от сто-|974|07|02|4210000 |904| 5007,4 |
| |ловой | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4210000 |910| 9175 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет безвозмездных|974|07|02|4210000 |921| 8659,6 |
| |поступлений от внебюджетных фон-| | | | | | |
| |дов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |971| 380328,6 |
| |нансирование расходов образова-| | | | | | |
| |тельных учреждений в части реа-| | | | | | |
| |лизации ими государственного| | | | | | |
| |стандарта общего образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|974|07|02|4210000 |989| 1885,7 |
| |нансирование единовременной вы-| | | | | | |
| |платы молодым специалистам (пе-| | | | | | |
| |дагогическим работникам) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Школы-интернаты |974|07|02|4220000 | | 12028,269 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4220000 |327| 11914,169 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4220000 |910| 114,1 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждения по внешкольной работе|974|07|02|4230000 | | 117190,992 |
| |с детьми | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|974|07|02|4230000 |283| 100,7 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|02|4230000 |327| 100612,092 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|02|4230000 |530| 1642,4 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|02|4230000 |900| 10565,9 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет прочих безвоз-|974|07|02|4230000 |910| 2676 |
| |мездных поступлений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет безвозмездных|974|07|02|4230000 |921| 1593,9 |
| |поступлений от внебюджетных фон-| | | | | | |
| |дов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Детские дома |974|07|02|4240000 | | 6065,956 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Оплата труда приемных родителей |974|07|02|4240000 |981| 4765,956 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Единовременные пособия при усы-|974|07|02|4240000 |982| 1300 |
| |новлении (удочерении) ребенка,| | | | | | |
| |оставшегося без попечения роди-| | | | | | |
| |телей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсаций |974|07|02|5190000 | | 1090,79 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Материальное обеспечение прием-|974|07|02|5190000 |422| 1090,79 |
| |ной семьи | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|974|07|02|5200000 | | 15500 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Внедрение инновационных образо-|974|07|02|5200000 |621| 12000 |
| |вательных программ в государст-| | | | | | |
| |венных и муниципальных общеобра-| | | | | | |
| |зовательных учреждениях | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Поощрение лучших учителей |974|07|02|5200000 |622| 3500 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области образо-|974|07|09| | | 67926,837 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|974|07|09|0010000 | | 17598,17 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |974|07|09|0010000 |005| 17598,17 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|974|07|09|4350000 | | 16242,887 |
| |доставление услуг в сфере обра-| | | | | | |
| |зования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|974|07|09|4350000 |327| 15238,587 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Финансирование расходов, осу-|974|07|09|4350000 |530| 465,6 |
| |ществляемое за счет средств,| | | | | | |
| |поступающих от сдачи в аренду| | | | | | |
| |имущества, закрепленного за го-| | | | | | |
| |сударственными организациями | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет доходов от плат-|974|07|09|4350000 |900| 304,7 |
| |ных услуг | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет целевых поступ-|974|07|09|4350000 |906| 234 |
| |лений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области образова-|974|07|09|4360000 | | 11800,8 |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на внешкольные мероприя-|974|07|09|4360000 |843| 990,6 |
| |тия | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области об-|974|07|09|4360000 |867| 1453,1 |
| |разования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на проведение единого|974|07|09|4360000 |872| 698,6 |
| |государственного экзамена | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию приоритет-|974|07|09|4360000 |986| 8658,5 |
| |ного национального проекта "Об-| | | | | | |
| |разование" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в|974|07|09|7953900 | | 839,3 |
| |г.Пензе на 2006-2008 гг. | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7953900 |870| 839,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7950400 | | 3156,6 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7950400 |870| 3156,6 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7958500 | | 6630,8 |
| |"Профилактика и предупреждение| | | | | | |
| |употребления наркотических| | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | | |
| |табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7958500 |870| 6630,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7953700 | | 2261,8 |
| |"Профилактика правонарушений и| | | | | | |
| |взаимодействие с правоохрани-| | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с| | | | | | |
| |преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
| |2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7953700 |870| 2261,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|974|07|09|7958800 | | 9396,48 |
| |"Школьное молоко" на период| | | | | | |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|974|07|09|7958800 |870| 9396,48 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |974|10| | | | 59382,554 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|974|10|03| | | 22639,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсаций |974|10|03|5190000 | | 4500 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Единовременное пособие при усы-|974|10|03|5190000 |988| 4500 |
| |новлении (удочерении) ребенка,| | | | | | |
| |оставшегося без попечения роди-| | | | | | |
| |телей, финансируемое за счет| | | | | | |
| |средств бюджета Пензенской об-| | | | | | |
| |ласти | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Иные безвозмездные и безвозврат-|974|10|03|5200000 | | 18139,2 |
| |ные перечисления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Компенсация части родительской|974|10|03|5200000 |421| 18139,2 |
| |платы за содержание ребенка в| | | | | | |
| |государственных и муниципальных| | | | | | |
| |образовательных учреждениях,| | | | | | |
| |реализующих основную общеобразо-| | | | | | |
| |вательную программу дошкольного| | | | | | |
| |образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Борьба с беспризорностью, опека,|974|10|04| | | 36743,354 |
| |попечительство | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по борьбе с беспри-|974|10|04|5110000 | | 26603,944 |
| |зорностью, по опеке и попечи-| | | | | | |
| |тельству | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие пособия и компенсации |974|10|04|5110000 |755| 26603,944 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсаций |974|10|04|5190000 | | 10139,41 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Выплаты семьям опекунов на со-|974|10|04|5190000 |423| 10139,41 |
| |держание подопечных детей | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|12 |Управление по делам гражданской|977| | | | | 29700,8 |
| |обороны и чрезвычайным ситуациям| | | | | | |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная безопасность и пра-|977|03| | | | 29700,8 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предупреждение и ликвидация|977|03|09| | | 14743,1 |
| |последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | | |
| |ций и стихийных бедствий, граж-| | | | | | |
| |данская оборона | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по предупреждению и|977|03|09|2180000 | | 14743,1 |
| |ликвидации последствий чрезвы-| | | | | | |
| |чайных ситуаций и стихийных бед-| | | | | | |
| |ствий | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предупреждение и ликвидация|977|03|09|2180000 |260| 14743,1 |
| |последствий чрезвычайных ситуа-| | | | | | |
| |ций и стихийных бедствий природ-| | | | | | |
| |ного и техногенного характера | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение противопожарной без-|977|03|10| | | 14957,7 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Воинские формирования (органы,|977|03|10|2020000 | | 10452,8 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Вещевое обеспечение |977|03|10|2020000 |220| 187 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Гражданский персонал |977|03|10|2020000 |240| 9211,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение функционирования ор-|977|03|10|2020000 |253| 1054,1 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|977|03|10|7950400 | | 4504,9 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|977|03|10|7950400 |870| 4504,9 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|13 |Финансовое управление города|992| | | | | 809911,19476|
| |Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |992|01| | | | 66855,022 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности финан-|992|01|06| | | 21937,7 |
| |совых, налоговых и таможенных| | | | | | |
| |органов и органов надзора | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|992|01|06|0010000 | | 21937,7 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |992|01|06|0010000 |005| 21657,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенций на фи-|992|01|06|0010000 |950| 280 |
| |нансирование расходов на выпол-| | | | | | |
| |нение полномочий по исполнению| | | | | | |
| |бюджета Пензенской области на| | | | | | |
| |территориях муниципальных обра-| | | | | | |
| |зований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обслуживание государственного и|992|01|12| | | 22164 |
| |муниципального долга | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Процентные платежи по долговым|992|01|12|0650000 | | 22164 |
| |обязательствам | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Процентные платежи по муници-|992|01|12|0650000 |152| 22164 |
| |пальному долгу | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Резервные фонды |992|01|13| | | 3072,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Резервные фонды |992|01|13|0700000 | | 3072,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Резервные фонды органов местного|992|01|13|0700000 |184| 3072,2 |
| |самоуправления | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|992|01|15| | | 19681,122 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Реализация государственных функ-|992|01|15|0920000 | | 8564,022 |
| |ций, связанных с общегосударст-| | | | | | |
| |венным управлением | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Выполнение других обязательств|992|01|15|0920000 |216| 8506,963 |
| |государства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на оплату государствен-|992|01|15|0920000 |823| 57,059 |
| |ной пошлины | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная ипотечная програм-|992|01|15|7958700 | | 11117,1 |
| |ма "Доступное жилье на 2005-2010| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление и возврат бюджет-|992|01|15|7958700 |987| 11117,1 |
| |ных кредитов на реализацию муни-| | | | | | |
| |ципальной ипотечной программы| | | | | | |
| |"Доступное жилье на 2005-2010| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление бюджетных креди-|992|01|15|7958700 |987| 11500,0 |
| |тов на реализацию муниципальной| | | | | | |
| |ипотечной программы "Доступное| | | | | | |
| |жилье на 2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Возврат бюджетных кредитов на|992|01|15|7958700 |987| -382,9 |
| |реализацию муниципальной ипотеч-| | | | | | |
| |ной программы "Доступное жилье| | | | | | |
| |на 2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная безопасность и пра-|992|03| | | | 11980 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение противопожарной без-|992|03|10| | | 11980 |
| |опасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|03|10|7950400 | | 11980 |
| |"Пожарная безопасность г.Пензы| | | | | | |
| |на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|03|10|7950400 |870| 11980 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная экономика |992|04| | | | 68432 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Транспорт |992|04|08| | | 68432 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на|992|04|08|5600000 | | 53394 |
| |реализацию плана основных меро-| | | | | | |
| |приятий по подготовке г.Пензы к| | | | | | |
| |350-летию со дня основания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство объектов общеграж-|992|04|08|5600000 |214| 53394 |
| |данского назначения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Комплексная муниципальная прог-|992|04|08|7954200 | | 15038 |
| |рамма "Развитие пассажирского| | | | | | |
| |транспорта общего пользования в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|04|08|7954200 |870| 15038 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |992|05| | | | 408626,495 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищное хозяйство |992|05|01| | | 100211,995 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |992|05|01|3500000 | | 49808,31 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий бюджета|992|05|01|3500000 |692| 5110,33 |
| |Пензенской области на проведение| | | | | | |
| |капитального ремонта многоквар-| | | | | | |
| |тирных жилых домов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субсидий феде-|992|05|01|3500000 |694| 44697,98 |
| |рального бюджета на проведение| | | | | | |
| |капитального ремонта многоквар-| | | | | | |
| |тирных жилых домов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|01|7952900 | | 50305,485 |
| |"Реформирование и модернизация| | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| |г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|01|7952900 |870| 50284,168 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|05|01|7952900 |283| 21,317 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|05|01|7958600 | | 98,2 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|05|01|7958600 |283| 98,2 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Коммунальное хозяйство |992|05|02| | | 308414,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Водоснабжение микрорайонов мало-|992|05|02|1043257 | | 5700 |
| |этажной жилой застройки "За-| | | | | | |
| |ря-1", "Заря-2", совхоза "Заря",| | | | | | |
| |г.Пенза | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Модернизация объектов коммуналь-|992|05|02|1043257 |663| 5700 |
| |ной инфраструктуры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Электроснабжение малоэтажной за-|992|05|02|1043258 | | 2719 |
| |стройки "Заря-1" и "Заря-2" в г.| | | | | | |
| |Пензе | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Модернизация объектов коммуналь-|992|05|02|1043258 |663| 2719 |
| |ной инфраструктуры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Реагентное хозяйство на площадке|992|05|02|1043259 | | 5550 |
| |"Подгорная" очистных сооружений| | | | | | |
| |водопровода г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Модернизация объектов коммуналь-|992|05|02|1043259 |663| 5550 |
| |ной инфраструктуры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Завершение строительства цеха|992|05|02|1043260 | | 9688 |
| |механического обезвоживания| | | | | | |
| |осадка производительностью 100| | | | | | |
| |т/сутки III очереди канализации| | | | | | |
| |г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Модернизация объектов коммуналь-|992|05|02|1043260 |663| 9688 |
| |ной инфраструктуры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Воздуходувная насосная станция|992|05|02|1043261 | | 15184 |
| |на площадке очистных сооружений| | | | | | |
| |III очереди канализации г.Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Модернизация объектов коммуналь-|992|05|02|1043261 |663| 15184 |
| |ной инфраструктуры | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|05|02|5223500 | | 58261,5 |
| |тельства объектов Правительства| | | | | | |
| |Пензенской области на 2007 год,| | | | | | |
| |финансируемых за счет средств| | | | | | |
| |бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на региональные целевые|992|05|02|5223500 |850| 58261,5 |
| |программы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|02|7952900 | | 66614,8 |
| |"Реформирование и модернизация| | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства| | | | | | |
| |г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7952900 |870| 66614,8 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|05|02|7958200 | | 138037,3 |
| |"Обеспечение земельных участков| | | | | | |
| |коммунальной инфраструктурой в| | | | | | |
| |целях жилищного строительства в| | | | | | |
| |городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7958200 |870| 138037,3 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|05|02|7958600 | | 6659,9 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|05|02|7958600 |870| 6644,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|05|02|7958600 |283| 15,4 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |992|07| | | | 53013,64 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Дошкольное образование |992|07|01| | | 3590,64 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|01|7950900 | | 3180,64 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|01|7950900 |870| 3180,64 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|07|01|7958600 | | 150 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|01|7958600 |870| 150 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|07|01|7958900 | | 260 |
| |"Капитальный ремонт бассейнов и| | | | | | |
| |спортивных залов образовательных| | | | | | |
| |учреждений на 2007-2008 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|01|7958900 |870| 260 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общее образование |992|07|02| | | 47355 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|992|07|02|5500000 | | 480 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|992|07|02|5501800 | | 480 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду по отрасли ЖКХ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на капитальный ремонт|992|07|02|5501800 |990| 480 |
| |объектов образования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|02|7950900 | | 36974,4 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7950900 |870| 36928,2 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|07|02|7950900 |283| 46,2 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|07|02|7958600 | | 9380,6 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7958600 |870| 6820 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|07|02|7958600 |283| 2560,6 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|07|02|7958900 | | 520 |
| |"Капитальный ремонт бассейнов и| | | | | | |
| |спортивных залов образовательных| | | | | | |
| |учреждений на 2007-2008 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|02|7958900 |870| 520 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие вопросы в области образо-|992|07|09| | | 2068 |
| |вания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|07|09|7950900 | | 2068 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|07|09|7950900 |870| 2068 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Культура, кинематография и сред-|992|08| | | | 3362 |
| |ства массовой информации | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Культура |992|08|01| | | 3000 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|08|01|7950900 | | 3000 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|08|01|7950900 |870| 3000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Кинематография |992|08|02| | | 362 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|08|02|7950900 | | 362 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|08|02|7950900 |870| 362 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |992|09| | | | 155394,78976|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение |992|09|01| | | 113685,12976|
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Учреждения, обеспечивающие пре-|992|09|01|4690000 | | 2796,2 |
| |доставление услуг в сфере здра-| | | | | | |
| |воохранения | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение деятельности подве-|992|09|01|4690000 |327| 2796,2 |
| |домственных учреждений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы, передаваемые Фонду обя-|992|09|01|7720000 | | 79416,17776|
| |зательного медицинского страхо-| | | | | | |
| |вания на содержание учреждений| | | | | | |
| |здравоохранения, работающих в| | | | | | |
| |системе ОМС в условиях однока-| | | | | | |
| |нального финансирования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области здравоох-|992|09|01|7720000 |455| 79416,17776|
| |ранения, спорта и физической| | | | | | |
| |культуры, туризма | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|09|01|7950900 | | 19649,952 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|01|7950900 |870| 19649,952 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|09|01|7958600 | | 11822,8 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|01|7958600 |870| 11820 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|09|01|7958600 |283| 2,8 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Спорт и физическая культура |992|09|02| | | 41709,66 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального ремонта|992|09|02|7950900 | | 14145,56 |
| |объектов социально-культурного и| | | | | | |
| |жилищно-коммунального назначения| | | | | | |
| |г.Пензы на 2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|02|7950900 |870| 14145,56 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|992|09|02|7958600 | | 27564,1 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|09|02|7958600 |870| 27114,1 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|992|09|02|7958600 |283| 450 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |992|10| | | | 42247,248 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|992|10|03| | | 42247,248 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Федеральная целевая программа|992|10|03|1040000 | | 6197,76 |
| |"Жилище" на 2002-2010 годы (вто-| | | | | | |
| |рой этап) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем|992|10|03|1042000 | | 6197,76 |
| |молодых семей" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление субсидии молодым|992|10|03|1042000 |661| 6197,76 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки граж-|992|10|03|5050000 | | 3,728 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки Героев|992|10|03|5050000 |562| 3,728 |
| |Советского Союза, Героев Россий-| | | | | | |
| |ской Федерации и полных кавале-| | | | | | |
| |ров ордена Славы, Героев Социа-| | | | | | |
| |листического Труда и полных ка-| | | | | | |
| |валеров ордена Трудовой Славы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Региональные целевые программы |992|10|03|5220000 | | 15386,88 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Областная целевая программа|992|10|03|5225900 | | 15386,88 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей" на 2006-2010 годы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Субсидии |992|10|03|5225900 |197| 15386,88 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Целевые программы муниципальных|992|10|03|7950000 | | 20658,88 |
| |образований | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7950200 | | 10000 |
| |"Социальная поддержка граждан в| | | | | | |
| |сфере ипотечного жилищного кре-| | | | | | |
| |дитования в городе Пензе на| | | | | | |
| |2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|10|03|7950200 |870| 10000 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7953000 | | 3098,88 |
| |"Обеспечение жильем молодых се-| | | | | | |
| |мей в городе Пензе на 2006-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление субсидий молодым|992|10|03|7953000 |661| 3098,88 |
| |семьям для приобретения жилья | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Муниципальная целевая программа|992|10|03|7958300 | | 7560 |
| |"Многодетная семья, 2007-2010| | | | | | |
| |годы" | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|992|10|03|7958300 |870| 7560 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|14 |Администрация Железнодорожного|993| | | | | 53381,505 |
| |района города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |993|01| | | | 17538,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|993|01|15| | | 17538,1 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|993|01|15|0010000 | | 17538,1 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |993|01|15|0010000 |005| 16660,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |952| 632 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|993|01|15|0010000 |955| 245,7 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная безопасность и пра-|993|03| | | | 4958,48 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Органы внутренних дел |993|03|02| | | 4958,48 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Воинские формирования (органы,|993|03|02|2020000 | | 4495,08 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Вещевое обеспечение |993|03|02|2020000 |220| 122,76 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Продовольственное обеспечение |993|03|02|2020000 |221| 136,52 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Военный персонал и сотрудники|993|03|02|2020000 |239| 2302,8 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Гражданский персонал |993|03|02|2020000 |240| 1342,6 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение функционирования ор-|993|03|02|2020000 |253| 548,5 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|993|03|02|2020000 |472| 41,9 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсации |993|03|02|5190000 | | 463,4 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение равного с Министер-|993|03|02|5190000 |532| 463,4 |
| |ством внутренних дел РФ повыше-| | | | | | |
| |ния денежного довольствия| | | | | | |
| |сотрудникам и заработной платы| | | | | | |
| |работникам подразделений милиции| | | | | | |
| |общественной безопасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |993|05| | | | 30813,225 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Коммунальное хозяйство |993|05|02| | | 30813,225 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Благоустройство |993|05|02|6000000 | | 21685,743 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|993|05|02|6000000 |283| 7830,243 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|993|05|02|6000000 |807| 13765,5 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Озеленение |993|05|02|6000000 |808| 90 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|993|05|02|5500000 | | 8020,982 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|993|05|02|5501800 | | 8020,982 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|993|05|02|5501800 |283| 83,482 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия по благоуст-|993|05|02|5501800 |412| 1036,93 |
| |ройству городских округов и по-| | | | | | |
| |селений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|993|05|02|5501800 |807| 6900,57 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|993|05|02|7958600 | | 1106,5 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|993|05|02|7958600 |870| 1106,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |993|09| | | | 41,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение |993|09|01| | | 41,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Территориальная программа обяза-|993|09|01|7710000 | | 41,7 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обязательное медицинское страхо-|993|09|01|7710000 |795| 41,7 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |993|10| | | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|993|10|03| | | 30 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки граж-|993|10|03|5050000 | | 30 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление льгот на оплату|993|10|03|5050000 |984| 30 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|15 |Администрация Ленинского района|994| | | | | 49448,33 |
| |города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |994|01| | | | 15097,356 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|994|01|15| | | 15097,356 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|994|01|15|0010000 | | 15097,356 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |994|01|15|0010000 |005| 14234,556 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |952| 617,1 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|994|01|15|0010000 |955| 245,7 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |994|05| | | | 34185,774 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Коммунальное хозяйство |994|05|02| | | 34185,774 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Благоустройство |994|05|02|6000000 | | 26228,474 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|994|05|02|6000000 |283| 10738,474 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|994|05|02|6000000 |807| 15000 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия по благоуст-|994|05|05|6000000 |412| 490 |
| |ройству городских округов и по-| | | | | | |
| |селений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|994|05|02|5500000 | | 7357,3 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|994|05|02|5501800 | | 7357,3 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия по благоуст-|994|05|02|5501800 |412| 1569,133 |
| |ройству городских округов и по-| | | | | | |
| |селений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|994|05|02|5501800 |807| 5788,167 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|994|05|02|7958600 | | 600 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|994|05|02|7958600 |870| 600 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |994|07| | | | 100 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Дошкольное образование |994|07|01| | | 100 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|994|07|01|5501800 | | 100 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Оснащение дошкольных учреждений |994|07|01|5501800 |696| 100 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |994|09| | | | 37,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение |994|09|01| | | 37,2 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Территориальная программа обяза-|994|09|01|7710000 | | 37,2 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обязательное медицинское страхо-|994|09|01|7710000 |795| 37,2 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |994|10| | | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|994|10|03| | | 28 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки граж-|994|10|03|5050000 | | 28 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление льгот на оплату|994|10|03|5050000 |984| 28 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|16 |Администрация Октябрьского райо-|995| | | | | 58542,465 |
| |на города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |995|01| | | | 17975,638 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|995|01|15| | | 17975,638 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|995|01|15|0010000 | | 17975,638 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |995|01|15|0010000 |005| 17037,438 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |952| 617,1 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|995|01|15|0010000 |955| 245,8 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на погашение кредитор-|995|01|15|0010000 |283| 75,3 |
| |ской задолженности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная безопасность и пра-|995|03| | | | 5034,5 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Органы внутренних дел |995|03|02| | | 5034,5 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Воинские формирования (органы,|995|03|02|2020000 | | 4564,5 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Вещевое обеспечение |995|03|02|2020000 |220| 144,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Продовольственное обеспечение |995|03|02|2020000 |221| 153,3 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Военный персонал и сотрудники|995|03|02|2020000 |239| 2246 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Гражданский персонал |995|03|02|2020000 |240| 1401,7 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение функционирования ор-|995|03|02|2020000 |253| 436,2 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|995|03|02|2020000 |472| 183 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсации |995|03|02|5190000 | | 470 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение равного с Министер-|995|03|02|5190000 |532| 470 |
| |ством внутренних дел РФ повыше-| | | | | | |
| |ния денежного довольствия| | | | | | |
| |сотрудникам и заработной платы| | | | | | |
| |работникам подразделений милиции| | | | | | |
| |общественной безопасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |995|05| | | | 35431,427 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Коммунальное хозяйство |995|05|02| | | 35431,427 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Благоустройство |995|05|02|6000000 | | 21417,32 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|6000000 |283| 7621,82 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|995|05|02|6000000 |807| 13795,5 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | ||---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|995|05|02|5500000 | | 13892,207 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|995|05|02|5501800 | | 13892,207 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|5501800 |283| 371,687 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия по благоуст-|995|05|02|5501800 |412| 2439,22 |
| |ройству городских округов и по-| | | | | | |
| |селений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Уличное освещение |995|05|02|5501800 |806| 558,1 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|995|05|02|5501800 |807| 10523,2 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|995|05|02|7958600 | | 121,9 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|995|05|02|7958600 |283| 121,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |995|09| | | | 65,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение |995|09|01| | | 65,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Территориальная программа обяза-|995|09|01|7710000 | | 65,9 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обязательное медицинское страхо-|995|09|01|7710000 |795| 65,9 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |995|10| | | | 35 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|995|10|03| | | 35 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки граж-|995|10|03|5050000 | | 35 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление льгот на оплату|995|10|03|5050000 |984| 35 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
|17 |Администрация Первомайского рай-|996| | | | | 54549,519 |
| |она города Пензы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общегосударственные вопросы |996|01| | | | 17259,839 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Другие общегосударственные воп-|996|01|15| | | 17259,839 |
| |росы | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Руководство и управление в сфере|996|01|15|0010000 | | 17259,839 |
| |установленных функций | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Центральный аппарат |996|01|15|0010000 |005| 16410,939 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |952| 603,8 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с формированием административных| | | | | | |
| |комиссий и обеспечением их дея-| | | | | | |
| |тельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы за счет субвенции на фи-|996|01|15|0010000 |955| 245,1 |
| |нансирование расходов, связанных| | | | | | |
| |с образованием и обеспечением| | | | | | |
| |деятельности комиссий по делам| | | | | | |
| |несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Национальная безопасность и пра-|996|03| | | | 4940,66 |
| |воохранительная деятельность | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Органы внутренних дел |996|03|02| | | 4940,66 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Воинские формирования (органы,|996|03|02|2020000 | | 4470,86 |
| |подразделения) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Вещевое обеспечение |996|03|02|2020000 |220| 137,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Продовольственное обеспечение |996|03|02|2020000 |221| 151,16 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Военный персонал и сотрудники|996|03|02|2020000 |239| 2534 |
| |правоохранительных органов,| | | | | | |
| |имеющие специальные звания | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Гражданский персонал |996|03|02|2020000 |240| 1291,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение функционирования ор-|996|03|02|2020000 |253| 236,2 |
| |ганов в сфере национальной без-| | | | | | |
| |опасности и правоохранительной| | | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Пособия и компенсации военнослу-|996|03|02|2020000 |472| 119,9 |
| |жащим, приравненным к ним лицам,| | | | | | |
| |а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Фонд компенсации |996|03|02|5190000 | | 469,8 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обеспечение равного с Министер-|996|03|02|5190000 |532| 469,8 |
| |ством внутренних дел РФ повыше-| | | | | | |
| |ния денежного довольствия| | | | | | |
| |сотрудникам и заработной платы| | | | | | |
| |работникам подразделений милиции| | | | | | |
| |общественной безопасности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |996|05| | | | 32135,02 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Жилищное хозяйство |996|05|01| | | 763 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|996|05|01|5500000 | | 763 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|996|05|01|5501800 | | 763 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия в области жилищного|996|05|01|5501800 |410| 763 |
| |хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Коммунальное хозяйство |996|05|02| | | 31372,02 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Благоустройство |996|05|02|6000000 | | 20876,9 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Погашение кредиторской задолжен-|996|05|02|6000000 |283| 8886,9 |
| |ности | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|996|05|02|6000000 |807| 11990 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области жи-|996|05|02|5500000 | | 9388,62 |
| |лищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|996|05|02|5501800 | | 9388,62 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия по благоуст-|996|05|02|5501800 |412| 2270,26 |
| |ройству городских округов и по-| | | | | | |
| |селений | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Уличное освещение |996|05|02|5501800 |806| 446 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Строительство и содержание авто-|996|05|02|5501800 |807| 6672,36 |
| |мобильных дорог и инженерных со-| | | | | | |
| |оружений на них в границах го-| | | | | | |
| |родских округов и поселений в| | | | | | |
| |рамках благоустройства | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Программа капитального строи-|996|05|02|7958600 | | 1106,5 |
| |тельства объектов г.Пензы на| | | | | | |
| |2007 год | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Расходы на реализацию муници-|996|05|02|7958600 |870| 1106,5 |
| |пальных целевых программ | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Образование |996|07| | | | 140 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Дошкольное образование |996|07|01| | | 20 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|996|07|01|5501800 | | 20 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области об-|996|07|01|5501800 |697| 20 |
| |разования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Общее образование |996|07|02| | | 120 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Мероприятия по выполнению нака-|996|07|02|5501800 | | 120 |
| |зов избирателей, поступивших де-| | | | | | |
| |путатам Пензенской городской Ду-| | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения| | | | | | |
| |предвыборной кампании в 2004 го-| | | | | | |
| |ду | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Прочие мероприятия в области об-|996|07|02|5501800 |697| 120 |
| |разования | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение и спорт |996|09| | | | 47 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Здравоохранение |996|09|01| | | 47 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Территориальная программа обяза-|996|09|01|7710000 | | 47 |
| |тельного медицинского страхова-| | | | | | |
| |ния | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Обязательное медицинское страхо-|996|09|01|7710000 |795| 47 |
| |вание неработающего населения| | | | | | |
| |(детей) | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальная политика |996|10| | | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Социальное обеспечение населения|996|10|03| | | 27 |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Меры социальной поддержки граж-|996|10|03|5050000 | | 27 |
| |дан | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Предоставление льгот на оплату|996|10|03|5050000 |984| 27 |
| |жилищно-коммунальных услуг пред-| | | | | | |
| |седателям Советов ветеранов,| | | | | | |
| |районных Советов общественности| | | | | | |
| |по работе с населением, уличных| | | | | | |
| |и домовых комитетов | | | | | | |
|---+--------------------------------+---+--+--+--------+---+-------------|
| |Всего расходов: | | | | | |6032401,287 |
\-------------------------------------------------------------------------/"
1.11. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
План по финансированию программ, утвержденных решениями городской Думы на 2007 год
(тыс.руб.)
N решения, дата принятия |
Наименование мероприятий |
Предусмотре- но по прог- рамме |
Предусмотре- но в бюджете |
1. N 843/62 от 17.12.2004 г. "О го- родской целевой прог- рамме "Предупреждение и борьба с заболевани- ями социального харак- тера (2005-2007 годы)" |
Профилактика, диагнос- тика, лечение заболе- ваний социального ха- рактера; Укрепление материаль- но-технической базы учреждений здравоохра- нения; Повышение профессио- нальной квалификации медицинских работников в области предупрежде- ния и борьбы с заболе- ваниями социального характера |
4351,1 | 4351,1 |
В том числе: | |||
1.1. Подпрограмма "Са- харный диабет" |
35 | 35 | |
1.2. Подпрограмма "Не- отложные меры борьбы с туберкулезом в г.Пен- зе" |
1172 | 1172 | |
1.3.Подпрограмма "Вак- цинопрофилактика" |
3034,1 | 3034,1 | |
1.4. Подпрограмма "Не- отложные меры по пре- дупреждению распрост- ранения в г.Пензе за- болеваний вызываемых вирусом иммунодефицита человека (Анти- ВИЧ/СПИД)" |
110 | 110 | |
Итого: | 4351,1 | 4351,1 | |
2. N 85-9/4 от 29.04.2005 г. "Об ут- верждении программы "Реформирование и мо- дернизация жилищно- коммунального хозяйст- ва г.Пензы на 2005-2010 годы" |
Обеспечение финансово- го оздоровления пред- приятий жилищно-комму- нального комплекса, создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищ- но-коммунальных услуг. |
2476220* | 121447,585 |
Итого: | 2476220 | 121447,585 | |
3. N 133-12/4 от 30.06.05 г. "Об утвер- ждении программы "Обеспечение ремонта, реконструкции и строи- тельства улично-дорож- ной сети г.Пензы и со- оружений на ней в 2005-2007 гг." |
Выполнение установлен- ных заданий по содер- жанию, ремонту, рекон- струкции и строитель- ству дорог и искусст- венных сооружений на них. |
452181,2 | 382523,724 |
Итого: | 452181,2 | 382523,724 | |
4. N 512-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Пожарная безопасность г.Пензы на 2007-2009 годы" |
Проведение мероприятий по пожарной безопас- ности в городе Пензе |
32843,0 | 32843,0 |
Итого: | 32843,0 | 32843,0 | |
5. N 139-12/4 от 30.06.05 г. "Об утвер- ждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 го- ды" (в редакции реше- ния городской Думы от 14.06.06 г. N 403-24/4) |
Предоставление субси- дий молодым семьям на приобретение жилья |
10000,0 | 10000,0 |
Итого: | 10000,0 | 10000,0 | |
6. N 138-12/4 от 30.06.05 г. "Об утвер- ждении муниципальной целевой программы "Со- циальная поддержка граждан в сфере ипо- течного жилищного кре- дитования в городе Пензе на 2005-2010 го- ды" |
Предоставление субси- дий работникам бюджет- ной сферы на приобре- тение (строительство) жилья |
10000,0 | 10000,0 |
Итого: | 10000,0 | 10000,0 | |
7. N 187-14/4 от 30.09.05 г. "Об утвер- ждении муниципальной ипотечной программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." (в ре- дакции решения Пензен- ской городской Думы от 30.11.07 г. N 815-41/4) |
Предоставление займов жителям г.Пензы для приобретения квартир |
11500,0 | 11500,0 |
Итого: | 11500,0 | 11500,0 | |
8. N 40-4/4 от 25.02.05 г. "Об утвер- ждении муниципальной целевой программы "Создание автоматизи- рованной системы веде- ния государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в городе Пензе (2005-2007 годы)" |
Обеспечение управления и распоряжения земель- ными участками и проч- но связанными с ними объектами недвижимости |
35021 | 1500 |
Итого: | 35021 | 1500 | |
9. N 219-15/4 от 28.10.05 г. "Об утвер- ждении программы раз- вития ВМХ-спорта в г. Пензе на 2006-2008 гг." |
Создание условий для занятий детей и моло- дежи экстремальными видами спорта и прове- дения соревнований по ВМХ-спорту различного уровня. |
1855,3 | 1754,3 |
Итого: | 1855,3 | 1754,3 | |
10. N 262-18/4 от 27.12.2005 г. "О го- родской целевой прог- рамме "Врач общей практики в г.Пензе (2006-2008 годы)" |
Обеспечение доступнос- ти качественной пер- вичной медико-санитар- ной помощи прикреплен- ному населению квали- фицированным врачом общей практики |
5483,8 | 5424,9 |
Итого: | 5483,8 | 5424,9 | |
11. N 263-18/4 от 27.12.2005 г. "О го- родской целевой прог- рамме "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 гг. |
Разработка и внедрение программы ранней диаг- ностики артериальной гипертонии, создание специализированных ка- бинетов в лечебно-про- филактических учрежде- ниях, создание кардио- логического центра на базе МУЗ ПГКБ N 4, создание системы ком- пьютерной базы данных для учета больных с артериальной гиперто- нией и ее осложнения- ми, оснащение и до- оснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений, обеспече- ние профессиональной подготовки врачей по проблемам сердечно-со- судистых заболеваний |
13075 | 13075 |
- погашение кредитор- ской задолженности за 2006 год |
- | 4584,9 | |
Итого: | 13075 | 17659,9 | |
12. N 730/53 от 27.08.04 г. "О комп- лексной муниципальной программе "Развитие пассажирского транс- порта общего пользова- ния в городе Пензе на 2005-2013 годы" (в ре- дакции решения город- ской Думы от 24.05.2006 г. N 379-23/4) |
Обеспечение устойчиво- го функционирования городского пассажир- ского транспорта обще- го пользования |
164580 | 153773,6 |
Итого: | 164580 | 153773,6 | |
13. N 345-22/4 от 28.04.2006 г. "Об ут- верждении городской целевой программы "По- вышение качества меди- цинских услуг, оказы- ваемых населению г. Пензы, на 2006-2007 годы" |
Повышение качества ме- дицинских услуг, ока- зываемых населению г. Пензы |
2868,3 | 2868,3 |
Итого: | 2868,3 | 2868,3 | |
14. N 402-24/4 от 14.06.2006 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в це- лях жилищного строи- тельства в городе Пен- зе на 2006-2010 годы" |
Обеспечение опережаю- щего развития комму- нальной инфраструктуры по земельным участкам под жилищное строи- тельство |
147099,157 | 145136,457 |
Итого: | 147099,157 | 145136,457 | |
15. N 513-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Многодетная семья, 2007-2010 годы" |
Предоставление субси- дий на приобретение жилья, осуществление единовременных выплат при рождении в семье третьего и последующе- го ребенка |
8560,0 | 8560,0 |
Итого: | 8560,0 | 8560,0 | |
16. N 492-28/4 от 27.10.2006 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Профилактика правона- рушений и взаимодейст- вие с правоохранитель- ными органами по борь- бе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." |
Обеспечение безопас- ности граждан, пре- дупреждение террориз- ма, обеспечение об- щественного порядка, предупреждение и про- филактика правонаруше- ний среди несовершен- нолетних |
7327,2 | 5927,2 |
Итого: | 7327,2 | 5927,2 | |
17. N 442-26/4 от 29.08.2006 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Профилактика негатив- ных явлений и правона- рушений среди подрост- ков и молодежи города Пензы на 2007-2010 го- ды" |
Сокращение масштабов распространения нарко- мании, токсикомании и алкоголизма, создание комплексной системы мер снижения злоупот- ребления наркотиками, профилактики табакоку- рения, токсикомании, пьянства и алкоголиз- ма. Развитие системы взаимодействия право- охранительных органов с органами местного самоуправления, осу- ществляющих борьбу с негативными явлениями среди подростков |
3000,0 | 3000,0 |
Итого: | 3000,0 | 3000,0 | |
18. N 514-29/4 от 05.12.2006 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Профилактика и пре- дупреждение употребле- ния наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокуре- ния в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
7390,9 | 7390,9 | |
Итого: | 7390,9 | 7390,9 | |
19. Программа капи- тального строительства объектов г.Пензы на 2007 год, утвержденная решением городской Ду- мы от 05.12.2006 г. N 518-29/4 |
58621,3 | 58621,3 | |
Итого: | 58621,3 | 58621,3 | |
20. Программа капи- тального ремонта объ- ектов социально-куль- турного и жилищно-ком- мунального назначения г.Пензы на 2007 год, утвержденная решением городской Думы от 05.12.2006 г. N 518-29/4 |
79380,552 | 79380,552 | |
Итого: | 79380,552 | 79380,552 | |
21. N 601-32/4 от 30.03.2007 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой Программы "Безопасность дорожно- го движения в городе Пензе на 2007-2009 го- ды" |
Совершенствование ус- ловий дорожного движе- ния: повышение качест- ва строительства и ре- монта дорожной сети, уровня освещенности дорог и тротуаров, внедрение современных систем управления до- рожным движением |
8451,99 | 8451,99 |
Итого: | 8451,99 | 8451,99 | |
22. N 733-38/4 от 04.09.2007 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Капитальный ремонт бассейнов и спортивных залов образовательных учреждений на 2007-2008 годы" |
Обеспечение безопас- ности эксплуатации по- мещений спортивных за- лов и бассейнов обра- зовательных учрежде- ний, создание условий для занятий физической культурой детей города Пензы, формирование здорового образа жизни |
780 | 780 |
Итого: | 780 | 780 | |
23. N 778-39/4 от 28.09.2007 г. "Об ут- верждении муниципаль- ной целевой программы "Школьное молоко" на период 2007-2010 годы" |
Улучшение структуры питания школьников посредством ежедневно- го включения молока и молочных продуктов в рацион питания учащих- ся |
9396,48 | 9396,48 |
Итого: | 9396,48 | 9396,48 | |
24. N 786-40/4 от 26.10.2007 г. "Муници- пальная целевая прог- рамма развития системы дошкольного образова- ния города Пензы "До- школьное детство (2007-2010 гг.)" |
Установление ежемесяч- ной надбавки к зара- ботной плате старшего воспитателя, воспита- теля, младшего воспи- тателя, помощника вос- питателя. |
14460 | 14458,7 |
Итого: | 14460 | 14458,7 | |
25. N 839-41/4 от 30.11.2007 г. "Муници- пальная целевая прог- рамма "Развитие средств информатизации в МУЗ "Городская кли- ническая больница ско- рой медицинской помощи им. Г.А.Захарьина" |
500 | 500 | |
Итого: | 500 | 500 | |
Всего: | 3564946,279 | 1097249,988 |
* - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2005-2010 гг. без разбивки по годам.
** - Сумма принята на муниципальную целевую программу на 2006-2010 гг. без разбивки по годам."
1.12. Приложение 16 изложить в следующей редакции:
"Приложение 16
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2007 год
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование отраслей и заказчиков |Сумма ассигнований на финанси-|
|п/п| |рование капитальных вложений|
| | |на 2007 год за счет средств|
| | |бюджета г. Пензы (тыс.руб.) |
| | |------------------------------|
| | | Всего | в том числе: |
| | | |--------------------|
| | | |выполнение|погашение|
| | | |программы |кредитор-|
| | | | текущего |ской за-|
| | | | года |должен- |
| | | | |ности |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|1. |Здравоохранение и спорт, всего | 39397,7 | 38934,1 | 463,6 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 39386,9 | 38934,1 | 452,8 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Здравоохранение | 11822,8 | 11820 | 2,8 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Спорт и физическая культура | 27564,1 | 27114,1 | 450 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Управление здравоохранения города| 10,8 | | 10,8 |
| |Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Здравоохранение | 10,8 | | 10,8 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|2. |Образование, всего | 9530,6 | 6970,0 | 2560,6 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 9530,6 | 6970,0 | 2560,6 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Дошкольное образование | 150,0 | 150,0 | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Общее образование | 9380,6 | 6820 | 2560,6 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
|3. |Жилищно-коммунальное хозяйство, все-| 9693 | 9457,5 | 235,5 |
| |го | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |МУ "Управление капитального строи-| 6758,1 | 6644,5 | 113,6 |
| |тельства г.Пензы" | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 6659,9 | 6644,5 | 15,4 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Жилищное хозяйство | 98,2 | | 98,2 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Администрация Октябрьского района| 121,9 | | 121,9 |
| |Города Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 121,9 | | 121,9 |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Администрация Ленинского района Го-| 600 | 600 | |
| |рода Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 600 | 600 | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Администрация Первомайского района| 1106,5 | 1106,5 | |
| |Города Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 1106,5 | 1106,5 | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Администрация Железнодорожного райо-| 1106,5 | 1106,5| |
| |на Города Пензы | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |в том числе: | | | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Коммунальное хозяйство | 1106,5 | 1106,5 | |
|---+------------------------------------+---------+----------+---------|
| |Всего | 58621,3 | 55361,6 | 3259,7 |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.13. Приложение 15 изложить в следующей редакции:
"Приложение 15
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Программа муниципальных внутренних заимствований г.Пензы на 2007 год
Формирование показателей муниципального внутреннего долга г.Пензы осуществляется в рамках исполнения ст.ст. 104, 107, 110, 111, 117 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Сложившийся на 01.01.2007 г. муниципальный долг города в сумме 58000 тыс. рублей представляет собой задолженность по кредитам, привлеченным в коммерческих банках для покрытия дефицита.
Для финансирования дефицита бюджета г.Пензы планируется привлечение заимствований в форме кредитов коммерческих банков путем проведения открытого конкурса по отбору кредитных организаций.
В целях финансирования муниципальной целевой программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы", утвержденной решением Пензенской городской Думы от 14.06.2006 г. N 402-24/4 (с изменением) принятой в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. N 675 будет привлекаться кредит в сумме 140000 тыс. рублей (с использованием кредитной линии в 2007 году), 350000 тыс. рублей (с использованием кредитной линии в 2008 году) в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию данной программы в бюджете города на соответствующий год, 77000 тыс. рублей (с использованием кредитной линии в 2009 году) в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию данной программы в бюджете города на соответствующий год.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2007 году составят 22164 тыс. рублей.
Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2007 г.
(тыс.руб)
/-----------------------------------------------------------------------\
| Виды заимствования | Сумма |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|Муниципальные заимствования, осуществляемые путем выпуска| 0 |
|ценных бумаг: | |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|- привлечение | 0 |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|Кредиты, полученные от кредитных организаций: | 337500 |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|- привлечение | 640000 |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|- погашение | 302500 |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|Общий объем заимствований, направляемых на финансирование| 337500 |
|дефицита бюджета и погашение долговых обязательств: | |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|- привлечение | 640000 |
|-----------------------------------------------------------+-----------|
|- погашение | 302500 |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.14. Приложение 18 изложить в следующей редакции:
"Приложение 18
к решениюПензенской городской Думы
от 5 декабря 2006 г. N 518-29/4
Программа предоставления бюджетных кредитов на 2007 год
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Получатель | Цель | Сумма |Условия пре-|Срок предос-|
|п/п| бюджетного |предоставления|бюджетного|доставления |тавления |
| | кредита | | кредита | | |
|---+--------------+--------------+----------+-------------+------------|
|1 |МУП "Пензгор-|МИП# "Доступ-| 11500 |1/3 ставки|До 1 декабря|
| |стройзаказчик"|ноне жилье на| |рефинансиро- |2022 года |
| | |2005-2010 гг."| |вания Банка| |
| | | | |России, дей-| |
| | | | |ствующей на| |
| | | | |день заключе-| |
| | | | |ния договора| |
| | | | |о предостав-| |
| | | | |лении бюджет-| |
| | | | |ного кредита | |
|---+--------------+--------------+----------+-------------+------------|
| |Всего | | 11500 | | |
\-----------------------------------------------------------------------/".
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города |
И.А. Белозерцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Пензенской городской Думы от 30 ноября 2007 г. N 816-41/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 05.12.06 г. N 518-29/4 "О бюджете города Пензы на 2007 год"
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания
Текст Решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 49 от 24 декабря 2007 г., в "Сборнике нормативных правовых актов, принятых Пензенской городской Думой четвертого созыва в октябре-декабре 2007 г." N 9 (часть II)