2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год и на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2009 год в сумме 6209524,922 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 6319092,319 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2009 год в сумме 6596041,622 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 170000 тыс. рублей, и на 2010 год в сумме 6650646,719 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 320000 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации города Пензы на 2009 год в сумме 12272,2 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 12272,2 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2009 год в сумме 386516,7 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 331554,4 тыс. рублей".
1.2. Пункт 2 статьи 9 решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2008 год в сумме 54705,7 тыс. рублей, на 2009 год в сумме 56479,5 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 59117,8 тыс. рублей".
1.3. Статью 10 решения изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2008 год по разделу "Межбюджетные трансферты"
Включить в состав бюджета города Пензы на 2008 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан, мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан, организации данной деятельности в сумме 127754,7 тыс. рублей;
2) субвенция на выполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2505,6 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования в сумме 456976,6 тыс. рублей;
4) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 21.04.2005 г. N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" в сумме 175815,5 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 439222,1 тыс. рублей,
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 97915 тыс. рублей,
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Пензенской области от 8 сентября 2004 года N 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" в сумме 5669,8 тыс. рублей,
8) субвенция на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности административных комиссий Пензенской области в сумме 2839 тыс. рублей;
9) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 295,6 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1478,1 тыс. рублей;
11) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 949,6 тыс. рублей;
12) субвенция на финансирование расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 24542,8 тыс. рублей;
13) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 18139,2 тыс. рублей;
14) субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 57734,2 тыс. рублей;
15) субсидии на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области в сумме 1998,1 тыс. рублей;
16) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и врачам, фельдшерам, медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 41883,35347 тыс. рублей;
17) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1089,9 тыс. рублей;
18) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю в сумме 41357,4 тыс. рублей;
19) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области в сумме 3320,2 тыс. рублей;
20) субсидии на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 232,6 тыс. рублей;
21) субсидии на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в палаточных лагерях в сумме 90,8 тыс. рублей;
22) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, и социальных выплат в сумме 4084,1 тыс. рублей;
23) субвенция на реализацию плана основных мероприятий по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания в сумме 200000,0 тыс. руб.;
24) субвенции на финансирование расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий Пензенской области по опеке и попечительству в сумме 1630,4 тыс. рублей.
25) субвенции на финансирование программы капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств бюджета Пензенской области в сумме 9831,21 тыс. руб.
26) субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования в сумме 126,83792 тыс. руб.".
1.4. Статью 11 решения изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2009 и 2010 годы по разделу "Межбюджетные трансферты"
Включить в состав бюджета города Пензы на 2009 год и на 2010 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан, мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан, организации данной деятельности на 2009 год в сумме 140334,7 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 154580,9 тыс. рублей;
2) субвенция на выполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 2009 год в сумме 2683,5 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 2866 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования на 2009 год в сумме 488389,4 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 531208 тыс. рублей;
4) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 21.04.2005 г. N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей" на 2009 год в сумме 180892,9 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 186101,1 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" на 2009 год в сумме 470406,9 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 502394,6 тыс. рублей;
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 год в сумме 104867 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 111998 тыс. рублей;
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Пензенской области от 8 сентября 2004 года N 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" на 2009 год в сумме 6301,3 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 7427,3 тыс. рублей;
8) субвенция на финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности административных комиссий Пензенской области на 2009 год в сумме 3270,8 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 3598,9 тыс. рублей;
9) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований на 2009 год в сумме 339,6 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 373,3 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области на 2009 год в сумме 1698 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 1866,3 тыс. рублей;
11) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда на 2009 год в сумме 1109,2 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 1227,2 тыс. рублей;
12) субвенция на финансирование расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2009 год в сумме 24542,8 тыс. рублей;
13) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2009 год в сумме 18139,2 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 18139,2 тыс. рублей;
14) субсидии на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинским работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области на 2009 год в сумме 57734,2 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 57734,2 тыс. рублей;
15) субсидии на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области на 2009 год в сумме 1998,1 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 1998,1 тыс. рублей;
16) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и врачам, фельдшерам, медицинским сестрам скорой медицинской помощи на 2009 год в сумме 40973,8 тыс. рублей;
17) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2009 год в сумме 1635 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 9477,6 тыс. рублей;
18) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю на 2009 год в сумме 44293,8 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 47305,8 тыс. рублей;
19) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области на 2009 год в сумме 3555,9 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 3797,7 тыс. рублей;
20) субсидии на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2009 год в сумме 249,1 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 266,1 тыс. рублей;
21) субсидии на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в палаточных лагерях на 2009 год в сумме 97,3 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 103,8 тыс. рублей;
22) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, и социальных выплат на 2009 год в сумме 3595,6 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 4919,4 тыс. рублей;
23) субвенция на реализацию плана основных мероприятий по подготовке г. Пензы к 350-летию со дня основания в 2009 году в сумме 200000,0 тыс. руб., в 2010 году в сумме 200000,0 тыс. руб.;
24) субвенции на финансирование расходов, связанных с осуществлением государственных полномочий Пензенской области по опеке и попечительству на 2009 год в сумме 1877,8 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 2065,9 тыс. рублей".
1.5. Статью 12 решения изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы, муниципальные гарантии города Пензы и муниципальный долг города Пензы
1. Установить верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2009 года в сумме 706602,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2010 года в сумме 993408,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1225252,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы 0 рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2008 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
Разрешить Администрации города Пензы в пределах утвержденной Программы муниципальных внутренних заимствований на 2008 год принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города на 2009-2010 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
Разрешить Администрации города Пензы в пределах утвержденной Программы муниципальных внутренних заимствований на 2009-2010 годы принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других кредитных организаций.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2008 год в сумме 47000 тыс. рублей, на 2009 год в сумме 44500 тыс. рублей и на 2010 год в сумме 32000 тыс. рублей".
1.6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2008 год
(тыс. рублей)
Наименование | Код | Сумма |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде- рации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | 400065,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | 795565,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 04 0000 710 | 795565,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи- зациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | -395500,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре- дитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 04 0000 810 | -395500,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | 0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет- ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 | 70000,0 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет- ной системы бюджетами городских округов в валюте Рос- сийской Федерации |
992 01 03 00 00 04 0000 710 | 70000,0 |
Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюд- жетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 800 | -70000,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру- гих бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Фе- дерации |
992 01 03 00 00 04 0000 800 | -70000,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | 73015,8 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 73015,8 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 73015,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 73015,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
992 01 05 02 01 04 0000 610 | 73015,8 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | -16317,3 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
000 01 06 01 00 00 0000 000 | 1149,0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капита- ле, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 01 06 01 00 00 0000 630 | 1149,0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капита- ле, находящихся в собственности городских округов |
966 01 06 01 00 04 0000 630 | 1149,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва- люте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | -17466,3 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1033,7 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации |
992 01 06 05 01 04 0000 640 | 1033,7 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валю- те Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 500 | -18500 |
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицами# из бюджетов городских округов в валюте Российской Феде- рации |
992 01 06 05 01 04 0000 540 | -18500 |
Всего | 456763,50 |
1.7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2009-2010 годы
(тыс. рублей)
Наименование | Код | Плановый период | |
2009 год | 2010 год | ||
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий- ской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | 286806,3 | 231844,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | 982358,0 | 1183112,4 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий- ской Федерации |
992 01 02 00 00 04 0000 710 | 982358,0 | 1183112,4 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | -695551,7 | -951268,4 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
992 01 02 00 00 04 0000 810 | -695551,7 | -951268,4 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | 118676,7 | 118676,7 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 118676,7 | 118676,7 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 118676,7 | 118676,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | 118676,7 | 118676,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
992 01 05 02 01 04 0000 610 | 118676,7 | 118676,7 |
Иные источники внутреннего финансирования де- фицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | -18966,3 | -18966,3 |
Акции и иные формы участия в капитале, находя- щиеся в государственной и муниципальной собст- венности |
000 01 06 01 00 00 0000 000 | ||
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 01 06 01 00 00 0000 630 | ||
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности город- ских округов |
966 01 06 01 00 04 0000 630 | ||
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 000 | -18966,3 | -18966,3 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1033,7 | 1033,7 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских окру- гов в валюте Российской Федерации |
992 01 06 05 01 04 0000 640 | 1033,7 | 1033,7 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри стра- ны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 500 | -20000 | -20000 |
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации |
992 01 06 05 01 04 0000 540 | -20000 | -20000 |
Всего | 386516,7 | 331554,4 |
1.8. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Доходы бюджета города Пензы,
закрепленные за главными администраторами доходов бюджета
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименования главных администраторов и кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
|
Код главно- го ад- минист- ратора доходов |
Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле- мента, программы (под- программы), код экономи- ческой классификации до- ходов |
|
901 | Администрация города Пензы | |
901 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
932 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы | |
932 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам- ной конструкции |
932 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
932 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
932 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
932 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
932 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
932 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
932 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
932 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
932 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
932 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
932 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
932 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
948 | Социальное управление города Пензы | |
948 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
948 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
948 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
948 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
948 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
948 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
948 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
948 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
948 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
948 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
948 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
948 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
948 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
948 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
948 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
955 | Управление здравоохранения города Пензы | |
955 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
955 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
955 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
955 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
955 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
955 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
955 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
955 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
955 | 2 02 03017 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицин- скому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше- рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
955 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
955 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
955 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
955 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
955 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
957 | Управление культуры города Пензы | |
957 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
957 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
957 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
957 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
957 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
957 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
957 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
957 | 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
957 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
957 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
957 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
957 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
957 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
966 | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы | |
966 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч- ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден- дов по акциям, принадлежащим городским округам |
966 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аук- ционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и кото- рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
966 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие- ся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен- ных) |
966 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных уч- реждений) |
966 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на- логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред- приятий, созданных городскими округами |
966 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собст- венности городских округов (за исключением имущества муниципаль- ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни- тарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель- ное управление |
966 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници- пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
966 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
966 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го- родских округов (за исключением имущества муниципальных автоном- ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред- приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го- родских округов (за исключением имущества муниципальных автоном- ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред- приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
966 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ- лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город- ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ- лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город- ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанно- му имуществу |
966 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственнос- ти городских округов (за исключением имущества муниципальных ав- тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
966 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственнос- ти городских округов (за исключением имущества муниципальных ав- тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материаль- ных запасов по указанному имуществу |
966 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен- ности городских округов |
966 | 1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен- ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
966 | 1 14 06024 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль- ных автономных учреждений, а также земельных участков муниципаль- ных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
966 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
966 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
966 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
966 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
966 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
966 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
967 | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике го- рода Пензы |
|
967 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
967 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
967 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
967 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
967 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
967 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
967 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
967 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
967 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
967 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
967 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
967 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
974 | Управление образования города Пензы | |
974 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
974 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
974 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
974 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
974 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
974 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
974 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
974 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
974 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
974 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз- награждение за классное руководство |
974 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
974 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
974 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди- тельской платы за содержание ребенка в государственных и муници- пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб- разовательную программу дошкольного образования |
974 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
974 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
974 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
974 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
974 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
974 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
992 | Финансовое управление города Пензы | |
992 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
992 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
992 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали- зации основных средств по указанному имуществу) |
992 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали- зации материальных запасов по указанному имуществу) |
992 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
992 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель- ства (в части бюджетов городских округов) |
992 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви- новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущест- ву, зачисляемые в бюджеты городских округов |
992 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
992 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
992 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
992 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
992 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
992 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
992 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру- гов |
992 | 2 01 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских ок- ругов |
992 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджет- ной обеспеченности |
992 | 2 02 01008 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наи- лучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
992 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модерниза- цию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселе- ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
992 | 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
992 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
992 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
992 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
992 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз- награждение за классное руководство |
992 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
992 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
992 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
992 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди- тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова- тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
992 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
992 | 2 02 04005 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы- шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ- никам подразделений милиции общественной безопасности и социаль- ных выплат |
992 | 2 03 04000 04 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюдже- ты городских округов |
992 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
993 | Администрация Железнодорожного района города Пензы | |
993 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
993 | 2 02 04005 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы- шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ- никам подразделений милиции общественной безопасности и социаль- ных выплат |
993 | Администрация Железнодорожного района города Пензы (в лице город- ской административной комиссии) |
|
993 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
993 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
993 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
993 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
994 | Администрация Ленинского района города Пензы | |
994 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
994 | Администрация Ленинского района города Пензы (в лице городской административной комиссии) |
|
994 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
994 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
994 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
994 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
995 | Администрация Октябрьского района города Пензы | |
995 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
995 | 2 02 04005 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы- шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ- никам подразделений милиции общественной безопасности и социаль- ных выплат |
995 | Администрация Октябрьского района города Пензы (в лице городской административной комиссии) |
|
995 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
995 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
995 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
995 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
996 | Администрация Первомайского района города Пензы | |
995 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
995 | 2 02 04005 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повы- шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работ- никам подразделений милиции общественной безопасности и социаль- ных выплат |
996 | Администрация Первомайского района города Пензы (в лице городской административной комиссии) |
|
996 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
996 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
996 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
996 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | Доходы бюджета города Пензы, администрирование которых может осу- ществляться главными администраторами доходов бюджета города, указанными в приложении 4 к настоящему Решению, в пределах их компетенции |
|
000 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж- ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
000 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город- ских округов |
000 | 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной де- ятельности военного, специального и двойного назначения, находя- щимися в собственности городских округов |
000 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
000 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд- жетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали- зации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали- зации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель- ства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому на- значению, а также доходов, полученных от их использования (в час- ти бюджетов городских округов) |
000 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий- ской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполне- ние работ, оказание услуг для нужд городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов* |
000 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
000 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру- гов |
000 | 3 01 01040 04 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 02 02040 04 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящи- мися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 | 3 03 01040 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учрежде- ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправления го- родских округов |
000 | 3 03 02040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо- дящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру- гов |
1.9. Приложение 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Объем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы в 2008-2010 гг.
(тыс. руб.)
Код | Виды доходов | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1747854,70139 | 1935701,2 | 1993396 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий- ской Федерации |
1747854,70139 | 1935701,2 | 1993396 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Россий- ской Федерации и муниципальных об- разований |
30372 | 136715,3 | 143946,6 |
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
- | 106343,3 | 113574,6 |
000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе- ченности |
106343,3 | 113574,6 | |
000 2 02 01008 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поощрение дос- тижения наилучших показателей дея- тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера- ции и органов местного самоуправле- ния |
30372 | 30372 | 30372 |
000 2 02 01008 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
30372 | 30372 | 30372 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Россий- ской Федерации и муниципальных об- разований (межбюджетные субсидии) |
71103,64792 | 61713,7 | 69579,8 |
000 2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомо- бильных дорог федерального значе- ния) |
126,83792 | ||
000 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию ав- томобильных дорог общего пользова- ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
126,83792 | ||
000 2 02 02068 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муници- пальных образований |
1089,9 | 1635 | 9477,6 |
000 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
1089,9 | 1635 | 9477,6 |
000 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные ин- вестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муници- пальных образований) |
9831,21 | ||
000 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собст- венности муниципальных образований |
9831,21 | ||
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 60055,7 | 60078,7 | 60102,2 |
000 2 02 02999 04 9200 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
60055,7 | 60078,7 | 60102,2 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Рос- сийской Федерации и муниципальных образований |
1642294,95347 | 1733676,6 | 1774950,2 |
000 2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод- ство |
24542,8 | 24542,8 | |
000 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских окру- гов на ежемесячное денежное вознаг- раждение за классное руководство |
24542,8 | 24542,8 | |
000 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж- данам субсидий на оплату жилого по- мещения и коммунальных услуг |
97915 | 104867 | 111998 |
000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских окру- гов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
97915 | 104867 | 111998 |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на вы- полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
585665,1 | 631577,7 | 680198,1 |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских окру- гов на выполнение передаваемых пол- номочий субъектов Российской Феде- рации |
585665,1 | 631577,7 | 680198,1 |
000 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному ро- дителю |
41357,4 | 44293,8 | 47305,8 |
000 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских окру- гов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
41357,4 | 44293,8 | 47305,8 |
000 2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници- пальных образовательных учреждени- ях, реализующих основную общеобра- зовательную программу дошкольного образования |
18139,2 | 18139,2 | 18139,2 |
000 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских окру- гов на компенсацию части родитель- ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч- реждениях, реализующих основную об- щеобразовательную программу до- школьного образования |
18139,2 | 18139,2 | 18139,2 |
000 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 874675,45347 | 910256,1 | 917309,1 |
000 2 02 03999 04 9300 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
874675,45347 | 910256,1 | 917309,1 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4084,1 | 3595,6 | 4919,4 |
000 2 02 04005 00 0000 151 | Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Рос- сийской Федерации повышения денеж- ного довольствия сотрудникам и за- работной платы работникам подразде- лений милиции общественной безопас- ности и социальных выплат |
4084,1 | 3595,6 | 4919,4 |
000 2 02 04005 04 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам го- родских округов на обеспечение рав- ного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения де- нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подраз- делений милиции общественной безо- пасности и социальных выплат |
4084,1 | 3595,6 | 4919,4 |
1.10. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
"Приложение 8
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Распределение бюджетных ассигнований на 2008 год по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Рз|ПР| ЦСР |ВР | Сумма |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Общегосударственные вопросы |01| | | | 353067 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование законодательных (представительных) органов|01|03| | | 24124,8 |
|государственной власти и местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|01|03|0020000 | | 24124,8 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |01|03|0020400 | | 22203,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0020400 |500| 22203,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Председатель представительного органа муниципального образования|01|03|0021100 | | 822,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0021100 |500| 822,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Депутаты представительного органа муниципального образования |01|03|0021200 | | 1099 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0021200 |500| 1099 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших|01|04| | | 101655,6 |
|органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,| | | | | |
|местных администраций | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|01|04|0020000 | | 101655,6 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |01|04|0020400 | | 100833 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04|0020400 |500| 99587,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления|01|04|0020400 |955| 949,6 |
|муниципальных образований Пензенской области отдельными| | | | | |
|государственными полномочиями Пензенской области по управлению| | | | | |
|охраны труда за счет субвенции из бюджета Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности|01|04|0020400 |957| 295,7 |
|комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в| | | | | |
|Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного|01|04|0020800 | | 822,6 |
|органа муниципального образования) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04|0020800 |500| 822,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных|01|06| | | 34994,4 |
|органов и органов надзора | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|01|06|0020000 | | 25414,4 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |01|06|0020400 | | 25414,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|06|0020400 |500| 25118,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на|01|06|0020400 |953| 295,6 |
|выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области| | | | | |
|на территориях муниципальных образований | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01|06|7950000 | | 9580 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы|01|06|7950600 | | 9580 |
|(2007-2009 гг.) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|06|7950600 |950| 9580 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|11| | | 47000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Процентные платежи по долговым обязательствам |01|11|0650000 | | 47000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01|11|0650300 | | 47000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие расходы |01|11|0650300 |013| 47000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Резервные фонды |01|12| | | 4990 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Резервные фонды |01|12|0700000 | | 4990 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Резервные фонды местных администраций |01|12|0700500 | | 4990 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие расходы |01|12|0700500 |013| 4990 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|14| | | 140302,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|01|14|0020000 | | 114767,5 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |01|14|0020400 | | 114767,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0020400 |500| 110746,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с формированием административных комиссий и|01|14|0020400 |941| 2839 |
|обеспечением их деятельности за счет субвенции из бюджета| | | | | |
|Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности|01|14|0020400 |957| 1182,4 |
|комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в| | | | | |
|Пензенской области за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | |
|области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Реализация государственной политики в области приватизации и|01|14|0900000 | | 5000 |
|управления государственной и муниципальной собственностью | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по|01|14|0900200 | | 5000 |
|государственной и муниципальной собственности | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы по выкупу (изъятию) земельных участков для муниципальных|01|14|0900202 | | 5000 |
|нужд | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0900202 |500| 5000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Реализация государственных функций, связанных с|01|14|0920000 | | 2034,7 |
|общегосударственным управлением | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение других обязательств государства |01|14|0920300 | | 2034,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований|01|14|0920302 | | 513,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920302 |500| 513,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на оплату государственной пошлины |01|14|0920310 | | 10 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920310 |500| 10 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне г. Пензы о|01|14|0920320 | | 1511,1 |
|возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу| | | | | |
|в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных| | | | | |
|органов или должностных лиц этих органов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920320 |500| 1511,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01|14|7950000 | | 18500 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на 2005-2010|01|14|7950201 | | 18500 |
|гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14|7950201 |950| 18500 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |03| | | | 71768,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Органы внутренних дел |03|02| | | 21020,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03|02|2020000 | | 21020,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения|03|02|2020100 | | 4084,1 |
|денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам| | | | | |
|подразделений милиции общественной безопасности и социальных| | | | | |
|выплат | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|02|2020100 |014| 4084,1 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Военный персонал |03|02|2025800 | | 8608,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|02|2025800 |014| 8608,7 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности и|03|02|2026700 | | 7023,4 |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|02|2026700 |014| 7023,4 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Вещевое обеспечение |03|02|2027200 | | 597,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа|03|02|2027202 | | 413 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|02|2027202 |014| 413 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Компенсация стоимости вещевого имущества |03|02|2027203 | | 184,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|02|2027203 |014| 184,6 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам,|03|02|2027600 | | 706,9 |
|а также уволенным из их числа | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |03|02|2027600 |005| 706,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Защита населения и территории от последствий чрезвычайных|03|09| | | 17937,8 |
|ситуаций природного и техногенного характера, гражданская| | | | | |
|оборона | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий|03|09|2180000 | | 17937,8 |
|чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и|03|09|2180100 | | 17937,8 |
|стихийных бедствий природного и техногенного характера | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|09|2180100 |014| 17937,8 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение пожарной безопасности |03|10| | | 32809,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03|10|2020000 | | 14175,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности и|03|10|2026700 | | 13974,4 |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|10|2026700 |014| 13974,4 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Вещевое обеспечение |03|10|2027200 | | 201,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа|03|10|2027202 | | 201,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безопасности,|03|10|2027202 |014| 201,4 |
|правоохранительной деятельности и обороны | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |03|10|7950000 | | 18633,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.Пензы|03|10|7950400 | | 18633,9 |
|на 2007-2009 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|10|7950400 |950| 18633,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Национальная экономика |04| | | | 291576,31792|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Лесное хозяйство |04|07| | | 6965,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Охрана, восстановление и использование лесов |04|07|2900000 | | 6965,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |04|07|2900000 |800| 6965,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Транспорт |04|08| | | 215425,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|04|08|0020000 | | 3302,4 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |04|08|0020400 | | 3302,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |04|08|0020400 |500| 3302,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие виды транспорта |04|08|3170000 | | 81283,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам|04|08|3170100 | | 81283,1 |
|транспорта | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |04|08|3170102 | | 60934,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170102 |006| 60934,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Отдельные мероприятия в области городского электрического|04|08|3170103 | | 12328,4 |
|транспорта | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170103 |006| 12328,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского транспорта|04|08|3170104 | | 8020,6 |
|от перевозки отдельных категорий граждан по решениям органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170104 |006| 8020,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |04|08|7950000 | | 130840 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и|04|08|7953700 | | 1440 |
|взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с| | | | | |
|преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7953700 |950| 1440 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажирского|04|08|7954200 | | 129400 |
|транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7954200 |950| 129400 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Дорожное хозяйство |04|09| | | 23234,51792|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Дорожное хозяйство |04|09|3150000 | | 126,83792|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Поддержка дорожного хозяйства |04|09|3150200 | | 126,83792|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Строительство и модернизация автомобильных дорог общего|04|09|3150201 | | 126,83792|
|пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением| | | | | |
|автомобильных дорог федерального значения) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субсидий из федерального бюджета |04|09|3150201 |989| 126,83792|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |04|09|7950000 | | 23107,68 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков|04|09|7959500 | | 23107,68 |
|коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в| | | | | |
|городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|09|7959500 |950| 23107,68 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|12| | | 45950,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |04|12|7950000 | | 25084 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|МЦП "Создание автоматизированной информационной системы ведения|04|12|7957500 | | 25084 |
|государственного земельного кадастра и государственного учета| | | | | |
|объектов недвижимости (2002-2007 годы)" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|12|7957500 |950| 25084 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия по землеустройству и землепользованию |04|12|3400300 | | 7000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие расходы |04|12|3400300 |013| 7000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|04|12|0020000 | | 13866,4 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |04|12|0029900 | | 13866,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |04|12|0029900 |001| 13866,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | | 1364276,502 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Жилищное хозяйство |05|01| | | 200696,09 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05|01|3500000 | | 83858,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|01|3500000 |988| 33923,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в области жилищного хозяйства |05|01|3500000 |410| 49934,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Региональные целевые программы |05|01|5220000 | | 1275,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Подпрограмма "Дети и семья" |05|01|5220303 | | 1275,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на региональные целевые программы |05|01|5220303 |850| 1275,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|01|7950000 | | 115561,49 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального|05|01|7952900 | | 1449,1 |
|хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|01|7952900 |988| 1449,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных|05|01|7950903 | | 10639,4 |
|в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов| | | | | |
|маневренного фонда и домов системы социального обслуживания| | | | | |
|населения в г.Пензе на 2008-2009 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950903 |950| 10639,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|МАП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных|05|01|7953100 | | 52716,2 |
|непригодными для проживания в городе Пензе на 2007-2012 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7953100 |950| 52716,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|МП "Реконструкция и модернизация контейнерных площадок для сбора|05|01|7958703 | | 3476,79 |
|твердых бытовых отходов в 2008-2010 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7958703 |950| 3476,79 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе|05|01|7950906 | | 47280 |
|Пензе на 2008-2011 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950906 |950| 47280 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Коммунальное хозяйство |05|02| | | 584666,12 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05|02|3510000 | | 204940,91 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии |05|02|3510000 |987| 10442 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|02|3510000 |988| 91408,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и|05|02|3510000 |409| 103090,41 |
|теплоснабжающими организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Региональные целевые программы |05|02|5220000 | | 9831,21 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов Правительства|05|02|5223500 | | 9831,21 |
|Пензенской области на 2008 год, финансируемых за счет средств| | | | | |
|бюджета Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на региональные целевые программы |05|02|5223500 |850| 9831,21 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|02|7950000 | | 369894 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков|05|02|7959500 | | 350000 |
|коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в| | | | | |
|городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|02|7959500 |950| 350000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008|05|02|7959600 | | 19894 |
|год и на период до 2010 года | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|02|7959600 |950| 19894 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Благоустройство |05|03| | | 545017,992 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |05|03|5500000 | | 76824,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня основания |05|03|5501700 | | 6824,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|03|5501700 |988| 6824,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших|05|03|5501800 | | 70000 |
|депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе проведения| | | | | |
|предвыборной кампании в 2004 году | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных|05|03|5501800 |807| 70000 |
|сооружений на них в границах городских округов и поселений в| | | | | |
|рамках благоустройства | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Отдельные мероприятия в области благоустройства |05|03|6000100 | | 326799,192 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|03|6000100 |988| 19943,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |05|03|6000100 |412| 4776,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Уличное освещение |05|03|6000100 |806| 70240,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных|05|03|6000100 |807| 194929,592 |
|сооружений на них в границах городских округов и поселений в| | | | | |
|рамках благоустройства | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Озеленение |05|03|6000100 |808| 36909,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|03|7950000 | | 141394,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения|05|03|7958800 | | 141394,6 |
|в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|03|7958800 |950| 141394,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |05|05| | | 33896,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|05|05|0020000 | | 33896,3 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |05|05|0020400 | | 6520,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |05|05|0020400 |500| 6520,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |05|05|0029900 | | 27376 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |05|05|0029900 |001| 27376 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Образование |07| | | | 2344549,828 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Дошкольное образование |07|01| | | 832586,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Детские дошкольные учреждения |07|01|4200000 | | 565112,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|01|4209900 | | 565112,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|4209900 |001| 481691,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|01|4209900 |900| 81566,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|01|4209900 |910| 1853,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию плана основных|07|01|5600000 | | 200000 |
|мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня основания | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Строительство социальных учреждений |07|01|5600000 |066| 200000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|01|7950000 | | 67474,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2010|07|01|7958200 | | 770,4 |
|годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7958200 |950| 770,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях|07|01|7951601 | | 2783,1 |
|образования г.Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7951601 |950| 2783,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008|07|01|7959600 | | 39250 |
|год и на период до 2010 года | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7959600 |950| 39250 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт бассейнов и|07|01|7950901 | | 24671 |
|спортивных залов образовательных учреждений на 2007-2008 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7950901 |950| 24671 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Общее образование |07|02| | | 1446228,964 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |07|02|4210000 | | 829207,191 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4219900 | | 369724,991 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219900 |001| 342363,776 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|07|02|4219900 |930| 2072,115 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02|4219900 |900| 9614,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от столовой |07|02|4219900 |904| 7825,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4219900 |910| 2512,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных фондов|07|02|4219900 |921| 5336,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации|07|02|4219910 | | 456976,6 |
|ими государственного стандарта общего образования | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219910 |001| 456976,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на выполнение полномочий по обеспечению бесплатным|07|02|4219920 | | 2505,6 |
|проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения| | | | | |
|родителей, обучающихся в муниципальных образовательных| | | | | |
|учреждениях, за счет средств бюджета Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219920 |001| 2505,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Школы интернаты |07|02|4220000 | | 15369,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4229900 | | 15369,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4229900 |001| 15256 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4229900 |910| 113,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02|4230000 | | 273956,35 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4239900 | | 273956,35 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4239900 |001| 254700,05 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|07|02|4239900 |930| 1359,5 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02|4239900 |900| 15716,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет целевых поступлений |07|02|4239900 |906| 330 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4239900 |910| 1850,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07|02|5200000 | | 24542,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |07|02|5200900 | | 24542,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|5200900 |001| 24542,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|02|7950000 | | 303153,523 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского|07|02|7953500 | | 793 |
|спорта в городе Пензе на 2008-2012 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953500 |950| 793 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и|07|02|7953700 | | 6080,805 |
|взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с| | | | | |
|преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953700 |950| 6080,805 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение|07|02|7958400 | | 4121 |
|употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | |
|табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958400 |950| 4121 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность города|07|02|7950400 | | 10935,78 |
|Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950400 |950| 10935,78 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях|07|02|7951601 | | 3224,96 |
|образования г.Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951601 |950| 3224,96 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа развития ВМХ-спорта в г. Пензе на 2006-2008 гг. |07|02|7953504 | | 1439,635 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953504 |950| 1439,635 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2010|07|02|7958200 | | 4941,9 |
|годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958200 |950| 4941,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Совершенствование организации|07|02|7956403 | | 83597,2 |
|питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений| | | | | |
|города Пензы на основе внедрения новых технологий приготовления| | | | | |
|пищи на период 2008-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7956403 |950| 83597,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения|07|02|7958800 | | 381,2 |
|в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958800 |950| 381,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Школьное молоко" на период|07|02|7956402 | | 27199,043 |
|2007-2010 годы | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7956402 |950| 27199,043 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Городская комплексная программа "Здоровый ребенок" (2008-2010|07|02|7950101 | | 3900 |
|гг.) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950101 |950| 3900 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт бассейнов и|07|02|7950901 | | 104549 |
|спортивных залов образовательных учреждений на 2007-2008 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950901 |950| 104549 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008|07|02|7959600 | | 51990 |
|год и на период до 2010 года | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7959600 |950| 51990 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| | | 8883,695 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Организационно-воспитательная работы с молодежью |07|07|4310000 | | 5205,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Учреждения по работе с молодежью |07|07|4310300 | | 5205,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|4310300 |001| 4856,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|07|07|4310300 |930| 48,9 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|07|4310300 |900| 300 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |07|07|4320000 | | 323,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Оздоровление детей |07|07|4320200 | | 323,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на мероприятия по проведению|07|07|4320210 | | 232,6 |
|оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной| | | | | |
|ситуации | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие расходы |07|07|4320210 |013| 232,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на мероприятия по проведению|07|07|4320220 | | 90,8 |
|оздоровительной кампании детей, находящихся в палаточных лагерях| | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие расходы |07|07|4320220 |013| 90,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|07|7950000 | | 3354,895 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений и|07|07|7953700 | | 85,695 |
|взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с| | | | | |
|преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7953700 |950| 85,695 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика негативных явлений|07|07|7958300 | | 3194,7 |
|и правонарушений среди подростков и молодежи города Пензы на| | | | | |
|2007-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7958300 |950| 3194,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение|07|07|7958400 | | 74,5 |
|употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | |
|табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7958400 |950| 74,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| | | 56850,569 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|07|09|0020000 | | 22269,6 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |07|09|0020400 | | 22269,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |07|09|0020400 |500| 20639,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на|07|09|0020400 |940| 1630,4 |
|осуществление государственных полномочий Пензенской области по| | | | | |
|опеке и попечительству | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере |07|09|4350000 | | 19178,709 |
|образования | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|09|4359900 | | 19178,709 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|4359900 |001| 18071,909 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|07|09|4359900 |930| 681,7 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|09|4359900 |900| 241,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет целевых поступлений |07|09|4359900 |906| 183,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в области образования |07|09|4360000 | | 12693,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|09|4360900 | | 1521,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в области молодежной политики |07|09|4360900 |815| 494 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на внешкольные мероприятия |07|09|4360900 |943| 1027,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие мероприятия |07|09|4362100 | | 2258,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на прочие мероприятия в области образования |07|09|4362100 |867| 1530,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на проведение единого государственного экзамена |07|09|4362100 |872| 728 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Реализация приоритетного национального проекта "Образование" |07|09|4362300 | | 8913,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию приоритетного национального проекта|07|09|4362300 |986| 8913,3 |
|"Образование" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|09|7950000 | | 2708,76 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность города|07|09|7950400 | | 179,82 |
|Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7950400 |950| 179,82 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях|07|09|7951601 | | 33,94 |
|образования г. Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7951601 |950| 33,94 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Школа-системообразующий модуль|07|09|7951603 | | 108 |
|социокультурного комплекса" (2008-2010 гг.) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7951603 |950| 108 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение|07|09|7958400 | | 2387 |
|употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | |
|табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7958400 |950| 2387 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Культура, кинематография и средства массовой информации |08| | | | 149112,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Культура |08|01| | | 143258,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств|08|01|4400000 | | 109027,6 |
|массовой информации | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4409900 | | 109027,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4409900 |001| 94605 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|08|01|4409900 |930| 1040,1 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4409900 |900| 13223,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |08|01|4409900 |902| 59 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |08|01|4409900 |910| 100 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Библиотеки |08|01|4420000 | | 22984,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4429900 | | 22984,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4429900 |001| 22091,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|08|01|4429900 |930| 243,2 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4429900 |900| 620 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |08|01|4429900 |910| 30 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских|08|01|4430000 | | 6326,9 |
|искусств | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4439900 | | 6326,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4439900 |001| 5554 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4439900 |900| 772,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой|08|01|4500000 | | 1089,9 |
|информации | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных|08|01|4500600 | | 1089,9 |
|образований | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4500600 |001| 1089,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |08|01|7950000 | | 3830 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008|08|01|7959600 | | 3830 |
|год и на период до 2010 года | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|01|7959600 |950| 3830 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств|08|06| | | 5853,8 |
|массовой информации | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|08|06|0020000 | | 5127,1 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |08|06|0020400 | | 5127,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |08|06|0020400 |500| 5127,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |08|06|7950000 | | 726,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г. Пензы|08|06|7950400 | | 209 |
|на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7950400 |950| 209 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного движения|08|06|7958800 | | 100 |
|в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958800 |950| 100 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2010|08|06|7958200 | | 195,6 |
|годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958200 |950| 195,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение|08|06|7958400 | | 222,1 |
|употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | |
|табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958400 |950| 222,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт |09| | | | 959448,45347|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Стационарная медицинская помощь |09|01| | | 381677,54 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |09|01|4700000 | | 299686,74 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01|4709900 | | 266010,04 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709900 |001| 229546,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|09|01|4709900 |930| 3112,8 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09|01|4709900 |903| 205 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|01|4709900 |908| 928,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01|4709900 |909| 22375,997 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|01|4709900 |910| 964,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой|09|01|4709900 |911| 5772,344 |
|услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период| | | | | |
|беременности и (или) родов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|01|4709900 |920| 59,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и|09|01|4709900 |922| 3044,699 |
|муниципальным учреждениям здравоохранения по дополнительным| | | | | |
|медицинским осмотрам работников, занятых на работах с вредными и| | | | | |
|(или) опасными производственными факторами | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|09|01|4709910 | | 32700,3 |
|плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в| | | | | |
|муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их| | | | | |
|квалификационной категории | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709910 |001| 32700,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|09|01|4709920 | | 976,4 |
|учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709920 |001| 976,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Родильные дома |09|01|4760000 | | 81990,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01|4769900 | | 76603,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769900 |001| 39633,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|09|01|4769900 |930| 341,3 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09|01|4769900 |903| 167,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01|4769900 |909| 359,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|01|4769900 |910| 10 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой|09|01|4769900 |911| 36072,3 |
|услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период| | | | | |
|беременности и (или) родов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|01|4769900 |920| 20 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|09|01|4769910 | | 5314 |
|плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в| | | | | |
|муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их| | | | | |
|квалификационной категории | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769910 |001| 5314 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|09|01|4769920 | | 73 |
|учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769920 |001| 73 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Амбулаторная помощь |09|02| | | 131994,16 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09|02|4710000 | | 131994,16 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|02|4719900 | | 116194,56 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719900 |001| 32413,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|02|4719900 |908| 18874,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|02|4719900 |909| 62411,46 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с оплатой|09|02|4719900 |911| 1742,55 |
|услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период| | | | | |
|беременности и (или) родов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|02|4719900 |920| 631 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с оплатой услуг по проведению диспансеризации|09|02|4719900 |923| 121,55 |
|находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,| | | | | |
|оставшихся без попечения родителей | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|09|02|4719910 | | 14920,2 |
|плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в| | | | | |
|муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их| | | | | |
|квалификационной категории | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719910 |001| 14920,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|09|02|4719920 | | 879,4 |
|учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719920 |001| 879,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Скорая медицинская помощь |09|04| | | 230971,25347|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09|04|4770000 | | 109087,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|04|4779900 | | 104478,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779900 |001| 104287 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|04|4779900 |909| 105,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|04|4779900 |910| 86,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|09|04|4779910 | | 4546,4 |
|плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в| | | | | |
|муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их| | | | | |
|квалификационной категории | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779910 |001| 4546,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|09|04|4779920 | | 63,1 |
|учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779920 |001| 63,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|04|5200000 | | 41883,35347|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских|09|04|5201800 | | 41883,35347|
|пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой| | | | | |
|медицинской помощи | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|5201800 |001| 41883,35347|
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|04|7950000 | | 80000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008|09|04|7959600 | | 80000 |
|год и на период до 2010 года | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|04|7959600 |950| 80000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Санаторно-оздоровительная помощь |09|05| | | 8695,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Санатории для детей и подростков |09|05|4740000 | | 8695,7 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|05|4749900 | | 8436,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749900 |001| 8436,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к заработной|09|05|4749910 | | 253,3 |
|плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в| | | | | |
|муниципальных учреждениях здравоохранения, в зависимости от их| | | | | |
|квалификационной категории | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749910 |001| 253,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|09|05|4749920 | | 6,2 |
|учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749920 |001| 6,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Физическая культура и спорт |09|08| | | 42314,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные команды) |09|08|4820000 | | 21327,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Спортивные команды |09|08|4820000 |869| 21327,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Содержание объектов физкультуры и спорта |09|08|4870000 | | 11380 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на содержание спортивных сооружений |09|08|4870000 |964| 11380 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |09|08|5120000 | | 9606,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической|09|08|5129700 | | 9606,4 |
|культуры, туризма | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Прочие расходы |09|08|5129700 |013| 9606,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и|09|10| | | 163795,5 |
|спорта | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|09|10|0020000 | | 11935,5 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |09|10|0020400 | | 11935,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |09|10|0020400 |500| 11935,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере|09|10|4690000 | | 113874,1 |
|здравоохранения | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|10|4699900 | | 113874,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|10|4699900 |001| 112197,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------||Расходы за счет прочих поступлений |09|10|4699900 |920| 1677 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|10|7950000 | | 37985,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Городская целевая программа "Врач общей практики в г. Пензе|09|10|7956000 | | 4921 |
|(2006-2008 годы)" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7956000 |950| 4921 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Городская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной|09|10|7955300 | | 5675 |
|гипертонии в г. Пензе" на 2006-2008 годы | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7955300 |950| 5675 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение|09|10|7958400 | | 412,5 |
|употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | |
|табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7958400 |950| 412,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа развития ВМХ-спорта в г. Пензе на 2006-2008 гг. |09|10|7953504 | | 103 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7953504 |950| 103 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2010|09|10|7958200 | | 7624 |
|годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7958200 |950| 7624 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Повышения качества медицинских|09|10|7954900 | | 2868,3 |
|услуг, оказываемых населению г. Пензы, на 2008-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7954900 |950| 2868,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Городская комплексная программа "Здоровый ребенок" (2008-2010|09|10|7950101 | | 4320 |
|гг.) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7950101 |950| 4320 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Развитие средств информатизации|09|10|7950700 | | 7427,3 |
|в МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи| | | | | |
|им. Г.А. Захарьина" на 2007-2008 гг." | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7950700 |950| 7427,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Урологическое здоровье мужчин в|09|10|7955700 | | 3334,8 |
|городе Пензе на 2008-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7955700 |950| 3334,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Программа капитального строительства объектов г. Пензы на 2008|09|10|7959600 | | 1300 |
|год и на период до 2010 года | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7959600 |950| 1300 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальная политика |10| | | | 1010123,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| | | 7669,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Пенсии |10|01|4900000 | | 7669,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |10|01|4910000 | | 7669,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской|10|01|4910100 | | 5669,8 |
|Федерации и муниципальных служащих | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|01|4910100 |005| 5669,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет|10|01|4910200 | | 1999,5 |
|средств местного бюджета | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|01|4910200 |005| 1999,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| | | 98932,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Учреждения социального обслуживания населения |10|02|5070000 | | 98932,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02|5079900 | | 98932,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|10|02|5079900 |930| 297,2 |
|поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | |
|муниципальными организациями | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по|10|02|5079900 |960| 91279,9 |
|социальной защите населения и организации деятельности по| | | | | |
|социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной|10|02|5079900 |968| 3133,9 |
|защите населения, осуществляемые за счет средств местного| | | | | |
|бюджета | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02|5079900 |900| 48,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |10|02|5079900 |910| 167 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых|10|02|5079900 |916| 3466 |
|граждан | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |10|02|5079900 |920| 540 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальное обеспечение населения |10|03| | | 794884,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй|10|03|1040000 | | 6000 |
|этап)" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |10|03|1040200 | | 6000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Иные субсидии |10|03|1040200 |018| 6000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальная помощь |10|03|5050000 | | 715341,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка |10|03|5053000 | | 140406,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053000 |005| 140406,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и|10|03|5053100 | | 427894,3 |
|тружеников тыла | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |10|03|5053110 | | 426390,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053110 |005| 426390,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |10|03|5053120 | | 1100 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053120 |005| 1100 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки Героев|10|03|5053130 | | 404 |
|Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы| | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053130 |005| 404 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10|03|5053300 | | 5527,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки|10|03|5053330 | | 5527,8 |
|нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с| | | | | |
|Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",| | | | | |
|независимо от прекращения трудовой деятельности, имеющих доход| | | | | |
|ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской| | | | | |
|области для пенсионеров | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053330 |005| 5527,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и|10|03|5054700 | | 5800 |
|лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5054700 |005| 5800 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и|10|03|5054800 | | 97919,1 |
|коммунальных услуг | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Фонд компенсаций |10|03|5054800 |009| 97919,1 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Единовременные выплаты семьям, связанные с реализацией Закона|10|03|5055300 | | 32209,2 |
|Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5055300 |005| 32209,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на|10|03|5058100 | | 1800 |
|могилах отдельных категорий граждан | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058100 |005| 1800 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об|10|03|5058200 | | 356,5 |
|утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058200 |005| 356,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|10|03|5058300 | | 108,4 |
|председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности| | | | | |
|по работе с населением, уличных и домовых комитетов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058300 |005| 108,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Оказание других видов социальной помощи |10|03|5058500 | | 3320,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных|10|03|5058501 | | 3320,2 |
|семей, проживающих на территории Пензенской области | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058501 |005| 3320,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Реализация государственных функций в области социальной политики|10|03|5140000 | | 2186,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10|03|5140100 | | 1536,5 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной|10|03|5140100 |968| 1536,5 |
|защите населения, осуществляемые за счет средств местного| | | | | |
|бюджета | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Мероприятия в части возмещения расходов на погребение граждан и|10|03|5140110 | | 650 |
|организация данной деятельности | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по|10|03|5140110 |960| 650 |
|социальной защите населения и организации деятельности по| | | | | |
|социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Региональные целевые программы |10|03|5220000 | | 14300 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей"|10|03|5225900 | | 14300 |
|на 2006-2010 годы | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на региональные целевые программы |10|03|5225900 |850| 14300 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Целевые программы муниципальных образований |10|03|7950000 | | 57056 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан в|10|03|7950200 | | 20000 |
|сфере ипотечного кредитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7950200 |950| 20000 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых|10|03|7953000 | | 23295,6 |
|семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7953000 |950| 23295,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья, 2007-2010|10|03|7958200 | | 13679,4 |
|годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7958200 |950| 13679,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и предупреждение|10|03|7958400 | | 81 |
|употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства,| | | | | |
|табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7958400 |950| 81 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Охрана семьи и детства |10|04| | | 64088,9 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальная помощь |10|04|5050000 | | 4592,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка,|10|04|5050507 | | 1392,3 |
|оставшегося без попечения родителей, финансируемое за счет| | | | | |
|средств бюджета города Пензы | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|04|5050507 |005| 1392,3 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Единовременные выплаты семьям, связанные с реализацией Закона|10|04|5055300 | | 3200 |
|Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|04|5055300 |005| 3200 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10|04|5200000 | | 59496,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в|10|04|5201000 | | 18139,2 |
|государственных и муниципальных образовательных учреждениях,| | | | | |
|реализующих основную образовательную программу дошкольного| | | | | |
|образования | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201000 |005| 18139,2 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также|10|04|5201300 | | 41357,4 |
|оплата труда приемного родителя | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |10|04|5201310 | | 41357,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |10|04|5201311 | | 2880 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201311 |005| 2880 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Оплата труда приемного родителя |10|04|5201312 | | 3437,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201312 |005| 3437,4 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |10|04|5201313 | | 35040 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201313 |005| 35040 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| | | 44548,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функций органов|10|06|0020000 | | 44548,6 |
|государственной власти субъектов Российской Федерации и органов| | | | | |
|местного самоуправления | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Центральный аппарат |10|06|0020400 | | 44548,6 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |10|06|0020400 |500| 8723,8 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по|10|06|0020400 |960| 35824,8 |
|социальной защите населения и организации деятельности по| | | | | |
|социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Межбюджетные трансферты |11| | | | 232640 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных|11|02| | | 232448 |
|образований (межбюджетные субсидии) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |11|02|5200000 | | 232448 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных|11|02|5210400 | | 232448 |
|бюджетов для формирования регионального фонда финансовой| | | | | |
|поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки| | | | | |
|муниципальных районов (городских округов) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Межбюджетные субсидии |11|02|5210400 |502| 232448 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных|11|05| | | 192 |
|фондов | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Территориальная программа обязательного медицинского страхования|11|05|7710000 | | 192 |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Обязательное медицинское страхование неработающего населения|11|05|7710000 |795| 192 |
|(детей) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------+--+--+--------+---+--------------|
|Итого расходов: | | | | | 6776562,60139|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/"
1.11. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
"Приложение 9
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Распределение бюджетных ассигнований на 2009-2010 годы по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Рз|ПР| ЦСР |ВР | Плановый период |
| | | | | |-------------------------|
| | | | | | 2009 год | 2010 год |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Общегосударственные вопросы |01| | | | 395225,1 | 388363,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование законодательных (представительных)|01|03| | | 27101,9 | 29443,3 |
|органов государственной власти и местного самоуправ-| | | | | | |
|ления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|03|0020000 | | 27101,9 | 29443,3 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|03|0020400 | | 24857,5 | 27053,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0020400 |500| 24857,5 | 27053,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Председатель представительного органа муниципального|01|03|0021100 | | 960,8 | 1023,2 |
|образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0021100 |500| 960,8 | 1023,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Депутаты представительного органа муниципального об-|01|03|0021200 | | 1283,6 | 1367 |
|разования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|03|0021200 |500| 1283,6 | 1367 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование Правительства Российской Федерации,|01|04| | | 94668,4 | 100785,2 |
|высших органов исполнительной власти субъектов Рос-| | | | | | |
|сийской Федерации, местных администраций | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|04|0020000 | | 94668,4 | 100785,2 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|04|0020400 | | 93707,6 | 99762 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04|0020400 |500| 92258,4 | 98161,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с наделением органов местного са-|01|04|0020400 |955| 1109,2 | 1227,2 |
|моуправления муниципальных образований Пензенской об-| | | | | | |
|ласти отдельными государственными полномочиями Пен-| | | | | | |
|зенской области по управлению охраны# труда за счет| | | | | | |
|субвенции из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с образованием и обеспечением дея-|01|04|0020400 |957| 340 | 373,5 |
|тельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-| | | | | | |
|щите их прав в Пензенской области за счет субвенции| | | | | | |
|из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-|01|04|0020800 | | 960,8 | 1023,2 |
|тельного органа муниципального образования) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|04|0020800 |500| 960,8 | 1023,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-|01|06| | | 38904,3 | 31222,4 |
|моженных органов и органов надзора | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|06|0020000 | | 29324,3 | 31222,4 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|06|0020400 | | 29324,3 | 31222,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|06|0020400 |500| 28984,7 | 30849,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской об-|01|06|0020400 |953| 339,6 | 373,3 |
|ласти на выполнение полномочий по исполнению бюджета| | | | | | |
|Пензенской области на территориях муниципальных об-| | | | | | |
|разований | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01|06|7950000 | | 9580 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа реформирования муниципальных финансов горо-|01|06|7950600 | | 9580 | 0 |
|да Пензы (2007-2009 гг.) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|06|7950600 |950| 9580 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение проведения выборов и референдумов |01|07| | | 4727,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Проведение выборов и референдумов |01|07|0200000 | | 4727,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Проведение выборов в представительные органы местного|01|07|0200500 | | 4727,2 | 0 |
|самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|07|0200500 |500| 4727,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обслуживание государственного и муниципального долга |01|11| | | 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Процентные платежи по долговым обязательствам |01|11|0650000 | | 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу |01|11|0650300 | | 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |01|11|0650300 |013| 44500 | 32000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Резервные фонды |01|12| | | 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Резервные фонды |01|12|0700000 | | 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Резервные фонды местных администраций |01|12|0700500 | | 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |01|12|0700500 |013| 12272,2 | 12272,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие общегосударственные вопросы |01|14| | | 173051,1 | 182640,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|01|14|0020000 | | 147491 | 157042,8 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |01|14|0020400 | | 147491 | 157042,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0020400 |500| 142862,2 | 151951,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с формированием административных|01|14|0020400 |941| 3270,8 | 3598,9 |
|комиссий и обеспечением их деятельности за счет суб-| | | | | | |
|венции из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с образованием и обеспечением дея-|01|14|0020400 |957| 1358 | 1492,8 |
|тельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-| | | | | | |
|щите их прав в Пензенской области за счет субвенции| | | | | | |
|из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Реализация государственных функций, связанных с обще-|01|14|0920000 | | 560,1 | 597,5 |
|государственным управлением | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение других обязательств государства |01|14|0920300 | | 560,1 | 597,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных|01|14|0920302 | | 550,1 | 587,5 |
|образований | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920302 |500| 550,1 | 587,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на оплату государственной пошлины |01|14|0920310 | | 10 | 10 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |01|14|0920310 |500| 10 | 10 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |01|14|7950000 | | 25000 | 25000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|01|14|7959600 | | 5000 | 5000 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14|7959600 |950| 5000 | 5000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на|01|14|7950201 | | 20000 | 20000 |
|2005-2010 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |01|14|7950201 |950| 20000 | 20000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Национальная безопасность и правоохранительная дея-|03| | | | 87984,6 | 63113,5 |
|тельность | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Органы внутренних дел |03|02| | | 22491,6 | 25473,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03|02|2020000 | | 22491,6 | 25473,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ|03|02|2020100 | | 3595,6 | 4919,4 |
|повышения денежного довольствия сотрудникам и зара-| | | | | | |
|ботной платы работникам подразделений милиции общест-| | | | | | |
|венной безопасности и социальных выплат | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной безо-|03|02|2020100 |014| 3595,6 | 4919,4 |
|пасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Военный персонал |03|02|2025800 | | 9977,5 | 10990,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2025800 |014| 9977,5 | 10990,7 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2026700 | | 7544,8 | 8118,9 |
|опасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2026700 |014| 7544,8 | 8118,9 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03|02|2027200 | | 626,9 | 657,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного обо-|03|02|2027202 | | 442,3 | 472,5 |
|ронного заказа | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2027202 |014| 442,3 | 472,5 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Компенсация стоимости вещевого имущества |03|02|2027203 | | 184,6 | 184,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|02|2027203 |014| 184,6 | 184,6 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к|03|02|2027600 | | 746,8 | 787,5 |
|ним лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |03|02|2027600 |005| 746,8 | 787,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Защита населения и территории от последствий чрезвы-|03|09| | | 19233,4 | 20896,5 |
|чайных ситуаций природного и техногенного характера,| | | | | | |
|гражданская оборона | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-|03|09|2180000 | | 19233,4 | 20896,5 |
|вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных|03|09|2180100 | | 19233,4 | 20896,5 |
|ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-| | | | | | |
|ного характера | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|09|2180100 |014| 19233,4 | 20896,5 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение пожарной безопасности |03|10| | | 46259,6 | 16743,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Воинские формирования (органы, подразделения) |03|10|2020000 | | 15212 | 16743,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|10|2026700 | | 14996,3 | 16513 |
|опасности и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|10|2026700 |014| 14996,3 | 16513 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение |03|10|2027200 | | 215,7 | 230,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Вещевое обеспечение вне рамок государственного обо-|03|10|2027202 | | 215,7 | 230,4 |
|ронного заказа | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Функционирование органов в сфере национальной без-|03|10|2027202 |014| 215,7 | 230,4 |
|опасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |03|10|7950000 | | 31047,6 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|03|10|7950400 | | 31047,6 | 0 |
|ность г.Пензы на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |03|10|7950400 |950| 31047,6 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Национальная экономика |04| | | | 326251,803| 273251,49 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Лесное хозяйство |04|07| | | 3712 | 3964,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Охрана, восстановление и использование лесов |04|07|2900000 | | 3712 | 3964,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |04|07|2900000 |800| 3712 | 3964,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Транспорт |04|08| | | 309004,603| 254441,39 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|04|08|0020000 | | 3805,5 | 4057,5 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |04|08|0020400 | | 3805,5 | 4057,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |04|08|0020400 |500| 3805,5 | 4057,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие виды транспорта |04|08|3170000 | | 77267,52 | 91279,31 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-|04|08|3170100 | | 77267,52 | 91279,31 |
|гим видам транспорта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-|04|08|3170102 | | 56722,95 | 69337,71 |
|порта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170102 |006| 56722,95 | 69337,71 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Отдельные мероприятия в области городского электри-|04|08|3170103 | | 12871,28 | 13746,53 |
|ческого транспорта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170103 |006| 12871,28 | 13746,53 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского|04|08|3170104 | | 7673,29 | 8195,07 |
|транспорта от перевозки отдельных категорий граждан| | | | | | |
|по решениям органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии юридическим лицам |04|08|3170104 |006| 7673,29 | 8195,07 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |04|08|7950000 | | 227931,583| 159104,58 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика право-|04|08|7953700 | | 1440 | 0 |
|нарушений и взаимодействие с правоохранительными ор-| | | | | | |
|ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7953700 |950| 1440 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Комплексная муниципальная программа "Развитие пасса-|04|08|7954200 | | 139280 | 106180 |
|жирского транспорта общего пользования в городе Пензе| | | | | | |
|на 2005-2013 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7954200 |950| 139280 | 106180 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|04|08|7959600 | | 8643 | 8643 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7959600 |950| 8643 | 8643 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение земель-|04|08|7959500 | | 78568,583| 44281,58 |
|ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-| | | | | | |
|лищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 го-| | | | | | |
|ды" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |04|08|7959500 |950| 78568,583| 44281,58 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области национальной экономики |04|12| | | 13535,2 | 14845,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|04|12|0020000 | | 13535,2 | 14845,7 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |04|12|0029900 | | 13535,2 | 14845,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |04|12|0029900 |001| 13535,2 | 14845,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | | 1160863,217| 1018695,52 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Жилищное хозяйство |05|01| | | 155580,328| 105023,81 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Поддержка жилищного хозяйства |05|01|3500000 | | 20000 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Погашение кредиторской задолженности |05|01|3500000 |988| 20000 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|01|7950000 | | 135580,328| 105023,81 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|05|01|7950400 | | 15678,6 | 0 |
|ность г. Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950400 |950| 15678,6 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых домов,|05|01|7950903 | | 14764,9 | 0 |
|переданных в муниципальную собственность в качестве| | | | | | |
|общежитий, домов маневренного фонда и домов системы| | | | | | |
|социального обслуживания населения в г. Пензе на| | | | | | |
|2008-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950903 |950| 14764,9 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|МАП "Переселение граждан из жилых помещений, признан-|05|01|7953100 | | 55237,3 | 55178,4 |
|ных непригодными для проживания в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2012 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7953100 |950| 55237,3 | 55178,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|МП "Реконструкция и модернизация контейнерных площа-|05|01|7958703 | | 2619,528| 2565,41 |
|док для сбора твердых бытовых отходов в 2008-2010| | | | | | |
|гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7958703 |950| 2619,528| 2565,41 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в|05|01|7950906 | | 47280 | 47280 |
|городе Пензе на 2008-2011 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|01|7950906 |950| 47280 | 47280 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Коммунальное хозяйство |05|02| | | 330169,172| 235716,09 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Поддержка коммунального хозяйства |05|02|3510000 | | 137968,172| 120515,09 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии |05|02|3510000 |987| 11037,2 | 11577,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и|05|02|3510000 |409| 126930,972| 108937,19 |
|теплоснабжающими организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|02|7950000 | | 192201 | 115201 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение земель-|05|02|7959500 | | 77000 | 0 |
|ных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-| | | | | | |
|лищного строительства в городе Пензе на 2006-2010 го-| | | | | | |
|ды" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|02|7959500 |950| 77000 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|05|02|7959600 | | 115201 | 115201 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|02|7959600 |950| 115201 | 115201 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Благоустройство |05|03| | | 639090,917| 638752,92 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального |05|03|5500000 | | 74970 | 80068 |
|хозяйства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по выполнению наказов избирателей, посту-|05|03|5501800 | | 74970 | 80068 |
|пивших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва| | | | | | |
|в ходе проведения предвыборной кампании в 2004 году | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и ин-|05|03|5501800 |807| 74970 | 80068 |
|женерных сооружений на них в границах городских окру-| | | | | | |
|гов и поселений в рамках благоустройства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Отдельные мероприятия в области благоустройства |05|03|6000100 | | 301368,917| 558684,92 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по благоустройству городских и сельских|05|03|6000100 |412| 4473,1 | 4777,3 |
|поселений | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Уличное освещение |05|03|6000100 |806| 77188,1 | 82436,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Строительство и содержание автомобильных дорог и ин-|05|03|6000100 |807| 172819,317| 421394,02 |
|женерных сооружений на них в границах городских окру-| | | | | | |
|гов и поселений в рамках благоустройства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Озеленение |05|03|6000100 |808| 46888,4 | 50076,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |05|03|7950000 | | 262752 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорож-|05|03|7958800 | | 262752 | 0 |
|ного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |05|03|7958800 |950| 262752 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-|05|05| | | 36022,8 | 39202,7 |
|ства | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|05|05|0020000 | | 36022,8 | 39202,7 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |05|05|0020400 | | 7479,5 | 7955,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |05|05|0020400 |500| 7479,5 | 7955,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |05|05|0029900 | | 28543,3 | 31246,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |05|05|0029900 |001| 28543,3 | 31246,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Образование |07| | | | 2353505,902| 2388127,509|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Дошкольное образование |07|01| | | 843415,3 | 866326,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения |07|01|4200000 | | 559627,6 | 601033,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|01|4209900 | | 559627,6 | 601033,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|01|4209900 |001| 476207,4 | 517613,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|01|4209900 |900| 81566,8 | 81566,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|01|4209900 |910| 1853,4 | 1853,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на реализацию плана основ-|07|01|5600000 | | 200000 | 200000 |
|ных мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со| | | | | | |
|дня основания | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Строительство социальных учреждений |07|01|5600000 |066| 200000 | 200000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|01|7950000 | | 83787,7 | 65293,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|07|01|7958200 | | 810 | 831,6 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7958200 |950| 810 | 831,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждени-|07|01|7951601 | | 2378 | 18532 |
|ях образования г. Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7951601 |950| 2378 | 18532 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|07|01|7950400 | | 6479,7 | 0 |
|ность города Пензы на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7950400 |950| 6479,7 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа развития системы до-|07|01|7956302 | | 74120 | 45930 |
|школьного образования города Пензы "Дошкольное детст-| | | | | | |
|во (2007-2010 гг.)" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|01|7956302 |950| 74120 | 45930 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Общее образование |07|02| | | 1438008,807| 1449524,709|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние|07|02|4210000 | | 879109,3 | 944075,8 |
|и средние | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4219900 | | 388036,4 | 410001,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4219900 |001| 360622,2 | 382587,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|02|4219900 |930| 2125,1 | 2125,1 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02|4219900 |900| 9614,9 | 9614,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от столовой |07|02|4219900 |904| 7825,2 | 7825,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4219900 |910| 2512,7 | 2512,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюд-|07|02|4219900 |921| 5336,3 | 5336,3 |
|жетных фондов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование общеобразовательных учреждений в части|07|02|4219910 | | 488389,4 | 531208 |
|реализации ими государственного стандарта общего об-| | | | | | |
|разования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219910 |001| 488389,4 | 531208 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на выполнение полномочий по обеспечению бес-|07|02|4219920 | | 2683,5 | 2866 |
|платным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без| | | | | | |
|попечения родителей, обучающихся в муниципальных об-| | | | | | |
|разовательных учреждениях, за счет средств бюджета| | | | | | |
|Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4219920 |001| 2683,5 | 2866 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Школы интернаты |07|02|4220000 | | 16420,7 | 17883,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4229900 | | 16420,7 | 17883,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4229900 |001| 16307,6 | 17770,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4229900 |910| 113,1 | 113,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми |07|02|4230000 | | 284696 | 308297,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|02|4239900 | | 284696 | 308297,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|4239900 |001| 265679,5 | 289263,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|02|4239900 |930| 1359,5 | 1359,5 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|02|4239900 |900| 15706,4 | 15716,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет целевых поступлений |07|02|4239900 |906| 100 | 100 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |07|02|4239900 |910| 1850,6 | 1858 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07|02|5200000 | | 24542,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-|07|02|5200900 | | 24542,8 | 0 |
|водство | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|02|5200900 |001| 24542,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|02|7950000 | | 233240,007| 179268,009|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юно-|07|02|7953500 | | 793 | 793 |
|шеского спорта в городе Пензе на 2008-2012 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953500 |950| 793 | 793 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика право-|07|02|7953700 | | 6080,805| 0 |
|нарушений и взаимодействие с правоохранительными ор-| | | | | | |
|ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7953700 |950| 6080,805| 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|07|02|7950400 | | 2096,4 | 0 |
|ность города Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950400 |950| 2096,4 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорож-|07|02|7958800 | | 4522 | 0 |
|ного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958800 |950| 4522 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|07|02|7958200 | | 4956,4 | 4999,7 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958200 |950| 4956,4 | 4999,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|07|02|7958400 | | 3289 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7958400 |950| 3289 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Совершенствование|07|02|7956403 | | 96223 | 107803 |
|организации питания учащихся муниципальных общеобра-| | | | | | |
|зовательных учреждений города Пензы на основе внедре-| | | | | | |
|ния новых технологий приготовления пищи на период| | | | | | |
|2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7956403 |950| 96223 | 107803 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пензенская профиль-|07|02|7951602 | | 7761,258| 7802,101|
|ная школа" на 2008-2010 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951602 |950| 7761,258| 7802,101|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждени-|07|02|7951601 | | 27565,5 | 7025 |
|ях образования г. Пензы на 2008-2010 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951601 |950| 27565,5 | 7025 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Школьное молоко" на|07|02|7956402 | | 30546,344| 34627,308|
|период 2007-2010 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7956402 |950| 30546,344| 34627,308|
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Городская комплексная программа "Здоровый ребенок"|07|02|7950101 | | 4056,3 | 4217,9 |
|(2008-2010 гг.) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7950101 |950| 4056,3 | 4217,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Школа - системообра-|07|02|7951603 | | 45350 | 12000 |
|зующий модуль социокультурного комплекса" (2008-2010| | | | | | |
|годы) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|02|7951603 |950| 45350 | 12000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Молодежная политика и оздоровление детей |07|07| | | 9325,095| 9725,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Организационно-воспитательная работы# с молодежью |07|07|4310000 | | 5458,2 | 5825,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения по работе с молодежью |07|07|4310300 | | 5458,2 | 5825,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|07|4310300 |001| 5069,3 | 5396,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|07|4310300 |930| 48,9 | 48,9 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества,| | | | | | |
|закрепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|07|4310300 |900| 340 | 380 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия по проведению оздоровительной кампании|07|07|4320000 | | 346,4 | 369,9 |
|детей | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Оздоровление детей |07|07|4320200 | | 346,4 | 369,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на мероприятия по проведению|07|07|4320210 | | 249,1 | 266,1 |
|оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной| | | | | | |
|жизненной ситуации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |07|07|4320210 |013| 249,1 | 266,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на мероприятия по проведению|07|07|4320220 | | 97,3 | 103,8 |
|оздоровительной кампании детей, находящихся в пала-| | | | | | |
|точных лагерях | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |07|07|4320220 |013| 97,3 | 103,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|07|7950000 | | 3520,495| 3530,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика право-|07|07|7953700 | | 85,695| 0 |
|нарушений и взаимодействие с правоохранительными ор-| | | | | | |
|ганами по борьбе с преступностью в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7953700 |950| 85,695| 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика нега-|07|07|7958300 | | 3356,6 | 3530,2 |
|тивных явлений и правонарушений среди подростков и| | | | | | |
|молодежи города Пензы на 2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7958300 |950| 3356,6 | 3530,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|07|07|7958400 | | 78,2 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|07|7958400 |950| 78,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области образования |07|09| | | 62756,7 | 62550,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|07|09|0020000 | | 25318,9 | 27024,9 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |07|09|0020400 | | 25318,9 | 27024,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |07|09|0020400 |500| 23441,1 | 24959 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской об-|07|09|0020400 |940| 1877,8 | 2065,9 |
|ласти на осуществление государственных полномочий| | | | | | |
|Пензенской области по опеке и попечительству | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в|07|09|4350000 | | 20112,1 | 21839,7 |
|сфере образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |07|09|4359900 | | 20112,1 | 21839,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |07|09|4359900 |001| 19005,3 | 20732,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|07|09|4359900 |930| 681,7 | 681,7 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |07|09|4359900 |900| 241,3 | 241,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет целевых поступлений |07|09|4359900 |906| 183,8 | 183,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области образования |07|09|4360000 | | 13107,9 | 13533,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Проведение мероприятий для детей и молодежи |07|09|4360900 | | 1576,3 | 1632,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области молодежной политики |07|09|4360900 |815| 512,6 | 531,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на внешкольные мероприятия |07|09|4360900 |843| 1063,7 | 1101 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие мероприятия |07|09|4362100 | | 2365,3 | 2474,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на прочие мероприятия в области образования |07|09|4362100 |867| 1608,1 | 1687,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на проведение единого государственного экза-|07|09|4362100 |872| 757,2 | 787,2 |
|мена | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Реализация приоритетного национального проекта "Обра-|07|09|4362300 | | 9166,3 | 9425,8 |
|зование" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию приоритетного национального|07|09|4362300 |986| 9166,3 | 9425,8 |
|проекта "Образование" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |07|09|7950000 | | 4217,8 | 153 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа энергосбережения в муниципальных учреждени-|07|09|7951601 | | 226 | 29 |
|ях образования г. Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7951601 |950| 226 | 29 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|07|09|7958400 | | 3875,8 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7958400 |950| 3875,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Школа - системообра-|07|09|7951603 | | 116 | 124 |
|зующий модуль социокультурного комплекса" (2008-2010| | | | | | |
|годы) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |07|09|7951603 |950| 116 | 124 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Культура, кинематография и средства массовой информа-|08| | | | 121738,6 | 138169,5 |
|ции | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Культура |08|01| | | 115068 | 131698 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и|08|01|4400000 | | 86602,4 | 92952,3 |
|средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4409900 | | 86602,4 | 92952,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4409900 |001| 72315,4 | 78399,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|08|01|4409900 |930| 1062,5 | 1086,9 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4409900 |900| 13065,5 | 13306,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |08|01|4409900 |902| 59 | 59 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |08|01|4409900 |910| 100 | 100 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Библиотеки |08|01|4420000 | | 20251,1 | 22120,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4429900 | | 20251,1 | 22120,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4429900 |001| 19347,9 | 21217,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|08|01|4429900 |930| 243,2 | 243,2 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4429900 |900| 630 | 630 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |08|01|4429900 |910| 30 | 30 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Театры, цирки, концертные и другие организации испол-|08|01|4430000 | | 6579,5 | 7147,2 |
|нительских искусств | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |08|01|4439900 | | 6579,5 | 7147,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4439900 |001| 5806,6 | 6374,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |08|01|4439900 |900| 772,9 | 772,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и|08|01|4500000 | | 1635 | 9477,6 |
|средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных|08|01|4500600 | | 1635 | 9477,6 |
|образований | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |08|01|4500600 |001| 1635 | 9477,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии и|08|06| | | 6670,6 | 6471,5 |
|средств массовой информации | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|08|06|0020000 | | 5884,5 | 6258,4 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |08|06|0020400 | | 5884,5 | 6258,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |08|06|0020400 |500| 5884,5 | 6258,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |08|06|7950000 | | 786,1 | 213,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|08|06|7950400 | | 276 | 0 |
|ность г. Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7950400 |950| 276 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Безопасность дорож-|08|06|7958800 | | 74 | 0 |
|ного движения в городе Пензе на 2007-2009 годы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958800 |950| 74 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|08|06|7958200 | | 207,9 | 213,1 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958200 |950| 207,9 | 213,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|08|06|7958400 | | 228,2 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |08|06|7958400 |950| 228,2 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Здравоохранение, физическая культура и спорт |09| | | | 930979,3 | 944775,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Стационарная медицинская помощь |09|01| | | 391726,8 | 413086,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части|09|01|4700000 | | 313659,9 | 331762,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01|4709900 | | 277787,8 | 295890,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709900 |001| 234198,2 | 249478,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|09|01|4709900 |930| 2728,5 | 2741,4 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09|03|4709900 |903| 215,4 | 228,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|01|4709900 |908| 1523,9 | 1616,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01|4709900 |909| 24608,9 | 26399,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|01|4709900 |910| 1032,2 | 1102,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных|09|01|4709900 |911| 10254,1 | 10989,7 |
|с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной жен-| | | | | | |
|щинам в период беременности и (или) родов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|01|4709900 |920| 59,2 | 60,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и|09|01|4709900 |922| 3167,4 | 3273,2 |
|муниципальным учреждениям здравоохранения по дополни-| | | | | | |
|тельным медицинским осмотрам работников, занятых на| | | | | | |
|работах с вредными и (или) опасными производственными| | | | | | |
|факторами | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|01|4709910 | | 34873,4 | 34873,4 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709910 |001| 34873,4 | 34873,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|01|4709920 | | 998,7 | 998,7 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4709920 |001| 998,7 | 998,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Родильные дома |09|01|4760000 | | 78066,9 | 81323,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|01|4769900 | | 72800,5 | 76057,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769900 |001| 39482,7 | 42685,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|09|01|4769900 |930| 234 | 250 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |09|01|4769900 |903| 167,2 | 178,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|01|4769900 |909| 384,6 | 410,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|01|4769900 |910| 10 | 10 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных|09|01|4769900 |911| 32502 | 32502 |
|с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной жен-| | | | | | |
|щинам в период беременности и (или) родов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|01|4769900 |920| 20 | 20 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|01|4769910 | | 5215,7 | 5215,7 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769910 |001| 5215,7 | 5215,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|01|4769920 | | 50,7 | 50,7 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|01|4769920 |001| 50,7 | 50,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Амбулаторная помощь |09|02| | | 140085 | 152866,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09|02|4710000 | | 136965 | 149746,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|02|4719900 | | 123240,2 | 136022,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719900 |001| 31950,2 | 34398,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |09|02|4719900 |908| 20528 | 22807 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|02|4719900 |909| 68585 | 76530 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных|09|02|4719900 |911| 1500 | 1550 |
|с оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной жен-| | | | | | |
|щинам в период беременности и (или) родов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|02|4719900 |920| 677 | 737 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|02|4719910 | | 12845,4 | 12845,4 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719910 |001| 12845,4 | 12845,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|02|4719920 | | 879,4 | 879,4 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|02|4719920 |001| 879,4 | 879,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|02|7950000 | | 3120 | 3120 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|02|7959600 | | 3120 | 3120 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|02|7959600 |950| 3120 | 3120 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Скорая медицинская помощь |09|04| | | 176334 | 146450,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Станции скорой и неотложной помощи |09|04|4770000 | | 113860,2 | 124950,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|04|4779900 | | 109250,7 | 120341,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779900 |001| 109047,5 | 120124,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от медицинских услуг |09|04|4779900 |909| 110,9 | 117,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |09|04|4779900 |910| 92,3 | 98,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|04|4779910 | | 4546,4 | 4546,4 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779910 |001| 4546,4 | 4546,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|04|4779920 | | 63,1 | 63,1 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|4779920 |001| 63,1 | 63,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09|04|5200000 | | 40973,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-|09|04|5201800 | | 40973,8 | 0 |
|акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским| | | | | | |
|сестрам скорой медицинской помощи | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|04|5201800 |001| 40973,8 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|04|7950000 | | 21500 | 21500 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|04|7959600 | | 21500 | 21500 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|04|7959600 |950| 21500 | 21500 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Санаторно-оздоровительная помощь |09|05| | | 9054,9 | 9840 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Санатории для детей и подростков |09|05|4740000 | | 9054,9 | 9840 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|05|4749900 | | 8795,4 | 9580,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749900 |001| 8795,4 | 9580,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к|09|05|4749910 | | 253,3 | 253,3 |
|заработной плате медицинским и фармацевтическим ра-| | | | | | |
|ботникам, работающим в муниципальных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения, в зависимости от их квалификационной| | | | | | |
|категории | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749910 |001| 253,3 | 253,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на единовременную выплату молодым специалис-|09|05|4749920 | | 6,2 | 6,2 |
|там учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|05|4749920 |001| 6,2 | 6,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Физическая культура и спорт |09|08| | | 60318,6 | 63400,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центры спортивной подготовки (сборные команды) |09|08|4820000 | | 22842,2 | 24395,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Спортивные команды |09|08|4820000 |869| 22842,2 | 24395,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Содержание объектов физкультуры и спорта |09|08|4870000 | | 12188 | 13016,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на содержание спортивных сооружений |09|08|4870000 |964| 12188 | 13016,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-|09|08|5120000 | | 10288,4 | 10988 |
|роприятия | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-|09|08|5129700 | | 10288,4 | 10988 |
|ческой культуры, туризма | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Прочие расходы |09|08|5129700 |013| 10288,4 | 10988 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|08|7950000 | | 15000 | 15000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|08|7959600 | | 15000 | 15000 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|08|7959600 |950| 15000 | 15000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области здравоохранения, физической|09|10| | | 153460 | 159131,5 |
|культуры и спорта | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|09|10|0020000 | | 13820,4 | 14701,2 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |09|10|0020400 | | 13820,4 | 14701,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |09|10|0020400 |500| 13820,4 | 14701,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в|09|10|4690000 | | 114679,7 | 122018,5 |
|сфере здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |09|10|4699900 | | 114679,7 | 122018,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций бюджетными учреждениями |09|10|4699900 |001| 112880,7 | 120074,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |09|10|4699900 |920| 1799 | 1944 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |09|10|7950000 | | 24959,9 | 22411,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|09|10|7958400 | | 422,5 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7958400 |950| 422,5 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Пожарная безопас-|09|10|7950400 | | 200 | 0 |
|ность г. Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7950400 |950| 200 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|09|10|7958200 | | 11938,4 | 12162,8 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7958200 |950| 11938,4 | 12162,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Повышение качества|09|10|7954900 | | 2868,3 | 2868,3 |
|медицинских услуг, оказываемых населению города Пен-| | | | | | |
|зы, на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7954900 |950| 2868,3 | 2868,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Городская комплексная программа "Здоровый ребенок"|09|10|7950101 | | 4202 | 4270 |
|(2008-2010 годы) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7950101 |950| 4202 | 4270 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Урологическое здо-|09|10|7955700 | | 4028,7 | 1810,7 |
|ровье мужчин в городе Пензе на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7955700 |950| 4028,7 | 1810,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Программа капитального строительства объектов г.Пензы|09|10|7959600 | | 1300 | 1300 |
|на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |09|10|7959600 |950| 1300 | 1300 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальная политика |10| | | | 1049493,1 | 1116150,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Пенсионное обеспечение |10|01| | | 7973,7 | 9213,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Пенсии |10|01|4900000 | | 7973,7 | 9213,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-|10|01|4910000 | | 7973,7 | 9213,4 |
|чение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов|10|01|4910100 | | 6301,3 | 7427,3 |
|Российской Федерации и муниципальных служащих | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|01|4910100 |005| 6301,3 | 7427,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществля-|10|01|4910200 | | 1672,4 | 1786,1 |
|емые за счет средств местного бюджета | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|01|4910200 |005| 1672,4 | 1786,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальное обслуживание населения |10|02| | | 105753,2 | 115838,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Учреждения социального обслуживания населения |10|02|5070000 | | 105753,2 | 115838,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |10|02|5079900 | | 105753,2 | 115838,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов, осуществляемое за счет|10|02|5079900 |930| 297,2 | 297,2 |
|средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, за-| | | | | | |
|крепленного за муниципальными организациями | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учрежде-|10|02|5079900 |960| 97881,3 | 107741,9 |
|ний по социальной защите населения и организации дея-| | | | | | |
|тельности по социальной поддержке и социальному об-| | | | | | |
|служиванию населения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по|10|02|5079900 |968| 3353,2 | 3578,1 |
|социальной защите населения, осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств местного бюджета | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от платных услуг |10|02|5079900 |900| 48,5 | 48,5 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |10|02|5079900 |910| 167 | 167 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет доходов от надомного обслуживания|10|02|5079900 |916| 3466 | 3466 |
|престарелых граждан | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет прочих поступлений |10|02|5079900 |920| 540 | 540 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальное обеспечение населения |10|03| | | 817115,1 | 864418,4 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальная помощь |10|03|5050000 | | 758947,3 | 803681,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Ежемесячное пособие на ребенка |10|03|5053000 | | 139996,3 | 139983,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053000 |005| 139996,3 | 139983,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда|10|03|5053100 | | 458277,6 | 489439,7 |
|и тружеников тыла | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |10|03|5053110 | | 457101,6 | 488183,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053110 |005| 457101,6 | 488183,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |10|03|5053120 | | 1176 | 1256 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053120 |005| 1176 | 1256 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10|03|5053300 | | 5920,3 | 6322,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы, связанные с реализацией мер социальной под-|10|03|5053330 | | 5920,3 | 6322,9 |
|держки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в| | | | | | |
|соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенси-| | | | | | |
|ях в Российской Федерации", независимо от прекращения| | | | | | |
|трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины| | | | | | |
|прожиточного минимума, установленного в Пензенской| | | | | | |
|области для пенсионеров | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5053330 |005| 5920,3 | 6322,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-|10|03|5054700 | | 6209 | 6632 |
|ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-| | | | | | |
|ких репрессий | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5054700 |005| 6209 | 6632 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого|10|03|5054800 | | 104867 | 111998 |
|помещения и коммунальных услуг | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Фонд компенсаций |10|03|5054800 |009| 104867 | 111998 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Единовременные выплаты семьям, связанные с реализаци-|10|03|5055300 | | 37696,6 | 42917,3 |
|ей Закона Пензенской области "О пособиях семьям, име-| | | | | | |
|ющим детей" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5055300 |005| 37696,6 | 42917,3 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на изготовление и установку надгробных памят-|10|03|5058100 | | 1927,8 | 2058,9 |
|ников на могилах отдельных категорий граждан | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058100 |005| 1927,8 | 2058,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию решения Пензенской городской|10|03|5058200 | | 381,1 | 407,8 |
|Думы "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине| | | | | | |
|города Пензы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058200 |005| 381,1 | 407,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных|10|03|5058300 | | 115,7 | 123 |
|услуг председателям Советов ветеранов, районных Сове-| | | | | | |
|тов общественности по работе с населением, уличных и| | | | | | |
|домовых комитетов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058300 |005| 115,7 | 123 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Оказание других видов социальной помощи |10|03|5058500 | | 3555,9 | 3797,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Финансирование расходов по социальной поддержке мно-|10|03|5058501 | | 3555,9 | 3797,7 |
|годетных семей, проживающих на территории Пензенской| | | | | | |
|области | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|03|5058501 |005| 3555,9 | 3797,7 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Реализация государственных функций в области социаль-|10|03|5140000 | | 2324,3 | 2463,4 |
|ной политики | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в области социальной политики |10|03|5140100 | | 1628,1 | 1721,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по|10|03|5140100 |968| 1628,1 | 1721,9 |
|социальной защите населения, осуществляемые за счет| | | | | | |
|средств местного бюджета | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Мероприятия в части возмещения расходов на погребение|10|03|5140110 | | 696,2 | 741,5 |
|граждан и организация данной деятельности | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учрежде-|10|03|5140110 |960| 696,2 | 741,5 |
|ний по социальной защите населения и организации дея-| | | | | | |
|тельности по социальной поддержке и социальному об-| | | | | | |
|служиванию населения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Целевые программы муниципальных образований |10|03|7950000 | | 55843,5 | 58273,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка|10|03|7950200 | | 20000 | 20000 |
|граждан в сфере ипотечного кредитования в городе Пен-| | | | | | |
|зе на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7950200 |950| 20000 | 20000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем|10|03|7953000 | | 22000 | 24200 |
|молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7953000 |950| 22000 | 24200 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|10|03|7958200 | | 13762,5 | 14073,9 |
|2007-2010 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7958200 |950| 13762,5 | 14073,9 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Муниципальная целевая программа "Профилактика и пре-|10|03|7958400 | | 81 | 0 |
|дупреждение употребления наркотических средств, алко-| | | | | | |
|голизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на| | | | | | |
|2007-2009 годы" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |10|03|7958400 |950| 81 | 0 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Охрана семьи и детства |10|04| | | 67124,2 | 70237,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальная помощь |10|04|5050000 | | 4691,2 | 4792,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Единовременное пособие при усыновлении (удочерении)|10|04|5050507 | | 1491,2 | 1592,6 |
|ребенка, оставшегося без попечения родителей, финан-| | | | | | |
|сируемое за счет средств бюджета города Пензы | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5050507 |005| 1491,2 | 1592,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Единовременные выплаты семьям, связанные с реализаци-|10|04|5055300 | | 3200 | 3200 |
|ей Закона Пензенской области "О пособиях семьям, име-| | | | | | |
|ющим детей" | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5055300 |005| 3200 | 3200 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10|04|5200000 | | 62433 | 65445 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Компенсация части родительской платы за содержание|10|04|5201000 | | 18139,2 | 18139,2 |
|ребенка в государственных и муниципальных учреждени-| | | | | | |
|ях, реализующих основную общеобразовательную програм-| | | | | | |
|му дошкольного образования | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201000 |005| 18139,2 | 18139,2 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Содержание ребенка в семье опекуна, а также оплата|10|04|5201300 | | 44293,8 | 47305,8 |
|труда приемного родителя | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Материальное обеспечение приемной семьи |10|04|5201310 | | 44293,8 | 47305,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей|10|04|5201311 | | 3360 | 4320 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201311 |005| 3360 | 4320 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Оплата труда приемного родителя |10|04|5201312 | | 3493,8 | 4105,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201312 |005| 3493,8 | 4105,8 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных де-|10|04|5201313 | | 37440 | 38880 |
|тей | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Социальные выплаты |10|04|5201313 |005| 37440 | 38880 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Другие вопросы в области социальной политики |10|06| | | 51526,9 | 56442,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Руководство и управление в сфере установленных функ-|10|06|0020000 | | 51526,9 | 56442,1 |
|ций органов государственной власти субъектов Россий-| | | | | | |
|ской Федерации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Центральный аппарат |10|06|0020400 | | 51526,9 | 56442,1 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Выполнение функций органами местного самоуправления |10|06|0020400 |500| 9769,7 | 10344,6 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Расходы за счет субвенции на финансирование учрежде-|10|06|0020400 |960| 41757,2 | 46097,5 |
|ний по социальной защите населения и организации дея-| | | | | | |
|тельности по социальной поддержке и социальному об-| | | | | | |
|служиванию населения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Условно утверждаемые расходы |99|99|9999999 |999| 170000 | 320000 |
|-----------------------------------------------------+--+--+--------+---+------------+------------|
|Итого расходов: | | | | | 6596041,622| 6650646,719|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/"
1.12. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Ведомственная структура
расходов бюджета города Пензы на 2008 год
(тыс.руб.)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование |ПрП|Рз|Пр| ЦСР |ВР | Бюджет |
|п/п| | | | | | | на 2008 год |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|1 |Администрация города Пензы |901| | | | | 103983,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |901|01| | | | 102707,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-|901|01|04| | | 101655,6 |
| |ших органов исполнительной власти субъектов Российской| | | | | | |
| |Федерации, местных администраций | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|901|01|04|0020000| | 101655,6 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |901|01|04|0020400| | 100833 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901|01|04|0020400|500| 99587,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с наделением органов местного самоуп-|901|01|04|0020400|955| 949,6 |
| |равления муниципальных образований Пензенской области от-| | | | | | |
| |дельными государственными полномочиями Пензенской области| | | | | | |
| |по управлению охраны# труда за счет субвенции из бюджета| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятель-|901|01|04|0020400|957| 295,7 |
| |ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-|901|01|04|0020800| | 822,6 |
| |ного органа муниципального образования) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901|01|04|0020800|500| 822,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |901|01|14| | | 1051,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Реализация государственных функций, связанных с общегосу-|901|01|14|0920000| | 1051,6 |
| |дарственным управлением | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение других обязательств государства |901|01|14|0920300| | 1051,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных об-|901|01|14|0920302| | 513,6 |
| |разований | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901|01|14|0920302|500| 513,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне г.|901|01|14|0920320| | 538 |
| |Пензы о возмещении вреда, причиненного гражданину или| | | | | | |
| |юридическому лицу в результате незаконных действий (без-| | | | | | |
| |действий) муниципальных органов или должностных лиц этих| | | | | | |
| |органов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |901|01|14|0920320|500| 538 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |901|05| | | | 1275,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищное хозяйство |901|05|01| | | 1275,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Региональные целевые программы |901|05|01|5220000| | 1275,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Подпрограмма "Дети и семья" |901|05|01|5220303| | 1275,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на региональные целевые программы |901|05|01|5220303|850| 1275,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|2 |Пензенская городская Дума |902| | | | | 24124,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |902|01| | | | 24124,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование законодательных (представительных) орга-|902|01|03| | | 24124,8 |
| |нов государственной власти и местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|902|01|03|0020000| | 24124,8 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |902|01|03|0020400| | 22203,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |902|01|03|0020400|500| 22203,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Председатель представительного органа муниципального об-|902|01|03|0021100| | 822,6 |
| |разования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |902|01|03|0021100|500| 822,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Депутаты представительного органа муниципального образо-|902|01|03|0021200| | 1099 |
| |вания | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |902|01|03|0021200|500| 1099 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|3 |Главное управление градостроительства и архитектуры горо-|906| | | | | 942079,91 |
| |да Пензы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |906|01| | | | 14298,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |906|01|14| | | 14298,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|906|01|14|0020000| | 14298,3 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |906|01|14|0020400| | 14298,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |906|01|14|0020400|500| 14298,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная экономика |906|04| | | | 13866,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области национальной экономики |906|04|12| | | 13866,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|906|04|12|0020000| | 13866,4 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |906|04|12|0029900| | 13866,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |906|04|12|0029900|001| 13866,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |906|05| | | | 380339,21 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищное хозяйство |906|05|01| | | 614 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа "Реформирование и модернизация жилищно-комму-|906|05|01|7952900| | 614 |
| |нального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |906|05|01|7952900|988| 614 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Коммунальное хозяйство |906|05|02| | | 379725,21 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Региональные целевые программы |906|05|02|5220000| | 9831,21 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов Правитель-|906|05|02|5223500| | 9831,21 |
| |ства Пензенской области на 2008 год, финансируемых за| | | | | | |
| |счет средств бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на региональные целевые программы |906|05|02|5223500|850| 9831,21 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|05|02|7950000| | 369894 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных|906|05|02|7959500| | 350000 |
| |участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного| | | | | | |
| |строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|05|02|7959500|950| 350000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов г.Пензы на|906|05|02|7959600| | 19894 |
| |2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|05|02|7959600|950| 19894 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Образование |906|07| | | | 420460 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Дошкольное образование |906|07|01| | | 263921 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субвенции на реализацию плана основных|906|07|01|5600000| | 200000 |
| |мероприятий по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня ос-| | | | | | |
| |нования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство социальных учреждений |906|07|01|5600000|066| 200000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|07|01|7950000| | 63921 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов г.Пензы на|906|07|01|7959600| | 39250 |
| |2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|07|01|7959600|950| 39250 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт бас-|906|07|01|7950901| | 24671 |
| |сейнов и спортивных залов образовательных учреждений на| | | | | | |
| |2007-2008 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|07|01|7950901|950| 24671 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общее образование |906|07|02| | | 156539 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|07|02|7950000| | 156539 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов г.Пензы на|906|07|02|7959600| | 51990 |
| |2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|07|02|7959600|950| 51990 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт бас-|906|07|02|7950901| | 104549 |
| |сейнов и спортивных залов образовательных учреждений на| | | | | | |
| |2007-2008 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|07|02|7950901|950| 104549 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Культура, кинематография, средства массовой информации |906|08| | | | 3830 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Культура |906|08|01| | | 3830 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|08|01|7950000| | 3830 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов г.Пензы на|906|08|01|7959600| | 3830 |
| |2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|08|01|7959600|950| 3830 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |906|09| | | | 81300 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Скорая медицинская помощь |906|09|04| | | 80000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|09|04|7950000| | 80000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов г.Пензы на|906|09|04|7959600| | 80000 |
| |2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|09|04|7959600|950| 80000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической|906|09|10| | | 1300 |
| |культуры и спорта | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|09|10|7950000| | 1300 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа капитального строительства объектов г.Пензы на|906|09|10|7959600| | 1300 |
| |2008 год и на период до 2010 года | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|09|10|7959600|950| 1300 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |906|10| | | | 27986 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обеспечение населения |906|10|03| | | 27986 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|10|03|7950000| | 27986 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка|906|10|03|7950200| | 20000 |
| |граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в горо-| | | | | | |
| |де Пензе на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|10|03|7950200|950| 20000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|906|10|03|7958200| | 7986 |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |906|10|03|7958200|950| 7986 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|4 |Управление транспорта и связи города Пензы |912| | | | | 215425,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная экономика |912|04| | | | 215425,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Транспорт |912|04|08| | | 215425,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|912|04|08|0020000| | 3302,4 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |912|04|08|0020400| | 3302,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |912|04|08|0020400|500| 3302,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие виды транспорта |912|04|08|3170000| | 81283,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим|912|04|08|3170100| | 81283,1 |
| |видам транспорта | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта|912|04|08|3170102| | 60934,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии юридическим лицам |912|04|08|3170102|006| 60934,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области городского электрического|912|04|08|3170103| | 12328,4 |
| |транспорта | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии юридическим лицам |912|04|08|3170103|006| 12328,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на покрытие убытков предприятий пассажирского|912|04|08|3170104| | 8020,6 |
| |транспорта от перевозки отдельных категорий граждан по| | | | | | |
| |решениям органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии юридическим лицам |912|04|08|3170104|006| 8020,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |912|04|08|7950000| | 130840 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|912|04|08|7953700| | 1440 |
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по| | | | | | |
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |912|04|08|7953700|950| 1440 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажир-|912|04|08|7954200| | 129400 |
| |ского транспорта общего пользования в городе Пензе на| | | | | | |
| |2005-2013 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |912|04|08|7954200|950| 129400 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|5 |Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |932| | | | | 933562,30992|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная экономика |932|04| | | | 30200,41792|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Лесное хозяйство |932|04|07| | | 6965,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Охрана, восстановление и использование лесов |932|04|07|2900000| | 6965,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |932|04|07|2900000|800| 6965,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Дорожное хозяйство |932|04|09| | | 23234,51792|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Дорожное хозяйство |932|04|09|3150000| | 126,83792|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Поддержка дорожного хозяйства |932|04|09|3150200| | 126,83792|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и модернизация автомобильных дорог общего|932|04|09|3150201| | 126,83792|
| |пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-| | | | | | |
| |нием автомобильных дорог федерального значения) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субсидий из федерального бюджета |932|04|09|3150201|989| 126,83792|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |932|04|09|7950000| | 23107,68 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных|932|04|09|7959500| | 23107,68 |
| |участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного| | | | | | |
| |строительства в городе Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |932|04|09|7959500|950| 23107,68 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |932|05| | | | 903361,892 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищное хозяйство |932|05|01| | | 198806,19 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |932|05|01|3500000| | 83858,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |932|05|01|3500000|988| 33923,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области жилищного хозяйства |932|05|01|3500000|410| 49934,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |932|05|01|7950000| | 114947,49 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа "Реформирование и модернизация жилищно-комму-|932|05|01|7952900| | 835,1 |
| |нального хозяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |932|05|01|7952900|988| 835,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых домов, пе-|932|05|01|7950903| | 10639,4 |
| |реданных в муниципальную собственность в качестве общежи-| | | | | | |
| |тий, домов маневренного фонда и домов системы социального| | | | | | |
| |обслуживания населения в г.Пензе на 2008-2009 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |932|05|01|7950903|950| 10639,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |МАП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных|932|05|01|7953100| | 52716,2 |
| |непригодными для проживания в городе Пензе на 2007-2012| | | | | | |
| |гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |932|05|01|7953100|950| 52716,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |МП "Реконструкция и модернизация контейнерных площадок|932|05|01|7958703| | 3476,79 |
| |для сбора твердых бытовых отходов в 2008-2010 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |932|05|01|7958703|950| 3476,79 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в го-|932|05|01|7950906| | 47280 |
| |роде Пензе на 2008-2011 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |932|05|01|7950906|950| 47280 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Коммунальное хозяйство |932|05|02| | | 204940,91 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Поддержка коммунального хозяйства |932|05|02|3510000| | 204940,91 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии |932|05|02|3510000|987| 10442 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |932|05|02|3510000|988| 91408,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теп-|932|05|02|3510000|409| 103090,41 |
| |лоснабжающими организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Благоустройство |932|05|03| | | 465718,492 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-|932|05|03|5500000| | 6824,2 |
| |ства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по подготовке г.Пензы к 350-летию со дня ос-|932|05|03|5501700| | 6824,2 |
| |нования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |932|05|03|5501700|988| 6824,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области благоустройства |932|05|03|6000100| | 317499,692 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |932|05|03|6000100|988| 12643,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по благоустройству городских и сельских посе-|932|05|03|6000100|412| 4176,6 |
| |лений | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Уличное освещение |932|05|03|6000100|806| 70240,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|932|05|03|6000100|807| 193629,592 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Озеленение |932|05|03|6000100|808| 36809,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |932|05|03|7950000| | 141394,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного|932|05|03|7958800| | 141394,6 |
| |движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |932|05|03|7958800|950| 141394,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |932|05|05| | | 33896,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|932|05|05|0020000| | 33896,3 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |932|05|05|0020400| | 6520,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |932|05|05|0020400|500| 6520,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |932|05|05|0029900| | 27376 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |932|05|05|0029900|001| 27376 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|6 |Социальное управление города Пензы |948| | | | | 917940,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |948|10| | | | 917940,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Пенсионное обеспечение |948|10|01| | | 7669,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Пенсии |948|10|01|4900000| | 7669,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |948|10|01|4910000| | 7669,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-|948|10|01|4910100| | 5669,8 |
| |сийской Федерации и муниципальных служащих | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|01|4910100|005| 5669,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые|948|10|01|4910200| | 1999,5 |
| |за счет средств местного бюджета | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|01|4910200|005| 1999,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обслуживание населения |948|10|02| | | 98932,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждения социального обслуживания населения |948|10|02|5070000| | 98932,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |948|10|02|5079900| | 98932,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|948|10|02|5079900|930| 297,2 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по|948|10|02|5079900|960| 91279,9 |
| |социальной защите населения и организации деятельности по| | | | | | |
| |социальной поддержке и социальному обслуживанию населения| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по со-|948|10|02|5079900|968| 3133,9 |
| |циальной защите населения, осуществляемые за счет средств| | | | | | |
| |местного бюджета | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948|10|02|5079900|900| 48,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |948|10|02|5079900|910| 167 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от надомного обслуживания преста-|948|10|02|5079900|916| 3466 |
| |релых граждан | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |948|10|02|5079900|920| 540 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обеспечение населения |948|10|03| | | 766789,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы|948|10|03|1040000| | 6000 |
| |(второй этап) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |948|10|03|1040200| | 6000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Иные субсидии |948|10|03|1040200|018| 6000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная помощь |948|10|03|5050000| | 715233,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Ежемесячное пособие на ребенка |948|10|03|5053000| | 140406,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053000|005| 140406,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и|948|10|03|5053100| | 427894,3 |
| |тружеников тыла | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |948|10|03|5053110| | 426390,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053110|005| 426390,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |948|10|03|5053120| | 1100 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053120|005| 1100 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки|948|10|03|5053130| | 404 |
| |Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена| | | | | | |
| |Трудовой Славы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053130|005| 404 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области социальной политики |948|10|03|5053300| | 5527,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки|948|10|03|5053330| | 5527,8 |
| |нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии| | | | | | |
| |с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской| | | | | | |
| |Федерации", независимо от прекращения трудовой деятель-| | | | | | |
| |ности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума,| | | | | | |
| |установленного в Пензенской области для пенсионеров | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053330|005| 5527,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных|948|10|03|5054700| | 5800 |
| |лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп-| | | | | | |
| |рессий | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5054700|005| 5800 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-|948|10|03|5054800| | 97919,1 |
| |щения и коммунальных услуг | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Фонд компенсаций |948|10|03|5054800|009| 97919,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Единовременные выплаты семьям, связанные с реализацией|948|10|03|5055300| | 32209,2 |
| |Закона Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим де-| | | | | | |
| |тей" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5055300|005| 32209,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на изготовление и установку надгробных памятников|948|10|03|5058100| | 1800 |
| |на могилах отдельных категорий граждан | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5058100|005| 1800 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы|948|10|03|5058200| | 356,5 |
| |"Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города| | | | | | |
| |Пензы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5058200|005| 356,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Оказание других видов социальной помощи |948|10|03|5058500| | 3320,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов по социальной поддержке многодет-|948|10|03|5058501| | 3320,2 |
| |ных семей, проживающих на территории Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5058501|005| 3320,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Реализация государственных функций в области социальной|948|10|03|5140000| | 2186,5 |
| |политики | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области социальной политики |948|10|03|5140100| | 1536,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по со-|948|10|03|5140100|968| 1536,5 |
| |циальной защите населения, осуществляемые за счет средств| | | | | | |
| |местного бюджета | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в части возмещения расходов на погребение|948|10|03|5140110| | 650 |
| |граждан и организация данной деятельности | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по|948|10|03|5140110|960| 650 |
| |социальной защите населения и организации деятельности по| | | | | | |
| |социальной поддержке и социальному обслуживанию населения| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Региональные целевые программы |948|10|03|5220000| | 14300 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых|948|10|03|5225900| | 14300 |
| |семей" на 2006-2010 годы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на региональные целевые программы |948|10|03|5225900|850| 14300 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |948|10|03|7950000| | 29070 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем моло-|948|10|03|7953000| | 23295,6 |
| |дых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948|10|03|7953000|950| 23295,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|948|10|03|7958200| | 5693,4 |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948|10|03|7958200|950| 5693,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|948|10|03|7958400| | 81 |
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,| | | | | | |
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |948|10|03|7958400|950| 81 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области социальной политики |948|10|06| | | 44548,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|948|10|06|0020000| | 44548,6 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |948|10|06|0020400| | 44548,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |948|10|06|0020400|500| 8723,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование учреждений по|948|10|06|0020400|960| 35824,8 |
| |социальной защите населения и организации деятельности по| | | | | | |
| |социальной поддержке и социальному обслуживанию населения| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|7 |Управление здравоохранения города Пензы |955| | | | | 831444,35347|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955|09| | | | 831444,35347|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Стационарная медицинская помощь |955|09|01| | | 381677,54 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |955|09|01|4700000| | 299686,74 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955|09|01|4709900| | 266010,04 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4709900|001| 229546,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|955|09|01|4709900|930| 3112,8 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |955|09|01|4709900|903| 205 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955|09|01|4709900|908| 928,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|01|4709900|909| 22375,997 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |955|09|01|4709900|910| 964,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с|955|09|01|4709900|911| 5772,344 |
| |оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в| | | | | | |
| |период беременности и (или) родов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|01|4709900|920| 59,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с оплатой услуг государственным и му-|955|09|01|4709900|922| 3044,699 |
| |ниципальным учреждениям здравоохранения по дополнительным| | | | | | |
| |медицинским осмотрам работников, занятых на работах с| | | | | | |
| |вредными и (или) опасными производственными факторами | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к за-|955|09|01|4709910| | 32700,3 |
| |работной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | | |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в| | | | | | |
| |зависимости от их квалификационной категории | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4709910|001| 32700,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|955|09|01|4709920| | 976,4 |
| |учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4709920|001| 976,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Родильные дома |955|09|01|4760000| | 81990,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955|09|01|4769900| | 76603,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4769900|001| 39633,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|955|09|01|4769900|930| 341,3 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет платы за стационарное обслуживание |955|09|01|4769900|903| 167,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|01|4769900|909| 359,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |955|09|01|4769900|910| 10 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с|955|09|01|4769900|911| 36072,3 |
| |оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в| | | | | | |
| |период беременности и (или) родов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|01|4769900|920| 20 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к за-|955|09|01|4769910| | 5314 |
| |работной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | | |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в| | | | | | |
| |зависимости от их квалификационной категории | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4769910|001| 5314 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|955|09|01|4769920| | 73 |
| |учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4769920|001| 73 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Амбулаторная помощь |955|09|02| | | 131994,16 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |955|09|02|4710000| | 131994,16 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955|09|02|4719900| | 116194,56 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|02|4719900|001| 32413,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования |955|09|02|4719900|908| 18874,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|02|4719900|909| 62411,46 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений, связанных с|955|09|02|4719900|911| 1742,55 |
| |оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в| | | | | | |
| |период беременности и (или) родов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|02|4719900|920| 631 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с оплатой услуг по проведению диспан-|955|09|02|4719900|923| 121,55 |
| |серизации находящихся в стационарных учреждениях детей-| | | | | | |
| |сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к за-|955|09|02|4719910| | 14920,2 |
| |работной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | | |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в| | | | | | |
| |зависимости от их квалификационной категории | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|02|4719910|001| 14920,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|955|09|02|4719920| | 879,4 |
| |учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|02|4719920|001| 879,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Скорая медицинская помощь |955|09|04| | | 150971,25347|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Станция скорой и неотложной помощи |955|09|04|4770000| | 109087,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955|09|04|4779900| | 104478,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|4779900|001| 104287 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|04|4779900|909| 105,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |955|09|04|4779900|910| 86,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к за-|955|09|04|4779910| | 4546,4 |
| |работной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | | |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в| | | | | | |
| |зависимости от их квалификационной категории | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|4779910|001| 4546,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|955|09|04|4779920| | 63,1 |
| |учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|4779920|001| 63,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |955|09|04|5200000| | 41883,35347|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-|955|09|04|5201800| | 41883,35347|
| |шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам| | | | | | |
| |скорой медицинской помощи | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|5201800|001| 41883,35347|
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Санаторно-оздоровительная помощь |955|09|05| | | 8695,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Санатории для детей и подростков |955|09|05|4740000| | 8695,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955|09|05|4749900| | 8436,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|05|4749900|001| 8436,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к за-|955|09|05|4749910| | 253,3 |
| |работной плате медицинским и фармацевтическим работникам,| | | | | | |
| |работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения, в| | | | | | |
| |зависимости от их квалификационной категории | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|05|4749910|001| 253,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым специалистам|955|09|05|4749920| | 6,2 |
| |учреждений здравоохранения Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|05|4749920|001| 6,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической|955|09|10| | | 158105,7 |
| |культуры и спорта | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|955|09|10|0020000| | 7648,7 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|| |Центральный аппарат |955|09|10|0020400| | 7648,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |955|09|10|0020400|500| 7648,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере|955|09|10|4690000| | 113874,1 |
| |здравоохранения | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |955|09|10|4699900| | 113874,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|10|4699900|001| 112197,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|10|4699900|920| 1677 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |955|09|10|7950000| | 36582,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Городская целевая программа "Врач общей практики в г.Пен-|955|09|10|7956000| | 4921 |
| |зе (2006-2008 годы)" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7956000|950| 4921 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Городская целевая программа "Профилактика и лечение арте-|955|09|10|7955300| | 5675 |
| |риальной гипертонии в г.Пензе" на 2006-2008 годы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7955300|950| 5675 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|955|09|10|7958400| | 412,5 |
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,| | | | | | |
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7958400|950| 412,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|955|09|10|7958200| | 7624 |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7958200|950| 7624 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Урологическое здоровье|955|09|10|7955700| | 3334,8 |
| |мужчин в городе Пензе на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7955700|950| 3334,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Повышения# качества ме-|955|09|10|7954900| | 2868,3 |
| |дицинских услуг, оказываемых населению г. Пензы, на| | | | | | |
| |2008-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7954900|950| 2868,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Развитие средств инфор-|955|09|10|7950700| | 7427,3 |
| |матизации в МУЗ "Городская клиническая больница скорой| | | | | | |
| |медицинской помощи им. Г.А.Захарьина" на 2007-2008 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7950700|950| 7427,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Городская комплексная программа "Здоровый ребенок"|955|09|10|7950101| | 4320 |
| |(2008-2010 годы) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |955|09|10|7950101|950| 4320 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|8 |Управление культуры города Пензы |957| | | | | 229895,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Образование |957|07| | | | 84612,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общее образование |957|07|02| | | 84612,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждение по внешкольной работе с детьми |957|07|02|4230000| | 83944,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |957|07|02|4239900| | 83944,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|07|02|4239900|001| 78662,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|07|02|4239900|900| 5277,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |957|07|02|4239900|910| 3,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |957|07|02|7950000| | 668,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|957|07|02|7953700| | 556,5 |
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по| | | | | | |
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|07|02|7953700|950| 556,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.|957|07|02|7950400| | 100 |
| |Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|07|02|7950400|950| 100 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного|957|07|02|7958800| | 12 |
| |движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|07|02|7958800|950| 12 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Культура, кинематография и средства массовой информации |957|08| | | | 145282,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Культура |957|08|01| | | 139428,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и|957|08|01|4400000| | 109027,6 |
| |средств массовой информации | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |957|08|01|4409900| | 109027,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4409900|001| 94605 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|957|08|01|4409900|930| 1040,1 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|08|01|4409900|900| 13223,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |957|08|01|4409900|902| 59 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |957|08|01|4409900|910| 100 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Библиотеки |957|08|01|4420000| | 22984,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |957|08|01|4429900| | 22984,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4429900|001| 22091,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|957|08|01|4429900|930| 243,2 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|08|01|4429900|900| 620 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |957|08|01|4429900|910| 30 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Театры, цирки, концертные и другие организации исполни-|957|08|01|4430000| | 6326,9 |
| |тельских искусств | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |957|08|01|4439900| | 6326,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4439900|001| 5554 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|08|01|4439900|900| 772,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств|957|08|01|4500000| | 1089,9 |
| |массовой информации | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-|957|08|01|4500600| | 1089,9 |
| |разований | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4500600|001| 1089,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области культуры, кинематографии и|957|08|06| | | 5853,8 |
| |средств массовой информации | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|957|08|06|0020000| | 5127,1 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |957|08|06|0020400| | 5127,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |957|08|06|0020400|500| 5127,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |957|08|06|7950000| | 726,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.|957|08|06|7950400| | 209 |
| |Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|08|06|7950400|950| 209 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного|957|08|06|7958800| | 100 |
| |движения в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|08|06|7958800|950| 100 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|957|08|06|7958200| | 195,6 |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|08|06|7958200|950| 195,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|957|08|06|7958400| | 222,1 |
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,| | | | | | |
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |957|08|06|7958400|950| 222,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|9 |Комитет по управлению муниципальным имуществом города|966| | | | | 61349,2 |
| |Пензы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |966|01| | | | 29265,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |966|01|14| | | 29265,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|966|01|14|0020000| | 23292,1 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |966|01|14|0020400| | 23292,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |966|01|14|0020400|500| 23292,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Реализация государственной политики в области приватиза-|966|01|14|0900000| | 5000 |
| |ции и управления государственной и муниципальной собст-| | | | | | |
| |венностью | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-|966|01|14|0900200| | 5000 |
| |шений по государственной и муниципальной собственности | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы по выкупу (изъятию) земельных участков для муни-|966|01|14|0900202| | 5000 |
| |ципальных нужд | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |966|01|14|0900202|500| 5000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Реализация государственных функций, связанных с общегосу-|966|01|14|0920000| | 973,1 |
| |дарственным управлением | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение других обязательств государства |966|01|14|0920300| | 973,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне г.|966|01|14|0920320| | 973,1 |
| |Пензы о возмещении вреда, причиненного гражданину или| | | | | | |
| |юридическому лицу в результате незаконных действий (без-| | | | | | |
| |действий) муниципальных органов или должностных лиц этих| | | | | | |
| |органов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |966|01|14|0920320|500| 973,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная экономика |966|04| | | | 32084 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области национальной экономики |966|04|12| | | 32084 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по землеустройству и землепользованию |966|04|12|3400300| | 7000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие расходы |966|04|12|3400300|013| 7000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |966|04|12|7950000| | 25084 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Создание автоматизиро-|966|04|12|7957500| | 25084 |
| |ванной системы ведения государственного земельного ка-| | | | | | |
| |дастра и государственного учета объектов недвижимости в| | | | | | |
| |городе Пензе (2005-2007 годы)" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |966|04|12|7957500|950| 25084 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|10 |Комитет по физической культуре, спорту и молодежной поли-|967| | | | | 117801,1 |
| |тике города Пензы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Образование |967|07| | | | 71097 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общее образование |967|07|02| | | 61719,305 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |967|07|02|4230000| | 58002,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |967|07|02|4239900| | 58002,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |967|07|02|4239900|001| 56538,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|967|07|02|4239900|930| 400,8 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |967|07|02|4239900|900| 120 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет целевых поступлений |967|07|02|4239900|906| 330 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |967|07|02|4239900|910| 613,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |967|07|02|7950000| | 3716,505 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.|967|07|02|7950400| | 240 |
| |Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|02|7950400|950| 240 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юно-|967|07|02|7953500| | 793 |
| |шеского спорта в городе Пензе на 2008-2012 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|02|7953500|950| 793 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|967|07|02|7953700| | 1862,505 |
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по| | | | | | |
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|02|7953700|950| 1862,505 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |967|07|02|7953504| | 821 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|02|7953504|950| 821 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Молодежная политика и оздоровление детей |967|07|07| | | 8883,695 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Организационно-воспитательная работа с молодежью |967|07|07|4310000| | 5205,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждения по работе с молодежью |967|07|07|4310300| | 5205,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |967|07|07|4310300|001| 4856,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|967|07|07|4310300|930| 48,9 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |967|07|07|4310300|900| 300 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |967|07|07|4320000| | 323,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Оздоровление детей |967|07|07|4320200| | 323,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на мероприятия по проведению|967|07|07|4320210| | 232,6 |
| |оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной| | | | | | |
| |жизненной ситуации | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие расходы |967|07|07|4320210|013| 232,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов на мероприятия по проведению|967|07|07|4320220| | 90,8 |
| |оздоровительной кампании детей, находящихся в палаточных| | | | | | |
| |лагерях | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие расходы |967|07|07|4320220|013| 90,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |967|07|07|7950000| | 3354,895 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|967|07|07|7953700| | 85,695 |
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по| | | | | | |
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|07|7953700|950| 85,695 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика негативных|967|07|07|7958300| | 3194,7 |
| |явлений и правонарушений среди подростков и молодежи го-| | | | | | |
| |рода Пензы на 2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|07|7958300|950| 3194,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|967|07|07|7958400| | 74,5 |
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,| | | | | | |
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|07|07|7958400|950| 74,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области образования |967|07|09| | | 494 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области образования |967|07|09|4360000| | 494 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |967|07|09|4360900| | 494 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области молодежной политики |967|07|09|4360900|815| 494 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |967|09| | | | 46704,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Физическая культура и спорт |967|09|08| | | 42314,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центры спортивной подготовки (сборные команды) |967|09|08|4820000| | 21327,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Спортивные команды |967|09|08|4820000|869| 21327,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Содержание объектов физкультуры и спорта |967|09|08|4870000| | 11380 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на содержание спортивных сооружений |967|09|08|4870000|964| 11380 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-|967|09|08|5120000| | 9606,4 |
| |приятия | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-|967|09|08|5129700| | 9606,4 |
| |ческой культуры, туризма | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие расходы |967|09|08|5129700|013| 9606,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, физической|967|09|10| | | 4389,8 |
| |культуры и спорта | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|967|09|10|0020000| | 4286,8 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |967|09|10|0020400| | 4286,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |967|09|10|0020400|500| 4286,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |967|09|10|7950000| | 103 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |967|09|10|7953504| | 103 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |967|09|10|7953504|950| 103 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|11 |Управление образования города Пензы |974| | | | | 1832469,128 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Образование |974|07| | | | 1768380,228 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Дошкольное образование |974|07|01| | | 568665,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Детские дошкольные учреждения |974|07|01|4200000| | 565112,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974|07|01|4209900| | 565112,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|01|4209900|001| 481691,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|01|4209900|900| 81566,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |974|07|01|4209900|910| 1853,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |974|07|01|7950000| | 3553,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|974|07|01|7958200| | 770,4 |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|01|7958200|950| 770,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях|974|07|01|7951601| | 2783,1 |
| |образования г.Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|01|7951601|950| 2783,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общее образование |974|07|02| | | 1143358,059 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и|974|07|02|4210000| | 829207,191 |
| |средние | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974|07|02|4219900| | 369724,991 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4219900|001| 342363,776 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|974|07|02|4219900|930| 2072,115 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|02|4219900|900| 9614,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от столовой |974|07|02|4219900|904| 7825,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |974|07|02|4219900|910| 2512,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений от внебюджетных|974|07|02|4219900|921| 5336,3 |
| |фондов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование общеобразовательных учреждений в части|974|07|02|4219910| | 456976,6 |
| |реализации ими государственного стандарта общего образо-| | | | | | |
| |вания | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4219910|001| 456976,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на выполнение полномочий по обеспечению бесплат-|974|07|02|4219920| | 2505,6 |
| |ным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попече-| | | | | | |
| |ния родителей, обучающихся в муниципальных образователь-| | | | | | |
| |ных учреждениях, за счет средств бюджета Пензенской об-| | | | | | |
| |ласти | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4219920|001| 2505,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Школы-интернаты |974|07|02|4220000| | 15369,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974|07|02|4229900| | 15369,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4229900|001| 15256 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |974|07|02|4229900|910| 113,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974|07|02|4230000| | 132009,45 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974|07|02|4239900| | 132009,45 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4239900|001| 119499,25 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|974|07|02|4239900|930| 958,7 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|02|4239900|900| 10318,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений |974|07|02|4239900|910| 1233 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974|07|02|5200000| | 24542,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-|974|07|02|5200900| | 24542,8 |
| |ство | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|5200900|001| 24542,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |974|07|02|7950000| | 142229,518 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность|974|07|02|7950400| | 10595,78 |
| |города Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7950400|950| 10595,78 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа развития ВМХ-спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг. |974|07|02|7953504| | 618,635 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7953504|950| 618,635 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная семья,|974|07|02|7958200| | 4941,9 |
| |2007-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7958200|950| 4941,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика правонару-|974|07|02|7953700| | 3661,8 |
| |шений и взаимодействие с правоохранительными органами по| | | | | | |
| |борьбе с преступностью в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7953700|950| 3661,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|974|07|02|7958400| | 4121 |
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,| | | | | | |
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7958400|950| 4121 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Школьное молоко" на пе-|974|07|02|7956402| | 27199,043 |
| |риод 2007-2010 годы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7956402|950| 27199,043 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность дорожного|974|07|02|7958800| | 369,2 |
| |движения в городе Пензе на 2007-2009 годы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7958800|950| 369,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях|974|07|02|7951601| | 3224,96 |
| |образования г.Пензы на 2008-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7951601|950| 3224,96 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Совершенствование орга-|974|07|02|7956403| | 83597,2 |
| |низации питания учащихся муниципальных общеобразователь-| | | | | | |
| |ных учреждений города Пензы на основе внедрения новых| | | | | | |
| |технологий приготовления пищи на период 2008-2010 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7956403|950| 83597,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Городская комплексная программа "Здоровый ребенок"|974|07|02|7950101| | 3900 |
| |(2008-2010 гг.) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|02|7950101|950| 3900 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие вопросы в области образования |974|07|09| | | 56356,569 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|974|07|09|0020000| | 22269,6 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |974|07|09|0020400| | 22269,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |974|07|09|0020400|500| 20639,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области|974|07|09|0020400|940| 1630,4 |
| |на осуществление государственных полномочий Пензенской| | | | | | |
| |области по опеке и попечительству | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере|974|07|09|4350000| | 19178,709 |
| |образования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |974|07|09|4359900| | 19178,709 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|09|4359900|001| 18071,909 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств,|974|07|09|4359900|930| 681,7 |
| |поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за| | | | | | |
| |муниципальными организациями | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|09|4359900|900| 241,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет целевых поступлений |974|07|09|4359900|906| 183,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области образования |974|07|09|4360000| | 12199,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974|07|09|4360900| | 1027,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на внешкольные мероприятия |974|07|09|4360900|943| 1027,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие мероприятия |974|07|09|4362100| | 2258,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на прочие мероприятия в области образования |974|07|09|4362100|867| 1530,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на проведение единого государственного экзамена |974|07|09|4362100|872| 728 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Реализация приоритетного национального проекта "Образова-|974|07|09|4362300| | 8913,3 |
| |ние" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию приоритетного национального проекта|974|07|09|4362300|986| 8913,3 |
| |"Образование" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |974|07|09|7950000| | 2708,76 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность|974|07|09|7950400| | 179,82 |
| |города Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|09|7950400|950| 179,82 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа энергосбережения в муниципальных учреждениях|974|07|09|7951601| | 33,94 |
| |образования г.Пензы на 2008-2010 годы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|09|7951601|950| 33,94 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Школа - системообразую-|974|07|09|7951603| | 108 |
| |щий модуль социокультурного комплекса" (2008-2010 гг.) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|09|7951603|950| 108 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика и предуп-|974|07|09|7958400| | 2387 |
| |реждение употребления наркотических средств, алкоголизма,| | | | | | |
| |пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы"| | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |974|07|09|7958400|950| 2387 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |974|10| | | | 64088,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Охрана семьи и детства |974|10|04| | | 64088,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная помощь |974|10|04|5050000| | 4592,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ре-|974|10|04|5050507| | 1392,3 |
| |бенка, оставшегося без попечения родителей, финансируемое| | | | | | |
| |за счет средств бюджета города Пензы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5050507|005| 1392,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Единовременные выплаты семьям, связанные с реализацией|974|10|04|5055300| | 3200 |
| |Закона Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим де-| | | | | | |
| |тей" | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5055300|005| 3200 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |974|10|04|5200000| | 59496,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Компенсация части родительской платы за содержание ребен-|974|10|04|5201000| | 18139,2 |
| |ка в государственных и муниципальных образовательных уч-| | | | | | |
| |реждениях, реализующих основную образовательную программу| | | | | | |
| |дошкольного образования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201000|005| 18139,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а|974|10|04|5201300| | 41357,4 |
| |также оплата труда приемного родителя | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Материальное обеспечение приемной семьи |974|10|04|5201310| | 41357,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |974|10|04|5201311| | 2880 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201311|005| 2880 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Оплата труда приемного родителя |974|10|04|5201312| | 3437,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201312|005| 3437,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |974|10|04|5201313| | 35040 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201313|005| 35040 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|12 |Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным|977| | | | | 50747,5 |
| |ситуациям города Пензы | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная деятель-|977|03| | | | 50747,5 |
| |ность | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Защита населения и территории от последствий чрезвычайных|977|03|09| | | 17937,8 |
| |ситуаций природного и техногенного характера, гражданская| | | | | | |
| |оборона | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий|977|03|09|2180000| | 17937,8 |
| |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си-|977|03|09|2180100| | 17937,8 |
| |туаций и стихийных бедствий природного и техногенного ха-| | | | | | |
| |рактера | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|977|03|09|2180100|014| 17937,8 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение пожарной безопасности |977|03|10| | | 32809,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |977|03|10|2020000| | 14175,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|977|03|10|2026700| | 13974,4 |
| |ти и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|977|03|10|2026700|014| 13974,4 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение |977|03|10|2027200| | 201,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного|977|03|10|2027202| | 201,4 |
| |заказа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|977|03|10|2027202|014| 201,4 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |977|03|10|7950000| | 18633,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность г.|977|03|10|7950400| | 18633,9 |
| |Пензы на 2007-2009 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |977|03|10|7950400|950| 18633,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|13 |Финансовое управление города Пензы |992| | | | | 337942,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |992|01| | | | 105494,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-|992|01|06| | | 34994,4 |
| |ных органов и органов надзора | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|992|01|06|0020000| | 25414,4 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |992|01|06|0020400| | 25414,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992|01|06|0020400|500| 25118,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области|992|01|06|0020400|953| 295,6 |
| |на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской| | | | | | |
| |области на территориях муниципальных образований | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |992|01|06|7950000| | 9580 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Программа реформирования муниципальных финансов города|992|01|06|7950600| | 9580 |
| |Пензы (2007-2009 гг.) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992|01|06|7950600|950| 9580 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обслуживание государственного и муниципального долга |992|01|11| | | 47000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Процентные платежи по долговым обязательствам |992|01|11|0650000| | 47000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Процентные платежи по муниципальному долгу |992|01|11|0650300| | 47000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие расходы |992|01|11|0650300|013| 47000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Резервные фонды |992|01|12| | | 4990 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Резервные фонды |992|01|12|0700000| | 4990 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Резервные фонды местных администраций |992|01|12|0700500| | 4990 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие расходы |992|01|12|0700500|013| 4990 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |992|01|14| | | 18510 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Реализация государственных функций, связанных с общегосу-|992|01|14|0920000| | 10 |
| |дарственным управлением | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение других обязательств государства |992|01|14|0920300| | 10 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на оплату государственной пошлины |992|01|14|0920310| | 10 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |992|01|14|0920310|500| 10 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |992|01|14|7950000| | 18500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Муниципальная ипотечная программа "Доступное жилье на|992|01|14|7950201| | 18500 |
| |2005-2010 гг." | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых программ |992|01|14|7950201|950| 18500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты |992|11| | | | 232448 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-|992|11|02| | | 232448 |
| |ципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |992|11|02|5200000| | 232448 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных|992|11|02|5210400| | 232448 |
| |бюджетов для формирования регионального фонда финансовой| | | | | | |
| |поддержки поселений и регионального фонда финансовой под-| | | | | | |
| |держки муниципальных районов (городских округов) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные субсидии |992|11|02|5210400|502| 232448 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|14 |Администрация Железнодорожного района города Пензы |993| | | | | 48419,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |993|01| | | | 19873,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |993|01|14| | | 19873,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|993|01|14|0020000| | 19873,3 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |993|01|14|0020400| | 19873,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |993|01|14|0020400|500| 18868 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с формированием административных ко-|993|01|14|0020400|941| 709,7 |
| |миссий и обеспечением их деятельности за счет субвенции| | | | | | |
| |из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятель-|993|01|14|0020400|957| 295,6 |
| |ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная деятель-|993|03| | | | 6672,6 |
| |ность | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Органы внутренних дел |993|03|02| | | 6672,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |993|03|02|2020000| | 6672,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по-|993|03|02|2020100| | 1037,6 |
| |вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной| | | | | | |
| |платы работникам подразделений милиции общественной без-| | | | | | |
| |опасности и социальных выплат | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|993|03|02|2020100|014| 1037,6 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Военный персонал |993|03|02|2025800| | 2813,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|993|03|02|2025800|014| 2813,8 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|993|03|02|2026700| | 2501,9 |
| |ти и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|993|03|02|2026700|014| 2501,9 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение |993|03|02|2027200| | 178,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного|993|03|02|2027202| | 121,5 |
| |заказа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|993|03|02|2027202|014| 121,5 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Компенсация стоимости вещевого имущества |993|03|02|2027203| | 57,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|993|03|02|2027203|014| 57,4 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним|993|03|02|2027600| | 140,4 |
| |лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |993|03|02|2027600|005| 140,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |993|05| | | | 21799,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Благоустройство |993|05|03| | | 21799,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-|993|05|03|5500000| | 14000 |
| |ства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|993|05|03|5501800| | 14000 |
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе| | | | | | |
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|993|05|03|5501800|807| 14000 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области благоустройства |993|05|03|6000100| | 7799,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|993|05|03|6000100|807| 500 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |993|05|03|6000100|988| 7299,5 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |993|10| | | | 32,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обеспечение населения |993|10|03| | | 32,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|993|10|03|5058300| | 32,3 |
| |председателям Советов ветеранов, районных Советов общест-| | | | | | |
| |венности по работе с населением, уличных и домовых коми-| | | | | | |
| |тетов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |993|10|03|5058300|005| 32,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты |993|11| | | | 41,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюд-|993|11|05| | | 41,7 |
| |жетных фондов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Территориальная программа обязательного медицинского|993|11|05|7710000| | 41,7 |
| |страхования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обязательное медицинское страхование неработающего насе-|993|11|05|7710000|795| 41,7 |
| |ления (детей) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|15 |Администрация Ленинского района города Пензы |994| | | | | 31462,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |994|01| | | | 16895,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |994|01|14| | | 16895,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|994|01|14|0020000| | 16895,2 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |994|01|14|0020400| | 16895,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |994|01|14|0020400|500| 15889,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с формированием административных ко-|994|01|14|0020400|941| 709,7 |
| |миссий и обеспечением их деятельности за счет субвенции| | | | | | |
| |из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятель-|994|01|14|0020400|957| 295,6 |
| |ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |994|05| | | | 14500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Благоустройство |994|05|03| | | 14500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |994|05|03|5500000| | 14000 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|994|05|03|5501800| | 14000 |
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе| | | | | | |
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|994|05|03|5501800|807| 14000 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области благоустройства |994|05|03|6000100| | 500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по благоустройству городских и сельских посе-|994|05|03|6000100|412| 200 |
| |лений | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|994|05|03|6000100|807| 200 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Озеленение |994|05|03|6000100|808| 100 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |994|10| | | | 30,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обеспечение населения |994|10|03| | | 30,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|994|10|03|5058300| | 30,2 |
| |председателям Советов ветеранов, районных Советов общест-| | | | | | |
| |венности по работе с населением, уличных и домовых коми-| | | | | | |
| |тетов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |994|10|03|5058300|005| 30,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты |994|11| | | | 37,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюд-|994|11|05| | | 37,3 |
| |жетных фондов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Территориальная программа обязательного медицинского|994|11|05|7710000| | 37,3 |
| |страхования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обязательное медицинское страхование неработающего насе-|994|11|05|7710000|795| 37,3 |
| |ления (детей) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|16 |Администрация Октябрьского района города Пензы |995| | | | | 52235,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |995|01| | | | 20384,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |995|01|14| | | 20384,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|995|01|14|0020000| | 20384,3 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |995|01|14|0020400| | 20384,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |995|01|14|0020400|500| 19379 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с формированием административных ко-|995|01|14|0020400|941| 709,7 |
| |миссий и обеспечением их деятельности за счет субвенции| | | | | | |
| |из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятель-|995|01|14|0020400|957| 295,6 |
| |ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная деятель-|995|03| | | | 7267,8 |
| |ность | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Органы внутренних дел |995|03|02| | | 7267,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |995|03|02|2020000| | 7267,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по-|995|03|02|2020100| | 1530 |
| |вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной| | | | | | |
| |платы работникам подразделений милиции общественной без-| | | | | | |
| |опасности и социальных выплат | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|995|03|02|2020100|014| 1530 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Военный персонал |995|03|02|2025800| | 2749,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|995|03|02|2025800|014| 2749,3 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|995|03|02|2026700| | 2490,7 |
| |ти и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|995|03|02|2026700|014| 2490,7 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение |995|03|02|2027200| | 256,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного|995|03|02|2027202| | 147,3 |
| |заказа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|995|03|02|2027202|014| 147,3 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Компенсация стоимости вещевого имущества |995|03|02|2027203| | 109,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|995|03|02|2027203|014| 109,3 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним |995|03|02|2027600| | 241,2 |
| |лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |995|03|02|2027600|005| 241,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |995|05| | | | 24500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Благоустройство |995|05|03| | | 24500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-|995|05|03|5500000| | 24000 |
| |ства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|995|05|03|5501800| | 24000 |
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе| | | | | | |
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|995|05|03|5501800|807| 24000 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области благоустройства |995|05|03|6000100| | 500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|995|05|03|6000100|807| 500 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |995|10| | | | 17,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обеспечение населения |995|10|03| | | 17,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|995|10|03|5058300| | 17,2 |
| |председателям Советов ветеранов, районных Советов общест-| | | | | | |
| |венности по работе с населением, уличных и домовых коми-| | | | | | |
| |тетов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |995|10|03|5058300|005| 17,2 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты |995|11| | | | 65,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюд-|995|11|05| | | 65,9 |
| |жетных фондов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Территориальная программа обязательного медицинского|995|11|05|7710000| | 65,9 |
| |страхования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обязательное медицинское страхование неработающего насе-|995|11|05|7710000|795| 65,9 |
| |ления (детей) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
|17 |Администрация Первомайского района города Пензы |996| | | | | 45680,4 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Общегосударственные вопросы |996|01| | | | 20024,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |996|01|14| | | 20024,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных функций|996|01|14|0020000| | 20024,3 |
| |органов государственной власти субъектов Российской Феде-| | | | | | |
| |рации и органов местного самоуправления | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Центральный аппарат |996|01|14|0020400| | 20024,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуправления |996|01|14|0020400|500| 19018,8 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с формированием административных ко-|996|01|14|0020400|941| 709,9 |
| |миссий и обеспечением их деятельности за счет субвенции| | | | | | |
| |из бюджета Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятель-|996|01|14|0020400|957| 295,6 |
| |ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их| | | | | | |
| |прав в Пензенской области за счет субвенции из бюджета| | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная деятель-|996|03| | | | 7080,3 |
| |ность | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Органы внутренних дел |996|03|02| | | 7080,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |996|03|02|2020000| | 7080,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по-|996|03|02|2020100| | 1516,5 |
| |вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной| | | | | | |
| |платы работникам подразделений милиции общественной без-| | | | | | |
| |опасности и социальных выплат | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|996|03|02|2020100|014| 1516,5 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Военный персонал |996|03|02|2025800| | 3045,6 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|996|03|02|2025800|014| 3045,6 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|996|03|02|2026700| | 2030,8 |
| |ти и правоохранительной деятельности | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|996|03|02|2026700|014| 2030,8 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение |996|03|02|2027200| | 162,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного|996|03|02|2027202| | 144,2 |
| |заказа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|996|03|02|2027202|014| 144,2 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Компенсация стоимости вещевого имущества |996|03|02|2027203| | 17,9 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной безопаснос-|996|03|02|2027203|014| 17,9 |
| |ти, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним|996|03|02|2027600| | 325,3 |
| |лицам, а также уволенным из их числа | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |996|03|02|2027600|005| 325,3 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |996|05| | | | 18500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Благоустройство |996|05|03| | | 18500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй-|996|05|03|5500000| | 18000 |
| |ства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступив-|996|05|03|5501800| | 18000 |
| |ших депутатам Пензенской городской Думы IV созыва в ходе| | | | | | |
| |проведения предвыборной кампании в 2004 году | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|996|05|03|5501800|807| 18000 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Отдельные мероприятия в области благоустройства |996|05|03|6000100| | 500 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Мероприятия по благоустройству городских и сельских посе-|996|05|03|6000100|412| 400 |
| |лений | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-|996|05|03|6000100|807| 100 |
| |ных сооружений на них в границах городских округов и по-| | | | | | |
| |селений в рамках благоустройства | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальная политика |996|10| | | | 28,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальное обеспечение населения |996|10|03| | | 28,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг|996|10|03|5058300| | 28,7 |
| |председателям Советов ветеранов, районных Советов общест-| | | | | | |
| |венности по работе с населением, уличных и домовых коми-| | | | | | |
| |тетов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Социальные выплаты |996|10|03|5058300|005| 28,7 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты |996|11| | | | 47,1 |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюд-|996|11|05| | | 47,1 |
| |жетных фондов | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Территориальная программа обязательного медицинского|996|11|05|7710000| | 47,1 |
| |страхования | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Обязательное медицинское страхование неработающего насе-|996|11|05|7710000|795| 47,1 |
| |ления (детей) | | | | | | |
|---+---------------------------------------------------------+---+--+--+-------+---+--------------|
| |Итого расходов: | | | | | | 6776562,60139|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/"
1.13. Приложение 11 изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Ведомственная структура
расходов бюджета города Пензы на 2009-2010 год
(тыс.руб.)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование |ПрП|Рз|Пр| ЦСР |ВР | 2009 год | 2010 год |
|п/п| | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|1 |Администрация города Пензы |901| | | | | 99945,7 | 101372,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |901|01| | | | 99945,7 | 101372,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование Правительства Российской Фе-|901|01|04| | | 94668,4 | 100785,2 |
| |дерации, высших органов исполнительной власти| | | | | | | |
| |субъектов Российской Федерации, местных адми-| | | | | | | |
| |нистраций | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|901|01|04|0020000| | 94668,4 | 100785,2 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |901|01|04|0020400| | 93707,6 | 99762 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|901|01|04|0020400|500| 92258,4 | 98161,3 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с наделением органов мест-|901|01|04|0020400|955| 1109,2 | 1227,2 |
| |ного самоуправления муниципальных образований| | | | | | | |
| |Пензенской области отдельными государственными| | | | | | | |
| |полномочиями Пензенской области по управлению| | | | | | | |
| |охраны# труда за счет субвенции из бюджета| | | | | | | |
| |Пензенской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспече-|901|01|04|0020400|957| 340 | 373,5 |
| |нием деятельности комиссий по делам несовер-| | | | | | | |
| |шеннолетних и защите их прав в Пензенской об-| | | | | | | |
| |ласти за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Глава местной администрации (исполнительно-|901|01|04|0020800| | 960,8 | 1023,2 |
| |распорядительного органа муниципального обра-| | | | | | | |
| |зования) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|901|01|04|0020800|500| 960,8 | 1023,2 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение проведения выборов и референдумов |901|01|07| | | 4727,2 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Проведение выборов и референдумов |901|01|07|0200000| | 4727,2 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Проведение выборов в представительные органы|901|01|07|0200500| | 4727,2 | 0 |
| |местного самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|901|01|07|0200500|500| 4727,2 | 0 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |901|01|14| | | 550,1 | 587,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Реализация государственных функций, связанных|901|01|14|0920000| | 550,1 | 587,5 |
| |с общегосударственным управлением | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение других обязательств государства |901|01|14|0920300| | 550,1 | 587,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на уплату взносов в ассоциацию муници-|901|01|14|0920302| | 550,1 | 587,5 |
| |пальных образований | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|901|01|14|0920302|500| 550,1 | 587,5 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|2 |Пензенская городская Дума |902| | | | | 27101,9 | 29443,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |902|01| | | | 27101,9 | 29443,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование законодательных (представи-|902|01|03| | | 27101,9 | 29443,3 |
| |тельных) органов государственной власти и| | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|902|01|03|0020000| | 27101,9 | 29443,3 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |902|01|03|0020400| | 24857,5 | 27053,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|902|01|03|0020400|500| 24857,5 | 27053,1 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Председатель представительного органа муници-|902|01|03|0021100| | 960,8 | 1023,2 |
| |пального образования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|902|01|03|0021100|500| 960,8 | 1023,2 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Депутаты представительного органа муниципаль-|902|01|03|0021200| | 1283,6 | 1367 |
| |ного образования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|902|01|03|0021200|500| 1283,6 | 1367 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|3 |Главное управление градостроительства и архи-|906| | | | | 543505,9 | 443489,1 |
| |тектуры города Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |906|01| | | | 30983,7 | 32606,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |906|01|14| | | 30983,7 | 32606,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|906|01|14|0020000| | 25983,7 | 27606,4 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |906|01|14|0020400| | 25983,7 | 27606,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|906|01|14|0020400|500| 25983,7 | 27606,4 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|01|14|7950000| | 5000 | 5000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|01|14|7959600| | 5000 | 5000 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|01|14|7959600|950| 5000 | 5000 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная|906|03| | | | 5800 | 0 |
| |деятельность | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение пожарной безопасности |906|03|10| | | 5800 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|03|10|7950000| | 5800 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|906|03|10|7950400| | 5800 | 0 |
| |опасность г.Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|03|10|7950400|950| 5800 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная экономика |906|04| | | | 41978,2 | 26988,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Транспорт |906|04|08| | | 28443 | 12143 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|04|08|7950000| | 28443 | 12143 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Комплексная муниципальная программа "Развитие|906|04|08|7954200| | 19800 | 3500 |
| |пассажирского транспорта общего пользования в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|04|08|7954200|950| 19800 | 3500 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|04|08|7959600| | 8643 | 8643 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|04|08|7959600|950| 8643 | 8643 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области национальной экономи-|906|04|12| | | 13535,2 | 14845,7 |
| |ки | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|906|04|12|0020000| | 13535,2 | 14845,7 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|906|04|12|0029900| | 13535,2 | 14845,7 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |906|04|12|0029900|001| 13535,2 | 14845,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |906|05| | | | 192201 | 115201 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Коммунальное хозяйство |906|05|02| | | 192201 | 115201 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|05|02|7950000| | 192201 | 115201 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Обеспечение|906|05|02|7959500| | 77000 | 0 |
| |земельных участков коммунальной инфраструкту-| | | | | | | |
| |рой в целях жилищного строительства в городе| | | | | | | |
| |Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|05|02|7959500|950| 77000 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|05|02|7959600| | 115201 | 115201 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|05|02|7959600|950| 115201 | 115201 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Образование |906|07| | | | 203850 | 200000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Дошкольное образование |906|07|01| | | 200000 | 200000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет субвенции на реализацию плана|906|07|01|5600000| | 200000 | 200000 |
| |основных мероприятий по подготовке г.Пензы к| | | | | | | |
| |350-летию со дня основания | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Строительство социальных учреждений |906|07|01|5600000|066| 200000 | 200000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общее образование |906|07|02| | | 3850 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|07|02|7950000| | 3850 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность|906|07|02|7958800| | 3850 | 0 |
| |дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|07|02|7958800|950| 3850 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |906|09| | | | 40920 | 40920 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Амбулаторная помощь |906|09|02| | | 3120 | 3120 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|09|02|7950000| | 3120 | 3120 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|09|02|7959600| | 3120 | 3120 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|09|02|7959600|950| 3120 | 3120 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Скорая медицинская помощь |906|09|04| | | 21500 | 21500 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|09|04|7950000| | 21500 | 21500 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|09|04|7959600| | 21500 | 21500 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|09|04|7959600|950| 21500 | 21500 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Физическая культура и спорт |906|09|08| | | 15000 | 15000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|09|08|7950000| | 15000 | 15000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|09|08|7959600| | 15000 | 15000 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|09|08|7959600|950| 15000 | 15000 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, фи-|906|09|10| | | 1300 | 1300 |
| |зической культуры и спорта | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|09|10|7950000| | 1300 | 1300 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа капитального строительства объектов|906|09|10|7959600| | 1300 | 1300 |
| |г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|09|10|7959600|950| 1300 | 1300 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |906|10| | | | 27773 | 27773 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обеспечение населения |906|10|03| | | 27773 | 27773 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |906|10|03|7950000| | 27773 | 27773 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Социальная|906|10|03|7950200| | 20000 | 20000 |
| |поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного| | | | | | | |
| |кредитования в городе Пензе на 2005-2010 годы"| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|10|03|7950200|950| 20000 | 20000 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|906|10|03|7958200| | 7773 | 7773 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|906|10|03|7958200|950| 7773 | 7773 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|4 |Управление транспорта и связи города Пензы |912| | | | | 201993,02 | 198016,81 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная экономика |912|04| | | | 201993,02 | 198016,81 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Транспорт |912|04|08| | | 201993,02 | 198016,81 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|912|04|08|0020000| | 3805,5 | 4057,5 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |912|04|08|0020400| | 3805,5 | 4057,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|912|04|08|0020400|500| 3805,5 | 4057,5 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие виды транспорта |912|04|08|3170000| | 77267,52 | 91279,31 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Субсидии на проведение отдельных мероприятий|912|04|08|3170100| | 77267,52 | 91279,31 |
| |по другим видам транспорта | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Отдельные мероприятия в области автомобильного|912|04|08|3170102| | 56722,95 | 69337,71 |
| |транспорта | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Субсидии юридическим лицам |912|04|08|3170102|006| 56722,95 | 69337,71 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Отдельные мероприятия в области городского|912|04|08|3170103| | 12871,28 | 13746,53 |
| |электрического транспорта | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Субсидии юридическим лицам |912|04|08|3170103|006| 12871,28 | 13746,53 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на покрытие убытков предприятий пасса-|912|04|08|3170104| | 7673,29 | 8195,07 |
| |жирского транспорта от перевозки отдельных ка-| | | | | | | |
| |тегорий граждан по решениям органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Субсидии юридическим лицам |912|04|08|3170104|006| 7673,29 | 8195,07 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |912|04|08|7950000| | 120920 | 102680 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|912|04|08|7953700| | 1440 | 0 |
| |правонарушений и взаимодействие с правоохрани-| | | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с преступностью в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|912|04|08|7953700|950| 1440 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Комплексная муниципальная программа "Развитие|912|04|08|7954200| | 119480 | 102680 |
| |пассажирского транспорта общего пользования в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2005-2013 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|912|04|08|7954200|950| 119480 | 102680 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|5 |Управление жилищно-коммунального хозяйства го-|932| | | | | 975972,8 | 871672,5 |
| |рода Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная экономика |932|04| | | | 82280,583| 48245,98 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Лесное хозяйство |932|04|07| | | 3712 | 3964,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Охрана, восстановление и использование лесов |932|04|07|2900000| | 3712 | 3964,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Лесоохранные и лесовосстановительные мероприя-|932|04|07|2900000|800| 3712 | 3964,4 |
| |тия | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Транспорт |932|04|08| | | 78568,583| 44281,58 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |932|04|08|7950000| | 78568,583| 44281,58 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Обеспечение|932|04|08|7959500| | 78568,583| 44281,58 |
| |земельных участков коммунальной инфраструкту-| | | | | | | |
| |рой в целях жилищного строительства в городе| | | | | | | |
| |Пензе на 2006-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|04|08|7959500|950| 78568,583| 44281,58 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |932|05| | | | 893692,217| 823426,52 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищное хозяйство |932|05|01| | | 155580,328| 105023,81 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Поддержка жилищного хозяйства |932|05|01|3500000| | 20000 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Погашение кредиторской задолженности |932|05|01|3500000|988| 20000 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |932|05|01|7950000| | 135580,328| 105023,81 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жилых|932|05|01|7950906| | 47280 | 47280 |
| |домов в городе Пензе на 2008-2011 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|05|01|7950906|950| 47280 | 47280 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|932|05|01|7950400| | 15678,6 | 0 |
| |опасность г.Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|05|01|7950400|950| 15678,6 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых|932|05|01|7950903| | 14764,9 | 0 |
| |домов, переданных в муниципальную собствен-| | | | | | | |
| |ность в качестве общежитий, домов маневренного| | | | | | | |
| |фонда и домов системы социального обслуживания| | | | | | | |
| |населения в г.Пензе на 2008-2009 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|05|01|7950903|950| 14764,9 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |МАП "Переселение граждан из жилых помещений,|932|05|01|7953100| | 55237,3 | 55178,4 |
| |признанных непригодными для проживания в горо-| | | | | | | |
| |де Пензе на 2007-2012 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|05|01|7953100|950| 55237,3 | 55178,4 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |МП "Реконструкция и модернизация контейнерных|932|05|01|7958703| | 2619,528| 2565,41 |
| |площадок для сбора твердых бытовых отходов в| | | | | | | |
| |2008-2010 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|05|01|7958703|950| 2619,528| 2565,41 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Коммунальное хозяйство |932|05|02| | | 137968,172| 120515,09 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Поддержка коммунального хозяйства |932|05|02|3510000| | 137968,172| 120515,09 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Субсидии |932|05|02|3510000|987| 11037,2 | 11577,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Субсидии на услуги, оказываемые населению|932|05|02|3510000|409| 126930,972| 108937,19 |
| |электро- и теплоснабжающими организациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Благоустройство |932|05|03| | | 564120,917| 558684,92 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Отдельные мероприятия в области благоустройст-|932|05|03|6000100| | 301368,917| 558684,92 |
| |ва | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по благоустройству городских и|932|05|03|6000100|412| 4473,1 | 4777,3 |
| |сельских поселений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Уличное освещение |932|05|03|6000100|806| 77188,1 | 82436,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог|932|05|03|6000100|807| 172819,317| 421394,02 |
| |и инженерных сооружений на них в границах го-| | | | | | | |
| |родских округов и поселений в рамках благоуст-| | | | | | | |
| |ройства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Озеленение |932|05|03|6000100|808| 46888,4 | 50076,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |932|05|03|7950000| | 262752 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность|932|05|03|7958800| | 262752 | 0 |
| |дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|932|05|03|7958800|950| 262752 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области жилищно-коммунального|932|05|05| | | 36022,8 | 39202,7 |
| |хозяйства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|932|05|05|0020000| | 36022,8 | 39202,7 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |932|05|05|0020400| | 7479,5 | 7955,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|932|05|05|0020400|500| 7479,5 | 7955,9 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|932|05|05|0029900| | 28543,3 | 31246,8 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |932|05|05|0029900|001| 28543,3 | 31246,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|6 |Социальное управление города Пензы |948| | | | | 954480,2 | 1018016,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |948|10| | | | 954480,2 | 1018016,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Пенсионное обеспечение |948|10|01| | | 7973,7 | 9213,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Пенсии |948|10|01|4900000| | 7973,7 | 9213,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное|948|10|01|4910000| | 7973,7 | 9213,4 |
| |обеспечение | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Доплаты к пенсиям государственных служащих|948|10|01|4910100| | 6301,3 | 7427,3 |
| |субъектов Российской Федерации и муниципальных| | | | | | | |
| |служащих | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|01|4910100|005| 6301,3 | 7427,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осу-|948|10|01|4910200| | 1672,4 | 1786,1 |
| |ществляемые за счет средств местного бюджета | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|01|4910200|005| 1672,4 | 1786,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обслуживание населения |948|10|02| | | 105753,2 | 115838,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждения социального обслуживания населения |948|10|02|5070000| | 105753,2 | 115838,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|948|10|02|5079900| | 105753,2 | 115838,7 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|948|10|02|5079900|930| 297,2 | 297,2 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование|948|10|02|5079900|960| 97881,3 | 107741,9 |
| |учреждений по социальной защите населения и| | | | | | | |
| |организации деятельности по социальной поддер-| | | | | | | |
| |жке и социальному обслуживанию населения | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на финансирование учреждений и меро-|948|10|02|5079900|968| 3353,2 | 3578,1 |
| |приятий по социальной защите населения, осу-| | | | | | | |
| |ществляемые за счет средств местного бюджета | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |948|10|02|5079900|900| 48,5 | 48,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|948|10|02|5079900|910| 167 | 167 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от надомного обслужи-|948|10|02|5079900|916| 3466 | 3466 |
| |вания престарелых граждан | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |948|10|02|5079900|920| 540 | 540 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обеспечение населения |948|10|03| | | 789226,4 | 836522,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная помощь |948|10|03|5050000| | 758831,6 | 803558,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Ежемесячное пособие на ребенка |948|10|03|5053000| | 139996,3 | 139983,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053000|005| 139996,3 | 139983,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов|948|10|03|5053100| | 458277,6 | 489439,7 |
| |труда и тружеников тыла | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов|948|10|03|5053110| | 457101,6 | 488183,7 |
| |труда | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053110|005| 457101,6 | 488183,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки тружени-|948|10|03|5053120| | 1176 | 1256 |
| |ков тыла | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053120|005| 1176 | 1256 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в области социальной политики |948|10|03|5053300| | 5920,3 | 6322,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с реализацией мер социаль-|948|10|03|5053330| | 5920,3 | 6322,9 |
| |ной поддержки нетрудоспособным лицам, получаю-| | | | | | | |
| |щим пенсии в соответствии с Федеральным зако-| | | | | | | |
| |ном "О трудовых пенсиях в Российской Федера-| | | | | | | |
| |ции", независимо от прекращения трудовой дея-| | | | | | | |
| |тельности, имеющих доход ниже величины прожи-| | | | | | | |
| |точного минимума, установленного в Пензенской| | | | | | | |
| |области для пенсионеров | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5053330|005| 5920,3 | 6322,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение мер социальной поддержки реабили-|948|10|03|5054700| | 6209 | 6632 |
| |тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими| | | | | | | |
| |от политических репрессий | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5054700|005| 6209 | 6632 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Предоставление гражданам субсидий на оплату|948|10|03|5054800| | 104867 | 111998 |
| |жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Фонд компенсаций |948|10|03|5054800|009| 104867 | 111998 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Единовременные выплаты семьям, связанные с|948|10|03|5055300| | 37696,6 | 42917,3 |
| |реализацией Закона Пензенской области "О посо-| | | | | | | |
| |биях семьям, имеющим детей" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5055300|005| 37696,6 | 42917,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на изготовление и установку надгробных|948|10|03|5058100| | 1927,8 | 2058,9 |
| |памятников на могилах отдельных категорий| | | | | | | |
| |граждан | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5058100|005| 1927,8 | 2058,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию решения Пензенской го-|948|10|03|5058200| | 381,1 | 407,8 |
| |родской Думы "Об утверждении Положения "О По-| | | | | | | |
| |четном гражданине города Пензы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5058200|005| 381,1 | 407,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Оказание других видов социальной помощи |948|10|03|5058500| | 3555,9 | 3797,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов по социальной поддерж-|948|10|03|5058501| | 3555,9 | 3797,7 |
| |ке многодетных семей, проживающих на террито-| | | | | | | |
| |рии Пензенской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |948|10|03|5058501|005| 3555,9 | 3797,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Реализация государственных функций в области|948|10|03|5140000| | 2324,3 | 2463,4 |
| |социальной политики | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в области социальной политики |948|10|03|5140100| | 1628,1 | 1721,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на финансирование учреждений и меро-|948|10|03|5140100|968| 1628,1 | 1721,9 |
| |приятий по социальной защите населения, осу-| | | | | | | |
| |ществляемые за счет средств местного бюджета | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в части возмещения расходов на|948|10|03|5140110| | 696,2 | 741,5 |
| |погребение граждан и организация данной дея-| | | | | | | |
| |тельности | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование|948|10|03|5140110|960| 696,2 | 741,5 |
| |учреждений по социальной защите населения и| | | | | | | |
| |организации деятельности по социальной поддер-| | | | | | | |
| |жке и социальному обслуживанию населения | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |948|10|03|7950000| | 28070,5 | 30500,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Обеспечение|948|10|03|7953000| | 22000 | 24200 |
| |жильем молодых семей в городе Пензе на| | | | | | | |
| |2005-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|948|10|03|7953000|950| 22000 | 24200 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|948|10|03|7958200| | 5989,5 | 6300,9 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|948|10|03|7958200|950| 5989,5 | 6300,9 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|948|10|03|7958400| | 81 | 0 |
| |и предупреждение употребления наркотических| | | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения| | | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|948|10|03|7958400|950| 81 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области социальной политики |948|10|06| | | 51526,9 | 56442,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|948|10|06|0020000| | 51526,9 | 56442,1 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |948|10|06|0020400| | 51526,9 | 56442,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|948|10|06|0020400|500| 9769,7 | 10344,6 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет субвенции на финансирование|948|10|06|0020400|960| 41757,2 | 46097,5 |
| |учреждений по социальной защите населения и| | | | | | | |
| |организации деятельности по социальной поддер-| | | | | | | |
| |жке и социальному обслуживанию населения | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|7 |Управление здравоохранения города Пензы |955| | | | | 835486,9 | 845666,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Здравоохранение, физическая культура и спорт |955|09| | | | 835486,9 | 845666,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Стационарная медицинская помощь |955|09|01| | | 391726,8 | 413086,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-|955|09|01|4700000| | 313659,9 | 331762,5 |
| |ные части | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|955|09|01|4709900| | 277787,8 | 295890,4 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4709900|001| 234198,2 | 249478,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|955|09|01|4709900|930| 2728,5 | 2741,4 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет платы за стационарное обслужи-|955|09|01|4709900|903| 215,4 | 228,2 |
| |вание | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротези-|955|09|01|4709900|908| 1523,9 | 1616,9 |
| |рования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|01|4709900|909| 24608,9 | 26399,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|955|09|01|4709900|910| 1032,2 | 1102,5 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений,|955|09|01|4709900|911| 10254,1 | 10989,7 |
| |связанных с оплатой услуг по медицинской помо-| | | | | | | |
| |щи, оказанной женщинам в период беременности и| | | | | | | |
| |(или) родов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|01|4709900|920| 59,2 | 60,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с оплатой услуг государст-|955|09|01|4709900|922| 3167,4 | 3273,2 |
| |венным и муниципальным учреждениям здравоохра-| | | | | | | |
| |нения по дополнительным медицинским осмотрам| | | | | | | |
| |работников, занятых на работах с вредными и| | | | | | | |
| |(или) опасными производственными факторами | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные над-|955|09|01|4709910| | 34873,4 | 34873,4 |
| |бавки к заработной плате медицинским и фарма-| | | | | | | |
| |цевтическим работникам, работающим в муници-| | | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохранения, в зависи-| | | | | | | |
| |мости от их квалификационной категории | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4709910|001| 34873,4 | 34873,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым спе-|955|09|01|4709920| | 998,7 | 998,7 |
| |циалистам учреждений здравоохранения Пензен-| | | | | | | |
| |ской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4709920|001| 998,7 | 998,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Родильные дома |955|09|01|4760000| | 78066,9 | 81323,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|955|09|01|4769900| | 72800,5 | 76057,4 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4769900|001| 39482,7 | 42685,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|955|09|01|4769900|930| 234 | 250 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет платы за стационарное обслужи-|955|09|01|4769900|903| 167,2 | 178,9 |
| |вание | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|01|4769900|909| 384,6 | 410,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|955|09|01|4769900|910| 10 | 10 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений,|955|09|01|4769900|911| 32502 | 32502 |
| |связанных с оплатой услуг по медицинской помо-| | | | | | | |
| |щи, оказанной женщинам в период беременности и| | | | | | | |
| |(или) родов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|01|4769900|920| 20 | 20 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные над-|955|09|01|4769910| | 5215,7 | 5215,7 |
| |бавки к заработной плате медицинским и фарма-| | | | | | | |
| |цевтическим работникам, работающим в муници-| | | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохранения, в зависи-| | | | | | | |
| |мости от их квалификационной категории | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4769910|001| 5215,7 | 5215,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым спе-|955|09|01|4769920| | 50,7 | 50,7 |
| |циалистам учреждений здравоохранения Пензен-| | | | | | | |
| |ской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|01|4769920|001| 50,7 | 50,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Амбулаторная помощь |955|09|02| | | 136965 | 149746,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Поликлиники, амбулатории, диагностические|955|09|02|4710000| | 136965 | 149746,9 |
| |центры | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|955|09|02|4719900| | 123240,2 | 136022,1 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|02|4719900|001| 31950,2 | 34398,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от услуг зубопротези-|955|09|02|4719900|908| 20528 | 22807 |
| |рования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|02|4719900|909| 68585 | 76530 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений,|955|09|02|4719900|911| 1500 | 1550 |
| |связанных с оплатой услуг по медицинской помо-| | | | | | | |
| |щи, оказанной женщинам в период беременности и| | | | | | | |
| |(или) родов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|02|4719900|920| 677 | 737 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные над-|955|09|02|4719910| | 12845,4 | 12845,4 |
| |бавки к заработной плате медицинским и фарма-| | | | | | | |
| |цевтическим работникам, работающим в муници-| | | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохранения, в зависи-| | | | | | | |
| |мости от их квалификационной категории | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|02|4719910|001| 12845,4 | 12845,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым спе-|955|09|02|4719920| | 879,4 | 879,4 |
| |циалистам учреждений здравоохранения Пензен-| | | | | | | |
| |ской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|02|4719920|001| 879,4 | 879,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Скорая медицинская помощь |955|09|04| | | 154834 | 124950,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Станция скорой и неотложной помощи |955|09|04|4770000| | 113860,2 | 124950,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|955|09|04|4779900| | 109250,7 | 120341,1 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|4779900|001| 109047,5 | 120124,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от медицинских услуг |955|09|04|4779900|909| 110,9 | 117,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|955|09|04|4779900|910| 92,3 | 98,6 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные над-|955|09|04|4779910| | 4546,4 | 4546,4 |
| |бавки к заработной плате медицинским и фарма-| | | | | | | |
| |цевтическим работникам, работающим в муници-| | | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохранения, в зависи-| | | | | | | |
| |мости от их квалификационной категории | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|4779910|001| 4546,4 | 4546,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым спе-|955|09|04|4779920| | 63,1 | 63,1 |
| |циалистам учреждений здравоохранения Пензен-| | | | | | | |
| |ской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|4779920|001| 63,1 | 63,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-|955|09|04|5200000| | 40973,8 | 0 |
| |ния | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-|955|09|04|5201800| | 40973,8 | 0 |
| |шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам| | | | | | | |
| |и медицинским сестрам скорой медицинской помо-| | | | | | | |
| |щи | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|04|5201800|001| 40973,8 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Санаторно-оздоровительная помощь |955|09|05| | | 9054,9 | 9840 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Санатории для детей и подростков |955|09|05|4740000| | 9054,9 | 9840 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|955|09|05|4749900| | 8795,4 | 9580,5 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|05|4749900|001| 8795,4 | 9580,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на ежеквартальные над-|955|09|05|4749910| | 253,3 | 253,3 |
| |бавки к заработной плате медицинским и фарма-| | | | | | | |
| |цевтическим работникам, работающим в муници-| | | | | | | |
| |пальных учреждениях здравоохранения, в зависи-| | | | | | | |
| |мости от их квалификационной категории | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|05|4749910|001| 253,3 | 253,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на единовременную выплату молодым спе-|955|09|05|4749920| | 6,2 | 6,2 |
| |циалистам учреждений здравоохранения Пензен-| | | | | | | |
| |ской области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|05|4749920|001| 6,2 | 6,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, фи-|955|09|10| | | 142906,2 | 148042,4 |
| |зической культуры и спорта | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|955|09|10|0020000| | 8881 | 9450,9 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |955|09|10|0020400| | 8881 | 9450,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|955|09|10|0020400|500| 8881 | 9450,9 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-|955|09|10|4690000| | 114679,7 | 122018,5 |
| |луг в сфере здравоохранения | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|955|09|10|4699900| | 114679,7 | 122018,5 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |955|09|10|4699900|001| 112880,7 | 120074,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих поступлений |955|09|10|4699900|920| 1799 | 1944 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |955|09|10|7950000| | 19345,5 | 16573 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|955|09|10|7958400| | 422,5 | 0 |
| |и предупреждение употребления наркотических| | | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения| | | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|955|09|10|7958400|950| 422,5 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|955|09|10|7950400| | 200 | 0 |
| |опасность г.Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|955|09|10|7950400|950| 200 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|955|09|10|7958200| | 7624 | 7624 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|955|09|10|7958200|950| 7624 | 7624 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Повышение ка-|955|09|10|7954900| | 2868,3 | 2868,3 |
| |чества медицинских услуг, оказываемых населе-| | | | | | | |
| |нию города Пензы, на 2008-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|955|09|10|7954900|950| 2868,3 | 2868,3 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Городская комплексная программа "Здоровый ре-|955|09|10|7950101| | 4202 | 4270 |
| |бенок" (2008-2010 годы) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|955|09|10|7950101|950| 4202 | 4270 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Урологическое|955|09|10|7955700| | 4028,7 | 1810,7 |
| |здоровье мужчин в городе Пензе на 2008-2010| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|955|09|10|7955700|950| 4028,7 | 1810,7 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|8 |Управление культуры города Пензы |957| | | | | 209414,6 | 233557,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Образование |957|07| | | | 87676 | 95387,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общее образование |957|07|02| | | 87676 | 95387,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждение по внешкольной работе с детьми |957|07|02|4230000| | 87104,5 | 95387,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|957|07|02|4239900| | 87104,5 | 95387,9 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|07|02|4239900|001| 81821,6 | 90105 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|07|02|4239900|900| 5277,9 | 5277,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|957|07|02|4239900|910| 5 | 5 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |957|07|02|7950000| | 571,5 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|957|07|02|7953700| | 556,5 | 0 |
| |правонарушений и взаимодействие с правоохрани-| | | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с преступностью в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|957|07|02|7953700|950| 556,5 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность|957|07|02|7958800| | 15 | 0 |
| |дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|957|07|02|7958800|950| 15 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Культура, кинематография и средства массовой|957|08| | | | 121738,6 | 138169,5 |
| |информации | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Культура |957|08|01| | | 115068 | 131698 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Дворцы и дома культуры, другие учреждения|957|08|01|4400000| | 86602,4 | 92952,3 |
| |культуры и средств массовой информации | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|957|08|01|4409900| | 86602,4 | 92952,3 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4409900|001| 72315,4 | 78399,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|957|08|01|4409900|930| 1062,5 | 1086,9 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|08|01|4409900|900| 13065,5 | 13306,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов подсобных хозяйств |957|08|01|4409900|902| 59 | 59 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|957|08|01|4409900|910| 100 | 100 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Библиотеки |957|08|01|4420000| | 20251,1 | 22120,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|957|08|01|4429900| | 20251,1 | 22120,9 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4429900|001| 19347,9 | 21217,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|957|08|01|4429900|930| 243,2 | 243,2 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|08|01|4429900|900| 630 | 630 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|957|08|01|4429900|910| 30 | 30 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Театры, цирки, концертные и другие организации|957|08|01|4430000| | 6579,5 | 7147,2 |
| |исполнительских искусств | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|957|08|01|4439900| | 6579,5 | 7147,2 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4439900|001| 5806,6 | 6374,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |957|08|01|4439900|900| 772,9 | 772,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и|957|08|01|4500000| | 1635 | 9477,6 |
| |средств массовой информации | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Комплектование книжных фондов библиотек муни-|957|08|01|4500600| | 1635 | 9477,6 |
| |ципальных образований | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |957|08|01|4500600|001| 1635 | 9477,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области культуры, кинемато-|957|08|06| | | 6670,6 | 6471,5 |
| |графии и средств массовой информации | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|957|08|06|0020000| | 5884,5 | 6258,4 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |957|08|06|0020400| | 5884,5 | 6258,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|957|08|06|0020400|500| 5884,5 | 6258,4 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |957|08|06|7950000| | 786,1 | 213,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|957|08|06|7950400| | 276 | 0 |
| |опасность г.Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|957|08|06|7950400|950| 276 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность|957|08|06|7958800| | 74 | 0 |
| |дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|957|08|06|7958800|950| 74 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|957|08|06|7958200| | 207,9 | 213,1 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|957|08|06|7958200|950| 207,9 | 213,1 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|957|08|06|7958400| | 228,2 | 0 |
| |и предупреждение употребления наркотических| | | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения| | | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|957|08|06|7958400|950| 228,2 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|9 |Комитет по управлению муниципальным имуществом|966| | | | | 33121,6 | 35259 |
| |города Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |966|01| | | | 33121,6 | 35259 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |966|01|14| | | 33121,6 | 35259 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|966|01|14|0020000| | 33121,6 | 35259 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |966|01|14|0020400| | 33121,6 | 35259 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|966|01|14|0020400|500| 33121,6 | 35259 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|10 |Комитет по физической культуре, спорту и моло-|967| | | | | 126990,4 | 133298,4 |
| |дежной политике города Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Образование |967|07| | | | 72418 | 75109 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общее образование |967|07|02| | | 62580,305| 64852,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |967|07|02|4230000| | 59924,8 | 64059,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|967|07|02|4239900| | 59924,8 | 64059,1 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |967|07|02|4239900|001| 58701,4 | 62818,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|967|07|02|4239900|930| 400,8 | 400,8 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |967|07|02|4239900|900| 110 | 120 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет целевых поступлений |967|07|02|4239900|906| 100 | 100 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|967|07|02|4239900|910| 612,6 | 620 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |967|07|02|7950000| | 2655,505| 793 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Развитие дет-|967|07|02|7953500| | 793 | 793 |
| |ско-юношеского спорта в городе Пензе на| | | | | | | |
| |2008-2012 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|967|07|02|7953500|950| 793 | 793 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|967|07|02|7953700| | 1862,505| 0 |
| |правонарушений и взаимодействие с правоохрани-| | | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с преступностью в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|967|07|02|7953700|950| 1862,505| 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Молодежная политика и оздоровление детей |967|07|07| | | 9325,095| 9725,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Организационно-воспитательная работа с моло-|967|07|07|4310000| | 5458,2 | 5825,1 |
| |дежью | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждения по работе с молодежью |967|07|07|4310300| | 5458,2 | 5825,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |967|07|07|4310300|001| 5069,3 | 5396,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|967|07|07|4310300|930| 48,9 | 48,9 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |967|07|07|4310300|900| 340 | 380 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по проведению оздоровительной кам-|967|07|07|4320000| | 346,4 | 369,9 |
| |пании детей | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Оздоровление детей |967|07|07|4320200| | 346,4 | 369,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на мероприятия по про-|967|07|07|4320210| | 249,1 | 266,1 |
| |ведению оздоровительной кампании детей, нахо-| | | | | | | |
| |дящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие расходы |967|07|07|4320210|013| 249,1 | 266,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов на мероприятия по про-|967|07|07|4320220| | 97,3 | 103,8 |
| |ведению оздоровительной кампании детей, нахо-| | | | | | | |
| |дящихся в палаточных лагерях | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие расходы |967|07|07|4320220|013| 97,3 | 103,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |967|07|07|7950000| | 3520,495| 3530,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|967|07|07|7953700| | 85,695| 0 |
| |правонарушений и взаимодействие с правоохрани-| | | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с преступностью в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2007-2009 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|967|07|07|7953700|950| 85,695| 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|967|07|07|7958300| | 3356,6 | 3530,2 |
| |негативных явлений и правонарушений среди под-| | | | | | | |
| |ростков и молодежи города Пензы на 2007-2010| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|967|07|07|7958300|950| 3356,6 | 3530,2 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|967|07|07|7958400| | 78,2 | 0 |
| |и предупреждение употребления наркотических| | | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения| | | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|967|07|07|7958400|950| 78,2 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области образования |967|07|09| | | 512,6 | 531,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в области образования |967|07|09|4360000| | 512,6 | 531,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |967|07|09|4360900| | 512,6 | 531,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в области молодежной политики |967|07|09|4360900|815| 512,6 | 531,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Здравоохранение и спорт |967|09| | | | 54572,4 | 58189,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Физическая культура и спорт |967|09|08| | | 45318,6 | 48400,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центры спортивной подготовки (сборные команды)|967|09|08|4820000| | 22842,2 | 24395,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Спортивные команды |967|09|08|4820000|869| 22842,2 | 24395,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Содержание объектов физкультуры и спорта |967|09|08|4870000| | 12188 | 13016,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на содержание спортивных сооружений |967|09|08|4870000|964| 12188 | 13016,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-|967|09|08|5120000| | 10288,4 | 10988 |
| |ные мероприятия | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в области здравоохранения, спорта|967|09|08|5129700| | 10288,4 | 10988 |
| |и физической культуры, туризма | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие расходы |967|09|08|5129700|013| 10288,4 | 10988 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области здравоохранения, фи-|967|09|10| | | 9253,8 | 9789,1 |
| |зической культуры и спорта | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|967|09|10|0020000| | 4939,4 | 5250,3 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |967|09|10|0020400| | 4939,4 | 5250,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|967|09|10|0020400|500| 4939,4 | 5250,3 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |967|09|10|7950000| | 4314,4 | 4538,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|967|09|10|7958200| | 4314,4 | 4538,8 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|967|09|10|7958200|950| 4314,4 | 4538,8 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|11 |Управление образования города Пензы |974| | | | | 2056686,102| 2087868,209|
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Образование |974|07| | | | 1989561,902| 2017630,609|
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Дошкольное образование |974|07|01| | | 643415,3 | 666326,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Детские дошкольные учреждения |974|07|01|4200000| | 559627,6 | 601033,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|974|07|01|4209900| | 559627,6 | 601033,3 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|01|4209900|001| 476207,4 | 517613,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|01|4209900|900| 81566,8 | 81566,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|974|07|01|4209900|910| 1853,4 | 1853,4 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |974|07|01|7950000| | 83787,7 | 65293,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|974|07|01|7958200| | 810 | 831,6 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|01|7958200|950| 810 | 831,6 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа энергосбережения в муниципальных уч-|974|07|01|7951601| | 2378 | 18532 |
| |реждениях образования г.Пензы на 2008-2010 го-| | | | | | | |
| |ды | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|01|7951601|950| 2378 | 18532 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|974|07|01|7950400| | 6479,7 | 0 |
| |опасность города Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|01|7950400|950| 6479,7 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа развития сис-|974|07|01|7956302| | 74120 | 45930 |
| |темы дошкольного образования города Пензы "До-| | | | | | | |
| |школьное детство (2007-2010 гг.)" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|01|7956302|950| 74120 | 45930 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общее образование |974|07|02| | | 1283902,502| 1289284,709|
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Школы-детские сады, школы начальные, неполные|974|07|02|4210000| | 879109,3 | 944075,8 |
| |средние и средние | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|974|07|02|4219900| | 388036,4 | 410001,8 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4219900|001| 360622,2 | 382587,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|974|07|02|4219900|930| 2125,1 | 2125,1 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|02|4219900|900| 9614,9 | 9614,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от столовой |974|07|02|4219900|904| 7825,2 | 7825,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|974|07|02|4219900|910| 2512,7 | 2512,7 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет безвозмездных поступлений от|974|07|02|4219900|921| 5336,3 | 5336,3 |
| |внебюджетных фондов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование общеобразовательных учреждений|974|07|02|4219910| | 488389,4 | 531208 |
| |в части реализации ими государственного стан-| | | | | | | |
| |дарта общего образования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4219910|001| 488389,4 | 531208 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на выполнение полномочий по обеспече-|974|07|02|4219920| | 2683,5 | 2866 |
| |нию бесплатным проездом детей-сирот и детей,| | | | | | | |
| |оставшихся без попечения родителей, обучающих-| | | | | | | |
| |ся в муниципальных образовательных учреждени-| | | | | | | |
| |ях, за счет средств бюджета Пензенской области| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4219920|001| 2683,5 | 2866 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Школы-интернаты |974|07|02|4220000| | 16420,7 | 17883,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|974|07|02|4229900| | 16420,7 | 17883,6 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4229900|001| 16307,6 | 17770,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|974|07|02|4229900|910| 113,1 | 113,1 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждения по внешкольной работе с детьми |974|07|02|4230000| | 137666,7 | 148850,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|974|07|02|4239900| | 137666,7 | 148850,3 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|4239900|001| 125156,5 | 136340,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|974|07|02|4239900|930| 958,7 | 958,7 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|02|4239900|900| 10318,5 | 10318,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет прочих безвозмездных поступле-|974|07|02|4239900|910| 1233 | 1233 |
| |ний | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-|974|07|02|5200000| | 24542,8 | 0 |
| |ния | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-|974|07|02|5200900| | 24542,8 | 0 |
| |ное руководство | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|02|5200900|001| 24542,8 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |974|07|02|7950000| | 226163,002| 178475,009|
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|974|07|02|7950400| | 2096,4 | 0 |
| |опасность города Пензы на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7950400|950| 2096,4 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Многодетная|974|07|02|7958200| | 4956,4 | 4999,7 |
| |семья, 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7958200|950| 4956,4 | 4999,7 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|974|07|02|7953700| | 3661,8 | 0 |
| |правонарушений и взаимодействие с правоохрани-| | | | | | | |
| |тельными органами по борьбе с преступностью в| | | | | | | |
| |городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7953700|950| 3661,8 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|974|07|02|7958400| | 3289 | 0 |
| |и предупреждение употребления наркотических| | | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения| | | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7958400|950| 3289 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Безопасность|974|07|02|7958800| | 657 | 0 |
| |дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009| | | | | | | |
| |годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7958800|950| 657 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа энергосбережения в муниципальных уч-|974|07|02|7951601| | 27565,5 | 7025 |
| |реждениях образования г.Пензы на 2008-2010 го-| | | | | | | |
| |ды" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7951601|950| 27565,5 | 7025 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Совершенство-|974|07|02|7956403| | 96223 | 107803 |
| |вание организации питания учащихся муниципаль-| | | | | | | |
| |ных общеобразовательных учреждений города Пен-| | | | | | | |
| |зы на основе внедрения новых технологий приго-| | | | | | | |
| |товления пищи на период 2008-2010 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7956403|950| 96223 | 107803 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пензенская|974|07|02|7951602| | 7761,258| 7802,101|
| |профильная школа" 2008-2010 годы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7951602|950| 7761,258| 7802,101|
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Школьное мо-|974|07|02|7956402| | 30546,344| 34627,308|
| |локо" на период 2007-2010 годы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7956402|950| 30546,344| 34627,308|
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Городская комплексная программа "Здоровый ре-|974|07|02|7950101| | 4056,3 | 4217,9 |
| |бенок" (2008-2010 годы) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7950101|950| 4056,3 | 4217,9 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Школа - сис-|974|07|02|7951603| | 45350 | 12000 |
| |темообразующий модуль социокультурного комп-| | | | | | | |
| |лекса" (2008-2010 гг.) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|02|7951603|950| 45350 | 12000 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие вопросы в области образования |974|07|09| | | 62244,1 | 62019 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|974|07|09|0020000| | 25318,9 | 27024,9 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |974|07|09|0020400| | 25318,9 | 27024,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|974|07|09|0020400|500| 23441,1 | 24959 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет субвенции из бюджета Пензен-|974|07|09|0020400|940| 1877,8 | 2065,9 |
| |ской области на осуществление государственных| | | | | | | |
| |полномочий Пензенской области по опеке и попе-| | | | | | | |
| |чительству | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-|974|07|09|4350000| | 20112,1 | 21839,7 |
| |луг в сфере образования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности подведомственных уч-|974|07|09|4359900| | 20112,1 | 21839,7 |
| |реждений | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций бюджетными учреждениями |974|07|09|4359900|001| 19005,3 | 20732,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Финансирование расходов, осуществляемое за|974|07|09|4359900|930| 681,7 | 681,7 |
| |счет средств, поступающих от сдачи в аренду| | | | | | | |
| |имущества, закрепленного за муниципальными ор-| | | | | | | |
| |ганизациями | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет доходов от платных услуг |974|07|09|4359900|900| 241,3 | 241,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет целевых поступлений |974|07|09|4359900|906| 183,8 | 183,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия в области образования |974|07|09|4360000| | 12595,3 | 13001,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Проведение мероприятий для детей и молодежи |974|07|09|4360900| | 1063,7 | 1101 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на внешкольные мероприятия |974|07|09|4360900|843| 1063,7 | 1101 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие мероприятия |974|07|09|4362100| | 2365,3 | 2474,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на прочие мероприятия в области обра-|974|07|09|4362100|867| 1608,1 | 1687,4|
| |зования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на проведение единого государственного|974|07|09|4362100|872| 757,2 | 787,2|
| |экзамена | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Реализация приоритетного национального проекта|974|07|09|4362300| | 9166,3 | 9425,8|
| |"Образование" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию приоритетного националь-|974|07|09|4362300|986| 9166,3 | 9425,8|
| |ного проекта "Образование" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |974|07|09|7950000| | 4217,8 | 153 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа энергосбережения в муниципальных уч-|974|07|09|7951601| | 226 | 29 |
| |реждениях образования г.Пензы на 2008-2010 го-| | | | | | | |
| |ды | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|09|7951601|950| 226 | 29 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Школа - сис-|974|07|09|7951603| | 116 | 124 |
| |темообразующий модуль социокультурного комп-| | | | | | | |
| |лекса" (2008-2010 гг.) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|09|7951603|950| 116 | 124 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Профилактика|974|07|09|7958400| | 3875,8 | 0 |
| |и предупреждение употребления наркотических| | | | | | | |
| |средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения| | | | | | | |
| |в городе Пензе на 2007-2009 годы" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|974|07|09|7958400|950| 3875,8 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |974|10| | | | 67124,2 | 70237,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Охрана семьи и детства |974|10|04| | | 67124,2 | 70237,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная помощь |974|10|04|5050000| | 4691,2 | 4792,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Единовременное пособие при усыновлении (удоче-|974|10|04|5050507| | 1491,2 | 1592,6 |
| |рении) ребенка, оставшегося без попечения ро-| | | | | | | |
| |дителей, финансируемое за счет средств бюджета| | | | | | | |
| |города Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5050507|005| 1491,2 | 1592,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Единовременные выплаты семьям, связанные с|974|10|04|5055300| | 3200 | 3200 |
| |реализацией Закона Пензенской области "О посо-| | | | | | | |
| |биях семьям, имеющим детей" | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5055300|005| 3200 | 3200 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-|974|10|04|5200000| | 62433 | 65445 |
| |ния | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Компенсация части родительской платы за содер-|974|10|04|5201000| | 18139,2 | 18139,2 |
| |жание ребенка в государственных и муниципаль-| | | | | | | |
| |ных образовательных учреждениях, реализующих| | | | | | | |
| |основную образовательную программу дошкольного| | | | | | | |
| |образования | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201000|005| 18139,2 | 18139,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной|974|10|04|5201300| | 44293,8 | 47305,8 |
| |семье, а также оплата труда приемного родителя| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Материальное обеспечение приемной семьи |974|10|04|5201310| | 44293,8 | 47305,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выплаты приемной семье на содержание подопеч-|974|10|04|5201311| | 3360 | 4320 |
| |ных детей | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201311|005| 3360 | 4320 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Оплата труда приемного родителя |974|10|04|5201312| | 3493,8 | 4105,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201312|005| 3493,8 | 4105,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-|974|10|04|5201313| | 37440 | 38880 |
| |ных детей | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |974|10|04|5201313|005| 37440 | 38880 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|12 |Управление по делам гражданской обороны и|977| | | | | 59693 | 37639,9 |
| |чрезвычайным ситуациям города Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная|977|03| | | | 59693 | 37639,9 |
| |деятельность | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Защита населения и территории от последствий|977|03|09| | | 19233,4 | 20896,5 |
| |чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-| | | | | | | |
| |го характера, гражданская оборона | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-|977|03|09|2180000| | 19233,4 | 20896,5 |
| |следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных| | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Предупреждение и ликвидация последствий чрез-|977|03|09|2180100| | 19233,4 | 20896,5 |
| |вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-| | | | | | | |
| |ного и техногенного характера | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|977|03|09|2180100|014| 19233,4 | 20896,5 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение пожарной безопасности |977|03|10| | | 40459,6 | 16743,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |977|03|10|2020000| | 15212 | 16743,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|977|03|10|2026700| | 14996,3 | 16513 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|977|03|10|2026700|014| 14996,3 | 16513 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение |977|03|10|2027200| | 215,7 | 230,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного|977|03|10|2027202| | 215,7 | 230,4 |
| |оборонного заказа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|977|03|10|2027202|014| 215,7 | 230,4 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |977|03|10|7950000| | 25247,6 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная целевая программа "Пожарная без-|977|03|10|7950400| | 25247,6 | 0 |
| |опасность г.Пензы на 2007-2009 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|977|03|10|7950400|950| 25247,6 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|13 |Финансовое управление города Пензы |992| | | | | 285686,5 | 415504,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |992|01| | | | 115686,5 | 95504,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение деятельности финансовых, налоговых|992|01|06| | | 38904,3 | 31222,4 |
| |и таможенных органов и органов надзора | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|992|01|06|0020000| | 38904,3 | 31222,4 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |992|01|06|0020400| | 29324,3 | 31222,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|992|01|06|0020400|500| 28984,7 | 30849,1 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы за счет субвенции из бюджета Пензен-|992|01|06|0020400|953| 339,6 | 373,3 |
| |ской области на выполнение полномочий по ис-| | | | | | | |
| |полнению бюджета Пензенской области на терри-| | | | | | | |
| |ториях муниципальных образований | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |992|01|06|7950000| | 9580 | 0 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Программа реформирования муниципальных финан-|992|01|06|7950600| | 9580 | 0 |
| |сов города Пензы (2007-2009 гг.) | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|992|01|06|7950600|950| 9580 | 0 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обслуживание государственного и муниципального|992|01|11| | | 44500 | 32000 |
| |долга | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Процентные платежи по долговым обязательствам |992|01|11|0650000| | 44500 | 32000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Процентные платежи по муниципальному долгу |992|01|11|0650300| | 44500 | 32000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие расходы |992|01|11|0650300|013| 44500 | 32000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Резервные фонды |992|01|12| | | 12272,2 | 12272,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Резервные фонды |992|01|12|0700000| | 12272,2 | 12272,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Резервные фонды местных администраций |992|01|12|0700500| | 12272,2 | 12272,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие расходы |992|01|12|0700500|013| 12272,2 | 12272,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |992|01|14| | | 20010 | 20010 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Реализация государственных функций, связанных|992|01|14|0920000| | 10 | 10 |
| |с общегосударственным управлением | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение других обязательств государства |992|01|14|0920300| | 10 | 10 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на оплату государственной пошлины |992|01|14|0920310| | 10 | 10 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|992|01|14|0920310|500| 10 | 10 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Целевые программы муниципальных образований |992|01|14|7950000| | 20000 | 20000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Муниципальная ипотечная программа "Доступное|992|01|14|7950201| | 20000 | 20000 |
| |жилье на 2005-2010 гг." | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы на реализацию муниципальных целевых|992|01|14|7950201|950| 20000 | 20000 |
| |программ | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Условно утвержденные расходы |992|99|99|9999999|999| 170000 | 320000 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|14 |Администрация Железнодорожного района города|993| | | | | 44993,8 | 48417,5 |
| |Пензы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |993|01| | | | 22708,5 | 24210 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |993|01|14| | | 22708,5 | 24210 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|993|01|14|0020000| | 22708,5 | 24210 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |993|01|14|0020400| | 22708,5 | 24210 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|993|01|14|0020400|500| 21551,3 | 22937,1 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с формированием администра-|993|01|14|0020400|941| 817,7 | 899,7 |
| |тивных комиссий и обеспечением их деятельности| | | | | | | |
| |за счет субвенции из бюджета Пензенской облас-| | | | | | | |
| |ти | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспече-|993|01|14|0020400|957| 339,5 | 373,2 |
| |нием деятельности комиссий по делам несовер-| | | | | | | |
| |шеннолетних и защите их прав в Пензенской об-| | | | | | | |
| |ласти за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная|993|03| | | | 7256,7 | 8156,9 |
| |деятельность | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Органы внутренних дел |993|03|02| | | 7256,7 | 8156,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |993|03|02|2020000| | 7256,7 | 8156,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение равного с Министерством внутренних|993|03|02|2020100| | 975 | 1267,7 |
| |дел РФ повышения денежного довольствия сотруд-| | | | | | | |
| |никам и заработной платы работникам подразде-| | | | | | | |
| |лений милиции общественной безопасности и со-| | | | | | | |
| |циальных выплат | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|993|03|02|2020100|014| 975 | 1267,7 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Военный персонал |993|03|02|2025800| | 3260,7 | 3591,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|993|03|02|2025800|014| 3260,7 | 3591,5 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|993|03|02|2026700| | 2686,3 | 2947,2 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|993|03|02|2026700|014| 2686,3 | 2947,2 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение |993|03|02|2027200| | 187,5 | 196,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного|993|03|02|2027202| | 130,1 | 139 |
| |оборонного заказа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|993|03|02|2027202|014| 130,1 | 139 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Компенсация стоимости вещевого имущества |993|03|02|2027203| | 57,4 | 57,4 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|993|03|02|2027203|014| 57,4 | 57,4 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-|993|03|02|2027600| | 147,2 | 154,1 |
| |ненным к ним лицам, а также уволенным из их| | | | | | | |
| |числа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |993|03|02|2027600|005| 147,2 | 154,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |993|05| | | | 14994 | 16013,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Благоустройство |993|05|03| | | 14994 | 16013,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-комму-|993|05|03|5500000| | 14994 | 16013,6 |
| |нального хозяйства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей,|993|05|03|5501800| | 14994 | 16013,6 |
| |поступивших депутатам Пензенской городской Ду-| | | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения предвыборной| | | | | | | |
| |кампании в 2004 году | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог|993|05|03|5501800|807| 14994 | 16013,6 |
| |и инженерных сооружений на них в границах го-| | | | | | | |
| |родских округов и поселений в рамках благоуст-| | | | | | | |
| |ройства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |993|10| | | | 34,6 | 37 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обеспечение населения |993|10|03| | | 34,6 | 37 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-комму-|993|10|03|5058300| | 34,6 | 37 |
| |нальных услуг председателям Советов ветеранов,| | | | | | | |
| |районных Советов общественности по работе с| | | | | | | |
| |населением, уличных и домовых комитетов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |993|10|03|5058300|005| 34,6 | 37 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|15 |Администрация Ленинского района города Пензы |994| | | | | 34905,2 | 37198,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |994|01| | | | 19878,9 | 21150,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |994|01|14| | | 19878,9 | 21150,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|994|01|14|0020000| | 19878,9 | 21150,5 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |994|01|14|0020400| | 19878,9 | 21150,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|994|01|14|0020400|500| 18721,7 | 19877,6 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с формированием администра-|994|01|14|0020400|941| 817,7 | 899,7 |
| |тивных комиссий и обеспечением их деятельности| | | | | | | |
| |за счет субвенции из бюджета Пензенской облас-| | | | | | | |
| |ти | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспече-|994|01|14|0020400|957| 339,5 | 373,2 |
| |нием деятельности комиссий по делам несовер-| | | | | | | |
| |шеннолетних и защите их прав в Пензенской об-| | | | | | | |
| |ласти за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |994|05| | | | 14994 | 16013,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Благоустройство |994|05|03| | | 14994 | 16013,6 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-комму-|994|05|03|5500000| | 14994 | 16013,6 |
| |нального хозяйства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей,|994|05|03|5501800| | 14994 | 16013,6 |
| |поступивших депутатам Пензенской городской Ду-| | | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения предвыборной| | | | | | | |
| |кампании в 2004 году | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог|994|05|03|5501800|807| 14994 | 16013,6 |
| |и инженерных сооружений на них в границах го-| | | | | | | |
| |родских округов и поселений в рамках благоуст-| | | | | | | |
| |ройства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |994|10| | | | 32,3 | 34,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обеспечение населения |994|10|03| | | 32,3 | 34,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-комму-|994|10|03|5058300| | 32,3 | 34,5 |
| |нальных услуг председателям Советов ветеранов,| | | | | | | |
| |районных Советов общественности по работе с| | | | | | | |
| |населением, уличных и домовых комитетов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |994|10|03|5058300|005| 32,3 | 34,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|16 |Администрация Октябрьского района города Пензы|995| | | | | 56470,3 | 60698,98 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |995|01| | | | 23047,2 | 24572,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |995|01|14| | | 23047,2 | 24572,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|995|01|14|0020000| | 23047,2 | 24572,2 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |995|01|14|0020400| | 23047,2 | 24572,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|995|01|14|0020400|500| 21890 | 23299,3 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с формированием администра-|995|01|14|0020400|941| 817,7 | 899,7 |
| |тивных комиссий и обеспечением их деятельности| | | | | | | |
| |за счет субвенции из бюджета Пензенской облас-| | | | | | | |
| |ти | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспече-|995|01|14|0020400|957| 339,5 | 373,2 |
| |нием деятельности комиссий по делам несовер-| | | | | | | |
| |шеннолетних и защите их прав в Пензенской об-| | | | | | | |
| |ласти за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная|995|03| | | | 7700,7 | 8655,2 |
| |деятельность | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Органы внутренних дел |995|03|02| | | 7700,7 | 8655,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |995|03|02|2020000| | 7700,7 | 8655,2 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение равного с Министерством внутренних|995|03|02|2020100| | 1316,1 | 1832,6 |
| |дел РФ повышения денежного довольствия сотруд-| | | | | | | |
| |никам и заработной платы работникам подразде-| | | | | | | |
| |лений милиции общественной безопасности и со-| | | | | | | |
| |циальных выплат | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|995|03|02|2020100|014| 1316,1 | 1832,6 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Военный персонал |995|03|02|2025800| | 3185,3 | 3508,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|995|03|02|2025800|014| 3185,3 | 3508,1 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|995|03|02|2026700| | 2676,3 | 2765,8 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|995|03|02|2026700|014| 2676,3 | 2765,8 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение |995|03|02|2027200| | 267,1 | 277,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного|995|03|02|2027202| | 157,8 | 168,5 |
| |оборонного заказа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|995|03|02|2027202|014| 157,8 | 168,5 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Компенсация стоимости вещевого имущества |995|03|02|2027203| | 109,3 | 109,3 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|995|03|02|2027203|014| 109,3 | 109,3 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-|995|03|02|2027600| | 255,9 | 270,9 |
| |ненным к ним лицам, а также уволенным из их| | | | | | | |
| |числа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |995|03|02|2027600|005| 255,9 | 270,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |995|05| | | | 25704 | 27451,88 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Благоустройство |995|05|03| | | 25704 | 27451,88 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-комму-|995|05|03|5500000| | 25704 | 27451,88 |
| |нального хозяйства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей,|995|05|03|5501800| | 25704 | 27451,88 |
| |поступивших депутатам Пензенской городской Ду-| | | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения предвыборной| | | | | | | |
| |кампании в 2004 году | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог|995|05|03|5501800|807| 25704 | 27451,88 |
| |и инженерных сооружений на них в границах го-| | | | | | | |
| |родских округов и поселений в рамках благоуст-| | | | | | | |
| |ройства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |995|10| | | | 18,4 | 19,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обеспечение населения |995|10|03| | | 18,4 | 19,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-комму-|995|10|03|5058300| | 18,4 | 19,7 |
| |нальных услуг председателям Советов ветеранов,| | | | | | | |
| |районных Советов общественности по работе с| | | | | | | |
| |населением, уличных и домовых комитетов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |995|10|03|5058300|005| 18,4 | 19,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
|17 |Администрация Первомайского района города Пен-|996| | | | | 49593,7 | 53526,92 |
| |зы | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Общегосударственные вопросы |996|01| | | | 22751,1 | 24244,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Другие общегосударственные вопросы |996|01|14| | | 22751,1 | 24244,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Руководство и управление в сфере установленных|996|01|14|0020000| | 22751,1 | 24244,7 |
| |функций органов государственной власти субъек-| | | | | | | |
| |тов Российской Федерации и органов местного| | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Центральный аппарат |996|01|14|0020400| | 22751,1 | 24244,7 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Выполнение функций органами местного самоуп-|996|01|14|0020400|500| 21593,9 | 22971,7 |
| |равления | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с формированием администра-|996|01|14|0020400|941| 817,7 | 899,8 |
| |тивных комиссий и обеспечением их деятельности| | | | | | | |
| |за счет субвенции из бюджета Пензенской облас-| | | | | | | |
| |ти | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Расходы, связанные с образованием и обеспече-|996|01|14|0020400|957| 339,5 | 373,2 |
| |нием деятельности комиссий по делам несовер-| | | | | | | |
| |шеннолетних и защите их прав в Пензенской об-| | | | | | | |
| |ласти за счет субвенции из бюджета Пензенской| | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Национальная безопасность и правоохранительная|996|03| | | | 7534,2 | 8661,5 |
| |деятельность | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Органы внутренних дел |996|03|02| | | 7534,2 | 8661,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Воинские формирования (органы, подразделения) |996|03|02|2020000| | 7534,2 | 8661,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Обеспечение равного с Министерством внутренних|996|03|02|2020100| | 1304,5 | 1819,1 |
| |дел РФ повышения денежного довольствия сотруд-| | | | | | | |
| |никам и заработной платы работникам подразде-| | | | | | | |
| |лений милиции общественной безопасности и со-| | | | | | | |
| |циальных выплат | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|996|03|02|2020100|014| 1304,5 | 1819,1 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Военный персонал |996|03|02|2025800| | 3531,5 | 3891,1 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|996|03|02|2025800|014| 3531,5 | 3891,1 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|996|03|02|2026700| | 2182,2 | 2405,9 |
| |безопасности и правоохранительной деятельности| | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|996|03|02|2026700|014| 2182,2 | 2405,9 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение |996|03|02|2027200| | 172,3 | 182,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Вещевое обеспечение вне рамок государственного|996|03|02|2027202| | 154,4 | 165 |
| |оборонного заказа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|996|03|02|2027202|014| 154,4 | 165 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Компенсация стоимости вещевого имущества |996|03|02|2027203| | 17,9 | 17,9 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Функционирование органов в сфере национальной|996|03|02|2027203|014| 17,9 | 17,9 |
| |безопасности, правоохранительной деятельности| | | | | | | |
| |и обороны | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Пособия и компенсации военнослужащим, прирав-|996|03|02|2027600| | 343,7 | 362,5 |
| |ненным к ним лицам, а также уволенным из их| | | | | | | |
| |числа | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |996|03|02|2027600|005| 343,7 | 362,5 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Жилищно-коммунальное хозяйство |996|05| | | | 19278 | 20588,92 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Благоустройство |996|05|03| | | 19278 | 20588,92 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Прочие мероприятия в области жилищно-комму-|996|05|03|5500000| | 19278 | 20588,92 |
| |нального хозяйства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Мероприятия по выполнению наказов избирателей,|996|05|03|5501800| | 19278 | 20588,92 |
| |поступивших депутатам Пензенской городской Ду-| | | | | | | |
| |мы IV созыва в ходе проведения предвыборной| | | | | | | |
| |кампании в 2004 году | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Строительство и содержание автомобильных дорог|996|05|03|5501800|807| 19278 | 20588,92 |
| |и инженерных сооружений на них в границах го-| | | | | | | |
| |родских округов и поселений в рамках благоуст-| | | | | | | |
| |ройства | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальная политика |996|10| | | | 30,4 | 31,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальное обеспечение населения |996|10|03| | | 30,4 | 31,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Предоставление льгот на оплату жилищно-комму-|996|10|03|5058300| | 30,4 | 31,8 |
| |нальных услуг председателям Советов ветеранов,| | | | | | | |
| |районных Советов общественности по работе с| | | | | | | |
| |населением, уличных и домовых комитетов | | | | | | | |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Социальные выплаты |996|10|03|5058300|005| 30,4 | 31,8 |
|---+----------------------------------------------+---+--+--+-------+---+------------+------------|
| |Всего расходов: | | | | | | 6596041,622| 6650646,719|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/"
1.14. Приложение 12 изложить в следующей редакции:
"Приложение 12
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Перечень
муниципальных целевых программ, предусмотренных
к финансированию за счет средств бюджета города Пензы в 2008 году
(тыс.руб.)
N п/п |
Наименование, N решения и дата принятия |
Наименование мероприятий |
Предусмотре- но по Прог- рамме |
Предусмотре- но в бюджете |
1. | N 219-15/4 от 28.10.2005 г. "Об утверждении програм- мы развития ВМХ- спорта в г.Пензе на 2006-2008 гг." |
Создание условий для занятий детей и мо- лодежи экстремальны- ми видами спорта и проведения соревно- ваний по ВМХ-спорту различного уровня |
1542,635 | 1542,635 |
2. | N 492-28/4 от 27.10.2006 г. "Об утверждении муници- пальной целевой Программы "Профилак- тика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по борьбе с преступностью в го- роде Пензе на 2007-2009 годы" |
Обеспечение безопас- ности граждан, пре- дупреждение терро- ризма, обеспечение общественного поряд- ка, предупреждение и профилактика право- нарушений среди не- совершеннолетних, взаимодействие со средствами массовой информации, обеспе- чение социальной и дополнительной мате- риально-технической помощи органам внут- ренних дел. |
7606,5 | 7606,5 |
3. | N 695-36/4 от 26.06.2007 г. "Об утверждении Програм- мы энергосбережения в муниципальных уч- реждениях образова- ния г.Пензы на 2008-2010 годы" |
Внедрение автомати- зированной системы учета энергоресурсов |
20853,2 | 6042 |
4. | N 512-29/4 от 05.12.2006 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Пожарная безопасность города Пензы на 2007-2009 годы" |
Проведение мероприя- тий по пожарной без- опасности в городе Пензе |
51058,5 | 29958,5 |
5. | N 513-29/4 от 05.12.2006 г. "Об утверждении муници- пальной целевой Программы "Многодет- ная семья, 2007-2010 годы" |
Предоставление суб- сидий на приобрете- ние жилья, осуществ- ление единовременных выплат при рождении в семье третьего и последующего ребен- ка, предоставление бесплатного питания детям из многодетных семей, посещающим общеобразовательные учреждения и детские дошкольные учрежде- ния, оплата посеще- ний несовершеннолет- ними из многодетных семей учреждений культуры, страхова- ние членов многодет- ных семей по оказа- нию бесплатной меди- цинской помощи сверх территориальной программы, предос- тавление льготного проезда на общест- венном транспорте учащимся общеобразо- вательных учреждений из многодетных се- мей, предоставление детям из многодетных семей входных биле- тов на сеансы массо- вого катания на коньках, коньков на прокат, предоставле- ние услуг для игры в настольный теннис |
54001,6 | 27211,3 |
6. | N 514-29/4 от 05.12.2006 г. "Об утверждении муници- пальной целевой Программы "Профилак- тика и предупрежде- ние употребления наркотических средств, алкоголиз- ма, пьянства, таба- кокурения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
Укрепление матери- ально-технической базы детских под- ростковых клубов, организация и прове- дение массовых меро- приятий, проведение дополнительных ле- чебно-реабилитацион- ных мероприятий со- циально незащищенным жителям г.Пензы |
7298,1 | 7298,1 |
7. | N 601-32/4 от 30.03.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Безопас- ность дорожного дви- жения в городе Пензе на 2007-2009 годы" |
Совершенствование условий дорожного движения: повышение качества строитель- ства и ремонта до- рожной сети, уровня освещенности дорог и тротуаров, внедрение современных систем управления дорожным движением |
227546,16 | 141875,8 |
8. | N 731-38/4 от 04.09.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Совершен- ствование организа- ции питания учащихся муниципальных обще- образовательных уч- реждений города Пен- зы на основе внедре- ния новых технологий приготовления пищи на 2008-2010 годы" |
Обеспечение школьни- ков бесплатным пита- нием и льготным пи- танием, обновление технологического оборудования в школьных столовых города |
131634,2 | 83597,2 |
9. | N 756-39/4 от 28.09.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Пензен- ская профильная шко- ла" (2008-2010 гг.)" |
Создание условий для системы специализи- рованной подготовки (профильного обуче- ния) в старших клас- сах муниципальных общеобразовательных учреждений г.Пензы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социали- зацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребнос- тей регионального и муниципального рын- ков труда. |
7727,44 | 0 |
10. | N 787-40/4 от 26.10.2007 г. "Об утверждении муници- пальной программы "Школа - системооб- разующий модуль со- циокультурного комп- лекса 2008-2010 гг." |
Проведение мероприя- тий по развитию инф- раструктуры для за- нятий физической культурой, спортом и туризмом |
50108 | 108 |
11. | N 442-26/4 от 29.08.2006 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Профилак- тика негативных яв- лений и правонаруше- ний среди подростков и молодежи города Пензы на 2007-2010 годы" |
Сокращение масштабов распространения нар- комании, токсикома- нии и алкоголизма, создание комплексной системы мер снижения злоупотребления нар- котиками, профилак- тики табакокурения, токсикомании, пьян- ства и алкоголизма. Развитие системы взаимодействия пра- воохранительных ор- ганов с органами местного самоуправ- ления, осуществляю- щих борьбу с нега- тивными явлениями среди подростков |
3194,7 | 3194,7 |
12. | N 262-18/4 от 27.12.2005 г. "О го- родской целевой программе "Врач об- щей практики" (2006-2008 годы)" |
Обеспечение доступ- ности качественной первичной медико-са- нитарной помощи при- крепленному населе- нию квалифицирован- ным врачом общей практики |
4921 | 4921 |
13. | N 263-18/4 от 27.12.2005 г. "О го- родской целевой программе "Профилак- тика и лечение арте- риальной гипертонии в г.Пензе на 2006-2008 гг." |
Разработка и внедре- ние программы ранней диагностики артери- альной гипертонии, создание специализи- рованных кабинетов в лечебно-профилакти- ческих учреждениях, создание кардиологи- ческого центра на базе МУЗ ПГКБ N 4, создание системы компьютерной базы данных для учета больных с артериаль- ной гипертонией и ее осложнениями, осна- щение и дооснащение медицинским оборудо- ванием лечебных уч- реждений, обеспече- ние профессиональной подготовки врачей по проблемам сердечно- сосудистых заболева- ний |
5675 | 5675 |
14. | N 758-39/4 от 28.09.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению г.Пензы, на 2008-2010 годы" |
Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населе- нию г.Пензы |
2868,3 | 2868,3 |
15. | N 759-39/4 от 28.09.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Урологи- ческое здоровье муж- чин в городе Пензе, 2008-2010 годы" |
Совершенствование и материально-техни- ческое обеспечение амбулаторной уроло- гической службы г. Пензы |
3334,8 | 3334,8 |
16. |
*** N 85-9/4 от 29.04.2005 г. "Об утверждении Програм- мы "Реформирование и модернизация жилищ- но-коммунального хо- зяйства г.Пензы на 2005-2010 годы" |
Обеспечение финансо- вого оздоровления предприятий жилищно- коммунального комп- лекса, создание ус- ловий для снижения издержек и повышения качества предостав- ления жилищно-комму- нальных услуг |
2987321 | 1449,1 |
17. | N 187-14/4 от 30.09.2005 г. "Об утверждении муници- пальной ипотечной Программы "Доступное жилье на 2005-2010 гг." |
Предоставление зай- мов жителям г.Пензы для приобретения квартир |
18500 | 18500 |
18. | N 402-24/4 от 14.06.2006 г. "Об утверждении муници- пальной целевой Программы "Обеспече- ние земельных участ- ков коммунальной ин- фраструктурой в це- лях жилищного строи- тельства в городе Пензе на 2006-2010 годы" |
Обеспечение опере- жающего развития коммунальной инфра- структуры по земель- ным участкам под жи- лищное строительство |
373107,68 | 373107,68 |
19. | N 730/53 от 27.08.2004 г. "О комплексной муници- пальной Программе "Развитие пассажир- ского транспорта об- щего пользования в городе Пензе на 2005-2013 годы" |
Обеспечение устойчи- вого функционирова- ния городского пас- сажирского транспор- та общего пользова- ния |
166580 | 129400 |
20. |
* N 562-31/4 от 27.02.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Ремонт жилых домов, пере- данных в муниципаль- ную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов систе- мы социального об- служивания населения в г.Пензе на 2008-2009 гг." |
Капитальный ремонт жилых домов, пере- данных в муниципаль- ную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов систе- мы социального об- служивания населения |
10639,4 | 10639,4 |
21. | N 139-12/4 от 30.06.2005 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Обеспече- ние жильем молодых семей в городе Пензе на 2005-2010 годы" |
Предоставление суб- сидий молодым семьям на приобретение жилья |
23295,6 | 23295,6 |
22. | N 138-12/4 от 30.06.2005 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Социаль- ная поддержка граж- дан в сфере ипотеч- ного жилищного кре- дитования в городе Пензе на 2005-2010 годы" |
Предоставление суб- сидий работникам бюджетной сферы на приобретение (строи- тельство) жилья |
20000 | 20000 |
23. | N 733-38/4 от 04.09.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Капиталь- ный ремонт бассейнов и спортивных залов образовательных уч- реждений на 2007-2008 годы" |
Капитальный ремонт бассейнов и спортив- ных залов образова- тельных учреждений |
129220 | 129220 |
24. | N 785-40/4 от 26.10.2007 г. "Об утверждении город- ской комплексной программы "Здоровый ребенок" (2008-2010 гг.) |
Проведение медико- профилактических ме- роприятий с обучаю- щимися; оборудование стоматологических, физиотерапевти- ческих, массажных кабинетов в образо- вательных учреждени- ях города Пензы; ос- нащение общеобразо- вательных учреждений ученической мебелью, отвечающей требова- ниям СанПиН. |
8220 | 8220 |
25. | N 778-39/4 от 28.09.2007 г. "Об утверждении муници- пальной целевой программы "Школьное молоко" на период 2007-2010 годы |
Улучшение структуры питания школьников посредством ежеднев- ного включения моло- ка и молочных про- дуктов в рацион пи- тания учащихся. |
27199,043 | 27199,043 |
26. | N 786-40/4 от 26.10.2007 г. "Муни- ципальная целевая программа развития системы дошкольного образования города Пензы "Дошкольное детство (2007-2010 гг.)" |
Создание механизма устойчивого развития системы дошкольного образования в горо- де, достижение высо- кого качества до- школьного образова- ния, укрепление фи- зического и психи- ческого здоровья де- тей. |
92460 | 0 |
27. | Муниципальная целе- вая программа "Раз- витие средств инфор- матизации в МУЗ "Го- родская клиническая больница скорой ме- дицинской помощи им. Г.А. Захарьина" на 2007-2008 гг." |
Снижение трудозатрат на ведение медицин- ской и медико-анали- тической документа- ции, повышение ка- чества медицинской документации первич- ного учета, повыше- ние достоверности медицинской аналити- ческой информации. |
7427,3 | 7427,3 |
28. | Программа капиталь- ного строительства объектов г.Пензы на 2008 год и на период до 2010 года |
Строительство и ре- конструкция объектов социально-культурно- го и жилищно-комму- нального назначения города Пензы |
196264 | 196264 |
29. | Программа реформиро- вания муниципальных финансов города Пен- зы (2007-2009 гг.) |
Обеспечение устойчи- вого социально-эко- номического террито- риального развития путем модернизации системы управления бюджетным потенциа- лом города Пензы в логике результатив- ного финансового планирования и адми- нистрирования, рас- пространение лучшей практики муниципаль- ного управления |
9580 | 9580 |
30. | Муниципальная целе- вая программа "Раз- витие детско-юно- шеского спорта в го- роде Пензе на 2008-2012 годы" |
Приобретение спорт- инвентаря и оборудо- вания |
793 | 793 |
31. | N 790-40/4 от 26.10.2007 г. МП "Реконструкция и мо- дернизация контей- нерных площадок для сбора твердых быто- вых отходов в 2008-2010 гг." |
Проведение реконст- рукции и модерниза- ции котейнерных пло- щадок для сбора твердых бытовых от- ходов |
3476,79 | 3476,79 |
32. | МАП "Переселение граждан из жилых по- мещений, признанных непригодными для проживания в городе Пензе на 2007-2012 гг." |
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригод- ными для проживания |
52716,2 | 52716,2 |
33. | N 838-41/4 от 30.11.2007 г. МАП "Капитальный ремонт многоквартирных жи- лых домов в городе Пензе на 2008-2011 гг." |
Проведение капиталь- ного ремонта жилищ- ного фонда |
47280 | 47280 |
34. | N 40-4/4 "Создание автоматизированной системы ведения го- сударственного зе- мельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в горо- де Пензе (2005-2007 годы)" |
Создание единого ин- формационного прост- ранства, основанного на современных тех- нологиях геоинформа- ционных систем и систем электронного документооборота |
25084 | 25084 |
Итого по программам: | 4778534,148 | 1408885,948 |
* - С 2008 года капитальный ремонт жилого фонда будет осуществляться УЖКХ г. Пензы
*** - данная программа не разбита по годам"
1.15. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
"Приложение 14
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Программа
муниципальных внутренних заимствований
города Пензы на 2008 год
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Вид заимствования | Сумма |
|п/п| | |
|---+----------------------------------------------------+--------------|
|1 |Кредиты, полученные от кредитных организаций | 400065,0 |
| |----------------------------------------------------+--------------|
| |Привлечение средств | 795565,0 |
| |----------------------------------------------------+--------------|
| |Погашение основной суммы задолженности | 395500,0 |
|---+----------------------------------------------------+--------------|
|2 |Общий объем заимствований, направляемых на финанси-| 400065,0 |
| |рование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-| |
| |тельств | |
| |----------------------------------------------------+--------------|
| |привлечение средств | 795565,0 |
|---+----------------------------------------------------+--------------|
| |погашение основной суммы задолженности | 395500,0 |
\-----------------------------------------------------------------------/".
1.16. Приложение 15 изложить в следующей редакции:
"Приложение 15
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Программа
муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2009-2010 годы
(тыс. рублей)
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Вид заимствования | 2009 | 2010 |
|п/п| | | |
|---+--------------------------------------------+----------+-----------|
|1 |Кредиты, полученные от кредитных организаций| 286806,3 | 231844,0 |
| |--------------------------------------------+----------+-----------|
| |Привлечение средств | 982358,0 | 1183112,4 |
| |--------------------------------------------+----------+-----------|
| |Погашение основной суммы задолженности | 695551,7 | 951268,4 |
|---+--------------------------------------------+----------+-----------|
|2 |Общий объем заимствований, направляемых на| 286806,3 | 231844,0 |
| |финансирование дефицита бюджета и погашение| | |
| |долговых обязательств | | |
| |--------------------------------------------+----------+-----------|
| |привлечение средств | 982358,0 | 1183112,4 |
| |--------------------------------------------+----------+-----------|
| |погашение основной суммы задолженности | 695551,7 | 951268,4 |
\-----------------------------------------------------------------------/"
1.17. Приложение 16 изложить в следующей редакции:
"Приложение 16
к решению
Пензенской городской Думы
от 20 декабря 2007 г. N 843-42/4
Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Пензы, включаемые в программу капитального
строительства объектов города Пензы, на 2008 год
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование отраслей |РЗ|ПР| Сумма ассигнований |
|п/п| | | |на финансирование капитальных|
| | | | |вложений на 2008 год за счет |
| | | | | средств бюджета г.Пензы |
| | | | | (тыс.руб.) |
| | | | |-----------------------------|
| | | | | Всего | в том числе: |
| | | | | |-------------------|
| | | | | | текущие |кредитор-|
| | | | | | расходы |ская за-|
| | | | | | |должен- |
| | | | | | |ность |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
|1. |Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | 19894,0| 19894,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |в том числе: | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Коммунальное хозяйство |05|02| 19894,0| 19894,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
|2. |Образование |07| | 91240,0| 91240,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |в том числе: | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Дошкольное образование |07|01| 39250,0| 39250,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Общее образование |07|02| 51990,0| 51990,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
|3. |Культура, кинематография, сред-|08| | 3830,0| 3830,0| |
| |ства массовой информации | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |в том числе: | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Культура |08|01| 3830,0| 3830,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
|4. |Здравоохранение, физическая|09| | 81300,0| 81300,0| |
| |культура и спорт | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |в том числе: | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Скорая медицинская помощь |09|04| 80000,0| 80000,0| |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Другие вопросы в области здра-|09|10| 1300,0| 1300,0| |
| |воохранения, физической культу-| | | | | |
| |ры и спорта | | | | | |
|---+-------------------------------+--+--+---------+---------+---------|
| |Всего: | | | 196264 | 196264 | |
\-----------------------------------------------------------------------/"
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города |
И.А. Белозерцев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Пензенской городской Думы от 28 марта 2008 г. N 929-44/4 "О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2007 N 843-42/4 "О бюджете города Пензы на 2008 год и на период до 2010 года"
Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания
Текст Решения опубликован в газете "Пензенские губернские ведомости" N 18 от 21 апреля 2008 г.