Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Постановлением администрации г. Пензы от 20 октября 2009 г. N 1291/1 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 25 июня 2008 г. N 1012
Количественные показатели (индикаторы)
для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2009-2011 гг.
30 июля, 20 октября 2009 г.
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Наименование | Наименование |Единица| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| цели (задачи) | функции | количественного |изме- | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| субъекта | субъекта | показателя |рения | | | | | | |
| бюджетного | бюджетного | (индикатора) | | | | | | | |
| планирования | планирования | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление образования города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление |1. Организация|Число учащихся | Чел. | 42904 | 40671 | 40022 | 38819 | 42000 | 42100 |
|единой политики|предоставления |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|в сфере образо-|общедоступного и|Число общеобразова-| Ед. | 84 | 83 | 83 | 80 | 80 | 80 |
|вания, не проти-|бесплатного на-|тельных учреждений | | | | | | | |
|воречащей поли-|чального общего,|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|тике Российской|основного обще-|Удельный вес муни-| % | 35 | 60 | 58 | 30 | 30 | 30 |
|Федерации в об-|го, среднего|ципальных общеобра-| | | | | | | |
|ласти образова-|(полного) общего|зовательных учреж-| | | | | | | |
|ния, обеспечи-|образования по|дений, требующих| | | | | | | |
|вающей сохране-|основным общеоб-|капитального ремон-| | | | | | | |
|ние единого об-|разовательным |та, в общем их чис-| | | | | | | |
|разовательного |программам, за|ле | | | | | | | |
|пространства, |исключением пол-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|необходимые ус-|номочий по фи-|Обеспеченность уча-|Ед./ | 1,95 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 |
|ловия для реали-|нансовому обес-|щихся общеобразова-| 1000| | | | | | |
|зации конститу-|печению образо-|тельными учреждени-| чел. | | | | | | |
|ционных прав|вательного про-|ями | | | | | | | |
|граждан на полу-|цесса, отнесен-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|чение образова-|ных к полномочи-|Удельный вес уча-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|ния и для удов-|ям органов госу-|щихся, получивших| | | | | | | |
|летворения по-|дарственной |основное общее об-| | | | | | | |
|требностей госу-|власти Пензен-|разование и пере-| | | | | | | |
|дарства и об-|ской области |шедших к следующему| | | | | | | |
|щества в работ-| |уровню образования:| | | | | | | |
|никах квалифици-| |10-11 классы | | 68,7 | 70 | 68,6 | 68 | 65 | 63 |
|рованного труда | | | | | | | | | |
| | |профессиональные | | 30,8 | 30 | 31,2 | 31,9 | 35 | 37 |
| | |училища, техникумы| | | | | | | |
| | |и т.д. | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Укомплектованность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |штатов педагогичес-| | | | | | | |
| | |ких работников в| | | | | | | |
| | |общеобразовательных| | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес педа-| % | 93,1 | 92,9 | 93,5 | 92,3 | 94,2 | 95 |
| | |гогических работни-| | | | | | | |
| | |ков с высшим обра-| | | | | | | |
| | |зованием в общей| | | | | | | |
| | |численности педаго-| | | | | | | |
| | |гических работников| | | | | | | |
| | |общеобразовательных| | | | | | | |
| | |учреждений | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес уча-| % | 50,6 | 62,8 | 50,3 | - | - | - |
| | |щихся, получивших| | | | | | | |
| | |по ЕГЭ оценки 4 и 5| | | | | | | |
| | |баллов по пяти-| | | | | | | |
| | |балльной шкале | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес лиц, | % | - | - | - | 97,6 | 97,8 | 98,0 |
| | |сдавших единый го-| | | | | | | |
| | |сударственный экза-| | | | | | | |
| | |мен по обязательным| | | | | | | |
| | |предметам, в числе| | | | | | | |
| | |выпускников общеоб-| | | | | | | |
| | |разовательных муни-| | | | | | | |
| | |ципальных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность об-| % | 65 | 70 | 70 | - | - | - |
| | |щеобразовательных | | | | | | | |
| | |учреждений компь-|Чел/1 | - | - | - | 65 | 70 | 70 |
| | |ютерной техникой |единицу| | | | | | |
| | | |компью-| | | | | | |
| | | |терной | | | | | | |
| | | |техники| | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Организация|Число учащихся в| чел. | 22827 | 22341 | 22536 | 26017 | 30010 | 33611 |
| |предоставления |системе дополни-| | | | | | | |
| |дополнительного |тельного образова-| | | | | | | |
| |образования |ния | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Охват учащихся об-| % от | 79,6 | 86,7 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,4 |
| | |щеобразовательных |общей | | | | | | |
| | |учреждений дополни-|числен-| | | | | | |
| | |тельным образовани-|ности | | | | | | |
| | |ем (школьными круж-| | | | | | | |
| | |ками и секциями) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 49,6 | 53,3 | 57 | 67 | 71,4 | 79,8 |
| | |кого (прогнозного)| | | | | | | |
| | |числа воспитанни-| | | | | | | |
| | |ков, обучающихся в| | | | | | | |
| | |учреждениях допол-| | | | | | | |
| | |нительного образо-| | | | | | | |
| | |вания детей, к чис-| | | | | | | |
| | |лу учащихся в обще-| | | | | | | |
| | |образовательных уч-| | | | | | | |
| | |реждениях | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес уча-| % | | | | | | |
| | |щихся, охваченных|Муници-| 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| | |дополнительным об-|пальный| | | | | | |
| | |разованием, ставших|уровень| | | | | | |
| | |победителями олим-|Регио- | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| | |пиад, соревнований,|нальный| | | | | | |
| | |конкурсов на муни-|уровень| | | | | | |
| | |ципальном, регио-|Обще- | 1,17 | 1,23 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| | |нальном, общерос-|россий-| | | | | | |
| | |сийском и междуна-|ский | | | | | | |
| | |родном уровнях |уровень| | | | | | |
| | | |между- | | | | | | |
| | | |народ- | | | | | | |
| | | |ный | | | | | | |
| | | |уровень| | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Совершенствова- |3. Расширение|Удельный вес объема| % | 5,0 | 5,3 | 6,6 | 8,0 | 9,2 | 10,0 |
|ние организаци-|спектра предос-|фактических (прог-| | | | | | | |
|онно-экономичес-|тавляемых насе-|нозных) доходов| | | | | | | |
|кого механизма|лению образова-|бюджетных учрежде-| | | | | | | |
|функционирования|тельных услуг,|ний образования,| | | | | | | |
|сферы образова-|соответствующих |получающих ассигно-| | | | | | | |
|ния |источников и|вания из бюджета| | | | | | | |
| |объемов внебюд-|города Пензы, от| | | | | | | |
| |жетного финанси-|всех услуг, предос-| | | | | | | |
| |рования |тавляемых по зако-| | | | | | | |
| | |нодательству за| | | | | | | |
| | |плату, в объеме| | | | | | | |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) текущих| | | | | | | |
| | |расходов за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес объема| % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,8 | 8,6 |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) доходов| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний образования,| | | | | | | |
| | |получающих ассигно-| | | | | | | |
| | |вания из бюджета| | | | | | | |
| | |города Пензы,| | | | | | | |
| | |от представления| | | | | | | |
| | |платных услуг насе-| | | | | | | |
| | |лению, дополнитель-| | | | | | | |
| | |ных к гарантирован-| | | | | | | |
| | |ному объему бес-| | | | | | | |
| | |платных услуг, в| | | | | | | |
| | |объеме фактических| | | | | | | |
| | |(прогнозных) теку-| | | | | | | |
| | |щих расходов за| | | | | | | |
| | |счет всех источни-| | | | | | | |
| | |ков финансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес объема| % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) доходов| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний образования,| | | | | | | |
| | |получающих ассигно-| | | | | | | |
| | |вания из бюджета| | | | | | | |
| | |города Пензы,| | | | | | | |
| | |от благотворитель-| | | | | | | |
| | |ной деятельности, в| | | | | | | |
| | |объеме фактических| | | | | | | |
| | |(прогнозных) теку-| | | | | | | |
| | |щих расходов за| | | | | | | |
| | |счет всех источни-| | | | | | | |
| | |ков финансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 0,5 | 0,5 | 0,54 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений образо-| | | | | | | |
| | |вания от платных| | | | | | | |
| | |услуг, направленных| | | | | | | |
| | |на оплату труда, к| | | | | | | |
| | |общему объему дохо-| | | | | | | |
| | |дов этих бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений образо-| | | | | | | |
| | |вания от платных| | | | | | | |
| | |услуг, направленных| | | | | | | |
| | |на укрепление мате-| | | | | | | |
| | |риальной базы, к| | | | | | | |
| | |общему объему дохо-| | | | | | | |
| | |дов этих бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Осуществление |4. Предоставле-|Число воспитанников| Чел. | 13781 | 14954 | 15366 | 14075 | 15500 | 16000 |
|единой политики|ние дошкольного|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|в сфере образо-|образования и|Число детей, состо-| Чел. | 4500 | 5020 | 5500 | 6000 | 6300 | 6500 |
|вания не проти-|воспитания, со-|ящих на учете для | | | | | | | |
|воречащей поли-|держание ребенка|определения в муни-| | | | | | | |
|тике Российской|в дошкольном об-|ципальные дошколь-| | | | | | | |
|Федерации в об-|разовательном |ные образовательные| | | | | | | |
|ласти образова-|учреждении |учреждения | | | | | | | |
|ния, обеспечива-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|ющей сохранение| |Число дошкольных| Ед. | 88 | 88 | 88 | 83 | 83 | 83 |
|единого образо-| |образовательных уч-| | | | | | | |
|вательного про-| |реждений | | | | | | | |
|странства, необ-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|ходимые условия| |Обеспеченность вос-|Мест/ | 152 | 156 | 156 | 157 | 158 | 158 |
|для реализации| |питанников местами| 250| | | | | | |
|конституционных | |в дошкольных обра-| чел. | | | | | | |
|прав граждан на| |зовательных учреж-| | | | | | | |
|получение обра-| |дениях | | | | | | | |
|зования и для| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|удовлетворения | |Обеспеченность пло-|Факти- | 103 | 104 | 108 | 88 | 92 | 92 |
|потребностей го-| |щадью на 1 воспи-|ческая | | | | | | |
|сударства и об-| |танника дошкольного|пло- | | | | | | |
|щества в работ-| |образовательного |щадь/ | | | | | | |
|никах квалифици-| |учреждения |норма- | | | | | | |
|рованного труда | | |тивная | | | | | | |
| | | |пло- | | | | | | |
| | | |щадь, %| | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Охват детей до-| % | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| | |школьным образова-| | | | | | | |
| | |нием и воспитанием | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Охват детей старше| % | 76 | 78 | 80 | 81 | 81,5 | 82 |
| | |5 лет, охваченных| | | | | | | |
| | |дошкольным образо-| | | | | | | |
| | |ванием и воспитани-| | | | | | | |
| | |ем | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес педа-| % | 51 | 52 | 55 | 55,5 | 55,7 | 56 |
| | |гогических работни-| | | | | | | |
| | |ков с высшим обра-| | | | | | | |
| | |зованием в общей| | | | | | | |
| | |численности педаго-| | | | | | | |
| | |гических работников| | | | | | | |
| | |муниципальных до-| | | | | | | |
| | |школьных образова-| | | | | | | |
| | |тельных учреждений | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес педа-| % | 16 | 16 | 18 | 18 | 18,5 | 18,7 |
| | |гогических работни-| | | | | | | |
| | |ков, которым при-| | | | | | | |
| | |своена высшая ква-| | | | | | | |
| | |лификационная кате-| | | | | | | |
| | |гория, в общей чис-| | | | | | | |
| | |ленности педагоги-| | | | | | | |
| | |ческих работников| | | | | | | |
| | |муниципальных до-| | | | | | | |
| | |школьных образова-| | | | | | | |
| | |тельных учреждений | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность де-|Коли- | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 66 |
| | |тей дошкольного|чество | | | | | | |
| | |возраста местами в|мест на| | | | | | |
| | |муниципальных до-|100 | | | | | | |
| | |школьных образова-|чел, | | | | | | |
| | |тельных учреждениях|ед. | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Реальная посещае-|Дето- |1882747 |2024094 |2196784 |2408455 |2591400 |2595572 |
| | |мость детей в муни-|дни | | | | | | |
| | |ципальных дошколь-| | | | | | | |
| | |ных образовательных| | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уплотненность муни-| Чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| | |ципальных дошколь-| | | | | | | |
| | |ных образовательных| | | | | | | |
| | |учреждений (коли-| | | | | | | |
| | |чество детей на 1| | | | | | | |
| | |место) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес муни-| % | 35 | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 |
| | |ципальных дошколь-| | | | | | | |
| | |ных образовательных| | | | | | | |
| | |учреждений, требую-| | | | | | | |
| | |щих капитального| | | | | | | |
| | |ремонта, в общем их| | | | | | | |
| | |числе | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление здравоохранения города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Организация в|1. Организация|Количество коек по| Ед. | 2835 | 2835 | 2715 | 2610 | 2500 | 2400 |
|городе оказания|стационарной ме-|проектной мощности| | | | | | | |
|экстренной меди-|дицинской помощи|в муниципальных уч-| | | | | | | |
|цинской помощи,| |реждениях здравоох-| | | | | | | |
|в том числе| |ранения | | | | | | | |
|службой скорой| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|медицинской по-| |Количество коек| Ед. | 2835 | 2835 | 2715 | 2610 | 2500 | 2400 |
|мощи; первичной| |фактически развер-| | | | | | | |
|медико-санитар- | |нутых в муниципаль-| | | | | | | |
|ной помощи;| |ных учреждениях| | | | | | | |
|стационарной ме-| |здравоохранения | | | | | | | |
|дицинской помо-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|щи; специализи-| |Обеспеченность ста-| % | 66,5 | 67,2 | 67,5 | 67,7 | 68,0 | 69,0 |
|рованной меди-| |ционарами всего| | | | | | | |
|цинской помощи в| |(отношение факти-| | | | | | | |
|амбулаторных ус-| |ческого (прогнозно-| | | | | | | |
|ловиях и в усло-| |го) количества кой-| | | | | | | |
|виях стациона-| |ко-дней к норматив-| | | | | | | |
|ров; медицинской| |ному количеству| | | | | | | |
|помощи женщинам| |койко-дней в стаци-| | | | | | | |
|в период бере-| |онарах по норме | | | | | | | |
|менности, во| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|время и после| |Обеспеченность ста-| % | 57,3 | 58,0 | 58,2 | 60,0 | 60,2 | 61,0 |
|родов; осуществ-| |ционарами круглосу-| | | | | | | |
|ление контроля| |точными (отношение| | | | | | | |
|за соблюдением| |фактического (прог-| | | | | | | |
|стандартов меди-| |нозного) количества| | | | | | | |
|цинской помощи;| |койко-дней к норма-| | | | | | | |
|обеспечением | |тивному количеству| | | | | | | |
|граждан лекарст-| |койко-дней в стаци-| | | | | | | |
|венными средст-| |онарах круглосуточ-| | | | | | | |
|вами и изделиями| |ных по норме | | | | | | | |
|медицинского на-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|значения на тер-| |Среднее число дней| Дней | 332,2 | 338,2 | 320,0 | 318,0 | 317,0 | 316,0 |
|ритории города | |функционирования | | | | | | | |
| | |койки в муниципаль-| | | | | | | |
| | |ных учреждениях| | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число пролеченных|Чел./ | 176,6 | 183,0 | 185,1 | 187,0 | 188,4 | 188,6 |
| | |больных в муници-| 1000| | | | | | |
| | |пальных учреждениях|жителей| | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество услуг в|Койко- | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 |
| | |расчете на 1 обра-|дней/ | | | | | | |
| | |тившегося за меди-|чел. | | | | | | |
| | |цинской помощью | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число койко-дней на|Койко- | 1871,7 | 1882,9 | 1851,4 | 1870,8 | 1883,6 | 1886,0 |
| | |1000 жителей (обес-|дней/ | | | | | | |
| | |печенность кругло-| 1000| | | | | | |
| | |суточными стациона-|жителей| | | | | | |
| | |рами) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень госпитали-| % | 17,6 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
| | |зации на 1000 жите-| | | | | | | |
| | |лей | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Средняя длитель-| Дней | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | |ность лечения | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Смертность пациен-|Чел / | 2,22 | 2,35 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| | |тов в условиях ока-| 1000| | | | | | |
| | |зания стационарной|жителей| | | | | | |
| | |медицинской помощи | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Оказание ам-|Число пролеченных|Чел. | 53,8 | 51,7 | 52,5 | 53,5 | 54,0 | 54,5 |
| |булаторно-поли- |больных в муници-|1000 | | | | | | |
| |клинической по-|пальных учреждениях|жителей| | | | | | |
| |мощи в поликли-|здравоохранения | | | | | | | |
| |нике, на дому и|(дневных стациона-| | | | | | | |
| |в дневных стаци-|рах) на 1000 жите-| | | | | | | |
| |онарах всех ти-|лей | | | | | | | |
| |пов |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность ста-| % | 133,8 | 134,5 | 134,2 | 134,0 | 133,8 | 133,6 |
| | |ционарами дневными| | | | | | | |
| | |всех типов (отноше-| | | | | | | |
| | |ние фактического| | | | | | | |
| | |(прогнозного) коли-| | | | | | | |
| | |чества койко-дней к| | | | | | | |
| | |нормативному коли-| | | | | | | |
| | |честву койко-дней в| | | | | | | |
| | |стационарах дневных| | | | | | | |
| | |всех типов по норме| | | | | | | |
| | |в РФ | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число койко-дней в|Койко- | 579,9 | 565,5 | 569,9 | 580,9 | 562,1 | 559,9 |
| | |дневном стационаре|дней/ | | | | | | |
| | |на 1000 жителей | 1000| | | | | | |
| | | |жителей| | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число пациенто-дней|Пациен-|294071 |288586 |289660 |292315 |272120 |283125 |
| | |в условиях дневных|то-дней| | | | | | |
| | |стационаров | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность по-| % | 57,4 | 57,9 | 58,3 | 59,0 | 59,2 | 59,3 |
| | |ликлиниками (отно-| | | | | | | |
| | |шение фактического| | | | | | | |
| | |(прогнозного) числа| | | | | | | |
| | |посещений в поли-| | | | | | | |
| | |клинике на 1000 на-| | | | | | | |
| | |селения к норматив-| | | | | | | |
| | |ному числу посеще-| | | | | | | |
| | |ний на 1000 населе-| | | | | | | |
| | |ния по норме в РФ | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество посеще-| Ед. |4758661 |4887045 |4902200 |2198866 |2332734 |2332734 |
| | |ний поликлиник | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес посе-| % | 62,2 | 64,7 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 52,5 |
| | |щений поликлиник по| | | | | | | |
| | |поводу заболевае-| | | | | | | |
| | |мости | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес посе-| % | 37,8 | 35,3 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 |
| | |щений поликлиник по| | | | | | | |
| | |поводу просмотров | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Оказание ско-|Количество вызовов | Ед. |174631 |175494 |174200 |175000 |170000 |170000 |
| |рой медицинской|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |помощи |Обеспеченность ско-|Вызовы/| 342,2 | 344,6 | 342,4 | 340,7 | 339,2 | 335,9 |
| | |рой медицинской по-| 1000| | | | | | |
| | |мощью |жителей| | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Среднее время ожи-| Минут | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| | |дания скорой меди-| | | | | | | |
| | |цинской помощи | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность ско-| % | 94,7 | 95,0 | 94,8 | 94,6 | 94,5 | 93,8 |
| | |рой медицинской по-| | | | | | | |
| | |мощью (отношение| | | | | | | |
| | |фактического (прог-| | | | | | | |
| | |нозного) числа вы-| | | | | | | |
| | |зовов скорой меди-| | | | | | | |
| | |цинской помощи на| | | | | | | |
| | |1000 населения к| | | | | | | |
| | |нормативному числу| | | | | | | |
| | |вызовов скорой ме-| | | | | | | |
| | |дицинской помощи на| | | | | | | |
| | |1000 населения по| | | | | | | |
| | |нормам в РФ | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Осуществление |4. Расширение|Удельный вес объема| % | 7,26 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 10,0 | 10,0 |
|дальнейшего раз-|спектра предос-|фактических (прог-| | | | | | | |
|вития и совер-|тавляемых насе-|нозных) доходов| | | | | | | |
|шенствования ме-|лению медицин-|бюджетных учрежде-| | | | | | | |
|дицинской помощи|ских услуг, со-|ний здравоохране-| | | | | | | |
|населению города|ответствующих |ния, получающих ас-| | | | | | | |
| |источников и|сигнования из бюд-| | | | | | | |
| |объемов внебюд-|жета Пензенской об-| | | | | | | |
| |жетного финанси-|ласти, от всех ус-| | | | | | | |
| |рования |луг, предоставляе-| | | | | | | |
| | |мых по законода-| | | | | | | |
| | |тельству за плату,| | | | | | | |
| | |в объеме фактичес-| | | | | | | |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |текущих расходов за| | | | | | | |
| | |счет всех источни-| | | | | | | |
| | |ков финансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес объема| % | 7,26 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 10,0 | 10,0 |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) доходов| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний здравоохране-| | | | | | | |
| | |ния, получающих ас-| | | | | | | |
| | |сигнования из бюд-| | | | | | | |
| | |жета Пензенской об-| | | | | | | |
| | |ласти, от предос-| | | | | | | |
| | |тавления платных| | | | | | | |
| | |услуг населению,| | | | | | | |
| | |дополнительных к| | | | | | | |
| | |гарантированному | | | | | | | |
| | |объему бесплатных| | | | | | | |
| | |услуг, в объеме| | | | | | | |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) текущих| | | | | | | |
| | |расходов за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес объема| % | 0,047| 0,048| 0,075| 0,07 | 0,067| 0,067|
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) доходов| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний здравоохране-| | | | | | | |
| | |ния, получающих ас-| | | | | | | |
| | |сигнования из бюд-| | | | | | | |
| | |жета Пензенской об-| | | | | | | |
| | |ласти, от благотво-| | | | | | | |
| | |рительной деятель-| | | | | | | |
| | |ности, в объеме| | | | | | | |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) текущих| | | | | | | |
| | |расходов за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 3,72 | 5,08 | 6,1 | 6,3 | 5,8 | 5,8 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений здраво-| | | | | | | |
| | |охранения от плат-| | | | | | | |
| | |ных услуг, направ-| | | | | | | |
| | |ленных на оплату| | | | | | | |
| | |труда, к общему| | | | | | | |
| | |объему доходов этих| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний за счет всех| | | | | | | |
| | |источников финанси-| | | | | | | |
| | |рования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 2,95 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,2 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений здраво-| | | | | | | |
| | |охранения от плат-| | | | | | | |
| | |ных услуг, направ-| | | | | | | |
| | |ленных на укрепле-| | | | | | | |
| | |ние материальной| | | | | | | |
| | |базы, к общему объ-| | | | | | | |
| | |ему доходов этих| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний за счет всех| | | | | | | |
| | |источников финанси-| | | | | | | |
| | |рования | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление культуры города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Поддержка при-|1. Предоставле-|Количество учрежде-| Ед. | 1 (22 | 1 (22 | 1 (22 | 1 (22 | 1 (22 | 1 (22 |
|оритетных на-|ние документа в|ний библиотечного| | филиала) | филиала) | филиала) | филиала) | филиала) | филиала) |
|правлений куль-|пользование по|обслуживания насе-| | | | | | | |
|туры, искусства|требованию (биб-|ления | | | | | | | |
|для удовлетворе-|лиотечное обслу-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|ния и формирова-|живание населе-|Число посетителей| Чел. |115777 |115229 |115250 |115250 |115250 |115250 |
|ния нравственно-|ния) |учреждений библио-| | | | | | | |
|эстетических и| |течного обслужива-| | | | | | | |
|интеллектуальных| |ния населения | | | | | | | |
|потребностей лю-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|дей, развитие их| |Обеспеченность по-|Ед./ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|творческих спо-| |сетителей учрежде-| 10000|(1,9 с фи-|(1,9 с фи-|(1,9 с фи-|(1,9 с фи-|(1,9 с фи-|(1,9 с фи-|
|собностей в го-| |ниями библиотечного|посети-|лиалами) |лиалами) |лиалами) |лиалами) |лиалами) |лиалами) |
|роде Пензе | |обслуживания насе-|телей | | | | | | |
| | |ления | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность жи-|Ед./ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| | |телей учреждениями| 10000| (0,44 с | (0,44 с | (0,44 с | (0,44 с | (0,44 с | (0,44 с |
| | |библиотечного об-|жителей|филиалами)|филиалами)|филиалами)|филиалами)|филиалами)|филиалами)|
| | |служивания населе-| | | | | | | |
| | |ния | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность биб-| % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | |лиотеками массового| | | | | | | |
| | |пользования (В го-| | | | | | | |
| | |родских округах с| | | | | | | |
| | |количеством населе-| | | | | | | |
| | |ния 50 тыс. человек| | | | | | | |
| | |и более - 1 на 10| | | | | | | |
| | |тысяч населения в| | | | | | | |
| | |соответствии с рас-| | | | | | | |
| | |поряжением Прави-| | | | | | | |
| | |тельства РФ от| | | | | | | |
| | |03.07.1996 N 1063-р| | | | | | | |
| | |"О социальных нор-| | | | | | | |
| | |мативах и нормах"| | | | | | | |
| | |(с изменениями и| | | | | | | |
| | |дополнениями)) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность дет-| % | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| | |скими библиотеками| | | | | | | |
| | |(В городских окру-| | | | | | | |
| | |гах с количеством| | | | | | | |
| | |населения 50 тыс.| | | | | | | |
| | |человек и более - 1| | | | | | | |
| | |на 407 тысяч школь-| | | | | | | |
| | |ников и дошкольни-| | | | | | | |
| | |ков в соответствии| | | | | | | |
| | |с распоряжением| | | | | | | |
| | |Правительства РФ от| | | | | | | |
| | |03.07.1996 N 1063-р| | | | | | | |
| | |"О социальных нор-| | | | | | | |
| | |мативах и нормах"| | | | | | | |
| | |(с изменениями и| | | | | | | |
| | |дополнениями)) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Общее число посеще-|Число |746394 |754135 |755000 |755000 |755000 |755000 |
| | |ний библиотек жите-|посеще-| | | | | | |
| | |лями города |ний | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Среднее число посе-|Число | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | |щений одним жителем|посеще-| | | | | | |
| | |библиотек |ний на| | | | | | |
| | | |1 жите-| | | | | | |
| | | |ля | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество экземп-| Ед. |2028687 |2005346 |2005300 |2005300 |2005300 |2005300 |
| | |ляров выданных до-| | | | | | | |
| | |кументов учреждени-| | | | | | | |
| | |ями библиотечного| | | | | | | |
| | |обслуживания насе-| | | | | | | |
| | |ления | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Организация|Количество органи-| Ед. | 198 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| |мероприятий ис-|зованных и прове-| | | | | | | |
| |полнительского |денных мероприятий| | | | | | | |
| |характера (спек-|исполнительского | | | | | | | |
| |таклей, концер-|характера | | | | | | | |
| |тов, творческих|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |вечеров, бенефи-|Количество посети-| Чел. | 23470 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| |сов, представле-|телей мероприятий| | | | | | | |
| |ний и т.д.) |исполнительского | | | | | | | |
| | |характера (коли-| | | | | | | |
| | |чество проданных| | | | | | | |
| | |билетов) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность те-| % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | |атрально-зрелищными| | | | | | | |
| | |учреждениями к чис-| | | | | | | |
| | |ленности населения| | | | | | | |
| | |(по количеству мест| | | | | | | |
| | |без учета негосу-| | | | | | | |
| | |дарственной сети)| | | | | | | |
| | |(В городских окру-| | | | | | | |
| | |гах с число жителей| | | | | | | |
| | |более 100 тыс. че-| | | | | | | |
| | |ловек - 4 зритель-| | | | | | | |
| | |ских мест на каждые| | | | | | | |
| | |5 тыс. зрителей в| | | | | | | |
| | |соответствии с рас-| | | | | | | |
| | |поряжением Прави-| | | | | | | |
| | |тельства РФ от| | | | | | | |
| | |03.07.1996 N 1063-р| | | | | | | |
| | |"О социальных нор-| | | | | | | |
| | |мативах и нормах"| | | | | | | |
| | |(с изменениями и| | | | | | | |
| | |дополнениями) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Среднее число посе-|Число | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | |щений одним жителем|посеще-| | | | | | |
| | |театрально-зрелищ- |ний | | | | | | |
| | |ных организаций | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Организация|Количество муници-| Ед. | 8 | 8 | 8 (10 | 8 (10 | 8 (10 | 8 (10 |
| |культурно-досу- |пальных культурно-| | | |включая |включая |включая |включая |
| |говых мероприя-|досуговых учрежде-| | | |филиалы) |филиалы) |филиалы) |филиалы) |
| |тий на базе|ний | | | |В 2008 го-| | | |
| |культурно-досу- | | | | |ду образо-| | | |
| |говых учреждений| | | | |вано 2 фи-| | | |
| |(концертов, дис-| | | | |лиала | | | |
| |котек, фестива-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |лей, конкурсов и|Обеспеченность жи-|Ед./ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| |т.п.) |телей культурно-до-| 10000| | | | | | |
| | |суговыми учреждени-|жителей| | | | | | |
| | |ями | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность уч-| % | 21,8 | 21,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| | |реждениями клубного| | | | | | | |
| | |типа (В городских| | | | | | | |
| | |округах с числом| | | | | | | |
| | |жителей более 500| | | | | | | |
| | |тыс. жителей - 15| | | | | | | |
| | |зрительских мест на| | | | | | | |
| | |1 тыс. жителей в| | | | | | | |
| | |соответствии с рас-| | | | | | | |
| | |поряжением Прави-| | | | | | | |
| | |тельства РФ от| | | | | | | |
| | |03.07.1996 N 1063-р| | | | | | | |
| | |"О социальных нор-| | | | | | | |
| | |мативах и нормах"| | | | | | | |
| | |(с изменениями и| | | | | | | |
| | |дополнениями)) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество органи-| Ед. | 5720 | 6559 | 5710 | 5733 | 5740 | 5754 |
| | |зованных и прове-| | | | | | | |
| | |денных культурно-| | | | | | | |
| | |досуговых мероприя-| | | | | | | |
| | |тий | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество посети-| Чел. |857697 |784382 |871253 |884483 |898205 |911509 |
| | |телей культурно-до-| | | | | | | |
| | |суговых мероприятий| | | | | | | |
| | |(количество продан-| | | | | | | |
| | |ных билетов) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Среднее число посе-|Число | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| | |щений одним жителем|посеще-| | | | | | |
| | |клубных учреждений |ний | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Прирост(+) / сокра-| % | 0 | -0,1 | +1,1 | +1 | +1 | +1 |
| | |щение(-) числа по-| | | | | | | |
| | |сетителей муници-| | | | | | | |
| | |пальных культурно-| | | | | | | |
| | |досуговых учрежде-| | | | | | | |
| | |ний | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |4. Организация|Количество муници-| Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| |обучения по про-|пальных образова-| | | | | | | |
| |граммам дополни-|тельных учреждений| | | | | | | |
| |тельного образо-|дополнительного об-| | | | | | | |
| |вания различной|разования различной| | | | | | | |
| |направленности |направленности (му-| | | | | | | |
| |(музыка, хорео-|зыка, хореография,| | | | | | | |
| |графия, театр,|театр, изобрази-| | | | | | | |
| |изобразительное |тельное и декора-| | | | | | | |
| |и декоративно-|тивно-прикладное | | | | | | | |
| |прикладное ис-|искусство, програм-| | | | | | | |
| |кусство, про-|мы общеэстетическо-| | | | | | | |
| |граммы общеэсте-|го развития) | | | | | | | |
| |тического разви-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |тия) |Число обучающихся | Чел. | 5800 | 5729 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность обу-|Ед./ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | |чающихся муници-| 1000| | | | | | |
| | |пальными образова-|чел. | | | | | | |
| | |тельными учреждени-| | | | | | | |
| | |ями дополнительного| | | | | | | |
| | |образования различ-| | | | | | | |
| | |ной направленности| | | | | | | |
| | |(музыка, хореогра-| | | | | | | |
| | |фия, театр, изобра-| | | | | | | |
| | |зительное и декора-| | | | | | | |
| | |тивно-прикладное | | | | | | | |
| | |искусство, програм-| | | | | | | |
| | |мы общеэстетическо-| | | | | | | |
| | |го развития) | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Осуществление |5. Расширение|Удельный вес объема| % | 13,5 | 14,5 | 10,6 | 10,0 | 8,9 | 8,9 |
|мер по развитию|спектра предос-|фактических (прог-| | | | | | | |
|сети муниципаль-|тавляемых насе-|нозных) доходов| | | | | | | |
|ных учреждений|лению услуг в|бюджетных учрежде-| | | | | | | |
|культуры и ис-|сфере культуры,|ний культуры, полу-| | | | | | | |
|кусства, твор-|соответствующих |чающих ассигнования| | | | | | | |
|ческих коллекти-|источников и|из бюджета Пензен-| | | | | | | |
|вов |объемов внебюд-|ской области (бюд-| | | | | | | |
| |жетного финанси-|жета соответствую-| | | | | | | |
| |рования |щего муниципального| | | | | | | |
| | |образования), от| | | | | | | |
| | |всех услуг, предос-| | | | | | | |
| | |тавляемых по зако-| | | | | | | |
| | |нодательству за| | | | | | | |
| | |плату, в объеме| | | | | | | |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) текущих| | | | | | | |
| | |расходов за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес объема| % | 0,0 | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) доходов| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний культуры, полу-| | | | | | | |
| | |чающих ассигнования| | | | | | | |
| | |из бюджета Пензен-| | | | | | | |
| | |ской области (бюд-| | | | | | | |
| | |жета соответствую-| | | | | | | |
| | |щего муниципального| | | | | | | |
| | |образования), от| | | | | | | |
| | |благотворительной | | | | | | | |
| | |деятельности, в| | | | | | | |
| | |объеме фактических| | | | | | | |
| | |(прогнозных) теку-| | | | | | | |
| | |щих расходов за| | | | | | | |
| | |счет всех источни-| | | | | | | |
| | |ков финансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений культуры| | | | | | | |
| | |от платных услуг,| | | | | | | |
| | |направленных на оп-| | | | | | | |
| | |лату труда, к обще-| | | | | | | |
| | |му объему доходов| | | | | | | |
| | |этих бюджетных уч-| | | | | | | |
| | |реждений за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений культуры| | | | | | | |
| | |от платных услуг,| | | | | | | |
| | |направленных на ук-| | | | | | | |
| | |репление материаль-| | | | | | | |
| | |ной базы, к общему| | | | | | | |
| | |объему доходов этих| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний за счет всех| | | | | | | |
| | |источников финанси-| | | | | | | |
| | |рования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Среднее число посе-|Число | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| | |щений одним жителем|посеще-| | | | | | |
| | |учреждений культуры|ний | | | | | | |
| | |всего | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Формирование, |1. Организация и|Количество органи-| Ед. | 233 | 230 | 230 | 240 | 240 | 245 |
|координация и|проведение обще-|зованных и прове-| | | | | | | |
|поддержка дея-|городских массо-|денных общегород-| | | | | | | |
|тельности систе-|вых физкультур-|ских массовых физ-| | | | | | | |
|мы организации и|но-спортивных |культурно-спортив- | | | | | | | |
|управления физи-|мероприятий |ных мероприятий | | | | | | | |
|ческой культурой| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|и спортом г.Пен-| |Число участников| Чел. | 36750 | 37426 | 37926 | 38226 | 38226 | 38500 |
|зы | |общегородских мас-| | | | | | | |
| | |совых физкультурно-| | | | | | | |
| | |спортивных меропри-| | | | | | | |
| | |ятий | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Организация|Количество муници-| Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |обучения по про-|пальных образова-| | | | | | | |
| |граммам дополни-|тельных учреждений| | | | | | | |
| |тельного образо-|дополнительного об-| | | | | | | |
| |вания детей физ-|разования детей| | | | | | | |
| |культурно-спор- |физкультурно-спор- | | | | | | | |
| |тивной направ-|тивной направлен-| | | | | | | |
| |ленности |ности (детско-юно-| | | | | | | |
| | |шеские спортивные| | | | | | | |
| | |школы и т.п.) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число обучающихся | Чел. | 5528 | 5332 | 5341 | 4700 | 5320 | 5320 |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Организация и|Количество спортив-| Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |проведение офи-|ных команд | | | | | | | |
| |циальных Чемпио-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |натов России|Количество охвачен-| Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |среди команд|ных игровых видов| | | | | | | |
| |игровых видов|спорта | | | | | | | |
| |спорта | | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |4. Предоставле-|Количество учащихся| Чел. | 63000 | 68600 | 74376 | 82950 | 88650 | 97200 |
| |ние в пользова-|спортивных школ,| | | | | | | |
| |ние населению|занимающихся на му-| | | | | | | |
| |спортивных со-|ниципальных спорт-| | | | | | | |
| |оружений |сооружениях | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество населе-| Чел. |209440 |228560 |247600 |276120 |285650 |290670 |
| | |ния города, занима-| | | | | | | |
| | |ющегося на муници-| | | | | | | |
| | |пальных спортсоору-| | | | | | | |
| | |жениях. | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |5. Расширение|Удельный вес объема| % | 0,1 | 0,39 | 0,2 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| |спектра предос-|фактических (прог-| | | | | | | |
| |тавляемых насе-|нозных) доходов| | | | | | | |
| |лению услуг в|бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| |сфере физической|ний физической| | | | | | | |
| |культуры и спор-|культуры и спорта,| | | | | | | |
| |та, соответству-|получающих ассигно-| | | | | | | |
| |ющих источников|вания из бюджета| | | | | | | |
| |и объемов вне-|Пензенской области,| | | | | | | |
| |бюджетного фи-|от всех услуг, пре-| | | | | | | |
| |нансирования |доставляемых по за-| | | | | | | |
| | |конодательству за| | | | | | | |
| | |плату, в объеме| | | | | | | |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) текущих| | | | | | | |
| | |расходов за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,23 |
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений физичес-| | | | | | | |
| | |кой культуры и| | | | | | | |
| | |спорта от платных| | | | | | | |
| | |услуг, направленных| | | | | | | |
| | |на оплату труда, к| | | | | | | |
| | |общему объему дохо-| | | | | | | |
| | |дов этих бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 0 | 0,001| 0,001| 0,00 | 0,001| 0,001|
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений физичес-| | | | | | | |
| | |кой культуры и| | | | | | | |
| | |спорта от платных| | | | | | | |
| | |услуг, направленных| | | | | | | |
| | |на укрепление мате-| | | | | | | |
| | |риальной базы, к| | | | | | | |
| | |общему объему дохо-| | | | | | | |
| | |дов этих бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Обеспечение в|6. Организация|Количество органи-| Ед. | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|пределах предос-|профилактики не-|зованных и прове-| | | | | | | |
|тавленных полно-|гативных явлений|денных городских| | | | | | | |
|мочий реализации|и правонарушений|массовых мероприя-| | | | | | | |
|федеральных, ре-|среди подростков|тий по профилактике| | | | | | | |
|гиональных и го-|и молодежи |негативных явлений| | | | | | | |
|родских программ| |и правонарушений| | | | | | | |
|развития моло-| |среди подростков и| | | | | | | |
|дежной политики | |молодежи | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число участников| Чел. | 6000 | 7200 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| | |проведенных общего-| | | | | | | |
| | |родских массовых| | | | | | | |
| | |мероприятий по про-| | | | | | | |
| | |филактике негатив-| | | | | | | |
| | |ных явлений и пра-| | | | | | | |
| | |вонарушений среди| | | | | | | |
| | |подростков и моло-| | | | | | | |
| | |дежи | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Решение вопросов|7. Обеспечение|Количество заре-| Ед. | 500 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|занятости и со-|занятости под-|гистрированных об-| | | | | | | |
|действия по тру-|ростков и моло-|ращений по вопросам| | | | | | | |
|доустройству мо-|дежи |трудоустройства | | | | | | | |
|лодежи и под-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|ростков | |Количество трудо-| Чел. | 220 | 386 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | |устроенных граждан | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес трудо-| % | 44 | 59 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | |устроенных граждан| | | | | | | |
| | |по отношению к ко-| | | | | | | |
| | |личеству граждан,| | | | | | | |
| | |обратившихся по во-| | | | | | | |
| | |просам трудоустрой-| | | | | | | |
| | |ства | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Создание условий|8. Оказание со-|Количество граждан,| Чел. | 815 | 779 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|для гражданского|действия в соци-|нуждающихся в соци-| | | | | | | |
|становления, ду-|альной адаптации|альной адаптации | | | | | | | |
|ховно-нравствен-|и реабилитации|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|ного и патриоти-|несовершеннолет-|Количество граждан,| Чел. | 109 | 209 | 350 | 400 | 400 | 400 |
|ческого воспита-|них и молодежи,|находящихся под| | | | | | | |
|ния подрастающе-|склонных к со-|патронатным контро-| | | | | | | |
|го поколения |вершению право-|лем | | | | | | | |
| |нарушений |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес граж-| % | 7,4 | 26 | 43 | 50 | 50 | 50 |
| | |дан, находящихся| | | | | | | |
| | |под патронатным| | | | | | | |
| | |контролем по отно-| | | | | | | |
| | |шению к количеству| | | | | | | |
| | |граждан, нуждающих-| | | | | | | |
| | |ся в социальной| | | | | | | |
| | |адаптации | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |9. Оказание пси-|Количество заре-| Ед. | 95 | 384 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| |хологической, |гистрированных об-| | | | | | | |
| |юридической, ин-|ращений | | | | | | | |
| |формационной и|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |иной помощи мо-|Количество граждан,| Чел. | 95 | 384 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| |лодежи |получивших консуль-| | | | | | | |
| | |тации | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |10. Оказание со-|Количество органи-| Ед. | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |действия в во-|зованных и прове-| | | | | | | |
| |просах граждан-|денных общегородс-| | | | | | | |
| |ско-патриотичес-|ких массовых меро-| | | | | | | |
| |кого воспитания|приятий гражданско-| | | | | | | |
| |молодежи |патриотической на-| | | | | | | |
| | |правленности | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число участников| Чел. | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| | |проведенных общего-| | | | | | | |
| | |родских массовых| | | | | | | |
| | |мероприятий граж-| | | | | | | |
| | |данско-патриотичес-| | | | | | | |
| | |кой направленности | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |11. Стимулирова-|Количество органи-| Ед. | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| |ние общественно-|зованных и прове-| | | | | | | |
| |значимой моло-|денных общегородс-| | | | | | | |
| |дежной инициати-|ких массовых меро-| | | | | | | |
| |вы |приятий, направлен-| | | | | | | |
| | |ных на стимулирова-| | | | | | | |
| | |ние общественно-| | | | | | | |
| | |значимой молодежной| | | | | | | |
| | |инициативы | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число участников| Чел. | 1600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| | |проведенных общего-| | | | | | | |
| | |родских массовых| | | | | | | |
| | |мероприятий, на-| | | | | | | |
| | |правленных на сти-| | | | | | | |
| | |мулирование общест-| | | | | | | |
| | |венно-значимой мо-| | | | | | | |
| | |лодежной инициативы| | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Организация от-|12. Организация|Количество органи-| Ед. | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|дыха, досуга и|досуга, отдыха и|зованных и прове-| | | | | | | |
|занятости несо-|оздоровления |денных общегородс-| | | | | | | |
|вершеннолетних |подростков и мо-|ких массовых меро-| | | | | | | |
| |лодежи |приятий по органи-| | | | | | | |
| | |зации досуга, отды-| | | | | | | |
| | |ха и оздоровления| | | | | | | |
| | |подростков и моло-| | | | | | | |
| | |дежи | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число участников| Чел. | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | |проведенных общего-| | | | | | | |
| | |родских массовых| | | | | | | |
| | |мероприятий по ор-| | | | | | | |
| | |ганизации досуга,| | | | | | | |
| | |отдыха и оздоровле-| | | | | | | |
| | |ния подростков и| | | | | | | |
| | |молодежи | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Обеспечение в|13. Расширение|Отношение фактичес-| % | 1,35 | 0,32 | 1,35 | 1,36 | 1,54 | 1,6 |
|пределах предос-|спектра предос-|ких (прогнозных)| | | | | | | |
|тавленных полно-|тавляемых услуг,|доходов бюджетных| | | | | | | |
|мочий реализации|соответствующих |учреждений молодеж-| | | | | | | |
|федеральных, ре-|источников и|ной политики от| | | | | | | |
|гиональных и го-|объемов внебюд-|платных услуг, на-| | | | | | | |
|родских программ|жетного финанси-|правленных на опла-| | | | | | | |
|развития моло-|рования |ту труда, к общему| | | | | | | |
|дежной политики | |объему доходов этих| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний за счет всех| | | | | | | |
| | |источников финанси-| | | | | | | |
| | |рования | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Отношение фактичес-| % | 0,15 | 0 | 0,003| 0,004| 0,005| 0,006|
| | |ких (прогнозных)| | | | | | | |
| | |доходов бюджетных| | | | | | | |
| | |учреждений молодеж-| | | | | | | |
| | |ной политики от| | | | | | | |
| | |платных услуг, на-| | | | | | | |
| | |правленных на ук-| | | | | | | |
| | |репление материаль-| | | | | | | |
| | |ной базы, к общему| | | | | | | |
| | |объему доходов этих| | | | | | | |
| | |бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| | |ний за счет всех| | | | | | | |
| | |источников финанси-| | | | | | | |
| | |рования | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальное управление города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление |1. Организация|Количество учрежде-| Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|контроля за ор-|социального об-|ний социального об-| | | | | | | |
|ганизацией соци-|служивания граж-|служивания граждан| | | | | | | |
|ального обслужи-|дан пожилого|пожилого возраста и| | | | | | | |
|вания семей с|возраста и инва-|инвалидов | | | | | | | |
|детьми, граждан|лидов |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|пожилого возрас-| |Число обслуживаемых| Чел. | 4788 | 4590 | 4616 | 4633 | 4636 | 4639 |
|та и инвалидов в| |граждан пожилого| | | | | | | |
|подведомственных| |возраста и инвали-| | | | | | | |
|муниципальных | |дов на дому | | | | | | | |
|учреждениях в| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|соответствии с| |Обеспеченность об-|Ед./ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|действующим за-| |служиваемых граждан| 1000| | | | | | |
|конодательством | |пожилого возраста и|чел. | | | | | | |
| | |инвалидов учрежде-| | | | | | | |
| | |ниями социального| | | | | | | |
| | |обслуживания | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность от-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |делениями дневного| | | | | | | |
| | |пребывания граждан| | | | | | | |
| | |пожилого возраста и| | | | | | | |
| | |инвалидов, отделе-| | | | | | | |
| | |ниями дневного пре-| | | | | | | |
| | |бывания детей | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество предос-| Ед. |996463 |946214 |963126 |967409 |973357 |978769 |
| | |тавляемых социаль-| | | | | | | |
| | |ных услуг учрежде-| | | | | | | |
| | |ниями социального| | | | | | | |
| | |обслуживания | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число работников в| Чел. | 558 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| | |учреждениях соци-| | | | | | | |
| | |ального обслужива-| | | | | | | |
| | |ния граждан пожило-| | | | | | | |
| | |го возраста и инва-| | | | | | | |
| | |лидов | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число граждан пожи-|Чел./ 1| 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| | |лого возраста и ин-|работ- | | | | | | |
| | |валидов, приходя-|ника | | | | | | |
| | |щихся на одного ра-| | | | | | | |
| | |ботника в учрежде-| | | | | | | |
| | |ниях социального| | | | | | | |
| | |обслуживания (в от-| | | | | | | |
| | |делениях социально-| | | | | | | |
| | |го обслуживания, на| | | | | | | |
| | |дому) | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Организация|Количество обраще-| Ед. | 22428 | 22243 | 22800 | 22990 | 23170 | 23250 |
| |социальной под-|ний жителей города | | | | | | | |
| |держки детей и|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |семейных форм|Число жителей горо-| Чел. | 36391 | 36418 | 36789 | 37033 | 37323 | 37470 |
| |организации |да, охваченных раз-| | | | | | | |
| | |личными формами со-| | | | | | | |
| | |циальной поддержки | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность об-|Коли- | 2378 | 2514 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | |служиваемых жителей|чество | | | | | | |
| | |города различными|услуг/ | | | | | | |
| | |формами социальной| 1000| | | | | | |
| | |поддержки |жителей| | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Организация|Число несовершенно-| Чел. | 17443 | 16973 | 17040 | 17150 | 17200 | 17200 |
| |социальной реа-|летних жителей го-| | | | | | | |
| |билитации несо-|рода, охваченных| | | | | | | |
| |вершеннолетних |различными формами| | | | | | | |
| | |социальной реабили-| | | | | | | |
| | |тации | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество заре-| Ед. | 9040 | 8769 | 9190 | 9250 | 9260 | 9260 |
| | |гистрированных об-| | | | | | | |
| | |ращений | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность со-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |циально-реабилита- | | | | | | | |
| | |ционными отделения-| | | | | | | |
| | |ми для несовершен-| | | | | | | |
| | |нолетних | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Число реабилитиро-| Чел. | 10507 | 10308 | 10150 | 10260 | 10260 | 10260 |
| | |ванных несовершен-| | | | | | | |
| | |нолетних жителей| | | | | | | |
| | |города | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |4. Расширение|Удельный вес объема| % | 6,1 | 6,0 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| |спектра предос-|фактических (прог-| | | | | | | |
| |тавляемых насе-|нозных) доходов| | | | | | | |
| |лению социальных|бюджетных учрежде-| | | | | | | |
| |услуг, соответ-|ний социальной за-| | | | | | | |
| |ствующих источ-|щиты населения, по-| | | | | | | |
| |ников и объемов|лучающих ассигнова-| | | | | | | |
| |внебюджетного |ния из бюджета Пен-| | | | | | | |
| |финансирования |зенской области, от| | | | | | | |
| | |всех услуг, предос-| | | | | | | |
| | |тавляемых по зако-| | | | | | | |
| | |нодательству за| | | | | | | |
| | |плату, в объеме| | | | | | | |
| | |фактических (прог-| | | | | | | |
| | |нозных) текущих| | | | | | | |
| | |расходов за счет| | | | | | | |
| | |всех источников фи-| | | | | | | |
| | |нансирования | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |5. Развитие сети|Обеспеченность от-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |учреждений соци-|делениями социаль-| | | | | | | |
| |ального обслужи-|ного обслуживания| | | | | | | |
| |вания населения |на дому | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность от-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |делениями срочного| | | | | | | |
| | |социального обслу-| | | | | | | |
| | |живания | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |службами психолого-| | | | | | | |
| | |педагогической по-| | | | | | | |
| | |мощи | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность спе-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |циалистами социаль-| | | | | | | |
| | |но-правовой защиты | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность от-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |делениями помощи| | | | | | | |
| | |женщинам, оказав-| | | | | | | |
| | |шимся в трудной| | | | | | | |
| | |жизненной ситуации | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Обеспеченность ор-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |ганизационно-мето- | | | | | | | |
| | |дическими отделени-| | | | | | | |
| | |ями | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы города Пензы# |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Осуществление |1. Организация в|Число человек,|Тыс. | 289,638| 290,896| 295,320| 295,32 | 295,320| 295,320|
|общего руковод-|границах города|пользующихся горя-|чел. | | | | | | |
|ства, координа-|теплоснабжения |чим водоснабжением | | | | | | | |
|цию# и контроль|населения в час-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|за деятельностью|ти горячего во-|Уровень благоуст-| % | 67,13 | 66,31 | 66,14 | 66,14 | 66,14 | 66,14 |
|муниципальных |доснабжения |ройства городского| | | | | | | |
|предприятий и| |жилищного фонда,| | | | | | | |
|учреждений жи-| |оборудованного ван-| | | | | | | |
|лищно-коммуналь-| |нами | | | | | | | |
|ного хозяйства.| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Участие в разра-| |Уровень благоуст-| % | 70,52 | 70,7 | 70,64 | 70,64 | 70,64 | 70,64 |
|ботке и выполне-| |ройства городского| | | | | | | |
|нии программ жи-| |жилищного фонда,| | | | | | | |
|лищно-коммуналь-| |оборудованного го-| | | | | | | |
|ного обслужива-| |рячим водоснабжени-| | | | | | | |
|ния населения на| |ем | | | | | | | |
|территории горо-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|да | |Уровень обеспечен-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |ности населения го-| | | | | | | |
| | |рода горячим водо-| | | | | | | |
| | |снабжением (от по-| | | | | | | |
| | |требности) | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Организация в|Общая площадь отап-|Тыс. | 5836,179| 5918,961| 5936,409| 5936,40 | 5936,409| 5936,409|
| |границах города|ливаемых помещений|кв.м. | | | | | | |
| |теплоснабжения |в городе | | | | | | | |
| |населения в час-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |ти отопления |Уровень благоуст-| % | 96,32 | 96,35 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 |
| | |ройства городского| | | | | | | |
| | |жилищного фонда,| | | | | | | |
| | |оборудованного | | | | | | | |
| | |центральным отопле-| | | | | | | |
| | |нием | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень обеспечен-| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |ности населения го-| | | | | | | |
| | |рода системами теп-| | | | | | | |
| | |лоснабжения (от по-| | | | | | | |
| | |требности) | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Организация в|Доля населения го-| % | 91,85 | 95,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| |границах города|рода, пользующихся| | | | | | | |
| |водоснабжения |водоснабжением, во-| | | | | | | |
| |населения, водо-|доотведением | | | | | | | |
| |отведения |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень благоуст-| % | 94,74 | 98,63 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 |
| | |ройства городского| | | | | | | |
| | |жилищного фонда,| | | | | | | |
| | |оборудованного во-| | | | | | | |
| | |допроводом | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень благоуст-| % | 91,85 | 95,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| | |ройства городского| | | | | | | |
| | |жилищного фонда,| | | | | | | |
| | |оборудованного ка-| | | | | | | |
| | |нализацией | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |4. Организация|Доля капитально от-| % | 0,1 | 0,2 | 5,0 | 40,0 | 22,0 | 22,0 |
| |содержания муни-|ремонтированного | | | | | | | |
| |ципального жи-|муниципального жи-| | | | | | | |
| |лищного фонда |лищного фонда (от| | | | | | | |
| | |потребности) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Удельный вес нужда-| % | 0,001| 0,002| 0,05 | 0,4 | 0,22 | 0,22 |
| | |ющегося в капиталь-| | | | | | | |
| | |ном ремонте муници-| | | | | | | |
| | |пального жилищного| | | | | | | |
| | |фонда в общем объ-| | | | | | | |
| | |еме муниципального| | | | | | | |
| | |жилищного фонда | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля жилищного фон-| % | 80,32 | 79,82 | 79,6 | 79,38 | 79,2 | 78,7 |
| | |да с износом от 0| | | | | | | |
| | |до 30% | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля жилищного фон-| % | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,91 | 19,3 |
| | |да с износом от 31| | | | | | | |
| | |до 65% | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля жилищного фон-| % | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,93 | 1,02 |
| | |да с износом от 66| | | | | | | |
| | |до 70% | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля жилищного фон-| % | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 |
| | |да с износом свыше| | | | | | | |
| | |70% | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень благоуст-| % | 96,2 | 95,9 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,2 |
| | |ройства городского| | | | | | | |
| | |жилищного фонда,| | | | | | | |
| | |оборудованного га-| | | | | | | |
| | |зом | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень газификации| % | 97,2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| | |(удельный вес гази-| | | | | | | |
| | |фицированных сете-| | | | | | | |
| | |вым газом жилых| | | | | | | |
| | |зданий, квартир) | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |5. Содержание|Площадь отремонти-|Тыс. | 277,2 | 1637,1 | 474,51 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| |автомобильных |рованных автомо-|кв.м. | | | | | | |
| |дорог общего|бильных дорог обще-| | | | | | | |
| |пользования, |го пользования | | | | | | | |
| |мостов и иных|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |транспортных ин-|Площадь отремонти-| % | 4,0 | 24,5 | 9,4 | 15,3 | 18,1 | 22,1 |
| |женерных соору-|рованных автомо-| | | | | | | |
| |жений |бильных дорог обще-| | | | | | | |
| | |го пользования и| | | | | | | |
| | |тротуаров от общей| | | | | | | |
| | |площади, требующей| | | | | | | |
| | |ремонта | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |6. Организация|Площадь зеленых на-|Тыс. | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 |
| |благоустройства |саждений от общей|кв..м. | | | | | | |
| |и озеленения|площади территории| | | | | | | |
| |территории го-|городского округа | | | | | | | |
| |родского округа |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество установ-| Ед. | 376 | 458 | 379 | 400 | 460 | 480 |
| | |ленных урн | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |7. Организация|Количество светото-| Ед. | 24067 | 24067 | 24738 | 24920 | 25133 | 25354 |
| |освещения улиц |чек | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Площадь освещенных| % | 87,5 | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 91,0 | 92,5 |
| | |дорог от общей дли-| | | | | | | |
| | |ны дорог | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |8. Организация|Общая площадь захо-| Га | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 192,5 |
| |ритуальных услуг|ронения на террито-| | | | | | | |
| |и содержание|рии городского ок-| | | | | | | |
| |мест захоронения|руга | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Уровень соответст-| % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| | |вия качества содер-| | | | | | | |
| | |жания мест захоро-| | | | | | | |
| | |нения требованиям| | | | | | | |
| | |санитарных норм и| | | | | | | |
| | |правил | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление транспорта и связи города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Организация ра-|1. Содержание|Площадь отремонти-|Тыс. | 68007,0 | 59297,1 | 62296,0 | 71940,6 | 71940,6 | 71940,6 |
|боты транспорта|автомобильных |рованных автомо-|кв.м. | | | | | | |
|и связи на тер-|дорог общего|бильных дорог обще-| | | | | | | |
|ритории города|пользования, |го пользования | | | | | | | |
|Пензы |мостов и иных|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |транспортных ин-|Уровень охвата на-| % | 64,33 | 59,42 | 61,95 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| |женерных соору-|селения транспорт-| | | | | | | |
| |жений |ным обслуживанием | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля частного сек-| % | 32,4 | 36,6 | 36,1 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| | |тора в общем объеме| | | | | | | |
| | |пассажирских пере-| | | | | | | |
| | |возок | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля расходов на| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | |транспортные услуги| | | | | | | |
| | |населению и органи-| | | | | | | |
| | |зацию транспортного| | | | | | | |
| | |обслуживания насе-| | | | | | | |
| | |ления, распределяе-| | | | | | | |
| | |мых в рамках кон-| | | | | | | |
| | |курсов на обслужи-| | | | | | | |
| | |вание маршрутов, в| | | | | | | |
| | |общем объеме соот-| | | | | | | |
| | |ветствующих расхо-| | | | | | | |
| | |дов | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансовое управление города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Составление про-|1. Составление|Доля расходов бюд-| % | 2,7 | 17,9 | 20,2 | 20,8 | 25,0 | 30,0 |
|екта бюджета|проекта бюджета|жета города, форми-| | | | | | | |
|г.Пензы и орга-|города |руемых в рамках це-| | | | | | | |
|низация исполне-| |левых программ | | | | | | | |
|ния бюджета в| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|соответствии с| |Планируемый объем|Не | 0 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 |
|Бюджетным кодек-| |дефицита бюджета|более | | | | | | |
|сом; составление| |города на очередной| % | | | | | | |
|отчета об испол-| |финансовый год | | | | | | | |
|нении бюджета|----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|г.Пензы |2. Организация|Уровень отклонения|Не | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |исполнения бюд-|фактических доходов|более | | | | | | |
| |жета города;|бюджета города от| % | | | | | | |
| |составление от-|запланированных в| | | | | | | |
| |чета об исполне-|решении о бюджете| | | | | | | |
| |нии бюджета го-|на очередной финан-| | | | | | | |
| |рода |совый год | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля кредиторской| % | 2 | 0,3 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
| | |задолженности полу-| | | | | | | |
| | |чателей бюджетных| | | | | | | |
| | |средств в расходах| | | | | | | |
| | |бюджета города в| | | | | | | |
| | |части собственных| | | | | | | |
| | |полномочий | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Управление|Общее количество| Ед. | 2(2) | 16(12) | 13(10) | 15(12) | 16(13) | 14(10) |
| |муниципальным |случаев осущест-| | | | | | | |
| |долгом |вленных муниципаль-| | | | | | | |
| | |ных внутренних за-| | | | | | | |
| | |имствований (в раз-| | | | | | | |
| | |личных формах), в| | | | | | | |
| | |том числе переходя-| | | | | | | |
| | |щих на очередной| | | | | | | |
| | |финансовый год | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество выданных| Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | |муниципальных га-| | | | | | | |
| | |рантий | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение раз-|1. Регулирование|Количество выданных| Ед. | 137 | 188 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|работки, экспер-|градостроитель- |разрешений на стро-| | | | | | | |
|тизы, рассмотре-|ной деятельнос-|ительство при осу-| | | | | | | |
|ния, согласова-|ти, архитектуры|ществлении строи-| | | | | | | |
|ния и представ-|строительства на|тельства, реконст-| | | | | | | |
|ления на утверж-|территории горо-|рукции, капитально-| | | | | | | |
|дение в установ-|да |го ремонта объектов| | | | | | | |
|ленном порядке| |капитального строи-| | | | | | | |
|градостроитель- | |тельства, располо-| | | | | | | |
|ной документации| |женных на террито-| | | | | | | |
|города Пензы о| |рии муниципального| | | | | | | |
|ее застройке,| |образования | | | | | | | |
|проведение науч-| |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|но-исследова- | |Количество выданных| Ед. | 143 | 111 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|тельских работ в| |разрешений на ввод| | | | | | | |
|области градо-| |объектов в эксплуа-| | | | | | | |
|строительства | |тацию, за исключе-| | | | | | | |
| | |нием объектов инди-| | | | | | | |
| | |видуального жилищ-| | | | | | | |
| | |ного строительства | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество выданных| Ед. | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| | |разрешений на право| | | | | | | |
| | |производства инже-| | | | | | | |
| | |нерно-геодезических| | | | | | | |
| | |и инженерно-геоло-| | | | | | | |
| | |гических изысканий| | | | | | | |
| | |на территории муни-| | | | | | | |
| | |ципального образо-| | | | | | | |
| | |вания | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество заре-| Ед. | 21598 | 18217 | 5958 | 5958 | 5958 | 5958 |
| | |гистрированных об-| | | | | | | |
| | |ращений по вопросам| | | | | | | |
| | |осуществления архи-| | | | | | | |
| | |тектурной и градо-| | | | | | | |
| | |строительной дея-| | | | | | | |
| | |тельности физичес-| | | | | | | |
| | |ких и юридических| | | | | | | |
| | |лиц | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля рассмотренных| % | 80% | 86% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| | |и удовлетворенных| | | | | | | |
| | |обращений физичес-| | | | | | | |
| | |ких и юридических| | | | | | | |
| | |лиц по вопросам| | | | | | | |
| | |осуществления архи-| | | | | | | |
| | |тектурной и градо-| | | | | | | |
| | |строительной дея-| | | | | | | |
| | |тельности в общем| | | | | | | |
| | |количестве таких| | | | | | | |
| | |обращений | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |2. Разработка и|Объем инвестиций в| % | 76,4 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |реализация пла-|основной капитал по| | | | | | | |
| |нов капитального|крупным и средним| | | | | | | |
| |строительства на|предприятиям за| | | | | | | |
| |территории горо-|счет всех источни-| | | | | | | |
| |да |ков финансирования| | | | | | | |
| | |к ВРП Пензенской| | | | | | | |
| | |области, всего | | | | | | | |
|----------------+----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Координация и|1. Организация|Общее количество| Ед. | 73 | 513 | 45 | 250 | 290 | 270 |
|методическое ру-|учета объектов,|объектов муници-| | | | | | | |
|ководство работ#|находящихся в|пальной собствен-| | | | | | | |
|по комплексной|собственности |ности, включенных в| | | | | | | |
|модернизации |муниципального |реестр (в течение| | | | | | | |
|сложившейся за-|образования |отчетного года) | | | | | | | |
|стройки, рекон-|----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|струкции, капи-|2. Организация|Количество муници-| Ед. | 76 | 61 | 23 | 19 | 15 | 15 |
|тальному ремонту|мониторинга эф-|пальных унитарных| | | | | | | |
|жилых домов,|фективности дея-|предприятий (на ко-| | | | | | | |
|объектов общест-|тельности муни-|нец отчетного года)| | | | | | | |
|венного назначе-|ципальных уни-|-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|ния, реставрации|тарных предприя-|Количество органи-| Ед. | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|зданий и соору-|тий и организа-|заций, доли устав-| | | | | | | |
|жений, являющих-|ций, доли устав-|ного капитала кото-| | | | | | | |
|ся объектами ис-|ного капитала в|рых принадлежат му-| | | | | | | |
|торического и|которых принад-|ниципальному обра-| | | | | | | |
|культурного на-|лежат муници-|зованию (на конец| | | | | | | |
|следия, по раз-|пальному образо-|отчетного года) | | | | | | | |
|витию систем ин-|ванию |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|женерно-транс- | |Доля муниципальных| % | 29 | 47,5 | 47,8 | 52,6 | 66,6 | 66,6 |
|портной инфра-| |унитарных предприя-| | | | | | | |
|структуры и бла-| |тий, имеющих поло-| | | | | | | |
|гоустройству ре-| |жительный финансо-| | | | | | | |
|конструируемых | |вый результат от их| | | | | | | |
|территорий | |деятельности, в об-| | | | | | | |
| | |щем количестве му-| | | | | | | |
| | |ниципальных унитар-| | | | | | | |
| | |ных предприятий | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Доля организаций с| % | 85,7 | 85,7 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | |участием в уставном| | | | | | | |
| | |капитале муници-| | | | | | | |
| | |пального образова-| | | | | | | |
| | |ния, имеющих поло-| | | | | | | |
| | |жительный финансо-| | | | | | | |
| | |вый результат от их| | | | | | | |
| | |деятельности, в об-| | | | | | | |
| | |щем количестве та-| | | | | | | |
| | |ких организаций | | | | | | | |
| |----------------+-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |3. Организация|Количество привати-| Ед. | 19 | 14 | 36 | 7 | 6 | 6 |
| |эффективного уп-|зированных объектов| | | | | | | |
| |равления муници-|муниципальной | | | | | | | |
| |пальной собст-|собственности (в| | | | | | | |
| |венностью |течение отчетного| | | | | | | |
| | |года) | | | | | | | |
| | |-------------------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | |Количество заклю-| Ед. | 927 (206)| 868 (294)| 839 (266)| 810 (245)| 790 (230)| 760 (220)|
| | |ченных (действую-| | | | | | | |
| | |щих) договоров| | | | | | | |
| | |аренды, безвозмезд-| | | | | | | |
| | |ного пользования| | | | | | | |
| | |(на конец отчетного| | | | | | | |
| | |года) | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Заместитель главы администрации |
Л.Ю. Рябихина |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Главы администрации г. Пензы от 25 июня 2008 г. N 1012 "Об утверждении количественных показателей (индикаторов)... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.